de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 515.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito, competencia Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, referente ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003414197456 | AMANDA SARMENTO QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na criacao de um aplicativo para geracao de informcao e importacao de dados relativo a folha de pagamento ao sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario debitado na C/C 6.649-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1590.83 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 300.03.09-6 para pagamento de parcelamento de energia eletrica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 400.00 | 00003784615406 | JOSE CAVALCANTE REGIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na instalacao eletrica no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 227.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 600.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo que sera destinados para a festa dos Concluintes, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Sala de Computacao e da Secretaria da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 133.35 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a festa dos concluintes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, deste Municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 320.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Merenda Escolar, ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 70.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemnto do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 750.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-6235, transportando os Estudantes no percurso de GadoBravo, Boa Vista e Pedras Altas a Aroeiras e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Arua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 300.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 313.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta do telefone instalado na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00037383744420 | VALDENEZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um lote de terreno, medindo 2.000 mý, para construcao de um Ginasio Poliesportivo na localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um terreno, medindo 2ha, destinado a construcao de uma barragem no Sitio Caracolzinho, neste Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 6500.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao de um Show musical com a Banda Feras na festividade dos Concluintes do Ensino Medio, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de carteira escolar da Escola de Ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2003 | 800.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso PCNs aos Reg. de ensino de Ensino de Educacao Infantil, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 1688.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a Iluminacao Publica da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 792.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para o Painel Solar do Poco Artesiano da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 5.899-9 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.021-x no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descont. aut. da conta de no 283.142-2 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descont. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descont. aut. da conta de no6.104-6 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 330.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 160.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto de pneus e solda eletrica no veiculo Gol que esta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 30.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e lubrificacao da impressora da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet, descont. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 265.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa CLQ-0209, transportando uma mudanca de Recife-PE a Gado Bravo do Sr. Irnaldo Pereira de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias desontadas aut. da conta de no 14.96l-6 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2003 | 34.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem do tecnico da instalacao do Sistema Solar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2003 | 365.90 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da ornamentacao da Quadra de Esporte para as Festividades dos Concluintes dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2003 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinada para o veiculo Saveiro-Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 31.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 10.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descont. aut. da conta de no 5.574-9, no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 4141.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, descontado aut. da conta de no 14.923-3 do mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, referente a 1a parcela da Cota do FPM e LC 91/97 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 1498.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, Infra e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0000058 | 10/01/2003 | 15000.00 | 04264919000143 | CONSTRUT0RA GRACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplenagem e pavimentacao da Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, referente a 2a medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 2178.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a fopag do MDE, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 11412.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa do Fundef 60%, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 2669.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo ao Fundef 40%, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000050 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placaq KHT-4769, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro e Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante os Meses de Outubro e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000052 | 10/01/2003 | 550.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Junho e Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000053 | 10/01/2003 | 800.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 800.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante os Meses de Maio e Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 550.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 1300.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Campo Alegre a Gado Brvo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000057 | 10/01/2003 | 650.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no Percurso de Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 800.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000061 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Sao Bento e Fava do Cheiro aoCaboclo e vice-versa, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000062 | 10/01/2003 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 400.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGC-2476, transportando os Estudantes no percurso de Tanques de Salinas e Marinho a Gado Brvo e vice-versa, durante o Mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 400.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGC-2476, transportando os Estudantes no percurso de Tanques de Salinas e Marinho a Gado Bravo e vice-versa, ref. ao mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | EVERALDO TAVARES DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de Alto Grnde a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Maio e Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transportando os Estudantes no percurso de Sao Bento e Fava do Cheiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 650.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Barra de Joao Leite e Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 650.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Barra de Joao Leite e Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 900.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Santana, Lagoa de Cascavele Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 600.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 500.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHK-8725, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo e do Meio, a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 750.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de SitioCaracolzinho a Gdo Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 600.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-4991, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante omes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 700.00 | 00045310009434 | JUAREZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFY-6110, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos e Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 550.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa RE-5404, transportando os Estudantes no percurso de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 500.00 | 00079334954787 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIM-8609, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 750.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo eo vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 750.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa vista a GadoBravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 700.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os Estudantes no percurso de Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 450.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIS-2220, trnsportando os Estudantes nas localidades de Pereiro e Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 450.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Pereiro e Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 650.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 600.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Jua e Areia a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 650.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 600.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Salinas e Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 600.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Salinas e Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 600.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 600.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 1100.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedra D` Agua a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Outubro e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 750.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Juremas e Guaribas de Cima a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 600.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MZC-0366, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 324.50 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para distribuicao com os times de futebol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 334.10 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinadas para o lanche dos Reg. de ensino e Professores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 550.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 250.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento pelo fornecimento de ataudes destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 3027.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a fopag da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 4436.66 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao 13o Salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 3000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Logos II, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2003 | 26.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 144.62 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 300.03.09-6 no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta 300.03.09-6 em favor da Famup no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2003 | 1556.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao dos cercados e dos depositos do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2003 | 550.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de para pintura e servicos nos Grupos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2003 | 500.00 | 00002919165461 | EVELLYN TYANARA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Fonoaudiologa do Centro de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2003 | 1402.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a farmacia da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Digitadora da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e coxim que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 2150.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1346, transportando os professores e Aux. de ensino de Gado Bravo a Campina Grande para participar do Curso de treinamento de capacitacao do Programa de Educacao de Jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no Curso de PCNS ministrados aos Regentes de Ensino do Programa de Jovens e Adultos, referente aos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 50.00 | 00031324576472 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos vencimentos do Aux. de Serv. Gerais do Regime Estatutario da Secretaria do Planejamento, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 1260.00 | 00026277034472 | VALDERIO HERMINIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MNH-2985, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2003 | 52.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para a Secretaria da Sec. de Administracao e financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2003 | 1500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao da Banda Xamrgo na festa do Padroeiro de Pedras Altas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2003 | 475.00 | 00075939959415 | IVONE FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no periodo eleitoral, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2003 | 590.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Administrador do Matadouro Publico Municipal nos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2003 | 789.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria do Planejamento, Infra e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2003 | 95.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus que sera destinados para destribuicao com os times de futeol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para o Programa Alfabetizacao solidaria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2003 | 57.86 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico, que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2003 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento de direcao que sera executados no automovel Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2003 | 819.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti, ref. a gratificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2003 | 4620.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 487.60 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2003 | 32.90 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xorox para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2003 | 3177.00 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 750.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HPG-8333, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade do Recife-PE e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000136 | 20/01/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 320.00 | 00047771771491 | MARIO GOMES DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento cas cisternas do PSF da Sede e do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 259.20 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Aux. de Enfermagem da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de funcionario do nivel Medio e Elementar da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 800.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HPG-8333, transportando paciente das localidades de Cacimbas, Sitio Gado Bravo e Sede para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 90.00 | 00004322564402 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, para a Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 300.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque de 02 veiculos da Secretaria de Educacao no percurso de Joao Pessoa para Campina Grande e Gdo Bravo para Bom Jardim-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000135 | 20/01/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 153.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinadas para a Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 612.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de carteira escolar dos Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 1350.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do Programa Alfabetizacao Solidaria do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 2500.00 | 03045516000140 | F. G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Construcao para o Almoxarifado da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, referente a 2a parcela da Cota do FPM e LC 91/97 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 183.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao competencia Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2003 | 530.00 | 00000000000000 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMU-0939, transportando o Tesoureiro no percurso de Gado Bravo a Aroeiras, Campina Grande e Joao Pessoa a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descont. aut. da conta de no 6.851-9 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2003 | 1230.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNN-0085, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos grupos Escolar das localidades de Boa Vista, Areia, Cha doBeleu e Sedepara o consumo da Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2003 | 2100.00 | 00047771771491 | MARIO GOMES DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar das localidades de Pereiro, Lagoa de Umburana, Lagoa dos Marcos, Lagoa de Cascavel para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2003 | 2940.78 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico para pagamento de taxas de ilumincao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2003 | 179.00 | 00013553343818 | JAILTON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na parte eletrica do veiculo Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2003 | 1200.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para o Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2003 | 1100.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na substituicao do madeiramento e retelhamento da casa residencial da Sra. Ivani Bezerra da Silva no Sitio Gado Bravo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2003 | 370.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente das localidades de Sitio Juremas e Macacos para atendimento medico nos PSF do Povoado de Boa Vista, Sede e Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2003 | 160.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando paciente das localidades de Sitio Guaribas de Baixo e do Meio para atendimento medico no PSF da Sede e do Povoado de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2003 | 778.96 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2003 | 679.40 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2003 | 342.89 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2003 | 1263.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os medicos do PSF no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 260.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando a Secretaria de Saude no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGQ-2918, transportando a equipe medica do PSF de Boa Vista para vizitacao aos pacientes na zona rural, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2003 | 1478.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte de pacientes das localidade de Pedrasa Altas,, Areias, Pereiro, Cha do Beleu, Guaribas de Baixco para atendimento medico eodontologico no PSF de Boa Vista e Centro de Saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2003 | 260.00 | 00004011673480 | ANTONIO SEVERINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: , transportando pacientes de Pedras Altas e Areias a Boa Vista para atendimento medico no PSF de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000171 | 22/01/2003 | 1512.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, nesta cidade, onde funcina o PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2003 | 740.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGH-7995, transportando paciente das localidades de Cha do Beleu, Boa vista e Pedras Altas para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2003 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis, deste Municipio, onde funciona salas de aula do Ensino Fundamental, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2003 | 750.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das despesas com o curso de capacitaca o do curso de proformacao para professores, deste Municipio,ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2003 | 261.57 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para os professores do Curso de Capacitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsas de estudos das Universitarias da Cidade de Gado Bravo, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Bolsa de Estudando do Programa Estudante Convenio - PEC, referente ao mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2003 | 750.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Gadobravo, Boa Vista e Pedras Altas a Aroeiras e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 400.00 | 00060273542400 | ANA MARIA LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de PCNs aos Reg. de ensino de Ensino de Educacao Infantil, ref. ao Mes de Agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2003 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs aos Reg. de ensino de Educacao Infatil, ref. ao mes de Outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2003 | 360.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das despesas com capacitacao do curso de Proformacao para professores, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2003 | 240.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situada a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade, onde funciona a Junta de Servico Militar, referente aos meses de setembro/outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2003 | 200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos executados na elaboracao de Projetos e Planilhas de ConvEnios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2003 | 740.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa HNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar das localidades de cha do Beleu, Caboclo e Sede do Municipio para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000169 | 22/01/2003 | 2492.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2003 | 400.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GIL-4884 que encontra-se a disposicao da Justica Eleitoral, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000170 | 22/01/2003 | 2504.25 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo gol locado para o Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2003 | 4.50 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 300.03.09-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2003 | 206.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2003 | 500.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material funerarios que sera destinados para a destribuicao para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2003 | 250.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HILDON ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados para a Secretaria de Saude, deste Municipio, na montagem de oculos de grau para pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 71.15 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2003 | 24.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo que sera destinados para a festa dos concluintes, desta cidde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2003 | 176.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentacao da Quadra para as Festividades dos Concluintes da Escola, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2003 | 3010.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de refeicoes para os componentes do Curso de Proformacao dos Professores do Programa de Jovens e Adulto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2003 | 2750.00 | 00037184288491 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Ruma com Mel nas festividades dos Concluintes do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da Secretaria de Administracao e Financas, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2003 | 1480.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KFM-1559 no abastecimento de agua potavel na cisterna do GE do Caboclo para abastecimento das Comunidades de Campo Alegre, Rosilha e Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para compra de generos alimenticios para a Delegacia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2003 | 60.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus do veiculo corsa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000198 | 27/01/2003 | 70991.00 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do contrato de construcao de dois acudes comunitarios, pela locacao de equipamentos para desmatamento e terraplanagem nas localidades de Campo Alegre e Caracolzinho. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2003 | 175.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cartorio que sera executados na emissao de escritura e coletas de assinaturas do terreno que sera construida a Barragem na localidade de Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2003 | 175.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cartorio na emissao de escritura e coletas de assinaturas do terreno onde sera construido o Ginasio Poliesportivo na localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2003 | 12.24 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel que esta locado a esta Prefeitura onde funciona o Ensino Medio, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2003 | 9662.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2003 | 1166.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de lanternagem e pintura em geral no veiculo Ambulancia-Saveiro da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2003 | 54.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do equipamento do laboratorio do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2003 | 74.26 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel que esta locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2003 | 480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 armarios que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2003 | 7400.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM e LC 91/97 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2003 | 2810.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de financas, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos de contabilidade geral,. desta Edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00002731529474 | STENIO MEDEIROS VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na instalacao e Manutencao de 02 Sistema Solar nos Pocos Artesianos da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, Infra e Obras, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuaisdo programa de erradicacao do aedes aegypti, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2003 | 18666.95 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2003 | 259.20 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2003 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula de Ensino Medio, desta Cidade, referente aos meses de julho e agosto/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 11915.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de educacao, paga com os 40% do fundef, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2003 | 45513.57 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, paga com o fundef 60%, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2003 | 5700.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa Jovens e adulto, deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2003 | 300.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgados para a festa dos concluintes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 1264.00 | 00000000000000 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com servicos de son nas festividades do dia1o de janeiro nos Sitios Cha do Beleu e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHK-8725, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 530.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KFM-1559 no abastecimento de agua potavel para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 320.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMQ-5136 no abastecimento de agua para as Comunidades de Laiao e Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 530.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel para as comunidades de Salinas, Lagoa de Cascavel,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 1056.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOA-0876 no abastecimento de agua nas cisternas dos GE de Fava de Cheiro, Juremas, Lameiros, Macacose Caracolzinho para o consumo dos habitantes destas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 2710.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel nos GE de Pre-Escola, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa dos Marcos e Carua e nos Barreiros dos Pretos e Mangaios para o consumo daquelas comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 1600.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua potavel em caminhao pipa de placa LWQ 9202 para abastecimento das comunidades de Salinas I,II,III, Lagoa de Dentro,Lagoa de Cascavel e Santana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 14.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2003 | 452.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito, ref. aomes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2003 | 920.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Administrador do Matadouro Publico Municipal, referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2003 | 4.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho n. 232 de 31.01.2003 pela prestacao de de servicos no setor de educacao por motivo de ter sido o mesmo empenhado a menor naquela data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2003 | 400.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de salgados que sera destinados para a Festa dos Concluintes do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2003 | 211.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte de times de futebol para participar de jogos na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2003 | 192.00 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 quadro standard para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2003 | 1500.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes da localidade de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2003 | 3943.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemnto pelo fornecimento de materiais escolares destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2003 | 316.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em veiculo de placa: MMU-2522 no transporte de pacientes das localidades da Sede e Boa Vista para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2003 | 137.10 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias xeros destinadas a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2003 | 95.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manuutencao da impressora da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2003 | 70.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma placa de fax modem para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2003 | 241.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de acessorios destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 1466.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no levantamento topografico para construcao do acude publico da localidade Sitio Campo Alegre, deste Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2003 | 2600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECN. ERNESTO LUIZ O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados e estudos de jazidas, ensaios de laboratorios e controle de compactacao da execucao para os servicos de construcao do acude do Sitio Campo Alegre, Gado Bravo-Paraiba. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2003 | 277.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2003 | 524.36 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2003 | 240.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao de fogoes das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2003 | 271.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos da Secretaria de Educacao, Sala de Computacao, Escola do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2003 | 1500.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao e servicos funerarios para sepultamento de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2003 | 745.60 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta no 300.03.09-6 referente ao pagamento do parcelamento do debito e energia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na copnta no 5.574-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta no 5.074-1 para pagamento da tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.928-4 no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 58.041-4, referente a tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 58.021-X para pagamento de tarifas bancarias no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de PCNS ministrado aos Regentes de Ensino e Professores do Programa de Jovens e Adultos, referente aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2003 | 900.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes das localidade de Lagoa de Cascavel e Pretos a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2003 | 450.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KTS-7927 no transporte dos estudantes da localidade Pereiro a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2003 | 1007.00 | 02417498000118 | PATRICIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado aos servicos de conserto no veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2003 | 9.27 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2003 | 30.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2003 | 390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para a iluminacao publica na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2003 | 1649.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a recuperacao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2003 | 25.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2003 | 302.60 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros didaticos destinados a Biblioteca da Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2003 | 101.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros didaticos destinados a Biblioteca da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2003 | 935.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um aparelho de fax destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2003 | 24.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2003 | 1754.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinadas para a farmacia do Centro de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2003 | 160.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto dos equipamento do consultorio Odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 3850.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude, deste Municipio, no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2003 | 1053.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa HPG-8333 no tranporte de pacientes das localidades de Boa Vista, Sitio Gado Bravo e Sede para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2003 | 527.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-8333 no transporte de pacientes das localidades do S[itio Gado Bravo e Apolonios para atendimento medico no PSF da Sede e posterior remocao a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2003 | 1060.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGH-7995 no transporte da paciente: Josefa Gilvaneide Alves da Silva para tratamento de quimioterapia na Cidade de Campina Grande e Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-1254 no transporte da Equipe do PSF da Sede para visitar pacientes na Zona Rural do Municipio no mEs de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede, referente ao mEs de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2003 | 198.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Consultorio Odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGQ-2918 no transporte da equipe medica do PSF do Povoado de BoaVista para visitar pacientes na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2003 | 2029.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a folha de pagamento do MDE do mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2003 | 9557.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a folha de pagamento do Fundef 60% no mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2003 | 2512.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a folha de pagamento dofundef 40% do mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2003 | 252.00 | 00003218981417 | VALERIA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da funcionaria Vilma Barbosa de A. Leal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Arua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2003 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2003 | 800.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Tutora do Programa de Proformacao, referente aos meses de outubro e novembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2003 | 193.42 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alimenticios destinados ao lanches dos Professores quanto do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa de estudo do Programa Estudante ConvEnio - PEC, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa de estudo do Programa Estudante ConvEnio - PEC, referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa de estudo dos estudantes universitario da UVA, referente ao mes de nvoembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2003 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa Logus II, nesta cidade, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2003 | 70.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio na Sede do Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2003 | 26.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2003 | 80.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel sittuado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade, onde funciona o almoxarifado da merenda escolar, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2003 | 341.04 | 00002852089424 | DANIELE DE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora no curso ministrado para oa alunos do Logos II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Programa Alfabetizacao solidaria, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2003 | 750.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes das localidades de Gado Bravo, Boa Vista e Pedras Altas a Aroeiras para frrequentar aula do Pedag[ogico, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2003 | 283.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2003 | 2100.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8797 no transporte dos estudantes das localidades de Pinhoes e Macacos a Gado Bravo nos meses de outubro, novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2003 | 600.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MZC-0366 no transporte dos estudantes da localidade de Caralzinho a Gado Bravo no mEs de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2003 | 750.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2003 | 1100.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MS-0925 no transporte dos estudantes no percurso de Guaribas de Cima, Juremas e Salinas as Gado Bravo e vice-versa nos meses de outubro e novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2003 | 300.00 | 00016245172420 | JOSE XAVIER DE MORAES IRMAOS = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no sitio Gado Bravo onde funciona um sala de aula, referente ao mes de dezembro e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis onde funciona salas de aulas na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2003 | 421.03 | 04037472000250 | CDL - CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2003 | 200.00 | 00005485740499 | FERNANDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de suas nescessidades, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2003 | 1222.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como trabalhador bracal na recuperacao de Estradas Vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2003 | 1498.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2003 | 1264.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-3330, transportando Aterro para a recuperacao de Estradas Vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o Veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2003 | 400.