de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 120.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO DE UM QUADRO 150 X80 DESTINADO A SUPERITEDENCIA DE COMUNICAÇA /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 3446.72 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOS APA-RELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE/AO PERIODO DE 08/12/2002 A 07/01/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 3589.86 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOS APA-RELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE/AO PERIODO DE 08/11 A 07/12 E 04/12 07/12 DE2002, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 1160.00 | 00000906987466 | FRANCISCA DO CARMO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE UM COQUITELA AUTORIDADES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADOE COLONIA DE PESCADORES, OCORRIDO EM 11/11/02CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA No.000362, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 123.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7067, INSTALADO NASECRETARIA DE COMUNICAÇOES DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, QUE JUNTA -MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/01/2003 | 149.14 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7067, DE /USO NA GOV. E ARTICULAÇAO POLITICA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/01/2003 | 92.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.4450, DA SECRE-TARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/01/2003 | 263.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS, DESTINA-DOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇAO NOS EQUIPAMENTOSDA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL No. 001837, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/01/2003 | 35.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE E ALIMENTAÇA,TROCA DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 143, /E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2698, QUE ANEXA-MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/01/2003 | 20.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE UM CARREGADOR DE BATERIA, DESTI-NADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No001839 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 2754, QUEANEXAXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/01/2003 | 466.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (07) CARTUCHOS PARA USO DAS IM -PRESSORAS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO E SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No. 001255 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS Nos: 2717, 2966 E 2468, QUE JUNTA-MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/01/2003 | 250.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE (111)EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL "NOVA ERA" DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No190 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2526, QUE /JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/01/2003 | 720.00 | 05053618000133 | MOURA & MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /ASSINATURA DA REVISTA "OBA!" PELO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2003, DESTINADA AO USO NASSECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No.001QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/01/2003 | 548.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (06) CARTUCHOS PARA USO DAS IM- PRESSORAS DE USO NA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL /No. 001250 E AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos.2474 E 2793, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/01/2003 | 362.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (04) CARTUCHOS PARA USO DAS IM-PRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E DESENHOS TOPOGRAFICOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL No. 001248 E AUTORIZA-ÇOES DE COMPRAS Nos: 2971, 2814 E 2990, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/01/2003 | 460.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE UM PROCESSADOR E M. BOORD, DESTINADO AO USO DO SETOR TOPOGRAFICO DE ENGENHA -RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.001249 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No: 2864, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/01/2003 | 43.20 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE (72) FOTOS 10X15, DEUSO DO SETOR DE FISCALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.000010 E /AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No: 2771, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM DO TIRO DE GUERRA 07-011COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME OFICIO No. 05 - TG E ART58 DO R-138 E NR 1, DO ART. 58 DA LEI DO SER-VIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 2500.00 | 01230378000144 | CONSULTRAN-CONSULT.PROJ.,S.E.TRANSITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IM-PLANTAÇAO DO SISTEMA DE AUTOMAÇAO DO PROCESSODE APLICAÇAO E COBRAÇA DE AUTO DE INFRAÇAO,COM A INFORMATIZAÇAO DE TODOS OS PROCEDIMEN-TOS RELACIONADOS A TRAMITAÇAO DAS MULTAS DETRANSITO, REFERENTE A 2a. PARCELA, CONFORME /CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 5177.96 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS, BEM COMO TRANSPORTE DE CARGA QUANDO DE VIAGENS DO SR. PRE -FEITO MUNICIPAL JPA/BSB, BSB/JPA, JPA/THE/RECCONFORME DUPLICATAS Nos: 1874/02, 2103/02, /2226/02, 2197/02 E 0009/03, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 502.50 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES E MUDANÇA DE SE-GREDOS DE FEICHADURAS DE DIVERSAS REPARTIÇOESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS /FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 000202, 000201, 000214, 000209, 000208, 000206 E 000204, QUE FA -ZEMOS JUNTADA AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPE -NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 104.00 | 04361575000190 | ELIEUZA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /(02) HOSPEDAGENS, DE PESSOAS DO EXERCITO, //QUANDO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO AO TG-007-11,E PESSOAS DA IMPRENSA, QUANDO DE SUAS PARTICIPAÇOES NA SEMANA INTEGRADA DA COMUNICAÇAO, /CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 000088 E 000091, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 304.40 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /TIRAGEM DE 344 FOTOS 10X15, E (05) FILMES 135/36, QUANDO POR OCASIAO DE SOLENIDADES REALI-ZADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME FAZ CONS -TAR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 000004, 000038 E 0000003, BEM COMO AUTORIZAÇAO DE COM -PRAS Nos: 2170, 2345, 2263, 2065 E 2091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 525.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE TV., 20HPS, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL No. 020479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 193.60 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /(04) HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO DE AUTORIDADESQUANDO A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME FAZ CONSTAR DOC. DE Nos: 345, 0074, 0090, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 43.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES CONSTANTES DA NOTA FIS -CAL No. 001585, DESTINADA AO USO QUANDO POR /OCASIAO DE FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 120.50 | 00031801307415 | FAUSTINO VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIAIS MILITARES/DO 6o. BPM, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DEENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 3170.10 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEA ARRECADAÇAO DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001171 | 02/01/2003 | 3252.29 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, /CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/01/2003 | 172.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇOES, 80 XEROX E 9,90 m DE COPIA ENGEN--HARIA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/01/2003 | 2640.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA,MODELO HONDA CG 125 TITAN, PLACA MNX 8360-PB,DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003,CONFORME CONTRATO No. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 118.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONFECÇAO DE (15) CARIMBOS, DESTINADOSAO USO NA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONS -TAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 162, QUE ANE -XAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 88.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE TROCA DO PROCESSADOR, CONFIGURAÇAO DEEMOS E SISTEMA, BEM COMO, CONSERTO DE UMA IM-PRESSORA APOLLO 2200, DE USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 114 E 115, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000981 | 02/01/2003 | 544.90 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE 370 JORNAIS /"NOVA ERA" E 50 CAPAS PARA O REFERIDO JORNAL,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO /156 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 2897, QUE ANEXAMOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 175.00 | 24102386000100 | INTERNET PROVEDOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A MENSA-LIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2002, DOS SERVIÇOS/"CAJANET", DE APARELHAGEM INSTALADA NA SEDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 488.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | EMPENHAMOS PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS, DESTINADOS AO USO NAS SECRETA -RIAS DE ADMINISTRAÇAO E GABINETE DO PREFEITO,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001745 EAUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos: 2985 E 2327, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001121 | 02/01/2003 | 1298.98 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, /CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 160.50 | 08842122000137 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS CARTORARIA NA AUTENTICAÇAO DE 321 DOCUMENTOS DE USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 840.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TIRA -GEM DE 700 EXEMPLARES DE JORNAIS "NOVA ERA"DESTE MUNICIPIO, COM 16 PAGINAS CADA, CONTEN-DO ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOSPRA No. 0201, E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.2928, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 185.91 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4384, INSTALADO NACENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO O MES DE DEZEMBRO/2002, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 600.00 | 00063322285804 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MA-NUTENÇAO E CONSERTO DE 16(DEZESSEIS) APARE-LHOS DE AR-CONDICIONADOS, INSTALADOS NA SEDEDA PREFEITURA(TERREO E 1o. ANDAR), CONFORMEAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/01/2003 | 211.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE (10) EXTINTORES DEUSO DESTA REPARTIÇAO, CONFORME FAZ CONSTAR NOFISCAL DE SERVIÇO No. 22923, QUE JUNTAMOS AESTE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/01/2003 | 89.00 | 00029001173802 | RITA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE POLICIAIS DO /6o. BPM, COM SEDE NESTA CIDADE, QUANDO A SER-VIÇOS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO P.P., CONFORME OF. 054/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2003 | 175.00 | 24102386000100 | CAJANET - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A MENSA-LIDADE MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/01/2003 | 379.33 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.4383, DE USO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME FAZ /CONSTAR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/01/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, PARA OUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No 040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/01/2003 | 300.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TIPOGRAFICO NA TIRAGEM DE1.000 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AO USO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.185 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 1063, QUE ANEXAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/01/2003 | 150.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (02) CADEIRAS GIRATORIAS DE MARCA CAVALETTI, DESTINADAS AO USO NO SETOR DE LICITA -ÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL No. 001674 E AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 2381, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000882002 | 0003875 | 02/01/2003 | 35000.00 | 02352070000134 | PAP - PLENEJAMENTO, ASSES.E PROJ. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO E GERENCIAMENTO DO CONCURSO PUBLICO,DESTINADO A ADMINISAO DE PROFESSORES PARA OMAGISTERIO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 780/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/01/2003 | 4320.00 | 00004766423453 | FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-TE DE CABELOS EM 90(NOVENTA) ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO No. