de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1100.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS NOPERIODO DE 12 DE JUL A 12 DE AGO/02, TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICA ELEITORAL EM DILI-GENCIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000892, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REASL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 141.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 100 EN-VELOPES MADEIRA, 02 CX. DE CANETAS BIC E 01CAIXA DE BOBINA P/ FAX, CONF. NOTA FISCAL Nº004119, ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 2554.69 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA E DIESEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 01599, ANE-XO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA EFIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2779.85 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA E ALCOOL, CONF. NOTA FISCAL Nº01600, EM A-NEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, CARAVAM EKOMBI, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 658.60 | 09398835000116 | FARMACIA SOARES-JOAO SOARES DO REGO NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO A PES-SOAS RECONHECIDAMENTES, CONF. NOTA FISCAL Nºs12544,45,46,48, EM ANEXO E DECLARACOES DE DOACOES, EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 40.00 | 00095210652491 | MANOEL FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1091.16 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 796,5LTS. DE DIESEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 01602,EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 24000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM400 HORAS COM 02 MAQUINAS MOTONIVELADORAS (PATROL), NO PERIODO DE 10 A 25 DE JAN/03, NOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 0265 E CONTRATO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 672.86 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01611, DESTINADOS AOVEICULO FORD KA A SERVICO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 70.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA NO REBOQUE DO TRATOR FORD PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000893,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROMUALDO JOAQUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/02, DA SERVIDORA MARIA ROMUALDO JOAQUIM,CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 8639.75 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE INCENTIVOADICIONAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, REF. AOEXERCICIO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 138.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRITE E CAIBROS SERRADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001812, ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 600.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DASS LOCALIDADES: SANTISSIMO E COR-DEIRO,PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZ/02, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 000894, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2003 | 53.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE O1 COM-PENSADO DE 15MM, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 7113, ANEXA, DESTINADOS AS BARRACAS PADRO-NIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOSREIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2003 | 128.50 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 431301, ANEXA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDOA SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2003 | 364.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 431301, ANEXA, DESTINADOS AOSTRABALHADORES, QUANDO EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E RODAGENS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2003 | 176.50 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 431301, ANEXA, DESTINADOS AOPREFEITO E ASSESSORES QUNADO EM SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 120.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 107,14LTS. DE GAS NATURAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003911, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MSO-0854, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 440.00 | 04261828000154 | PISOM INFORMATICA LTDA ME | IMPORTYE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 DISCO RIGIDO 20GB. MAXTON, CONF. NOTA FISCAL Nº000026, ANEXA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2003 | 858.48 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO A SOCIEDADECIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. CONVENIO Nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2003 | 60.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA BJG-9913, EM 01 VIA-GEM A CABEDELO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA MESMA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000895, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2003 | 2621.28 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS, CONF. RECIBO DE FATURAS TELEFONI-CAS, CONF. CONTA Nº 3057560, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2003 | 212.75 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 11 SA-COS DE CIMENTO DE 50KG E 01 SACOS DE CIMENTODE 25KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 02048, ANEXO,DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERTO NA ESCOLASORRISO DA CRIANCA, NO SITIO MARES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2003 | 700.00 | 05420850000162 | BAZAR S. FRANCISCO-FRANCISCO E. S. LEITE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FOGOSDE ARTIFICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2003 | 105.00 | 00040930858700 | CICERO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JAN/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 000897, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2003 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 350.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FIS-CAL DE VENDA Nº 0433, ANEXA, DESTINADOS AOPREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEOUT/02, CONF. COMPROVANTE BANCARIO E RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 1200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEEMBUCHAMENTO NO EIXO DO TRATOR FOR E MANGASDE EIXO, BEM COMO REFORMA DA GRADE ARRADORA ERECUPERACAO DE CUBAS E PONTA DO EIXO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01013, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 800.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR DE ESTEIRA D4E CARTEPILLAR, NA PLA-NAGEM DE AREA LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, DES-TINADA A COLOCACAO DO LIXO URBANO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000900, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS MEM-BROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/02, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGOBERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. RECIBOS DEDE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 4312.01 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES,SOBRECOXAS DE GALINHA, COXAO MOLE, FIGADO BO-VINO, FRANGO EMPANADO, HAMBURGUER BOVINO EMORTADELA, CONF. NOTA FISCAL Nº072258, ANEXA,DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS E POSTO DE SAU-DE DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 120.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 294-1289, REF. AO MES DEDEZ/02, CONF. FATURA, ANEXA, PERTECENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 835.00 | 03390442000180 | D' FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS NA TIRAGEM DE6.680 COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 0073, ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 59.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 556.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 116.40 | 00071470190400 | ABEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE GRATIFICA-CAO POR SERVICOS ESTRAORDINARIOS COMO ELETRI-CISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REISNESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JAN/02, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 16543.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS PARCELA-MENTO, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 4345.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 59.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 556.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 1425.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICAS,EFETUADAS NOS FONES 294-1014 E 294-1082, REF.AO MES DE NOV/02, CONF. FATURAS TELEFONICAS,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 490.00 | 00018359710759 | NIVALDISIO DE SANT'ANNA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMU-1500, EM 05 VIAGENS A JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, GUARABIRA E RIO TINTO,TODAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS E OTESOUREIRO. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSES JUNTO AO ESC. DO CONTADOR, ADVOGADOE OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000899, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS, DURANTE O MES DE NOV/02, ENVOLVENDOREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000898, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2003 | 280.00 | 00040795152434 | MARIA JOSE DE FATIMA CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA 8ª PARCELA DE SALARIOSREF. AOS MESES MAIO A SET/01, NOV E DEZ/01 EMAR E ABR/02, BEM COMO OS 13º SALARIOS REF.AOS ANOS DE 1996 A 2000, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2003 | 200.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELA 7ª PARCELA DE SALARIOS,REF. AOS MESES DE OUT A DEZ/00 E MAR E ABR/02BEM COMO OS 13º SALARIOS DOS ANOS 1996 A 2000CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA PAGAMENTO DA 10ª PARCE-LA DE SALARIOS REF. AOS MESES DE OUT A DEZ/00MAIO A SET/01, NOV E DEZ/01, BEM COMO OS 13ºSALARIOS REF. AOS ANOS DE 96 A 00, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2003 | 59.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000903,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2003 | 180.00 | 00002993173405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 8ª PARCELADE SALARIOS REF. AOS MESES OUT A DEZ/00, BEMCOMO OS 13º SALARIO, REF. AOS ANOS DE 96 A 00CONF. RECIBO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2003 | 125.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1,12LTS. DE GAS NATURAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 003925, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MSO-0854, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2003 | 100.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TERMI-NAL DIRECAO, BIELETA, BUCHAS, COXIM, LONA DEFREIO E PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 0626, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2003 | 90.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TIRANTEDIANT., BURRINHOS DE FREIO, BUCHA BANDEJA, BUCHA AMORTECEDOR E BUCHA ESTABILIZADOR, CONF.NOTA FISCAL Nº 0216, ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2003 | 575.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA 12P GS DE PLACA MYI-8830, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.FNO PERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA IDA EVOLTA, DURANTE O MES DE NOV/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000902, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2003 | 60.00 | 00001970955422 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM FUNERAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTO EXPEDIDO PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2003 | 35.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 05 (CINCO) GADAM, DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 000904, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2003 | 86.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES NO TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000905, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00080170803872 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE BARRO E ENCHIMENTO DE CACAMBAS, QUANDO NOS SER-VICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOSSITIOS: CIPOAL, CURRAL GRANDE E LEITE MIRIM,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000906, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2003 | 1700.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA DZ-2709, NA COLETA E TRANS-PORTE DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOV/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000909, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2003 | 400.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAMINHAO DE PLACA MOG-0315, TRANSPORTANDOBANCOS DE MADEIRA PARA A FEIRA-LIVRE, NESTACIDADE, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/02, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000914, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2003 | 1200.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS, BLOCOS DE RE-CEITUARIO ESPECIAL, COMUM E TIPO B, REQUISI-CAO E RESULTADOS DE EXAMES, CONF. NOTA FISCALFATURA DE SERVICOS Nº 004297, ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2003 | 71.20 | 00288612000121 | NELCA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL,PILHAS RAYOVAC E LAPIS GRAFITE, CONF. NOTAFISCAL Nº 0188, ANEXA, DESTINADAS AOS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2003 | 35.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMOTO DE PLACA MOI-6880, DE SUA PROPRIEDADE,EM VIAGEM DENTRO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA, EM DILIGENCIAS, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000907, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2003 | 1200.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO OS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AOS MESES DE SET, OU E NOV/02, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 000910, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUT/02, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 000913, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2003 | 500.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE FOLHAS DE OFICIOS COM TIMBRE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2003 | 400.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE FOLHAS DE OFICIOS COM TIMBRE,CONF. NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS Nº 004299, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000912,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/01/2003 | 1600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR COM PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PO-TAVEL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SI-TIOS: PALMEIRAS, IPIOCA DE CIMA, CORDEIRO, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, JUNCO, CARNAUBAS E MACACOS, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000915, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS SALARIAISDA SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE LIMA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SET/02, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO 13º SALA-RIO/02, DO SERVIDOR ANTONIO JOSE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2003 | 163.92 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERC. SERV E REPRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS DE TONNER PRETO PARA COPIADORA 5416,CONF. NOTA FISCAL Nº 000143, ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/01/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PLEOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA/CG TITAN PLA-CA KFI-7310, CONDUZINDO AGENTES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/02, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 000911, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 1540.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSES DE 1ª A 4ª SERIE, CONF. NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS Nº 004208, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2003 | 1540.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSES DE 1ª A 4ª SERIE, CONF. NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS Nº 004298, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2003 | 7280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO PELA GRATIFICACAO DO SUS,REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2003 | 75.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 GELADEIRA ESMALTEC 280LTS. PERTENCETE AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000908, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2003 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SEDALOLGLICOSE, PENICILINAS, DIPIRONA, COMPLEXO B E VITAMINA C, CONF. NOTA FISCAL Nº 002402, ANE-XA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2003 | 60.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2003 | 210.00 | 00004395783457 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM PASSAGENS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2003 | 2580.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS MONITORES E COORDENADORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOV/02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/01/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTE RELATIVO PELA DIVULGACAO DE INFORMA-COES RELACIONADAS A OBRAS, PROGRAMAS E ACOESEXECUTADAS PELA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A31 DE JAN/03, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 007303, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 1700.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMTRATOR DE CARROCAO, NO APOIO QUANDO NA COLETAE TRANSPORTE DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE DEZ/02 E PRIMEIRA QUINZENA DOMES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000916, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2003 | 78.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM. DE PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CORREIAS E PINOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000306, ANEXA, DESTINADAS AOP TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2003 | 50.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA NA TRACAO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01014,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2003 | 115.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 FACAROCADOR E 02 PRED. ARADOR COMPLETO, CONF. NO-TA FISCAL FATURA Nº 011095, ANEXA, DESTINADASAO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARDE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2003 | 2425.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE 484 KG DECARNES COM OSSO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 431123, ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOSFUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2003 | 990.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BOLACHAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 001167, ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2003 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/01/03, CONF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS Nº 007305, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZ/02, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 15.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REP.CAB. GATO, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 4786, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 127.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MSO-0854, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003936, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 610.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS NABOMBA DE GASOLINA, TROCA DE PASTILHA DE FRE-IO, SERVICOS NO MOTOR E SERVICOS DE INJECAOELETRONICA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6933,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nºs 000013/14 E 23, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 22.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2003 | 250.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADA A RUA SAO JOSE, S/N BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., DURANTE O MES DE DEZ/02,CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2003 | 110.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM ALUGUEIS, POR SEREM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACOES DE DOACOES E RECIBOS, ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2003 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2003 | 200.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM PASSAGENS, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 348.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006610, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA, DESTINADAAO CONSERTO DA FOSSA DE DRENAGEM DE ESGOTOSNO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 72.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PARAFU-SOS, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 011125, ANE-XA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 100.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA E NA TOMADA DE FORCA DO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000925, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 300.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU900R 20 CEAT PRIVER 140L, CONF. NOTA FISCALNº 001116, ANEXA, DESTINAEDO AO VEICULO ONI-BUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 220.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 DIS-CO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 004733, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 236.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SENSOR,ROLAMENTO, DIRECAO P/ ONIBUS, AUTOMATICO E LAMPADA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0075, A-NEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 80.00 | 00048408000497 | JOSE SILVA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA DA CAIXA DE BATERIA E CADEIRAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000927, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2003 | 515.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2003 | 95.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA E REPAROS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000926, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2003 | 1494.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ESTEN-CIL, PAPEL JORNAL, CARTOLINA, BORRACHAS E OU-TROS MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL Nº 002647, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2003 | 320.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE OS MESES DESET A DEZ/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 800.00 | 00071467785415 | JOAO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-9683, TRANSPORTANDOOFICIAIS DE JUSTICA ELEITORAL, EM DILIGENCIASPOR OCASIAO DO 2º TURNO DAS ELEICOES, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000929, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 515.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA, NESTADATA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 005415, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. COMPROVANTE BAN-CARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2003 | 7.99 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DA AL-VORADA, CONF. FATURA, ANEXA, REF. AO MES DENOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2003 | 4530.02 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DA SEDE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS I-MOVEIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.FATURAS, ANEXAS, REF. AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2003 | 200.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA ESCOLA ISOLADA, REF. AOS MESES DE NOV EDEZ/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2003 | 27.38 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF. AOS MESES DE OUT E NOV/02, CONF.FATURAS, ANEXAS, DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ES-COLA ISOLADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2003 | 135.41 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DE GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE SET A NOV/02, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2003 | 725.58 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEZ/02, CONF., FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2003 | 304.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS ONIBUS EFIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA E-DILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000933, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2003 | 225.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DO TRATOR FORD, GRA-DE ARADORA E CARROCAO BAU, PERTENCETES A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000931, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2003 | 509.00 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 28 SA-COS DE CIMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 02049, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2003 | 732.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DICLOROE GELFLOC, CONF. NOTA FISCAL Nº 000574, ANEXADESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DA NASCENCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2003 | 90.73 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DO APARELHO SANITARIO, MATADOURO, MER-CADO E ALMOXARIFADO PUBLICO, REF. AO MES DEDEZ/02, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2003 | 38.44 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DO PONTO DO AGRICULTOR, NESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE SET A DEZ/02, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001453, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2003 | 257.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIRE-COES DOS VEICULOS GOL E CARAVAM, AMORTECEDO-RES, PORTA ESCOVA, JOGO DE ESCOVA, CONF. NO-TAS FISCAIS DE VENDA Nº 0074 E 0076, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS GOL E CARAVAM AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2003 | 7595.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELA REMUNERACAO DOS AGENTESDE SAUDE-PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/002, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2003 | 60.62 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF. AO MESES DE SET A DEZ/02, CONF.FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DE A-TENDIMENTOS DO P.S.F.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2003 | 271.64 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS: REFEITORIO, MATERNIDADE EPOSTO MEDICO MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS,REF. AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2003 | 85.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMR-7750, EM VIA-GENS AO SITIOS: BARROCA DOS SANTOS E PIRPIRI,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, P/ ATENDER ASCOMUNIDADES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, COMOTAMBEM 01 VIAGE A RIO TINTO, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000932, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | TIAGO PEQUENO LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO VENCIMENTOSALARIAL DO SERVIDOR TIAGO PEQUENO LOPES, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUN/02, CONF. RECIBO DE PAGA-MENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2003 | 450.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), NO SITIO IPIOCA DEBAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUL A SET/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PAULO RODRIGUES, 27, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE AGO A OUT/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2003 | 120.00 | 00003858185809 | SEVERINO FRANCELINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMT-1169, EM 02 VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESP/ HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE E 01 VIAGEM AO SITIO JUNCO, NESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDOEQUIPES DO PSF, P/ ATENDIMENTO NA COMUNIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000936, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2003 | 465.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR FORD, DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000935,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | ROSINEIDE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO VENCIMENTO SALARIAL,COMO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MESDE JAN/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2003 | 350.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, COM UMA MOTO HONDA/CG 125 - TI-TAN, PLACA HIL-4590, CONDUZINDO O DIRETOR DEOBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OMES DE DEZ/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000934, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHARIAJUNTOA AOS SETORES DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE SET E OUT/02, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000937 E RECIBOS, ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2003 | 300.00 | 00025153595404 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOANA MARIA DE FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO VISTA LAEGRE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAESCOLA MUNDO ENCANTADO, DURANTE OS MESES DE OUT A DEZ/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUT/02, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2003 | 697.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2003 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62-A,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGO ESET/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2003 | 600.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADOA RUA CLOTILDES MAIA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PORTAL DA ALVORADA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUL A SET/02, CONF. RECI-BO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2003 | 25.80 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS DE POSTAGENSCOM SEDEX CONVENCIONAL, DESTINADOS A BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2003 | 327.84 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERC. SERV E REPRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 TO-NER 5416, CONF. NOTA FISCALD E VENDA Nº 000049, ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE O MES DE DEZ/02, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2003 | 4078.83 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIESELE GASOLINA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01606, ANEXADESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E FIATUNO, TODOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2003 | 1093.82 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONF. NOTA FISCAL Nº 01609, ANEXA, DESTINADOSAO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2003 | 536.64 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01608, ANEXA, DESTI-NADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DA EMATERNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ESCORT DE PLACA LHA-4979, EM VIAGENSAOS SITIOS: JUNCO, CURRAL GRANDE, CIPOAL, IPIOCA DE BAIXO, B. DOS SANTOS, PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, BEMCOMO GUARABIRA E MAMANGUAPE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ AS REFERIDAS CIDADES, CONF. NOTASFISCAIS DE SERVICOS Nº 00938/9, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2003 | 150.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM MOTOR B9 DE SUA PROPRIEDADE, NO ABASTECI-MENTO D'AGUA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZ/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000941, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2003 | 50.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2003 | 360.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8948, EM VIAGE-NS A GUARABIRA, MAMANGUAPE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDASCIDADES, BEM COMO 01 VIAGEM AO SITIO PIRPIRI,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000947, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2003 | 115.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-3097, EM VIAGENS AGUARABIRA, RIO TINTO E MAMANGUAPE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, COMO TAMBEM 01 VIAGEM AO SITIO ACUDE,INDO APANHAR PACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000951, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS AJOAO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, COMO TAMBEM AOS SITIOS: ACUDES, LAGOADO SACO, COATIGEREBA, INDO APANHAR PACIENTESPARA O CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000950, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2003 | 80.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA JOSE IRMA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASALARIAL, REF. AO MES DE SET/02, DA SERVIDORALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA GRATIFICA-CAO-SUS, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/02CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO VENCIMENTO SALARIAL DOSERVIDOR JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA, QUAN-DO NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEM, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2003 | 240.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNA-1698, EM VIA-GENS AOS SITIOS: PIRPIRI, BARROCA DOS SANTOS,LAGOA DE FORA, CARNAUBA, JUNCO E MACACOS, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F., PARA ATENDIMEN-TO AS COMUNIDADES DOS REFERIDOS SITIOS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000952, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2003 | 200.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO PARATI PLACA BJG-9913, EM VIAGENS AOSSITIOS: PALMEIRAS, PIRPIRI, IPIOCA E CIPOAL,TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDER AS COMUNIDADES DAS REFERIDAS LOCALIDADES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000948, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2003 | 2586.40 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01607, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAN AMBULANCIA, TODOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2003 | 75.00 | 00071467785415 | JOAO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-9683, EM VIAGENS AJOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000971, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDINALDO MASCENA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM-2540,EM VIAGENS A RIO TINTO E GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO PACIENTES P/ OS HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, BEM COMO VIAGENS AO SITIO JUNCO, IN-DO APANHAR PACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 000972, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2003 | 170.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO UNO DE PLACA MMN-3885, EM VIAGENS AJOAO PESSOA E MAMANGUAPE, CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE SAUDE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 000966, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2003 | 3776.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS DERECUPERACAO DO MOTOR E SERVICOS DE LANTERNA-GEM, NO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000039, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/01/2003 | 425.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MYC-5468, EM VIAGENS AGUARABIRA E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000944, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2003 | 1360.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA KIE-9368, EM VIAGENS AOSSITIOS: IPIOCA DE BAIXO, CIPOAL, B. DOS SAN-TOS, PIRPIRI, LEITE MIRIM, MARMARAU, TIMBO,GENIPAPO, CORDEIRO, FORMIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO, TRASPORTANDO EQUIPES DO P.S.F., PARA A-TENDER AS COMUNIDADES DAS REFERIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000945, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2003 | 160.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA KIE-9368, EM VIAGENS AGUARABIRA E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTESP/ HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, COMO TAM-BEM AOS SITIOS: VARZEA DAS COBRAS, CURRAL GRANDE E COATIGEREBA, TRANSPORTANDO EQUIPES DOP.S.F. P/ ATENDER AS COMUNIDADES DAS LOCALIDADES CITADAS, CONF. NOTA F. SERVICOS Nº000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2003 | 20.00 | 00002477027492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PERSAS COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 5.627-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2003 | 252.00 | 00003039670484 | SOLANGE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2003 | 225.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARCOM MEDICAMENTOS, ABASTECIMENTO D'AGUA, CARRADAS DE AREIA, POR SEREM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2003 | 60.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE SOLDA ELETRICA EM GRADE DE FERRONA PISCINA DO PARQUE DA NASCENCA, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000958, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2003 | 50.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMP[ORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES NO TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000959, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2003 | 175.00 | 00058948244434 | IVANILDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DO ALTERNADOR DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000955, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2003 | 570.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM 14 CARRADAS DEBARRO (PISSARRO), DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000956, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAOD E 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2003 | 446.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSANº 431473, ANEXA, DESTINADOS CASA DOS MEDICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2003 | 30.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CRU-ZETA, DESTINADA AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIADE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 12092ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2003 | 34.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS,REGULADOR, MOLA DE FREIO E 01 KIT, DESTINADOSAO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4787, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2003 | 962.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP E FARMACEUTICOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PINCAS,TENSIOMETRO, ESTETOSCOPIO, TAMBOR P/ GAZES,TESOURAS, FITA P/ GLICEMIA E OUTROS MATERIAISHOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS FATURA Nº 007479/80, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2003 | 20.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMP-8948, TRANSPORTANDO EQUIPE DO P.S.F., PARA O SITIO IPIOCA, PARA ATEN-DIMENTO NAQUELA COMUNIDADE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000957, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2003 | 715.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 TAM-BORES DE FREIO E 04 AMORTECEDORES, CONF. NOTAFISCAL Nº 004763, ANEXA, DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2003 | 980.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE GLP 13KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 022751, ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2003 | 415.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTAFISCAL AVULSA Nº 431474, ANEXA, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PA-CIENTES DO POSTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2003 | 127.01 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMSO-0854, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003944, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2003 | 7740.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS MONITORES E COORDENADORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE SET, OUT E DEZ/02, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2003 | 1702.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSANº 431475, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2003 | 7000.08 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CHESTERCORVINA, COXAO MOLE, FRANGO EMPANADO, HAMBUR-GUER E PATINHO, CONF. NOTA FISCAL Nº 075510,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2003 | 273.00 | 00092980201472 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTOS DE DES-PESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMEN-TOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2003 | 22106.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA Nºs 000069/70, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2003 | 5492.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SALSI-CHAS, MORTADELAS, PAES, BOLOS E REFRIGERANTESCONF. NOTAS FISCAIS Nºs 001170/71, ANEXAS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2003 | 146.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO DO PASEP, NES-TA DATA, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2003 | 1033.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. DOCUMENTO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2003 | 146.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO DO PASEP, NES-TA DATA, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 207.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA C. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DE DOCUMENTOS DE RECITAS E DESPESAS,EXERCICIO/02, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000962, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 425.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 10.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO DA CONTA 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2003 | 8.29 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA,NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2003 | 300.00 | 00020442980400 | JOSE VALTER DE CARVALHO LIMA | IMPORTE RELATIVO A TITULO DE CONTRIBUICAO PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM UM JANTAR DE INAUGURA-CAO DO FORUM ELEITORAL, NA CIDADE DE RIO TIN-TO, CONF. OFICIO Nº 011/03, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2003 | 40.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE REALATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMOTO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOS-6880,EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO O-FICIAL DE JUSTICA, QUANDO EM DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PLEO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE EMISSAODE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE EMISSAODE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2003 | 14485.78 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL POR ORDEM DA JUSTICA DO TRABALHODE MAMANGUAPE,DECORRENTE DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2003 | 3640.10 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA C.E.FEDERAL,DECORRENTE DE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHARIAJUNTO AOS SETORES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2003 | 450.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTODO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),NO SITIOIPIOCA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA PAULO RODRIGUES,27 , NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO A OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2003 | 600.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA,S/N, ONDEFUNCIONA A SEDE DO PORTAL DA ALVORADA, NESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2003 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,62-A,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,S/N - NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2003 | 350.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MOTO-TAXI,CONDUZINDO O DIRETORDE OBRAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADV.E CONSULT. NOBEL VITA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DE NOBEL VITA , DECORRENTE DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2002,DOS SERVIDORES DO ESTAT./CONC.,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2003 | 12565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 . (INCLUINDO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA MOVIMENTO,DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2003 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000048, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00006323456400 | JOSE NARCIZO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO (REFORMA) DO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000969, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2003 | 34090.62 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOAOAFONSO(B. DOS SANTOS), PEDRO SAMUEL(MASSARAN-DUBA), DR. JOSE MARQUES(LEITE MIRIM), MANOELFERNANDES DE LIMA(LAGOA DO SACO) E HENRIQUEDE ALMEIDA(CENTRO), NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000135 E CONTRATO, ANEXOS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2003 | 26649.95 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO ANTONIODA SILVA, NO SITIO ITABECIRICA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000135E CONTRATO, ANEXOS. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2003 | 600.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505 , TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SANTISSIMO E CORDEIRO,PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO , DESTACIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2003 | 300.00 | 00025153595404 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA JOANA MARIA DE FIGUEIREDO,S/N - BAIRRO VISTA ALEGRE,NESTA CIDADE ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNDO ENCANTADO ,DURANTEOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2003 | 320.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO NO SITIO PALMEIRAS ,NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA , DURANTE OS MESES DE SET. A DEZ./02,CONF.RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2003 | 200.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO NO SITIO MARES,NESTE MUNICIPIOONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA,REFERENTE AOSMESES DE NO. E DEZ./2002,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2003 | 27.38 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002,DOS PREDIOSONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2003 | 135.41 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2003 | 725.58 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2003 | 26649.95 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO ANTONIODA SILVA ,NO SITIO ITABECIRICA , NESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002DOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2003 | 6200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2002,DOS SERVIDORES ESTAT./CONC. , DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2002,DOS SERVIDORES ESTAT./CONC. , DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DE APOIO A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF , CORRESPONDENTEAO MES DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2003 | 18187.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE APOIO A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF , CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2003 | 730.00 | 10845543000163 | GERALDO BATISTA DA SILVA-CASA GELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DECONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERTOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALLAURA BARRETO DE PAIVA (SITIO CONCRIS),MANOELBATISTA DA COSTA (SITIO JUNCO) , MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO (SITIO COACIGEREBA),MAILTONFERNANDES CARTAXO (SITIO LAGOA DO SACO) E MONSENHOR JOSE COUTINHO (SITIO IPIOCA DE BAIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2003 | 509.00 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 SACOSDE CIMENTO DESTINADOS A CONSERTOS NOS GRUPOSESCOLARES LAURA BARRETO DE PAIVA ( SITIO CONCRIS) , MANOEL BATISTA DA COSTA (SITIO JUNCO)MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO ( SITIO COACIGEREBA) , MAILTON FERNANDES CARTAXO ( SITIO LAGOA DO SACO E MONSENHOR JOSE COUTINHO ( SITIOIPIOCA DE BAIXO),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2003 | 9992.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002(PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2003 | 17952.32 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE:ANA LUCIANASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS-ESTATUTARIO FUMDEF/40% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE :EDOMICIOFERREIRA DA SILVA E OUTROS-ESTATUTARIO CONCURSADO-FUMDEF-40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2003 | 11495.94 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DE :ANA CRIS-TINA GOMES DOS SANTOS E OUTROS/ESTAT/CONCURSADO-FUMDEF-60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2003 | 35092.64 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE :ADENILZACORDEIRO DE SOUZA E OUTROS/CONTRATO/FUMDEF/60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2003 | 12209.08 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE: ADALGIZACAMARA DA SILVA E OUTROS/ESTATUTARIOS/FUMDEF/60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 1892.00 | 00288612000121 | NELCA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 0190/91ANEXAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2003 | 285.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAL-CINHAS E 23 CONJ. DE SHORT/BLUSA, CONF. NOTAFISCAL Nº 0114, ANEXA, DESTINADOS AS CRIANCASDA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2003 | 1227.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 8.180PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULODE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE VENDA Nº 001169, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2003 | 50000.00 | 99999999999999 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS BOLSISTASDO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFREENTE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MOS-0854, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000049, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDUÇÃO DE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 237.65 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 001168, ANEXA, DESTINADOS A LANCHESPARA O PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2003 | 1581.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQ. E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 ES-TANTES, 01 ARMARIO DE ACO, 01 ARMARIO SEMI-A-BERTO E 05 MESAS C/ 02 GAVETAS, CONF. NOTAFISCAL FATURA Nº 006320, ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2003 | 80.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA JOSE IRMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2002 ,DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2003 | 28360.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2003 | 3912.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002(PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2003 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 8700.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PAULO DOS SANTOS E OUTROS - LP | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSAUXILIARES DE LIMPEZAS DIVERSOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. RECIBOS DEPAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2003 | 22800.00 | 02020126000153 | CONSTRUTORA BARROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE 75 MODULOS SANITARIOS, SEM AGUANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2003 | 80.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE TROCA DEPECAS E MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DOTRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000963, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2003 | 90.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOEMBUCHAMENTO, FREIOS E SERVICOS DE SOLDA DALANTERNAGEM DO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000964ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2003 | 120.00 | 00004946917438 | ROSIMARY HENRIQUE DE L. RIBEIRO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 CARRADAS DE AREIA E CIMENTO,POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2003 | 30.00 | 00022537775449 | JOAO LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTOS PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2003 | 150.00 | 00048275573491 | MARIA ELZA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 150.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM 06 HORAS DE TRATOR, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2003 | 12500.00 | 04246531000110 | ELIANE & JUNIOR E. CULT. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMAPRESENTACAO DE SHOW BAILE COM AS BANDAS:FLORDE MEL E CAPRICHO DE MULHER, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2003 | 75.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 6647-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BNACARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5797-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RLEATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MAO, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000965, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/02/2003 | 548.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELAS CONCESSOES DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/02/2003 | 571.35 | 03390442000180 | D' FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, COLA, PAPELA4, LAPIS DE COR, PAPEL CREPOM, FITAS DUPLAFACE, CARTOLINA E GUARDANAPOS, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nºs 0023, 0074 E 000917,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDO-SA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2003 | 227.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS COM PASSA-GEM AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/02/2003 | 550.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO E EDICAO DO IPTU/2002, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001113, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/02/2003 | 110.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ADAILTON DUTRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PROFISSIONAISTECNICOS ESPECIALIZADOS, NA INDIVIDUALIZACAOATRAVES DO SISTEMA DE CONECTIVIDADE SOCIAL,DAS COMPETENCIAS DOS MESES JAN A JUL/1990,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000973, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/02/2003 | 4.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELA DESPEDA COM POSTAGENSCONF. COMPROVANTE DE POSTAGEM, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2003 | 50.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2003 | 342.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2003 | 5.10 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM POSTAGEM, CONFCOMPROVANTE DE POSTAGEM, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2003 | 54.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 09(NOVE) CARIMBOS, DESTINADOS PARA CARIMBAR CARNES NO MATADOURO PUBLICO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000970, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/02/2003 | 1112.10 | 00288612000121 | NELCA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS VARIADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0193, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2003 | 240.00 | 00046121960400 | ERINALDO JOSE ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-6047, EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA DE JOAO PESSOA PA-RA ITAPOROROCA, PARA ATENDER A PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000974 E DECLARA-COES DE DOACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2003 | 3204.50 | 00288612000121 | NELCA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMETICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0192, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDI-OS, ENFERMEIROS E PACIENTES, NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2003 | 60.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CORSA DE PLACA MNQ-6896, EM VIAGENSCONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PES-SOA, BEM COMO CONDUZINDO PACIENTE A CABEDELO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000975, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2003 | 2152.00 | 00288612000121 | NELCA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO, MERCADO SANITARIO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 0194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/02/2003 | 45.00 | 09021379000190 | COOPERATIVA AGRIC MISTA GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 05 VI-DROS DE MARFIX DE 200 ML, DESTINADOS AO CARIMBOS DE GADOS NO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 004973, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/02/2003 | 100.00 | 00050846078449 | OMERCIANA JALES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2003 | 30.00 | 00003487576465 | JOSE LUIZ FARIAS DE CAMPOS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES DE DOACAO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2003 | 40.00 | 00095210652491 | MANOEL FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2003 | 60.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 VEN-TILADOR ARNO COM 01 VELOCIDADE, CONF. NOTAFISCAL Nº 000419, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2003 | 90.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT PREMIO, PLACA MMQ-2991, EM VIA-GENS A MAMANGUAPE, JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS REFERIDAS CIDADES,COMO TAMBEM TRAZENDO PACIENTE DO SITIO PIRPI-RI P/ O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000985, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2003 | 100.00 | 00005304272498 | CARLOS ANTONIO N. GUEDES | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2003 | 2166.75 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001172, ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E CASA DOS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2003 | 80.00 | 00085419133415 | MANUEL DE ARAUJO PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MUB-4040, DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DE ITAPOROROCA PARA JOAO PESSOA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000981, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2003 | 80.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOLIMPADOR DO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000980,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2003 | 225.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMR-7750, EM VIAGE-NS A MAMANGUAPE, RIO TINTO, TRANSPORTANDO PA-CIENTES P/ HOSPITAIS DA REFERIDAS CIDADES ESITIOS: IPIOCA, MARMARAU, PIRPIRI, PALMEIRAS E ACUDE, CONDUZINDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDIMENTO NAS REFERIDAS LOCALIDADES, CONF. NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 000982/83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2003 | 240.