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando o Secretario do Planejamento, no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa e sitio Campo Alegre para vizitacao a Barragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2003 | 1103.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a instalacao de paineis solar na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Parcelamento do INSS descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 6451.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo as demais Secretaria desta Edilidde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio da Prefeitura, ref. ao mes de Novembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP efetuado na cota do FPM do dia 10022003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2003 | 1050.00 | 00026277034472 | VALDERIO HERMINIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MNH-2985 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 1.066-9 para pagamento da utilizacao da internete da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2003 | 888.19 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 300.03.09-6 para pagamento do parcelamento de dividas junta a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente ao mEs de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2003 | 750.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2003 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso da cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2003 | 500.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHK-8725 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Guaribas do Meio e Baixo a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2003 | 500.00 | 00079334954787 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIM-8609 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2003 | 550.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2003 | 600.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Areias, Jua e de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2003 | 600.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2003 | 600.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso de Caracolzinhop a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2003 | 650.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 no transporte dos estudantes no percurso de Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa no mEs de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2003 | 600.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2003 | 700.00 | 00045310009434 | JUAREZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-2655 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2003 | 550.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes no percurso de Pereiro e Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2003 | 800.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2003 | 1300.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2003 | 400.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2003 | 650.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sericos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2003 | 600.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HFZ-2046 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2003 | 400.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2003 | 650.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa no mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2003 | 550.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: RE-5404 no transporte dos esstudantes no percurso de Sitio Salinas a Gado Bravo e vice-versa no mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2003 | 400.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Gado Brvo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2003 | 550.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de do Sitio Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos corsa e kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2003 | 600.00 | 00039759016400 | MARIA DO SOCORRO LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora no curso de treinamento e capacitacao dos Monitores do Programa de Surdos e Mudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGD-0334, transportando paciente das localidades de Pedra D` Agua I, Ii e III para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Centro de Saude na Sede doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2003 | 3899.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente despesas hospitalares do paciente: Otavio Julio de Brito Lira, residente no Sitio Caboclo, Zona Rural, Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000339 | 11/02/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2003 | 76.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2003 | 1007.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2003 | 105.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de pinhao, velocimetro, parte eletrica com reposicao de pecas, revisao das rodas traseiras e substituicao do cabo de frei de mao,servicos executados no veiculo Corsa MMV 1111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2003 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao mecanica no veiculo TOPIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2003 | 2613.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo TOPIC pertencente ao setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2003 | 1812.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos corsa e Topic, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2003 | 1272.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados a instalacao de paineis solares na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2003 | 1517.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamanto pelo fornecimento de materiais escolar e de expediente para as Escolas do Programa de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2003 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2003 | 4082.20 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 300.03.09-3 para pagamento da taxa de iluminacao publica no mEs de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 300.03.09-6 em favor da FAMUP no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 300.03.09-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0000376 | 19/02/2003 | 12332.00 | 04264919000143 | CONSTRUT0RA GRACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a medicao dos servicos que sera executados na Terraplenagem e pavimentacao da rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2003 | 1500.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOA-0876 no abastecimento de agua potavel para abastecimento dos Grupos Escolaares do ensino Fundamental, deste Municipio, conforme relacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2003 | 320.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar de Grupos da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2003 | 4620.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como digitadora do SUS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2003 | 500.00 | 00002919165461 | EVELLYN TYANARA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Fonoaudiologa de Centro de Saude, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2003 | 842.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados da impressao de receituarios para os PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2003 | 1800.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MMZ-4750 no transporte das equipes dos PSF e Centro de Saude no percurso Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de Enfermagem no centro de Saude, referente ao mEs de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da folha do nivel medio e Elementar da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2003 | 970.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das copias xerox destinadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2003 | 800.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como tutora no curso de PCNs, ministrados aos Regentes de Ensino da 1a a 4a do Ensino fundamental, referente aos meses de agosto e setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2003 | 800.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de PCNs ministrados aos Regentes de Ensino da 1a a 4a do Ensino Fundamental, deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM e Acerto LC 91\97 no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao da folha de pagamento do mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2003 | 458.54 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna, competencia Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2003 | 139.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutecao de sistema de informatica, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000384 | 20/02/2003 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao decombustivel que sera destinadas para o veiculo que esta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2003 | 7400.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2003 | 132.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando o Tesoureiro no percurso de Gado Bravo a Aroeiras e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2003 | 60.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenhas que sera destinadas para o Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2003 | 30.00 | 10762680000134 | CARIMBOS COMPUTADORIZADOS EM RESINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carimbos que sera destinados para a Junta de Servico Militar, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2003 | 160.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica nos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2003 | 170.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza da Escola de Ensino fundamental Padre godofredo Jooste e na area interna da Quadra de Esporte, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MONICA B. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da Reg. de Ensino Maria de Fatima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2003 | 395.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinados para a ornamentacao da Quadra para a festa dos Concluintes do Ensino Fundamental, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2003 | 400.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de torta que sera destinadas para a festa dos concluintes do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2003 | 230.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude da filha, quando de seu deslocamento para Recife-PE para fazer quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2003 | 200.00 | 00083985620482 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2003 | 220.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHI-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D` Agua I e II e Ponciano para atendimento medico no PSF de Boa vista e Centro de Saude na Sede, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2003 | 530.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMU-0939, transportando paciente das localidades de Sitio Gado Bravo e Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3942, transportando a equipe de erradicacao do Programa Aedes Aegipty em vizitacao na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2003 | 110.00 | 00060672692791 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFT-3009, transportando paciente das localidades de Boa vista, Laiao e Pedras Altas para atendimento medico no Centro de Saude para tratamento odontologico e exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2003 | 220.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente das localidades de Juremas e Alto Grande para atendimento medico no PSF de Boa vista e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2003 | 160.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGE-2246, transportando paciente das localidades de Sitio gadoBrvo I, II e III para atendimento medico no Centro de Saude e PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2003 | 750.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGH-7995, transportando paciente das localidades de Cha do Beleu, Caboclo I e II e Tanques de Salinas para atendimento medico no PSF de Boa Vista com remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2003 | 222.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2003 | 400.00 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados aos times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2003 | 1580.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: ADC-3864 no abastecimento de agua potavel para aos Grupos Escolares do Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2003 | 1440.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fonecimento de botijoes de gas e garrafoes de agua mineral para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2003 | 1050.00 | 00084676353715 | ANTONIO BERNARDINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMP-4622, transportando paciente das localidades de Boa Vista e Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2003 | 23833.60 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2003 | 793.56 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelon fornecimento de materiais que serao utilizados no consultorio odontologico do Centro de Saude do Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2003 | 220.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de pla ca KGF-1610, transportando paciente das localidades de Sao Bento e Ze Velho para atendimento medico no Centro de Saude na Sede do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2003 | 363.20 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2003 | 95.65 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanches dos Professorea quando no curso de Proformacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na Conta no 5.336-9 para paramento da tarifa bancaria no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2003 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 02 armarios de aco de 1,98x0,90, destinado a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retecao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM e acerto LC 91/97 no mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 320.00 | 00076086372420 | CRISTIANE SOARES N. BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na digitacao da Raiz dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como contador desta Prefeitura, referente ao mEs de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 2570.00 | 00000000000000 | HOSANA MARIA CARLOS CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mEs de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 450.00 | 00005393356498 | ANTONIO NILSON LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos como orientador das Urnas Eletronicas no periodo Eleitoral, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 200.00 | 00002520173408 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para arcar com despesas de transporte para a mesma fazer deligencia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 8600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, Infra-Estrutura e Obras, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KFM-1559 no abastecimento de agua para as Comunidades de Caboclo, Fava de Cheiro, Sa o Bento e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 530.00 | 00026279897400 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao com o Grupo de Forro nas Festividades na localidade Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, referente aos meses de maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 6580.00 | 00000000000000 | ALCIONE BARBOSA DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG dos Professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 504.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca para tratamento de saude das funcionarias titular, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 47773.94 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 13153.01 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag doa Auxliar de Servicos, Merendeiras e vigilantes da Secretaria de Educacao do Municipio no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 9603.20 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pago com Recursos do MDE, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 200.00 | 00046115552400 | MONICA MARIADE PAULA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleaboracao da Raiz das Associacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e acao Social do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-3735, transportando paciente das localidades de Boa Vista, Cha doBeleu e Sede do Municipio, para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 260.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista substituto na ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 259.20 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista da ambulancia no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 38.30 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca do Empenho no 102/2002, referente ao 13o do exercicio de 2001 dos funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2003 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um espelho que sera destinado para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2003 | 133.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, competencia Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2003 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, detse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2003 | 438.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a eletrificacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2003 | 369.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito, competencia Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2003 | 1600.00 | 00080609945491 | ALDRIN CASTRO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na apresentacao da Banda Fogo de Menina nas Festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2003 | 879.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na ornamentacao das Ruas, Igreja, Pavilhao e Andor do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2003 | 1600.00 | 04559534000103 | VANDA SILVA CARNEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao de Shows Pirotecnicos no dia do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2003 | 1685.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de Girandolas para as festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2003 | 1264.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Carro de Apoio a Banda Fogo de Menina nas festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2003 | 1670.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executdos no Som para as festividades do Crnaval na localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2003 | 500.00 | 00004833236400 | ROMELIO LOPES DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de uma placa de Formatura do Ensino Fundamental da 1a Fase da Escola de ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2003 | 4.40 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2003 | 118.88 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tiragem copias xerox destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000474 | 06/03/2003 | 2005.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Mumnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2003 | 975.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos dos colabordores eventuais do Programa de erradicacao Aedes Aegypti, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000472 | 06/03/2003 | 1499.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos kombi e corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2003 | 98.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em refeicoes para a Secretaria de Educacao e seus Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2003 | 9.50 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica efetuado na conta 3000309-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas automaticamente da conta de no 14.928-4 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas automaticamente da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, descontadas aut. da conta de no5.899-8 no mes de Marco do 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas automaticamente da conta de no5.074-1 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 5.574-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, descontadas aut. da conta de no283.142-2 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, descontadas aut. da conta de no6.104-2 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000473 | 06/03/2003 | 1995.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2003 | 1669.24 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 3000309-9 em favor da Salepa, referente ao parcelamento de debito de eletrificacao no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000471 | 06/03/2003 | 1411.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000489 | 06/03/2003 | 45000.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao da execucao dos servicos de construca o de 18 casas populares, neste Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2003 | 450.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a aquisicao de genero alimenticios para a Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2003 | 4.40 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para a Secretaria de Educacao, deste Municipio do Programa Dinheiro direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2003 | 512.75 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plastificacao com cano e cordao em 30 mapas para as Escolas do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2003 | 7000.00 | 02423048000138 | ARLINDO MIGUEL DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 200 carterias escola destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Padre Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2003 | 211.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D` Agua I, II e III para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Centro de Saude na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2003 | 316.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente das localidades de Campo Alegre e Carua para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2003 | 203.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude para utilizacao no consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2003 | 545.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2003 | 5005.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a Secretaria de Saude, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2003 | 1670.00 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao do PSF da Sede e da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2003 | 320.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa QIQ-8550, transportando pacientes das localidades de Lagoa deDentro, Apolonio e Sitio Gado Brvo para atendimento medico no Centro de Saude e PSF da Sededo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2003 | 1599.30 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe medica do PSF para visitas a comunidades, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGQ-2918, transportando a equipe do PSF de Boa vista para visitas a pacientes da Zona Rural, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2003 | 230.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo translado de Campina Grande a Gado Bravo para o sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2003 | 790.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2003 | 300.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para ornamentacao da Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2003 | 2016.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a Secretaria de Educacao-MDE,descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2003 | 10032.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a Secretaria de Educacao-60% do fundef, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2003 | 2762.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo aos 40% do fundef, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2003 | 585.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Kombi da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2003 | 115.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos que sera executados no veiculo Kombi da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2003 | 4000.00 | 04778784000134 | ELIZALDO DE S. SOARES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de mecanica que sera executados no veiculo Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2003 | 1350.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dao Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2003 | 600.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa no mes dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2003 | 650.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes das localidade de SItio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | EVERALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos estudantes do Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa no mEs de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2003 | 650.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 Pe no transporte dos estudantes da localidade Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Areias, Gado Bravo e JuA A Aroeiras e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes das localidades de Sitio Santana e lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro e dezemro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2003 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2003 | 500.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHK-8725 no transporte dos estudantes das localidade de Guaribas do Meio e Baixo a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes da localidade de Caracolzinho a Gado Bravo e Vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00045310009434 | JUAREZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: KGF-2655 no transporte dos estdudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos via Apolonios a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2003 | 600.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HFZ-2046 no transporte dos estudantes da localidade de Lagoa de Dentro a Gado Bravo e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de placa: RE 5404 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Salinas I a Gado Bravo e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2003 | 500.00 | 00079334954787 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIM-8609 no transporte dos estudantes da localidade Guaribas do Meio a Sede do Municipio e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330 no transporte dos estudantes do Sitio Rosilha a Sede do Municipio nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 1300.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no transporte dos estudantes do Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio nos meses de novembro de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HUO-3978 no transporte dos estudantes da localidade de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 750.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes da localidades de Sitio Salina, Guaribas e Juremas a Sede do Municipio de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 750.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes da localidade de Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Sede do Municipio e vice-versa no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes do Sitio Picadas a Sede do Municipio nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2003 | 800.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes da localidade do Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio e vice-versa nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2003 | 2600.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes da localidades Sitio Campo Alegre e Carua a Sede do Municipio nos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2003 | 450.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes da localidade de sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2003 | 400.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes das localidade de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Sede do Municipio no mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2003 | 2115.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 353 carteiras escolar dos Grupos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2003 | 3750.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o poagamento pelo fornecimento de fichas de matriculas, diarios de classe de 5a a 8a serie e da 1a a 4a serie do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, referente a 1a parcela da Cota do FPM e Acerto LC 91/97 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontado aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2003 | 4067.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa das Secretaria desta Prefeitura, no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2003 | 280.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de blocos de DAM e blocos de copias de cheques destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MOA-0876, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do GE de Pedras Altas, Jua, Caboclo, Cacimbas, Fava do Cheiro e Pinhoes para consumo das comunidades, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2003 | 530.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: ADO-3864 no abastecimento de agua potavel nas cisternas dos GE para o consumo das Comunidades de: Boa Vista, Cha do Beleu e Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2003 | 12.33 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio que esta locado a esta Edilidade onde funciona a Junta de Servico Militar, desta cidade, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2003 | 160.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria do Planejamento, Infra e Obras, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2003 | 80.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2003 | 26.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para o Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2003 | 21.58 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade, onde funciona provisoriamente o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2003 | 69.43 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a Prefeitura, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2003 | 52.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para a Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2003 | 600.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, referente aos meses de setembro/outubro/novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2003 | 6.37 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio que esta locado a esta Edilidade, onde funciona uma sala de aula do ensino Medio, desta cidade, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2003 | 513.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2003 | 316.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KID-2768, transportndo paciente das localidades de Guaribas do Meio, de Baixo e de Cima para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2003 | 20.27 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica da casa locada a esta Prefeitura, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2003 | 2500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de Genero Alimenticios que sera destinados para as refeicoes da Unidade Basica de Saude, Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do PSF de Boa vista, sede e Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2003 | 1060.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando a equipe medica do PSF de Boa Vista, Sede e Centro de Saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000565 | 12/03/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2003 | 7431.78 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2003 | 750.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso da Sede, Boa Vista e Pedras Altas a Aroeiras e vice-versa, durante o mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2003 | 800.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Tutora do Programa de Proformacao, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000571 | 12/03/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo topic e kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Gado Bravo, Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de fevereiro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2003 | 2904.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alinenticios que serao destinados a merenda escolar do Programa de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2003 | 770.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNN-0085, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do Matadouro Publico, da Sede da Prefeitura e na localidade de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2003 | 1480.00 | 00047770066468 | CICERO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte aterro para recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2003 | 260.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Trabalhador bracal na recuperacao da Ladeira da localidade de boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2003 | 80.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona a Junta de Serv. Militar e o Posto de Iden. da Pol. Cientifica, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2003 | 80.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona a Junt de Serv. Militar e o Posto de Iden. da Policia Cientifica, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2003 | 530.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de Placa MNT-0674, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar de Boa Vista, Pedras Altas e Areia para consumo das Comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2003 | 1500.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos times de futebol do Municipio para jogos nas cidade de Umbuzeiro,Queimadas, Barra de Santana e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2003 | 1250.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de Placa MC-5504, transportando Time de futebol para participarem de Jogos na cidade de Aroeiras e Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2003 | 1096.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas para o Proeja, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2003 | 9.00 | 00085337501453 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de 01 Carimbo para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis situado nesta cidade, onde funciona uma sala de aula e o deposito da Merenda Escolar, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2003 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona o Logos II, ref. aomes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do PEC para frequentar aula na UFPB, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC para frequentar aula na UFPB, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis locados para funcionamento de salas de aula na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2003 | 320.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFI-4995, transportando pacientes das localidades de Sitio Picadas e Ze Velho para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2003 | 210.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportndo paciente das localidades de Guaribas de Baixo e do Meio para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2003 | 210.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMS-4580, transportando a medica do PSF da Sede e de Boa vista no percurso de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2003 | 210.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa NJA-1146, transportando paciente das localidades de Salinas I e Lagoa de Dentro para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2003 | 45.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de um cartucho para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2003 | 295.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados em pacientes assistidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2003 | 200.00 | 00015110353824 | JOSE TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2003 | 700.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2003 | 260.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes das localidade de Rosilhas, Lagoa de Cascavel e Santana para atendimento medicona Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de funcionariodo Nivel Medio da Secretaria de Saude, ref. aomes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da funcionaria do nivel Elementar da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Aux. de enfermagem da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2003 | 4620.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2003 | 289.07 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2003 | 104.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias para a Assessora da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2003 | 210.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MWN-8530 no abastecimento de agua potavel para os Grupos Padre Gofofredo, Pre-Escola, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2003 | 800.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Curso de PCNs, ministrados aos Reg. de Ensino na Fase de Educacao Infantil, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2003 | 660.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 06 (seis)lonas destinados a cobertura do Pavilhao para as Festividades do Padroeiro,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2003 | 360.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao aos policiais quando do reforconas festividades do Padroeir, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2003 | 129.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2003 | 599.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2003 | 52.00 | 00003218741459 | ROSINEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para a Colaboradora Eventual do Programa de Erradicacao doAedes aegipti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Digitadora do SUS na Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2003 | 932.54 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude para destribuicao junto a pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2003 | 1876.03 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2003 | 210.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria do Trabalho e Acao social no percurso de Gado Bravo a Campina Grande, Aroeiras e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2003 | 40.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIRO ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma sirene twinter para a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2003 | 14.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um protetor para a sirene da Secretaria da Escola MunicipAL do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2003 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatica efetuado na conta desta no 3000309-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2003 | 11.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 3000309-6 em favor da Famup quitacao da mensalidade no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2003 | 3313.95 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta desta Prefeitura em favor da Saelpa para pagamento ta xa de eliminacao publico no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2003 | 5500.00 | 04235094000210 | JOSA AMAZAN SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Producao r promocao das Festividades do Padroeiro do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, descont. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2003 | 90.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 livro de ata destinada a Secretaria de Administracao da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000622 | 19/03/2003 | 1600.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Kombi, corsa e Topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2003 | 1023.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, que sera destinados para os Grupos Escolares da Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona uma sala de aula do ensino Medio, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2003 | 252.00 | 00003218819407 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca para tratamento de saude da funcionaria Josefa Geruza da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2003 | 26.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2003 | 350.00 | 00093308698587 | ALESSANDRO TEIXEIRA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao do horario do ano letivodoEnsino Fundamental e medio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2003 | 105.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma caixa de formulario continuo para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, referente a 2a parcela da Cota do FPM e Acerto LC 91/97 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao da folha de pagamento do mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Predio da Sede da Prefeitura, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2003 | 166.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, competencia Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de arrendamento e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2003 | 1060.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar das localidades da Sede, Cha doBeleu, Lagoa dos Marcos, Guaribas de Baixo e Pereiro para consumo das Comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2003 | 253.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMU-0939, transportando pacientes das localidades da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2003 | 1400.00 | 41135542000159 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento que sera destinados para a Farmacia da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2003 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2003 | 237.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de GadoBravo a Campina Grande e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2003 | 250.