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 1000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DIREITO DE USO DO /SISTEMA TRIBUTARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO PROXIMO PASSADO, CONFORME CONTRATO No544/2002, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/01/2003 | 14.01 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.5702, DE USO DOSETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE JANEIRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/01/2003 | 173.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.3323, DE USO DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - DESTE MUNICI-RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/01/2003 | 2640.00 | 00019272958822 | JOSE VALDO ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA,MODELO HONDA CG 125 TITAN, PLACA MOP 7180-PB,DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12//2003, CONFORME CONTRATO No. 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/01/2003 | 800.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE INSTALAÇAO DE KIT DE INTERNET VIA RA -DIO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO TRIBUTA-RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO No. 041 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. /1070, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/01/2003 | 35.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) CONTROLE REMOTO, PARA USO DE UM /TELEVISOR A SER SORTIADO COM CONTRITUITES DOIPTU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 001841, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/01/2003 | 1943.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CONSTANTESDA NOTA FISCAL No. 001675, DESTINADOS AO USONO BANCO DO POVO, INSTALADO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOC. JA ABORDADO E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2822, QUE ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001180 | 02/01/2003 | 1816.83 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0001325 | 02/01/2003 | 150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE 15 BLOCOS DE /EMPENHO DE 100 FOLHAS CADA, DESTINADOS AO USONO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002536 E AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS No. 2012 E 2019, QUE ANEXAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 203.23 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.5702, DE USO DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MESDE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.3323, INSTALADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002, QUE JUNTA -MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 286.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL EM JOAO /PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 130.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDANIA E PROMO--ÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO NOVEMBRO, DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 285.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE TIRAGEM DE 138 FOTOGRAFIAS, QUANDO POROCASIAO DE ATO INAUGURAES EM DIVERSOS SETORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL DE SERVIÇO AVULSO No. 000287 E AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS No. 2786, QUE JUNTAMOS AO /PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 120.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, EM DA REPRESENTANTE/DO BAIRRO SAO JOSE(FRANCISCA JOSE DE SOUSA),/PARA PAGAMENTO DE 03(TRES)MESES DE ALUGUEL DODEPOSITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0001040 | 02/01/2003 | 1988.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS CRE -CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS FISCAIS Nos: 000457 E 00458, BEM COMO AU-TORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0278, QUE JUNTAMOS /AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001147 | 02/01/2003 | 3342.47 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 210.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 60 METRO DE MURIM, DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS, QUANDO POR OCA-SIAO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E EDUCATIVA, /REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS Nos: 7993 E 7986, BEM COMO AUTORIZA -ÇOES DE COMPRAS Nos: 2250 E 2173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE /AO PERIODO DE 18/12/2002 A 20/01/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 427.60 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL E HUMANO(ORIENTADOR E INSTRUTOR)REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2002 A 20/01/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2559.00 | 00004606001410 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.559 LI-TROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES SAO JOSE(CAIC) E NOSSA /SENHORA DA PIEDADE, NO PERIODO DE 12 DE AGOS-TO A 13 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME RECIBO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000035 | 02/01/2003 | 9508.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO HAVOLINE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO/DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, /REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 208.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPODENTE AQUISIÇAO DE DOIS BANER E QUARENTA E OITO FOTOS DE 10 X 15, DESTINADOS AO /PROGRAMA SOCIAL CIDADE SAUDAVEL, PROMOVIDO //PELA SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 2014.50 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS CARTORIAIS DE 2.843 AUTENTICAÇOES, /05 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 04 ESCRITURAS EREGISTROS, DOCUMENTOS ESTE UTILIZADOS PELA /PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/01/2003 | 608.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONFORME (06) CONTAS QUE ANEXA -MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/01/2003 | 107.63 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.1487, DE USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/01/2003 | 2810.00 | 00006873740497 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A AV. JULIO MARQUES DO NESCIMENTO, S/N, /JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE EO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOÇAO SOCIAL, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/01/2003 | 658.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (02) APARELHOS CELULARES, DESTI-NADOS AO USO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTA FISCAL No. 020690 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 1089, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/01/2003 | 12000.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRINESUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO, A TITULODE SUBVENÇAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 16 DALEI 4.320/64, PRLA CONVENENTE A CONVENIADA,DESTINANDO-SE OS RECURSOS A MANUTENÇAO E FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL SAO FRANCISCODE ASSIS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS EXCEPCIO-NAIS INFRADOTADOS, CONFORME TERMO DE CONVENIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/01/2003 | 233.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS (HOSPEDAGENS) DE PESSOAS DA "FAC",QUANDO DE SUAS ESTADIAS, A FIM DE COORDENAR /EQUIPE DESTE MUNICIPIO, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE No. 0104, QUE JUNTAMOS /AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/01/2003 | 120.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE UMA BICICLETA DESTINADA AO USONA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 020680 E AURORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/01/2003 | 790.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (08) COLCHOES, DESTINADOS A DOA-ÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FEITOPELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.000871 E AUTORIZAÇOES DE COMPRAS 2414, 2416 E2424, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 250.00 | 00063322285804 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UM CONGELADOR COM TROCA DE TUBULAÇAOCOM REPOSIÇAO DE VENTILADOR DE PARTIDA, COM--PRESSOR, RELER E CARGA DE GAS, PERTENCENTE ACRECHE SAO JOSE(CAIC), CONFORME AUTORIZAÇAO /DE COMPRAS No. 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2003 | 1552.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 108 KG DECARNE VERDE, 48 KG DE CARNE MOIDA, 116 KG DEFRANGO, 44 KG DE COSTELAS, 08 KG DE MOCOTO E16 KG DE FIGADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAASSOCIAÇAO DOS IDOSOS (PIO X) E CRECHES, CON-FORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos.2960 E 0286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 10.50 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPODENTE AQUISIÇAO DE FILME PROIMAGE DE 1282 X 135/36 DESTINADOS AO CONSELHO MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 240.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE (03) ACUMULADORES "BATERIAS"DESTINADAS AO USO NOS VEICULOS DE PLACA MOL -5630, MOL-5640 E MNT-1298, DE USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000159, E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No2353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 53.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINA -DAS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2544 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. /2356, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472002 | 0000396 | 02/01/2003 | 2240.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DISCRIMINA NOTA FISCAL No.1573, DESTINADOS AO USO NOSPOSTOS DE SAUDE E POLICLINA "ORCINO GUEDES" /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 236.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE ELETRO-PEÇAS, BEM COMO CONSERTO DE VENTILADOR, DE USO DO "CAPS", CENTRAL DE /MARCAÇAO DE CONSULTA E HOSPITAL INFANTIL DES-TA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS FISCAISNos: 087 E 001746, BEM COMO, AUTORIZAÇOES DECOMPRAS Nos: 2417, 2491 E 2412, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 692.50 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE OFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DA EQUIPE DE VACINAÇAO, QUANDO DOS TRA-BALHOS REALIZADOS EM CAMPANHAS NESTE MUNICI -PIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS FISCAIS DE /SERVIÇOS Nos: 029 E 030, BEM COMO, AUTORIZA -ÇOES DE COMPRAS Nos: 0280 E 0279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0000493 | 02/01/2003 | 2806.55 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE OFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO /USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FAZ CONSTAR NOTAS FISCAIS DE Nos.000049E 000050, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 2307.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE ANALISES CLINIAS A PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO/2002, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 000042 E 000046,QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 1050.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, QUANDO DA CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO A POPULAÇAO/SOBRE DOENÇAS ENDEMICAS (DENGUE, CHAGAS E CA-LAZAR), REALIZADA NAS ESCOLAS, UNIDADES DE /SAUDE E ASSOCIAÇOES, JUNTAMOS NOTA FISCAL DESERVIÇO No. 161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 1011.47 | 02084684000182 | APTOOLS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | CORRESPONDENTE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A-TUALIZAÇAO DO SUS, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 200.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE CONFECÇAO DE (05) FAIXAS, QUANDO POROCASIAO DO DIA "D" DA CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSO No. 000313 E AUTORIZAÇAO DECOMPRA No. 2738, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DO-CUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 2629.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSO-CIAL), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM--BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/2003, /CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 1747.56 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DO "CAPS" DESTE MUNICIPIO, /CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR No. 000035 E AUTORIZAÇAO DE COMPRANo. 2428, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 337.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS UNIDADESDE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AOS/MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTES, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 716.