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KADET DE PLACA MNZ-3538, EM VIAGENS AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DA MESMA E VIAGENS AOS SITIOS PIRPIRI E ITAPOROROCA, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDEREM NAS REFERIDASLOCALIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000986, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2003 | 589.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VASSOU-ROES E LUVAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 011325, A-NEXA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2003 | 212.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 CAR-ROS-DE-MAO CONSTRUTOR, CONF. NOTA FISCAL Nº 002565, ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2003 | 110.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES NO TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000978, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2003 | 25.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMSOLDAS, NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000977, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 31.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000979, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2003 | 63.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2003 | 740.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO DO PASEP, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2003 | 160.00 | 03095573000134 | EDIVALDO S. DA SILVA-EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOJOP/ ONIBUS, 04 CANOS E 02 ARRACADEIRA ESCAPE,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE VENDA Nº 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2003 | 35.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2003 | 270.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 03 COL-CHOES D28 AMERICANFLEX, CONF. NOTA FISCAL Nº055493, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2003 | 17434.83 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, DECORRENTE DOPAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM JUDICIAL,CONF. MANDATO Nº 132/2002 DE 29/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2003 | 262.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A JUROS E MULTAS SOBRE OINSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2003 | 16203.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 5230.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 740.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ET. MAK. COM. E REP. DE EQUIP. ESC. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2003 | 1372.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NOS FONES 294-1014 E 294-1082, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS, A-NEXAS, REF. AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DE TARIFA BANCARIANESTA DATA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS, DURANTE O MES DE JAN/03, ENVOLVENVOREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, P/ FINS DE REMESSA JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000996, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS, DURANTE O MES DE DEZ/02, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, P/ FINS DE REMESSA JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000996, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS MEM-BROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DENOV E DEZ/02, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2003 | 63.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2003 | 128.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-BA ANAUGER 800, DESTINADA AO GRUPO ESCOLARMONSENHOR JOSE COUTINHO, NO SITIO IPIOCA DEBAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº003918, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2003 | 128.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-BA ANAUGER 800, DESTINADA AO GRUPO ESCOLARDIONIZIO FERREIRA DA SILVA, NO SITIO IPIOCADE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 003918, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2003 | 12395.58 | 00000000000000 | ALUIZIO PAULO DOS SANTOS E OUTROS - LP | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSAUXILIARES DE LIMPEZA DIVERSOS, NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. RECIBOS DEPAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2003 | 858.48 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REF.AO MES DE FEV/03, CONF. CONVENIO Nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2003 | 187.50 | 02229620000122 | ARMAR. OLIVEIRA-SUELY M. DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANTER-NAS, ESPELHO DE BOLSO, PIPETAS, PRANCHETAS,PASTA C/ ABA E TAMPAS P/ TUBITO, CONF. NOTAFISCAL Nº 000320, ANEXA, DESTINADAS AOS AGEN-TES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2003 | 300.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA DOACAO PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2003 | 300.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO LOCA-LIZADO A RUA PE. JOAO MADRUGA, S/N - CENTRO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV E DEZ/02, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2003 | 452.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLSASDE LONA, CAPITURADORES E MARTELO, CONF. NOTAFISCAL AVULSA Nº 422844, ANEXA, DESTINADOSAOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA JOSE IRMA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DA SER-VIDORA SEVERINA MARIA JOSE IRMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUT/02, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2003 | 200.00 | 00002525728408 | JOSE VALMIR LISBOA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITANES DE PLACA MNQ-1290, CONDUZINDO AGENTES DODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DENTRO DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZ/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001102 E CONTRATO, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DEPLANTIO HORTEFRUTOS-GRANGEIROS NO PROGRAMA DEAPOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000992, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2003 | 62.00 | 00072768118400 | ANTONIO C. A. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DA INSTALACAO ELETRICA, DO VEICULO TOPPIC DE PLACA MNH-6565, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000988, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2003 | 248.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 62 FOTOGRAFIAS 15X21, PROVENIENTEDAS ENTREGAS DE PADROES PARA AGREMIACOES ARMADORAS DE ITAPOROROCA E A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000989, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2003 | 1600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DE A-GUA POTAVEL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR E CONSUMO DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCO-LARES DOS SITIOS: PALMEIRAS, IPIOCA DE CIMA,CORDEIRO, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, JUNCO, CAR-NAUBAS E MACACOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000993, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2003 | 3800.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, FIATUNO E TOPPIC, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 01617, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2003 | 411.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01617, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, TOPPIC E FIATUNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2003 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2003 | 990.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000470, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2003 | 662.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2003 | 63.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO DOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIAEM ENGENHARIA JUNTO AOS SETORES DE OBRA DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOV/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000991, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2003 | 575.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA DE PLACA MYI-8830, NO TRANSPOR-TE DE EQUIPES DO P.S.F. NO PERCURSO MAMANGUA-PEA ITAPOROROCA E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE DEZ/02, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000990, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGOBERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELA PAGAMENTO DE REMUNERA-COES DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2003 | 250.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FERRETRO DASRª CORINA MARIA DA CONCEICAO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO DE DOACAO, RECIBO E CERTIDAO DE OBITO Nº 3.003, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/02/2003 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-BA DE COMB. E 01 CORREIA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000030, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/02/2003 | 48.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGODE COLETOR E 01 JOGO DE TAPETE, CONF. NOTAFISCAL Nº 003564, ANEXA, DESTINADOS AO VEICU-LO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/02/2003 | 120.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003952,ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMSO-0854, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2003 | 20.00 | 03696312000170 | JR PLACAS-EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONFECCAO DE 01 PLACABRANCA MNZ-6953 DO VEICULO GOL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/02/2003 | 3983.07 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01618, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL, KOMBI E CARAVAMAMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/02/2003 | 6340.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO PELA GRATIFICACAO DO SUS,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2003 | 185.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM MEDICAMENTOS, ALUGUEL E PASSA-GENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/02/2003 | 50.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNU-6485 DE SUA PROPRIEDADE,EM UMA VIAGEM DE ITAPOROROCA A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000997, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/02/2003 | 800.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA OG-0315, NOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DAS RUAS, DESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 20 DE NOV A 20 DE DEZ/02,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000998, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/02/2003 | 60.00 | 00005032214817 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO, NA LOCALIDA-DE DO SITIO CURRAL GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000995, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELA DIFERENCA SALARIAL DASERVIDORA MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS, LO-TADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/02, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/02/2003 | 363.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COPOSDESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, CONF. NOTA FISCALNº 0143, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/02/2003 | 160.00 | 00004856800418 | JOSUE AMBROZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOABATE E ASSEIO DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLI-CO, NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001184, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/02/2003 | 850.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-5011, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, DAS LOCALIDADES:IPIOCA DE BAIXO, IPIOCA DE CIMA, PALMEIRAS, ACUDE E FOLHA, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINONESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000999, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/02/2003 | 75.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS E SOLDAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000994,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2003 | 80.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNQ-6896, DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGENS A JOASO PESSOA E GUARABIRA, CONDU-ZINDO O TESOUREIRO, AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/02/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DADA PARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE FEV/03, CONFRECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AOMES DE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001484, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2003 | 7595.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELA REMUNERACAO DOS AGENTESDE SAUDE-PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/02/2003 | 185.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM MOTO HONDA CG/TODAY DE PLACAMNB-8878, CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCLA DE SERVICOS Nº 001107, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/02/2003 | 160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEREMANUFATURAMENTO DE TONNER HP 7115A, PARA IMPRESSORA LASER, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000363, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/02/2003 | 933.77 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP SO-BRE A ARRECADACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/02, CONF. DARFs, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2003 | 419.17 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP SO-BRE A ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03,CONF. DARF, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/02/2003 | 933.77 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP SO-BRE A ARRECADACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUT,NOV E DEZ/02, CONF. DARFs, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2003 | 419.17 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP SO-BRE A ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/03,CONF. DARF, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/02/2003 | 1859.09 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-VEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01620, ANEXA, DES-TINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, TOPPIC E FIATUNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2003 | 1795.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GA-BINETE ODONTOLOGICO, NO CENTRO DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 002454, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2003 | 2532.95 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01623, ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2003 | 720.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DICLORO E CLARIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000576,ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2003 | 176.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA PISCINADA NASCENCA, BEM COMO TROCA DE ROLAMENTOS,VENTOINHA, PLATINADO E CENTRIFUGA, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2003 | 246.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PARAFU-SOS, ANEL, RETENTOR, TERMINAL, PORCAS, CUBOSE ROLAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 011295/96, ANEXOS, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2003 | 1394.34 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01621, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAMAMBULANCIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2003 | 290.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ENGRENAGEM E BOMBA, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 011293, ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 777.45 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01622, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/02/2003 | 350.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN ES, CONDUZINDO ODIRETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, QUANDO NA FISCALIZACAODE OBRAS, DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001112, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/02/2003 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOEMBUCHAMENTO DE SISTEMA DE FREIO DO TRATORFORD E TROCA DOS DISCO DAS RODAS, CONF. NOTAFISCALD E SERVICOS Nº 01021, ANEXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2003 | 104.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FA-TURA, ANEXA. REF. AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/02/2003 | 3273.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL,PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DENTRE OU-TROS MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A LIM-PEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001015,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001104,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/02/2003 | 1267.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PECASDIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001594, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/02/2003 | 55.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, COM UMA MOTO HONDA DE PLACA 6880, DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS DENTRO DOMUNICIPIO, CONDUZINDO O OFICIAL DE JUSTICA EMDILIGENCIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. RECIBO DE DEPOSITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/02/2003 | 2650.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 03 PNE-US 900X20 CT-65/CENTAURO 14G., DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-5216 E 04 PNEUS205/70 R 14 TL 102/100S L4 CI, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-6565, CONF. NOTA FISCAL Nº 001126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/02/2003 | 78.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001106,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/02/2003 | 320.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02PNEUS 195/70 R 14 F-570 S/C 18211, DESTINADOSAO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001125, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/02/2003 | 180.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003963,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MSO-0854LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/02/2003 | 60.00 | 00005032214817 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPERFURACAO DE POCO ARTESIANO, NO SITIO CURRALGRANDE, NESTE MUNICIPIO, (SERVICO MANUAL),CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001105, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/02/2003 | 320.26 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DOS PREDIOS: REFEITORIO, MATERNIDADE EPOSTO MEDICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JAN/03CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/02/2003 | 102.00 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DO MATADOURO, APARELHO SANITARIO, MER-CADO PUBLICO E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REF. AO MES DE FEV/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 005587, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/02/2003 | 861.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS VARIADOS, CONF. NOTASFISCAIS AVULSAS Nºs 431304/05, ANEXAS, DESTI-NADOS A CASA DOS MEDICOS P/ A ALIMENTACAO DEMEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRODE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/02/2003 | 25.00 | 00062535404400 | MANOEL FREIRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNA-8838, DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGEM A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIEN-TE PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001109 E DECLARACAO, A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/02/2003 | 50.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001108, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/02/2003 | 818.93 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/02/2003 | 4.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGEMDESTINADAS A BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTEDE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/02/2003 | 12.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, EMVIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA, QUNADO EM DILIGENCIAS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001110, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCA-RIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO DO BANCO REALS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/02/2003 | 4391.47 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS, ANEXAS,REF. AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2003 | 500.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO DO IPTU, REF. AO EXERCICIO/2002DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001115, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2003 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62, CEN-TRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTE NOV/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2003 | 2470.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS NA CONFECCAODE DIARIAS DE CLASSE DE 1ª A 4ª SERIE, ENVELOPES TIPO SACO E HISTORICOS ESCOLARES DE 1ª A4ª SERIE, CONF. NOTA FISCAL -FATURA DE SERVI-COS Nº 004346, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2003 | 5800.00 | 00006323456400 | JOSE NARCIZO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DELANTERNAGEM COMPLETA E SERVICOS DE REFORMA NABANCADA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-5216, NMO-4130, MNY-2473, PERTECENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001116 E CONTRATO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DEW OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO VENCIMENTO SALARIAL DASERVIDORA MARIA JSOE DE OLIVEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% CONTRATO,REF. AO MES DE FEV/03, CONF. CONTRA CHEQUE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2003 | 840.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0076DESTINADOS A FERRETROS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2003 | 180.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTOS PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, ON-DE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2003 | 922.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0075, ANEXA, DESTINADOS A FERRETROS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2003 | 70.00 | 00063949024468 | ODONIEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA HVC-3568, EM 01 VIAGEMA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001190, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2003 | 250.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA SAO JOSE, S//N, BAIRROSAO JOAO I, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., DURANTE O MESDE JAN/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2003 | 7500.00 | 00087008467400 | MANOEL RAUL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR MARCA WALMET 4X4 COM GRADE ARADORADE 24 DISCOS, EM 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)HORAS NO CORTE DE TERRAS, NO PROGRAMA DE APO-IO AOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001114 E CONTRATO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2003 | 28360.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - P.S.F., REF. AO MES DE FEV/03, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2003 | 900.00 | 03390442000180 | D' FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 0059 E 0063, ANEXA. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2003 | 614.40 | 03390442000180 | D' FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 0065, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2003 | 280.00 | 00040795152434 | MARIA JOSE DE FATIMA CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 9ª PARCELADE SALARIOS, REF. AOS MESES DE MAIO A SET/01,NOV E DEZ/01, MAR E ABR/02, BEM COMO OS 13ºSALARIOS DOS ANOS DE 96 A 2000, COMO REGENTEDE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2003 | 5.78 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHA-RIA JUNTO AOS SETORES DE OBRA DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZ/02, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001117, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2003 | 528.00 | 00000000000000 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 431307, ANEXA, DESTINADOS AALIMENTACAO DE POLICIAIS, QUANDO NO DESTACA-MENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2003 | 385.56 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 3.213 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/02/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2003 | 43.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2003 | 2679.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE FGTS CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2003 | 379.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/02/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2003 | 224.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE PASEP NO DIA 28/02/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 1587.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/02/03, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2003 | 1998.20 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 6345.00 | 00003039670484 | SOLANGE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 4605.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2003 | 9000.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000500, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2003 | 379.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/02/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2003 | 224.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/02/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2003 | 900.00 | 03390442000180 | D' FESTAS MAGAZINE-EDNELZA C. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 10402.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA , COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2003 | 13341.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2003 | 45093.61 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEFEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 11928.10 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 810.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 00484-7 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2003 | 17217.42 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 3912.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2003 | 1493.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) GABINETE DO PREFEITOCOMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2003 | 25130.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,INCLUINDO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2003 | 161.40 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, BLOCOS P/ LAJE E NERVURAS, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 003960, ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAODE 01 POCO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO SITIOCURRAL GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2003 | 2745.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO 01125-8 ANULADO EM 31-12-2002, EMVIRTUDE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGACAO PARACOM O CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 3520.62 | 03772471000106 | COOPEMI-COOP. PROD. COM. EMPREEND. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NAS SECRETARIAS DEMEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/03/2003 | 91.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CORRE-IA DO ALTERNADOR, LAMPADAS DE 100W E BOBINA,DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0079, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/03/2003 | 155.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMSO-0854, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003970, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/03/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOS-0854/PB, LOTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000050,ANEXA, REF. AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/03/2003 | 3900.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 400 DIARIOS DE CLASSE 1ª A 4ª SERIE E 200 DIARIOSDE CLASSE DE 5ª A 8ª SEIRE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000148, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/03/2003 | 1609.55 | 08569071000111 | SANTOS REVEND. DE PETROLEO - POSTO SHELL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE RIMULAX, GRAXA CHASSI GASOLINA COMUM E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, TOPPIC EFIAT UNO, TODOS A SERVICOS DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 007027, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/03/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233, LOTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000051,ANEXA, REF. AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/03/2003 | 73.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA TELEVISAO, PERTECENTE A CRECHE JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/03/2003 | 4997.27 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01625, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/03/2003 | 3300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO, FI-CHAS DE MATRICULAS E BOLETIM ESCOLAR, CONF.NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS Nº 000546, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTO DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO,JUNTOA AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/03/2003 | 200.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 8ª PARCELADE SALARIOS REF. AOS MESES DE OUT A DEZ/00,MAR E ABR/02, BEM COMO OS DECIMOS TERCEIROSDOS ANOS DE 96 A 00, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS ORGAOS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001197, REF. AO MES DE NOV/02, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA NESTADATA CONF. EXTRATO DA CONTA 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/03, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/03/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA NESTADATA, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/03/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/03/2003 | 40.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/03/2003 | 90.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO REBOQUE DO TRATOR E CARROCAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001119, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/03/2003 | 3400.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA DZ-2709, QUANDO NOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZ E JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001199, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/03/2003 | 125.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/03/2003 | 7500.00 | 00061816752487 | GEORGE JOSE PORCIUNCULA P. COELHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR WALMET 4X4 COM GRADE ARADORA DE 24DISCOS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODU-TORES, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO PROGRAMA DEAPOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001198 E CONTRATO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/03/2003 | 570.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR COM GRADE ARADORA, EM 19 HORAS NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS DE DOACAO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/03/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO PElOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM GRADE ARADORA EM 19 HORAS NO CORTEDE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS,RECIBO E DECLARACOES DE DOACAO, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/03/2003 | 125.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/03/2003 | 3365.98 | 03772471000106 | COOPEMI-COOP. PROD. COM. EMPREEND. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA COOPERATIVA QUE PRESTA SERVICOS ASSECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN-TE, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS, ANEXA, REF. AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,QUANDO NAS FUNCOES DE VIGIA E ZELADOR, REF.AO MES DE DEZ/02, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/03/2003 | 16620.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PAULO DOS SANTOS E OUTROS - LP | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSAUXILIARES DE LIMPEZA DIVERSOS, REF. AO MESDE JAN/03, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTOS, ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/03/2003 | 150.00 | 00003599560412 | ANTONIO EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/03/2003 | 250.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO GERAL EM 04 RODAS, CILINDRO MESTRE EVALVULA DE DESCARGA DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNH-5216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001196, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/03/2003 | 460.00 | 99999999999999 | TEREZINHA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASSALARIAIS DE SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUL A OUT/02, CONF. RECIBOS DEPAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2003 | 1660.00 | 10845543000163 | GERALDO BATISTA DA SILVA-CASA GELI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSSOLD. 20MM, BACIAS SANITARIAS, PECAS DE FIOS,TUBOS DE ESGOTOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NO-TA FISCAL Nº 0228, ANEXA, DESTINADOS AOS GRU-POS ESCOLARES: SEVERINO DIAS CORREIA, LAURABARRETO DE PAIVA E GABRIEL FRANCO DE OLIVEIRALOCALIZADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/03/2003 | 35.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001121, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/03/2003 | 66.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/03/2003 | 952.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE G.L.P. EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AOS COLEGIOSMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, NESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL Nº 01634, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2003 | 588.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2003 | 2280.00 | 04426880000113 | COMPUTELL -F & C COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 IM-PRESSORA EPSON FX2180, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000013, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/03/2003 | 1184.00 | 04261828000154 | PISOM INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS HP PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000031, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/03/2003 | 5.38 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/03/2003 | 382.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MULTA E JUROS, NESTA DATA,CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/03/2003 | 18038.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARC/RET. DO INSS, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/03/2003 | 4154.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2003 | 588.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA SALVADOR MACHADO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE, CONF DOCUMENTOS EXPEDIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2003 | 100.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/03/2003 | 45.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTOS PARADESPESA COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/03/2003 | 40.00 | 00025117491491 | JOSEFA HELENO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2003 | 3374.05 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ASERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01630, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2003 | 874.05 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01630,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2003 | 2500.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVEROS, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 01630, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2003 | 30.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 CARROS DE MAOS, PERTENCENTESAO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001122, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2003 | 35.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE REPARO DO CILINDRO NA GRADE DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 012962, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2003 | 1277.55 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01632,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2003 | 597.06 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01631,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA E-MATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/03/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM 12 CARRADAS DEBARRO E METRALHAS DESTINADOS AOS SERVICOS DEATERRO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ITAPORORO-CA AOS SITIOS: CIPOAL, LAGOA DE FORA E JUNCO,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001124, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/03/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGOBERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03, CONF.FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/03/2003 | 4.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELA DESPESA COM POSTAGEM,DESTINADO A BRASILIA-DF, CONF. DOCUMENTOS DEPOSTAGEM, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/03/2003 | 13847.26 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONF. MANDADO Nº 132/2002, DE 29/05/2002, PA-RA CREDITO NA CONTA Nº 947-0, AGENCIA 104MAMANGUAPE-PB E DOCUMENTO DE CREDITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/03/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOV/02, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. EX-TRATO DO BANCO REAL S/A, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/03/2003 | 55.00 | 00095211268415 | LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SELECAODE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001123, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/03/2003 | 2170.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DE A-GUA POTAVEL DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001144, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DO FPM, NESTA DATA, CONF. DOCUMENTO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/03/2003 | 30.00 | 00095210652491 | MANOEL FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLA-RACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/03/2003 | 11.00 | 00002104454409 | JOSE CLAUDINO LINHARES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E REFORMA DA BUEIRA DO SITIO LAGOA DEFORA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001125, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/03/2003 | 100.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MYE-7567, EM UMA DIARIA TRANSPORTANDO TRABALHADORES, MATERIAIS EBARROS, QUANDO NO ATERRO DA BUEIRA, LOCALIZA-DA NO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001126, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/03/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAPOROROCA, REF.AO MES DE FEV/03, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/03/2003 | 2864.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CHUTEI-RAS, CALCOES, CAMISAS, BOLAS, LUVAS, TROFEUSE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASELECAO DE FUTEBOL DE ITAPOROROCA, CONF. NOTAFISCAL Nº 001396, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/03/2003 | 265.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MYC-5468, EM VIAGENS AJOAO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, BEM COMO UMA VIAGEM AO SITIO ACUDE,INDO APANHAR PACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/03/2003 | 50.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO PARATI DE PLACA BJG-9913, EM UMA VIA-GEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA INTERNAMENTO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001138,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/03/2003 | 275.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-3097, EM VIAGENS AGUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMINTERNADOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001128 E DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/03/2003 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/03/2003 | 640.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS ARIO TINTO, JOAO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAMENTONAS REFERIDAS CIDADES, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001127 E DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/03/2003 | 370.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KADETTE DE PLACA MNZ-3538, EM VIAGENSAOS SITIOS: CIPOAL, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO NAQUELA LOCALIDADE,GUARABIRA, JOAO PESSOA, RIO TINTO E MAMANGUA-PE, CONDUZINDO PACIENTES P/ INTERNAMENTOS NASREFERIDAS CIDADES, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nºs 001129/30 E DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2003 | 200.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8948, EM VIAGENS AOS SITIOS: IPIOCA, MARMARAU, CIPOAL E PIRPIRI, CONDUZINDO EQUIPES DO P.S.F., QUANDO NOATENDIMENTO DE PACIENTES DAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001132, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/03/2003 | 550.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8948, EM VIAGENS A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA IN-TERNAMENTO EM HOSPITAL DA MESMA, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001131 E DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/03/2003 | 400.00 | 00057389420430 | FRANCISCO FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMN-7574,EM VIAGENSAOS SITIOS: PIRPIRI E PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO EQUIPES DO P.S.F., P/ ATENDERA PACIENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES E GUARABIRA, JOAO PESSOA, RIO TINTO, CONDUZINDO PA-CIENTES P/ INTERNAMENTO EM HOSPITAIS DAS MES-MAS, CONF. NOTA F. DE SERVICOS Nºs 001134/35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/03/2003 | 300.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM MOTOR A DIESEL B9 DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO NO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL PARA A-TENDER A COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001136, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/03/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG TODAY, PLACA MNJ-5190, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGENTESDO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEV/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001141 E CONTRATO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/03/2003 | 6420.00 | 99999999999999 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACO DO PAB, REF.AO MES DE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS E FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/03/2003 | 160.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNA-1698, EM VIAGE-NS AOS SITIOS: IPIOCA, LAGOA DE FORA, JUNCO,CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUI-PES DO P.S.F., PARA ATENDIMENTO NAS REFERIDASCOMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/03/2003 | 188.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA/125, TITAN DEPLACA MNY-9088, EM VIAGENS AO SITIO IPIOCA EBAIRRO DO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO REFEICOESAOS MEDICOS DO P.S.F., DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE DEZ/02 A 26 DE FEV/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001137, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/03/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE DE DEPOSITO, REF. AO MES DE FEV/02, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/03/2003 | 63.00 | 00003039670484 | SOLANGE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/03/2003 | 632.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/03/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/03/2003 | 5.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS COM POSTAGENSCONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/03/2003 | 50.00 | 03571316000121 | PROCAMPO-J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 VI-DROS DE K-OTHINE, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 001311/12, ANEXOS, DESTINADOS A DETETIZACAO DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/03/2003 | 1200.00 | 00002944893475 | JOSEAN COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, DEPLACA KHX-1928, QUANDO A DISPOSICAO DOS AGEN-TES DA EPIDEMIOLOGIA DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZ/02, JAN EFEV/03, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nºs 001145/46, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA JOSE IRMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/02CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/03/2003 | 1098.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOLHA RESUMO DE CADASTRO, FOLHASINQUERITO ENTOMOLOGICO, FOLHAS CODIGO DA FI-CHA E OUTRAS FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALFATURA DE SERVICOS Nº 004359, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/03/2003 | 105.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNA-1698, EM VIAGENS A MAMANGUAPE E RIO TINTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDADES CIDA-DES, BEM COMO VIAGEM AO SITIO JUNCO, INDO APANHAR PACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDE, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001140, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/03/2003 | 60.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MYC-5468, EM VIAGENS AOSSITIOS: CIPOAL E PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA, QUANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NASREFERIDAS COMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001143, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/03/2003 | 160.00 | 00030897785487 | ERASMO ANTONIO MACEDO DE FARIAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM MANUTENCAO DE AGUA DO GRUPO ESCOLARNO SITIO CONCRIS E DESPESA COM ALUGUEL, ONDEA MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DO-CUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/03/2003 | 206.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FA-TURA TELEFONICA, ANEXA, REF. AO MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/03/2003 | 180.00 | 00057567000482 | VITAL RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001150, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/03/2003 | 149.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES, NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001148, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/03/2003 | 35.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DE SOLDA NO CARROCAO BAU, QUE TRANS-PORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PU-BLICO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001149, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/03/2003 | 9270.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº001021/22, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/03/2003 | 90.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO EM FOGOES E REGISTROS PARA FOGOESDAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: SITIO CONCRIS,PIRPIRI, CARNAUBAS E COLEGIO MANOEL FERNANDESNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001147, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/03/2003 | 655.70 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEV/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001536, ANEXA, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/03/2003 | 4417.51 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03,CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/03/2003 | 55.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO DE PLACA MQI-6880,DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O OFICIAL DEJUSTICA JOAO MADRUGA, QUANDO A SERVICO DA JUSTICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/03/2003 | 18.90 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/03/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/03, CONF.COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/03/2003 | 80.99 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MATADOURO, APARELHO SANITARIO, MERCADO PUBLICO E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE FEV/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/03/2003 | 607.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ACASA DOS MEDICOS PARA ALIMENTACAO DOS MEDICOSENFERMEIROS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE EPOSTOS DE ATENDIMENTOS DO P.S.F., NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 431595/96, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/03/2003 | 296.80 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS: REFEITORIO, MATERNIDADE EPOSTO MEDICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEV/03CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/03/2003 | 8112.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELA REMUNERACAO DOS AGENTESDE SAUDE-PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO E RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/03/2003 | 858.48 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,REF. AO MES DE MAR/03, CONF. CONVENIO Nº 000206 E REBIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/03/2003 | 254.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTASFISCAIS Nºs 431594 E 431597, ANEXAS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONS-TRUCAO, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES DEDOACAO E RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/03/2003 | 60.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2003 | 418.00 | 00076012964404 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 446901, ANEXA, DESTINADOS AOPREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2003 | 129.00 | 00076012964404 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOP PELO FORNECIMENTO DE 21 RE-FEICOES E 8 REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NO-TA FISCAL AVULSA Nº 446901, ANEXA, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2003 | 179.00 | 00076012964404 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 31 RE-FEICOES E 8 REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NO-TA FISCAL AVULSA Nº 446901, ANEXA, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, QUNADO EM SERVICOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2003 | 2724.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2003 | 385.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2003 | 800.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO-SFP , DURANTE O MES DE DEZ/2002,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001158, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2003 | 1198.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS LIGACOES TELEFONICAS EFE-TUADAS NOS FONES 294-1014 E 294-1082, PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2003 | 6627.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº001023, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2003 | 385.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/03/2003 | 750.00 | 00055698794472 | JOSE NILSON CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA CANTORA CACAU DUARTE E BANDA,QUANDO NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESAO JOSE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA, NODIA 15 DE MARCO DE 2003, CONF. CONTRATO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/03/2003 | 3500.51 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01636,ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/03/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAHOM-4449, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA OS ESTABELECIMEN-TOS DE ENSINOS: GRUPO ESCOLAR H. DE ALMEIDA EMANOEL FERNANDES, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/03/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRANSPORTANDO ALU-NOS DAS LOCALIDADES: CURRALINHO DO NOGUEIRA,PIRPIRI, LAGOA DE FORA, MACACOS, CARNAUBAS ELAGOA DO SACO, PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEV/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001151, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/03/2003 | 310.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARDE BUZIN, 01 BATERIA 150 01 SUPORTE ALTERNA-DOR E 04 MTS. DE FIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº0077, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACASO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/03/2003 | 1450.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: BARROCA DOS SANTOS,LEITE MIRIM, JUNCO E LAGOA DO SACO, PARA ASUNIDADES DE ENSINO: GRUPO ESCOLAR H. DE ALMEIDA E MANOEL FERNANDES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/03/2003 | 730.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SANTISSIMO E CORDEIRO PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001154ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/03/2003 | 89.90 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONSE PIRULITOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PAS-COA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 0095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/03/2003 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 002761, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/03/2003 | 340.00 | 00098144936434 | PEDRO FRANCISCO DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001000, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/03/2003 | 324.00 | 00073805661720 | GERALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 10ª PARCE-LA DE SALARIOS REF. AOS MESES DE OUT A DEZ/00E DE MAIO A DEZ/01, BEM COMO OS 13º SALARIOSREF. AOS ANOS DE 95 A 00, CONF. RECIBO DE PA-GAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/03/2003 | 450.00 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0463, ANEXA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVI-COS EXTRAORDINARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/03/2003 | 260.00 | 00040873064453 | JOSE ALVARO RODRIGUES VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO CACAMBA VA-6559, NO TRANSPORTE DE 30CARRADAS DE BARROS, DESTINADOS AO ATERRO DABUEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001153, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/03/2003 | 12.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 TER-MINAIS DE BATERIA E 01 LAMPADA FAROL, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/03/2003 | 720.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DICLO-RO E HIDROFLOC, CONF. NOTA FISCAL Nº 000582,ANEXA, DESTINADAS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAPISCINA DO PARQUE DA NASCENCA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/03/2003 | 215.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA KIE-9368, EM VIAGENS AMAMANGUAPE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CI-DADES, BEM COMO VIAGEM AO SITIO JUNCO INDO A-PANHAR PACINETS PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001160,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/03/2003 | 820.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA KIE-9368, EM VIAGENS AOSSITIOS CIPOAL, PIRPIRI, COATIGEREBA E BARROCADOS SANTOS, TODAS TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDEREM A PACIENTES DAS COMUNIDA-DES REFERIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001159, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/03/2003 | 1554.32 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01637, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/03/2003 | 1820.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICI-PAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 002502, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/03/2003 | 4800.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGOS E FIGADOS, DESTINADOS A CASA DOS ME-DICOS PARA ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEI-ROS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,CONF. NOTA FISCAL Nº 078515, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/03/2003 | 300.00 | 03112658000183 | ELIZETE FIGUEIREDO DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/03/2003 | 860.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 KITEMBREAGEM E 02 CRUZETAS, CONF. NOTA FISCAL Nº004834, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/03/2003 | 432.30 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | MPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM470 AUTENTICACOES EM COPIAS FOTOSTATICAS OUEQUIVALENTE, PARA TENDER AOS SERVICOS BUROCRATICOS DESSA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001200, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/03/2003 | 16.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS E TROCA DE FECHADURA NA PORTA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/03/2003 | 20.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA EBJG-9913, DE SUA PROPRIEDA-DE EM UMA VIAGEM A MAMANGUAPE, CONDUZINDO FABIANA RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001162, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001163, DECLARACAO DE DOA-CAO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/03/2003 | 163.00 | 00002685548467 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO, POR SE-REM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES DE DOACOES E RE-CIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/03/2003 | 30.00 | 00005567772807 | JOSE MANOEL IRMAO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNE-2460, DE SUA PROPRIEDADEEM 01 VIAGEM DE ITAPOROROCA A GUARABIRA, CON-DUZINDO PACINETE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAREFERIDA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001156, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/03/2003 | 21.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001161,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/03/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/03/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/03/2003 | 350.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITAN,PLACA KIL-4590, CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FISCALIZA-CAO DE OBRAS DENTRO DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001169, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/03/2003 | 350.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITANKS DE PLACA KIL-4590, CONDUZINDO O DIRETOR DEOBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUAN-DO NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DENTRO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001169, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/03/2003 | 90.00 | 01420327000266 | MASTERGAS-IND.E COM. DE GAS NATURAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 004005, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MQS-0854LOTACO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/03/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REF. AO MES DE MAR/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 005717, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/03/2003 | 145.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/03/2003 | 427.