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material Funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2003 | 250.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma ataude para o sepultamento do Sr.Agostinho Jose de Souza, residente no sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2003 | 1060.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua potavel apra o abastecimento das comunidades de Alto Grande, Juremas, Guaribas de Cima e Guaribas do Meio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2003 | 1060.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MOA-0876, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolares de Areia, Pereiro, Boa vista, Cha do Beleu, Pedras Altas, Caracolzinho, Juremas, Pre-Escola e Escola de Ensino fundamental Padre godofredo Joosten, para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2003 | 1455.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a Iluminacao Publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2003 | 180.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao para o reforco policial na festa da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2003 | 14.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta desta Prefeitura, referente a tarifas bancarias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2003 | 600.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vaiculo de placa: MZC-0366 no transporte dos Assesses e Agente Administrativo da Secretaria de Educacao para vizitacao nas Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2003 | 900.00 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para a Escola de ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2003 | 513.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para os Grupos Escolares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2003 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma bateria de o veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2003 | 143.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na montagem de carteira escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2003 | 280.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MZC-0366, transportando Carteira Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2003 | 570.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: JLM-2553 no transporte dos professores do Ensino Fundamental de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2003 | 351.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de materiais eletricos destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2003 | 5.24 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2003 | 344.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao, Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2003 | 28.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao e Financas, descont. aut, da conta de no 14.923-3 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2003 | 353.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2003 | 848.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta desta Prefeitura, referente a Publicacao de Decretos desta Prefeitura no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2003 | 126.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de placa: KF-3942 no transporte da equipe dos Agentes do ECD em vizita;ao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2003 | 212.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM- 8997 no transporte de pacientes das localidade de Pinhoes, Macacos e Alto Grande para atendimento medico no PSF de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2003 | 1800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veivculo de placa KGD-0334, transportando paciente das localidades de Pedra D` Agua e Cacimbas para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2003 | 331.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executads em caminhao pipa de placa: MMQ-4447 no abastecimento de agua potavel para as Comunidades de Carua e Lagoa dos Marcos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2003 | 1580.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-=4447, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar das localidades de Caracolzinho, Pedras Altas, Alto Grande, Juremas e Guaribas do Meio para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2003 | 9.45 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta desta Prefeitura n 3000309-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2003 | 1900.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executadosna empreitada de ma o-de-obra na adaptacao das casas locadas a esta Edilidade para funcionamento de salas de aula do Ensino Medio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2003 | 1502.50 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e garrafoEs de agua mineral para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000676 | 27/03/2003 | 7470.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2003 | 1180.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao de uma bomba injetora e quatro bicos injetores do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2003 | 4.27 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de correspondencia para a Secretaria de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2003 | 2500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de Genero Alimenticios que sera destinados para as refeicoes da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frango de granja destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2003 | 52.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para o motorista da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2003 | 264.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0581, transportando paciente das localidades de Sitio Gado Bravo II e Cacimbas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2003 | 210.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D` Agua, Cacimbas e Caboclo para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2003 | 975.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do Aedes Aegypti, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2003 | 18633.60 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2003 | 259.20 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Motorista da Ambulancia, da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2003 | 70.00 | 00003216639428 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2003 | 11.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta desta n 3000309-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM e Acerto LC 91/97 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Contador, desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2003 | 200.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de 40 taloes de conhecimento destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2003 | 2570.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2003 | 1740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2003 | 450.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para arcar com despesas de manutencao da Delegacia de Policia de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002520173408 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo quando de seu deslocamento para destacar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2003 | 210.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na assessoria juridica no processo de no 01.0088/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2003 | 8330.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, Infra e Obras, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2003 | 160.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto de Pneus e solda eletrica que sera executados em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2003 | 250.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa KFW-5635, transportando Aterro para a recuperacao de Estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0000696 | 28/03/2003 | 5000.00 | 04264919000143 | CONSTRUT0RA GRACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de terraplenagem e pavimentacao da Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2003 | 1600.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel nos Grupos Escolares para consumo das Comunidades de Salinas, Campo Alegre, Carua e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2003 | 98.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa: KLX-0046 no transporte da Assessora de Educacao para inspecao nas Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MONICA B. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca da funcionaria Maria de Fatima Silva no mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2003 | 31.50 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material citdos em nota fiscal de no052305, que sera destinados para a Escola de ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2003 | 10598.83 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao paga com o MDE, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2003 | 364.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos efetuados para a Secretaria de Educacao do Municipio no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2003 | 50172.93 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pago ao quadro do magisterio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2003 | 13553.01 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao paga com o Fundef 40%, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2003 | 1127.28 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao as professores titular quando de licenca para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2003 | 100.05 | 00000000000000 | IRACEMA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da merendeira quando de licenca para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2003 | 6520.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2003 | 110.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um cartucho destinados a impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2003 | 275.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes das localidades de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2003 | 600.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte dos estudantes das localidades de Sitio Favo de Cheiro e Sao Bento para a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2003 | 450.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-0925 no transporte dos estudantes das localidades de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas para a Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2003 | 400.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2003 | 400.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVO-3978 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2003 | 425.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412-Pe no transporte dos estudantes da localidade sitio Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2003 | 300.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730 no percurso do Sitio Areias e Jua a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2003 | 550.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-9552 no transporte dos estudantes do Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Sede do Municipio, referente a 15 dias no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2003 | 400.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes da localidade do Sitio caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2003 | 350.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Cidade de Gado Bravo, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 400.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes da localidade sitio Lagoa de umburana a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2003 | 550.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes das localidades Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2003 | 400.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2003 | 400.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: KGF-2655 no transporte dos estudantes da localidade sitio Lagoa dos Marcos a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mEs de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2003 | 325.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2003 | 375.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados em veiculo de placa: KFZ-2046 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2003 | 325.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: RE-5404 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2003 | 300.00 | 00079334954787 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIM-8609 no transporte dos estudantes da localidade de Guaribas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2003 | 425.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes do Povoado de Boa Vista a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2003 | 500.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execvtados em veiculo de placa: KGM-8797 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2003 | 275.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes no percurso Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2003 | 250.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2003 | 375.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes da localidade de Picadas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2003 | 250.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2003 | 300.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes daas localidades de Pereiro e Pedras Altas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2003 | 350.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1694 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2003 | 475.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330 no transporte dos estudantes do sitio Rosilhas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2003 | 700.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes da localidade Sitio Campo Alegre a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2003 | 2400.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos Professores de Campina Grande a Sede do Municipio de Gado Bravo para lecionar na Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, referente a 15 dias do mes de marco/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2003 | 325.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes do Povoado de Boa Vista a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2003 | 500.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-0975 no transporte dos estudantes da localidade de Rosilha e Fava de Cheiro a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2003 | 850.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: , no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras via Pereira a Sede do Municipio de Gado Bravo, referente a 15 dias no mes demarco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2003 | 750.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes do Sitio Pedras DAgua a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2003 | 375.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2003 | 1900.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transportes dos estudantes no percurso do Sitio Caboclo a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2003 | 350.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2003 | 300.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGW-2169 no transporte dos estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2003 | 1300.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHE-23l6, transportando aterro para a recuperacao de Estradas Vicinais, deste Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2003 | 11.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 5.336-8 no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP na conta n 283.142 ICMS Desoneracao no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2003 | 1695.78 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento da Saelpa, descontdo aut. da conta de no 3000309-6 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2003 | 960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 06 ventiladores destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2003 | 1990.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento de agua potavel para os Grupos Escolar de Sitio Salinas I, II e III, Lagoa de Cascavel, Santana, Lagoa de Dentro, Carua e Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte em caminhao F-4000 de placa: KFK-3309de times de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2003 | 300.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHK-8725-Pe no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente a dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2003 | 300.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras Altas a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2003 | 375.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2003 | 334.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao consultorio odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2003 | 320.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, trnsportando paciente das localidades do Campo Alegre e Carua para atendimento medico na Sede do Municipio e na cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao debito automatico efetuado na conta 6104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2003 | 4.40 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaticona conta no 1.066+9 para pagamento de tarifas bancarias no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-9 para pagamento de tarifas bancarias no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.074-1 para pagamento de tarifas bancarias no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.336-8 para pagamento de tarifas bancarias no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 283.142-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no5.899-8 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2003 | 320.00 | 00050463233468 | LINDOMAR ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos servicos de recuperacao e intalatacao eletrica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2003 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2003 | 80.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2003 | 170.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinadas para o velorio da Sra Maria Barbosa de Morais maes do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de medicamento por se tratar de uma pessoa estritamento carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | WILSON SERGIO DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-2376 no transporte de pacientes das localidades de Cha do Beleu e Caboclo para atendimento medico no PSF de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 58.041-4 referente a internet da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2003 | 636.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua potavel atraves de caminhao pipa de placa: LWQ-9202 nos Grupos Escolares de Boa Vista, Caracolzinho e Escola Municipal Pe. Godofredo Jostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2003 | 380.10 | 04037472000250 | CDL - CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) filtros de barros destinados as escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2003 | 4.27 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para a Secretaria de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2003 | 460.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente a competencia 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SALOMAO LUCENA DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assessor da Secretaria de Administracao,deste Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2003 | 30.00 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel que esta locado a esta Edilidade onde funciona o Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente 1a parcela da Cota do FPM e acerto LC 91/97 do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2003 | 4519.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, descontada automaticamente da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2003 | 80.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica no conta no 58.021-X, referente a Acao Judicial movida pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, Rondonia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no6.649-4 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2003 | 10.51 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel que esta locado a esta Edilidade onde funciona o PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2003 | 3913.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa desont. aut. da conta de no 14.923-3, relativo a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de enfermagem na Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha da funcionaria da Secretaria de Saude do Nivel Elementar, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da funcionaria da Secretaria de Saude do Nivel Medio, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2003 | 259.20 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2003 | 42.00 | 00087427974468 | JOSE LEANDRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios porser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00032489277472 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na empreitada de mao-de-obra na construcao da casa residencial do sr. Jose Clemilton da Silva Araujo no sitio Gado Bravo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2003 | 800.00 | 03560615000160 | SUELI DOS SANTOS BERNARDINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no fornecimento de refeicoes para os professores da Zona rural quando do treinamento na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2003 | 143.91 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica dos Grupos Escolares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2003 | 2225.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa descontado aut. da conta de no 14.923-3, relativo ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2003 | 10536.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo aos funcionarios do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2003 | 2846.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo ao fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar dos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2003 | 1034.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa HPG-8333 no transporte da Secretaria e Assessores da Secretaria de Educacao do Municipio para reunioes em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis onde funciona sala de aula no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2003 | 4100.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a e 7a parcela do Contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em Servicos,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onse funciona uma sala de aula no sitio Gado Bravo, neste Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsas de estudo do Programa Estudantes ConvEnio no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA MONICA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo para frequentar aula na UVA no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do micro computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa de estudo do Programa Estudante Convenio - PEC no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2003 | 104.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2003 | 52.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2003 | 70.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2003 | 80.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de educacao do Municipio para a merenda escolar no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2003 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel onde funciona o Projeto Logos II,nesta Cidade, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2003 | 1000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com laternagem e pintura do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa Alfabetizacao Solidaria, nesta Cidade, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Tutora do Programa de Proformacao, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2003 | 107.00 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches para os Professores quando em treinamento de capacitacao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2003 | 800.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ds servicos prestados como Monitora no curso de PCNS, ministrados aos Regentes de Ensino do Municipio, referente aos meses de janeiroe fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2003 | 1100.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de materiais de construcao para conservacao e recuperacao de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2003 | 250.96 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o lancre dos professores quando em curso de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2003 | 362.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a residencia do Promotor de Justica de Aroeiras, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2003 | 1250.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2003 | 1060.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNN-0085 transportando agua potavel para as cisternas dos Grupos de Pereiro, Guaribas de Cima, Meio e Baixo e Sitio Cracolzinho para consumodas Comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2003 | 80.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2003 | 700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executdos em Caminhao pipa de placa GKJ-4262, transportando agua para o abastecimento do Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2003 | 1050.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MWN-8530, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar de boa vista, Sede e Areia para consumo das Comundades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2003 | 12.30 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel que esta locado a esta Edilidade onde funciona a Junta de Servico Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000832 | 10/04/2003 | 18500.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a medicao da execucao dos servicos de construcao de 18 casas populares, neste Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2003 | 229.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materoiais destinados a Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | EXTENSOES DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000842 | 11/04/2003 | 17642.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na instalacao e montagem de 1.120mts de rede de alta tensao e 300 metros de baixa tensao para as obras de eletrificacao rural do Sitio Lagoa dos Marcos, desteMunicipio. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2003 | 340.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinadas para o evento funebre da Sra. Maria Barbosa de Morais maes do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2003 | 198.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda escola do Programa de alfabeticao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2003 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tiragem de copias para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento da internet da secretaria de educacao do mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2003 | 139.50 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telas ara colocacao nas janelas das salas de aula da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000847 | 11/04/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para as Ambulancias da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2003 | 14.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2003 | 805.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2003 | 690.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento e limpeza de fossas septicas na Escola do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2003 | 3196.83 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa referente a iluminacao Publica deste Municipio, descontado aut. da conta de no 30003009-6 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | VALDEMIR JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no transporte dos entulhos do Cemiterio da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2003 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais que serao utilizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2003 | 320.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUD-9552, transportando paciente das localidades de Caracolzinho e Macacos para atendimento medico no PSF de Boa Vista e na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2003 | 745.00 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes de Consultas que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio, para serem destribuidos com os PSFs e a Unidade basica de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2003 | 4620.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agentes Comuitarias de Saude, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2003 | 200.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS G. TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALTER R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como digitador do SIA/SUS a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do equipamento do laboratorio da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, trnsportando a equipe medica do PSF da Sede para vizitacao aos pacientes da Zona rural, ref. ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe medica do PSF de Boa vista para fazer vizitas aos pacientes da Zona Rural, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMV-1146, transportando a coordenadora dos Agentes Comunitarios de Saude na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMU-0939, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de campina Grande. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do PSF da Sede e da Unidade basica de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2003 | 140.00 | 00051129671453 | RAIMUNDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa RB-8820, transportando pacientes das localidade de Cha do Beleu ao PSF de Boa vista e de Boa Vista a Sede do Municipio para tratamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2003 | 1150.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinadas aos Grupos do Municipio e a Escola do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2003 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona 02 salas de aula do Ensino Medio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2003 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona 02 Salas de Aula do ensino Medio, ref. ao mes de Dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2003 | 1000.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para os times, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000885 | 17/04/2003 | 1509.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados aos veiculos kombi e corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000886 | 17/04/2003 | 990.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para o veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2003 | 44.80 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 lampada ara o retroprojetor da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2003 | 14633.77 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pago com o MDE, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2003 | 15960.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos auxiliares e merendeiras da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2003 | 67949.70 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Professores e Regentes de Ensino no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2003 | 10208.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2003 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2003 | 1500.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa KMA-3280, que esta a disposicao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2003 | 7659.41 | 00000000000000 | SEVERINA EMIDIO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos servidores com contratos temporarios, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2003 | 15791.40 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MMY-3736 no transporte dos pacientes da localidade de Boa Vista e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2003 | 360.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca e uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2003 | 4043.33 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao da folha de pagamento dos funcionarios do mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da cota do FPM e acerto LC 91/97 do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep na conta no 14.961-9 no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2003 | 1500.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao do veiculo kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2003 | 1187.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 condicionador de ar para a sala de informatica e 02 ventiladores para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/04/2003 | 560.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao em bombas de motores de Pocos Artesianos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2003 | 1000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para o almoxarifado da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2003 | 1250.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando aterro para a recuperacao de Estradas Vicinais de Gado Bravo a Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2003 | 1580.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8546, transportando agua potavel para o abastecimento da cisterna comunitaria da localidade de Laiao e Grupo Escolar de Boa Vista, Cha do Beleu, Pedras Altas e Areia para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2003 | 1060.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de Placa KFM-1559, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas do Grupo Escolar de Cacimbas, Caboclo, Sao Bento, Lagoa de Umburana e Pedra D` agua para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2003 | 640.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando Time de futebol da Zona Rural para a Sede do Municipio para participarem de um Torneio para a comeracao do dia de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa nesta cidade onde funciona provisoriamente a Sede da Prefeitura, ref. ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2003 | 260.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D` agua e Cacimbas para atendimento medico no PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2003 | 690.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os funcionarios da Secretaria de Saude no percurso de Campina Grande a Boa vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2003 | 843.00 | 00000000000000 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executado em veiculo de placa: KF-3942 no transporte dos servidores do ECD para atendimento no Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2003 | 4.20 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na postagem de documentos para o PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000908 | 23/04/2003 | 2934.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa, Kombi e topic da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2003 | 110.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica nos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2003 | 244.15 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de arrecardacao efetuado na conta de no 3000309-6 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2003 | 320.00 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de arrecardacao da conta de no 3000309-6 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000909 | 23/04/2003 | 1241.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2003 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE MARINHO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de mao-de-obra na recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2003 | 1580.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades da Sede, Boa vista, Salinas, Caracolzinho e Pereiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2003 | 850.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa KOD-0757, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos grupos Escolar das localidades de Lagoa dos Marcos, Lagoa de Dentro e Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2003 | 25.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da complementacao do empenho no 720/2003, referente ao servico de transporte de estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe medica do PSF de Boa vista para visitas aos pacientes, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, no transporte da equipe medica para visitas aos pacientes, no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento di aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2003 | 874.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os funcionarios da Secretaria de Saude no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da internet da secretaria de administracao, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2003 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2003 | 66.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2003 | 270.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Assessores da Secretaria da agricultura em vizitacao na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2003 | 259.20 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Motorista substituto da Ambuulancia da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2003 | 1000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de lanternagem e pintura do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2003 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de apresentacao da Banda Chamego nas Festividades do Padroeiro do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2003 | 1322.50 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2003 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) colunas para os lampioes dos Grupos Escolares para funcionamento das Escolas do Programa de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2003 | 18.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plastificacao com cano e cordao em mapas da Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2003 | 475.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburanaa Sede do Municipio, ref. a 15 dias do mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta federaca o no mes de Abril, descontada aut. da conta de no6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2003 | 680.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias citadas em nota fiscal de no2608 que sera destinadas para a Secretaria de Saude, PSFs e Unidade basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2003 | 2500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de Genero Alimenticios que sera destinadas para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, descontadas automaticamente da conta de no 14.923-3 no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2003 | 603.00 | 09996919000151 | RETIFICA IRMAO FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do motor do veiculo kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2003 | 1228.50 | 10082410000182 | VOLKSCORCEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servi;cos de manutencao e recuperacao do veiculo kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000936 | 30/04/2003 | 7442.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do gEneros alimenticios que serao destinados a merenda escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao do grupo Escolar de Cha do beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: MMQ-3187 no transporte dos professores do ensino fundamental no percurso de Campina Grande a Gado Bravo no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caboclo a Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras D~agua a Sede do Municipio no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2003 | 882.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professores em substituicao a professora titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 40.00 | 00005868668413 | JOSINEIDE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da funcionaria titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2003 | 52.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2003 | 60.00 | 00003219004482 | VANDICLEIA BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo a universitaria da Uva, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2003 | 420.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de maquinas datilografias da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2003 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2003 | 600.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados emveiculo de placa KHK-8725, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Gado Bravo e vice-versa, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8797, trnsportando os Estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2003 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Sede do Municipio, ref. aomes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2003 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de Placa MNV-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Sede do Municipio e vice-versa, duramte o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2003 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2003 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-2655, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2003 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2003 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2003 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executadosem veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2003 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2003 | 500.