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE TIRAGEM DE 378 FOTOGRAFIAS, QUANDO POROCASIAO DE ATO INAUGURAES EM DIVERSOS SETORESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL DE SERVIÇO AVULSO No. 000190 E AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS No. 2453, QUE JUNTAMOS AO /PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 6504.40 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS TIPOGRAFICOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS E FI-CHAS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO -TAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 126, 127, 128, /129 E 130, BEM COMO AUTORIZAÇOES DE COMPRAS /Nos: 0256, 0257 E 0259, QUE JUNTAMOS AO PRE -SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 21754.45 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE/HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),/QUE PRESTAM SERVIÇOS NA AREA DE CLINICA PEDRIATICA EM CARATER REGIONAL, MEDIANTE A CONFIR-MAÇAO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0001091 | 02/01/2003 | 36217.24 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20/12/2002 A 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001112 | 02/01/2003 | 74469.12 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME /CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 5145.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 170 MANILHAS 1X30CM E 300 1X20CM, DES-TINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESGOTOSSINGELOS NAS RUAS TRAJANO LOPES DE SOUSA, DE-SEMBARGADOR BOTO, MARIA DE FATIMA COELHO CAR-TAXO E FRANCISCO MATIAS ROLIM - N/CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No.000007 E AU-TORIZAÇAO DE COMPRA No. 2764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 658.44 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE CONFECÇAO DE CRACHAS, PLAQUETAS E /E BANNER, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR /NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 135, 137, 139,140 E 142, BEM COMO AUTORIZAÇOES DE COMPRAS /Nos: 2403, 0930, 1076 E 1077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 2247.50 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS PRESTADOS DE 155 EXAMES DE ULTRA-SONOGRA-FIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME CONTRATO DE No. 686/02, MANTIDO COMESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 170.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO AUTILIZAÇAO NO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001015 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2492, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 60.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 PANOS DESTINADOS A UTILIZAÇAO NO /BERÇARIO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL No. 008101 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 2218, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 400.00 | 00063322285804 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 11(ONZE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, INSTALADOS NA POLICLINICA"ORCINO GUEDES"NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 39.20 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 KG DECARNE E 04 KG DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 5020.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 KG DE /CARNE DE PRIMEIRA E 170 KG DE CARNE DE SEGUN-DA, 60 KG DE FIAGADOS, 310 KG DE FRANGO(COXAE SOBRE COXA) E 75 KG DE FRANGO ABATIDO, DES-TINAADOS A MANUTENÇAO DO CAPS(CENTRO DE ATEN-ÇAO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORMEAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 9.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TAXA /PELO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DEENGo. AVIDOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2003 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A (06) / ALINHAMENTOS EM VEICULOS DE USO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 00113 E /AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0528, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2003 | 1947.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (16) PNEUS, DESTINADOS AO USO DOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ-2544, MOT-2300, MNJ-1248 EMOL-5640, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL /No. 000925 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2058.QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2003 | 18.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONFECÇAO DE (06) COPIAS DE CHAVES, /DESTINADAS AO USO NA POLICLINA "ORCINO GUEDESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO No. 000218 E AUATORIZAÇAO DE COMPRAS No.2729, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2003 | 520.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 FITAS DE URINA C/100 TIRAS, MATERI-AL ESTE DESTINADO AO USO NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 000011 E AUTORIZAÇAO DE /COMPRAS No. 2395, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2003 | 230.00 | 00002405177412 | MARIA DE FATIMA SOBRAL BRASILEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ALIMENTAÇAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), QUE PRESTAM SERVIÇOSNOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E CACARE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO No. 000254 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2809, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/01/2003 | 1927.77 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME (24) CONTAS QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCU-MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/01/2003 | 396.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.4451 E 531.4399DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME 02COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/01/2003 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.4399, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/01/2003 | 18.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.4399, DE USO DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/01/2003 | 24.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A CONSU-MO DE AGUA DO DISPENSARIO, LOCALIZADO A RUA /ARSENIO ROLIM ARARUNA, S/N - N/CIDADE, RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/01/2003 | 15.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A CONSU-MO DE AGUA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA "MARIAJOSE DE JESUS", LOCALIZADA A RUA ENGo. COELHOSOBRINHO, 216 - N/CIDADE, RELATIVO O MES DE /JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/01/2003 | 2810.00 | 00000440310415 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO SOBREIRA ROLIM, S/N, NESTACIDADE, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DARESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, NO PERIODO DE02/01 A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 20/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00091840333472 | JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA JOSE NECO DE SOUSA, S/N, Q-06, L39 -CONJUNTO MULTIRAO, NESTA CIDADE, CUJA FINALI-DADE E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIS(PSF),NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003CONFORME CONTRATO No. 19/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/01/2003 | 340.86 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE 30M3 DE OXIGENIO, DESTINADO AOUSO NO HOSPITAL INFANTIL - DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL No. 001033 E AUTORIZAÇAO DECOMPRAS No. 2748, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/01/2003 | 90000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇOES DEAÇOES DE SAUDE(HOSPITALARES), INTEGRANTE DAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNI-CIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA 2a. - DAASSISTENCIA HOSPITALAR E CONTRATO No.001/2003NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, C/INICIO EM 02/01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/01/2003 | 250.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE UM HUB AS4008 8P, DESTINADOS AOUSO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTA FISCAL No. 001253 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 2388, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENÇAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/01/2003 | 234.00 | 00002405177412 | MARIA DE FATIMA SOBRAL BRASILEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE (40) REFEIÇOES E (20) LITROSDE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO /DA EQUIPE DO PSF SAO JOSE DOS SITIOS LAGOA DOARROZ E CACARE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/01/2003 | 2693.10 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS, /DESTINADOS AO USO DE COMPUTADORES E IMPRESSO-RAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCALNo. 001252 E AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos: /2255, 1264, 2449, 2970, 2719, 1267 E 2718,QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/01/2003 | 2420.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO, MODELO 1996,PLACA JWM-8136, PELO PERIODO DE (11) MESESCOM INICIO 03/02/03 E TERMINO EM 31/12/03, /DESTINADO AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR CON-TRATO No. 088/2003, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/01/2003 | 2640.00 | 00080527604453 | MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA /MOD. HONDA BIS, PLACA MOJ 6620-PB, DESTINADA/A UTILIZAÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE /JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CON--TRATO No. 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/01/2003 | 71.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7130, DE /USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/01/2003 | 64.31 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4770, DE /USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/01/2003 | 215.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,DE MARCA PANDIN, DESTINADO AO USO DO "CAPS"DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAFISCAL DE No. 001676 E AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 2815, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/01/2003 | 3615.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE E SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELOCAMIONETE ANO 1996 PLACA MNG-6400, PARA UTILIZAÇAO NO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DE CONTROLEDE DOENÇAS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO No. 121/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/01/2003 | 1584.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA ROLIM MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELOVOYAGE ANO1988/89 PLACA MNC-8491,PARA UTILIZ AÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOPERIODO DE 02/01 A 31/03/2003, CONFORME CON-/TRATO Nº0124/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/01/2003 | 1485.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELOFIAT UNO ANO1987 PLACA MNC-8491,PARA UTILIZ /AÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOPERIODO DE 02/01 A 31/03/2003, CONFORME CON-/TRATO Nº0122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/01/2003 | 1437.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VOYAGE PLUS, MODELO 1996, PLACA BOI-6578-PB,NA ULTILIZAÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SAU-DE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2003, CONFOR-ME CONTRATO Nº0125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/01/2003 | 1350.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW /PARATI, MODELO 1986, PLACA MMS-8150-PB,NA UL-TILIZAÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA SAU-DE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2003, CONFOR-ME CONTRATO Nº0123/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOOPALA MODELO 1995, PLACA HWF 2549-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO /PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2003,CONFORME CONTRATO No. 126/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 25.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 356 FILM /ULTRA 400 135/36, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 120.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇAO DE 200 FOTOGRAFIAS 10 X 15, DESTINADOS/AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 1312.50 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUSPLACA KOD 0664, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO-SE ANTONIO DIAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALEM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/02,CONFORME CONTRATO No. 765/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 510.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DE IN -CENDIOS DE USO DO "CAIC" ANTONIO TABOSA RODRIGUES - DESTA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL DE SERVIÇO No. 22921, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 113.