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DO BANCO REAL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZ/02, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001164, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/03/2003 | 180.00 | 05160078000197 | MACIEL R. LIMA-ULFER PURIF. DE AGUA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01REFIL PURIFICADOR DE AGUA ULFER, CONF. NOTAFISCAL Nº 00013, ANEXA, DESTINADOS A CANTINADA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/03/2003 | 4.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGEMDESTINADOS A BRASILIA-DF, CONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/03/2003 | 200.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 9ª PARCELADE SALARIOS REF. AOS MESES DE OUT A DEZ/00,MAR E ABR/02, BEM COMO OS 13º SALARIOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1996 A 2000, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/03/2003 | 240.40 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TRAVAS,PARAFUSOS, SUPORTES, PINOS E OUTRAS PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-5216 E MNQ-4130, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 000905, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/03/2003 | 140.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRAS NA TROCA DO SUPORTE E SERVICOSDE MACARICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001322, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSDE PLACAS MNH-5216 E MNQ-4130, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/03/2003 | 360.00 | 05160078000197 | MACIEL R. LIMA-ULFER PURIF. DE AGUA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02REFIS PURIF. DE AGUA ULFER, CONF. NOTA FISCALNº 00013, ANEXA, DESTINADO A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/03/2003 | 180.00 | 05160078000197 | MACIEL R. LIMA-ULFER PURIF. DE AGUA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE O1REFIL PURIFICADOR DE AGUA ULFER, CONF. NOTAFISCAL Nº 00013, ANEXA, DESTINADO A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/03/2003 | 300.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA DOM ADAUTO, 20, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA, RELATIVO AOMES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/03/2003 | 280.00 | 00040795152434 | MARIA JOSE DE FATIMA CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 10ª PARCE-LA DE SALARIOS REF. AOS MESES AOS MESES DE MAIO A SET E NOV, DEZ/01 E MAR E ABR/02, BEM COMO OS 13ª SALARIOS DOS ANOS DE 1996 A 2000,COMO REGENTE DE ENSINO, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/03/2003 | 340.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA ISOLADA SORRISO DA CRIANCA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/03/2003 | 340.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KADETTE DE PALCA MXZ-3538, EM VIAGENSA GUARABIRA, JOAO PESSOA, P/ TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, DO SITIO IPIOCA DEBAIXO P/ O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, BEM CO-MO VIAGEM AO SITIO I. DE BAIXO CONDUZINDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDER A COMUNIDADE REFERIDA, CONF. NOTAS F. DE SERVICOS Nº001165 E 70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/03/2003 | 300.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA CONEGO FAUSTINO J. DE CARVALHO, S/N,CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. AOS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/03/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM 13 CARRADAS DEPISSAROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTARDAS VICINAIS QUE LIGA ITAPORORO-CA AOS SITIO CORDEIRO E MARES, NESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTAS FISCAL DE SERVICOS Nº 001167ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/03/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2003 | 5262.80 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LAMPA-DAS, REATORES, TOMADAS, FITA ISOLANTE E OU-TROS PRODUTOS ELETRICOS, CONF. NOTAS FISCAISNºs 11197 E 11204, ANEXAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/03/2003 | 470.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 CI-LINDRSO, 04 ROLAMENTOS E OLEO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000102, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULOCARAVAM AMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/03/2003 | 34.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SACOSPARA LIXO E LUVAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000268, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/03/2003 | 250.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N, BAIRRO NOVONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., REF. AO MES DE FEV/03, CONF.RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/03/2003 | 4695.09 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 9982-2350, REF. AOS MESESDE JAN A MAR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2003 | 128.70 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE JOELHOSSOLDAVEL, CONF. NOTA FOISCAL Nº 021371, ANE-XO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/03/2003 | 3350.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO, BLOCOS DE RECI-BOS, BLOCOS DE EMISSAO DE CHEQUES E TALOES DERECOLHIMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 0642, ANEXA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/03/2003 | 4.20 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTA-GENS, CONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/03/2003 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/03/2003 | 192.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/03/2003 | 1359.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/03/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000052, ANEXA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/03/2003 | 437.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001182, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/03/2003 | 192.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MQS-0854, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000053, ANEXA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/03/2003 | 360.00 | 00057566780425 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 446907, ANEXA, DESTINADOS AOSMEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F.-PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/03/2003 | 575.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA DE PLACA MYI-8330, NO TRANSPOR-TE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NO PERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA, NO PERIODODE 20 DE JAN/03 A 20 DE FEV/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001180, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE VENCIMENTODO SERVIDOR JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/03, QUANDO NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. RECI-BO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/03/2003 | 3365.98 | 03772471000106 | COOPEMI-COOP. PROD. COM. EMPREEND. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA COOPERATIVA QUE PRESTA SERVICOS ASSECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN-TE, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO NAS RUAS,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS, ANEXA, REF. AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/03/2003 | 1343.00 | 01721921000106 | AGRO-CAMPOS COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CAPA,BOTAS, BALDE, LUVAS E OUTROS PRODUTOS DE LIM-PEZAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0231, ANEXA, DES-TINADOS AOS DEPARTAMENTOS: DE LIMPEZA PUBLICADE ESTRADAS E RODAGENS E DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHA-RIA JUNTO AOS SETORES DE OBRA DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001181, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/03/2003 | 17520.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PAULO DOS SANTOS E OUTROS - LP | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSAUXILIARES DE LIMPEZA DIVERSOS, NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE FEV/03, CONF. RECIBOS DEPAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/03/2003 | 320.00 | 00057566780425 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 446907, ANEXA, DESTINADOS AOPREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2003 | 1684.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2003 | 12565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003.(INCLUINDO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2003 | 3525.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SCERETARIA DE MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2003 | 3295.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/03/2003 | 1043.00 | 01721921000106 | AGRO-CAMPOS COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LUVASDE PVC, ARAME, LONA, FACAO E OUTROS PRODUTOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTOS DE OBRAS, DE ES-TRADAS E RODAGENS E DE LIMPEZA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0232, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO DE SUA PROPRIEDADE, EM 05CARRADAS DE PISSARRO (BARRO) DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA ITAPOROROCA AO SITIO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001174, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2003 | 40.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001175, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2003 | 4245.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2003 | 4245.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/03/2003 | 2041.93 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01639, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2003 | 6539.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2003 | 4390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DESAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2003 | 31160.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL CONTRATADO DO PSF,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2003 | 4110.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2003 | 6450.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/03/2003 | 190.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTACAO E PASSAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, PORSEREM PESSOAS REONHECIDAMENTE CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES DE DOACOES E RE-CIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JAN/03, CONF. RECIBOS DE PAGA-MENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS/PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTIBUIÇÃO AOS BOLSISTAS DO PETI,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2003 | 4029.45 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01638, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2003 | 120.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001178, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS TOPPICE FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001183, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2003 | 38.55 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DA PASCOA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2003 | 500.00 | 00028811844487 | MIGUEL BATISTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃOEM DINHEIRO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE ,ONDE O MESMO OBTEVE A COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2003 | 400.00 | 00035102500449 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EMDINHEIRO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR VASQUINHOFUTEBOL CLUBE,ONDE O MESMO OBTEVE A COLOCAÇÃODE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2003 | 100.00 | 00004656626414 | MARCOS ROBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EMDINHEIRO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2003 | 6785.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2003 | 22484.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT,/CONC.,DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2003 | 6200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2003 | 940.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2003 | 48156.51 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2003 | 12541.89 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2003 | 15381.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTAT./CONC.,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2003 | 8289.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003(PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DOS PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2003 | 6200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2003 | 10400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2003 | 22029.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2003 | 560.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2003 | 6605.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2003 | 60.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MOI-6880, DESUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS DENTRO DO MUNICI-PIO CONDUZINDO OFICIAIS DE JUSTICA, QUANDO EMDILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2003 | 26.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2003 | 3.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DE 430 CONTRA CHEQUES DE SERVIDORESDA PREFEITURA DE ITAPOROROCA,PERIODO DE 03 A28 DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2003 | 400.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2003 | 1895.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DOPREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEADM.E FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES ESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DEADM.E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2003 | 1895.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2003 | 4505.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2003 | 6345.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTAT./CONC.,DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2003 | 6345.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/04/2003 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LQ-2170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000537, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/04/2003 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/04/2003 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/04/2003 | 8800.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000538, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/04/2003 | 718.52 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DOS GRUPOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEOUT A DEZ/02, JAN A MAR/03, CONF. FATURAS DEENERGIA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/04/2003 | 120.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO ROSEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNDO ENCANTADOREF. AOS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/04/2003 | 1187.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0078E DECLARACOES DE DOACOES, ANEXAS, DESTINADOSA FERRETROS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/04/2003 | 110.00 | 00044297700425 | CARMELITA SILVA VIEGAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTOS POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EXPEDI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/04/2003 | 110.07 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE ATENDIMENTOS DO P.S.F. E SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DENOV E DEZ/02, JAN,FEV,MAR/03, CONF. FATURASDE ENERGIA, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/04/2003 | 80.00 | 00005210613429 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR SEREMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/04/2003 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS, DURANTE OS MESES DE MAR E ABR/03, EN-VOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOESORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/04/2003 | 8.80 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTER RELATIVO A DESPESAS COM POSTAGEM DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/04/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/04/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEJAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECI-BO, ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. DOCUMENTO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/04/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/04/2003 | 600.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA, S/N, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA, REF. AOSMESES DE OUT A DEZ/02, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 04/04/2003 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO COMERCIAL, SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF.RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/04/2003 | 160.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO PALMEIRAS, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, REF.AOS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOV, DEZ E JAN/03, CONF, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/04/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N -CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF.RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/04/2003 | 450.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO IPIOCA DE BAIXO, ONDE FUNCIONAO POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., NESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBOS, REF. AOS MESES DE OUT ADEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/04/2003 | 121.00 | 02229620000122 | ARMAR. OLIVEIRA-SUELY M. DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCE-TAS DESCARTAVEIS E LAPIS ESTACA AZUL COBALTO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000337, ANEXA, DESTINA-DOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/04/2003 | 132.66 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 67 MTS.DE TABUAS 15X1 CM, DESTINADOS PARA FORRAR OLASTRO DO CARROCAO BAU E CONSERTO DE PORTEI-RAS NO MATADOURO PUBLICO, CONF. NOTA FISCALNº 004010, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/04/2003 | 264.50 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 17 SA-COS DE CIMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 02051/52, ANEXAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CON-SERTO DE CALCAMENTO E GALERIA DE ESCOAMENTODE AGUAS PLUVIAIS DA RUA DOM MOISES COELHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT.DE ESGOTAMENTO SANITA RIO E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/04/2003 | 2340.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 117 TU-BOS DE CONCRETOS 30CM, CONF. NOTA FISCAL Nº 000430, ANEXA, DESTINADOS AO ESCOAMENTO DE ES-GOTO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO SEVERINO FELIX DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/04/2003 | 360.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRO-DUTORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001249, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/04/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO TECNICO AGRICOLA NA ELABORACAO DE PEQUENOSPROJETOS, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001250, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/04/2003 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO (CARRO DE SOM) PLACA MNR-1038, EM 04(QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO NA ZONA RURAL ECIDADE DO PROGRAMA CARAVANA DA CIDADANIA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001186, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA PA-RA ATERRO DA PONTE BUEIRO NA REGIAO DO PIRPI-RI, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001187, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/04/2003 | 110.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTOS, POR SEREM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES DE DOACOES E RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/04/2003 | 5.95 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGEMCONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/04/2003 | 40.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 CACHIMBOS CAULIM PARA FOGAO, DESTINADO AO GRUPOESCOLAR CONEGO ANTONIO AUGUSTO, EM CURRAL GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/04/2003 | 52.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CARAVAMAMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001189, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/04/2003 | 32.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE 14 (QUATROZE) CARROS DEMAO E COLETORES DE LIXOS, PERTENCENTES AO DE-PARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001188, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/04/2003 | 78.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 TUBODE ROSCA 3MT. TIGRE, CONF. NOTA FISCAL Nº 021704, ANEXA, DESTINADOS A PISCINA PARA BOMBEARAGUA PARA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO NOVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/04/2003 | 280.00 | 99999999999999 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO E RECIBO, REF. AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2003 | 527.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISOS DE LANCAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/04/2003 | 1230.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 41 CAR-GAS DE GAS G.L.P. EM BOTIJOES DE 13KG, CONF.NOTA FISCAL Nº 01640, ANEXA, DESTINADAS AOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/04/2003 | 3775.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FGTS INADIM., NESTA DATA,CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2003 | 15163.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, NESTA DATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2003 | 3724.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2003 | 527.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2003 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOBINA, DESTINADA AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA E01 CHAVE DE RODA, DESTINADA AO VEICULO GOL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000139, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/04/2003 | 70.00 | 00002477027492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR SE-REM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES DE DOACOES E RE-CIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/04/2003 | 40.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO ERECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/04/2003 | 95.00 | 01201145000113 | COMERCIO VAREJISTA DE OXIGENIO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CI-LINDRO DE OXIGENIO E 01 CILINDRO WHITE MED.,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000488, ANEXA,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/04/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | AÇÕES DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | IMPORTE RELATIVO PELA COLABORACAO PARA O MI-NISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, DESTINADOS AAQUISICAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MAMANGUAPE,CONF. CONVENIO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/04/2003 | 32.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE IBRATELE MASTER, CONF. NOTA FISCAL Nº 003672, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/04/2003 | 372.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. DOCUMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/04/2003 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO REAL NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, EM VIR-TUDE DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 060154, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/04/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTO DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/04/2003 | 25.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SOLDA NO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001192,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/04/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/04/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELA REMUNERACAO DOS AGENTESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MAR/03, CONF. FOLHA E RECIBOSDE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/04/2003 | 50.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DO MOTOR DE ARANCO DO VEICULO CARA-VAM AMBULANCIA DE PLAVA MNH-6470, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001194, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/04/2003 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/04/2003 | 100.00 | 00003223652442 | MARIA JOSE SENA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTOS E PASSAGENS, POR SEREMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCU-MENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/04/2003 | 6470.00 | 99999999999999 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO PAB, REF.AO MES DE MAR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001219 E FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/04/2003 | 260.13 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS: REFEITORIO, MATADOURO, MA-TERNIDADE E POSTO MEDICO MUNICIPAL, REF. AOMES DE MAR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEFEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001221, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/04/2003 | 75.57 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MATADOURO, APARELHO SANITARIO, MERCADO PUBLICO E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MAR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/04/2003 | 571.13 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM-MICHELLE V CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DOS LIVROSCONTRATACAO DE PESSOAL, APELACAO CIVEL, DIREITOS ADMINIST. E CONSTITUCIONAL, REGIMENTO IN-TERNO, CODIGO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL E LEIDE LICITACOES E CONTRATOS, CONF. NOTA FISCALNº 000537, ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/04/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE ABR/03, CONFAVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/04/2003 | 4388.23 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/03,CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTO DE INTERESSES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/04/2003 | 245.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/04/2003 | 50.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CORSA DE PLACA MNQ-6896, EM 01 VIAGEMA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O TESOUREIRO, DESTAEDILIDADE, QUANDO EM SERVICOS JUNTO AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001202, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/04/2003 | 12.00 | 00003058114443 | JOSE DE ARAUJO FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMOTO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM DE ITAPOROROCA A GUARABIRA, CONDUZINDO FUNCIONARIO, DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVICO DA MESMA, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001001, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/04/2003 | 730.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: SAN-TISSIMO E CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO, PARA ES-TABELECIMENTO DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001204, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/04/2003 | 415.52 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/04/2003 | 63.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/04/2003 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE SOLUCIONARASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTOAO ESCRITORIO DO CONTADOR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/04/2003 | 180.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCARRO DE SOM DE PLACA MNR-1038, NA DIVULGACAODAS CAMPANHAS DE VACINACAO CANINA E DOS IDO-SOS CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001205, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/04/2003 | 7595.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELA REMUNERACAO DOS AGENTESDE SAUDE-PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/03, CONF. FOLHADE PAGAMENTO E RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/04/2003 | 150.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO REBOBINAMENTO DO MOTOR E SUBSTI-TUICAO DO CAPACITOR DO MOTOR BOMBA DA PISCINADA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001206, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/04/2003 | 150.00 | 00004449411420 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A TITULO DE DOACAO DESTINADOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE A-LIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/04/2003 | 150.00 | 00002692825489 | JOSE JOSENILDO JUVENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR TRA-TAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/04/2003 | 150.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A TITULO DE DOACAO DESTINADOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE A-LIMENTOS, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/04/2003 | 3360.00 | 04485034000174 | Z & F DISTRIBUIDORA GENEROS ALIMENTICIOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PEIXESCORVINA, CONF. NOTA FISCAL Nº 001791, DESTINADOS AO PESSOAL DOS DEPARTAMENTOS DE LIMPEZA,SANEAMENTO E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. DOCUMENTO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/04/2003 | 3140.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 17/04/2003 | 444.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/04/2003 | 444.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/04/2003 | 5513.21 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01642, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, TOPPIC EFIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/04/2003 | 35.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/04/2003 | 790.00 | 00006323456400 | JOSE NARCIZO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 MO-TOR DE PARTIDA, 01 ALTERNADOR E 01 VIDRO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 445021, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/04/2003 | 400.00 | 00006323456400 | JOSE NARCIZO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E COLOCACAO DE PECAS DO VEICULO ONI-BUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001209, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/04/2003 | 3168.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 21.120 COPIAS XEROGRAFICAS NO VA-LOR UNITARIO DE R$ 0,15 (QUINZE CENTAVOS) AD-QUIRIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/ MA-TRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001207, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/04/2003 | 2170.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR E CONSUMO DOS ALUNOS, DAS LOCALIDADES: PALMEIRAS, IPIOCA DE CIMA, CORDEIRO, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, JUNCO, CARNAUBA E MACA-COS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/04/2003 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/04/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/04/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAPOROROCA, REF.AO MES DE MAR/03, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/04/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REF. AO MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 005855, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/04/2003 | 25.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMOTO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS DENTRO DOMUNICIPIO, CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001203, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/04/2003 | 480.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CLORIFICANTE E CLORO GRANULADO, CONF. NOTA FISCAL Nº000591, ANEXA, DESTINADOS A PISCINA DO PARQUEDA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/04/2003 | 100.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SEREM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES, NESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/04/2003 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/04/2003 | 70.00 | 00048660930487 | ADELCO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO | IMP[ORTE RELATIVO A TITULO DE DOACOES DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DES-TE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/04/2003 | 3000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01643, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS: GOL, CARAVAM AMBULANCIA EKOMBI, TODOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/04/2003 | 910.58 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01643, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS: GOL, CARAVAM AMBULANCIA EKOMBI, TODOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/04/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR/03, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 22/04/2003 | 130.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESUSPENSAO COMPLETA, TROCA DE OLEO, TROCA DEROLAMENTOS, LIMPEZA E INJECAO ELETRONICA DEBICOS, NO VEICULO GOL PLUS DE PLACA MNZ-6953,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001212, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/04/2003 | 781.09 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01644, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICOS DAEMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/04/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO TECNICO AGRICOLA NO ASSESSORAMENTO QUANDONO PLANTIO DE MUDAS NO PARQUE DA NASCENCA ERUAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001214, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/04/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/04/2003 | 2998.41 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONF. NOTA FISCAL Nº 01645, ANEXA, DESTINADOSAO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/04/2003 | 125.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO LASTRO DO CARROCAO DE MADEIRA QUETRANSPORTA CARNE PARA O MERCADO PUBLICO E PORTEIRAS NO MATADOURO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001210, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT.DE ESGOTAMENTO SANITA RIO E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/04/2003 | 275.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 11 TU-BOS PARA ESGOTOS 100MM TIGRE, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 0230, ANEXA, DESTINADOS AO ESCOAMENTODO ESGOTO DA RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO SEVERINO FELIX DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/04/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,REF. AO MES DE ABR/03, CONF. CONVENIO Nº 000206 E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/04/2003 | 100.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RLATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNQ-0600, QUANDO NO TTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001215, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/04/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA/CG 125 TODAY,PLACA MNJ-5190, TRANSPORTANDO AGENTES DO DE-PARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/03CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001211, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/04/2003 | 36.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/04/2003 | 447.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/04/2003 | 327.84 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERC. SERV E REPRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAI-XA CONTENDO 04 TONNER PARA MAQUINA 5416, CONFNOTA FISCAL Nº 000222, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/04/2003 | 200.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELA DIFERENCA SALARIAL DASERVIDORA MARLENE DE ARRUDA S. AZEVEDO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/02, CONF. CONTRACHEQUE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/04/2003 | 1300.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRA CONTRATU-AIS PELA ELABORACAO DA PROPOSTA GERAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO P/ O EXERCICIO DE 2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001217, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/04/2003 | 407.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA JOSE IRMA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DA SER-VIDORA SEVERINA MARIA JOSE IRMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZ/02, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/04/2003 | 120.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA OG-0315, EM 04 CARRADAS CO-LETANDO E TRANSPORTANDO O LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/04/2003 | 246.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS LIGACOES TELEFONICAS EFE-TUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR/03, CONF. FATURA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/04/2003 | 300.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNQ-6896, EM 05 VIAGENS A JOAO PESSOA E 05 A GUARABIRA, CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE FINANCAS E O TESOUREIRO, DESTAEDILIDADE, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS PERTI-NENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001218, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/04/2003 | 63.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/04/2003 | 3300.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 002575/76, ANEXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/04/2003 | 230.00 | 00030897785487 | ERASMO ANTONIO MACEDO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR SEREM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTACAO EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/04/2003 | 25.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILI-DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2003 | 117.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 30 MTS.DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCOES DE LENCO-IS PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 005922, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2003 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFABANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS, DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2003 | 161.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2003 | 1998.20 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOSMESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2003 | 138.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2003 | 974.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, NESTA DATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 75.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA S/ SALDO DEVEDOR,CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.372-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. DOCUMENTO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA INCIDENTE SOBRE OPAGAMENTO DE 430 CONTRACHEQUES DE SERVIDORESDA PREFEITURA DE ITAPOROROCA,PERIODO DE 03 A28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº00933 DE 30/04/2003,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SALDO DEVEDORDEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº5372-4 FUMDEF/60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283.141, DECORRENTE DE EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2003 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 5.557-3CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 5557-3/ MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2003 | 12416.04 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE PRECATORIO POR ONDEM DA JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2003 | 90.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2003 | 5.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE NOBEL VITA,DECORRENTE DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2003 | 465.60 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2003 | 8610.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2003 | 6145.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2003 | 8090.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2003 | 8090.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: V. DASCOBRAS, L. MIRIM, TIMBO E CURRAL GRANDE, PARAESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001226, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2003 | 1450.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS LOCALIDADES: B. DOS SANTOS, JUNCO, L. MIRIM E LAGOA DO SACO,PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADEREF. AO MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001227, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ AS LOCALIDADESC. DE NOGUEIRA, PIRPIRI, L. DE FORA, MACACOS,CARNAUBA E L. DO SACO, P/ ESTABELECIMENTOS DEENSINO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABR/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001228, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000054, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2003 | 138.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2003 | 12762.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2003 | 4556.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR - FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DCE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2003 (ESTAT./CONC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2003 | 18727.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2003.(ESTATUTARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2003 | 560.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2003.(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2003 | 12606.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2003 | 17455.42 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-ESTAT/CONC. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES ESTAT./CONC.,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,FUNDEF-60%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2003 | 46407.13 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2003 | 47794.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2003 | 560.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUC.E CULTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2003 | 45614.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2003 | 560.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUC.E CULTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2003 | 45654.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUC.E CULTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2003 | 4980.00 | 99999999999999 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2003 | 45454.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2003 | 20385.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO FUMDEF/40% , REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2003 | 1359.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01646, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL PLUS E CARAVAMAMBULANCIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOS-0854, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000055, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2003 | 31160.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-P.S.FREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2003 | 3540.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2003 | 12287.99 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2003 | 11505.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2003 | 11597.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2003 | 11515.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2003 | 363.00 | 00000000000000 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA DE CUSTOS PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EMJOAO PESSOA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2003 | 427.50 | 00095239820449 | VERONICA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLA-RACAO DE DOACAO E RECOBO, EXPEDIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2003 | 100.00 | 00067077188434 | DORALICE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A TITULO DE DOACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2003 | 570.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DE14 (QUATORZE) CARRADAS DE BARROS (PISSAROS),DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ES-TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001230, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2003 | 692.77 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONF. NOTA FISCAL Nº 01648, ANEXA, DESTINADOSAO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2003 | 8170.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 8170.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2003 | 8170.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2003 | 213.79 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01647, ANEXA, DESTI-NADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICOS DA EMA-TER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTETUR.E AGRIC.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABIENETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2003 | 330.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT.DE ESGOTAMENTO SANITA RIO E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2003 | 1815.60 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 11 SA-COS DE CIMENTO DE 50KG, CONF. NOTA FISCAL Nº001919, ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS DAS LOCALIDADES: VARZEA DAS COBRAS, TIMBO, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2003 | 788.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PISTAODO MOTOR C/ ANEL, FILTRO LUBRIFICANTE, TUBODE COLA E OUTRAS PECAS, DESTINADAS AO TRATORFORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000466, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2003 | 465.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE-JOAO R. DA COSTA LIRA | IMPORTE RELATIVO PELO SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE UMA HIDROSTATICA E MAO DE OBRADO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000108, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2003 | 391.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSDE ESGOTOS 150MM, 100MM, 40MM E JOELHOS 50MM,40MM, CONF. NOTA FISCAL Nº 001940, ANEXA, DESTINADOS PARA O ESCOAMENTO DA RUA PROJETADA NOLOTEAMENTO SEVERINO FELIX DE BRITO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2003 | 325.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KADETTE DE PLACA MXZ-3538, EM VIAGENSA GUARABIRA E JOAO PESSOA, TODAS TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS LO-CALIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001233, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2003 | 310.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E CRUZETAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000151, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2003 | 70.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E RETENTORES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 4879, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAMAMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2003 | 21.00 | 00025117572491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 LENCOIS E 07 FRONHAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001231, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIV0 PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2003 | 5719.46 | 08569071000111 | SANTOS REVEND. DE PETROLEO - POSTO SHELL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL Nº 007185, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2003 | 390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E CUBOS DE RODA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000125, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2003 | 214.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 35 AL-MOCOS E 13 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALU-NOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL AVULSA Nº 431538, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2003 | 625.00 | 03095573000134 | EDIVALDO S. DA SILVA-EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CONJUN-TO DE COROA, RETENTOR E JUNTA DIFERENCIAL,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000865, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000575, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2003 | 62.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001229, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2003 | 60.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE MAO DE O-BRAS NA MANGA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE M,UNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001330, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2003 | 50.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMOTO DE PLACA 6880, DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO A SERVICO DA JUSTI-CA ELEITORAL CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA EMDILIGENCIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001232, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATADA CONTA 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, DA CONTA 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/05/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 05/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 05/05/2003 | 900.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,MORTADELA E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCALDE VENDA Nº 001174, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSIOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/05/2003 | 270.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS PARA ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DO CEN-TRO DE SAUDE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE VENDA Nº 001175, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/05/2003 | 50.00 | 00001876382414 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESSAS COM 01 CARRADA DE AREIA, ONDE A MESMAE RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/05/2003 | 170.00 | 00018175708700 | LUIZ FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/05/2003 | 700.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO QUANDO NA COLETA E TRANSPORTE DO LI-XO DAS RUAS DESTA CIDADE NUM TOTAL DE 20 (VINTE) CARRADAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/05/2003 | 75.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/05/2003 | 2562.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTED RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NOS FONES 294-1014, 294-1082, CONF.FATURAS, ANEXAS, REF. AO MES DE MAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/05/2003 | 200.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 10ª PARCE-LA DE SALARIOS REFERENTE AOS MESES DE OUT ADEZ/00 E DE MAR E ABR/02, BEM COMO OS 13º SA-LARIOS RELATIVOS AOS ANOS DE 96 A 00, COMO A-GENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 07/05/2003 | 1271.68 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA EDILIDADE, CONF. DARF, EM ANEXO, REF.COMPETENCIAS 02,03,04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/05/2003 | 18.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO TOPPIC DE PLACA MOM-6565,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001235, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/05/2003 | 262.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,40X 1,80M, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LAURA BARRETO DE PAIVA, NO SITIO CONCRIS E 06 GRELHASPARA FOGOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001238, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 07/05/2003 | 1271.69 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PARCELAMENTO DO PASEP,DESTA EDILIDADE, CONF. DARF, EM ANEXA, REF.COMPETENCIAS 02,03,04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/05/2003 | 80.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTED RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA NO CARROCAO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DOMATADOURO PARA O MERCADO CENTRAL, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001234, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/05/2003 | 11540.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SIMPLICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS AGENTESDE LIMPEZA PUBLICA (CONTRATADOS) REF. AO MESDE MARCO/03, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/05/2003 | 204.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS,BOBINA, PORTA ESCOVA E OUTRA PECAS, CONF. NO-TA FISCAL DE VENDA Nº 0080, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 07/05/2003 | 1700.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA DZ-2709, NA COLETA E TRANS-PORTE DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 07/05/2003 | 954.99 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS 9982-2350,9997-1402,9997-1425,9982-2192,9997-1452,9997-1394, CONF. FATURAS, ANE-XAS, REF. AO MES DE ABR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 07/05/2003 | 350.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/05/2003 | 175.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMEN-TOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 07/05/2003 | 357.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DEVELAS, BUCHAS, LAMPADAS E OUTRAS PECAS, CONF.NOTAS FISCAIS DE VENDA Nºs 0081/83, DESTINA-DOS AOS VEICULOS GOL E CARAVAM AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/05/2003 | 306.00 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 0035, ANXA, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/05/2003 | 63.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 63 SU-PORTES PARA BALANCAS, DESTINADOS AOS AGENTESDE SAUDE PACS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0117, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/05/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/05/2003 | 290.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOM-BAS SUBMERSAS 800 E 900, CONF. NOTA FISCAL Nº001942, ANEXA, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CURRAL GRANDE E COATIGEREBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/05/2003 | 600.10 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PECASDIVERSAS PARA FOGOES, CONF. NOTA FISCAL Nº 003292, ANEXA, DESTINADOS A CONSERTO DE FOGOESDOS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/05/2003 | 883.30 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS,CALCINHAS, CUECAS E CONJUNTOS DE ROUPAS, CONFNOTA FISCAL DE VENDA Nº 0116, ANEXA, DESTINA-DOS AS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULODE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/05/2003 | 882.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA CONTADO FPM EM FAVOR DO PASEP,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 09/05/2003 | 736.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO TRAS. EXT., AMORTECEDORES, CRUZETA E OUTRAS PECAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001644, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNH-5216, MNQ-4130 E MNY-2473, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 09/05/2003 | 2304.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ATLAS,LITERATURAS E MANUAL DE LITERATURAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001057, ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 09/05/2003 | 7930.20 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 002170, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS A-LUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 09/05/2003 | 5687.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE G.L.P.EM BOTIJOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF, NOTA FISCAL Nº 01649E COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E FIAT UNO, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 01652, ANEXA, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/05/2003 | 751.94 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01657, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA, FIAT UNO E ONI-BUS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/05/2003 | 600.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCALNº 002830, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 09/05/2003 | 250.00 | 00072767073420 | JOAO MARIA INACIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOMOTOR DE LIMPADOR DE PARA-BRISA E LIMPEZA DASGARRAFAS DE AR DAS PORTAS DOS VEICULOS ONIBUSDE PLACAS MNH-5216, MNQ-4130 E MNY-2473, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001208, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/05/2003 | 900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000586, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/05/2003 | 882.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/05/2003 | 6232.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DA CEFPARA PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/05/2003 | 3799.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS-INADIM.,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 09/05/2003 | 15184.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 58.063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/05/2003 | 210.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARA-BIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO E SECRETARIO DEFINANCAS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSES, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL,E ESCRITORIO DO CONTADOR, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001245, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/05/2003 | 4400.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/03, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOESORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001240, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/05/2003 | 108.00 | 04343809000177 | EMETEL-EDIT. DE LISTA E GUIAS EST. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CATALO-GO TELEFONICO ESTADUAL, CONF. AUTORIZACAO DEPUBLICACAO Nº 28017, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 09/05/2003 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF. NOTA FISCAL Nº 002831, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 09/05/2003 | 324.53 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS CONF. NOTA FISCAL Nº 01654, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DA EMA-TER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 09/05/2003 | 378.78 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01656, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 09/05/2003 | 10.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 ESPIGOES 12X8 CB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000909, A-NEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/05/2003 | 342.20 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06 CAR-ROS DE MAO E 04 LUVAS CANO LONGO, CONF. NOTAFISCAL Nº 004047, ANEXA, DESTINADOS AO DEPAR-TAMENTO DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/05/2003 | 6690.39 | 00000000000000 | ALUIZIO PAULO DOS SANTOS E OUTROS - LP | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS AGENTESDE LIMPEZA PUBLICA (CONTRATADOS) REF. AO MESDE MARCO/03, LOTADOS NA SECRETARIA D E INFRAESTRUTURA, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 09/05/2003 | 494.32 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01655, ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/05/2003 | 1872.65 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01658, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 09/05/2003 | 5000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ANCHOVAFRANGOS, MORTADELAS, PEITO DE FRANGO E OUTROSPRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 084140, ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 09/05/2003 | 1851.56 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01653, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/05/2003 | 3109.50 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI, GOL E CARAVAM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01659, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/05/2003 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNR-1038, QUANDO EM 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOS, E DAS AREAS DE ATENDIMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001241, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/05/2003 | 250.