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro e Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2003 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-0975, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha e Fava do Cheiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, trnsportando os Estudantes no percurso de Sitio Fava do Cheiro e Sao Bento a Gado Brvo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2003 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2003 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo evice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2003 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudante sno percurso de Povoado de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de cidade de Aroeiras via Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2003 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executadosem veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2003 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Povoado de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2003 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caraclzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2003 | 600.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Areia e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2003 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa RE-5404, transportando os Estudantes no percurso do Sitio Salinas I a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2003 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2003 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso do Sitio Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2003 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera excecutados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2003 | 90.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinadas para o sepultamento da Sra. Maria Barbosa de Moraes, ma e do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2003 | 400.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao doveiculo de placa GIL-4884, que esta a disposicao da Justica Eleitoral, deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002520173408 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para a Delegada quando do seu deslocamento em diligencia na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 450.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de mercadorias de genero alimenticios para a Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Eletricista desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 80.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua jose Mariano barbosa, Centro, onde funciona a Junta de Serv. Militar e do Posto de Identificacao da Pol. Cientifica, ref. ao mes de Fevereiro de2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do Processo de no 01.0088/2003- Justica do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-1437, transportando o Tesoureiro no percurso de gado bravo a Aroeiras e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados a esta Edilidade como Auxiliar de Servicos Gerais do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM e acerto LC 91/97 do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP na conta na 283.142-2 no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 4.25 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos da Secretaria de administracao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2003 | 423.00 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2003 | 57.50 | 00855792000186 | FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madicamento destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2003 | 430.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medica na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2003 | 160.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente das localidades do Sitip Juremas, Alto Grande e Guaribas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE VITORINO BARRETO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 312.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus e pecas que sera executados no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 200.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executadis em veiculo de placa MMO-0223, transportando pacientes da Sede do municipio para atendimento medico na cidade de Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude do filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 58.00 | 00067542352415 | IRANEIDE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira pra a mesma arcar com despesas de genero alimenticios por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2003 | 210.00 | 00005643095408 | MARCIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MWN-8530 no abastecimento de agua potavel para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2003 | 136.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2003 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2003 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2003 | 627.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da rede eletrica da Sede e Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2003 | 3740.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza, conservacao e manutencao dos Cemiterios Publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2003 | 719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2003 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo d-20 da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2003 | 603.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas do Gabinete do Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2003 | 200.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao do altar para o novenario da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2003 | 2904.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Jovens e Adultos - Eja, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2003 | 224.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de cartuchos para impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2003 | 50.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2003 | 272.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Educaacao do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2003 | 165.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2003 | 37.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefoncias da Sala de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2003 | 79.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2003 | 600.00 | 10082410000182 | VOLKSCORCEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao conserto e manutencao do veiculo kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2003 | 895.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2003 | 2115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de pecas de reposicao destinadas aos servicos no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2003 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa banciaria no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 58.021-X para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taqrifa bancaria da conta no 5074 - ITR, no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta no 283142-2 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta no 5336-8 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta no 5899-8 ECD no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta no 14.961-4 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 14.928-4 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico para pagamento de tarifa bancaria da conta no 6.104-2 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 58.041-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 6.649-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2003 | 320.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNZ-2308 no transporte dos fiscais desta Prefeitura para acompanhamento dos servicos de ampliacao e construcao dos acudes do Sitio Caracolzinho e Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito automatico na conta 58.041-4 para pagamento de uso da internete no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2003 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Consultorio Odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaca o do trecho da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Guaribas de Baixo, deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2003 | 232.61 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 3000309-6 para pagamento de taxa de iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2003 | 177.00 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de quadros destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2003 | 38.60 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas e materiais destinados a Quadro de Esporte da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2003 | 127.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados para a Secretaria de Educacao do Municipio com o descarrego da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2003 | 152.00 | 00071345345453 | FRANCISCO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Nivel Medio do Centro de Saude, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Nivel Complementar do Centro de saude, referente ao mes d abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2003 | 1060.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte das Equipes do PSF da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2003 | 250.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0581 no transporte de pacientes das localidade de Sitio Gado Bravo I, II e III para atendimento medico noPSF e Centro de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2003 | 825.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MNV-8546 no abastecimento de agua para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/05/2003 | 4924.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento ao INSS-Empresa da Fopag da Secretaria de Saude no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do Programa Estudante ConvEnio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2003 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Projeto Logos, nesta Cidade, referente ao mEs de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel onde funciona uma sala de aula d enisno medio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona oalmoxarifada da merenda escolar, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2003 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo destinada a arcar com despesas na universidade, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo aos estudantes do Programa PEC no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2003 | 200.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento e limpeza da fossa do Grupo Escolar do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2003 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula do ensino medio na Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa Alfabetizacao Solidaria, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2003 | 230.66 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos de timtas para o mimeografo a oleo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2003 | 870.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2003 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar dos Grupos da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imoveis na Zona Rural do Municipio para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2003 | 240.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a funcionaria titular quando em tratamento medico, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2003 | 3073.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento ao INSS-EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2003 | 17621.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento do INSS-EMPRESA referente ao mes de abril/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2003 | 1280.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2003 | 1053.00 | 00003072593400 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: ADO-3864 no transporte dos times de futebol para participar na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2003 | 270.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2003 | 80.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameneto do aluguel de um imovel situado na R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2003 | 1053.00 | 00002731529474 | STENIO MEDEIROS VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos paineis solares das localidades: sitio Boa Vista, Juremas, Pinhoes e Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2003 | 1415.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentodos servicos executados na fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de construcao de unidades habitacionais no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep na Conta 14.923-3 na 1a parcela da cota do FPM no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2003 | 4810.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2003 | 6014.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa das Secretarias desta Prefeitura no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2003 | 100.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servico Militar, nesta Cidade, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2003 | 172.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2003 | 460.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente a competencia marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2003 | 1480.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode despesas do curso de Proformacao de Professores e Regentes de ensino da Rede Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2003 | 253.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinados ao curso de capacitacao de Educacao de Jovens e Adultos,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta l.066-9 para pagamento do uso da internete da Secretaria da Educacao no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2003 | 1885.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2003 | 1110.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas do curso de Proformacao ministrados aos Professores e Regentes de Ensino da Rede Municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2003 | 1101.62 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2003 | 48.45 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2003 | 120.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com manutencao corretiva em um microscopio binocular do laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegyptis, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude, referente ao mes abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2003 | 690.00 | 00000000000000 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGN-8997 no transporte de pacientes da localidade Sitio Rosilha, Umburana e Caboclo para atendimento medico nos PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001101 | 13/05/2003 | 3196.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Proeja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2003 | 157.20 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanches dos Professores e Regentes de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos quando em curso de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2003 | 712.50 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de girandolas destinadas as festividades da noite de maio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2003 | 800.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coordenacao e organizacao do Campeonato de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2003 | 120.68 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 3000309-6 para pagamento de materia publica no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2003 | 304.00 | 04559534000103 | VANDA SILVA CARNEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com show pirotecnico na abertura dos Novenario na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2003 | 680.00 | 00002987419465 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaca o da estrada vicinal do Sitio Cacimbas, deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nocurso de PCNs, ministrados a Professores e Regentes de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Muninipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2003 | 400.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Tutora do Proformacao, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2003 | 800.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como monitora no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio, referente aos meses de marco e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2003 | 800.00 | 00060273542400 | ANA MARIA LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos professores e regentes de ensino, referente aos meses de setembro/outubro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001119 | 14/05/2003 | 2506.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos corsa, kombi e topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2003 | 800.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regentes de Esnino do Fundamental, referente aos meses de outubro de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2003 | 800.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regenstes de Ensino do Fundamental, referente aos meses de outubro e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001113 | 14/05/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executadosem veiculo de placa: KGD-0334 no transporte de pacientes de Pedras D;Agua para atendimento no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00013953230468 | ABRAAO ANDRADE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMP-2295 transportando a Secretaria da Saude a Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2003 | 260.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos que sera executado em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Saude do Municipio para contatos junta a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MMQ-5136 no abastecimento de agua potavel nos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2003 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de acessorios para o veiculo ambulancia, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2003 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de pastilhas de freios e lona, destinados aso veiculo ambulancia da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2003 | 61.00 | 11989696000147 | VIDRO ARTE COMERCIO E ARTEFATOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de 10 vidros fume destinados a sala de infornatica da Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2003 | 1350.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos que serao destinados aos servicos de manutencao e conservacao da rede eletrica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2003 | 32.70 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de 05 caixas de disquetes para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2003 | 40.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo forencimento de 01 aparelho telefonico para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2003 | 106.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/05/2003 | 42.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2003 | 268.43 | 04037472000250 | CDL - CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados aos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pagamento dos Agentes de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001136 | 20/05/2003 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2003 | 320.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte dos pacientes da localidade do Sitio Campo Alegre e Santana para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-1254 no transporte da equipe do PSF da Sede do Municipio para atendimento a pacientes na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF de Boa Vista para efetuar visitas a pacientes na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2003 | 14511.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a R. Severino F. Barbosa onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente aos meses de fevereiro e marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2003 | 800.00 | 00038123266472 | MARIA ZILDA A. ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como odontologa no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados a Secretaria de Saude como digitador do Hiperdia/SUS no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2003 | 10416.16 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos servidores com contratos de excepcionalidade, mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2003 | 35.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do motorista da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00084676353715 | ANTONIO BERNARDINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 4622 no transporte de pacientes da Sede do Municipio, Apolonios, Gado Bravo I e II, para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2003 | 112.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de galetos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2003 | 250.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o poagamento pelo fornecimento de um ataude com mortalhas para o sepultamento da Sra. Aurora Maria da Conceicao, residente no Sitio Boa Vista, Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2003 | 200.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude de3 seu filho menor, referente aos meses de abril/maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2003 | 85.00 | 00060151552487 | DAMIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executdosem veiculo de placa: MMN-9897 no transporte da Assistente Social de Campina Grande a Gado Bravo para eleboracao de Projetos do Agente Joven, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2003 | 378.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Secretaria do Trabalho e Acao Social a Campina Grande para contatos junto a Orgao do Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2003 | 50.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma ataude para a o menor Marina de Souza, do Sitio Cabolco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e MedioPe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2003 | 180.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes dos Grupos da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2003 | 40.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2003 | 16040.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2003 | 68965.53 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2003 | 7.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados no conserto de uma panela de pressao da Escola M. do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2003 | 1060.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: ADO-3864 no abastecimento de agua potavel destinados aos Grupos das localidades de: Boa Vista, Cha do Beleu, Areias, Pedras Altas e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula na Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 14.961-4 - Fundo Especial para o PASEP no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2003 | 218.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefoncias da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2003 | 3770.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep na conta 14.923-3 da 2a parcela do FPM no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das folhas de pagamento das Secretarias desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Sede da Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2003 | 52.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2003 | 9.30 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmanto do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2003 | 12408.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e obras, deste Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2003 | 1370.64 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na Conta 3000309-6 para pagamento da taxa de iluminacao publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2003 | 1186.03 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento da taxa de il;uminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2003 | 180.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas destinadas ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2003 | 10290.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2003 | 210.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Juridica ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do veiculo fiat que encontra-se locado ao Gabinte do Prefeito, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com on debito automatico em favor da Famup para pagamento da contribuicao no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2003 | 156.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2003 | 190.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na instalacao da rede de esgoto do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta no 6.926-9 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.851-9 para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2003 | 112.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ELETRONICA PACHECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao e conserto de um fax panasonic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JONAS BIONES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 08 basculhantes e 01 portao para a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2003 | 529.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte do Secretaria de Agricultura e Assessores para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO NUENS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-3085 no transporte de pacientes do Sitio Pedras Altas e Areia para atendimento medico no PSF de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2003 | 115.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de Saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2003 | 210.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH- 3297 no transporte de pacientes para atendimento odontologico e laboratorial no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2003 | 217.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MJA-ll46 no transporte de pacientes para atendimento odontologico e laboratorial no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001195 | 22/05/2003 | 1496.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados ao veiculo fiat que encobntra-se locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2003 | 213.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanche dos professores e regenente de ensino quando da realizacao do curso de Proformacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2003 | 73.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 caixas de estencil a alcool, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2003 | 1505.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina para o ve[iculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao INSS referente ao Processo Trabalhista no 010088/2003 em favor de Jose Ventura Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001196 | 22/05/2003 | 1598.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2003 | 1480.25 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fiscalizacao e acompanhamento da execucao da obra de ampliacao do acude do Sitio Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2003 | 5725.11 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos de construcao e recuperacao de casas populares. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2003 | 41.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentacao da quadra de esporte para reuniao com os Secretarios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2003 | 62.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 05 caixas de disquetes destinados a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2003 | 332.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administraca o, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta no 961-2 Morar Melhor no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2003 | 285.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 06 caixas de alcool, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2003 | 498.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 20 kits de salgados destinados as festividades do do Curso de Proformacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2003 | 413.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o os servicos prestados de plastificacao de Mapas do Brasil e da Para[iba para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2003 | 200.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente a 19 dias no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001208 | 23/05/2003 | 44446.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos de desmatamento e terraplanagem para ampliacao do acude do Sitio Caracolzinho. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2003 | 1291.86 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2003 | 35.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do monitor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2003 | 600.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2003 | 147.87 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automaatico efetuado na conta 3000309-6 para pagamento da contribuicao da Famupno mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2003 | 1872.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2003 | 1110.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2003 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2003 | 1133.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | ALCIONE BARBOSA DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Programa de Educacao de Jovens e Adultos -Proeja, deste Municipio, referente ao maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2003 | 5.24 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2003 | 26.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria a Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2003 | 14313.31 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de maio/2003, pago com recursos do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2003 | 223.44 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a professora titular quando de licenca medica no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2003 | 272.00 | 00000000000000 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao as auxiliares de servicos quando em licenca medica no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2003 | 529.20 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular quando em licenca medica no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2003 | 469.65 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao PASEP da receita interna do Municipio, competencia 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2003 | 12742.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta desta Prefeitura no 14.923-3 para recolhimento do INSS-EMPRESA do mes de abrul/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para formacao do PASEP da conta 283.142-2 no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001231 | 30/05/2003 | 1000.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo fiat que encontra-se locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifas bancarias no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP na conta no 14.923-3 referente a 3a parcela da cota do FPM no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de contabilidade executados para a Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das folhas de pagamento das Secretarias desta Prefeitura, referemta ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Processo Trabalhista no 01.0088/2003, em favor de Jose Ventura Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Sede da Prefeitura, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2003 | 210.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores destinados a ornamentacao da Igreja para o novenario da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2003 | 450.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para arcar com despesas de aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza para a Delegacia, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2003 | 260.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao placa: CLQ-0209 no transporte de aterro para a estrada vicinal de Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2003 | 1060.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KHE-2316 no transporte de aterro para as estradas vicinais de Guaribas do Meio e Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001232 | 30/05/2003 | 1441.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001233 | 30/05/2003 | 1000.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos kombi e corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2003 | 793.32 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIE-4243 no transporte dos estudantes do Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente a 04 (quatro) dias do mes de abril e o mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2003 | 107.52 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos imoveis locados a esta Edilidade onde funciona as sala de aula na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2003 | 89.00 | 08815250000191 | JOSE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) cronometro destinados ao Departamento de Educacao fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2003 | 240.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de micro-onibus de placa:KGF-2655 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos a Sede do Munhicipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2003 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Marinho e Tanques de Salinas a Sede do Municipio no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Fava de Cheiro e Sao Bento a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2003 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes no percurso de SItio Salinas, Guaribas e Juremas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2003 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGX-0066 no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Nunicipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2003 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVO-3978 no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2003 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2003 | 600.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MNV-7730 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Jua e Areia a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Santana e lagoa de Cascavel a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2003 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzino a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2003 | 700.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Sede do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGW-2169 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2003 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2003 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exectudos em veiculo de placa: RE-5404 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2003 | 600.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHK-8725 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Gauribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2003 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes no percurso de Povoado de Boa Vista a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8797 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Sede do Municipio, referente ao mEs de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2003 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2003 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2003 | 500.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro e Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1694 no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Caracolzinho a Sede do Municipio. referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2003 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2003 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso do Povoado de Boa Vista a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-0975 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilhas e Fava de Cheiro a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNA-4394 no transporte dos estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras via Pereiro a Sede do Municipio de Gado bravo, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2003 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pretos a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2003 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2003 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2003 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFZ-2046 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2003 | 500.00 | 00012340600430 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2003 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Imburana a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HJV-1346 no transporte dos estudantes da localidade Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos professores do ensino Fundamental da Cidade de Campina Grande para lecionar na Escola Municipal do ens. Fundamental e Medio Pe. Godofredo Jooste, Sede, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGV-4712 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funcionauma sala de aula da Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2003 | 300.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFU-6979 no transporte de pacientes dos Sitios Juremas, Macacos e Pereiro para atendimento medico nos PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2003 | 73.59 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2003 | 73.59 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2003 | 82.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de acessorios destinados a ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2003 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de acessorios para o veiculo ambulancia saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2003 | 260.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestadosem veiculo de placa: KIH-3207 no transporte de pacientes da localidade Pedras Dagua para atendimento em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2003 | 1650.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2003 | 2130.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MOA-0876 no abastecimento de agua potavel para as Comunidades de Pedras Altas, Pereiro, Lameiro, Caracolzinho e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2003 | 400.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KF-3942 no transporte das Equipes do Programa ECD para a Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2003 | 300.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade de placa:MNB-7980 transportando pacientes dos Sitio Gado Bravo para atendimento no PSF da Sede e BoaVista.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001317 | 02/06/2003 | 999.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2003 | 143.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2003 | 6300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados com Sonorizacao nas festividades juninas nas localidades de Caracolzinho, Cha do Beleu e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2003 | 540.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagametno de contas telefoncias da Secretaria de Educxacao, Escola Municipal do Ensino Fundamental, Sala de Informatica do Colegio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2003 | 249.17 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a alimentacao dops componentes do Proformacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00080609945491 | ALDRIN CASTRO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Fogo de Menina nas festividades Juninas da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2003 | 400.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situada a R. Jose Mariano Barbosa onde funciona salas de aula do Ensino Medio, referente aos meses de marco e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona sala de aula nesta Cidade, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2003 | 1123.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados ao almoxarifado da Secretaria do Planejmanto e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2003 | 3500.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de empreitada de mao-de-obra que sera executados no conserto do calcamento da Rua Jose Mariano Barbosa e Adjascente na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e solda eletrica nos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2003 | 1060.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNN-0085 no abastecimento de agua potavel as cisternas do G>E. das localidades de Areia, Boa Vista, Pedras Altas e Lameiro para o consumo daComunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001316 | 02/06/2003 | 1001.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2003 | 3000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na pintura, lanternagem e funilaria do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2003 | 200.00 | 00002520173408 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para efetuar dilegencias policias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo fiat de placa: KMA-3280 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Sede da Prefeitura, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Sede da Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos de sonorizacao nos Novenarios do Sitio Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2003 | 300.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de copias xerox destinadas a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica efetuado na conta no 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta no 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2003 | 128.74 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento da Saelpa descontada aut. da conta de no 3000309-6 do mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001330 | 03/06/2003 | 7470.