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, AQUISIÇAO DE UM IN-JETOR JKB 16 3", DESTINADO AO USO NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO TABOSA RODRI -GUES" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000722 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS /A SUBSTITUIÇAO NA MAQUINA XEROX, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL No. 001232, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001155 | 02/01/2003 | 19488.63 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINDO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO No. 102/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 946.40 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A /ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL AVUL-SA No. 395776, E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. /0285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS TIPOGRAFICOS NA CONFECÇAO DE 500 BOLE -TINS ESCOLAR, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE /SERVIÇO No. 0256, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 297.50 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A SUBS-TUIÇAO NOS VEICULOS DE PLACA CZ-3978, MNJ-0447, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NOS TRABALHOS DETRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTAS FISCAIS Nos: 001753 E 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0001261 | 02/01/2003 | 1283.57 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOSDAS CRECHES NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAO JO-SE E FRANCISCA LEANDRO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001490 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 0281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 80.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 120 PRATOS E 120 COPOS DESCARTAVEIS, /DESTINADOS A USO NA CRECHE NOSSA SENHORA DA /PIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL No. 000065 E AUTORIZAÇAO DE COM -PRA No. 0335, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552002 | 0001333 | 02/01/2003 | 5519.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COZIN-HA, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL No. 001310, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.3707, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO PROXIMO PASSADO, CONFORME FAZ CONSTAR COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 180.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DA JUNTA DE CABEÇOTE DOVEICULO SPRINTER, PLACA MXR-0332 E AUTORIZA-ÇAO DE COMPRA No. 1074, QUE ANEXAMOS AO PRE -SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 100.00 | 24102386000100 | INTERNET PROVEDOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A MENSA-LIDADE DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2002,DO (pmceducaçao), INSTALADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO(PARAMENTRO EM AÇAO), REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2002, CONFORMA FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-REP, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2002, CONFORMA FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 685.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIATUNO, PLACA MZI 0062-PB, PARA UTILIZAÇAO DOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2002, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 1024.01 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRAN--CES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CRECHES: SAOJOSE(CAIC), FRANCISCA LEANDRO(BOQUEIRAO) ENOSSA SENHORA DA PIEDADE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELAÇAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 150.00 | 00063322285804 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM /REPOSIÇAO DE UM MOTO-VENTILADOR, INSTALADO NODEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001732 | 02/01/2003 | 145989.22 | 04831490000129 | F. E. CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AM-PLIAÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPA LUIS CARTAXO ROLIM DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADA A RUA JOSE PEDRO QUIRINO - BAIRRO DAESPERANÇAO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATONo. 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2003 | 847.50 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 KG DECARNE, 05 KG DE LINGUIÇA E 74 KG FRANGO, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001945 | 02/01/2003 | 113589.12 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUÇOES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DA ESCOLA JOSE L. ROLIM, LOCALIZADA NOBAIRRO VILA NOVA, DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.106/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682002 | 0001961 | 02/01/2003 | 139304.97 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AM--PLIAÇAO DAS ESCOLAS: ANIBAL GOMES DE SA, VI--TAL ALVES FREITAS, TRAJANO BORGES, JOSE ANTO-NIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADAS NO /CONTRATO No. 767/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2003 | 418.70 | 00030932904491 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PACOTESDE LINHOLENE, 30 PACOTES DE COPOS, 70 PACOTESDE PRATOS E 13 PACOTES DE BALOES, DESTINADOS/AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2003 | 89.98 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TAXA /DE VISITA, REALIZADA NA MAQUINA MODELO 5328, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇAO DE /SERVIÇO FA0407506, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2003 | 1700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE 1.700EXEMPLARES DO JONAIS INFORMATIVO ORÇAMENTO DEMOCRETICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONS-TAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002493 E AUTO-RIZAÇAO DE COMPRAS No. 2083, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0002194 | 02/01/2003 | 2420.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE 1.000EXEMPLARES DO JONAIS, 1.000 CARTAZES DO XAME-GAO E 1.000 CONVITES, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002490 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS 1431, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DO-CUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/01/2003 | 230.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM 500 UND. /(CONVITES, SENHAS E ADESIVOS), DESTINADOS AOUSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002491 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 1432, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/01/2003 | 150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM 100 TALOESSERVIÇO XEROX, DESTINADOS AO USO DESTA REPAR-TICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002492 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 0909, QUE /JUNTAMOS A ESTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2003 | 97.29 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.3707, DE /USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D/MUNICIPIO, //RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2003 | 160.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONSERTO DE (02) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E (02) MIMIOGRAFOS DE USO DA SECRETARIA /DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE - DESTE MUNI -CIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE /SERVIÇO No. 000026 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS /No. 0017, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/01/2003 | 4803.16 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDU-CACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFOR-ME FAZ CONSTAR (25) CONTAS QUE ANEXAMOS AO /PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2003 | 178.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS BANDADE MUSICA "SANTA CECILIA" E BIBLIOTECA PUBLI-CA "CASTRO PINTO" - DESTE MUNICIPIO, RELATIVOO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME (02) COMPRO-VANTES QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/01/2003 | 295.89 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDNTE A TARIFATELEFONICAS DOS APARELHOS 531.1548, DE USO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/01/2003 | 6000.00 | 00027894711420 | MARIA DE LOURDES BATISTA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS,MOD. M. BENZ, PLACA BXC 9653-SP, DESTINADOS /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/01/2003 | 2640.00 | 00011524073172 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA,MODELO YAMAHA YBR 125 E, PLACA MNJ 1853-PB, /DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO PERIODO DE 02/01A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/01/2003 | 174.60 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVIÇO DE REVELAÇAO DE (161) FOTOGRAFIAS DEUSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000009 E AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS Nos. 2973, 2772, 2759 E 2736,QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/01/2003 | 6000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647 - CEN-TRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDA E O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CUL-TURA E ESPORTE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A31 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO No.16/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/01/2003 | 77.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICO DE /INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NOS EQUIPAMEN-TOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 001840E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2529, QUE JUNTA-MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/01/2003 | 2300.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVIÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE 2.300 CONVITES DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 189 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2527, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/01/2003 | 1200.00 | 92736040002753 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AINSCRIÇAO DE (30) PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO I WORK SHOP DE EDUCAÇAO, /NO PERIODO DE 09 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/01/2003 | 9.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE UM REGISTRO E UMA MANGUEIRA, DESTINADOS AO USO NO FOGAO DA ESCOLA "ANTONIO DESOUSA DIAS" DO SITIO COCOS - DESTE MUNICIPIO,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001838 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2919, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | DESENV.DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (10) LIVROS "O SEGREDO DE FALAREM PUBLICO", DESTINADO AO USO NA BIBLIOTECA /PUBLICA "CASTRO PINTO" DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL AVULSA No. 397440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/01/2003 | 3300.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIO-NETE PICK-UP, MOD. 1999, PLACA 1600-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE E DISTIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,PERIODO 02/01 A 31/03/2003,CONFORME CONTRATO Nº 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/01/2003 | 975.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (15) ESTANTES DE AÇO COM (06) GAVETASDESTINADAS AO USO NA BIBLIOTECA PUBLICA "CAS-TRO PINTO" DESTA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL No. 001702 E AUTORIZAÇAO DE COM -PRAS No. 1062, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCU-MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/01/2003 | 3600.00 | 03634943000164 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇAO DE CURSO DE INFORMATICA PARA PROFESSORES, DIRETORES E TECNICOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2003,CONFORME CONTRATO No. 093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 220.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, AQUISIÇAO DE UM GE-LAGUA, REFERENCIA GNC7BE, ESMALTTEC, DESTINA-DO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL No. 020663, E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS /No. 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 340.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE 10 PARES DE TENIS E 16 PARES DEBOTAS, DESTINADOS AO USO DOS GARIS, QUE PRES-TAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS /FISCAIS Nos: 3431, 3449, 3497 E 000640, BEM /COMO, AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nos: 2479, 2351 E 2168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE 02 ACUMULADORES "BATERIAS", REFERENCIAS Y060DD, DESTINADAS AO USO DA VIATURADE PLACA MNF-0702, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL No. 000157 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 2354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 3240.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE 54 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-14, /QUANDO DOS TRABALHOS DE REMOÇAO DE RESIDUOS /ESCAVAÇOES DE PIÇARRA, CONFORME FAZ CONSTAR /NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 001147, QUE JUNTA-MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 476.19 | 03361150001603 | GERDAU S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (02) TUBOS REF. LO-139 70X4, PEÇAS ES-TA DESTINADA A SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAÇAM-BA MNT-0644, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL No. 016281, AUTORIZAÇAO DE COMPRANo. 1078, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 99.70 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | EMPENHAMOS PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELEVISOR PUBLICO INSTALADO NA PRAÇA /ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SA - NESTA CIDADE,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001747 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2419, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0001198 | 02/01/2003 | 26275.72 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 800.