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG TITAN 125,PLACA MMW-5613, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAU-DE , QUANDO NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOCOMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCALD E SERVICOS Nº 001239, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 09/05/2003 | 1150.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA 12P GS, DE PLACA MYI-8830, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.FNO PERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA E VI-CE-VERSA, REF. AOS MESES DE MAR E ABR/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001244, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 09/05/2003 | 8790.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE MONITORESE COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE JANA MAR/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 09/05/2003 | 13553.40 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS VARIADOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000074/75, ANEXOS, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV EMAR/03, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/05/2003 | 1029.75 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGERM DE 6.865 COPIAS XEROGRAFICAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A FORMULARIOS DE DOACOES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001242, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/05/2003 | 520.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 500 OVOS DE PASCOA CASEIRO, DES-TINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001243, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/05/2003 | 80.00 | 00023804149472 | ANTONIO AVANILDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO ONDE O MESMO E RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO DE DOACAO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/05/2003 | 200.00 | 00044296991434 | INEZ DA CONCEICAO SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM FUNERAL, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/05/2003 | 2280.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 76 CAR-GAS DE GLP 13KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 023785,ANEXA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/05/2003 | 500.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJO-LOS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EMI-TIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 12/05/2003 | 200.00 | 00076012077491 | MARIA JOSE FARIAS DE CAMPO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ONDE A MESMAE RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/05/2003 | 3384.30 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,REFRIGERANTES, MORTADELAS E SALSICHAS, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001176, ANEXA, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/05/2003 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D'AGUA COM UM MOTOR A DIESEL B9DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A COMUNIDADEDO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001009, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/05/2003 | 425.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-3097, EM VIAGENS AGUARABIRA E RIO TINTO, TODAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM INTERNADOS EM HOSPITAIS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001011, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/05/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS AGENTES, CORRDENADOR E SUPERVISOR DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03,CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO TOWNER DE PLACA MNU-1957, EM VIAGENS AOS SITIOS: PIRPIRI, LEITE MIRIM, BARROCA DOSSANTOS, CIPOAL, IPIOCA E LAGOA DE FORA, NESTEMUNICIPIO, CONDUZINDO EQUIPES DO P.S.F., PARAATENDIMENTO NAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001004, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 12/05/2003 | 210.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA OG-0315, EM 07(SETE) CARRA-DAS COLETANDO E TRANSPORTANDO O LIXO DAS RUASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001010, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 12/05/2003 | 160.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 12/05/2003 | 80.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TROCA DE PARAFUSOS E PINO, DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 12/05/2003 | 400.00 | 00070876886420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR EM 12 (DOZE) HORAS NA ABERTURA DELEVADAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA A SEDE AOS SITIOS LEITE MIRIM. CI-POAL E CURRAL GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001008, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/05/2003 | 155.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AOS MESES DE FEV E MAR/03, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMTNO, EDICAO EIMPRESSAO DO IPTU/2002, CONF. NOTAS FISCAISDE SERVICOS Nº 001002/3, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/05/2003 | 860.00 | 09385923000183 | EVALDO PAULINO DA SILVA-OFICINA ULTRAMAR | IMPORTEMRELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS E REPAROS DE 08 MIMIOGRAFOS E 04 MAQUINAS DE ESCREVER, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 1073, ANEXA, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/05/2003 | 100.00 | 00052696138400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NODIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/05/2003 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PROFISSIONAISTECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AOS DIVERSOSSETORES DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JAN/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001014, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/05/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA INSCRICAO NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 29 DE ABRIL/03, CONF.RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 13/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFRECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 13/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A DEDUCAO DE TARIFA BANCARIANESTA DATA, CONF. EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 13/05/2003 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE 33 SERVIDORES CONF. AVISO BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 13/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE ARAUJO PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO F4000 PLACA GVS-8958, EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E TRABALHADORES PARA OSSERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001013, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/05/2003 | 3000.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, CARTOES DEVACINACAO DENTRE OUTROS, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 0645, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/05/2003 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/05/2003 | 25.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMX-8216, DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGEM DE ITAPOROROCA A GUARABIRA, CONDU-ZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EMHOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001012, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/05/2003 | 150.00 | 00057389420430 | FRANCISCO FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE PLACA MMN-7574, EM 04 VIAGEMA GUARABIRA E 01 A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACINETES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001025, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/05/2003 | 50.00 | 00033893969420 | JOSE VICENTE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BRASILIA PLACA MNA-2749, EM 02 VIAGE-NS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAHOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. DECLARA-CAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001028, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/05/2003 | 40.00 | 00016022181453 | JOSE EMIDIO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMN-6428, EM VIAGE-NS AOS SITIOS PIRPIRI E IPIOCA, NESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA A-TENDIMENTO DAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONF.DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001024, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/05/2003 | 120.00 | 00063949024468 | ODONIEL DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA HVC-3568, EM VIAGENSA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAHOSPITAIS, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001021, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/05/2003 | 140.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ELBA DE PLACA MMQ-2991, EM VIAGENS AGUARABIRA, RIO TINTO, MAMANGUAPE E JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS,COMO TAMBEM 01 VIAGEM AO SITIO PIRPIRI, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDIMENTO NA-QUELA COMUNIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001019 E DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 14/05/2003 | 125.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MNI-1311, EM VIAGENS AOSSITIOS: PIRPIRI E ACUDE, TRANSPORTANDO EQUI-PES DO P.S.F. P/ ATENDIMENTO NAQUELAS COMUNI-DADES, COMO TAMBEM 01 VIAGEM A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS, CONF. DE-CLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001017ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA KGI-7359, EM 01 VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PA-RA HOSPITAL DA REFERIDA, CONF. DECLARACAO ENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001020, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/05/2003 | 492.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 41 CON-JUNTOS DE BLUSAS E SHORTS, CONF. NOTA FISCALDE VENDA Nº 0118, ANEXA, DESTINADOS AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/05/2003 | 120.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM 01 VIAGEM AJOAO PESSOA, 02 A GUARABIRA E 01 A MAMANGUAPETRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONF.DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 001023, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/05/2003 | 377.01 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABR/03, CONF. FATURA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/05/2003 | 240.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNA-1698, EM VIAGE-NS AOS SITIOS: INGA, JUNCO, CIPOAL E ITAPORO-ROCA, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA A-TENDIMENTO NAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONF.DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001016, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/05/2003 | 520.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO WOYAGE DE PLACA MMP-8948, EM VIAGENSAOS SITIOS: MACACOS, PIRPIRI, CIPOAL, BARROCADOS SANTOS, PALMEIRAS, IPIOCA, LAGOA DO SACO,JACOCA, CARNAUBA, INGA E JUNCO, NESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA A-TENDIMENTO AS COMUNIDADES, CONF. DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001015, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/05/2003 | 420.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS AOSSITIOS: CIPOAL, IPIOCA, JUNCO, PIRPIRI, BARROCA DOS SANTOS E LAGOA DE FORA, TRANSPORTANDOEQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDER AS COMUNIDADES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, CONF. DECLARACOESE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001018, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 14/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROBERTO COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO DE PAGAMENTO, ANEXO, REF. AO MES DE MAR/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/05/2003 | 203.50 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 11 SA-COS DE CIMENTOS DE 50KG, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 02053, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS TRAVDOM MOISES COELHO E 2ª TRAV. MONSENHOR ZE COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 14/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001022, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/05/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAPOROROCA, REF.AO MES DE ABR/03, CONF. DEPOSITO BANCARIO, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 15/05/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO PELA PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 060586ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 15/05/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABR/03, CONF. DEPOSITO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 15/05/2003 | 152.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN,DE PLACA MNY-9088, EM 38 VIAGENS TRANSPORTAN-DO REFEICOES PARA AS EQUIPES DO P.S.F. DOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO IPIOCA EBAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001026, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 15/05/2003 | 6650.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO PAB, REF.AO MES DE ABR/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001507, ANEXOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 15/05/2003 | 394.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,PEIXES E FRANGOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 085537ANEXA, DESTINADOS A ALIMETACAO DAS CRIANCASDA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 15/05/2003 | 110.00 | 00044302347449 | RIVALDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NORECEPTOR DA PARABOLICA, DA CRECHE CONEGO JOSEPAULO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001216, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 15/05/2003 | 605.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 001177, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 15/05/2003 | 7720.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - EJA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03, CONF. RECI-BOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 15/05/2003 | 246.75 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 1.645 COPIAS XEROGRAFICAS PARA OEJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE OMES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/05/2003 | 7187.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CADER-NOS, LAPIS, BORRACHAS, CANETAS E OUTROS MATE-RIAIS ESCOLARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 002154,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 15/05/2003 | 7187.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CADER-NOS, LAPIS, BORRACHAS, CANETAS E OUTROS MATE-RIAIS ESCOLARES, CONF. NOTA FISCAL Nº 002154,ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVESN E ADULTOS-EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/05/2003 | 150.00 | 01809337000107 | CASA DO ALIAMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE REVISAO DASUSPENSAO DIANTEIRA C/ TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA, DO VEICULO BESTA DE PLACA MOM-6565,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/05/2003 | 120.00 | 10848091000173 | GRAFSENA-ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 06 CARIMBOS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 003982, ANEXA, DESTINADOS A TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/05/2003 | 24.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COM. REP. E ASSIST. TECNICA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO 02 ROLETESCONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 7258, ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/05/2003 | 2.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS COM POSTAGENSDESTINADOS A BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTEDE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 19/05/2003 | 15.50 | 00000000000000 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADEQUANDO EM VIAGENS AOS SITIOS: TIMBO, CURRALGRANDE, FORMIGUEIRO E DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, COM O OFICIAL DE JUSTICA, QUANDO EM DI-LIGENCIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001030, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/05/2003 | 58.00 | 00005119212417 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS E ALIMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DEABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001599, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/05/2003 | 640.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMTRATOR C/ CARROCAO NO TRANSPORTE DE 16 CARRA-DAS DE METRALHAS ORIUNDAS DE OBRAS, NESTE MU-NICIPIO, DESTINADOS AO ATERRO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CIPOAL A CURRALINHODE NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 01045, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/05/2003 | 2110.79 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01664, DESTINA-DOS AO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/05/2003 | 727.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO M. DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DO TRATORFORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 0049, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/05/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/05/2003 | 423.08 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01665, DESTINA-DOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DA EMATER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/05/2003 | 320.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS,POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES,CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/05/2003 | 2645.26 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01662, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL, KOMBI E CARAVAMAMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/05/2003 | 7595.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA S. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA, REF. AO MES DE ABR/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/05/2003 | 500.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PLA LOCACAO DO PREDIO COMER-CIAL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N, B. NOVO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA POSTO DE ATENDIMEN-TO DO P.S.F., DURANTE OS MESES DE MAR E ABR/03, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/05/2003 | 3500.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS DIVERSOS,DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nºs 000002/4, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/05/2003 | 507.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/05/2003 | 3367.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DA CEFPARA PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/05/2003 | 477.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/05/2003 | 14.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/05/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | F. C. COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/05/2003 | 3774.53 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01661, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E FIATUNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/05/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/05/2003 | 230.00 | 99999999999999 | TEREZINHA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASSALARIAIS, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/03,DA SERVIDORA TEREZINHA JUSTINO, CONF. RECIBOSDE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/05/2003 | 477.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/05/2003 | 14.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/05/2003 | 1975.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 03PNEUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001166, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 21/05/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: CURRALINHO DE NOGUEIRA, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, MACACOS, CARNAUBA E LAGOA DE FORA, PARA ESTABELE-CIMENTOS DE ENSINO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/05/2003 | 1460.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8505, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES:SANTISSIMO E CORDEIRO, PARA ESTABELECIMENTOSDE ENSINO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEABR E MAIO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001036, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 21/05/2003 | 109.74 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS, ANEXAS, REF.AOS MESES DE MAR, ABR E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/05/2003 | 1450.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLAVA MNB-9310, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: BARROCA DOS SANTOS,JUNCO, LEITE MIRIM E LAGOA DO SACO, NESTE MU-NICIPIO, PARA UNIDADES DE ENSINO, NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001038, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/05/2003 | 2170.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DE A-GUA POTAVEL, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAE CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS LOCALIDADES: PALMEIRAS, IPIOCA DE CIMA, CORDEI-RO, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, JUNCO, CARNAUBA EMACACOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/05/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ALU-NOS DAS LOCALIDADES: GENIPAPO, CIPOAL, VARZEADAS COBRAS, LEITE MIRIM, TIMBO E CURRAL GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO, PARA ESTABELECIMENTOS DEENSINO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABR/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001031, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/05/2003 | 350.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS FOGOES NAS ESCOLAS DA ZONA RURALE URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001032, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/05/2003 | 2365.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000597, A-NEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/05/2003 | 5.00 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGEM,CONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 21/05/2003 | 105.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE BUCHA DO PRIMARIO, KIT DE EMBREAGEM,CALCO DA CAIXA E TROCA DE LUVAS, DO VEICULOCARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001034, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELA PAGAMENTO DE GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, REF. AO MES DEABR/03, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, QUANDO NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMA-GEM, NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/05/2003 | 520.00 | 00020361017472 | TEREZA CRISTINA GOMES PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPALNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABR/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 21/05/2003 | 600.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 500 KGDE AREIA PARA FILTRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000595, ANEXA, DESTINADO A PISCINA DO PARQUE DANASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/05/2003 | 675.00 | 00095252126453 | ADRIANA COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 447178, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 21/05/2003 | 728.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR FORD QUANDO NO CORTE DE TERRAS PARAO PLANTIO DE LAVOURA BRANCA, QUANDO NO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001035,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 21/05/2003 | 28.46 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PONTO DO AGRICULTOR-EMATER, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AOS MESESAGO/02, JAN E FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/05/2003 | 255.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 MAN-CAL, 01 BOJO DE PALLETA E 02 BANDEJAS, DESTI-NADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000239, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 21/05/2003 | 53.85 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, CONF. FATURAS, ANEXAS, REF. AOS DE FEVMAR E ABR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/05/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO TECNICO AGRICOLA A SERVICO DA SECRETARIADE MEIO AMB. TUR. E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001040,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/05/2003 | 370.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KADETTE DE PLACA MXZ-3538, EM VIAGENSA JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA HOSPITAIS, COMO TAMBEM AOS SITIOS:PIRPIRI E ITAPOROROCA,INDO APANHAR PACIENTES,AO CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/05/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TODAY,PLACA MNJ-5190, TRANSPORTANDO AGENTES DO DE-PART. DE EPIDEMIOLOGIA, DESTA EDILIDADE, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001043, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/05/2003 | 118.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 672 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE PARA O BA-LANCETE DO MES DE MAR/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001044, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/05/2003 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNR-1038, EM04 (QUATRO) HORAS NA DIVULGACAO DE NOTAS DERECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PARA O PREENCHIMENTO DO PROGRAMA SAGRES DO TCE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001042, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/05/2003 | 340.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE OS MESES DE FEVE MAR/03, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/05/2003 | 160.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO, SI-TUADO NO SITIO PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAR E ABR/03, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/05/2003 | 600.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA DOM ADALTO, 20 CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA,RELATIVOS AOS MESES DE MAR E ABR/03, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/05/2003 | 105.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 21 MEIA DUZIAS DE FOTOGRAFIAS 3X4,PROVENIENTES DAS INSCRICOES DOS JOAGADORES DASELECAO MUNIC. P/ DISPUTA DA COPA RURAL, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001041, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/05/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA ESCOLA ISOLADA MUNDO ENCANTADO, DU-RANTE O MES DE MAR/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 23/05/2003 | 540.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N CEN-TRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL MARIA JOSE MORENO, NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JAN A MAR/03, CONF. RECI-BOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/05/2003 | 12.50 | 00004216328440 | MONICA NASCIMENTO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 78 XEROX DO BALANCETE DE MARCO/03,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001505, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2003 | 400.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA, 19 CENTRO, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA, DU-RANTE OS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 23/05/2003 | 600.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADOA RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62 CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JAN EFEV/03, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/05/2003 | 300.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADONO SITIO IPIOCA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F.,DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/03, CONF. RECI-BOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/05/2003 | 900.00 | 00001357556462 | ANA MARIA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A TITULO DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES EXPEDI-DASPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADOA RUA PAULO RODRIGUES, 27 CENTRO, NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 23/05/2003 | 300.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA PADRE JOAO MADRUGA, S/N CENTRO, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAR E ABR/03, CONF. RECI-BOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 26/05/2003 | 50.00 | 00005062213428 | JOSEFA SALVADOR MACHADO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 26/05/2003 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOSPERTINENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 26/05/2003 | 90.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE JOGO DE BUZINA E MAO DE OBRA, DOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001501, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 26/05/2003 | 98.00 | 00076013243468 | GRACILETE OTAVIO VALDEVINO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A GUARABIRA, AFIM DE PARTICIPARDA OFICINA DE EDUCACAO EM SAUDE, REALIZADO NOPERIODO DE 26 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/05/2003 | 2708.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS,CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 002624/25, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/05/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/05/2003 | 96.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06 PA-RES DE BOTAS 7 LEGUAS, DESTINADOS AO TRABALHA-DORES DA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 0234, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/05/2003 | 78.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001503, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/05/2003 | 65.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE SOLDA DABALANCA DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001502, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/05/2003 | 1673.34 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONF. NOTA FISCAL Nº 005978, ANEXA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE QUADRILHAS E GRUPOS DE XAXADOS, QUANDO DAS APRESENTACOES NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/05/2003 | 2034.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CX. DA-GUA, CADEADOS, FILTROS, TINTA E OUTROS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0234,ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/05/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA,REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 006057, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/05/2003 | 415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/05/2003 | 35.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO DE PLACA MOI-6880,EM VIAGENS AOS SITIOS: CURRAL GRANDE, COATIGEREBA, CARNAUBA E PALMEIRAS, NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA A SERVICO DO PODER JUDICIARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/05/2003 | 144.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOAQUIAMENTO DT E TS, TROCA DE SUPORTE E SERVI-COS DE MACARICO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/05/2003 | 188.60 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO FEIXE DE MOLAS DT DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMH-5216, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001341, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/05/2003 | 885.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALGEMASDT E TS, ARRUELAS, BUCHAS E OUTRAS PECAS,CONF. NOTA FISCAL Nº 000911, ANEXA, DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-2473, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/05/2003 | 180.00 | 00010699489857 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE 06 BALANCAS DO MERCADO E MATA-DOURO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001506, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/05/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOS-0854-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000057, ANEXA, REF. AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/05/2003 | 85.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS EMEDICAMENTOS, A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/05/2003 | 198.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/05/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 000056, ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/05/2003 | 41.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/05/2003 | 24.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/05/2003 | 1401.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BARSIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DA CEFPARA PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/05/2003 | 198.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEV/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001532, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5.626-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2003 | 2146.19 | 00000000000000 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELADO ACORDO JUDICIAL DE ACAO MONITORIA, CONF.PROCESSO Nº02320020011724, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/05/2003 | 7473.90 | 02904325000124 | CASA DO TELEFONE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADENESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/05/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA-ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/05/2003 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NA CONTADO FPM,DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DECONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADENESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/05/2003 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/05/2003 | 8090.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/05/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2003 | 900.00 | 02268826000161 | FOTOS E FORMATURAS-MARIA J. SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFECCAO DE UMA PLACA EM GRANITO E BRONZE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000215, ANEXA, DESTINADOS AOS FORMANDOS/03 DA U.E.P.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012629 | 31/05/2003 | 41170.31 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DEUMA COZINHA E REFORMA NO G.E.MANOEL BATISTADA COSTA,E REFORMA E PINTURA NOS G.ESCOLARESANTONIO FELIPE,ESMERINO B.DE AZEVEDO , CONEGOANTONIO AUGUSTO ,JOSE FREIRE DA COSTA,ADECITAJOAO GERMANO DA SILVA,MONSENHOR JOSE COUTINHOE DIONISIO FERREIRA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/05/2003 | 16058.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/05/2003 | 46327.13 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/05/2003 | 30680.35 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/05/2003 | 45606.60 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/05/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/05/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/05/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/05/2003 | 18868.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/05/2003 | 4980.00 | 99999999999999 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/05/2003 | 37500.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS/PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PETI,NESTE MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/05/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2003 | 8188.67 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVORDO ESPOLIO DE JOSE JUVENCIO DE SOUZA E OUTRO,CONF. GUIA Nº 0172614, ANEXA E PROCESSO Nº 023200212342, DESTINADO A DESAPROPRIACAO DE UMTERRENO SITUADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTACIDADE, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/05/2003 | 3000.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/05/2003 | 3735.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/05/2003 | 11617.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/05/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/05/2003 | 9114.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DESAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDESAEGIPYL-PEAA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2003 | 31160.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/05/2003 | 4560.09 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVA A RETENÇÃO EFETUADA NA CONTADO ICMS (BANCO REAL),EM FAVOR DA SAELPA,DECORRENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2003 | 8170.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/05/2003 | 18630.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/05/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO EVICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/05/2003 | 240.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTENA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DA RADIO RURAL , EMVIRTUDE DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/05/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/05/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/05/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR. EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/05/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR.EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/06/2003 | 35.00 | 00022597158420 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/06/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/06/2003 | 90.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOINDUZIDO, BUZINA DE CAMPO E MAO-DE-OBRA, NOVEICULO CARAVAM AMBULANCIA MNH-6470, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001518, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/06/2003 | 215.00 | 00004438081475 | JOSE BARNARDINO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULO DEDOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEDECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/06/2003 | 280.00 | 00079824668420 | VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELAS AJUDAS A TITULO DE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/06/2003 | 11342.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06 MIMIOGRAFOS, 03 BEBEDOUROS, 200 CARTEIRAS ESCOLA-RES TIPO UNIVERSITARIA E 08 QUADROS NEGROS,CONF. NOTA FISCAL Nº 002183, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, P/ DISTRIBUICAO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/06/2003 | 1989.00 | 04426880000113 | COMPUTELL -F & C COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS ORIGINAIS HP PRETO E COLOR E FITAS P/ IMPRESSORA EPSON FX2180, CONF. NOTA FISCAL Nº 000015, ANEXA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/06/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/06/2003 | 472.50 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 3.150 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO BALANCETE DO MES DE JAN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001511, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/06/2003 | 199.65 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELATIRAGEM DE 1.331 COPIAS XEROGRAFICAS, ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ORECADASTRAMENTO DO FUNCIONALISMO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001512ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/06/2003 | 430.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS SOBRE O PAGA-MENTO DE 172 CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES,DESTA EDILIDADE, CONF. AVISO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5.626-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA EFETUADA NESTA DATA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAODE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA DO BANCO REAL Nº 2001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/06/2003 | 700.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DE 100 MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, PELA COMEMORACAO DA FESTA DE SANTOS REIS, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001509, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/06/2003 | 698.16 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS PE-LA TIRAGEM DE 4.654 COPIAS XEROGRAFICAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MATRI-CULS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001510, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/06/2003 | 1987.75 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BALAS,PIRULITOS, BOMBONS, BALOES E REFRIGERANTES,CONF. NOTA FISCAL Nº 0149, ANEXA, DESTINADOSA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/06/2003 | 250.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/06/2003 | 2802.56 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01667, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIATUNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/06/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000632, A-NEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAFORMATACAO DO CPU, RECUPERACAO E INSTALACAODE PROGRAMAS EM COMPUTADORES SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001519, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/06/2003 | 500.00 | 00045085102487 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMEN-TOS, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE,CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/06/2003 | 150.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS CARAVAMAMBULANCIA, GOL E KOMBI, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001514, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/06/2003 | 1844.54 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01668, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAMAMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/06/2003 | 500.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA D'AGUA CENTRAL, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001513, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/06/2003 | 357.21 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01669, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 05/06/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/06/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO EM FAVOR DAA UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA LTDA., REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTA DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 05/06/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO EM FAVOR DAA UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITO-RA LTDA., REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTA DEINTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/06/2003 | 180.00 | 00001052812473 | PETRONIO VIEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PAULO RODRIGUES, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONF. RE-CIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DEMAIO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001645, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 05/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 05/06/2003 | 461.50 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE,CONF. DOCUMENTO DE CREDITO Nº 424262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 05/06/2003 | 300.00 | 00001052812473 | PETRONIO VIEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO BAIRRO DOS ESTUDANTES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECURSO SUPLETIVO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/02, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/06/2003 | 9785.60 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONF. NOTAS FIS-CAIS Nº 001068/69, ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/06/2003 | 3264.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMERCIO SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) ARMARIOS EM ACO COM 02 PORTAS FORTEX,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/06/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2.,CONF. AVISO DE DEBITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 06/06/2003 | 1400.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA E TRANSPORTE DE DEJETOS COM UM CAMINHAO DESENTUPIDOR, NA ESTACAO DE TRATAMENTO (FOSSA) DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001515, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/06/2003 | 130.00 | 00070875510434 | ALCIDES HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMX-5578, EM VIAGE-NS PARA RIO TINTO E MAMANGUAPE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS, BEMCOMO VIAGENS AOS SITIO CURRAL GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O CENTRO DE SAUDE E EQUI-PES DO P.S.F. P/ ATENDER AQUELA COMUNIDADE,CONF. N. FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 06/06/2003 | 96.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,DE PLACA MNY-9088, EM VIAGENS AO SITIO IPIOCAE BAIRRO DO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO REFEICOESDESTINADOS AS EQUIPES DO P.S.F., NESTA CIDADECONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001516, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 06/06/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/06/2003 | 4372.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,PEIXES E FRANGOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 087694ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E PACIENTES DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/06/2003 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-MA COMBUSTIVEL, CONF. NOTA FISCAL Nº 000299,ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/06/2003 | 257.00 | 00004476701400 | JOSE DA SILVA VIEGA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVALDE BEBE E PASSAGEM, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMTRATOR E CARROCAO, NO TRANSPORTE DE METRALHASDAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 09/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/06/2003 | 38.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E TROCA DE PNEUS, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-4130, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001520, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/06/2003 | 306.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 2.040 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001521, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/06/2003 | 783.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 001181, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/06/2003 | 672.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/06/2003 | 900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000641, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/06/2003 | 2635.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000642, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/06/2003 | 1802.68 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BES-TA E FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01673, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/06/2003 | 1170.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE G.L.P. EM BUJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01671, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO ADVOGADO, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/06/2003 | 3610.57 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE MAMANGUAPE | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVORDO RECLAMANTE JOSE RAFAEL DOS SANTOS, CONF.PROCESSO Nº 02320020000339 E GUIA Nº 5066471.(1º DEPOSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/06/2003 | 672.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2003 | 4748.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTA DATA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DO FGTS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2003 | 3829.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS-INADIM.,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2003 | 15685.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/06/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/06/2003 | 1565.95 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01675, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/06/2003 | 3177.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PECASDE FIO 10, LAMPADAS, FITAS CREPES E OUTROSPRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DEPARTAMEN-TOS DE: ELETRIFICACAO E OBRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/06/2003 | 327.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA EMATER, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALNº 01675, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/06/2003 | 912.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0081ANEXA, DESTINADOS A FERRETROS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/06/2003 | 440.00 | 00002525728408 | JOSE VALMIR LISBOA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNQ-1290, EM 22 DIARIAS DURANTE OS ME-SES DE MAR E ABR/03, CONDUZINDO AGENTES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001525, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/06/2003 | 1604.67 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI, GOL ECARAVAM AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01674,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/06/2003 | 1307.80 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS AVUL-SAS Nº 447303/05, ANEXAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTESDOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/06/2003 | 271.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FA-TURA, ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/06/2003 | 27.81 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF. AOS MESES DE ABR E MAIO/03, CONF.FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/06/2003 | 110.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/06/2003 | 30.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SACOSPARA LIXOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000241, ANE-XA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/06/2003 | 100.00 | 00007285361453 | MARIA IRACI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/06/2003 | 35.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/06/2003 | 55.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM MOTO DE PLACA MOI-6880, DESUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS CONDUZINDO O OFI-CIAL DE JUSTICA, QUANDO EM DILIGENCIAS, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/06/2003 | 50.15 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. FATURA,ANEXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/06/2003 | 60.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 100 MTSDE POLILEO LISO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DACIDADE, QUANDO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000559, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/06/2003 | 130.00 | 09368499000320 | PLASTSPUMA-MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LISOLE-TE LISO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE,QUANDO NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000325, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/06/2003 | 415.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSANº 447301, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DEALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/06/2003 | 320.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE POLILEOLISO PGL AMARELO, GESSE PLAST, CONF. NOTA FISCAL Nº 000772, ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/06/2003 | 42.34 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUN/03, CONF.FATURAS, ANEXAS, DE GRUPOS E ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/06/2003 | 4990.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - EJA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS PROFESSORES E CCORDENADORES DO PROGRAMA RECOMECO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUN/03, CONF.RECIBOS DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 12/06/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/03, CONF. DEPOSITO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/06/2003 | 6780.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO PAB, REF.AO MES DE MAIO/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXAS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/06/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAPOROROCA, REF.AO MES DE MAIO/03, CONF. DEPOSITO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DIVERSOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR E DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 13/06/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, COM UMA MOTO HONDA CG/125 TODAYPLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDENA COLETA DE DADOS JUNTO AS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/06/2003 | 60.00 | 00005490745460 | EMANUELE DA SILVA LOPES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO,ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, NES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 16/06/2003 | 260.00 | 00005062213428 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE E MEDICAMENTOS, POR SEREM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 16/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 16/06/2003 | 32.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MAOS, DESTINADOS A LIM-PEZA DE LIXO NAS RUAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001523, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/06/2003 | 80.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DO TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001524, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 16/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 16/06/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA,REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nºs 004434 E 004294, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 16/06/2003 | 150.00 | 00000338469877 | JOSE SERGIO INACIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DECARPINTARIA NO PAVILHAO CENTRAL, POR OCASIAODAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001522, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 17/06/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIV0 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS ONIBUS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 17/06/2003 | 266.00 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 14 SA-COS DE CIMENTO DE 50KG, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 02054, ANEXA, DESTINADOS A REFORMADO CEMITERIO DO SITIO PIRPIRI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 17/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHA-RIAA JUNTO AOS SETORES DE OBRA DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 17/06/2003 | 110.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 17/06/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 17/06/2003 | 60.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,ONDE A PESSOA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 17/06/2003 | 50.00 | 00087017040791 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA GOI-7158, EM 01 VIAGEM AJOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPI-TAL DAQUELA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/06/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. CONVENIO Nº 000206 E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/06/2003 | 1967.25 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FIOS,LAMPADAS, LUMINARIAS E OUTROS PRODUTOS ELETRICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 12417, ANEXA, DESTINADOS A ELETRIFICACAO PUBLICA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/06/2003 | 3400.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS,CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000010/13, ANEXAS,DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/06/2003 | 180.00 | 00095238573472 | JACINTA DE FATIMA S. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ROUPAS DO GRUPO TEATRAL XAXADO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001527, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/06/2003 | 275.00 | 00043474330420 | MARIA EULINA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS (TRAJES) DO GRUPO TEATRALXAXADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2003, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001528, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/06/2003 | 240.00 | 00002087267480 | SEVERINA HORTENCIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA DOCOLEGIO MUNICIPAL MANOEL FERNANDES DE LIMA,DUARANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001529, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/06/2003 | 2558.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE AMORTE-CEDOR DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO E OUTRASPECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACAMOM-6565, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/06/2003 | 249.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/06/2003 | 10038.69 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, FIATUNO E BESTA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01677, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DEJUN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001671, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/06/2003 | 1477.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NOS FONES 294-1014 E 294-1082, CONFFATURAS, ANEXAS, REF. AO MES DE ABR/03, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/06/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/06/2003 | 249.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/06/2003 | 4955.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUMA RETROESCAVEDEIRA EM BUEIRAS DOS SITIOS:PIRPIRI, LAGOA DE FORA E MACACOS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0263,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/06/2003 | 106.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI, COM UMA MOTO HONDA CG TITAN, DEPLACA MOI-6880, EM 26 VIAGENS AOS SITIOS IPIOCA E BAIRRO DO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO REFEI-COES PARA AS EQUIPES DO P.S.F., CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/06/2003 | 3505.58 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01679, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS KOMBI, GOL E CARAVAM AMBU-LANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/06/2003 | 603.