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6104-2 para pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001336 | 03/06/2003 | 2904.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda Escola do Proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X - Fundef para pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8, desta Prefeitura no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.040-6 no mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tafica bancaria descontada aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do equipamento do Laboratorio da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2003 | 418.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2003 | 530.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa: MNU-8547 nop transporte de pacientes de Cha do Beleu, Boa Vista e Aria a Campina Grande para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude, descontada aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/06/2003 | 2000.00 | 00059443537400 | MARIA DA GUIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um terreno de 20 hectares para a ampliacao do acude da localidade de Sitio Caracolzinho, neste Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2003 | 250.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de calcoes e meies destinados ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/06/2003 | 724.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox que sera destinadas para o Proeja, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da ladeira da localidade Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2003 | 400.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GIL-4884 que encontra-se locado a disposico ao da Justica Eleitoral, deste Mumnicipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2003 | 19.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/06/2003 | 485.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao Campeonado de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/06/2003 | 1480.64 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao das roupas juninas do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2003 | 220.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza da fossa septica do Grupo Escolar de Areia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/06/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de postagem de correspondencia para o Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2003 | 132.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 caixas de formularios continuos destinados a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2003 | 343.25 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmamcia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/06/2003 | 300.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGE-2246 no transporte dos auxiliares de enfermagem para frequentar aula do Curso de enfermagem na Cidade de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2003 | 5215.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2003 | 600.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMU-0939 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2003 | 760.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne verde destinada a Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001372 | 10/06/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2003 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinada a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2003 | 700.00 | 00003048117423 | RIVANIA DALVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2003 | 6619.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA das Secretarias desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 1a parcela do FPM no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2003 | 3497.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS debito na conta 14.923-3 no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2003 | 109.67 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento da Saelpa descontada aut. da conta de no 3000309-6 do mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2003 | 1500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para o Almoxarifado da Secretaria do Planejamento para posterior utilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: BWB-1368 na remocao do lixo das vias publicas e terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2003 | 1060.00 | 00047770066468 | CICERO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-1238 no transporte de aterro para os servicos de recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2003 | 80.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de linhas destinada ao matadouro publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2003 | 20857.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de apresentacao da Banda Casca de Coco nas Festividades Juninas do Sitio Caracolzinho,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001374 | 10/06/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos topic e kombi da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2003 | 620.00 | 00047770066468 | CICERO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executdos em veiculo de placa MMY-1238, transportando Time de futebol para participarem de jogos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2003 | 4.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem de correspondencia para o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o almoxarifado do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2003 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Logus II, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, referente ao Mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Merenda Escolar, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsas de estudo para deslocamento para Campina Grande para frequentarem aula na UFPB, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/06/2003 | 360.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsas de estudo para o deslocamento a Campina Grande para frequentarem aula na UVA, ref. a Matricula e ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/06/2003 | 243.17 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para o lanche dos Professores da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2003 | 400.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula do Ensino Medio, referente aos meses de Abril e Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/06/2003 | 400.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Tutora do Proforma.cao, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/06/2003 | 112.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Capina e retirada do entulho dos Grupos Escolar de Lagoa dos Marcos e Salinas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2003 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Posto de Ident. de Policia Cientifica e a Junta de Servico Militar, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Programa de Jovens e Adulto, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis destinados a salas de aula no Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2003 | 100.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Posto de Ident. Cientifica e a Junta de Serv. Militar, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2003 | 80.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariabno Barbosa, onde funciona a Secretaria do Planejamento, referente ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2003 | 17500.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 3a medicao da execucao dos servicos de construcao de 18 (dezoito) casas pop;ulares no Municipio de Gado Bravo/Pb. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2003 | 52.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para o Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao da AEDES aegypti, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango que sera destinados para as refeicoes da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da ambulancia, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio, referente ao ms de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha de Nivel Medio da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de sua propriedade, transportando agua para o abastecimento do PSF e Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2003 | 134.81 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado como Motorista desta Prefeitura, referente a 13 dias do mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2003 | 18.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais dedatico destina a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2003 | 100.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e conservacao da quadra de Esporte, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2003 | 45.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica no veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2003 | 52.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 8a e 9a parcelas do Contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em Servicos ministrados para os Professores do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001413 | 13/06/2003 | 1400.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa, Kombi e Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2003 | 42.80 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para a quadrilha da Escola de Ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2003 | 38.50 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para ornamentacao da Quadrilha da Escola de Ensino fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2003 | 334.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua proprieade, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de Gado bravo a Queimadas, Aroeiras e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2003 | 316.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executadosem veiculodesua propriedade, transportando o Secretario da Agricultura, deste Municipio no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2003 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores que sera destinadas para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2003 | 30.00 | 00080609520482 | MARCONE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 01 faixa que sera destinadas para a Campanha de Vacinacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2003 | 182.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao para esta federaca o, ref. aom6es de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001424 | 18/06/2003 | 1503.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo locado a esta Edilidade que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001426 | 18/06/2003 | 1499.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta na 14.928-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001425 | 18/06/2003 | 1998.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/06/2003 | 290.00 | 00048431605472 | MARIA AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao do fardamento dos componentes da Comissao de Campeonato de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2003 | 270.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio a Campina Grande para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2003 | 79.57 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2003 | 187.46 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de galetos que sera destinados para as refeicoes dos professore e regente de ensino do Programa de Jovens e adulto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2003 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio, referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2003 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regentes de Ensino no mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2003 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2003 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos de artificios que sera destinados para os festejos juninos das localidades de Caracolzinho, Boa Vista e Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao automatica na conta no 14.961-6 em favor do PASEP no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2003 | 211.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao da Prefeitura, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2003 | 11010.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/06/2003 | 0.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao do Pasep descotado automatica na conta no 5.074-1 no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/06/2003 | 37.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/06/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uso da internete na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2003 | 439.57 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2003 | 150.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados aos integrantes da quadrilha junina do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2003 | 6768.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, referente a 1a parcela do 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2003 | 16159.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, referente a 1/3 de Ferias e o mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | ALCIONE BARBOSA DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Jovens e Adulto, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2003 | 529.20 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Professora Substituta a titular quando em tratamento de saude, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2003 | 240.00 | 00002817961498 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a merendeira titular quando em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudante no percurso de Sitio Pedras Dagua a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos estudantes e Professores da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo vice versa no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2003 | 70758.73 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pago com 60% do Fundef, referente a 1/3 de ferias e ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2003 | 32082.09 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 6/12 do 13o salario do exerciciode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2003 | 17400.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, pago com 40% do Fundef, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2003 | 7257.50 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag referente ao 6/12 do 13o salario do exercicio de 2003 pago com 40% do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2003 | 17362.71 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, ref. a 1/3 de farias e ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2003 | 740.00 | 02912128000157 | S. J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/06/2003 | 63.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinada a ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/06/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com o alinhamento de direcao do veiculo ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/06/2003 | 500.00 | 00084676353715 | ANTONIO BERNARDINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo camionete D-20 no transporte de carne do matadouro publico para o mercardo publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2003 | 1035.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2003 | 670.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da rede eletrica da localidade Lagoa de Umburana e Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2003 | 5051.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2003 | 210.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNT-0674, transportando agua para o abastecimento do Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001523 | 30/06/2003 | 500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2003 | 13621.71 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CICERO EDMARCK ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2003 | 450.00 | 00025119796400 | JOSE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para arcar com despesas de compra de genero alimenticios que sera destinados para a Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios por servicos prestados a esta Edilidade no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JORGE AMAURY & CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de consultoria a esta Prefeitura no Processo no 2000.34.00.007897-0 do Distrito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao na Conta no 283.142-2 para a formacao do PASEP no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Assessoria Contabil, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2003 | 800.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na eleboracao e emissao das folhas de pagamento do mes de maio e da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2003 | 3860.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, referente a 1/3 de ferias e o mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2003 | 1002.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2003 | 1630.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2003 | 506.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 2a e 3a parcela do FPM no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da acao trabalhista no 02.586/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2003 | 500.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do Processo Trabalhista no 01.0088/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus de placa: KGK-2655 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2003 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salina a Sede do Municipio no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-5960 no transporte dos etudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGK-1610 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro e Sao Bento a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2003 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNS-0925 no transporte dos estudantes no percursode Sitio Salinas, Guaribas e Jueremas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2003 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGX-0066 no percurso de Sitio Marias Pretas e Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2003 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: HVO-3978 no percurso do Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2003 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: IJ-6412 no percurso de Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2003 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Jua e Areia a Sede do Municipio, ref. aomes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavela Sede do Municipio no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2003 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: MVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2003 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: LJM-3654 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Sede do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-2169no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixxo a Sede do Municipio, referente ao mes de kunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2003 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: KIH-3207 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2003 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: RE-5404 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2003 | 600.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo deplaca: KHK-8725 no transporte dos estudantes do Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8797 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pinhoes Macacos a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2003 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KJS-2220 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2003 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JNL-7567 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Picadas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2003 | 500.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-2293 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes dejunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHT-0448 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pereiro e Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1694 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2003 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KEY-3330 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Rosilha a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-6643 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2003 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GWW-8956 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caraclzinho a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2003 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGU-4823 no transporte dos estudantes no percursode Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2003 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HOL-7235 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas e Boa Vista a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMQ-0975 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilha e Fava de Cheiro a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNA- 4394 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Sede do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2003 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: JTA-1104 no transporte dos estudante no percurso de Sitio os Pretos a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2003 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa: KFW-5635 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2003 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUK-7550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-3309 no transporte dos estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes dejunho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2003 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFZ-2046 no transporte dos estdudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2003 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-7927 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMZ-4750 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho via Barra de Joao Leite a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2003 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Umburana a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2003 | 651.59 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFH-6599 no transporte dos estudantes no percurso de Povoado de Boa Vista a Sede do Municipio, referente a 23 dias do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2003 | 760.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel onde funciona salas de aula nesta Cidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001525 | 30/06/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destina aos veiculo kombi e corsa da Secretaria Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGV-4712 transportando os estudantes no percurso do Sitio caboclo a Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2003 | 236.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos de artificios que sera destinados para os festejos juninos na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES aegypti no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2003 | 7175.52 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude do nivel estatutario, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2003 | 530.00 | 00000000000000 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMU-0939, transportando paciente das localidades de Salinas e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em veiculo de placa: KFU-6979 no transporte de pacientes das localidade de Juremas e Pereiro para atendimento medico no PSF da Sede e de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 300.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNH-4064 no transporte de pacientes das localidades de Campo alegre e Carua para atendimento medico da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Rua: Jose Mariano Barbosa onde funciona o almoxarifado do PEVA, referente aos meses abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2003 | 26.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paggamento de 01 diaria a Auxiliar de Enfermagem do PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de Nivel Elementar do Centro de Saude desta Cidade, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2003 | 13646.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio dos funcionarios com Contratos de Excepcionalidade, referente ao mes junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos que sera executados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2003 | 620.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura referente a 1a parcela do 13o Salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreita de mao-de-obras que sera executados na ampliacao e conservacao da casa residencial do Sr. Adailton Francisco Alves,nesta Cidade,por tratar-se de pessoa carente, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2003 | 200.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0581, tranportando paciente das localidades do Sitio Gado Bravo e Apolonio para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2003 | 250.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFI-4995, transportando paciente das localidades do Sitio Picadas, Ze Velho e Ponciano para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercdorias de Genero Alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2003 | 135.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos prestados em veiculo de placa: HPG-8333 no transporte dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educacao para inspecao em Grupos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifas bancarias no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2003 | 292.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Secretaria de Educacao no mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2003 | 34.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Ensino Medio, desta cidade, competencia Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2003 | 94.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Ensino Fundamental, desta cidade, competencia Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2003 | 39.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do laboratorio de Informatica da Escola Padre Godofredo Joosten, desta cidade, competencia Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 5.336-9 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 5.074-1 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 283.142-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.899-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de laca KFM-3085, transportando paciente das localidades de Sitio Pedras Altas e Areia para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2003 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 58.040-6, para pagamento de taqrifa bancaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2003 | 400.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KF-3942 no transporte dos funcionarios do Pea em visitacao na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2003 | 1315.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2003 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2003 | 137.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia da Unidade Basica de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2003 | 5.05 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa postalcom o envio de documentos para o TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2003 | 28.00 | 00085337501453 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confccao de 04 carimbos para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2003 | 725.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/07/2003 | 3020.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que sera destinados ao veiculo corsa da Secreetaria de Educacao do Municipio para a conserto e manutencao do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001574 | 04/07/2003 | 2904.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/07/2003 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona 02 salas de aulas, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001578 | 04/07/2003 | 7470.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte do Tesoureiro no percurso de Gado Bravo a Aroeiras e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/07/2003 | 1171.59 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento que sera destinados para a Farmacia da Unidade Basica de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/07/2003 | 1037.40 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmamcia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internete desconta aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2003 | 424.35 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na campanha da vacinacao ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2003 | 85.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao da rede hidraulica do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2003 | 24.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cordas para as festividades juninas do arraial da quadrilha da Escola M. Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001585 | 09/07/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica,referntee ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001586 | 09/07/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2003 | 250.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGE-2246, transportando paciente das localidades de Sitio Gado Bravo I e II para atendimento medico no PSF da Sede e Centro de saude para tratamento odontologico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2003 | 6521.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa, relativo da Secretaria de Saude, descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2003 | 480.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao, execurcao e acompanhamento do Projeto Tecnicos Sociais do Programa Morar Melhor na CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2003 | 435.22 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao ao PASEP, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2003 | 3498.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2003 | 3014.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa desta Edilidade, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2003 | 90.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2003 | 130.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWB-1368, transportando lixo das vias publicas da localidade de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2003 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento de direcao e desempeno de coluno do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2003 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) pneus destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis na Zona Rural do Municipio onde funciona sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2003 | 7047.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo a Secretaria de Educacao MDE, descont. aut. da conta de no14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2003 | 14859.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa relativo ao Fundef, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JONAS BIONES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de grades de ferro, destinadas a Escola Municipal do ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internete descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2003 | 275.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 03 cadeiras giratorias, 03 cadeiras e 15 rodizios para as cadeiras da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das custas do Processo Trabalhista em favor do Senhor Severiro Vitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 6.851-9, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2003 | 150.00 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2003 | 35.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na manutencao e conserto do microcomputador da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2003 | 170.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o conserto do microcomputador da Secretaria da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifas bancarias no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na Conta 6.926-4 em favor da Famup para pagamento da mensalidade do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/07/2003 | 2050.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de construcao de 18 casas populares, neste Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2003 | 1419.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto e manutencao do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe do PSF de Boa Vista para fazer visitas aso pacientes da Zona Rural, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe do PSF da sede do Municipio em visitas aos pacientes da Zona rural, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2003 | 46.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/07/2003 | 47.50 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Unidade Basica de Saude, Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/07/2003 | 17.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO MENDES LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no acompanhamento de projeto e Convenios juntos a Caixa Economica Federal de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/07/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da acao judicial da funcionaria Maria do Socorro Antunes de Alencar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/07/2003 | 264.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, competencia Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/07/2003 | 550.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONSULT. E COM. DE DESSALINIZACAO LTDA-M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaca o do dessalinizador da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2003 | 1041.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2003 | 36.65 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma caixa de stencil destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2003 | 1800.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio quando do curso de capacitacao e treinamento do Projeto de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/07/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 10o e 11o parcelas do Contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia ministrados dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/07/2003 | 640.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para o Programa Educacao de Jovens e Adulto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2003 | 250.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/07/2003 | 227.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de galetos que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento da cisterna do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/07/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/07/2003 | 400.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como digitadora do Hiperdia/SSUS, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/07/2003 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para o laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ADAO DE ALBUQUERQUE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um terreno medindo l,0 (um hectare) situado no Sitio Campo Alegre para a ampliacao do Acude do Campo Alegre, neste Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGV-4712 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede do Municipio e vice-versa no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/07/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3187 no transporte dos Professores e estudantes da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Dagua a Sede de Municipio e vice-versa no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/07/2003 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) pneus para o veiculo fiat que encontra-se locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2003 | 200.00 | 00002520173408 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo que sera destinada para a Delegada desta cidade em Diligencia na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2003 | 11010.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao do PASEP da cobnta 14,961-6, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/07/2003 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep descontada automaticamente da conta de no 5.074-1 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/07/2003 | 2399.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao para os Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/07/2003 | 39.55 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2003 | 900.00 | 00084676353715 | ANTONIO BERNARDINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando Merenda Escolar na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001650 | 23/07/2003 | 2004.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/07/2003 | 222.50 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinadas para o lanche dos professores da Escola Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001651 | 23/07/2003 | 999.35 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001652 | 23/07/2003 | 1995.85 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALTER R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como digitador do Programa SIA/SUS da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/07/2003 | 78.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/07/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/07/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude bem como compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta no 14.923.- para pagamento do uso da internete no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2003 | 35.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o Tesoureiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Predio da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001655 | 24/07/2003 | 10500.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros didaticos que serao destinados ao Programa Educacao de Jovens a Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2003 | 2000.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos Professores e Regentes de Ensino do Programa de Educacaode Jovens e Adultos quando em curso de capacitacao e treinamento na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2003 | 1920.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Botijoes de Gas e Agua Mineral que sera destinados para os Grupos Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2003 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos Reg. de Ensino e professores de 1a a 4a serie, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2003 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera prestados ao curso de PCNs ministrados aos Reg. de Ensino e professores da 1a a 4a serie, no mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs, ministrados aos Reg. de ensino da Educacao de Jovens e Adulto, deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2003 | 47.85 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria de Educacao onde funciona as Salas de Aula na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2003 | 220.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao de prestacao de contas de convenios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2003 | 40.48 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia das casas locadas onde funciona o lmoxarifado, Posto Identificacao ea Junta de Servico Militar, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2003 | 500.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2003 | 3.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia do imovel locado para o almoxarifado do PEA no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do equipamento do laboratorio da Unidade Basica de Saude Madrinha Felipa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/07/2003 | 107.60 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinadas para lanche de funcionarios da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-2555, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos e Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2003 | 52.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a Secretaria de Educaca o, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2003 | 2500.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa KGV-4712, transportando os Reg. de ensino e Professores do Programa Jovens e Adulto, deste Municipio para treinamento na cidade de Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa MMQ-3187, no transporte dos professores do Ensino Fundamental no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/07/2003 | 71752.55 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Funcionarios do Fundef 60%, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/07/2003 | 16640.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos funcionarios da Secretaria de Educacao pagos com o Fundef 40%, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2003 | 75.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra que sera executados na solda eletrica no veiculo Topic e no veiculo Corsa, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2003 | 85.00 | 00060128305487 | PAULO SERGIO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao do aparelho de video cassete da Escola de ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2003 | 78.