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20M3 DE CASCALINHO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA MALHA /ASFALTICA DA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL No. 000197, E AUTORIZAÇAO DE COMPRANo. 2775, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTODE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 1040.50 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A SUBS-TUIÇAO NOS VEICULOS DE PLACA MNJ-0644, OM-0853, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAS FISCAIS /Nos: 001752 E 001768, BEM COMO AUTORIZAÇAO DECOMPRAS Nos: 299 E 1086, QUE JUNTAMOS AO PRE-SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312002 | 0001341 | 02/01/2003 | 4537.70 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇAO E VASSORAO, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000027 | 02/01/2003 | 33591.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,OLEOS DIESEL, HAVOLINE E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUI-NAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIO-NETE F-1000, ANO FAB. 1998, PLACA KCH 4158, /DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 10000.00 | 00003340996415 | AFONSO PEREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA TERRENO, ME-DINDO 615,00 m2, PERTENCENTE AO SR. AFONSO PEREIRA LIMA, DESTINADO AO CONSTRUÇAO DO CANAL/DO POR DO SOL, NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/01/2003 | 161.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NOTA FIS--CAL No. 0044, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBA-NIZAÇAO DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOCONTRATO No. 084/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/01/2003 | 15545.21 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE AO PAR-CELAMENTO 19a./120 PARCELA E PROJETO DE EDIFICIENTIZAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATOBANCARIO EM 02/01/2003. PARCELAMENTO 19a./120 = 11.688,48 5a. PROJETO EDIFICITIZ. = 3.856,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2003 | 37067.65 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E /MEIO AMBIENTE - DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO O MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME (38) CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2003 | 100.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONSERTO NO MOTOR BOMBA INSTALADO A /PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NESTA CIDADE,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO /AVULSA No. 000214, E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No2854, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COMIO-NETE F-1000, MOD. 1998, PLACA KCH 4158, DESTINADA NA UTILIZAÇAO DOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2003, CONFORME /CONTRATO No. 098/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082002 | 0003701 | 02/01/2003 | 56452.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RE-CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CASAS POPULARES EM DI-VERSAS LODALIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 548/2002. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/01/2003 | 23.80 | 03361150001603 | GERDAU S.A. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02 TUBOS, REF. LO-139 70 X 4, DESTINADOS A SUBSTITUIÇAO NO VEICULO CAÇAMBA MNT-0644, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE No. 00089-2, EMITIDO EM 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/01/2003 | 800.00 | 00042511950430 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UM TERRENO 6,60 mDE FRENTE POR 19,80 DE COMPRIMENTO, COM UMA AREA DE 130,68 m2, DESTINADO A ABERTURA DE RUASITUADO A TRAVESSA CRISTALINO PEREIRA, NESTA/CIDADE, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO GERAL /DE IMOVEIS No. 8.728, LIVRO 2-AQ, FLS. 236 EREGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS No. R-1 6.565, LIVRO 2-AJ, FLS. 46, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/01/2003 | 474.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (03) VENTILADORES DE COLUNA COM 50 CM,DESTINADAS AO USO NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTA FISCAL No. 001700 E AUTORIZAÇAODE COMPRA No. 2505, QUE ANEXAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 9030.00 | 41124181000145 | BANDEIRA & MELO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 129 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD-7,PARA SEREM APLICADAS EM SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE BARRA DO CATOLE E CACHOEIRINHA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL /DE SERVIÇO No. 090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 1987.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE ELETRIFICAÇAO NA LOCALIDADE DO SITIO /CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO /160 METROS DE REDE ELETRICA MONOFASICA, CON -FORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 024, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 100.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOLDA ELE -TRICA DE USO DA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SER-VIÇO No. 025, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 3650.79 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDA-DE DO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001127, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 727.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDA-DE DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001114,QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 1761.00 | 08798605000181 | CERVARP -COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO, DES-TINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUANA COMUNIDADE DO SITIO CAIÇARA II - NESTE MU-NICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No001112, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001295 | 02/01/2003 | 18148.80 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DACONSTRUÇAO DA BARRAGEM BARTOLOMEU II, LOCALI-ZADA NO SITIO BARTOLOMEU, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO No. 06(ULTIMA ME-DIÇAO) E CONTRATO No. 061/2002. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0000043 | 02/01/2003 | 2402.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCEN-TES ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO /MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2003 | 280.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A COMPRADE DOIS CANOS DE 06 METROS DE 06 POLEGADAS, /DESTINADOS AO USO QUANDO DE PERFURAÇAO DE PO-ÇOS ARTESIANOS NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000758, E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No2512, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2003 | 567.32 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA - DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME FAZ /CONSTAR (07) CONTAS QUE ANEXAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/01/2003 | 370.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NA /COMUNIDADE DE SERRA DA ARARA - DESTE MUNICI -PIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SER-VIÇO No. 000028, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DO-CUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/01/2003 | 9030.00 | 41124181000145 | BANDEIRA & MELO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 129 HORAS DE TRA-TOR DE ESTEIRA AD-7, PARA SEREM APLICADAS EMSERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE BARRA DO CATOLE ECACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/01/2003 | 198.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (02) CARTUCHOS E (01) TELA, DES-TINADO AO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001251 E AUTORIZAÇAO DE /COMPRAS No. 2813, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/01/2003 | 3930.00 | 02874845000131 | VICE ASSESSORIA E LOCAÇAO DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE BITS DE 08 POLEGADAS, DESTINADAAO USO DA MAQUINA PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 003229 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No: 2520, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/01/2003 | 4117.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 67 CARGAS P-13E 17 CARGAS P-45(GAS DE COZINHA), DESTINADOSA COZINHA INDUSTRIAL INSTALADA NO CAIC(DEPAR-TAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTO-RIZAÇAO DE COMPRAS No. 2525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/01/2003 | 80.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA CONFEC-ÇAO DE 01 LIVRO (BALAIO DOS SENTIDOS) DE SUA AUTORIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/01/2003 | 60.00 | 00026437669896 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AJUDAPARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DO SR. CICERODA SILVA BERNARDO, SENDO O MESMO CARENTE DE /RECURSOS FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/01/2003 | 1200.00 | 00064658848449 | FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUA-DO NO DISTRITO DE ENGo. AVIDOS, DESTE MUNICI-PIO, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 05/01A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO, No. 17/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/01/2003 | 2541.50 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS /INK JET, FORMULARIOS CONTINUOS, DISQUETES EFITAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ESCOLAS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/01/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL),EM FAVOR DA BENFAMCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM07/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/01/2003 | 5.15 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/01/2003 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4384, INSTALADO NA CETRAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/01/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS /DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO /BANCARIO, EM 07/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO EXISTENTENA C/C 9.362-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO CONVENIO No. 355/2002 - AQUISIÇAO DE /VEICULOS USADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 046/2002, PROCESSO 061/2002, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/01/2003 | 65.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7066, INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE /ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/01/2003 | 418.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS 531-4384, INSTALADO NA CENTRAL TELEFONI-CA DESTA PREFEITURA 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/01/2003 | 244.31 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5702, INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/01/2003 | 100.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CARTOES TELENI-COS P/CELULAR PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2003 | 9560.60 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2003 | 2708.83 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2003 | 18197.73 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PARC/RET/INSS, DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/01/2003 | 1434.37 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM),DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/01/2003 | 17144.05 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/01/2003 | 19593.20 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/01/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/01/2003 | 4.94 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7066, INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE /ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/01/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/01/2003 | 17.50 | 00031801307415 | FAUSTINO VALDIVINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAOAOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DISTRITO DE EN-GENHEIRO AVIDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/01/2003 | 30.63 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO/INSTALADA A AV. SAO RAFAEL - JOAO PESSOA - PBREFERENTE O MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/01/2003 | 220.00 | 00000899083412 | KARLA SIMOES CARTAXO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DA /MENSALIDADE DA FACULDADE DE ENFERMAGEM SANTA/MARIA, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA/CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 13/01/2003 | 48.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO BARRETO - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002, QUE /JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 13/01/2003 | 302.49 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO BEZERRA - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O "CAPS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OMES DE OUTUBRO/2002, QUE ANEXAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/01/2003 | 291.65 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA RUA BARAO DO RIO BRANCO,647 - ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E /ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/01/2003 | 112.