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DICLORO, HIDROFLOC E PROPOOL FLOCULANTE, CONF. NOTAFISCAL Nº 000599, ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZADA PASCINA DA NASCENCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03,CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/06/2003 | 2830.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS MONITORESE COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABR/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 23/06/2003 | 32.00 | 00003223652442 | MARIA JOSE SENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM UM BOTIJAO DEGAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EXPEDIDO PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/06/2003 | 2.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/06/2003 | 6000.00 | 00055698794472 | JOSE NILSON CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DE PALCO, SOM EILUMINACAO QUANDO NA APRESENTACAO DE BANDASNOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/03, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001534 E CONTRATO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 23/06/2003 | 100.00 | 00001107694493 | MARIA DAS NEVES DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO QUANDO NA COLOCACAO EM TERCEIRO LU-GAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALI-ZADA NO DIA 22 DE JUNHO/2003, NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 23/06/2003 | 200.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO QUANDO NA COLOCACAO EM SEGUNDO LU-GAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALI-ZADA NO DIA 22 DE JUNHO/2003, NAS FESTIVIDA-DES JUNINAS, NESTA DATA, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/06/2003 | 150.00 | 00000338469877 | JOSE SERGIO INACIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MINI CERCAS E ENTRADAS ORNAMEN-TAIS NAS RUAS FREI DAMIAO DE BOZZANO E SAOJOAO, QUANDO NAS COMEMORACOES JUNINAS, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001533, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/06/2003 | 107.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 05 TRO-FEUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001339, ANEXA, DESTINADOS A PREMIACAO PARA O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO/03NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/06/2003 | 5500.00 | 00002137131447 | AURENITA FERREIRA DE MELO E SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA DA MARMITA E BANDA FOR-RO DO REI, QUANDO NAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO, REALIZADA NOS DIAS 23E 24 DE JUNHO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001536 E CONTRATO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/06/2003 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO QUANDO NA COLOCACAO DO PRIMEIRO LU-GAR NO TRADICIONAL CONCURSO DE QUADRILHA NACOMEMORACAO JUNINA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2003, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 25/06/2003 | 200.00 | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO COMO CAMPEAO DO PAU-DE-SEBO, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADECONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/06/2003 | 200.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO QUNADO NA COLOCACAO DO PRIMEIRO LU-GAR NA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUENAS COMEMORACOES JUNINAS, NESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 23 DE JUNHO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/06/2003 | 100.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEPREMIACAO QUANDO NA COLOCACAO EM PRIMEIRO LU-GAR NA TRADICIONAL CORRIDA DA FOGUEIRA, NA COMEMORACAO JUNINA, REALIZADA NO DIA 23 DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 25/06/2003 | 110.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/06/2003 | 110.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/06/2003 | 220.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/03, CONF.RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/06/2003 | 600.00 | 00041935780468 | PEDRO ELIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, CONF. DECLARACAO DE DOACAO, EMITIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/06/2003 | 100.00 | 00004216328440 | MONICA NASCIMENTO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 25/06/2003 | 60.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DEJETOS ORIUNDOS DO MATADOR PU-BLICO EM SEU VEICULO DE PLACA BTT-8875/PB, NODIA 21 DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001535, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 25/06/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/06/2003 | 175.00 | 00043457134472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/06/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/06/2003 | 521.59 | 04949892000122 | REST. FINO PALADAR-CLEIDELENE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0349, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/06/2003 | 1873.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,REFRIGERANTES E MORTEDELA, CONF. NOTA FISCALDE VENDA Nº 001182, ANEXA, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/06/2003 | 5363.00 | 00000000000000 | MINI BOX BOA ESPERANCA-RISELDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000078/79, ANEXAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/06/2003 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/06/2003 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UMA CPU, DO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTAEDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000590, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2003 | 7800.00 | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO DO SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DOIPTU/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000088, ANEXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2003 | 4890.00 | 03409116000177 | SYNTEC- COM. E REPRESENT. DE DADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NORECADASTRAMENTO, ANALISE E DIGITACAO DOS DA-DOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000286, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2003 | 25.80 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGE-NS, DESTINADOS A BRASILIA-DF, CONF. RECIBO DEPOSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2003 | 171.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2003 | 1214.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTA DATA PELO BANCO DO BRASIL,DECORRENTE DO FGTS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2003 | 19.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO DA CONTA Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/06/2003 | 7.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2003 | 24.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2003 | 69.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2003 | 1763.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA DECORRENTE DO FGTS DESERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA Nº 5627-8/API,NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2003 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/06/2003 | 8220.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/06/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS,DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2003 | 1450.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE EN-SINO: GRUPOS ESCOLARES H. DE ALMEIDA E MANOELFERNANDES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001545, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: SAN-TISSIMO E CORDEIRO, PARA ESTABELECIMENTOS DEENSINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUN/03CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001544, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRANSPORTANDO ESTU-DANTESDA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: CURRALINHO DO NOGUEIRA, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, MACA-COS, CARNAUBA E LAGOA DO SACO, NESTE MUNICIPIO, P/ ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE JUN/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001543, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: GENIPAPO, CIPOAL, VARZEA DAS COBRAS, LEITE MIRIM, TIMBO E CURRALGRANDE, NESTE MUNICIPIO, PARA ESTABELECIMEN-TOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEJUN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001542, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2003 | 40.00 | 00043457495491 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, NESTACIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001547, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDIR SOARES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E COLOCACAO DO PAU-DE-SEBO, QUANDONAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001550, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000338469877 | JOSE SERGIO INACIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ORNAMENTACAO EM MADEIRA DO PATIO ONDE SE REA-LIZOU O CONCURSO DE QUADRILHAS, QUANDO NASFESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001551, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2003 | 85.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001546, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2003 | 172.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOR-7233/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS-EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2003 | 46327.13 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/06/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2003 | 44598.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/06/2003 | 30375.16 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/06/2003 | 20749.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2003 | 20.00 | 00003347301471 | RISONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTOS,ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2003 | 12325.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS/PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2003 | 56.00 | 00048539953749 | DAGABERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DE JOGO DE ESCOVA, BUCHA E MAO-DE-OBRA, NO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001549, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2003 | 240.00 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS PE-LA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001556, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOS-0854/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000059, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/06/2003 | 31160.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/06/2003 | 9114.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDESAEGIPTY-PEEA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/06/2003 | 11187.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/06/2003 | 37392.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/06/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/06/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2003 | 57.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PISCINA DO PARQUEDA NASCENCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001568, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2003 | 374.63 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO REAL NA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DA SAELPADECORRENTE DO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICADE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2003 | 18430.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2003 | 19030.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/06/2003 | 8170.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/07/2003 | 1470.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR COM CARROCAO NA REMOCAO DE METRALHASORIUNDAS DE OBRAS, ATERRO DE ESTRADA QUE LIGAITAPOROROCA AO SITIO MARES E ABERTURA DE VA-LAS NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001552 E RE-CIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/07/2003 | 675.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DETRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO. DE ESTRA-DAS NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADASVICINAIS E CONSTRUCAO DE BUEIRA NO SITIO LA-GOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001557, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/07/2003 | 1420.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE RETEN-TOR, ARRUELAS, FILTROS, ROLAMENTOS E OUTRASPECAS, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 011962, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/07/2003 | 1600.00 | 05420850000162 | BAZAR S. FRANCISCO-FRANCISCO E. S. LEITE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FOGOSDE ARTIFICIOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº000024, ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JU-NINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/07/2003 | 8824.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DI-VERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001068, ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2003 | 1170.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE G.L.P. EM BUTIJOES DE 13KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 01671, ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/07/2003 | 900.75 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01682, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/07/2003 | 232.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-MA SUBMERSA E 02 BOAIS AUTOMATICAS, CONF. NO-TA FISCAL Nº 001973, ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO DIAS CORREIA, NO SITIOACUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/07/2003 | 425.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAFABRICACAO DE GRADES DE FERRO, DESTINADOS AOCENTRO EDUCACIONAL ADECITA, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001555, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/07/2003 | 600.00 | 00004650085420 | ADAILTON DUTRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PROFISSIONAISTECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUALIZACAODAS COMPETENCIAS REF. AOS EXERCICIOS DE 97 A2000 DO FGTS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001553, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 6.650-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/07/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, ENVOLVENDOREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS, PARA ENTREGA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSE RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 5.626-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/07/2003 | 1200.00 | 05420850000162 | BAZAR S. FRANCISCO-FRANCISCO E. S. LEITE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FOGOSDE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JU-NINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/07/2003 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE OMES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/07/2003 | 450.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO EMBUCHAMENTO EM CAVALETE E EIXODIANTEIRO E DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DOTRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 01046, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/07/2003 | 128.00 | 00873459000108 | PAULO VERISSIMO DA SILVA -DEP. SAO SEVER | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CAL ETRINXAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0239, ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DE SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/07/2003 | 3328.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAU-DE MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 002719/20, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/07/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 07/07/2003 | 110.00 | 00095241159487 | MARIA VANDA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/07/2003 | 40.00 | 00004896446437 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAOE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAOE RECIBO, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 07/07/2003 | 150.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM05 (CINCO) HORAS, NA PREPARACAO DE UM TERRENOLOCALIZADO NO SITIO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO,PARA COLOCACAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001611, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/07/2003 | 150.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO, ROLAMENTO ESERVICOS HIDRAULICOS DO TRATOR FORD, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001569, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/07/2003 | 30.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001570, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 08/07/2003 | 250.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM)ARMQRIO FECHADO COM 02 PORTAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 006488, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 08/07/2003 | 324.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE THIODANCE, DESTINADO A PULVERIZACAO DOS COLEGIOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000809, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/07/2003 | 420.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CORSA DE PLACA MNQ-6896, EM VIAGENS AJOAO PESSOA, GUARABIRA, RIO TINTO, MAMANGUAPETRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU-REIRO, DESTA EDILIDADE, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001558, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/07/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGIPTY-PEAA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/07/2003 | 350.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DECLARACAO E RECIBO, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/07/2003 | 250.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8948, EM 09 VIAGENS A MAMANGUAPE, RIO TINTO E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS MES-MAS, BEM COMO AOS SITIOS CURRAL GRANDE E SITIO ITAPOROROCA, INDO APANHAR PACIENTES P/ O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001560, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/07/2003 | 210.00 | 00057389420430 | FRANCISCO FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMN-7574, EM VIAGENS A GUARABIRA, RIO TINTO E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS, COMO TAMBEM VIAGENSAOS SITIOS: PALMEIRAS E CIPOAL, NESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATEN-DER PACINETES DAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001561, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/07/2003 | 145.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO IPANEMA DE PLACA MMZ-3704, EM VIAGENSA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAHOSPITAIS, COMO TAMBEM VIAGENS AO SITIO CIPOAL, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REFERIDA LOCALIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001574, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/07/2003 | 280.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-3097, EM 06 VIAGENSA RIO TINTO E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, BEM COMO VIAGENS AO SI-TIOS: LAGOA DO SACO, ESTIVA, SANTISSIMO, ROSEIRA, CARNAUBA, CORDEIRO, INDO APANHAR PACIEN-TES PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/07/2003 | 375.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS AJOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, COMO TAMBEM AOS SITIOS:PIRPIRI, CORDEIRO, LEITE MIRIM, INDO APANHARPACIENTES PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001583, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/07/2003 | 100.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8948, EM VIA-GENS AO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO EQUIPES DO P.S.F. PARA ATENDIMENTO APACIENTES DA REFERIDA LOCALIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001563, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/07/2003 | 330.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA KJI-2154, EM VIAGENS AOSSITIOS: IPIOCA E CIPOAL, TRANSPORTANDO EQUI-PES DO CENTRO DE SAUDE QUANDO EM CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA GRIPE, BEM COMO VIAGENS AOSSITIOS: PIRPIRI, JUNCO, CIPOAL E IPIOCA, TRA-NSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F., P/ ATENDER AS COMUNIDADES, CONF. NOTA F. DE SERV Nº 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/07/2003 | 3020.69 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01685, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/07/2003 | 392.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE KIT DEEMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO E ROLAMENTO TRASEIRO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0086, ANEXADESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA DEPLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00002944893475 | JOSEAN COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS, PLACAKHX-1928, QUANDO A DISPOSICAO DOS AGENTES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAR A JUNHO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001566, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/07/2003 | 510.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO TOWNNER DE PLACA MNU-1957, EM VIAGENSAOS SITIOS BARROCA DOS SANTOS, CIPOAL, LEITEMIRIM E PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPESDO P.S.F., PARA ATENDIMENTO DAS CO-MUNIDADES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001565, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/07/2003 | 1550.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA KHB-0651, EM 51 VIAGENS CO-LETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001587, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/07/2003 | 219.00 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CIMEN-TOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 02055, ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/07/2003 | 165.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MNH-5757, EM 05 CARRADAS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS, DESTACIDADE, NO PERIODO 23 A 30 DE JUNHO/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001586, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/07/2003 | 400.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM MOTOR B9 A DIESEL, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001584, ANEXA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL, DESTINADA A COMUNI-DADE, DO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/07/2003 | 1443.28 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL,ONF. NOTA FISCAL Nº 01687, ANEXA, DESTINADOSAO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/07/2003 | 200.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SOLDA NO CARROCAO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADOCENTRAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001562, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/07/2003 | 1590.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA DZ-2709, EM 53 VIAGENS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE MAR/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001567, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/07/2003 | 642.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01686, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, A SERVICO DAEMATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/07/2003 | 455.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/07/2003 | 3213.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/07/2003 | 1929.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS/INADIM.,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/07/2003 | 22001.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIADOS JUNTO AS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE MARCO/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001588 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/07/2003 | 2450.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFECCAO DE TALOES DEARRECADACAO DA FEIRA, TALOES INGRESSOS DA PISCINA E TALOES DE NOTIFICACAO FISCAL, CONF. NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS Nº 004403, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/07/2003 | 455.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTA DATA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/07/2003 | 1350.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE GLP EM BUJOES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 01683, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/07/2003 | 225.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA NA TROCA DE AMORTECEDORES, PASTILHADE FREIO, BORRACHA DO ESTABILIZADOR NO VEICU-LO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001585 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/07/2003 | 100.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SE-CRETATIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001575,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/07/2003 | 270.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 1.800 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001559, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/07/2003 | 5003.26 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01684, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/07/2003 | 4250.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000683, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 11/07/2003 | 50.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA LHA-4979, EM 01 VIAGEM A JO-AO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCASE FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE, PARA TRATARDE ASSUNTOS, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001593, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/07/2003 | 75.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO PPA 2004/2007, NO DIA 11 DE JULHODE 2003, NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/07/2003 | 75.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO PPA 2004/2007, NO DIA 11 DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PPA 2004/2007, NO DIA 11 DE JULHODE 2003, NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/07/2003 | 5500.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIODE ITAPOROROCA, COM UMA RETROESCAVADEIRA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000212, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/07/2003 | 40.00 | 00063203200449 | JOSE ANTONIO JALES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS CARROCINHAS QUE COLETA LIXO NASRUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001612, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/07/2003 | 2000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO, FOLHA RESULTADOS DE EXAMES, FICHA GERAL E ENVELOPES PRONTUARIOS, CONF. NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOSNº 000612, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/07/2003 | 50.00 | 00095210407420 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO EMI-TIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 14/07/2003 | 150.00 | 00016063546472 | RAUL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 14/07/2003 | 415.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTAFISCAL AVULSA Nº 447364, ANEXA, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE CONEGO JOSEPAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 14/07/2003 | 1.30 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE DESPESASCOM POSTAGENS, CONF. COMPROVANTE DO CLIENTE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/07/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 14/07/2003 | 63.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/07/2003 | 50.00 | 00000338469877 | JOSE SERGIO INACIO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE UMA MINI CERCA DE VARAS, NA PRA-CA FREI DAMIAO DE BOZZANO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001594, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/07/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000701, A-NEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 15/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS SALARIAIS DA SERVIDORA MARIA DO ROSARIOBARBOSA MASCENA, COMO PROFESSORA DO EJA, REF.AO MES DE JUNHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 15/07/2003 | 648.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS EPAES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001183,ANEXA, DESTINADOS A MERENDZ ESCOLAR DOS ALU-NOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA RECOMECO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 15/07/2003 | 255.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 1.700 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO-EJA, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001573, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/07/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 15/07/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 006247, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/07/2003 | 446.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU-RAS, FRUTAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, CONF. NO-TA FISCAL AVULSA Nº 447365, ANEXA, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE CONEGO JO-SE PAULO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 15/07/2003 | 510.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E CONDIMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTAFISCAL AVULSA Nº 447366, ANEXA, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DO POSTO MEDICO MUNICIPAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 15/07/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,DURANTE O MES DE JUN/03, CONF. CLAUSULA 3ª DOCONVENIO Nº 000206 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/07/2003 | 6830.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO PAB, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO, ANEXO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 15/07/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHADORES RURAIS DE ITAPOROROCA, REF.AO MES DE JUN/03, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/07/2003 | 689.40 | 99999999999999 | TANIA MARIA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA 1ª ETAPA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, REF. AO MES DEJUNHO/2003, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/07/2003 | 750.00 | 00003961956448 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO DE UMA CASA, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/07/2003 | 460.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 03 (TRES) PROTESES DENTARIA DES-TINADOS A DOACOES A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001613, DECLARACOES E RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/07/2003 | 2635.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000711, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/07/2003 | 900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS VARIADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000728, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOSPELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/07/2003 | 105.98 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 FE-CHADURA PADO, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 019030,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 17/07/2003 | 15.00 | 00021933375434 | FRANCISCO MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOSA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001595, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 17/07/2003 | 50.00 | 00087017040791 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA COI-0686, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, QUAN-DO A SERVICO DA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001596, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/07/2003 | 2070.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES DOS SITIOS: LAGOADE FORA, JUNCO, CARNAUBAS, MACACOS E IPIOCADE CIMA, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001628, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/07/2003 | 1050.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO CHEVROLET DE PLACA KHB-0651, EM 35CARRADAS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUIN-ZENA DO MES DE ABR/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001629, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/07/2003 | 1638.00 | 00055000436768 | MANOEL DIONISIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 447210,ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/07/2003 | 347.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/07/2003 | 2450.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/07/2003 | 347.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NESTA DATA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/07/2003 | 190.74 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CONJUN-TO DE COPOS, PRATOS, DEPOSITOS, PANOS DE COPATOLHAS DE ROSTO, DENTRE OUTROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 003528, ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/07/2003 | 3720.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 24.800 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A PROJETOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001656, ANEXA, NO PERIODO DE MARCO AJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 21/07/2003 | 510.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DICLOROE HIDROFLOC, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA PISCAINA DA NASCENCA, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL Nº 000446, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/07/2003 | 190.00 | 00005062213428 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, POR SEREM PES-SOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/07/2003 | 275.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, RETENTORES, BUCHAS E AMORTECEDORES, CONFNOTA FISCAL Nº 000419, ANEXA, DESTINADOS AOSVEICULOS CARAVAM AMBULANCIA E GOL, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/07/2003 | 426.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LAMPA-DAS, DESTINADOS A ILUMINCAO PUBLICA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 12899, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 21/07/2003 | 42.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MAOS USADOS PARA A LIM-PEA DO LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001597, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2003 | 400.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA DZ-2709, EM 12 CARRADAS TRANSPORTANDO E COLETANDO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001601,ANEXA, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 03(TRES) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001603ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/07/2003 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 150, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº000418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/07/2003 | 800.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOSE REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº447378, ANEXA, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSE-SSORES, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOSNESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 21/07/2003 | 70.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNI-2473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001598, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/07/2003 | 500.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NASONORIZACAO NO I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNI-NAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2003,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001602, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2003 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO DA CONTA 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/07/2003 | 177.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/07/2003 | 7000.00 | 03409116000177 | SYNTEC- COM. E REPRESENT. DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOSSISTEMAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO, EMISSAO ECONTROLE DE CHEQUES DESTA EDILIDADE,CONF.NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000289,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/07/2003 | 7800.00 | 05114300000115 | FK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA LICENCA DE 02 SOFTWAREDE PROCESSAMENTO DO IPTU/2003 E TREINAMENTODO SOFTWARE DE PROCESSAMTNO DO IPTU/2003,CONF. NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000091, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/07/2003 | 1335.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NOS FONES 294-1014 E 294-1082, PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS, A-NEXAS, REF. AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/07/2003 | 300.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001184, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/07/2003 | 98.57 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS A-NEXAS, REF. AOS MESES DE FEV/02 E JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/07/2003 | 600.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNR-1038, EM20 (VINTE) HORAS NA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001605, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/07/2003 | 3583.68 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01688, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E FIAT U-NO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/07/2003 | 706.20 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01690, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA E-MATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/07/2003 | 2128.83 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01690, ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/07/2003 | 3603.48 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GASOLI-NA, CONF. NOTA FISCAL Nº 01689, ANEXA, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/07/2003 | 3603.48 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01689, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/07/2003 | 20.00 | 00082692661400 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/07/2003 | 40.00 | 00002522149431 | SEVERINA SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULO DEDOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/07/2003 | 825.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA 12P GS DE PLACA MYI-8830, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NOPERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA E VICE-VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001604, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/07/2003 | 416.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS ONIBUS, FIAT UNOE BESTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001606, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/07/2003 | 210.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFERENCIA E CLASSIFICACAO DOS DOCUMENTO DARECEITA E DESPOESA, REF. AO MES DE MAIO/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001607, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/07/2003 | 1624.00 | 04829961000164 | PENCIL DISTRIB.-ADRIANA A. G. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE NOBREAK, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE E CARTUCHOS,CONF. NOTA FISCAL Nº 000066, ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 23/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, CONF.EXTRATO DA CONTA 14.900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/07/2003 | 26.80 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM POSTAGEM, DES-TINADOS A BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTE DOCLIENTE, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 24/07/2003 | 125.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMREFORMA DO BREQUE DO MATADOURO PUBLICO, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001609, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 24/07/2003 | 59.90 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONF. NOTA FISCAL Nº 006126, ANEXA, DESTINA-DOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 24/07/2003 | 919.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs2616,17,2594, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 24/07/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TODAY,PLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DO DEPARTAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDECONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001608, ANE-XA, REF. AO MES DE JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 24/07/2003 | 1900.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 002752,54, A-NEXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 25/07/2003 | 230.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS LIGACOES TELEFONICAS EFE-TUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/03, CONF. FATURA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 25/07/2003 | 675.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 447406, ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 25/07/2003 | 179.80 | 09256991000142 | IMPORTADORA DE MADEIRAS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 290 MTSDE FIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMI-NACAO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000399, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/07/2003 | 1600.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA VITORI-NO MIGUEL DE OLIVEIRA A QUAL DA ACESSO AO BAIRRO EPITACIO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001630, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 25/07/2003 | 485.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 25/07/2003 | 118.00 | 05410348000170 | CHUSRACARIA S. JOSE-JOSE M. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000001, ANEXA, DESTINADOS AO ENCON-TRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR HENRIQUE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 25/07/2003 | 211.20 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AS DIFERENCAS SALARIAIS DAPROFESSORA MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% FUNDEF,REF. AOS MESES DE MAR A JUL/03, CONF. RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/07/2003 | 35.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2003 | 63.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAOD E 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/07/2003 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 02 CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL-FATURA DE SERVI-COS Nº 013707, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/07/2003 | 22.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACOES EM TUBULACOES INTERNA EM DUAS LI-NHAS TELEFONICAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 27 DE JULHO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001624, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/07/2003 | 55.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E SOLDA NO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001626,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/07/2003 | 44.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001627,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/07/2003 | 195.00 | 03055964000125 | FABIO ANTONIO JALES | IMPORTED RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSSOLDAVEL E ADESIVOS POLITUBOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0017, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO, PARA ABASTECIMENTO NA REDE DE AGUA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/07/2003 | 50.00 | 00002600067426 | FERNANDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR COM ALIMENTACAO, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCU-MENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/07/2003 | 150.00 | 00071593489749 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,ONDE O MESMO E RECONHCIDAMENTE CARENTE, NESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/07/2003 | 208.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MOI-6880, EM VIAGENS AO SITIO IPIOCA ENO BAIRRO DO CRUZEIRO, TRANSPORTANDO REFEI-COES PARA EQUIPES DO P.S.F., NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001644, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/07/2003 | 15.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNY-9088, EM VIAGEM DE VARZEA DAS COBRAS A MAMANGUAPE, CONDUZINDO PACIENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001625, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/07/2003 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/07/2003 | 1000.00 | 00091681146487 | ROBERTO FELIX DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ALIMENTACAO POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/07/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA REMUNERA-CAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/07/2003 | 297.91 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LINHA3X4, CAIBROS SERRADOS, PREGOS 3X8 E PARAFUSOSFRANCES, CONF. NOTA FISCAL Nº 004186, ANEXA,DESTINADOS A REFORMAS NO CURRAL PUBLICO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/07/2003 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/07/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2003, ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/07/2003 | 1.70 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGEM,CONF. COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/07/2003 | 812.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/07/2003 | 115.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/07/2003 | 1934.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2003 | 560.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA COM REPOSICAO DE PECAS E PINTURA EM01 GELADEIRA, 01 FRIGOBAR E 01 FREEZER HORI-ZONTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001623, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/07/2003 | 115.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/07/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO 04 PORTAS DE PLACA MOS-7233, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000060, ANEXA, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2003 | 180.00 | 99999999999999 | GRACILENE DOS SANTOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASSALARIAIS DA PROFESSORA GRACILENE DOS SANTOSDUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% CONTRATO, REF. AOS MESES DE MAIO AJUL/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/07/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8505, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES:SANTISSIMO E CORDEIRO, PARA ESTABELECIMENTOSDE ENSINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUL/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001622,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/07/2003 | 2070.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA ATENDER AOS GRUPOS ESCOLARES DOSSITIOS: LAGOA DE FORA, JUNCO, CARNAUBAS, MACACOS E IPIOCA DE CIMA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001621,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/07/2003 | 1450.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: BARROCA DOS SANTOS,JUNCO, LEITE MIRIM E LAGOA DO SACO, NESTE MU-NICIPIO PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUL/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/07/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: CURRALINHO DE NOGUEI-RA, PIRPIRI, LAGOA DE FORA, MACACOS, CARNAUBAE LAGOA DO SACO, PARA ESTABELECIMENTOS DE EN-SINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUL/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001618, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/07/2003 | 750.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUADESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARLOCALIZADA NO SITIO COATIGEREBA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001616,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/07/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES: GENIPAPO, CIPOAL, VARZEA DAS COBRAS, LEITE MIRIM, TIMBO E CURRALGRANDE, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NES-TA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001617, ANEXA, REF. AO MES DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/07/2003 | 382.89 | 99999999999999 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS SALARIAIS DO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% - CONTRATO, REF.AO MES DE JULHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/07/2003 | 180.00 | 99999999999999 | GRACILENE DOS SANTOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASSALARIAIS DA SERVIDORA GRACILENE DOS SANTOSDUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATO, REF. AOS MESES DE MAIO AJUL/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/07/2003 | 675.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DETRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO. DE OBRAS,NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRU-CAO E AMPLIACAO DE BUEIRAS, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001615, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/07/2003 | 750.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUADESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARLOCALIZADA NO SITIO ITAPECIRICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001616,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/07/2003 | 60.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM CAMINHAO DE PLACA MOG-0315, TRANSPORTANDO02 CARRADAS DE LIXOS DAS RUAS, DESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001614, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/07/2003 | 3600.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE G.L.P. EM BOTIJOES DE 13KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 01692, ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAODE MERENDAS DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/07/2003 | 150.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PADRE JOAO MADRUGA, S/N, NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. RECIBO, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/07/2003 | 40.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/07/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DE UM VEICULOKOMBI DE PLACA MOS-0854, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 000062, ANEXA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/07/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PAB,DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/07/2003 | 37392.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/07/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/07/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PESSOALCONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGIPTYL-PEEA,REFERENTE AO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/07/2003 | 9114.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/07/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/07/2003 | 11417.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/07/2003 | 120.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMEN-TOS DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/07/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2003 | 2100.00 | 01721921000106 | AGRO-CAMPOS COM. E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS , LUVASCARRO DE MAO,CHIBANCAS,PA,PICARETA E OUTROSDESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/07/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/07/2003 | 19130.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/07/2003 | 8430.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/07/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR.EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/07/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR. EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/07/2003 | 2333.92 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/07/2003 | 6000.05 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003(OBS:18 DIAS DO MES DE JULHO PARA O PREFEITOE 12 DIAS DO MES DE JULHO DA VICE-PREFEITA,COMO PREFEITA SUBSTITUTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA, DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/07/2003 | 481.20 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTO DO FEIXE DE MOLAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001362, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2003 | 244.40 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CONSOLOFEIXE DE MOLAS,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAMNI-2473,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/07/2003 | 6585.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/07/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/07/2003 | 49527.73 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/07/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | IMPORFTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS-EJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/07/2003 | 44628.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/07/2003 | 30841.07 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN,TAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/07/2003 | 20419.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DE APOIO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2003 | 150.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2003 | 0.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO DA CONTA 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/07/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/07/2003 | 36.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2003 | 228.80 | 04426880000113 | COMPUTELL -F & C COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DEINFORMATICA (CARTUCHOS,CHAVEADOR E CABO) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/07/2003 | 915.70 | 04426880000113 | COMPUTELL -F & C COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 NOBREAKS02 ESTABILIZADOR ,02 TECLADOS,02 MOUSE SERIALE 01 MOUSE PS-2,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/07/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS,DECORRENTE DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/07/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM.E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/07/2003 | 8120.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/07/2003 | 98.57 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/02 E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/08/2003 | 4589.50 | 04261828000154 | PISOM INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS HP, FITAS PARA IMPRESSORA EPSON FX, CAR-TUCHOS E MEMORIA RAM 128 MB, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 000034, ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/08/2003 | 244.40 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO FEIXE DE MOLAS TS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-2473, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001353, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2003 | 551.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000019, ANEXA, DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSEPAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/08/2003 | 838.80 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 5.592 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOS NOSDIAS 10 E 11 DE JULHO/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001631, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2003 | 397.95 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 2.653 COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001571, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2003 | 305.25 | 09399668000128 | JOAO SABINO DA COSTA-CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 16 SA-COS DE CIMENTOS DE 50KG E 01 SACO DE CIMENTODE 25KG, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 02056,ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/08/2003 | 1269.30 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000016 E 000018, ANE-XA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2003 | 2000.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOSDESTINADOS A CASA DOS MEDIDOS E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TAS FISCAIS Nºs 000015 E 000017, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/08/2003 | 101.64 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 07 CX.DE PISO 31X31 FLORENCA, DESTINADOS A COZINHADA CASA DOS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 004191, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 04/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 01CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A REFORMA NA CASA DOS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001632, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/08/2003 | 166.00 | 00002600067426 | FERNANDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, MEDICAMENTOS E ALUGUEL, PORSEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFDOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/08/2003 | 50.00 | 00043457215472 | ROSA MASCENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO PARA CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO EMITI-DA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/08/2003 | 270.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO PARA CUSTEARDESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARA-CAO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/08/2003 | 30.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 FOGOES, PERTENCENTES AOS GRU-POS ESCOLARES MANOEL FERNANDES E JOAO BARBOSADE FARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001633, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 04/08/2003 | 100.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DE 02 VEICULOS ONI-BUS E A TOPPIC, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001634, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 04/08/2003 | 35.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA DA CONTA Nº 6.650-8, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/08/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.037-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA DA CON-TA Nº 5797-5, NESTA DATA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA CONF.EXTRATO DA CONTA Nº 5.626-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA DA CON-TA Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 05/08/2003 | 2635.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000775, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS A-LUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/08/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000774, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00873459000108 | PAULO VERISSIMO DA SILVA -DEP. SAO SEVER | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS,CAIBROS E RIPAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0240,ANEXA, DESTINADOS A DOACAO DE PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/08/2003 | 200.