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2003 | 14476.99 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2003 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos Fundionarios Contratados, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2003 | 11994.72 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Funcionarios Estatutarios, referente ao mes de Julho e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2003 | 1830.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2003 | 217.00 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de equipamento para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2003 | 320.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGH-7995, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de Gado Bravo a Aroeiras, Queimadas e Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ALCIONE BARBOSA DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Educacao de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2003 | 600.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e conservacao do Grupo Escolar de Lagoa dos Marcos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2003 | 4020.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, ref. ao mes de Julho e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de financas, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a prcela da Cota do FPM do mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da Acao Trabalhista no 02.0586/2003 do Sr. Severino Vitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Contador Geral, desta Edilidade, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2003 | 12879.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Julho e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2003 | 218.00 | 00000000000000 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da estrada vicinal no trecho Guaribas de Baixo a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP no Conta n 283.142-2, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2003 | 4.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bucha destinado ao Corsa da Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2003 | 271.00 | 00056940475400 | DOGIVAN DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BYH-2710, transportando a Coordenadora da Secretaria de Saude, no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2003 | 198.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material medico para o Centro de Saude deste Municipio, cuja despesa esta sendo empenhada por forca do extorno do empenho 325 de 10.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2003 | 203.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico para o Centro de Saude cujo processo de reempenhamento ora processamos em virtude de lancamento indevido de pagamento do empenho 497 de 07.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2003 | 334.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamento destinado ao Centro de Saude conforme empenho 757 de 01.04.2003 o qual havia sido efetuado lancamento indevido de pagamento do mesmo eque ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2003 | 222.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio para o Centro de Saude, objeto do empenho 415 de 21.02.2003 que fora efetuado lancamento indevido de pagamento no mesmo e que ora reempenhamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2003 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material medico para o centro de Saude objeto do empenho 851 de 15.04.2003 o qual fora efetruado um lacamento indevido de pagamento no mesmo e que ora regularizamos mediante reempenhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2003 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material odontologico destinado ao Centro de Saude objeto do empenho 1049 de 06.05.2003 o qual fora efetuado um lancamento indevido de pagamento e que ora regularizamos com o reempenhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2003 | 130.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 10 blocos de receitario tipo B para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2003 | 1723.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destnados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2003 | 51.00 | 00088083616753 | VALDEMIR CALAFANGE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os medicos e enfermeiros de Queimadas a Gado Bravo, quando o veiculo estava na oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2003 | 60.00 | 00067655700800 | ANTONIO ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao do colchao para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2003 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2003 | 27.70 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de prestacoes de conta da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001719 | 01/08/2003 | 7459.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001720 | 01/08/2003 | 2904.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios para a Merenda Escolar do Proeja, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001721 | 01/08/2003 | 1200.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda Escolar do Proeja, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2003 | 80.00 | 00001370752431 | JODELIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/08/2003 | 1340.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta no 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 5.899-8 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 6.649-4 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/08/2003 | 195.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a Secretaia de Educacao do Municipio no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o d[ebito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifas bancarias no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/08/2003 | 715.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIOE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias xerox destinadas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/08/2003 | 443.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no abastecimento de agua potavel em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 no abastecimento do Centro de Saude, PSF e Posto de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/08/2003 | 250.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontadas aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/08/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontada aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude desc. aut. da Conta de no 58.041-4 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/08/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos radiologicos que sera executados em pacientes carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2003 | 347.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/08/2003 | 120.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-4447, transportando agua potavel para o abastecimento do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/08/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2003 | 328.00 | 00000000000000 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com licanca da servidora titular em tratamento de saude no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/08/2003 | 1499.40 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Professora Titular e Regentes de Ensino do Municipio quando em tratamentode Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/08/2003 | 1500.00 | 00046734139468 | JOSE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOA-0298, transportando aterro para a recuperacao de estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001748 | 06/08/2003 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2003 | 5707.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta 14.923-3 para pagamento do INSS empresa da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2003 | 6534.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento do INSS empresa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2003 | 1050.00 | 00026277034472 | VALDERIO HERMINIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MNH-2985, para a Secretaria de Saude, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pagamento dos funcionarios do nivel elementar e medio da Sevcretaria de Saude, ref. aomes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2003 | 675.00 | 00056940475400 | DOGIVAN DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Assessores da Secretaria de Agricultura no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 1a parcela da Cota do FPM do mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2003 | 3507.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamentodo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2003 | 5790.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento do INSS emresa das Secretaria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2003 | 535.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna, competencia Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/08/2003 | 77.84 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a gincana cultural da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/08/2003 | 24.75 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de Setembro das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2003 | 1540.04 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao de roupas para os alunos para o desfile do dia 07 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001752 | 08/08/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Topic e Corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2003 | 15068.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento do INSS empresa dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2003 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro onde funciona sala de aula, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2003 | 800.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de doces e salgados que sera destinados para a festa de encerramento do curso de capacitacao dos Professores de Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos alugueis de imoveis onde funciona salas de aula na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, Zona Rural, onde funciona uma sala de sala de aula, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2003 | 35.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao do extintor do veiculo topic da Secretaria de Educaca o, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, descontada aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2003 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/08/2003 | 1106.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao de um Sanfoneiro na festividade de Salinas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001775 | 11/08/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2003 | 539.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao consultorio odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2003 | 90.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de Setembro da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/08/2003 | 23.90 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fonecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de Setembro da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/08/2003 | 265.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 bateria para o veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2003 | 24.65 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/08/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel so imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/08/2003 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel so imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Logos II, desta cidade, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/08/2003 | 53.06 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona uma sala de aula, ref. aos meses de Junho e Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/08/2003 | 3596.79 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa, descontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Agosto de 2003, ref. a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/08/2003 | 93.36 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura, deste Municipio, ref. aos mese de Maio, Junho e Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2003 | 300.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Enfermagem no Centro de Saude, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/08/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Motorista da Ambulancia, ref. ao mes de Julh de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/08/2003 | 204.53 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de galetos que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2003 | 23.28 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o PSF na Sede do Municipio, ref. aos meses de Junho e Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/08/2003 | 360.00 | 02912128000157 | S I. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos com translado de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/08/2003 | 1070.00 | 02912128000157 | S I. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/08/2003 | 6.25 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem de documentos administrativos, para o Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001794 | 15/08/2003 | 6500.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a medicao dos servicos de contruca o de 18 casas populares, neste Municipio. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/08/2003 | 29.44 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecido para confeccao de roupas para alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, para apresentacao de danca folclorica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento e Fava de Cheiro ao Sitio Caboclo, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001798 | 18/08/2003 | 600.00 | 00006926123780 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHK-8725, transortando os Estudantes no percurso de SitioGuaribas do Meio a GadoBravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2003 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIE-4243, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio, e vice-versa, durante o mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2003 | 115.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de consertode duas canetas odontologicas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/08/2003 | 400.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente das localidades de Rosilha e Campo Alegre para atendimento medico na Sede do Municipio com remoca o para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servics que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Cha do Beleu, Pedras Altas, Boa vista e Laiao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao, decontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001804 | 19/08/2003 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo que esta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/08/2003 | 112.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em camisas polo para o 1o Festival de Musica Extrangeira dos Alunos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001803 | 19/08/2003 | 1497.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2003 | 150.00 | 11989696000147 | VIDRO ARTE COMERCIO E ARTEFATOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vidros e bracadeiras para a sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 12a e 13a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2003 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2003 | 200.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de esgotamento e limpeza da fossa septica do Grupo Escolar da localidade do Campo ALegre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo para as mesma se deslocarem ate a faculdade em Campina Grande, no mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo quando de seu deslocamento ate a faculdade em Campina Grande, no mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2003 | 78.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo quando de seu deslocamento para frequentarem aula na faculdade em Campina Grande, no mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2003 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo para frequentarem aula na faculdade na cidade de Campina Grande durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao, intalacao e atualizacao no Computador da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta edilidade no mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2003 | 11010.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2003 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Fiat placa: MOR-5790-Pb que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2003 | 200.00 | 00002808345437 | LICICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2003 | 3000.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de pintura, lanternagem e mecanica em geral no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2003 | 167.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de pneus dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM do mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2003 | 480.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao, execucao e acompanhamento de projetos tecnicos e sociais, deste Municipio junto a Caixa Economica Federal de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2003 | 52.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o tesoureiro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2003 | 64.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas trabalhistas em favor da Sra. Maria do Socorro Antunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da Acao Judicial da funcionaria Maria do Socorro Antunes de Alencar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao das folha de pagamento dos Servidores, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta no 14.961-6, referente a retencao do PASEP no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/08/2003 | 260.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando paciente das localidades de Pedra D` agua I, II, III e Ponciano para atendimento medico no PSF e Centro de Saude na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2003 | 750.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os medicos, enfermeiros e Aux. de enfermagemno percurso de Campina Grande a Sede e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0334, transportando paciente das localidades de Pedra D` agua e Cacimbas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2003 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2003 | 86.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento que sera executados no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para a alimentacao do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores do Programa Aedes Aegypti, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe do PSF de Boa Vista para visitas aos pacientes na Zona Rural, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe do PSF da Sede para visitas aos pacientes da Zona rural, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/08/2003 | 400.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/08/2003 | 240.00 | 00075939959415 | IVONE FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nas ferias da Funcionaria Estatutaria da Sec. de Saude no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/08/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGD-0334 no transporte de pacientes das localidades Pedras DAgua e Cacimbas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/08/2003 | 55.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de exediente que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2003 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito automatico na conta 5.074-1 com a retencao do PASEP no mes de agsoto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/08/2003 | 8000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os servicos de conservacao e manutencao do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2003 | 1130.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2003 | 900.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados aos times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/08/2003 | 65.34 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/08/2003 | 310.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 06 ventiladores da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001850 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1346, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedra D` agua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001851 | 25/08/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-4712, transportando os Estudantes no percurso do Sitio Caboclo a Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2003 | 1700.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Casca de Coco na festividade da localidade de Caracolzinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/08/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta no 14.923-3 para pagamento da mensalidade de uso da internete da Secretaria de Administracao no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2003 | 1701.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Farmamcia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/08/2003 | 260.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes das localidades de Sitio Gado Bravo I e II para atendimento medico na Sede e remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2003 | 339.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na conservacao do calcamento da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2003 | 300.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no Som do 1o Festival de Musica Extrangeira dos Alunos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2003 | 325.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2003 | 216.24 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de galetos para refeicoes do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2003 | 420.00 | 00039210200420 | TEREZINHA BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede do Municipio para tratamento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001870 | 28/08/2003 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2003 | 71133.80 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao paga com o Fundef do 60%, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/08/2003 | 16240.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao dos Aux. de Serv. Gerais, Merendeira e outros do Fundef dos 40%, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/08/2003 | 882.00 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca de funcionarias da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/08/2003 | 565.30 | 00000000000000 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca dos Servidores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2003 | 700.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT - GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ficha individual do aluno que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2003 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2003 | 14471.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2003 | 110.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na demolicao da Cisterna do GrupoEscolar da lovcalidade de Alto Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2003 | 377.80 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para o lanche dos professores da Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001872 | 28/08/2003 | 1993.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/08/2003 | 100.00 | 00096416823420 | CECI DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Junta de Ser. Militar e o Posto de Iden. de Policia Cientifica, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001871 | 28/08/2003 | 1004.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001873 | 28/08/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos em Contabilidade Geral desta Edilidade, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2003 | 3860.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamrento da Fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dabito automatico na conta no 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3, referente a retencao do PASEP no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2003 | 780.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa KOD-0757, transportando agua potavel para as comunidades de Caboclo, Cacimbas e Lagoa de Umburana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2003 | 900.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa GKJ-4262, transportando agua potavel para o abastecimento dads comunidades de Boa Vista, Cha do Beleu e Pedras Altas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2003 | 12079.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente aos Servidores Contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos no mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2003 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao de fogoes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2003 | 57.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para o desfile do Dia 07 de Setembro da localidade de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2003 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude dos servidores com Contratos de Excepcionalidade, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2003 | 11611.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopap dos Servidores Estatutarios da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2003 | 206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para o veiculo ambulancia da Secretaia de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2003 | 843.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade da Sede para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2003 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de repsicao destinados ao conserto e manutencao do veiculo ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2003 | 150.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2003 | 600.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executads em veiculo de sua propriedade, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso da Sede a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2003 | 300.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2003 | 210.00 | 00016097688415 | ANTONIO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MXJ-1456, transportando paciente das localidades de Juremas e Macacos para atendimento medico no PSF de Boa Vista e sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o almoxarifado do PEVA, competencia Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001908 | 01/09/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos kombi, corsa e topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001909 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes da localidade de Santana via Cascavel a Sede do Municipio no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2003 | 70.78 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos que sera destinados para o Fardamento dos componentes da Banda da Escola Padre Godofredo joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2003 | 45.19 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona a sala de aula, ref. aos meses de Junho e Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2003 | 21.98 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona o deposito da Merenda Escolar, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito, competencia Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2003 | 110.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e solda eletrica dos veiculos, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2003 | 220.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWB-1368, transportando lixo das Vias Publicas e Terrenos Baldios da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do Processo de no 020586/2003 em favor do Sr.everino vitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2003 | 199.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao, competencia Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2003 | 29.35 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato de conta 6.649-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.142-2, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 5.074-1 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta no 1066-9 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2003 | 1704.12 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento da Saelpa, desc. aut. da conta de no6.926-4 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.104-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico da conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2003 | 757.61 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de emissao de copias xerograficas destinadas aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2003 | 373.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Ensino Fundamental, Laboratorio de Informatica e Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/09/2003 | 323.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Sala de Informatica da Escola de ensino Fundamental Padre godofredo joosten, nesta cidade, competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/09/2003 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Ensino fundamental, deste Municipio, competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/09/2003 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Ensino Medio, competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.899-8 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, descontada aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2003 | 146.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Saude competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/09/2003 | 47.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada automaticamente da conta de no 58.041-4 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2003 | 376.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/09/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para a complementacao da Merenda Escolar do Proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/09/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de genero alimenticios que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude descontada aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/09/2003 | 590.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente das localidades de Rosilha e Santana para atendimento medico na Sede do Municipio com remocao para a cidade de CampinaGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/09/2003 | 70.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para o Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao debito automatico na conta 5.336-8 para pagamento de tarifas bancarias no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CLODOALDO NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao de faixas para o desfile do Dia 07 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/09/2003 | 20.00 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para a Escola de ensino fundamental e Medio Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/09/2003 | 4075.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para destribuicao com os Alunos da Escola de ensino Fundamental Padre godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/09/2003 | 90.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao da CPU da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/09/2003 | 170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/09/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos que sera executados no paciente Erique Barbosa, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2003 | 88.80 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem para a instrutora da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001953 | 09/09/2003 | 7459.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001954 | 09/09/2003 | 2911.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gEneros alimenticios destinados a merenda escolar do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2003 | 180.18 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/09/2003 | 32.30 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 1a parcela da Cota do FPM do mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2003 | 3666.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, descont. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2003 | 6021.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA, descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2003 | 320.00 | 00042173647415 | MANOEL BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na conservacao e recuperacao da Estrada Vicinal do Sitio Tapuio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2003 | 270.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na elaboracao do projeto de eletrificacao Rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0001980 | 10/09/2003 | 12597.53 | 04264919000143 | CONSTRUT0RA GRACA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a medicao dos servicos de terraplenagem e pavimentacao da Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2003 | 450.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para o mesmo arcar com despesas de compra de genero alimenticios para a Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueisde imoveis onde funciona salas de aulas na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2003 | 1000.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas e agua mineral destinadas aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2003 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus para o veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2003 | 290.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mecanica que sera executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2003 | 2131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o Veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2003 | 3089.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa da Secretaria de Educacao do MDE, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes deetembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2003 | 3410.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa relativo ao Fundef 40%, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2003 | 14938.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa do Fundef 60%, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2003 | 220.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportandoTime de futebol para participarem de jogos na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2003 | 420.00 | 09350802000104 | EDESIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2003 | 300.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente das localidades de Campo Alegre, Carua e Santana para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2003 | 160.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6979, transportando paciente das localidades do Sitio Juremas, Pereiro e Macacos para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2003 | 130.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando paciente das localidades de Pedras Altas e Laiao para atendimento medico no PSF de Boa vista e sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001964 | 10/09/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancias da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2003 | 5627.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-empresa da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento da cisterna do Centro de Saude, PSF e Posto de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2003 | 113.00 | 00012345678909 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2003 | 585.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de microscopio e recuperacao do Equip. Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/09/2003 | 1656.07 | 12939419000192 | FARMABELA COM. DE PROD. QUIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/09/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no sitio Gado Bravo III onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/09/2003 | 600.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para destribuicao com os desportista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/09/2003 | 89.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de administracao e Financas, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/09/2003 | 189.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/09/2003 | 146.62 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente que sera destinados para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2003 | 215.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como trabalhador bracal no descarrgamento da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/09/2003 | 3500.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para destribuicao com os Alunos das Escolas de Ensino fundamental do Povoado de Boa Vista para o desfile do dia 07 de Setembro de q2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/09/2003 | 220.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na escavacao do Buraco para a construcao da Cisterna do Grupo Escolar da localidade de Alto Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao a esta Federacao no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/09/2003 | 3307.99 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa referente a Iluminacao Publica, descontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/09/2003 | 1920.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das ferias do Servidor Jaelson de Almeida Vieira da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/09/2003 | 169.00 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para a 1a Conferencia de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/09/2003 | 920.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a 1a Conferencia de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/09/2003 | 640.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HVJ-1346 no transporte dos Professores e Regentes de Ensino para participar do curso de Proformacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/09/2003 | 400.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Regentes de Ensino da 1a a 4a Serie, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/09/2003 | 400.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Regerente de Ensino da 1a a 4a serie, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/09/2003 | 1261.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 caixas de papel oficio destinados aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/09/2003 | 350.00 | 00031324363487 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de 01 Monitor que sera destinado para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/09/2003 | 287.73 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 80 Kgs de frango que sera destinados para as refeicoes dos componentes da Banda, quando em ensaio durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2003 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias para o Tesoureiro, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico, referente a retencao do PASEP no mes de setembro na conta 14.961-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/09/2003 | 266.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/09/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de financas, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/09/2003 | 3884.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, ref. ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM do mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/09/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao da folha de pagamento dos servidores, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/09/2003 | 12107.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do planejamento, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/09/2003 | 740.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa GKJ-4262, transportando agua potavel para os Grupos Escolar de Boa Vista, Cha do Beleu e Areia para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/09/2003 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Posto de I. da Policia Cientifica e a Junta de Serv. Militar, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/09/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de Serv. Gerais no Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/09/2003 | 430.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa MZC-0366, transportando aterro para a recuperacao de Estradas Vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/09/2003 | 113.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Gabinete do Prefeito competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/09/2003 | 11010.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/09/2003 | 70513.93 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pago com Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/09/2003 | 16132.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio para com o fundef 40%, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/09/2003 | 130.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da bolsa de estudo do PEC - Programa Estudante Convenio no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/09/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa de estudo do PEC - Programa Estudante convenio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/09/2003 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estuda aos universitarios, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/09/2003 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo aos estudantes universitarios no mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/09/2003 | 26.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/09/2003 | 14404.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao paga do o MDE, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/09/2003 | 24.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias que sera destinados para a Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/09/2003 | 1320.