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADONO SITIO COCOS - DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO OMES DE OUTUBRO/2002, QUE ANEXAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/01/2003 | 1119.75 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE /FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO INTEGRAL A CRIANÇA (CAIC), RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2002, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/01/2003 | 57.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OEFERENTE O MES DE SETEMBRO/02, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/01/2003 | 840.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOM-BA INJETORA C/TROCA DE ELEMENTOS VALVULAS, REGULADOR, SOLDA E LIMPEZA NO RADIADOR DA PA MECANICA 55-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/01/2003 | 180.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NAS LINHAS TELEFONICAS DA SEDE DA SE--CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/01/2003 | 289.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/01/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA FAMUPCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/01/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA AMAP,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/01/2003 | 113.00 | 00031801307415 | FAUSTINO VALDIVINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇAO AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO DISTRITO DEENGENHEIRO AVIDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/01/2003 | 80.00 | 00002108050485 | IVANIA CRISTINA LIMA MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE DUASPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/01/2003 | 69.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARI-FAS COBRADAS, NO PERIODO DE 02 A 15/01/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 15/01/2003 | 280.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HUB 08PORTAS, 01 EXTENSAO TRIPOLAR, 03 PLACAS DE REDE E 20 CONECTORES RJ 45, DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTO-RIZAÇAO DE COMPRAS No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0001821 | 15/01/2003 | 3324.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/01/2003 | 330.00 | 04010326000150 | EMILIO MOREIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA SPRINTER, PLACA MXR 0332, PARA A CIDA-DE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/01/2003 | 370.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS /AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DO /ENCONTRO PEDAGOGICO, NOS DIAS 06 E 07/02/2003NAS DEPENCIAS DO CAIC, NESTA CIDADE, PROMOVI-PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 15/01/2003 | 52.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 13(TREZE) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 15/01/2003 | 158.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 01(UMA) MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO,MEDINDO 1,30 m X 1 PARA O HIDRAULICO DA PA MECANICA 55-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/01/2003 | 61.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MANOME--TRO, 01 REGISTRO 1 POL., 02 UNIAO SALDAVEL 32mm E 25 mm, 01 VENTILADOR E 01 SELO MECANICO,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/01/2003 | 4614.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS /18X4X34 PIRELLI E 02 CAMARAS DE AR, DESTINA-DOS A REPOSIÇAO NO VEICULO TRATOR DE PNEU6610-01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA--ÇAO DE COMPRAS No. 2057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004448 | 16/01/2003 | 10800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHAO BASCULANTE, MARCA FORD 4000, MODELO/2001, PLACA MNO 5187-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PE-RIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE JULHO/2003,CONFORME CONTRATO No. 78/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004464 | 16/01/2003 | 8400.00 | 00033823626434 | JOSE ALAU FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /MUCK, MARCA FORD F600, MODELO/1979, PLACA BXB 5678-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE/JANEIRO A 16 DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATONo. 101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004502 | 16/01/2003 | 12000.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD CAR-GA 1317, MODELO/1986, PLACA HUH 7128-PB, DES-TINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 79/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004511 | 16/01/2003 | 6600.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD F7000, MODELO/1979, PLACA HTZ 5426-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE JU-LHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004545 | 16/01/2003 | 10560.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MARCA MERCEDESBENS, CARGA 1113, MODELO/1974, PLACA MOR 0068-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO No.80/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004553 | 16/01/2003 | 17100.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE, MARCA VOLKSWAGEM 13.170,MODELO/2001, PLACA MNO 4935-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 65/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004537 | 17/01/2003 | 14400.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPERUA, MARCA VW KOMBI, MODELO 2001, PLACA MMW-1407-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNDIO-NARIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO /TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE 17 DE JANEI-RO A 31 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO /No. 66/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/01/2003 | 87.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301, EMJOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2003 | 9465.16 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 25,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 9134.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2003 | 39.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA HIDRACOR E 05 METROS DE LINHA(MADEIRA) PARA COBER-TURA DE TETO, DESTINADOS A DOAÇAO A SRa. ROSAOLIVEIRA DA COSTA, PORTADORA DO RG. 2.438.326-SSP-PB, RESIDENTE A RUA VICENTE LEITE, 214,NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COM-PRAS Nos. 2172 E 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2003 | 18628.24 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 21,50 FALTAS N/JUST. 31,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2003 | 8008.25 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2003 | 6192.66 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 6,00 FALTAS N/JUST. 80,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2003 | 2268.99 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2003 | 14360.38 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2003 | 16411.86 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2003 | 280.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2003 | 22385.87 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 19,00 PENSAO ALIM. 80,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2003 | 3167.77 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2003 | 95.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCEÇAO DA SAUDE E EDUCAÇAO, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2003 | 10897.36 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 39,00 SINDEPD 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2003 | 19651.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2003 | 8944.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 10,00 PENSAO ALIM. 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DEMUSICA SANTA CECILIA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2003 | 559.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MELHORAMENTOS NASUNIDADES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NAS AUTORI-ZAÇOES DE COMPRAS Nos. 2169, 2365, 2102, 22782926, 2024 E 2054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2003 | 97878.34 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 696,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2003 | 11351.61 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 103,16 LIC. S/VENC. 278,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2003 | 35047.68 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM FUNDAMENTAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 249,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2003 | 5732.32 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 36,00 FALTAS N/JUST. 13,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2003 | 9905.66 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 82,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2003 | 22.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA E ENSINO INFANTIL), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2003 | 84.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2003 | 101.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2003 | 3850.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 2975.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO IN-FANTIL/PETI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 5086.05 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA-EDUCA--ÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/01/2003 | 2180.50 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BIS-COITOS, BOLACHA E BOLINHOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS E HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/01/2003 | 615.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDETE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E HOSPITAL INFANTIL), CONFORME AUTORIZAÇOES DE Nº0202,2890,2862,2755 E1082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2003 | 57.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 50820.56 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 192,00 FALTAS N/JUST. 183,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2003 | 33271.24 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICAÇAO PSF), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2003 | 20680.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 7063.36 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 79,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2003 | 72100.32 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2003 | 25076.38 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 94,00 PENSAO ALIM. 160,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2003 | 3490.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS E-LETRICOS(LAMPADAS, FIOS E REATORES), DESTINA-DOS A REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO DOS BAIRROS ECENTRO DA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE OBRAS DE PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0003697 | 20/01/2003 | 229200.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇAO DE 30 POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONo. 547/2002. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2003 | 5826.72 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA A-GRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/01/2003 | 1.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 FILMES 135/36 DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 21/01/2003 | 64.80 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS 10X15, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 'D'MUDIAL DE COMBATE A AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/01/2003 | 100.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 FILMES 135/36 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/01/2003 | 88.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 09 FILMES 135/36 PARA ATENDER AOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/01/2003 | 2450.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA UNIAOCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/01/2003 | 1.40 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/01/2003 | 1.40 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPOLISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO No.006/2001FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/01/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO--LIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO No.006/2001FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/01/2003 | 23037.50 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE (INCENTIVO ADICIONAL-PACS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME FOLHAS AANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/01/2003 | 58.00 | 04086382000179 | CAJAZEIRAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BA-TERIA VIBRA 6120, DESTINADA A SECRETARIA DE/PLANEJAMENTO(EQUIPE DE APOIO) DESTA EDILIDADECONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00017621380420 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A /TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, COFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/01/2003 | 120.00 | 00078945526404 | EDSON DE OLIVEIRA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINCEIRA, CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE, PARA GAMENTO DE CUSTASPROCESSUAIS E HONORARIOS DE ADVOGADO, POR SE/TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROVATORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/01/2003 | 585.60 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST.DO MEIO AMB | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO CADASTRO DE INS--CRIÇAO NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO /DO MEIO AMBIENTE, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇAOCIVIL DE CASAS COM SISTEMAS DE TRATAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PBCONFORME GUIA No. 2.080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005029 | 25/01/2003 | 110455.98 | 04801728000173 | AGF CONSTRUÇOES E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFOR-/MA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA GUIMARAES COE-LHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 069/2003. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004979 | 27/01/2003 | 23673.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST.DE MED.DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIMO A /ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ALCINDO GUEDES, NOS TERMOS DE SOLICITACAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004987 | 27/01/2003 | 50578.60 | 02521147000152 | MARCELO ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIMO A /ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ALCINDO GUEDES, NOS TERMOS DE SOLICITACAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No.072/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004995 | 27/01/2003 | 4890.00 | 04591949000164 | COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIMO A /ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ALCINDO GUEDES, NOS TERMOS DE SOLICITACAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No.076/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005037 | 28/01/2003 | 142663.45 | 05166995000189 | GRPA-CONSTRUCOES IND.COM.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFOR-/MA E AMPLIACAO DA ESCOLA GALDINO PIRES E JOSEMANOEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO No 071/2003. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005011 | 28/01/2003 | 78000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.SERV.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE 3000 CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVESITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS ZO-/NAS RURAL URBANA DESTE MUNICIPIO, CORFORME / CONTRATO No073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2003 | 82.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS AMORIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AJUDAPARA COMPRA DE (02) PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO, ONDE IRA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE /DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/01/2003 | 1269.00 | 00003190983461 | MARIA APARECIDA DOS S. ALVES E OUTROS | CORESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, /CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO NUCLEO DE INFORMATICA LOCALIZADA NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA ESTO-LANO MEIRELES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2003 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO A INSTITUIÇAO ACIMA, REFERENTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0003948 | 30/01/2003 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-IS(GASOLINA, DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20, PLA-CA LAI-8374, ANO 96, DESTINADA AO USO NA SE -CRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS. FUNDAMENTAL), DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/03 A 30/01/03,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO /No. 110, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO /DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2003 | 700.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO RE -PASSE FINANCEIRO FEITO A INSTITUIÇAO ACIMA, /PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO DO TEA -TRO "ICA PIRES". RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2003 | 11402.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL:......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001953 | 30/01/2003 | 78883.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMFORME CONTRATO No. 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005002 | 30/01/2003 | 994.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, NOS TERMOS DE SOLICITACAO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFOR-ME CONTRATO No 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADORA DO POLO DE INFORMATICA DA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENSIN O FUNDAMENTAL CECILIA ESTOLANO MEIRELES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/01/2003 | 34.80 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO CONTA DE LUZ REFERENTE A GAMBIARRA PARA O CARNAVAL DESTA CIDADE,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2003 | 416.80 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOSA REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CAPS,CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS DE NOS. 29642203, 2043, 2014, 2024, 2385, 2157,2089 2178,2280, 2158 E 2038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2003 | 356.80 | 00002108050485 | IVANIA CRISTINA LIMA MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A /TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2003 | 386.00 | 00091113750430 | FRANCISCO EVAGELISTA NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A /TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 300.00 | 00004855558400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AJUDAPARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADA, SENDO O MESMO PES-SOA PESSOA CARENTE DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2003 | 100.00 | 00057015813491 | MARIA AMELIA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AJUDAPARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADA, SENDO O MESMO PES-SOA PESSOA CARENTE DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/01/2003 | 40.00 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CARTOES TE/LEFONICOS P/CELULARES PARA USO DESTA SECRETA/RIA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2003 | 4078.99 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2003 | 4661.70 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2003 | 644.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2003 | 2274.69 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE OBRAS DE PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0004031 | 30/01/2003 | 121335.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO COMPLETA DE POCOS TUBULARESEM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI /PIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2003 | 14000.00 | 12721817000138 | ASSOCIAÇAO CONMUNITARIA DO PATAMUTE | CORRESPONDENTE A 400 HORAS DE TRATOR TIPO MA-SSEYFET 290, NO TRABALHO DE PREPARAÇAO DA TERRA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES:PATAMUTE, SERRA VERMELHA, QUEIMADAS, FAZENDA QUEIMADA,/BARREIROS, BAXIO, CACHOEIRINHA, XIQUE-XIQUE,/BARREIRINHO, VACA MORTA, CAITITU, GADELHA, ANGELIN, RIACHO FUNDO, V.M.DO BAIXO, CAVAS, E /OUTROS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/01/2003 | 130000.00 | 60891785000161 | CNH LATINO AMERICANA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) TRATOR ES-CAVO-CARREGADOR E. RETRO-ESCAVADEIRA, ANO DEFABRICAÇAO 2003, MARCA FIAT ALLIS, CHASSISFB803A2R 04068, DESTINADO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO INTEGRADO DA GRICULTURA, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2003 | 82.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ASSOCIAÇAO COMUN. L. B. DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, S/N, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/01/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS - CIVIL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/01/2003 | 1740.85 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/01/2003 | 2411.90 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-- PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/01/2003 | 1512.01 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-- PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/01/2003 | 80.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UM MOTOR BOMBA DO POÇO DA PRAÇA NOS-SA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2003 | 13.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGEIA ELETRI-CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO DE TRANSP.D/EDILIDADE LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIALBR 230, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 1000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E MEIO AMBIENTE, DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL No. 0010, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/01/2003 | 1065.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS E CONSERTOS DE PNEUS, RODIZIO E MANUTENÇAO DAS MAQUINAS /(PA MECANICA 55-A, 75-III) E VEICULOS(PAROL 120B.T.PNEUS 6610-01, 02, 03, CB-MNJ-0644), /PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004103 | 31/01/2003 | 25977.43 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M. AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2003 | 1177.00 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS(2D-4216 /EIXO, 8H5306 CHAVE, 5S0484 FILTRO), PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL 120-B, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/01/2003 | 442.00 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE DE FILTROS LUBRIFICANTE, UM JOGO DE PASTILGA DE FREIO, CHAVE DE SETA, LUVA,SUPORTE FEIXE DE MOLA, BOMBA COMBUSTIVAL, ROLDONA SETOR DIREÇAO E UM SEMI-EIXO, DESTINADOSA REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/01/2003 | 8000.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PRAÇAS NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO No...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/01/2003 | 30.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) MANGUEIRAHIDRAULICA, DESTINADA A REPOSIÇAO NO TRATOR /FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 31/01/2003 | 300.00 | 08791543000186 | VIAÇAO BRASILIA, TRANSP. E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA JOSE RODOVALHO DE ALENCAR, S/N,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA /PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRATO No. 46/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇO NA OPERAÇAO DE MAQUINAS NOS TRABALHOS DEESCAVAÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 300.00 | 00003341526404 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE MAQUINAS QUANDO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 1125.00 | 00016039440449 | VALDECIR AMANCIO DE LIMA | COIRRESPONDENTE PAGAMENTO DA VERBA DO FGTS DEVIDA AO MESMO, NO PERIODO DE 01/10/88 A 04/04/2001, EM VIRTUDE DO SEU AFASTAMENTO DAS ATI-VIDADES POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPODE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2003 | 279.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/01/2003 | 7920.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA PARA REGULARIZAR A SITUAÇAO DES-TA PREFEITURA, JUNTO AO INSS LEVANTAMENTO DEDADOS PARA PARCELAMENTO, SENDO A FORMA A FOR-MULA DE PAGAMENTO DISCRIMINADO NA CLAUSULA IVDO CONTRATO No. 091/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004138 | 31/01/2003 | 1313.25 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2003 | 3115.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEA ARRECADAÇAO DO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS AOS SERVIDO-RES DESTA REPARTIÇAO, CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL No. 013.1993.000.108-9, REFERENTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE, RELATIVO A 3a. PARCE-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O PAGA -MENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DA EX-SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM DECOR-RENCIA DE SUA APOSENTADORIA OCORRIDA EM 04 DEABRIL DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/01/2003 | 1125.00 | 00016039440449 | VALDECIR AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA VERBA DO FGTS DEVIDA AO MESMO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA, NOPERIODO DE 01/10/88 A 04/04/2001, EM VIRTUDEDO SEU AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES POR MOTIVODE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/01/2003 | 120.00 | 09246471000159 | MARIA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E 08 REFEIÇOES DEINSTRUTORES, QUANDO ESTIVERAM NESTA CIDADE FAZENDO INSPEÇAO NO TIRO DE GUERRA 07-011, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2003 | 306.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE VALES POSTAIS DE EMIÇAO DE DOCU-MENTOS DESTA REPARTIÇAO, CONFORME FAZ CONSTAR(04) COMPROVANTES QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/01/2003 | 450.00 | 09246471000159 | MARIA MENDES BARRETO | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM(18 DIARIAS) DOS /RADIALISTAS E AUTORIDADES, ESTIVERAM FAZENDO/COBERTURA DO CARNAVAL/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/01/2003 | 105.