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CRUZE-TAS, CORREIA E ROLAMENTOS, DESTINADOS AO VEI-CULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 000720, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/08/2003 | 1105.00 | 00873459000108 | PAULO VERISSIMO DA SILVA -DEP. SAO SEVER | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CIMEN-TOS E FERROS, CONF. NOTA FISCAL Nº 0240, ANE-XA, DESTINADOS A AMPLIACAO DA BUEIRA QUE LIGAA RUA VITORINO MIGUEL DE OLIVEIRA E BAIRROEPITACIO MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 05/08/2003 | 255.00 | 00873459000108 | PAULO VERISSIMO DA SILVA -DEP. SAO SEVER | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARROSDE MAO, FIO 10 E LAMPADAS DE 100W, CONF. NOTAFISCAL Nº 0240, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/08/2003 | 119.05 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMPEN-SADO, LUVAS E REBITE, CONF. NOTA FISCAL Nº 004196, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/08/2003 | 38.73 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA POSTOS DE SA-UDE DO P.S.F., NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASANEXA, REF. AOS MESES DE JUN E JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/08/2003 | 36.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CALCACX. DE MARCHA, BUCHA TIRANTE E JOGO DE LONADE FREIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0228, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/08/2003 | 130.00 | 00005172439463 | SHIRLENE KELLY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/08/2003 | 1300.00 | 00004845235463 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TIJOLOS, TELHAS E MADEIRAS QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMACASA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTECONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/08/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL MARIA JOSE MORENO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 06/08/2003 | 92.77 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS DE ESCOLAS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFFATURAS, ANEXA, REF. AOS MESES DE ABR, JUN EJUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/08/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 06/08/2003 | 13.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 06/08/2003 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 6.447-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 07/08/2003 | 780.60 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001185, ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATEN-DIDOS PELO PROGRAMA DE RECOMECO, EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 07/08/2003 | 431.70 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE CONEGO JOSEPAULO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA Nº 001188, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 07/08/2003 | 2050.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,SALSICHAS E MORTADELA, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 001186, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 07/08/2003 | 360.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS,REFRIGERANTES E PAES, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 001187, ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEDOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 07/08/2003 | 17.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 TI-RANTE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 005001,ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 07/08/2003 | 520.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DA BUEIRA LOCALIZADA A RUA VITORINOMIGUEL DE OLIVEIRA PROXIMO AO BAIRRO EPITACIOMADRUGA, NESTA DATA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001635, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/08/2003 | 15.00 | 00079824439404 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO DE PLACA MOF-9340,EM UMA VIAGEM A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001639, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/08/2003 | 70.00 | 00003244257402 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO CARAVAM AMBU-LANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001637, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 08/08/2003 | 65.00 | 00028839714472 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOEMBROVAQUE DE FREIO DO VEICULO CARAVAM AMBU-LANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001638, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 08/08/2003 | 22.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 REPARO CILINDRO MESTRE DO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2943, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/08/2003 | 1449.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PEITOSDE FRANGO, COXA, SOBRECOXA E CARNE BOVINA MOIDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 093428, ANEXA, DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/08/2003 | 500.00 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU-RAS E FRUTA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 447430, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/08/2003 | 4001.10 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS DEVENDAS Nºs 000090/91, ANEXAS, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/08/2003 | 5560.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPOIRTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE REMUNERA-CAO DOS MONITORES E COORDENADORES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS DE PAGAMENTOS, A-NEXOS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/08/2003 | 67.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S.A., NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/08/2003 | 634.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/08/2003 | 1255.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CUICASDE FREIO, AMORTECEDOR DIANT., CHAVE SETAS EOUTRAS PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUSDE PLACAS MNH-5216, MNO-4130 E MNY-2473, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001719, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 08/08/2003 | 75.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS A GUARABIRA, JOAO PESSOA, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA E-DILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001636, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/08/2003 | 67.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S.A., NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/08/2003 | 15450.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S.A., NA CONTA DO FPM, PELO PARC/INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/08/2003 | 4949.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A., NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/08/2003 | 634.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/08/2003 | 240.00 | 00063949717404 | ROGERIO DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MMP-2293, EM 03 VIAGENSTRANSPORTANDO MADEIRAS DE MAMANGUAPE A ITAPO-ROROCA, ORIUNDAS DE DOACAO DA JUSTICA ONDE ASMESMAS FORAM APREENDIDAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001642, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/08/2003 | 4466.54 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01694,ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTAE FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/08/2003 | 60.00 | 00002600067426 | FERNANDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/08/2003 | 120.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAI-XA DE LUVAS OBST. DESCARTAVEIS 05 DEDOS, CONFNOTA FISCAL Nº 013212, ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/08/2003 | 75.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOPINO CX. SATELITE E TRAVA PINO CX. SATELITEDESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000727, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/08/2003 | 300.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA E MECANICA NO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001640,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/08/2003 | 95.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES NO TRATOR FORD, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001641, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 12/08/2003 | 300.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ESTOJOSDE DOMINO, ESTOJOS DE DAMA, TESOURAS ESCOLAR,PAPEL OFICIO E CORDAS P/ EXERCICIO, CONF. NO-TA FISCAL Nº 001096, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 12/08/2003 | 695.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENSE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 12/08/2003 | 4837.20 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE STENCIL, PINCEL ATOMICO, FITAS DUPLA FACES, PASTASC/ ELASTICOS, ISOPOR, TESOURA ESCOLAR E OU-TROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL Nº 000756, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 12/08/2003 | 3160.80 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LAPISDE COR C/12 E LAPIS HIDROCOR C/ 12, COLAS BRANCAS, COLAS DE ISOPOR, BORRACHAS, GIZ DE CE-RAS E OUTROS MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 12/08/2003 | 140.00 | 00005554874401 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TOS E MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 12/08/2003 | 307.50 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, PROVENIENTESDA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES JUL/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001643, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 13/08/2003 | 63.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 13/08/2003 | 4.40 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGENSCONF. COMPROVANTE DE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 13/08/2003 | 240.00 | 00003786212465 | MARIA ELIETE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELA AJUDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOESEMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 13/08/2003 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA GS, PLACA MYI-8830, CONDUZINDOMEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NO PERCURSODE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA E VICE-VERSA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001670, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 14/08/2003 | 5100.00 | 00913321000187 | CENTRAL DA CONSTRUCAO E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS HP, CARTUCHOS EPSON, PAPEL OFICIO, PAPELCONTINUO 1, 2 E 3 VIAS, CONF. NOTA FISCAL Nº000431, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 14/08/2003 | 228.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA - JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS MASTERPRINT E HP DESK JET, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA Nº 001845, ANEXA, DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 14/08/2003 | 120.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA, ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNDO ENCANTADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE MAIO E JUNHO/03, CONF. RECIBO DE PAGA-MENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 15/08/2003 | 80.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE DISCOS DE RODA DA CARROCA DO TRATORFORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 01055, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 15/08/2003 | 80.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PARAFU-SOS C/ PORCAS, DESTINADOS A CARROCA DO TRATORFORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000725, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 18/08/2003 | 30.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001647, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 18/08/2003 | 100.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS, LUBRIFICAOES E TROCA DE PNEUS, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001671,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/08/2003 | 85.00 | 00003244257402 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NORADIADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953,E CARAVAM AMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001652,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 18/08/2003 | 140.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOSCARRETEIS DO AGREG. TRASEIRO, TROCAS DE AMOR-TECEDORES E PASTILHAS NO VEICULO GOL, TROCADE ROLAMENTOS, TROCA DE AMORTECEDORES, REPARODO CILINDRO E TROCA DE BUCHAS DO TIRANTE, DOVEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001646, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/08/2003 | 3026.39 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL ECARAVAM AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 01695,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/08/2003 | 65.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/08/2003 | 39.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMTROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-6470, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001650, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 18/08/2003 | 110.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 18/08/2003 | 636.96 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP, SO-BRE ARRECADACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO AJULHO/03, CONF. DARF's, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/08/2003 | 35.00 | 00043456839472 | JOSE SOARES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/08/2003 | 636.96 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DO PASEP, SO-BRE ARRECADACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO AJULHO/03, CONF. DARF's, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/08/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 006432, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO PARA FEDE-RACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI-BA-FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. RE-CIBO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 19/08/2003 | 1.30 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELA DESPESA COM POSTAGEM,DESTINADA A BRASILIA-DF, CONF. COMPROVANTE DEPOSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/08/2003 | 862.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 14.400-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/08/2003 | 13200.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ESCOLARES E MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVER-SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000759/60, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/08/2003 | 900.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001189, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/08/2003 | 2170.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-6043, EM VIAGENSTRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 10 DE JULJO A 10 DE AGOSTO/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001648, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 19/08/2003 | 1302.12 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-6043, TRNSPORTAN-DO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMEN-TOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO-DO DE 11 A 19 DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001649, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/08/2003 | 240.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO PALEMIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/03,CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/08/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRA PARTIDA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/03, CONF. DEPOSITO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/08/2003 | 6985.00 | 99999999999999 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA GRATIFICA-CAO DO PAB, REF. AO MES DE JULHO/03, DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 19/08/2003 | 95.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTO A TITULO DEDOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMEN-TOS POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TES, CONF. DECLARACOES, EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/08/2003 | 150.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 30 VAS-SOUROES, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, NESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 004219, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 19/08/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODOS TRABALHORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/03, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/08/2003 | 88.96 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO CENTRAL,ALMOXARIFADO E APARELHO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS, ANEXAS, REF. AO MES DEJUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/08/2003 | 276.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BACIASSANITARIAS, DESTINADOS A PISCINA E MATADOUROPUBLICO, 380 MTS. DE FIOS 2X20, DESTINADOS AGAMBIARA PARA AS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. NOTA FISCAL Nº001874, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/08/2003 | 2100.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LUMINA-RIAS, FIOS E LAMPADAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 004220, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/08/2003 | 268.13 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03, CONF.FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TODAY,DE PLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DO DE-PARTAMENTO DA EPIDEMIOLOGIA, A ZONA RURAL, NESYE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001672, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/08/2003 | 114.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 294-1289, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FA-TURA, ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/08/2003 | 539.30 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA, DE GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/03, CONF. FATURAS, ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/08/2003 | 323.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/08/2003 | 150.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-5216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001655, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/08/2003 | 360.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE: RODAS, CAIXA DE MARCHA, CILINDROMESTRE, EMBREAGEM, FREIOS E OUTROS, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-5216, MNY-2473 E MNQ-4130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001673, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/08/2003 | 4448.54 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS IMOVEIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS, ANEXA, REF. AO MES DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A., NA CONTA 14.900-4, EM FA-VOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/08/2003 | 2285.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/08/2003 | 323.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE 32 SERVIDORES, DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 06 A 20/08/03, CONF. AVISO DEDEBITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/08/2003 | 1407.21 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA LIGACOES TELEFONICAS E-FETUADAS NOS FONES 294-1014 E 1082, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS, ANEXAS,REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/08/2003 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRA-TIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/03,CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PROFISSIONAISTECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AOS SETORES DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001658, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/08/2003 | 172.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 69 SERVIDORES, DESTA EDILIDADE,CONF. AVISO DE DEBITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/08/2003 | 1057.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/08/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001657, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/08/2003 | 981.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 2730,ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DOCENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/08/2003 | 1050.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO APELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 002804,ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/08/2003 | 1915.51 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE DIJUNTORES, FIOS, LUMINARIA E OUTROS MATERIAIS ELE-TRICOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 13403, ANEXA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PU-BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHA-RIA JUNTO AOS SETORES DE OBRA DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001659, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/08/2003 | 53.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 KITROLAMENTO RODA TRASEIRA E O1 CEBOLAO DO RADIADOR, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2944, ANE-XA, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/08/2003 | 30.00 | 00004151637494 | RISEUDA IZIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO PARA CUSTEARDESPESA COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/08/2003 | 300.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOPREDIO SITUADO A RUA DOM ADAUTO, S/N, ONDEFUNCIONA A ESCOLA SANTA HELENA, NESTA CIDADE,CONF. RECIBO, ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/08/2003 | 325.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/08/2003 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA SOBRE OPAGAMENTO DE 34 SERVIDORES, DESTA EDILIDADE,CONF. AVISO DE DEBITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/08/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/08/2003 | 27.30 | 00014415453449 | JOSE MAIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 182 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A ELABORACAO DE PROJETOS DO FNDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001660, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/08/2003 | 180.00 | 00003347301471 | MARIA APARECIDA H. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACAOE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELE ALIMENTACAO, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/08/2003 | 622.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CLOROGRANULADO, CLORIFICANTE E LIMPABORDAS, CONF.NOTA FISCAL Nº 000448, ANEXA, DESTINADOS ALIMPEZA DA PISCINA DO PARQUE DA NASCENCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 25/08/2003 | 600.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE G.L.P. EM BUJOES DE 13KG, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 01696, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 25/08/2003 | 1700.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZAS E GENEROS ALIMENTICIOS DIVER-SOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000023/25, ANE-XAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/08/2003 | 60.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CARA-VAM AMBULANCIA DE PLACA MNH-6470, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001664, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/08/2003 | 400.00 | 00025055224487 | PEDRO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MOTO MARCA HONDA TITAN/CG 125,PLACA KLW-8909, EM 08 DIARIAS QUANDO A SERVI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,QUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RAIVA,NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001665, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/08/2003 | 752.89 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 13448, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/08/2003 | 1000.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA AMPLIACAO DA BUEIRA LOCALIZADA NA RUAVITORINO MIGUEL DE OLIVEIRA, PROXIMO AO BAIR-RO EPITACIO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001666, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/08/2003 | 40.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001661,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/08/2003 | 85.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E CONFECCAO DOS GUACHOS DE PUXAR LI-XAR LIXO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONF. NOTA FSICAL DE SERVICOS Nº 001662, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/08/2003 | 26.00 | 00063949830472 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIDOS PRESTADOS EMCONSERTO DE CARROS DE MAO, QUE COLETA LIXONAS RUAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001663, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATRA DEASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACAI E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/08/2003 | 238.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/08/2003 | 75.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/08/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO A SOCIEDA-DE CIVIL BEM-ESTAR FAMILAIR NO BRASIL-BEMFAM,REF. AO MES DE JULHO/03, CONF. CONVENIO Nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/08/2003 | 150.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO IPOCA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/08/2003 | 250.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N, BAIRRONOVO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DEATENDIMENTO DO P.S.F., DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/08/2003 | 75.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONARASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/08/2003 | 15.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 FIL-TRO DE COMBUSTIVEL, CONF. NOTA FISCAL DE VEN-DA Nº 2945, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/08/2003 | 150.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PADRE JOAO MADRUGA, S/N, NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/08/2003 | 350.00 | 00050845284487 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTOS DE SAUDE E ALIMENTACAO, POR SEREM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 27, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/08/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL MARIA JOSE MORENO, DURANTE O MES DEMAIO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/08/2003 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, ZONA RURAL, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE OMES DE ABRIL/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/08/2003 | 288.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 72 FOTOGRAFIAS 15X21, PROVENIENTEDAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001669, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/08/2003 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA, 19, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PORTAL DA ALVO-RADA, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/08/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DEADM. E FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/08/2003 | 260.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM283 AUTENTICACOES EM COPIAS FOTOSTAICAS, PARAATENDER AOS SERVICOS BUROCRATICOS, DESSA EDI-LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001668, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/08/2003 | 1908.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTES, CONF. NOTA FISCAL Nº 002983, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. EFINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/08/2003 | 477.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA DE SERVICOS,CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 27/08/2003 | 382.89 | 99999999999999 | SAYONARA ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE DIFERENCASALARIAL, EXERCENDO A FUNCAO DE PROFESSORA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% -CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 27/08/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SOARES LINS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE VENCIMEN-TOS SALARIAIS, QUANDO NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEF 40% ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/08/2003 | 314.75 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ELETRO-DUTO, CABO 60, BOTAS 7 LEGUAS, LUVAS, CURVAS90 E SERRA MANUAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 004227, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 27/08/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DETRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS, NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BUEIRAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001674, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 27/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DEUMA CARRADA DE AREIA PARA REFORMA DE BUEIRANA RUA VITORINO MIGUEL DE OLIVEIRA LIGANDO AOBAIRRO EPITACIO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001667, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/08/2003 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007019ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/08/2003 | 910.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR, CONF. NOTA FISCAL Nº 006987,DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/08/2003 | 510.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA KHB-0651, EM 17 VIAGENS CO-LETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/03CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001676, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/08/2003 | 1336.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA Nº 0134, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/08/2003 | 302.00 | 00045085102487 | JOSE DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACAOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, POR SEREM PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/08/2003 | 220.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ESCORT DE PLACA LHA-4979, EM 03 VIA-GENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA, TRANSPORTANDOPACINETES P/ HOSPITAIS NAS MESMAS, COMO TAM-BEM 02 VIAGENS AOS SITIOS MACACOS E PIRPIRI,NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.SF. P/ ATENDER AS REFERIDAS COMUNIDADES, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/08/2003 | 270.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02PNEUS 175/70R, DESTINADO AO VEICULO CARAVAMAMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 006986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/08/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MOS-0854, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/08/2003 | 246.30 | 09398835000116 | FARMACIA SOARES-JOAO SOARES DO REGO NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000148,ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICI-PAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/08/2003 | 2009.48 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01700, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAMAMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA PREPARACAO DE MERENDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: LAGOA DE FORA, JUN-CO, CARNAUBAS, MACACOS E IPIOCA DE CIMA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001677, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/08/2003 | 465.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CHUTEI-RAS, MEIAS, CAMISAS, BERMUDAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001222,ANEXA, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/08/2003 | 7500.30 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000803, A-NEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/08/2003 | 6405.72 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BES-TA E FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL Nº 01699 E 53 CARGAS DE G.LP. EM BUJOES DE 13KG, CONF. NOTA FISCAL Nº 01698, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/08/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOS-7233, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000063, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/08/2003 | 178.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/08/2003 | 133.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/08/2003 | 800.00 | 00067675719468 | FABIO BATISTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E LIMPEZA DE 04 MICRO COMPUTADORESDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0001675, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/08/2003 | 8.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/08/2003 | 20.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/08/2003 | 178.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/08/2003 | 3212.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/08/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 283.141-4, EMFAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/08/2003 | 9589.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, DECOR-RENTE DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEMJUDICIAL , CONF. MANDATO Nº 213/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA SOBRE O PAGAMEN-TO DE 18 SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, NESTADATA, NA CONTA Nº 14.400-2, CONF. AVISO DE DEBITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/08/2003 | 621.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS,CONF. NOTA FISCAL Nº 025413, ANEXA, DESTINA-DOS A PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIAJOSE MORENO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/08/2003 | 89.30 | 09398835000116 | FARMACIA SOARES-JOAO SOARES DO REGO NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDANº 000149, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2003 | 209.10 | 99999999999999 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº01864-3,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/08/2003 | 37392.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2003 | 4210.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/08/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | DAGABERTO DA S. SANTOS E OUTROS-DENGUE | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDESAEGIPTY,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2003 | 9114.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA F. DA SILVA E OUTROS-PACS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/08/2003 | 11197.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2003 | 100.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº01810-4,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2003 | 17425.00 | 99999999999999 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS BOLSISTASDO PETI,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2003 | 18930.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/08/2003 | 9950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2003 | 1258.01 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIO DA PREFEITA EMEXERCICIO,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DA PREFEITA EMEXERCICIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/08/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/08/2003 | 1595.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR.EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2003 | 31720.58 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/08/2003 | 50603.22 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2003 | 6285.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2003 | 380.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/08/2003 | 43294.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/08/2003 | 22859.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/08/2003 | 500.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 BATERIASDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY 2473 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2003 | 621.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA JOSE MORENO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/08/2003 | 244.40 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA TS,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI 2473 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2003 | 397.95 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 2.653 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº01814-7 DE 08/08/2003,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2003 | 25.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DEDISQUETES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/08/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/08/2003 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/08/2003 | 960.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE ,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/09/2003 | 72.00 | 12910261000128 | VIDROBOX-COM VAREJ VIDROS-SEVERINO PEDRO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VIDROSCANEL FUMER C/ VARIAS MEDIDAS C/ MASSA, CONF.NOTA FISCALD E VENDA Nº 01319, ANEXA, DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/09/2003 | 237.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO EPLO FORNECIMENTO DE TROFEUSDESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR,EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001213, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/09/2003 | 588.96 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSDE PVC ESGOTO 150, CONF. NOTA FISCAL Nº 004232, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/09/2003 | 445.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LAMPA-DAS INCANDESCENTE E SOQUETES, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 004233, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/09/2003 | 1661.34 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSDE PVC's 100, 150, 200MM, CONF. NOTA FISCALNº 004238, ANEXA, DESTIANDOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/09/2003 | 120.00 | 00062872958720 | PEDRO DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MMT-1509, NO TRANSPORTE DE04 CARRADAS DE LIXO, RETIRADO DAS RUAS DESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001679, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/09/2003 | 381.10 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLO,ESMALTE CORALAR BRANCO E CREME, MASSA CORRIDAE OUTROS MATERIAS PARA PINTURAS, DESTINADOSA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Nº 025378/79, A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/09/2003 | 323.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BASE CORALMUR, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAINFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 025482, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/09/2003 | 2990.00 | 04426880000113 | COMPUTELL -F & C COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS XEROX, TONNER E CARTUCHOS EPSON E BJC,CONF. NOTA FISCAL Nº 000021, ANEXA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/09/2003 | 150.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,ALIMENTACAO, MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE03 CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS AO ATERRO DEAREIAS AO REDOR DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADOPOR TRAS DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001678, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/09/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA HOM-4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES: GENI-PAPO, CIPOAL, V. DAS COBRAS, L. MIRIM, TIMBOE CURRAL GRANDE, PARA ESTABELECIMENTOS DE EN-SINO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001682, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 58.062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/09/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 6.650-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 5.626-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/09/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000857, A-NEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 03/09/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SANTISSIMO E COR-DEIRO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001680, ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/09/2003 | 2635.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000858, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCA-CAOD E JOVENS E ADULTOS-EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/09/2003 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CILIN-DRO E CALCO MOLA DIANTEIRA, DESTINADOS AO VEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 005082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/09/2003 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA GS, PLACA MYI-8830, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NO PERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001721, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/09/2003 | 50.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GOLPLACA MNZ-6953, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001684, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 03/09/2003 | 850.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000026/27, ANEXAS,DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/09/2003 | 2880.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE REMUNERA-CAO DOS MONITORES E COORDENADORES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INTAIL-PETI, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF.RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 03/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JUNHO/03,CONF. RECIBOS DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 03/09/2003 | 190.30 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOM-BA, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 17543, ANEXA,DESTINADOS AO CHARAFIZ NA PRACA GERALDO MEN-DES DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/09/2003 | 226.96 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO MASCENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE VENCIMENTODE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA FUNCAODE GARI, REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. RECIBODE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 04/09/2003 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM UM MOTOR B9A DIESEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER ACOMUNIDADE DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001681, ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/09/2003 | 200.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/09/2003 | 1654.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOSR CARNES BOVINA MOIDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 096048, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS A-LUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 04/09/2003 | 2170.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ALU-NOS DAS LOCALIDADES: B. DOS SANTOS, JUNCO, L.MIRIM, L. DO SACO, C. DO NOGUEIRA, PIRPIRI, L. DE FORA, MACACOS E CARNAUBAS, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGO/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001683, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/09/2003 | 96.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PARAFU-SOS DA COROA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 022727ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 05/09/2003 | 624.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CANON BC, HP15A, HP23D,CONF. NOTA FISCALD E SERVICOS Nº 013643, ANE-XA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 05/09/2003 | 62.99 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SELADORACRILICO, VEDACIT E TINTAS CORALAR BRANCO GE-LO, CONF. NOTA FISCAL Nº 025686, ANEXA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 05/09/2003 | 2008.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGOS, FRANGOS E PEIXE DOURADOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 096181, ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 05/09/2003 | 4098.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOSPEIXES E CARNES BOVINA, CONF. NOTA FISCAL Nº 096182, ANEXA, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDI-DAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 05/09/2003 | 1624.00 | 04261828000154 | PISOM INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARTU-CHOS HP E EPSON, CONF. NOTA FISCAL Nº 000033,ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 05/09/2003 | 292.65 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUCOES-F.F. MONTEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE AZULE-JOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 004244, ANEXA, DES-TINADOS A RESTAURACAO DA PRACA GERALDO MENDESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 05/09/2003 | 450.00 | 09139171000170 | ACRILUZ-IND. E COM. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 02 PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXORELEVO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003671, ANEXA, DESTINADOS A PRACA GERALDO MENDESDE PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 08/09/2003 | 250.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA (PEDREIRO), QUANDO NA RESTAURA-CAO DA PRACA GERLADO MENDES DE PONTES, NESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 08/09/2003 | 100.00 | 00004989274407 | JOSE MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCORTE DE GALHOS DE ARVORES LOCALIZADOS NA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA ITAPOROROCA A PISCINA,COMO TAMBEM LIMPEZA DE 05 PES DE DENDES NOPARQUE DA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001697, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 08/09/2003 | 105.00 | 00085420247453 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTER RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO F4000 DE PLACA KFJ-5928, EM 01 VIA-GEM A JOAO PESSOA INDO APANHAR MATERIAIS PARAA RESTAURACAO DA PRACA GERALDO MENDES DE PON-TES, NESTA CIDADE E 01 VIAGEM AO SITIO PIRPIRI, TRANSPORTANDO TIJOLOS ORIUNDO DE DOACAO APESSOA CARENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001714, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 08/09/2003 | 238.00 | 00071467564400 | JOAO SEBASTIAO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM12 (DOZE) DIARIASCOMO PEDREIRO NA REFORMA DAPRACA GERALDO MENDES DE PONTES, LOCALIZADA ARUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001718, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 08/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO NO TRANSPORTE DE 05 (CIN-CO) CARRADAS DE AREIA DESTINADOS AO ATERRO AOREDOR DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRODO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001699, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 08/09/2003 | 60.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PORTA DO VEICULO CARAVAM AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001696, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 08/09/2003 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 08/09/2003 | 60.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESATDOS NOCONSERTO DA PORTA DA SEDE DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001694, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 08/09/2003 | 210.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCARRO DE SOM VERANEIO, PLACA MNR-1038, EM 07(SETE) HORAS QUANDO NA DIVULGACAO E COBERTURADAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DAPATRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001719, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 08/09/2003 | 120.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL POR OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMA-NA DA PATRIA EM NOSSA CIDADE NO DIA 06 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nº 001720, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 08/09/2003 | 52.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMTROCA E CONSERTO DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001695, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 08/09/2003 | 120.00 | 00005259028481 | SEVERINO DO RAMO SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS NO TRATOR COMCARROCAO NO TRANSPORTE CD 01 CARRADA DE ESTRUMO DESTINADO A HORTA LOCALIZADA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FERNANDES, NESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001698, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 08/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 08/09/2003 | 855.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS EPAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA RECOMECO, EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 001192ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/09/2003 | 84.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 840 COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 000027, ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO CONTABIL, DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 09/09/2003 | 5660.40 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000097, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/09/2003 | 358.60 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GAS NA-TURAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 004178, ANEXA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 09/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/09/2003 | 306.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº0135, ANEXA, DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADOE SANITARIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/09/2003 | 280.00 | 00062872958720 | PEDRO DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MMT-1509, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA ATERRAMENTONOS BAIRROS ESBURACADOS, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001736, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/09/2003 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, CUBA, RETENTOR, LP. RETENTOR, TAMPA PU-RIF. AR, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 012.455,ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/09/2003 | 2000.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, RECEITUARIOS MEDICOS E OUTROS MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL FATURA DESERVICOS Nº 000650, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/09/2003 | 135.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACOLOCACAO DE GESSO (FORRO DE TETO) NO PREDIOLOCALIZADO A RUA CASTELO BRANCO, 01, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DOP.S.F., NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001690, ANEXA. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/09/2003 | 120.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CI-LINDRO, DESTINADO AO VEICULO CARAVAM AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0088, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/09/2003 | 633.25 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL Nº000028, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/09/2003 | 220.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TOS E MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOSPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/09/2003 | 2100.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PAES,CONF. NOTA FISCAL Nº 001196, ANEXA, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001688, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/09/2003 | 550.00 | 00011216344434 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001737, DURANTE O MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/09/2003 | 3500.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTE RELATIVO PELA CONFECCAO DE BLOCOS DEEXTRATOS DE CHEQUES, TALOES DE FEIRA, BLOCOSDE RECIBOS E TALOES PARA PISCINA, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 0041, ANEXA, DESTINADOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/09/2003 | 12954.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO PARC/INSS, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/09/2003 | 3536.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO FGTS, DESTA EDILDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/09/2003 | 501.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/09/2003 | 94.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DETROCA DE SUPORTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACADE MNY-2473, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001379, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/09/2003 | 800.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEFILMAGEM NA COBERTURA DO DESFILE CIVICO ESTU-DANTIL, INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE E PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0335, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/09/2003 | 2386.75 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSCONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000030/31, ANEXAS,DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/09/2003 | 200.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NASONORIZACAO DO PALCO CENTRAL, QUANDO DO DESFILE CIVICO, EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001689, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/09/2003 | 280.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DIANTEIRO DO VEICULO TOPPIC, CONF. NO-TA FISCAL Nº 0088, ANEXA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/09/2003 | 4800.00 | 04340085000108 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 06PNEUS FIRESTONE, CONF. NOTA FISCAL Nº 02593,ANEXA, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/09/2003 | 184.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 46 RE-FEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASCOMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000002,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/09/2003 | 122.50 | 12674768000391 | AGROSENA - COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SEMEN-TES DE COUVE, ALFACE, CENOURA, ESPINAFRE, TO-MATE E OUTRAS VERDURAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000840, ANEXA, DESTINADOS A IMPLANTACAO DEHORTA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FERNANDES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/09/2003 | 501.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, DESTA EDILDIADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 11/09/2003 | 35.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 11/09/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SANTISSIMO E COR-DEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ESTABELECIMENTOSDE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001692, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 11/09/2003 | 578.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JUN E JUL/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001693, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 11/09/2003 | 5616.30 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01702, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 11/09/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO PIPA TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES NOS SITIOS: LAGOA DE FO-RA, JUNCO, CARNAUBAS, MACACOS E IPIOCA DE CI-MA, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 11/09/2003 | 3.00 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO PELAS DESPESAS COM POSTAGENSDESTINADOS A BRASILIA-DF, CONF. RECIBO DE POSTAGEM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 11/09/2003 | 283.50 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 1.890 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001686, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/09/2003 | 63.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAOD E 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/09/2003 | 35.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 11/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, DA CONTA Nº 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 11/09/2003 | 4328.66 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01703, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/09/2003 | 4430.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 002828/29, ANEXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 11/09/2003 | 63.00 | 00003339853460 | ANTONIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 11/09/2003 | 3167.99 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01705, ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 11/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMUM TRATOR COM GRADE ARADORA, EM 26,6 HORAS NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001691, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 11/09/2003 | 1023.35 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01704, ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA E-MATER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/09/2003 | 1005.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM GRADE ARADORA EM 33,5 HORAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001735, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 12/09/2003 | 95.00 | 00008382168701 | ROSILENE LISBOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE UMAPARELHO ORTOPEDICO, ONDE A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 12/09/2003 | 500.00 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA NA CONSTRUCAO DEUMA CASA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 12/09/2003 | 140.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE DISCO DE RODA TRAZEIRA DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA MNY-2473, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 01064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/09/2003 | 1057.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CIL. RODA TRASEIRA, RETENTOR, CRUZETAS, ARANHA E OU-TRAS PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MNH-5216 E MNY-2473, PERTENCETES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCL Nº 001764, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 12/09/2003 | 1174.05 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 7.827 COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OPROJETO CULTUTASL DA SEMANA DA PATRIA PARA OSALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO, REALIZADO NOSDIAS 04 E 04 DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001687, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 13/09/2003 | 43.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS-FERRAGENS E MAT. CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LUMINA-RIA, LAMPADAS, REATOR E BASE P/ STAR, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA Nº 080520, ANEXA, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 15/09/2003 | 35.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIF. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAR-GA DE OXIGENIO PPO, CONF. NOTA FISCAL Nº 006452, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 15/09/2003 | 3650.00 | 00025092162449 | RIVALDO DA SILVA LUIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PROJETO TECNICO/FINANCEIRO, VI-SANDO VIABILIZAR RECURSOS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/ MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVESDE CONVENIO ESPECIFICO, DESTINADO AO BAIRROTAMBOR, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001715, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO UMACARRADA DE AREIA, DESTINADO AO ATERRO AO RE-DOR DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO BAIRRO DOCRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001704, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 15/09/2003 | 30.00 | 00033893853472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 15/09/2003 | 264.00 | 00032472218400 | ANTONIO CLAUDINO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTODE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 15/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOPLANTIO DE ARVORES PARA ARBORIZACAO, NA PRACALOCALIZADO A RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO, NES-TA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001703, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 15/09/2003 | 90.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELSO SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS ONIBUS, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001722,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 15/09/2003 | 60.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO 01 ROLAMENTO TRAZ. DESTINADO AO VEICULO BESTA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 005028, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 15/09/2003 | 63.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 15/09/2003 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE SET/03,CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 16/09/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITA-CAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SET/03, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 16/09/2003 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRA-TIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABR/03, CONFRECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 16/09/2003 | 409.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITO-RIO DO CONTADOR E ADVOGADOS, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 16/09/2003 | 300.00 | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA DOM ADAUTO, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA SANTA HELENA, CONF. RECIBO DEPAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 16/09/2003 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, ZONA RURAL, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, DURANTE O MESDE JUNHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 16/09/2003 | 25.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 RE-TENTOR DA RODA TRAS. DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-5216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL FA-TURA Nº 022774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 16/09/2003 | 2010.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO CHEVROLET DE PLACA DZ-2709, EM 50VIAGENS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DASRUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DEMARCO A 27 DE MAIO/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001702, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 16/09/2003 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM UM MOTOR B9A DIESEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER ACOMUNIDADE DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001700, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 16/09/2003 | 600.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES E REFRIGERANTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 447332, ANEXA, DESTINADOS AOPREFEITO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 16/09/2003 | 60.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFDOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 16/09/2003 | 118.00 | 00004307346467 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE, CONF. DOCUMENTO EXPEDIDOS PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 16/09/2003 | 450.00 | 00025117122453 | MARIA CELINADA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES EMITIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 16/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PAULO RODRIGUES, 27, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DEMAIO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 16/09/2003 | 150.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PADRE JOAO MADRUGA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 16/09/2003 | 750.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N, BAIRRO NOVO,ONDE FUNCIONA POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F.,DURANTE OS MESES DE JUN A AGO/03, CONF. RECI-BOS DE PAGAMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 16/09/2003 | 150.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO IPIOCA DE BAIXO, ZONA RURAL, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F., NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABR/03, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 17/09/2003 | 744.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0085ANEXA, DESTINADOS A FERRETROS DE PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 17/09/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO S/N, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. RECIBODE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 17/09/2003 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA, 19, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PORTAL DA ALVORADA, DURANTE OMES DE ABRIL/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/09/2003 | 385.00 | 00086728210768 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-7010, EM VIAGENS AJOAO PESSOA, MAMANGUAPE E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS MESMAS, E VIAGENS A PIRPIRI, CIPOAL, IPIOCA E MARMARAU, TRANSPORTANDO EQUIPES DO P.S.F. P/ ATENDIMENTO MEDICOA AS COMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001706, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/09/2003 | 400.00 | 00095241906487 | JOSE FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNB-8948, EM VIA-GENS AOS SITIOS: LEITE MIRIM, CIPOAL, PIRPIRIB. DOS SANTOS, JATOBA, MARMARAU, IPIOCA, MA-RES E CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO PSF P/ ATENDIMENTO MEDICO NASCOMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 18/09/2003 | 1040.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO TOWNNER DE PLACA MNU-1957, EM VIAGENSA BARROCA DOS SANTOS, CIPOAL, PIRPIRI, LEITEMIRIM, IPIOCA, COATIGEREBA E PALMEIRAS, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO MEDICO AS COMUNIDADES CITADAS, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001708, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 18/09/2003 | 200.00 | 00016022181453 | JOSE EMIDIO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMR-5744, EM VIAGE-NS A RIO TINTO, GUARABIRA, MAMANGUAPE, CONDU-ZINDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS REFERIDAS EVIAGENS A IPIOCA, L. MIRIM E PIRPIRI, CONDUZINDO EQUIPES DO PSF P/ ATENDIMENTO MEDICONAS COMUNIDADES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/09/2003 | 185.00 | 00057389420430 | FRANCISCO FRANCA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MMN-7574, EM VIAGENS A JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, RIO TINTO, TRA-NSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS REFERI-DAS, COMO TAMBEM VIAGENS AO SITIO PALMEIRA,CONDUZINDO EQUIPES DO PSF, P/ ATENDIMENTO ME-DICO A COMUNIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001713, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 18/09/2003 | 190.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO IPANEMA DE PLACA MMZ-3704, EM VIAGENSA MAMANGUAPE, RIO TINTO, GUARABIRA E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACINETES P/ HOSPITAIS DASREFERIDAS CIDADES, E VIAGEM AO SITIO CIPOALP/ ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001710, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 18/09/2003 | 220.00 | 00002115805461 | MARIA DE FATIMA A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-3097, EM VIAGEM A GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITALDA MESMA, E 04 DIARIAS CONDUZINDO FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE P/ ZONA RURAL QUANDO NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001711, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 18/09/2003 | 50.00 | 00013313266487 | MARCOS COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MNX-7164, EM 01 VIAGEM AJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAL DA REFERIDA CIDADE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001733, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/09/2003 | 310.00 | 00085420247453 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO F400 DE PLACA KFJ-5928, EM 04 VIA-GENS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO DAS RUASDESTA CIDADE NOS DIAS 05 E 06/09/03 E 01 VIA-GEM A GARABIRA E ARACAGI IDA E VOLTA, TRASN-PORTANDO INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS PA-RA APRESENTACAO NO DESFILE EM COMEMORACAO ASEMANA DA PATRIA, CONF. N. F. SERVICOS, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 19/09/2003 | 32133.29 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA A RUA FREIDAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE, BEM COMO 01QUIOSQUE COM 02 LANCHONETES, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 000926, ANEXA. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT.DE ESGOTAMENTO SANITA RIO E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/09/2003 | 700.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DE BUEIRA LOCALIZADA A RUA VITORINOMIGUEL DE OLIVEIRA E BAIRRO EPITACIO MADRUGA,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001734, ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/09/2003 | 28.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 CHI-BANCAS TRAMONTINA, ANEXA, CONF. NOTA FISCALDE VENDA Nº 0276, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/09/2003 | 138.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 19/09/2003 | 80.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOALINHAMENTO, DEZIMPENO E BALANCEAMENTO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002368, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/09/2003 | 420.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 03PNEUS, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 007026, A-NEXA, DESTINADOS AO VEICULO CARAVAM AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/09/2003 | 2000.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 000033/35, ANEXAS,DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 19/09/2003 | 30.00 | 09402314000195 | EXPEDITO AUTO PECAS-EXPEDITO R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGODE PASTILHAS PD25, CONF. NOTA FISCAL Nº 0233,ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CARAVAM AMBULAN-CIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 19/09/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DEFINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 19/09/2003 | 2917.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/09/2003 | 412.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 19/09/2003 | 105.58 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE JANELA,PORTA SEMI-OCA, FECHADURA E DOBRADICAS, CONF.NOTA FISCAL Nº 004285, ANEXA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 19/09/2003 | 412.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/09/2003 | 221.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 10 VAR-RAS DE FERROS 3/8, CONF. NOTA FISCAL Nº 004283, ANEXA, DESTINADOS A REFORMA DA BUEIRA LOCALIZADA A RUA VITORINO MIGUEL DE OLIVEIRA E BAIRRO EPITACIO MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/09/2003 | 470.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCORTE DE ARVORES (CASTANHEIRA) COM UMA MOTOSERRA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA ARUA FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001731, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 22/09/2003 | 150.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOSS ERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VASAMENTOS NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001723, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/09/2003 | 83.00 | 00071467564400 | JOAO SEBASTIAO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA (PEDREIRO), QUANDO NA RESTAURACAODA PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/09/2003 | 87.41 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO CENTRAL,ALMOXARIFADO E APARELHO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03, CONF. FATURAS,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 22/09/2003 | 70.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NASUSPENSAO DOS VEICULOS CARAVAM AMBULANCIA DEPLACA MNH-6470 E GOL, PLACA MNZ-6953, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001725, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/09/2003 | 80.00 | 00048245135453 | ALCIDES DA SILVA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNX-5578, CONDUZINDO MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF AO SITIO CIPOAL PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA COMUNIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001730, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/09/2003 | 274.91 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/09/2003 | 120.00 | 00001961137410 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TOS E MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/09/2003 | 40.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOBALAO DE AR DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001724, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/09/2003 | 60.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS MOLAS, BORRACHAS E CAIXA DE MAR-CHA DO VEICULO BESTA, PLACA MOM-6565, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001726,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 22/09/2003 | 573.27 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. EX-TRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/09/2003 | 524.92 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA ELETRIF. DA PARAIBA-SAELPA | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA DESE DESTA EDILIDADE E DE OUTROS IMOVEIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABR/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 23/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DESET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001805, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 23/09/2003 | 532.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATACONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/09/2003 | 100.00 | 00064684768449 | PEDRO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NASONORIZACAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PA-TRIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001727, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 23/09/2003 | 53.00 | 00043456910444 | JOAO CANDIDO DE AZEVEDO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E CONSTRUCAO DE UMA CATACUMBA, POR SE-REM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, NESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 23/09/2003 | 360.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MMN-1570, EM VIAGENS AGUARABIRA, JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES P/ HOSPITAIS DAS MESMAS, E VIAGENA AOS SITIOS: PALMEIRAS E PIRPIRI, NESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, P/ ATENDIMENTO AS COMUNIDADES REFERIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001732, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 23/09/2003 | 1110.00 | 00075946688472 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO A TITULO DEDOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MA-TERIAIS PARA CONSTRUCAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS EMITI-DOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 23/09/2003 | 800.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CLORO,GENFLOC E HIDROFLOC, CONF. NOTA FISCAL Nº 000600, ANEXA, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINADA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 23/09/2003 | 210.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM MOTO DE PLACA MOI-6880, EM 42 VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA AS EQUI-PES DO PSF, NO SITIO IPIOCA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGO E SET/03, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 23/09/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA GRATIFICA-CAO DO SUS, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 23/09/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | IMPORTE RELATIVO PELO REPASSE AO SINDICATODE TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGO/03, CONF. RECIBO DE DEPOSITO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 23/09/2003 | 210.00 | 00043474799487 | DORGIVAL DE BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO-MO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA TITAN CG/125,TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE, QUANDO NO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA RURAL, DU-RANTE O MES DE AGO/03, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001728, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 23/09/2003 | 7065.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DA GRATIFICA-CAO DOS SUS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO DE PAGA-MENTO, ANEXO, REF. AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 23/09/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELOBANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PAB, DECORRENTEDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 23/09/2003 | 2750.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONF. NOTAFISCAL Nº 002851, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 23/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR COM CARROCAO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 03 CARRADAS DE TRONCOS DE ARVORES(CASTANHEIRAS) DA RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO,POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DA PRACA, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001729, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 23/09/2003 | 1104.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 60 SA-COS DE CIMENTO DE 60KG, CONF. NOTA FISCAL Nº004293, ANEXA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEOBRAS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 23/09/2003 | 298.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LAMPA-DAS, CONF. NOTA FISCAL FATURA Nº 13907, EMANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, NESTAMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 23/09/2003 | 100.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA (PEDREIRO), QUANDO NA RESTAURACAODA PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 24/09/2003 | 220.00 | 00001914583418 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMENTOS A TITULOSDE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN-TACAO E MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 24/09/2003 | 325.00 | 03109775000198 | REGINA CELLY RODRIGUES COSTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINDOS AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL Nº 0136, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 24/09/2003 | 1200.00 | 09088535000130 | CEMAL CERAMICA MAMANGUAPE LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 10 MI-LHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, CONF. NOTAFISCAL Nº 001323, ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA A RUA PA-DRE JOAO MADRUGA, NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 25/09/2003 | 427.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO PELA TARIFA BANCARIA CONF.EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 25/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHA-RIA CIVIL, JUNTO A SETORES, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001741, ANE-XA, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PROFISSIONAISTECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A SETORES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001740, ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 25/09/2003 | 260.00 | 00001362327441 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAARRANCAGEM DE 03 TRONCOS DE ARVORES (CASTANHOLAS) PARA A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADO ARUA FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 25/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELOSEDAN SUPER 04 PORTAS, QUANDO A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS Nº 001738, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 26/09/2003 | 778.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELAS LIGACOES TELEFONICASEFETUADAS NO FONE 294-1289, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULE AGO/03, CONF. FATURAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 26/09/2003 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS TRASEIROS E DIANTEIROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-2473, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL Nº 022840, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/09/2003 | 35.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/09/2003 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS EMLAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001742, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/09/2003 | 138.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIO-NAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DA FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/09/2003 | 377.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS PAGAMNTOS A TITULOS DEDOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO, TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, PORSEREM PESSOAS RECONHECIDAMNETE CARENTES, CONFDECLARACOES EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/09/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS COMO TECNICOAGRICOLA NO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PRO-DUTORES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/09/2003 | 60.00 | 00071467564400 | JOAO SEBASTIAO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA (PEDREIRO), QUANDO NA RESTAURACAODA PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOTRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE04 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUCAODA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA A RUA PADRE JOAO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 001743, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/09/2003 | 22.00 | 00063949830472 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MAOS DA LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM VIAGENS TRANS-PORTANDO TRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO.DE ESTRADAS E RODAGENS, NA CONSERVACAO DE ES-TRADAS VICINAIS, CONSTRUCAO DE BUEIRAS NO SI-TIO LAGOS DE FORA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS Nº 001749, REF. AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO NA REFORMA DA PRACA GERALDO MENDES DEPONTES, LOCALIZADA A RUA JOSE RODRIGUES DECARVALHO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº 001739, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/09/2003 | 210.00 | 10845543000163 | GERALDO BATISTA DA SILVA-CASA GELI | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TUBOSDE EGOTOS E CAL HIDRACOR, CONF. NOTA FISCAL Nº 0239, ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/09/2003 | 230.07 | 00000000000000 | VALDEMIR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/09/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMIS-SIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/09/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/09/2003 | 18930.39 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2003 | 8440.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA/ESTATUTA-RIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/09/2003 | 450.00 | 09139171000170 | ACRILUZ-IND. E COM. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 2 PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO,DESTINADAS A PRAÇA GERALDO MENDES DE PONTES,NESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/09/2003 | 2605.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.TUR.EAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/09/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TURISMO EAGRICULTURA/ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/09/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO EAGRICULTURA/ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2003 | 300.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAPOROROCA NA EDICAO DO MES DEAGO/03 NO JORNAL VALE NOTICIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000534, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/09/2003 | 3565.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/09/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUTARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2003 | 80.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOS PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS EMEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES, NESTE MUNICIPIO, CONF. DECLA-RACOES DE DOACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/09/2003 | 1320.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARGASDE GLP EM BUJOES DE 13KG, CONF. NOTA FISCALNº 01710, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/09/2003 | 725.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNEWCIMENTO DE COPOSDESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, REFRIGERANTES, PI-RULITOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCALNº 0157, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/09/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DO VEICULO KOM-BI UTILITARIO DE PLACA MOS-0854, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000066, ANEXA, REFAO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/09/2003 | 3900.03 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01709, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAMAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/09/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM,PARADISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS COM A POPULAÇÃODESTE MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/09/2003 | 37392.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE MAIA OLIVEIRA E OUTROS-PSF | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/09/2003 | 2269.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEAA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/09/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE / COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/09/2003 | 4010.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/09/2003 | 11167.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/09/2003 | 9114.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAC'S REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, NESTADATA, CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA CONF. EXTRATO DA CONTA Nº 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2003 | 130.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2003 | 919.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2003 | 7.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA, CONF. EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO A FEDERACAODAS ASSOC.DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/09/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/09/2003 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/09/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/09/2003 | 750.00 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE Nº02095-8 DE 11/09/2003,EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/09/2003 | 175.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTO TAXI NA REALIZACAO DE 15 VIAGEM TRANSPORTANDO OFICIAIS DA JUSTICA QUANDO O MESMO FAZIA DILIGENCIA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/09/2003 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº02180 DE 23/09/2003,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/09/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 14.400-2FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/09/2003 | 6375.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/09/2003 | 7660.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS/ ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2003 | 130.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM, EM FAVORDO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2003 | 2000.45 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COROA,ROLAMENTOS, PORCA, RETENTOR, CRUZETAS E OU-TRAS PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-5216, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALNº 022847, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/09/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | IMPORTE RELATIVO PELA LOCACAO DE UM VEICULOFIAT UNO (04 PORTAS) DE PLACA MOR-7233, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE SET/03, CNF. NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000065, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/09/2003 | 2618.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 01708, ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIATUNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/09/2003 | 20.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CACHIM-BOS CAULIM, CONF. NOTA FISCAL Nº 003429, ANE-XA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECI-MENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 001744, ANEXA. DURANTEO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/09/2003 | 2170.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMEN-TOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS Nº 001746, ANEXA, DURANTE OMES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/09/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO R OSEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONA ESCOLA ISOLADA, REF. AO MES DE JUNHO/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº02161 DE 19/09/2003,EN VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/09/2003 | 52172.82 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALFUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/09/2003 | 31898.87 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUMDEF-60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/09/2003 | 96.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOSDA COROA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/09/2003 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOTRASEIROS E DIANTEIROS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNY 2473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL N.F. 022840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/09/2003 | 25.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RETEN-TOR DA RODA TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 5216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.022774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/09/2003 | 6285.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/09/2003 | 380.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA/40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/09/2003 | 280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO/MDE | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /MDE/CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/09/2003 | 890.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA / 40%CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/09/2003 | 22699.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/40% -ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/09/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/EJA/ CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/09/2003 | 43294.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE -ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022784 | 01/10/2003 | 126.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022786 | 01/10/2003 | 126.00 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE SALARIOS DASERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE ESTAT., REF. AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022787 | 01/10/2003 | 60.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO PAGAMENTO DE 01 CAIXA PARA AR CONDICIONADO, CONF. NOTA FISCAL No 004291, DESTINADO AO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022788 | 01/10/2003 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-5616, CONF. NOTA FISCAL No 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022790 | 01/10/2003 | 20.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO VEICULO BESTA DE PLACA MOM-6565, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022795 | 01/10/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 000929, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022797 | 01/10/2003 | 545.48 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS SALARIAIS, REF. AO MES DE SET/03, DE SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/10/2003 | 2635.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 000930, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022794 | 01/10/2003 | 70.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA, CONF. NOTA FISCAL No 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022801 | 01/10/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA PELO BANCO, NESTA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022803 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELIAZADA PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022804 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022805 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022806 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022807 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022808 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, REALIZADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022783 | 01/10/2003 | 850.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA GS DE PLACA MYI-8830, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., DURANTE O MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022785 | 01/10/2003 | 265.48 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022789 | 01/10/2003 | 2500.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS No 000038/40, DESTINADOS AO CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022792 | 01/10/2003 | 40.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS E LUVAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL No 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022798 | 01/10/2003 | 28946.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO OGU/CEF. CONV. 415/01, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022782 | 01/10/2003 | 48.00 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022809 | 01/10/2003 | 63.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022791 | 01/10/2003 | 405.00 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, TINTAS, PREGOS E CANOS, CONF. NOTAS FISCAIS No 000017 E 000022, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022793 | 01/10/2003 | 70.00 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DESTINADO AO TRATOR FORD, CONF. NOTA FISCAL No 011764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022796 | 01/10/2003 | 890.96 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SALARIAIS, REF. AO MES DE SET/03, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRA CHEQUE, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022800 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00095210407420 | JOSEFA FABIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA ATENDER EMENDA ORCAMENTARIA OGU/2003 No 35330013, ATRAVES DE CONVENIO, DESTINADOS AO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS No 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022810 | 03/10/2003 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. COMPROVANTE DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 03/10/2003 | 20.00 | 00003039670484 | SOLANGE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO ACRIANÇA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022812 | 06/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS, NESTA DATA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022815 | 07/10/2003 | 2960.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DE MONITORES E COORDENADORES DO PETI, REF. AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022816 | 07/10/2003 | 60.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POS SEREM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022818 | 07/10/2003 | 990.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS E CARNES BOVINAS, CONF. NOTA FISCAL No 098969, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022813 | 07/10/2003 | 350.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS E CARNES BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS MEDICOS, CONF. NOTA FISCAL No 098968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022817 | 07/10/2003 | 63.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022822 | 07/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022814 | 07/10/2003 | 1734.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGOS, CONF. NOTA FISCAL No 098970, DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022819 | 07/10/2003 | 1563.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DIVERSOS, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, QUANDO NA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 447759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022820 | 07/10/2003 | 855.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 001193, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022821 | 07/10/2003 | 240.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS ONIBUS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022823 | 08/10/2003 | 1157.40 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PIPOCAS, PIRULITOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0171, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022825 | 08/10/2003 | 247.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 000036, DESTINADOS A CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/10/2003 | 100.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL No 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022832 | 08/10/2003 | 1608.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 001001, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022827 | 08/10/2003 | 150.00 | 00048660930487 | ADELCO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI EM MOTO HONDA CG/125 TITAN DE PLACA MMV-9340, EM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022828 | 08/10/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI COM UMA MOTO MARCA HONDA CG/125 TODAY, PLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022831 | 08/10/2003 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022830 | 08/10/2003 | 190.00 | 00030897785487 | ERASMO ANTONIO MACEDO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022824 | 08/10/2003 | 116.50 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAO, CONF. NOTA FISCAL No 004322, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022826 | 08/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 DE JUL A 10 DE AGO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022839 | 09/10/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE 18 BENEFICIARIOS, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022833 | 09/10/2003 | 163.00 | 10845543000163 | GERALDO BATISTA DA SILVA-CASA GELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE XIBANCAS, PA QUADRADA E ENXADAS, CONF. NOTA FISCAL No 002349, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/10/2003 | 1000.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL HIDRACOR, LAMPADAS, BOTAS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0240, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022836 | 09/10/2003 | 403.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 000037, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022838 | 09/10/2003 | 1424.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, CONF. NOTA FISCAL No 001194, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022834 | 09/10/2003 | 412.16 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS NATURAL, CONF. NOTA FISCAL No 004343, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MQS-0854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022835 | 09/10/2003 | 500.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 001195, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CONEGO JOSE PAULO DE LAMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022840 | 10/10/2003 | 621.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL No 025413, DESTINADOS A PINTURA DO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022842 | 10/10/2003 | 200.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022849 | 10/10/2003 | 794.25 | 00040795640404 | MARIA DAS NEVES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001754, DESTINADAS AO PROGRAMA RECOMEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022850 | 10/10/2003 | 1776.50 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONF. NOTA FISCAL No 000892, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022851 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PREPARO DE MERENDAS E ABASTECIMENTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022855 | 10/10/2003 | 5000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01712, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, BESTA E FIAT UNO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022856 | 10/10/2003 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRUZETAS E ROLAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL No 000658, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022843 | 10/10/2003 | 500.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO IPTU REF. AO EXERCICIO DE 2003, (1a PARCELA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/10/2003 | 63.00 | 00000000000000 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAOD E 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022846 | 10/10/2003 | 63.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022848 | 10/10/2003 | 63.00 | 00000000000000 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022847 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRINACA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022841 | 10/10/2003 | 4000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01713, ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022844 | 10/10/2003 | 63.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022852 | 10/10/2003 | 6869.30 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nos 14122/23, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2003 | 201.00 | 00000000000000 | DJACIR FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022854 | 10/10/2003 | 360.00 | 00005062213428 | JOSEFA SALVADOR MACHADO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES ORNAMENTAIS, CONF. NOTA FISCAL No 000250, DESTINADOS A PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022857 | 10/10/2003 | 390.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022858 | 11/10/2003 | 1250.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022859 | 11/10/2003 | 921.30 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS Nos 000221,23,53, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022862 | 13/10/2003 | 120.00 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO, POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022863 | 13/10/2003 | 4884.20 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 000004, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022860 | 13/10/2003 | 90.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/10/2003 | 95.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DO COLEGIO MANOEL FERNANDES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022864 | 13/10/2003 | 1000.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA JORNALISTICA POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022865 | 13/10/2003 | 58.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022873 | 14/10/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022874 | 14/10/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, REF. AO MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022868 | 14/10/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ADVOGADOS, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 14/10/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ESCORT DE PLACA LHA-4979, EM VIAGENS A JOAO PESSOA, RIO TINTO, TRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022871 | 14/10/2003 | 1478.00 | 00020303270420 | SEVERINO HERMINIO DA S.SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PA, CARROS DE MAO, LUVAS, BOTAS, ENXADAS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 000001, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022872 | 14/10/2003 | 350.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM 07 DIARIAS NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAIS, QUANDO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS, NO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022869 | 14/10/2003 | 126.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022867 | 14/10/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022866 | 14/10/2003 | 1029.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS P/ CONSTRUCAO, TRATAMENTO DE SAUDE, MATERIAIS ELETRICOS, ALIMENTACAO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022876 | 15/10/2003 | 340.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022875 | 15/10/2003 | 37.70 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE POTES P/ SORVETES, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022881 | 16/10/2003 | 3570.50 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, CONF. NOTAS FISCAIS Nos 001790,92,89,91, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNY-2473, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022878 | 16/10/2003 | 161.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022877 | 16/10/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO PAB, DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022880 | 16/10/2003 | 7295.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO SUS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SET/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022879 | 16/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022887 | 17/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSULTORIA, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022882 | 17/10/2003 | 305.00 | 00002174654717 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022883 | 17/10/2003 | 941.16 | 00095210407420 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGO E SET/03, CONF. DARF, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022884 | 17/10/2003 | 1600.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORAS AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO, REALIZADO NOS DIAS 13 A 18/10/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022885 | 17/10/2003 | 2000.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORAS AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO, NOS DIAS 13 A 18/10/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022886 | 17/10/2003 | 169.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 000003, DESTINADOS A PROFESSORES, QUANDO EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022889 | 20/10/2003 | 63.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022894 | 20/10/2003 | 857.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 294-1737/38, REF. AO MES DE AGO/03, CONF. FATURAS, ANEXAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE PAGAMENTO DE ELMA DANTAS-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022891 | 20/10/2003 | 180.00 | 00082692661400 | JOSE GOMES PEREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022892 | 20/10/2003 | 147.00 | 00095210407420 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIFERENCA SALARIAL, REF. AO MES DE MAIO/03, CONF. CONTRA CHEQUE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022897 | 20/10/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO REPASSE AO SINDICATO DO TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022890 | 20/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022893 | 20/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022895 | 20/10/2003 | 3000.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS SOLD., TUBOS DE ESGOTOS, LUVAS, JOELHOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0241, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022899 | 21/10/2003 | 522.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORO, GENFLOC E CLARIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL No 000450, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DA NASCENCA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022905 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM LOTE MEDINDO: 9,0 MTS. DE FUNDOS, 25,3 MTS. DO LADO DIREITO E 20,0 MTS DO LADO ESQUERDO, LOCALIZADO A RUA CONEGO JOSE P. DE ALMEIDA, DESTINADO A ABERTURA DE AVENIDA QUE LIGA O BAIRRO EPITACIO MADRUGA E O LOTEMANTO EDVALDO CAMARA, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO PATICULAR DE COMPRA E VENDA, ANEXO. | 10272003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022907 | 21/10/2003 | 172.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. NOTA FISCAL No 14348, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022904 | 21/10/2003 | 1300.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SEDAN, QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/10/2003 | 89.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARFIX, CONF. NOTA FISCAL No 014127, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PARA FERRAR BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022898 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TODAY, PLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A ZONA RURAL, REF. AO MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022902 | 21/10/2003 | 10.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORNEIRA PREMIUM CROMADA, CONF. NOTA FISCAL No 001702, DESTINADAS A FOGAO PERTENCETE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022903 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SETORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUL/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022908 | 21/10/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 006723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022909 | 21/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022910 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONF. EXTRATO BANCARIO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022911 | 21/10/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022901 | 21/10/2003 | 81.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-2473, CONF. NOTA FISCAL No 001795, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022906 | 21/10/2003 | 656.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 447795, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO, QUANDO EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022912 | 22/10/2003 | 15.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022914 | 22/10/2003 | 990.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, ENVELOPES, COLA, FITA ADESIVA, CANETAS DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 001008, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022913 | 22/10/2003 | 2266.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0088, DESTINADOS A FERRETROS RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022916 | 22/10/2003 | 230.00 | 00020593066472 | EVERALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022917 | 22/10/2003 | 40.00 | 00040930858700 | CICERO DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022915 | 22/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022919 | 23/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAOD E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/10/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO A BEMFAM, PARA DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS COM A POPULACAO , DESTE MUNICIPIO, PARA PRESERVACAO DE DOENCAS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022920 | 23/10/2003 | 25.00 | 24295693000155 | SATELITE AUTO PECAS-ROBERTO C. V.CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 005051, DESTINADO AO VEICULO CARAVAM AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022922 | 23/10/2003 | 63.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022921 | 23/10/2003 | 3750.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022923 | 23/10/2003 | 7500.00 | 00003223652442 | MARIA JOSE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNY-2361, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 DE JUL A 21 DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022925 | 24/10/2003 | 3300.00 | 24502742000183 | FARMEC -PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL No 002898, ANEXA, DESTINADOS AO CENTROD E SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022924 | 24/10/2003 | 100.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 24/10/2003 | 25.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE RACOES PARA PEIXES, CONF. NOTA FISCAL No 014201, DESTINADOS AOS PEIXESD ORNAMENTAIS DA PRACA GERALDO MENDES DE PONTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022927 | 28/10/2003 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COM UM MOTOR NS B9 NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A COMUNIDADE NO SITIO CIPOAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022929 | 28/10/2003 | 500.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022928 | 28/10/2003 | 510.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM 17 HORAS COM UMA GRADE ARADORA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022930 | 28/10/2003 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SET/03, CONF. TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022931 | 28/10/2003 | 999.10 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DE ARRUDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022932 | 28/10/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. ETRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022933 | 29/10/2003 | 310.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ANALISE DA MOVIMENTACAO DE RECEITAS E DESPESAS, REF. AOS MESES DE JUL E AGO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/10/2003 | 2110.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 500109, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, QUANDO NA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022937 | 30/10/2003 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE BORRACHAS E FECHADURA TRASEIRA, CONF. NOTA FISCAL No 005183, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOM-6565, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022939 | 30/10/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-7233, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/10/2003 | 6000.13 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01714, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022943 | 30/10/2003 | 1500.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARGAS DE G.L.P. EM BUJOES DE 13 KG, CONF. NOTA FISCAL No 01716, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022946 | 30/10/2003 | 2170.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNB-9310, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR COM CARROCAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS NOS SITIOS LAGOA DE FORA, JUNCO CARNAUBAS, MACACOS E IPIOCA DE CIMA, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022952 | 30/10/2003 | 2850.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HOM-4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022953 | 30/10/2003 | 960.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, CONF. NOTA FISCAL No 007079, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOM-6565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022972 | 30/10/2003 | 5220.00 | 00003337822401 | DALVANY DAS NEVES SILVA E OUTROS - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022973 | 30/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022974 | 30/10/2003 | 45573.17 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SDECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022975 | 30/10/2003 | 6285.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022976 | 30/10/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/10/2003 | 23893.48 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022978 | 30/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022979 | 30/10/2003 | 52492.82 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022980 | 30/10/2003 | 32691.32 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022935 | 30/10/2003 | 2157.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUT/03, CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022970 | 30/10/2003 | 8196.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022971 | 30/10/2003 | 6375.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022964 | 30/10/2003 | 2605.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022965 | 30/10/2003 | 3597.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022940 | 30/10/2003 | 500.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA No 58/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022960 | 30/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022961 | 30/10/2003 | 2343.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022962 | 30/10/2003 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022936 | 30/10/2003 | 743.69 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. NOTA FISCAL No 14506, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022944 | 30/10/2003 | 800.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA DZ-2709, EM 20 VIAGENS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 DE JUN A 24 DE JUL/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022945 | 30/10/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS, QUANDO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022947 | 30/10/2003 | 200.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOGRAFIAS 15X12, DESTINADOS AO DEPTO. DE ELETRIFICACAO, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022948 | 30/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO AO SETOR DE OBRAS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUN/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022967 | 30/10/2003 | 19130.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022968 | 30/10/2003 | 3440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/10/2003 | 11354.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022950 | 30/10/2003 | 70.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022966 | 30/10/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022938 | 30/10/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOS-0854, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000069, REF. AO MES DE OUT/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022941 | 30/10/2003 | 4007.10 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01715, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022949 | 30/10/2003 | 320.