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo que sera destinados para a destribuicao com os demais desportista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/09/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Jovens e Adulto, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/09/2003 | 1290.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/09/2003 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o Logos II, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Alfa Solidaria, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/09/2003 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/09/2003 | 400.00 | 00000142173410 | ROSEJANE CRISTINA DE A C OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Tutora do Proformacao, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2003 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Tutora do Proformacao, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/09/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/09/2003 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de PCNs, ministrados aos professores e Reg. de Ensino da Educacao Infantil, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/09/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/09/2003 | 579.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar de Salinas, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Campo Alegre, Santana e Rosilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/09/2003 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona duas salas de aula, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/09/2003 | 11355.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/09/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/09/2003 | 528.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das ferias da funcionaria ivaldete alves da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2003 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Contratados, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2003 | 22.80 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/09/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/09/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma carcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/09/2003 | 100.00 | 00087427974468 | JOSE LEANDRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/09/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria de Agricultura, ref. ao m6es de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/09/2003 | 1154.79 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a Farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002051 | 22/09/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa no HVJ-1346 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caboclo a Sede do Municipio no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/09/2003 | 647.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/09/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela da acao trabalhista de Maria do Socorro antunes de Alencar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/09/2003 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a Iluminacao Publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folhas dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES-aegypti, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/09/2003 | 530.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3942, transportando os componentes da vacinacao na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/09/2003 | 90.00 | 00080609520482 | MARCONE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de faixas que sera destinadas para a 1a Conferencia da Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2003 | 35.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria com pernoite para o Motorista da Secretaria de Saude, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/09/2003 | 805.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da parte eletrica do Matadouro e Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/09/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso de PCNs, ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/09/2003 | 332.42 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lanches que sera destinados para o lanche dos professores e funcionarios da Escola Padre Godofredo joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002064 | 25/09/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMQ-3137 no transporte dos Professores eestudantes de Campina Grande, Queimadas e Sitio Pereiro para a Sede do Municipio de Gado Bravo no mes de ssetembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002065 | 25/09/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de o placa: KGF-1610 no transporte dos estudantes no percurso de sitio Sao Bento e Fava de Cheiro ao Caboclo no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002072 | 25/09/2003 | 2228.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2003 | 5.15 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagem para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2003 | 19.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002070 | 25/09/2003 | 1002.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002071 | 25/09/2003 | 2004.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/09/2003 | 130.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa MNS-0581 no transporte de pacientes do Sitio Gabo Bravo para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002066 | 25/09/2003 | 1000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel que sera destinados para os veiculos Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/09/2003 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, ref. ao mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/09/2003 | 169.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/09/2003 | 600.00 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos pservicos prestados como Aux. de Enfermagen no Centro de Saude Madrinha Felipa, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/09/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias, descontada aut. da conta de no6.851-9 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/09/2003 | 7.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de postagem de uma correspondencia ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002078 | 29/09/2003 | 2200.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2003 | 305.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes assistidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2003 | 260.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNB-7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2003 | 244.40 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 70 kls de frangos que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude e no dia da Conferencia de Saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2003 | 140.00 | 00051129671453 | RAIMUNDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente das localidades de boa vista, Laiao e Cha do Beleu para atendimento medico e odontologico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: LWK-9202 no abastecimento de agua potavel para os PSF de Boa Vista, Sede, Posto de Saude da Sede e Centro de Saude nos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2003 | 120.00 | 00004881937456 | ALEXANDRA JOSE FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento medico, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2003 | 102.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2003 | 592.80 | 00000000000000 | JOSILENE XAVIER BARBOSA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de licenca maternidade de funcionarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2003 | 682.78 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para as Escolas de ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2003 | 1030.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa HVJ-1346, transportando os Estudantes no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa para frequentar o curso do Pre-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2003 | 100.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2003 | 632.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para os Grupo Escolar de Cha do Beleu, Pedras Altas, Areia, Pereiro e Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2003 | 2300.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWK-9202 no abastecimento de agua potavel para os Grupos da Zona Rural do Municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep na conta 283.142-2 no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2003 | 35.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com pernoite para a Secretaria de Administracao e financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep, ref. a 3a parcela da Cota do FPM do mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Predio da Prefeitura, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na digitacao da folha de pagamento dos servidores, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2003 | 540.35 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da receita interna, competencia Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela da Acao Trabalhista de no 02.0586/2003 do sr. Severinovitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2003 | 500.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da Acao Trabalhista do Sr. Erick Cezar de farias Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002104 | 30/09/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos tecnicos em Contabilidade Geral, desta Edilidade, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2003 | 250.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao para o policial em diligencia na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2003 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MOR-5790, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2003 | 850.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito Constitucional, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de biffe destinados as solenidade ao Promotor de Justica da Comarca de Aroeiras, Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao pipa de placa MOA-0876, transportando agua potavel para os grupos Escolar de Caracolzinho, Pedras Altas, Juremas e Guaribas do Meio para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2003 | 750.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-4447, transportando agua potavel para o abastecimento dos grupos Escolar de Areia, Pereiro, Boa Vista e cha do Beleu para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: LWQ-9202 para abastecimento de agua potavel para as Comunidades de Sitio Salinas, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Santana e Camo Alegre, deste Municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2003 | 450.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para compra de Genero Alimenticios para a Delegacia de Policia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002112 | 01/10/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2003 | 750.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto de carteira escolar da Escola de ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2003 | 10.00 | 01777673000115 | ASMED COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias, que sera destinadas para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na projecao de filmes sobre Acoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2003 | 170.00 | 00051129671453 | RAIMUNDO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa RB-8820, transportando paciente da localidade de Boa vista para atendimento Odontologica na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2003 | 600.00 | 00001035165490 | PEDRO OZENILDO S. CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2003 | 500.00 | 00027407073805 | MARCELO GAIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao dos Formularios do Programa para a Acao Emergencial Integrada no Semi-Arido, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao de terrenos para a construcao de 02 (duas) cisternas nas localidades: Sitio Caboclo e sitio Fava de Cheiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/10/2003 | 142.50 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do MunicIpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/10/2003 | 191.00 | 00000000000000 | LUCIANNE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de formulario de exames e blocos de consultas para os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/10/2003 | 181.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da secretaria de Saude, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descont. aut. da conta de no 5.899-8 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.021-X no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/10/2003 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para os Grupos Escolares da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/10/2003 | 359.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao competencia Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2003 | 48.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Sala de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2003 | 57.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonica da Secretaria de Edcuacao do Municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2003 | 43.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas da Secretaria de Edcuacao do Municipiio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2003 | 89.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada automaticamente da conta de no 6.104-2 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1 para pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descont. aut. da conta de no 283.142-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.649-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002140 | 03/10/2003 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando e Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Sede no mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002141 | 03/10/2003 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Sede do Municipio ae vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002142 | 03/10/2003 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Sede e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002143 | 03/10/2003 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas do Meio a Sede e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002144 | 03/10/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002145 | 03/10/2003 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002146 | 03/10/2003 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002147 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTG-6626, transportando os Estudantes no percurso de Fava de Cheiro e Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002148 | 03/10/2003 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002149 | 03/10/2003 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002150 | 03/10/2003 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002151 | 03/10/2003 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002152 | 03/10/2003 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudantes no percurso de Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002153 | 03/10/2003 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso de Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002154 | 03/10/2003 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002155 | 03/10/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002156 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os Estudantes no percurso de Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002157 | 03/10/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Pereiro via Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002158 | 03/10/2003 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Gado Bravo eo vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002159 | 03/10/2003 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002160 | 03/10/2003 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso de Pretos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002161 | 03/10/2003 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIG-4243, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002162 | 03/10/2003 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os Estudantes no percurso de Salinas I a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002163 | 03/10/2003 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002164 | 03/10/2003 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002165 | 03/10/2003 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras e Pereiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002166 | 03/10/2003 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Campo Alegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002167 | 03/10/2003 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002168 | 03/10/2003 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Marinhos e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002169 | 03/10/2003 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Cacimbas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002170 | 03/10/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Santana e Lagoa de Cascavel a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002171 | 03/10/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-2552, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa dos Marcos via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002172 | 03/10/2003 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002173 | 03/10/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Lagoa de Umburana a Gado bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002174 | 03/10/2003 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002175 | 03/10/2003 | 500.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Pedras Altas a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002176 | 03/10/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1346, transportando os Estudantes no percurso de Pedra D` Agua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002177 | 03/10/2003 | 7459.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/10/2003 | 470.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma torta e salgadinhos para a confreternizacao do Logos II, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002179 | 06/10/2003 | 600.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KID-2768, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos cursos do Profa e PCNs, ministrados aos professores e Reg. de ensino da 1a a 4a Serie, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/10/2003 | 400.00 | 00003912063460 | ANDREZA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como digitadora do Hiperdia\SUS, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/10/2003 | 33.60 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para presentar os professores do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002185 | 08/10/2003 | 1502.95 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera executados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002186 | 08/10/2003 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos de Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002184 | 08/10/2003 | 1494.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de gasolina para o veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/10/2003 | 424.35 | 00000000000000 | MARIA ALICE DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na Campanha de Vacinacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/10/2003 | 250.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza e esgotamento da fossa septica do PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2003 | 80.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando a Secretaria da Acao Social no percurso de Gado Bravo a Queimadas e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/10/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2003 | 200.00 | 00096417773434 | JUAREZ MOIZES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2003 | 138.00 | 03713731000172 | RECICLA-RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a a quisicao de mercadorias que sera destinadas para o Programa de Jovens e adulto, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2003 | 67.28 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio locado a esta Prefeitura onde funciona a Secretaria de Educacao e sala de aula, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2003 | 26.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a Secretaria da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2003 | 52.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2003 | 54.02 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Prefeitura, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2003 | 100.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2003 | 1492.59 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Parcelamento da Saelpadescontada automaticamente da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002215 | 10/10/2003 | 1156.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002214 | 10/10/2003 | 1002.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo locado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2003 | 992.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica verificado na conta 6.926-4 para publicacao de Decreto e Lei desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da Cota do FPM no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2003 | 3670.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2003 | 6364.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-Empresa das demais Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na apresentacao da Banda Casca de coco na festividade na localidade de Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 5.366-8 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002200 | 10/10/2003 | 2500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Topic, Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis situado neste Municipio, onde funciona salas de aula de Ensino fundamental, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula do Esnino Fundamental, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2003 | 18.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na revelacao de fotos dos professores do Programa de jovens e Adulto em comemoracao ao seu Dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2003 | 61.50 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinados para os professores do Programa de Jovens e Adulto em comemoracao ao seu Dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2003 | 3024.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa da Secretaria de Educacao-MDE, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2003 | 3387.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa do Fundef 40%, desc. aut. da conta de no 14,923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2003 | 14807.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa do fundef 60%, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002213 | 10/10/2003 | 2004.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2003 | 220.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e esgotamento de uma fossa no Grupo Escolar de Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2003 | 25.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um fogao do Grupo Escola de Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2003 | 220.00 | 00003074474483 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGH-5430, transportando os Professores do Programa de Jovens e Adulto no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2003 | 52.00 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a Secretaria da Sec. de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2003 | 26.00 | 00003218916437 | SUENIA PEREIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a Assessora da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2003 | 28.00 | 00076089991449 | JOSE MORAIS R. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de faixas parabenizando os professores do Programa de Jovens e Adulto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00080609945491 | ALDRIN CASTRO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao Banda Fogo de Menina nas festividades do Dia da Crianca e Dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002199 | 10/10/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Munic[ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2003 | 5573.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa da Secretaria de Saude desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2003 | 220.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados n alimpeza da fossa septica do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica efetuado na conta 1.066-9 para pagamento da internete na Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.851-9, no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2003 | 488.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2003 | 1492.59 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa referente a iluminacao Publica desc. aut. da conta de no 6.926-4 no Mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente ao reajuste da 1a parcela da Cota do FPM no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2003 | 120.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma caixa de formulario continuo de 03 vias destinado a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RAMALHO PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Carro de Som no desfile estudantil na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente ao reajuste da 1a parcela da cota do FPM no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/10/2003 | 1100.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para os GE de Cha do Beleu, Boa Vista, Alto Grande e Sede para consumo da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/10/2003 | 1900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado ao almoxarifada da Secretaria de Planejamento e Obras para posterior utilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/10/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do aedes Aegypti, deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | COPIADORA E PAPELARIA ART LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de 938 copias para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/10/2003 | 2161.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais e medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/10/2003 | 250.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando pacientes da localidade de Pedra D` Agua para atendimento medico no pSF de Boa vista e Exames na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/10/2003 | 99.20 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospadagem para a Assessora da Secretaria do Trabalho e Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/10/2003 | 25.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/10/2003 | 100.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio, onde funciona uma sala de aula do Ensino Fundamental, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/10/2003 | 39.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias descontada aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/10/2003 | 413.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a Iluminacao Publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2003 | 1060.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-3330, transportando aterro para a recuperacao de Estradas Vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2003 | 11010.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2003 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MOR-5790 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da Cota do FPM no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela da custa trabalhista do processo de no 03.0617/03 da Sra. Maria do Socorro A. de Alencar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos Tecnico em Contabilidade desta Prefeitura, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 14.961-6 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos, desta Prefeitura, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2003 | 1200.00 | 02053588000177 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA = ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para os grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2003 | 1432.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercaodiras de genero alimenticios que sera destinados para a complementacao de Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2003 | 1568.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de gene4ro alimenticios que sera destinados para o Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos agentes Comunitarios de saude, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2003 | 156.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a assessora da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2003 | 528.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Motorista da Ambulancia da Secretaria de saude, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2003 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca maternidade da Funcionaria Maria Cristina G. Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/10/2003 | 240.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Aux. de enfermagem no Centro de Saude, desta cidade, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos que sera executados como Aux. de servicos Gerais no Centro de saude, desta cidade, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2003 | 12.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada automaticamente da conta de no 58.041-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/10/2003 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jos[e Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o PSF da Sede, ref. aos meses de Maio e Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe medica do PSF da Sede para visitas a pacientes na zona rural, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe medica do PSF de Boa vista em visitas aos pacientes da Zona rural, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2003 | 260.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Estudantes de enfermage para frequentar aula no curso na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, nesta Cidade, onde funicona oPrograma alfabeticacao Solidaria no mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/10/2003 | 100.00 | 00002891865448 | GEOVANIA BEZERRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa do estudo do Programa Estudante Convenio - PEC, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma bolsa de estudo do Programa Estudante Convenio -PEC, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/10/2003 | 180.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma bolsa de estudo para frequenta aula na Universidade em Campina Grande, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa de estudo para frequentar aula na Universidade em Campina Grande, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/10/2003 | 100.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centrom, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/10/2003 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentodo aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona oProjeto Logos, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2003 | 130.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugul de um imovel situadoa R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2003 | 511.91 | 03014220000162 | VALDIR ALVES DE BRITO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches aos professores do Proformacao em curso de capacitacao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao a esta Instituicao desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/10/2003 | 2936.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa referente a Iluminacao Publica desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/10/2003 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa onde funciona o Posto de Identificacao cientifica, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/10/2003 | 220.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentoa dos servicos executados no conserto de pneus e solda eletrica em veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002284 | 21/10/2003 | 10460.68 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagammento da 6a medicao dos servicos de construcao e recuperacao de casas populares na Sede e Zona Rural do Municipio. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/10/2003 | 310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/10/2003 | 3.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica na conta desta Prefeitura, referente a retencao para o PASEP no mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/10/2003 | 130.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolas destinadas ao Departamento de Educacao Fisica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/10/2003 | 1060.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNN-0085, transportando agua potavel para o abastecimento dos grupos Escolar da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/10/2003 | 108.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais e acessorios destinados ao veiculo amtulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/10/2003 | 800.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na reforma e conservacao da Casa do sr. Severino Olindino de Souza na localidade de Lagoa dos Marcos, neste Municipio, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/10/2003 | 15186.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Contratados, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/10/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/10/2003 | 311.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2003 | 245.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2003 | 302.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002296 | 29/10/2003 | 2477.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimenticios que sera destinados para a Merenda Escolar do rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14a parcela do contrato de prestaca o de servicos do Curso Pedagogico em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2003 | 16108.60 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do Fundef 40%, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2003 | 71484.97 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de educacao doFundef 60%, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2003 | 800.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO CARVALHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de PCNs ministrados aos professores e Reg. de Ensino da 1a a 4a Serie, ref. aos meses de Julho e agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002309 | 30/10/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MMZ-1694 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2003 | 560.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados noconserto de carteira escolar da Escola de Ensino fundamental Padre Godofredo Joosten, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2003 | 14404.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao pagos com a conta 1.066-9 -MDE, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2003 | 80.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza que sera destinados para a limpeza do predio da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela da custa trabalhista do Sr. Severino Vitorino Barreto, conf. processo 02.0586/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2003 | 500.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Processo Trabalhista na 03.0892/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2003 | 400.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao da folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2003 | 30.00 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagasmento dos servicos de postagem de documentos da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002302 | 30/10/2003 | 1500.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2003 | 26.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2003 | 11690.59 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Estatutarios, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2003 | 240.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJN-0628, transportando paciente da localidade do Sitio Apolonio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2003 | 200.00 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frangos e galinha que sera destinados para as refeicoes do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2003 | 350.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2003 | 340.00 | 00021761140434 | ROBERTO NEVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 02 tenciometro digital para os PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2003 | 175.24 | 00043786200491 | MARIA ANUNCIADA VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de galetos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2003 | 220.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de sua propriedade no transporte as Aux. de Enfermagem para frequentar aula em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004486191480 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2003 | 11107.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2003 | 3284.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria de Administraca o, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2003 | 580.75 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pase da receita interna do Municipio, competencia Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tariafa bancaria desc. aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2003 | 217.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 283.142-4 no mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002313 | 31/10/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-3137, transportando os Professores e Estudantes no percurso de Campina Grande a Gado Bravo via Queimadas e Pereiro, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2003 | 529.20 | 00000000000000 | CLAUDIA DE LIMA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licencas maternidades de funcionarias da Secretaria de Educacao do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da funcionaria Josivania Xavier Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002316 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVJ-1346, transportando os Estudantes no percurso de Pedra D` Agua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2003 | 800.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no curso de PCNs ministrados aos professores e reg. de Ensino da 1a a 4a Serie, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002325 | 31/10/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-4712, transportando os Estudantes no percurso do Sitio caboclo a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2003 | 200.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona salas de aula, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2003 | 175.00 | 00013330551453 | JOSE DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de mecanica em geral no veiculo corsa da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2003 | 709.32 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/11/2003 | 209.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de Educacao, competencia Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002360 | 03/11/2003 | 4977.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias de genero alimentcios que sera destinados para a Merenda Escolar da Rede de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/11/2003 | 1200.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox emitidas para o curso de proformacao de Professores do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/11/2003 | 316.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KFW-5635 no transporte dos times de futebol para participar de jogos do campeonato na Sede e Zona Rural de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/11/2003 | 133.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas dos telefones da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/11/2003 | 5.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas telefonicas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2003 | 206.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada automaticamente da conta de no 5.899-8 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/11/2003 | 29.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 58.041-4 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.040-6 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.851-9 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamaento de tarifa bancaria no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.961-6 para pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/11/2003 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.928-4 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta 6.649-4 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 5.336-8 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 58.021-X no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/11/2003 | 529.20 | 00000000000000 | CLAUDIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma licenca para tratamento de saude, ref. ao mes de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.104-2 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/11/2003 | 504.00 | 00042851815415 | JOSE EDNALDO ARAUJO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa LWQ-9202, transportando agua potavel para o abastecimento dos Grupos Escolar de Boa vista, Lagoa dos Marcos, Caboclo e Escola de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002382 | 05/11/2003 | 1503.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002383 | 05/11/2003 | 1496.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/11/2003 | 380.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores para ornamentacao da Igreja para a Missa de encerramento do Logos II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/11/2003 | 52.