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, INDUZIDO, DISCOS DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIOS, CONF. NOTA FISCAL No 0089, DESTINADOS AOS VEICULOS CARAVAM AMBULANCIA E GOL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022954 | 30/10/2003 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE P.S.F./CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022955 | 30/10/2003 | 3620.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022956 | 30/10/2003 | 12325.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUT., REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022957 | 30/10/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022958 | 30/10/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA DE SAUDE-PEAA/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022959 | 30/10/2003 | 9114.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS/CONTRATO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022963 | 30/10/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022984 | 31/10/2003 | 224.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXICOM UMA MOTO HONDA CG/125 TITAN, PLACA MOI-6880, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE OUT/03, EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPES DO P.S.F., CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/10/2003 | 280.00 | 00003347301471 | RISONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022986 | 31/10/2003 | 123.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACAOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022996 | 31/10/2003 | 8762.50 | 00000000000000 | ALZIRA MARIA SILVA E OUTROS-BOLSISTA PET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGO/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022983 | 31/10/2003 | 105.00 | 00073364355720 | PAULO BATISTA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO NA AMPLIACAO DA BUEIRA LOCALIZADA A RUA VITORINO MIGUEL DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022988 | 31/10/2003 | 110.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022990 | 31/10/2003 | 126.00 | 00047364556400 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022981 | 31/10/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELA RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022982 | 31/10/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022987 | 31/10/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSOES DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022991 | 31/10/2003 | 7616.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022992 | 31/10/2003 | 16995.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/10/2003 | 3944.94 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S./CEF-INADIM., RELATIVO AO MES DE OUT/03, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022994 | 31/10/2003 | 612.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS REALIZADOS PELO BANCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022995 | 31/10/2003 | 1146.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS REALIZADOS PELO BANCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022989 | 31/10/2003 | 280.00 | 00004639491450 | MARIA APARECIDA H. L. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS, REF. AO MES DE SET/03, QUNADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DE AUTO PESADO, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022997 | 01/11/2003 | 2900.00 | 02059458000141 | PARAIBANO IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 POSTES DE CONCRETOS, CONF. NOTA FISCAL No 000599, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022998 | 01/11/2003 | 990.00 | 02583263000104 | FINESE - FREITAS COM. DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF. NOTA FISCAL No 001008, DESTINADOS AO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022999 | 03/11/2003 | 25.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto a titulo de doacao para custear despesas com alimentacao por ser pessoa reconhecidamente carente, conf. declaracao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023000 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023002 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023003 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA, CONF. COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023004 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DA CONTA 5626-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023005 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DA CONTA 6.650-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023006 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023008 | 05/11/2003 | 861.40 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS AVULSAS Nos 447673/74, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023007 | 05/11/2003 | 953.40 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS NATURAL, CONF. NOTA FISCAL No 004369, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023009 | 06/11/2003 | 15.00 | 00086728210768 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com medicamentos, por ser pessoa carente, conf. documentos, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023010 | 06/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA R. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com medicamentos, conf. documento, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023011 | 07/11/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao a BEMFAM, para distribuicao de preservativos com a populacao deste municipio, para preservacao de doencas, ref. ao mes 11/03, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023012 | 07/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesa com medicamentos, conf. documentos, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023013 | 07/11/2003 | 200.00 | 00098227343449 | JOAO LUCIANO RIBEIRO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-6896, EM 04 VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS PESSOAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023014 | 07/11/2003 | 50.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR, CONF. NOTA FISCAL No 012780, DESTINADO AO TRATOR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE DE 112,KWA, QUANDO NA REALIZACAO DA XVIII DA FESTA DO ABACAXI, NOS DIAS 07 E 08/11/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023021 | 10/11/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | MACOL-SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 200 HORAS NO CONSERTO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023022 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE BARROS PARA ATERROS DE ESTRADAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023025 | 10/11/2003 | 28.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCAS QUE CARREGAM LIXOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023017 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO No 022175 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023026 | 10/11/2003 | 1490.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01719, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAM, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023016 | 10/11/2003 | 120.00 | 00002600067426 | FERNANDO SERAFIM DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO , CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023018 | 10/11/2003 | 532.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REF. A APELACAO CIVEL, CONF. PROCESSOS NoS 023.2002.001209-4,023.2002.001219-3,999.2003.02728 7-9,999.2003.027289-5,999.2003.027293-7,999.2003.0 27291-1,999.2003.027295-2,999.2003.027297-8,999.20 03.027299-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023020 | 10/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/11/2003 | 2400.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES FESTA DO ABACAXI REALIZADA NOS DIAS 07 E 08/11/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023015 | 10/11/2003 | 5000.20 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01718, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023023 | 10/11/2003 | 86.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023024 | 10/11/2003 | 72.00 | 00003446630430 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2473, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023032 | 11/11/2003 | 97.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, CENTRIFUGA, VENTORINA E SELO DE UM MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO DO SITIO IPIOCA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023034 | 11/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL DO PALANQUE CENTRAL, QUANDO NA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023039 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR COM CARROCAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PREPARO DE MERENDA E ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023040 | 11/11/2003 | 200.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA MNQ-4130, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023041 | 11/11/2003 | 254.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023042 | 11/11/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS, CONF. NOTA FISCAL No 001016, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/11/2003 | 210.00 | 00030840074468 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOA COBERTURA JORNALISTICA DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023036 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO AOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023037 | 11/11/2003 | 500.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREATDOS NA IMPRESSAO DO IPTU, REF. AO EXERCICIO 2003, (2a PARCELA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023028 | 11/11/2003 | 486.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE SALARIO, CONF. RECIBOS, ANEXOS REF. A 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023030 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA T. BERNANRDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023031 | 11/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO DE DOACOES, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023038 | 11/11/2003 | 250.00 | 00071468935453 | LUCIENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO, PARA CUSTEAR DESPESA COM FUNERAL, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACAO E CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023029 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023033 | 11/11/2003 | 130.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA PISCINA DA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023044 | 12/11/2003 | 15.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CORREIA ALT., DESTINADA AO TRATOR, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCL DE VENDA No 2956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/11/2003 | 2850.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNY-2361, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023048 | 13/11/2003 | 35.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS FOTOSTATICAS E AUTENTICACOES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023050 | 13/11/2003 | 60.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 13/11/2003 | 162.00 | 00873459000108 | PAULO VERISSIMO DA SILVA -DEP. SAO SEVER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAIBROS SERRADOS, CONF. NOTA FISCAL No 0243, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023052 | 13/11/2003 | 510.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DICLORO E CLARIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL No 000602, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023045 | 13/11/2003 | 995.48 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONF. NOTA FISCAL No 3135, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023046 | 13/11/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRA PARTIDA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023047 | 13/11/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REPASSE AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023049 | 13/11/2003 | 7335.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DO SUS, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023053 | 14/11/2003 | 10.60 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023058 | 17/11/2003 | 189.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PONTES FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DE SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023062 | 17/11/2003 | 80.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-5216 DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023063 | 17/11/2003 | 80.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-4130, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023065 | 17/11/2003 | 40.00 | 00063948150478 | ADAILTON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-4130, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023056 | 17/11/2003 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREATDOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SADUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023061 | 17/11/2003 | 110.00 | 00033310955400 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PRA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023066 | 17/11/2003 | 120.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 2957, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023055 | 17/11/2003 | 60.00 | 00026378272468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO E ALIMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023057 | 17/11/2003 | 20.00 | 00040930858700 | CICERO DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023059 | 17/11/2003 | 100.00 | 00004083337400 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 17/11/2003 | 110.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023064 | 17/11/2003 | 18.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NO CARRO DE MAO DA LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023054 | 17/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023067 | 18/11/2003 | 868.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES, DESTINADOS A FEIRA LIVRE E PISCINA, CONF. NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS No 013855, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023068 | 18/11/2003 | 55.00 | 00048244643404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023069 | 18/11/2003 | 3113.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGOS E CARNES BOVINAS, CONF. NOTA FISCAL No 103012, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023070 | 18/11/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS, DE CONTABILIDADE E LICITACAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 006859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023079 | 19/11/2003 | 566.50 | 00000000000000 | EDNADJA SILVA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 30 DIPLOMAS E 180 CERTIFICADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023071 | 19/11/2003 | 1500.00 | 00003638695492 | ODINIVIA MARIA AZEVEDO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRATAMENTOS DE SAUDE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023077 | 19/11/2003 | 20.00 | 00006221647401 | ODETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023073 | 19/11/2003 | 210.00 | 00043474799487 | DORGIVAL DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA TITAN CG/125, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE, QUANDO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023074 | 19/11/2003 | 1989.47 | 02503039000157 | CAPACITE - CURSO DE CAPACITACAO E TECNICAS EDUCACI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMACAO TECNICA PEDAGOGICA NA EDUCACAO DA SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000188, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023075 | 19/11/2003 | 415.00 | 00025055224487 | PEDRO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO MARCA HONDA TITAN CG/125, PLACA KLW-8909, EM 16 DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPANHA DE VACINACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023076 | 19/11/2003 | 720.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO COLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO MENSAL DE 60 PACIENTES, NA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023072 | 19/11/2003 | 210.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MUL-8219, EM VIAGENS TRANSPORTANDO TRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO DE OBRAS, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/11/2003 | 725.25 | 02020126000153 | CONSTRUTORA BARROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATADOS NA CONSTRUCAO DE 75 MODULOS SANITARIOS SEM AGUA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0127, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023080 | 20/11/2003 | 3905.00 | 10845543000163 | GERALDO BATISTA DA SILVA-CASA GELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FIOS, PREGOS, CAL E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0242, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023081 | 20/11/2003 | 105.00 | 00004135705413 | AMADEU RIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITAN TODAY PLACA MNJ-5190, CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023082 | 20/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023084 | 21/11/2003 | 3.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023083 | 21/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JURANDIR MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JUN A SET/03., CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001835, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 24/11/2003 | 120.00 | 00041935144472 | JOSILDA LOPES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023085 | 24/11/2003 | 38.70 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 258 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023088 | 25/11/2003 | 200.00 | 00095210407420 | JOAO LUCIO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA CLOTILDES MAIA, 19, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PORTAL DA ALVORADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023096 | 25/11/2003 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, 62, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023099 | 25/11/2003 | 350.00 | 00060142340715 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-5129, CONDUZINDO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOUREIRO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023102 | 25/11/2003 | 220.00 | 00036768669400 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE 02 DIARIAS, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023106 | 25/11/2003 | 271.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023087 | 25/11/2003 | 80.00 | 00008691142472 | ARNOBIO DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO PALMEIRAS, DESTE MUNCIPIO, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, REF. AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023089 | 25/11/2003 | 60.00 | 00081995482749 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO ROSEIRA, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023091 | 25/11/2003 | 180.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023093 | 25/11/2003 | 170.00 | 00078982790420 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO MARES, ONDE FUNCIONA ESCOLA ISOLADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023103 | 25/11/2003 | 12000.00 | 00093360000185 | BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE 01 SHOW COM A BANDA STYLLUS, NO DIA 05 DE JANEIRO/2004, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023092 | 25/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA PAULO RODRIGUES, 27, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 25/11/2003 | 400.00 | 00076013286434 | JOSE FELIX DE BRITO SOBRINHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023097 | 25/11/2003 | 486.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE SALARIO, REF. A PARCELA 03/05, CONF. RECIBOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023100 | 25/11/2003 | 80.00 | 00011498137172 | SEVERINO LUCIANO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023101 | 25/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARTA DOS ANJOS DUARTE E OUTROS - C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REMUNERACAO DOS MEMBROS E CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023090 | 25/11/2003 | 150.00 | 00095242082453 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO IPIOCA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, ONDE FUNCIONA POSTO DE ATENDIMENTO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023098 | 25/11/2003 | 2720.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, GOL E CARAVAM AMBULANCIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023105 | 25/11/2003 | 1496.50 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E INJECAO ELETRONICA E GABECOTE DO MOTOR, TROCA DE VALVULA, NO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-6953, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023095 | 25/11/2003 | 350.00 | 00005095503476 | MANOEL VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO BARROS PARA ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023104 | 25/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FAMUP, DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023107 | 26/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023109 | 26/11/2003 | 214.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITAN PLACA MOI-6880, EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPES DO P.S.F., NO PERIODO DE 24 DE OUT A 25 DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 26/11/2003 | 220.00 | 00005119212417 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023110 | 27/11/2003 | 150.00 | 00006245068436 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023142 | 28/11/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023111 | 28/11/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MSO-0854, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, REF. AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023120 | 28/11/2003 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- P.S.F./CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023137 | 28/11/2003 | 12125.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023138 | 28/11/2003 | 3620.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023139 | 28/11/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023140 | 28/11/2003 | 9114.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/11/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGPTY-PEAA, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023148 | 28/11/2003 | 19200.00 | 00000000000000 | ADL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO E CONCLUSAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023125 | 28/11/2003 | 2343.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023126 | 28/11/2003 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023127 | 28/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023146 | 28/11/2003 | 3597.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023147 | 28/11/2003 | 2605.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023143 | 28/11/2003 | 11354.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023144 | 28/11/2003 | 3440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023145 | 28/11/2003 | 19130.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023112 | 28/11/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOR-7233, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023117 | 28/11/2003 | 23164.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%/ESTATUT., RELATIVO AO 13o SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023118 | 28/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%/ESTATUT./ COMISSIONADO REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023119 | 28/11/2003 | 1193.33 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/CONTRATO, REF. 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023123 | 28/11/2003 | 32718.28 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/11/2003 | 52951.71 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023130 | 28/11/2003 | 45590.36 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023131 | 28/11/2003 | 6285.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/11/2003 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FOLHA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023133 | 28/11/2003 | 23893.48 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023134 | 28/11/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023135 | 28/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023136 | 28/11/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023113 | 28/11/2003 | 15.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023114 | 28/11/2003 | 751.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, NESTE MES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023115 | 28/11/2003 | 2404.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/11/2003 | 8486.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023121 | 28/11/2003 | 477.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023122 | 28/11/2003 | 435.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023128 | 28/11/2003 | 8266.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS S ERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/ESTATUT., REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023129 | 28/11/2003 | 6375.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023149 | 28/11/2003 | 1986.10 | 10737609000100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA DO FGTS/INADIM., DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023150 | 28/11/2003 | 14746.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023151 | 28/11/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023152 | 29/11/2003 | 1063.90 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. NOTAS FISCAIS No 000296/299 E DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023160 | 01/12/2003 | 1010.00 | 00001988637481 | SEVERINA DO NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023165 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E ALIMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023162 | 01/12/2003 | 2146.00 | 00000000000000 | ADL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO E CONCLUSAO DA UNIDADE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023164 | 01/12/2003 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023154 | 01/12/2003 | 765.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CLORO E CLARIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL No 000603, ANEXA, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA DA NASCENCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023161 | 01/12/2003 | 2381.12 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF. NOTA FISCAL No 14973, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, ANO NOVO E SANTOS REIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023163 | 01/12/2003 | 5822.65 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADITIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA A RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTA CIDADE, BEM COMO 01 QUIOSQUE COM 02 LANCHONETES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023172 | 01/12/2003 | 200.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023155 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FED. DAS ASSOC. DOS MUN. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REF. AO MES DE DEZ/03, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023158 | 01/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023157 | 01/12/2003 | 1400.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO ESTRUTURAL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E PARAMETROS PARA ELABORACAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/12/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023166 | 01/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS DA CONTA 5557-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVICOS, CONF. EXTRATO DA CONTA 58.062-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023168 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS, CONF. EXTRATO DA CONTA No 6.447-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023169 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS, CONF. EXTRATO DA CONTA No 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023170 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO DA CONTA 6.650-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023171 | 01/12/2003 | 7196.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIARIA DO PROCESSO DE INDENIZACAO TRABALHISTA DE NOo 023.2002.001.580-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023153 | 01/12/2003 | 19.50 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLOS DE CORDAS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 0179, ANEXA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023156 | 01/12/2003 | 1132.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 473401, DESTINADOS AO PREFEITO, CONVIDADOS, ASSESSORES E BANDAS MARCIAIS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023174 | 02/12/2003 | 372.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283.141-4, DO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023173 | 02/12/2003 | 1370.00 | 00001357556462 | ANA MARIA DE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE, ALIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023176 | 03/12/2003 | 550.00 | 00095210652491 | MANOEL FRANCISCO DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/12/2003 | 35.00 | 00091680751468 | MIRIAM ANACLETO DE ARRUDA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023177 | 03/12/2003 | 63.00 | 00000000000000 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023178 | 03/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023179 | 03/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023180 | 03/12/2003 | 1050.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA DZ-2709, EM VIAGENS COLETANDO E TRANSPORTANDO LIXO, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 DE AGO A 30 DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No001842, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023181 | 03/12/2003 | 3783.51 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01723, ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023182 | 03/12/2003 | 2000.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR COM CARROCAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA O PREPARO DE MERENDA E ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DOS SITIOS: LAGOA DE FORA, JUNCO, CARNAUBAS, MACACOS E I. DECIMA, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 04/12/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL , PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO , NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001845, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023186 | 04/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | SEVERINO V. DA S. DUARTE - RAMOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FLEXIVEL DIRECAO HID. E FLEXIVEL FLTRO BOMBA IN. CONF. NOTA FISCAL No 001842, DESTINADOS AO VEICULO BESTA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | CONST. DA CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023187 | 04/12/2003 | 814.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-SANTA EDWIRGES MADEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE. | 10282003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023184 | 04/12/2003 | 977.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A BEMFAM, PARA DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVOS A POPULACAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA PRESERVACAO DE DOENCAS, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023185 | 04/12/2003 | 480.00 | 00008422304759 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023190 | 05/12/2003 | 238.00 | 00043473806404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA GERALDO M. DE PONTES, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023189 | 05/12/2003 | 8900.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS, CONF. NOTA FISCAL No 001072, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023188 | 05/12/2003 | 59.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REF. A APELACAO CIVEL, CONF. PROCESSOS No 023.2003.002904-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023192 | 08/12/2003 | 63.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 08/12/2003 | 213.00 | 00005280475408 | MARINEZ SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023193 | 09/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM A TROCA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023194 | 09/12/2003 | 3210.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento frangos, peitos de frango, coxas, conf. Nota Fiscal no 105116, anexa, destinados a alimentacao das criancas do Programa PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023200 | 10/12/2003 | 1026.60 | 00095209026434 | IVANILDO FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 500307, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023197 | 10/12/2003 | 2424.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01730, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, CARAVAM AMBULANCIA E GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023204 | 10/12/2003 | 800.00 | 00070738734772 | SEVERINO ELISEU CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA GS DE PLACA MYI-8830, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO P.S.F., NO PERCURSO DE MAMANGUAPE A ITAPOROROCA E VICE-VERSA, DURANTE O MES , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSNo 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023199 | 10/12/2003 | 2882.94 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01732, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023201 | 10/12/2003 | 292.24 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MANGUEIRA, CONF. NOTA FISCAL No 15171, ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023202 | 10/12/2003 | 70.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO DE MAO E PORTA DO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023196 | 10/12/2003 | 1032.34 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01731, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FOD KA A SERVICO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023203 | 10/12/2003 | 600.00 | 00020678908400 | JOSEILSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023195 | 10/12/2003 | 1920.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE G.L.P. EM BOTIJOES DE 13KG, CONF. NOTA FISCAL No 01724, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023198 | 10/12/2003 | 1666.79 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01729, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNO, ONIBUS E BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023208 | 11/12/2003 | 10508.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RECOMECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/12/2003 | 2200.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA GERAL DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023206 | 11/12/2003 | 1836.00 | 00005095503476 | MANOEL VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR MF TRANSPORTANDO BARRO E SERVICOS DE ESCREPO, NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023207 | 11/12/2003 | 670.00 | 00002656716470 | ELIAS TEIXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MUL-8219, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAIS DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023209 | 12/12/2003 | 10000.60 | 04471275000164 | RISELDA DA SILVA LIMA-MINI BOX ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 000013, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023210 | 12/12/2003 | 30.00 | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023211 | 12/12/2003 | 5920.00 | 00003347301471 | ANA MARIA DA S. PATRICIO E OUTROS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AOS MESES DE SET E OUT/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023212 | 12/12/2003 | 1843.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA No 001200, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/12/2003 | 30.50 | 34028316368801 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DESTINADOS A BRASILIA-DF, COM DOCUMENTOS DO PETI, CONF. RECIBO DE POSTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023214 | 12/12/2003 | 570.00 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE G.L.P EM BOTIJOES DE 13 KG, CONF. NOTA FISCAL No 01726, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023215 | 12/12/2003 | 1765.00 | 41203688000194 | PANIFICADORA ELIANE - ELIANE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADINHOS E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL No 001199, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023216 | 13/12/2003 | 129.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, CONF. NOTA FISCAL No 028961, DESTINADOS A PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023219 | 15/12/2003 | 80.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023223 | 15/12/2003 | 360.00 | 00060142340715 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMU-5129, em viagens conduzindo o Secretario de Financas e Tesoureiro, a servico desta edilidade, junto aos escritorios de contador e advogados e Banco Real, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 15/12/2003 | 425.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE, MEDICAMENTOS E DOACOES, CONF. DECLARACOES, ANEXAS, POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023218 | 15/12/2003 | 210.00 | 00085420590425 | MILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMZ-3704, EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS MESMAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001866, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023220 | 15/12/2003 | 175.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA DOS PARAFUSOS DE TRACAO, TROCA E REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO, TOMADA DE FORCA E CAIXA DA DIRECAO E OUTROS SERVICOS, NO TRAOR FORD, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023222 | 15/12/2003 | 5393.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, LAMPADAS, BACIAS SANITARIAS, FIOS E OUTROS MATERIAIS, CONF. NOTA FISCAL No 0243, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ELETRIFICACAO, OBRAS E ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023217 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE DEZ/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023235 | 16/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023225 | 16/12/2003 | 3994.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS, CAL, TUBOS DE ESGOTOS, PICARETAS, PREGOS E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 00244, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS, ELETRIFICACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023228 | 16/12/2003 | 375.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reformas de porteiras e moroes no matadouro e curral publico, neste municipio, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023226 | 16/12/2003 | 50.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KJF-4350, INDO APANHAR PACIENTE NO SIIO BARROCA DOS SANTOS E CONDUZINDO-O PARA GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a titulo de doacao para custear despesas com tratamento de saude, a pessoa carente, conf. Declarao, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023232 | 16/12/2003 | 100.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACAO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023227 | 16/12/2003 | 35.00 | 00000086344404 | VERONICA ARAUJO URBIETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 1/2 diaria, para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023229 | 16/12/2003 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de contabilidade publica informatizada e licitacao publica, ref. ao mes de Dez/03, conf. Nota Fiscal de Servicos no 006967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023234 | 16/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023224 | 16/12/2003 | 350.00 | 04767601000185 | GENERAUTO OFIC. MECANICA E CARBUR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTOS PARA RETENTOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000073, DESTINADOS AO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023231 | 16/12/2003 | 15.00 | 00004989274407 | JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no corte e retirada de 01 pe de coco, localizado no Grupo Escolar Henrique de Almeida, conf. Nota Fiscal de Servicos no 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023233 | 16/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DO 13 SALARIO, REF. AO EXERCICIO/03, CONF. CONTRA CHEQUE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023236 | 17/12/2003 | 609.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CANON, HP, CONF. NOTA FISCALD E SERVICOS No 015773, ANEXA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023238 | 17/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA R. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023239 | 17/12/2003 | 718.24 | 35504661000139 | DISPAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PEL,O FORNECIMENTO DE CARNES BOVIA, LEITE E FRANGOS, CONF. NOTA FISCAL FATURA No 007020, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023237 | 17/12/2003 | 1000.00 | 10845543000163 | CASA GELI - GERALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL, ENXADA, LAMINAS DE SERRA E OUTROS PRODUTOS, CONF. NOTA FISCAL No 0245, DESTINADOS AOS DEPARTOS. DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023240 | 17/12/2003 | 120.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REATOR, CONF. NOTA FISCAL No 15291, ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023242 | 18/12/2003 | 220.00 | 00004372305460 | LUIZA JOVENINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE, CONF. DECLARACOES, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023241 | 18/12/2003 | 68.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES EM COPIAS FOTOSTATICAS, PARA ATENDER AO SERVICO BUROCRATICO, DESSA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023245 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | WILLIAMS DE SOUZA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , JUNTO A SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023251 | 19/12/2003 | 500.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO IPTU, REF. AO EXERCICIO 2003 (3a PARCELA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023246 | 19/12/2003 | 400.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 19/12/2003 | 1000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA PIRELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO BESTA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL No 007187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023252 | 19/12/2003 | 1557.57 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01720, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, BESTA E FIAT UNO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023253 | 19/12/2003 | 1230.07 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01733, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, CARAVAM E GOL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023247 | 19/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTANDO ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS, DESTA EDILIDADE, RE. AO MES DE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023249 | 19/12/2003 | 508.82 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BASE, FIOS, LAMPADAS E OUTROS PRODUTOS ELETRICOS, CONF. NOTA FISCAL No 15317, ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023250 | 19/12/2003 | 200.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATECIMENTO DE AGUA COM UM MOTOR A DIESEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA, DURANTE O MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023254 | 19/12/2003 | 364.43 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01735, DESTINADO AO TRATOR FORD, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023243 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE, REF. AOS DIAS 10 SET/10 OUT A 10 NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023244 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SEDAN, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023255 | 19/12/2003 | 271.25 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01734, DESTINADO AO VEICULO FORD KA A SERVICO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023260 | 22/12/2003 | 285.00 | 00000000000000 | RISEUDA VIEIRA NUNES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/12/2003 | 870.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DICLORO E CLARIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL No 000605, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DA NASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023258 | 22/12/2003 | 75.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023261 | 22/12/2003 | 26.00 | 00000000000000 | SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS-DE-MAO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023257 | 22/12/2003 | 440.00 | 00082692661400 | JOSE GOMES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023262 | 22/12/2003 | 180.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA, PERTENCENTE AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023259 | 22/12/2003 | 189.00 | 00000000000000 | EDNAMAR SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023263 | 22/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023268 | 23/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ELINALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, PRETADOS NESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. NOTAS FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023265 | 23/12/2003 | 1600.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNB-9310, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023266 | 23/12/2003 | 800.00 | 00004887338805 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-6505, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023267 | 23/12/2003 | 1600.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-4449, TRANSPORTANDO ALUNOS DS ZONA RURAL, PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023269 | 23/12/2003 | 360.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM INDROAL, DIFERENCIAL E PARAFUSO DA COROA E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-5216 E MNY-2473, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023270 | 23/12/2003 | 520.00 | 00041935128434 | JOAO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMR-8888, EM VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A sECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MESMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023271 | 23/12/2003 | 7255.00 | 00000000000000 | ANGELICA DA CRUZ RIBEIRO E OUTROS-SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DO SUS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/03, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/12/2003 | 781.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 500478, DESTINADOS A PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 26/12/2003 | 75.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONCESSOA DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023274 | 26/12/2003 | 620.75 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-SEC. DE SAUDE DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRA PARTIDA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023275 | 26/12/2003 | 265.05 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REPASSE AO SINDICATO DOS TRBALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF-CONTRAPARTIDA NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023273 | 26/12/2003 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO E REPARO DA PINCA, CONF. NOTA FISCAL No 005281, DESTINADOS AO VEICULO BESTA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023277 | 29/12/2003 | 503.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, CONF. NOTA FISCAL No 001288, DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR - EDICAO 2003, REALIZADO NO DIA 29/12/03, POR OCASIAO DA EMANICIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023278 | 29/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS, CONF. EXTRATO DA CONTA No 5.627-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023279 | 29/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS, CONF. EXTRATO DA CONTA No 5.626-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023276 | 29/12/2003 | 661.60 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE GAS NATURAL, CONF. NOTA FISCAL No 004401, ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023287 | 30/12/2003 | 890.00 | 00095170987404 | MARLUCE ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS A TITULOS DE DOACOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRATAMENTO DE SAUDE E ALIMENTACAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023289 | 30/12/2003 | 76.20 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL No 000339, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/12/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023322 | 30/12/2003 | 1830.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADOS, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023346 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00050845853449 | MARLENE ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. LAUDO DE AVALIACAO FEITO ATRAVES DE UMA COMISSAO POR A MESMA FICAR DESABRIGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023354 | 30/12/2003 | 16467.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSAS DO PETI, DIVERSOS MESES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023284 | 30/12/2003 | 2100.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOS-0854, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023286 | 30/12/2003 | 317.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI COM UMA MOTO HONDA CG/125 TITAN PLACA MOI-6880, TRANSPORTANDO REFEICOES PARA AS EQUIPES DO P.S.F. DAS LOCALIDADES IPIOCA E BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023288 | 30/12/2003 | 2880.57 | 10737609000100 | COPETRO - COM. DERIV. E PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. NOTA FISCAL No 01736, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI, CARAVAM E GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023307 | 30/12/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023308 | 30/12/2003 | 12125.76 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023309 | 30/12/2003 | 3620.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023310 | 30/12/2003 | 18228.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/12/2003 | 2269.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI-PEAA, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023312 | 30/12/2003 | 37392.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-P.S.F., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023326 | 30/12/2003 | 11627.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023327 | 30/12/2003 | 3620.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023328 | 30/12/2003 | 3760.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE AÇÕES E SERVIÇOSBÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023344 | 30/12/2003 | 3228.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL FEITA DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES ACORDADAS, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00002768819409 | JOSEVAN MARCELINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no caminhao Chevrolet de placa KHB-0651, em 60 viagens coletando e transportando lixo das ruas desta cidade, ref. aos meses de Ago e Set/03, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023283 | 30/12/2003 | 290.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MYL-3040, TRANSPORTANDO 07 CARRADAS DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALD E SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023290 | 30/12/2003 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA PUBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 006275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023304 | 30/12/2003 | 11354.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023305 | 30/12/2003 | 3440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023306 | 30/12/2003 | 19130.39 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023323 | 30/12/2003 | 10950.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023324 | 30/12/2003 | 3440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023325 | 30/12/2003 | 18035.14 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/CONTRATO, REF. AO MES DE 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023347 | 30/12/2003 | 2900.00 | 02059458000141 | PARAIBANO IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 POSTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL No 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023282 | 30/12/2003 | 352.50 | 24498453000158 | MAGAZINE SANTO ANTONIO-AMARA F. DA S. CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA SIMPLES, PISCA MUSICAL E CARTOES NATALINOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 500496, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023291 | 30/12/2003 | 1138.19 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO M. DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DE PROCESSO No 023.2002.001.580-8, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023294 | 30/12/2003 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINTE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023295 | 30/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ELETIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023296 | 30/12/2003 | 2343.92 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023319 | 30/12/2003 | 2290.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023320 | 30/12/2003 | 3565.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REF. AO 13o SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/12/2003 | 2605.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023303 | 30/12/2003 | 3597.84 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECREDTARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/ESTATUT., REF. AO MES DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/12/2003 | 3460.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE MEIO AMB.TUR.E AGRICULT | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIOAO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023330 | 30/12/2003 | 2015.83 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMB. T. E AGRICULTURA/COMISSIONADO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023292 | 30/12/2003 | 300.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM MUSICA AO VIVO, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZ/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023297 | 30/12/2003 | 6375.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023298 | 30/12/2003 | 8196.56 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023321 | 30/12/2003 | 6303.34 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/COMISSIONADO, REF. AO 13 SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/12/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023338 | 30/12/2003 | 2506.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023339 | 30/12/2003 | 1995.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS/INADIM, DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023340 | 30/12/2003 | 15231.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS, NO MES DE DEZ/03, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /SECRETARIA DE ADMINIST.E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023341 | 30/12/2003 | 8847.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023342 | 30/12/2003 | 3.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023343 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CONTA No 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023350 | 30/12/2003 | 1615.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS, CONF. EXTRATO DA CONTA 14.400-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023352 | 30/12/2003 | 480.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA DE DEBITO FEITO EM FAVOR DE ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023280 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator com carrocao pipa transportando agua potavel para atender as comunidades dos sitios: Cipoal, Lagoa de Fora, Leite Mirim, Carnaubas e Ipioca de Cima, ref. ao mes de Dezembro/03, conf. Nota Fiscal de Servicos, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023285 | 30/12/2003 | 1200.00 | 04216525000110 | GEORGE J. P. P. COELHO-GRAND P. RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-7233, A SERVICO DA SECREDTARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMEÇO - EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023293 | 30/12/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-EJA, ref. ao mes de DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023300 | 30/12/2003 | 32718.28 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023301 | 30/12/2003 | 52951.71 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60%/CONTRATO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023313 | 30/12/2003 | 24190.44 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023314 | 30/12/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/CONTRATO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023315 | 30/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023316 | 30/12/2003 | 45333.40 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023317 | 30/12/2003 | 6285.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023318 | 30/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/ESTATUT., REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023331 | 30/12/2003 | 97.50 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/CONTRATO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023332 | 30/12/2003 | 1134.17 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/CONTRATO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023333 | 30/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%/COMISSIONADO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023334 | 30/12/2003 | 32017.32 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023335 | 30/12/2003 | 50426.64 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%/CONTRATO, REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023336 | 30/12/2003 | 6168.33 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/12/2003 | 43345.33 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS - ESTATUTARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/ESTATUT., REF. AO 13o SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | CONST. DA CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023348 | 30/12/2003 | 12582.14 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE. | 10282003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | CONST. DA CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023349 | 30/12/2003 | 5991.00 | 00000000000000 | JOAO VITORINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA, NESTA CIDADE. | 10282003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023351 | 30/12/2003 | 322.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024