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o Tesoureiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/11/2003 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para executar diligencia na Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: TX-1285 no abastecimento de ;agua potavel para as cisternas do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/11/2003 | 1030.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos exevtados em caminhao pipa de placa: MNN-0085 para abastecimento de agua potavel para as Comunidades de Salgados , Jua e Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/11/2003 | 42.85 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos que sera destinados para a farmacia do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/11/2003 | 115.00 | 00031324355468 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/11/2003 | 104.00 | 00012345678909 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria da acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002394 | 06/11/2003 | 9370.99 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares nas barragens de Campo Alegre e Caracolzinho (ambos no Sangradouro). | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002393 | 06/11/2003 | 12550.38 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da estrada ligando a sede do Municipio ao Sitio Guaribas de Cima. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/11/2003 | 5.90 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa dos correiros com a emissao de documentos ao Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/11/2003 | 595.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos que sera executados no acompanhamento de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa sob Ted, desc. aut. da conta de no 1.059-9 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/11/2003 | 100.00 | 00087427974468 | JOSE LEANDRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2003 | 5644.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA da Secretaria de Saude, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2003 | 900.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHH-6803, transportando a equipe medica desta cidade no percurso de Ca,pina Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2003 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas que sera destinadas para o veiculo Ambulancia da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002411 | 10/11/2003 | 2963.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo ambulancia da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 1a parcela da Cota do FPM do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2003 | 3612.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontado aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2003 | 800.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao das estradas que da acesso ao Povoado de boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2003 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Fiat que esta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000496055771 | PAULO ROBERTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na limpeza dos terrenos da quadra de esporte da escola Padre Godofredo Joosten e Grupos Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002399 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMQ-0975, transportando os Estudantes no percurso de Rosilha e Fava do Cheiro a Gado Bravo e vice-versa, ref. ao mes de Agosto de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2003 | 790.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando os Professores da 2a fase no percurso de Campina Grande a Gado Bravo e treinamento para os professores da 1a fase do fundamental no percurso de Gado Bravo a Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2003 | 3024.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS-EMPRESA da Secretaria de Educacao paga com o MDE, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2003 | 740.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002413 | 11/11/2003 | 750.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HFZ-2046, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Gado Bravo ae vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002414 | 11/11/2003 | 500.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNV-7730, transportando os estudantes no percurso de Sitio Salgado e Jua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002415 | 11/11/2003 | 850.00 | 00005942004404 | ANTONIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa IJ-6412, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Gado Bravo e vice-versa, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002416 | 11/11/2003 | 600.00 | 00050138715491 | DORGIVAL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MUK-7550, transportando os Estudantes no percurso de Sitio guaribas do Meio a Gado bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002417 | 11/11/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de sitio alto Grande a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002418 | 11/11/2003 | 700.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LJM-3654, transportando os Estudantes no percurso de Cidade de Aroeiras a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002419 | 11/11/2003 | 750.00 | 00006841429702 | FRANCISCO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGU-4823, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002420 | 11/11/2003 | 800.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGX-0066, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002421 | 11/11/2003 | 950.00 | 00009783806491 | INACIO JOSE PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNS-0925, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas, Guaribas e Juremas a Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002422 | 11/11/2003 | 800.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HUO-3978, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002423 | 11/11/2003 | 600.00 | 00003221675402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFW-5635, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002424 | 11/11/2003 | 650.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HOL-7235, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002425 | 11/11/2003 | 750.00 | 00095902384753 | JOSE GOMES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JNL-7567, transportando os Estudantes no percurso do Sitio Picadas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002426 | 11/11/2003 | 800.00 | 00037639919487 | JOSE JOAQUIM AVELINO FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa GWW-8956, transportando os estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002427 | 11/11/2003 | 1100.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNU-2514, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Santana e Lagoa de Cascavel a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002428 | 11/11/2003 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KHT-0448, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pereiro via Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002429 | 11/11/2003 | 950.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFX-1515, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002430 | 11/11/2003 | 800.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa HVD-9552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002431 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGF-1610, transpotando os estudantes no percurso de Sitio Sao Bento e Fava do Cheiro ao Sitio Caboclo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002432 | 11/11/2003 | 600.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KID-2768, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Sede do Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002433 | 11/11/2003 | 750.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa JTA-1104, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pretos a Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002434 | 11/11/2003 | 650.00 | 00046116451420 | NILDO PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGL-2969, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Salinas I a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002435 | 11/11/2003 | 950.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KEY-3330, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002436 | 11/11/2003 | 1700.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa MNA-4394, transportando os Estudantes no percurso de Aroeiras e Sitio Pereiro a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002437 | 11/11/2003 | 1400.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFF-6643, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre e Carua a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002438 | 11/11/2003 | 650.00 | 00025616494828 | SILVANO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIH-3207, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Gado bravo e Vice-versa, durante o mes gosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002439 | 11/11/2003 | 550.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KJS-2220, transportando os Estudangtes no percurso de Sitio Pereiro via Lameiro a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002440 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGM-8997, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pinhoes e Macacos a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002441 | 11/11/2003 | 800.00 | 00075236729491 | JOSE ROBERVAL COSTA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFK-3309, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Umburana a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002442 | 11/11/2003 | 500.00 | 00001675356769 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-2293, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Gado Bravo e vice-versa, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002443 | 11/11/2003 | 700.00 | 00068538987453 | RUBINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-1694, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/11/2003 | 500.00 | 00020551371404 | SEBASTIAO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGB-7927, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedras ALtas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002445 | 11/11/2003 | 550.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KBS-3613, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Marinho e Tanques de Salinas a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002446 | 11/11/2003 | 800.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Micro-Onibus de placa KGF-2552, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos via Apolonio a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002447 | 11/11/2003 | 700.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KIG-4243, transportando os Estudantes no Percurso de Sitio Caracolzinho a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002448 | 11/11/2003 | 850.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFH-6599, transportando os Estudantes no percurso de Boa Vista a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002449 | 11/11/2003 | 1100.00 | 00083046941749 | DIONISIO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMZ-4750, transportando os Estudantes no percurso de Caracolzinho a Sede do Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002450 | 11/11/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de Guaribas de Baixo a Sede do Municipio e vice-versa, durante o mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 1.066-9 para pagamento da utilizacao da internet no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2003 | 320.00 | 00001673407781 | SUELI DOS SANTOS BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MVN-3788, transportando a Merenda Escolar na destribuicao nos Grupos Escolar da Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2003 | 200.00 | 00030087716453 | LEDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assessora Juridica no Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2003 | 400.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa GIL-4884, que esta a disposicao da Justica eleitoral, deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenha que sera destinadas para o Matadouro Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-3735, transportando o Secretario do Planejamento, deste Municipio no percurso de Gado bravo a Joao Pessoa, Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/11/2003 | 850.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de Construcao que sera destinados para Almoxarifado da Secretaria do Planejamento para posterior utilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/11/2003 | 585.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep da Receita Interna, desta Edilidade competencia Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/11/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do aedes aegypti, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/11/2003 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a Rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o PSF, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/11/2003 | 265.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa 7980, transportando paciente da Sede do Municipio para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/11/2003 | 240.00 | 00027128746846 | SILVANA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das ferias da funcionaria Severina Alexandrino da Silva Estatutaria da Sec. de Saude, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/11/2003 | 740.00 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa LHU-4195, transportando a feira do Centro de Saude no percurso de Queimadas a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/11/2003 | 220.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFU-6779, transportando paciente do Sitio Juremas para atendimento medico no pSF de Boa vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/11/2003 | 220.00 | 00088718590730 | ANTONIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFM-3085, transportando paciente do Sitio Pedras Altas para atendimento medico no PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/11/2003 | 260.00 | 00002864624435 | MAURICIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MNH-4064, transportando paciente do Sitio Campo Alegre para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos que sera executados como aux. de enfermagem no Centro de Saude, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2003 | 240.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca maternidade da Funcionaria Maria Cristina G. ramalho do regime estatutario da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2003 | 240.00 | 00005814905417 | MARIA CRISTINA G. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das ferias da funcionaria Solange Josefa Moura Carvalho do regime estatutario da Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2003 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesas de tratamento de saude de seu filho, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/11/2003 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2003 | 500.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material funebre que sera destinados para o sepultamento de pessoas carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/11/2003 | 200.00 | 00005485740499 | FERNANDA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/11/2003 | 200.00 | 41099235000160 | DIGAMA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados e calibracao do audiometro modelo auditec da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/11/2003 | 212.80 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao no Motor Bomba do Poco Artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002476 | 12/11/2003 | 8364.76 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a medicao dos servicos para construcao de 07 (sete) unidades habitacionais e reforma em 23 (vinte e tres) unidades habitacionais de Gado Bravo. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROBSON XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para o Delegado de Policia, quando o mesmo esteve em diligencia na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/11/2003 | 390.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imove situado neste Municipio, onde funciona sala de aula do Ensino Fundamental, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/11/2003 | 150.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio no Sitio Gado Bravo III onde funciona uma sala de aula, ref. ao m6es de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/11/2003 | 260.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KFI-4995, transportando paciente do Sitio Picadas para atendimento medico no PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/11/2003 | 220.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de exames especializados em pacientes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/11/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/11/2003 | 3227.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mnateriais destinados aos Grupos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002486 | 17/11/2003 | 1342.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculos Corsa e Kombi da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002485 | 17/11/2003 | 1324.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002484 | 17/11/2003 | 1332.90 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/11/2003 | 90.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames laboratoriais realizados em paciente carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/11/2003 | 155.57 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de energia do Centro de Saude e Posto de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/11/2003 | 1076.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico que sera destinados para a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/11/2003 | 715.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Boa Vista, Areia e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/11/2003 | 4021.47 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-9 para pagamento de taxas de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-9 para pagamento da contribuicao a Famup no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.926-9 para pagamento de tarifas bancarias no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/11/2003 | 32.69 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-9 para pagamento de tarifas de energia eletrica do Predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/11/2003 | 934.46 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifas de energia eletrica dos Predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/11/2003 | 326.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/11/2003 | 114.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampioes, colunas e camisas de lampioes que sera destinados as Salas de aula do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002498 | 20/11/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de Alto Grande a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias que sera destinadas para a Secretaria de Educacao para destribuicao com os demais Grupos Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002506 | 20/11/2003 | 700.00 | 00023656336415 | EVERALDO TAVARES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MOC-5960, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Gado bravo e vice-versa, durante o mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep na conta 14.961-6, no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 2a parcela da Cota do FPM do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/11/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a e ultima parcela da custa trabalhista do processo de no 03.0617/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/11/2003 | 311.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria de administracao, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios Advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras onde funciona a Promotoria, ref. ao m6es de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/11/2003 | 700.00 | 00003295011869 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/11/2003 | 1200.00 | 10741676000190 | MARIA DE LOURDES DE MELO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo de placa MOR-5790 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/11/2003 | 1330.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassouras,, pa, enxadas e rodos, destinados a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/11/2003 | 260.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/11/2003 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGV-8765, transportando a equipe do PSF de Boa Vista para visitas a pacientes na Zona Rural, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/11/2003 | 706.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne verde que sera destinadas para as refeicoes do Centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/11/2003 | 950.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0411, transportando pessoas carentes no percurso de Recife a Gado Bravo e vice-versa para assistirem velorios de familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/11/2003 | 95.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a mesma arcar com despesa de estudo no curso de enfermagem na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/11/2003 | 130.00 | 00026279897400 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apresentacao como Cantor realizados na 1a Conferencia de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/11/2003 | 785.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/11/2003 | 0.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 5.074-1 para o PASEP no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria sob ted desc. aut. da conta de no 961-2 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002516 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa HVJ-1346, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Pedra D` Agua a Sede do Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002517 | 21/11/2003 | 2800.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa KGV-4712, transportando os Estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Sede e vice-versa, durante o mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002518 | 21/11/2003 | 4800.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Onibus de placa MMQ-3137, transportando os Estudantes e Professores no percurso de Campina Grande a Gado Bravo via Queimadas e Pereiro e vice-versa, durante o mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/11/2003 | 150.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Alfabetizacao Solidaria no mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso ministrados aos professores e Reg. de ensino do Proeja e Profa, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002527 | 25/11/2003 | 1010.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2003 | 740.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa BWB-1368, transportando lixo das vias publicas desta cidade e de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/11/2003 | 160.00 | 00071415580472 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na recuperacao de estradas vicinais de Picadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/11/2003 | 22.50 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao poco artesiano da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002528 | 25/11/2003 | 1485.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/11/2003 | 1503.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/11/2003 | 530.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KF-3042, transportando os componentes de saude para a Campanha de vacinacao na Zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/11/2003 | 561.53 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2003 | 185.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMO-0223, transportando a Secretaria da Acao social no percurso de Gado Bravo a Campina Grande e Queimadas e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/11/2003 | 1500.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Centro de Saude, PSF e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/11/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos Servidores Contratados no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/11/2003 | 64.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custa do processo de mo 03.0892/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao automatica efetuado na conta 283.142-2 para o PASEP no mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2003 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade onde funciona provisoriamente o predio da Prefeitura, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2003 | 1240.00 | 03774339000133 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de xerox para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2003 | 500.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas trabalhista do Processo de no 03.0892/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2003 | 105.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 caixa de formulario continuo destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/11/2003 | 2004.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Financas do Municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2003 | 6700.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao Mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado na cidade de Aroeiras, onde funciona a Promotoria, ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2003 | 579.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU=8547 transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Guaribas de Cima, do Meio e de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2003 | 1008.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2003 | 527.00 | 00058173978468 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MOA-0876, transportando agua potavel para o abastecimento das comunidades de Pedras Altas, Laiao e Cha do Beleu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2003 | 120.00 | 00050139592415 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado nesta cidade a rua Jose Mariano Barbosa, onde funciona o Posto de Identificacao, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2003 | 400.00 | 00016244664434 | MARIA JOSE BARBOSA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no curso de PCNs ministrados aos professores e Reg. de ensino da Educacao Infantil, ref. ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2003 | 696.19 | 00000000000000 | HERBERT DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca do funcionario Tiago Daniel G. Simplicio para tratamento de saude, no mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2003 | 1524.60 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao pago com o fundef dos 60%, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/11/2003 | 200.00 | 00039210880463 | PAULO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situada a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes deagosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2003 | 1904.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsda de estudo quando do deslocamento a campina Grade para frequentar aula na UVA, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2003 | 200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no som nos Grupos Escolar do Caboclo e Cacimbas para comemoracao do Dia da Bandeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2003 | 400.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como Tutora do Proformacao, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2003 | 145.00 | 00064935027487 | MARIA DE FATIMA VENTURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na confeccao do fardamento dos componentes da Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2003 | 100.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado neste Municipio no Sitio gado Bravo III, onde funciona sala de aula, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa Aedes Aegypti, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2003 | 422.00 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da Sede para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2003 | 260.00 | 00003922562400 | MARCILIO EUFRASINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa KGD-0334, transportando paciente do sitio Pedra D` Agua para atendimento medico no PSF de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados como Motorista da ambulancia, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2003 | 308.00 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude dos servidores Estatutarios, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2003 | 320.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDNALVA LEAL DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2003 | 200.00 | 00027930201848 | JOSIMAR ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para o mesmo arcar com despesas de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2003 | 300.00 | 00021758492015 | MARCIA DORNELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area Social, programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2003 | 800.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area social, programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SERGIO GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de placa MMY-1254, transportando a equipe do PSF da Sede para visitas a paciente na Zona Rural, deste Municipio, no mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2003 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2003 | 617.13 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em copias xerox para a Escola de Ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2003 | 225.58 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona salas de aula e a Secretaria de Educacao, deste Municipio. competencia Setembro, Outubro e Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2003 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Pneus que sera destinados para o veiculo Fiat locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2003 | 36.80 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica de imoveis locado a esta Edilidade onde funciona o Predio da Prefeitura, competencia Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.96l-6 para pagamento de tarifas bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 58.021-X no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2003 | 11.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.104-2 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/12/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENS. E PESQ. E ESTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor concernente a 16a e 17a parcela do Curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/12/2003 | 69276.29 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do fundef 60%, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/12/2003 | 35.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no veiculo Moto de placa LCK-4882, transportando a Assessora da Secretaria de Educacao para a Zona rural em inspercao nos grupos escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/12/2003 | 570.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de uma palca indicativa que sera destinados para os Concluintes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADONES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, nesta cidade, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/12/2003 | 527.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MNU-8547, transportadno agua potavel parao abastecimento das cisternas dos Grupos Escolar de areia, Boa vista e Cha do Beleu para consumo das Comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/12/2003 | 110.00 | 00069218544420 | PAULO SOARES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no esgotamento e limpeza da fossa septica do Mercado Publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/12/2003 | 104.00 | 00000000000000 | DIANA CRISTINA BARBOSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para a Assessora da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao de placa MNG-6076, transportando material de construcao de Santa Cecilia e Umbuzeiro para o Almoxarifado da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/12/2003 | 64.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material que sera destinados para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/12/2003 | 220.00 | 00003216386465 | EDNEI OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na filmagem da quaerilha e da apresentacao do folclore, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/12/2003 | 8800.00 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da Fopag da Secretaria de Saude dos servidroes contratados, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/12/2003 | 320.00 | 00001675356769 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa MMQ-5136, transportando agua potavel para o abastecimento da cisterna do Centro de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 58.041-4 para pagamento da internete da Secretaria de Saude no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 6.85l-9 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/12/2003 | 133.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS do Processo trabalhista de no 00617/2003 em favor de Maria do socorro Antunes de Alencar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/12/2003 | 200.00 | 00002732284807 | JOAO XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados como trabalhador bracal na recuperacao da estrada vicinal do caboclo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/12/2003 | 286.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de refeicoes que sera destinadas para uma confraternizacao com os Vereadores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2003 | 6700.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2003 | 1060.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em Caminhao Pipa de placa KFM-1559, transportando agua potavel para o abastecimento das cisternas dos GE das localidades de Lagoa de Umburana, Caboclo, Fava do Cheiro e Pedra D` Agua para consumo das comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da Cota do FPM do mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2003 | 3609.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2003 | 6372.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa das Secretaria desta Prefeitura, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2003 | 1665.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS do Processo de no 00586/03 do Sr. Severino Vitorino Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2003 | 6432.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa da Secretaria de Educacao do MDE, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2003 | 14868.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa do Fundef 60% desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2003 | 149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo topic da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2003 | 33.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 relogio que sera destinado para a Escola de ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2003 | 5643.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa da Secretaria de Saude, deste Municipio, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2003 | 210.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados em veiculo de sua propriedade, transportando paciente da localidade de Rosilha para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2003 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e pecas de reposicao que sera destinados para o veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Educacao, desc. aut. da conta de no 1.066-9 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2003 | 110.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no conserto de Pneus e Solda Eletrica nos veiculos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/12/2003 | 930.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/12/2003 | 52.00 | 00023773847491 | VALERIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de uma diaria para a Secretaria de Admionistracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/12/2003 | 16174.96 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do fundef 40% do mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/12/2003 | 12551.65 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do MDE, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/12/2003 | 311.04 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2003 | 1121.13 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Saelpa de Predios Publicos da Secretaria de Saude, deste Municipio, des. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/12/2003 | 627.49 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a Saelpa referente a iluminacao Publica de Predios da Secretaria de Educacao, no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/12/2003 | 4606.70 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a Saelpa, ref. a Iluminacao Publica e Predios Publicos, desc. aut. da conta de no 6.926-4 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para esta Federacao, no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/12/2003 | 156.24 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do MunicIpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/12/2003 | 600.00 | 00050139568468 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados em veiculo de placa KGW-2169, transportando os Estudantes no percurso de sitio Guaribas de Baixo a Gado Bravo e vice-versa, durante o mes de Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/12/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Educacao de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/12/2003 | 7860.00 | 00000000000000 | ARLENE ALVES DE AGUIAR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Programa de Educacao de Jovens e Adulto, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/12/2003 | 7980.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/12/2003 | 1750.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas do curso de proformacao ministrados aos professores e Reg. de ensino da Rede Municipal, ref. aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | GILVANIA WANDERLEI A.RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no curso ministrados aos Reg. de Ensino e Professores, deste Municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2003 | 1904.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma parte da Fopag da Secretaria de Educacao do MDE, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/12/2003 | 952.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagameneto de uma parte da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente a 2a parcela do 13osalario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/12/2003 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e pecas de reposicao para o veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao do Pase referente a 2a parcela da Cota do FPM do mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da complementacao do empenho no 2604/2002 da Fopag da Secretaria de Administracao. , referente a 2a parcela do 13o salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/12/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de uma parte da Fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao do Pasep descontado da conta 14.961-6 no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/12/2003 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Internet da Secretaria de Administracao, desc. aut. da conta de no 14.923-3 no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/12/2003 | 1000.00 | 00012049131100 | ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Honorarios Advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2003 | 96.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep referente a 3a parcela da Cota do FPM no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2003 | 3.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retenc,ao do Pasep referente ao reajuste da 3a parcela da Cota do FPM no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2003 | 500.00 | 00002710561425 | ERICK CEZAR DE FARIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do Processo de no 03.0892/2003 do Sr. Erick Cesar de Farias Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep descontado da conta 283.142-2 no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/12/2003 | 1.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da co0nta de no 14.923-3, referente ao reajuste da 3a parcela da Cota do FPM no mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2003 | 2064.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Sec. Administracao, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/12/2003 | 2064.00 | 00000000000000 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Sec. de Administracao referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/12/2003 | 1600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG do Gabinete referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/12/2003 | 4310.00 | 00000000000000 | FERNANDO BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG do Gabinete referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/12/2003 | 11099.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Planejamento referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2003 | 12759.01 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Sec. de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/12/2003 | 11379.04 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Sec. de Saude Estatutario referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/12/2003 | 4246.08 | 00000000000000 | ANDREA BORGES V. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG da Sec. de Saude Contratados, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FIRMINO DE MORAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Agricultura, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024