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA/MAQUINAS DE ESCREVER, DESTINADADAS A SECRETA-RIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00003153190461 | FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2002 A FEVEREI-RO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANÇA ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MODIFICAÇOES TECNICAS DO ANTIGO SISTEMA A VALVU-LAS PARA TRANSISTORES, NOS EQUIPAMENTOS GERA-DORES DO SINAL DA TV BANDEIRANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2003 | 3014.48 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES(BCP), PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 07/02/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004120 | 31/01/2003 | 3252.29 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/01/2003 | 5000.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | CORRESPONDENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO No. 704/2002, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSO--RIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇAO DEPLANO DIRETOR, LEGISLAÇAO URBANISTICA, CODIGODE POSTURA, CODIGO TRIBUTARIO, ZONEAMENTO DA/AREA URBANA E OUTROS, PARA OTIMIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/01/2003 | 133.33 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ATAXAS JUDICIAIS DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NESTA COMARCA, CONFORME FAZ CONSTAR COMPROVANTEQUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2003 | 91.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE APAGAMENTO DE TAXAS SOBRE PROCESSOS DESTE MUNICIPIO QUE TRAMITAM NESTA COMARCA, CONFORME /FAZ CONSTAR (02) COMPROVANTES QUE ANEXAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004081 | 31/01/2003 | 3597.94 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2003 | 21.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AAV. SAO RAFAEL - JOAO PESSOA - PB., ONDE FUN-CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2003 | 923.50 | 99999999999999 | FOPAG | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2003 | 294.00 | 70120498000101 | GILVANDRO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 COLCHOES DE SOLTEIRO, 01 COLCHAO DE CASAL 01 FERRO ARNO 01 COLCHAO POPULAR, DESTIMADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2003 | 473.20 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, /DESTIMADOS AS CRECHES SAO JOSE, NOSSA SENHORA DA PIEDADE, FRANCISCA LEONADRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/01/2003 | 2290.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O PAGA -MENTO DOS ORIENTADORES E BOLSISTAS DO PROGRA-MA DE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E HUMANO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O PERIODO DE 20/01/03 A 20/02/03, CON-FORME FAZ CONSTAR FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/01/2003 | 9325.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O PAGA -MENTO DOS COORDENADORES, INSTRUTORES E BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONFORME FAZ CONSTAR FOLHAS DE /PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/01/2003 | 2499.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ALIMEN-TAÇAO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COM-PRAS No. 0154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/01/2003 | 4716.77 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAR-TORARIA, COMPREENDENDO: 19 CASAMENTOS CIVIS,15 CERTIDOES DE NASCIMENTOS, 15 CASAMENTOS CIVIS COM AS AVERBAÇOES DE DIVORCIOS E 08 RECO-NHECIMENTOS DE PATERNIDADE, DESTINADOS A DOA-ÇAOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2003 | 307.70 | 00017609406821 | TEREZA VIEIRA LINS E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA, CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETEREM A TRATA--MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CA--RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2003 | 200.00 | 00005129479459 | MARINALVA SOARES PAULINO E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRAS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2003 | 376.24 | 00009426288880 | ALUISIO NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRAS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2003 | 376.65 | 00009426288880 | ALUISIO NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2003 | 33.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO, LOCALIZADA A RUA AVN SÇO RAFAEL, 301, EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRA/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS DO SETOR DETRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE WALTER GONÇALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS DO SETOR DETRIBUTAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004111 | 31/01/2003 | 2010.14 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/01/2003 | 31.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPODENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA COR-RENTE 4019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CORFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPODENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA COR-RENTE 58083X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CORFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/01/2003 | 26.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPODENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA COR-RENTE 261-2, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003, CORFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/01/2003 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8.180-9 NO DIA 02/01/2003 DE EXTRATO BANCARIO NO VALOR DE 2,00 E 0,01 DE REGULARIZAÇÃO DO CHEQUE DE N. 850353 QUE PASSOU EM TRANSITO QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2003 | 190.00 | 00002058753437 | FRANCISCO DIASSIS NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO, CONFOR-ME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/01/2003 | 22139.32 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA /CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/01/2003 | 2300.00 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/01/2003 | 5191.66 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/01/2003 | 345.00 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/01/2003 | 740.00 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/01/2003 | 1718.02 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS /AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 31/01/2003 | 5087.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA POLI-CLINICA "ORCINO GUEDES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004197 | 31/01/2003 | 20000.00 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME /CONTRATO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004201 | 31/01/2003 | 51403.24 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME /CONTRATO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2003 | 22019.50 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AREPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇAO E /FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AREA DE CLINICA PEDRIATICA EM CARATER REGIONAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0004286 | 31/01/2003 | 36217.24 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE APAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DELIXO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20.01.03 A 20.02.03, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 023, QUE ANEXA-MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2003 | 5306.00 | 04989509000160 | A.B.DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS- CEN-TRO ATENÇAO PSICOSSOCIAL,PAGO COM RECURSOS DOCONVENIO Nº016/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2003 | 3490.00 | 04989509000160 | A.B.DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -PAGO COM RECURSOSDO CONVENIO Nº1459/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2003 | 9559.00 | 04387456000107 | ALBA DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1459/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2003 | 10850.00 | 04399443000158 | CARLOS LUIZ AVELAR BOAVENTURA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1459/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/01/2003 | 2420.00 | 00002440867454 | JONILSON FEITOSA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE MOTO HONDA 125 TITAN KS, MOD. 2000, PLACA MNJ 0331-PB, DESTINADA A UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE SAUDE, JUNTO A DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA --PEVA, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 31 DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 087/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2003 | 51.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA USF VILANOVA, LOCALIZADA A RUA JOSE A. LOPES RODRI-GUES, 126, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/02E JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2003 | 28.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA USF MARIAJOSE DE JESUS, LOCALIZADA A RUA ENGo. COELHOSOBRINHO, 216, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2003, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/01/2003 | 3281.22 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEOS DIESEL E LUBRIFICANTES, /DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMB.FIAT MMS 5395 E AMB. SAVEIRO NOQ 2544, QUE /TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2003 | 25.94 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CENIRO S. JOSE, LOCALIZADA A RUA FRANCISCOBARRETO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2003 | 468.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICO-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2003 | 18.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA RESIDEN--DOS MEDICOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMI--LIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2003 | 12.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /DO PSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2003 | 12.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /DO PSF, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO/AVIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2003 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2003 | 82.25 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7066, INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/01/2003 | 231.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS E CONSERTOS COLOCAÇAO DE MANCHAO E RODIZIO EM PNEUS DOS /VEICULOS:(FIAT UNO PLACAS MOL-5630 MOL-5640,/AMB.SAV.PLACAMOQ-2544, AMB.FIAT MMS-5395, FIESTA PLACA MMJ-1248, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/01/2003 | 1145.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPAR-TAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS,EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0004090 | 31/01/2003 | 19624.21 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDA--MENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/01/2003 | 175.00 | 09306523000135 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIEN-TE, EM FAVOR DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL -CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA/REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES DAS BANDAS NESTACIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2003 | 2162.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TIRIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PALCOS E CAMAROTESINSTALADOS A RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO - NESTA CIDADE, QUANDO DO OCASIAO DA REALIZAÇAO /DAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR (03) CONTAS QUE FAZEMOS JUNTA-DA AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/01/2003 | 3872.01 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PALCOS E CAMAROTESQUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDAS CARNAVA -LESCAS DESTE MUNICIPIO, INSTALADOS A RUA CEL.JUVENCIO CARNEIRO - NESTA CIDADE, CONFORME /FAZ CONSTAR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2003 | 5500.00 | 03966406000111 | FRACINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO E FORMULARIOS CONTINUS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARA OS TRABALHOS DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/01/2003 | 994.50 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CABEÇOTE DO MOTO MAXION, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULOSPRINTER PLACA MOR-0032, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/01/2003 | 4435.64 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARAUTILIZAÇAO NA MAQUINA XEROX COPIADORA, PARA /OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINOFUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/01/2003 | 1240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 RADIADOR D'/AGUA ,01JG.JUNTA SUPERIOR, PARA MANUTENÇAO DOVEICULO SPRINTER PLACA MOR-0032 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/01/2003 | 620.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) /CARGAS P-13, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL/PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/01/2003 | 972.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) TONER ED. 2060, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNFAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PRODUÇAO DE FOL-/DER, CARTAZ, CRACHAS, PANFLETOS, BANNER, LOGOMARCA, COPIAS DE PROJETOS DE VENDA PUBLICIDA-DE, DESTINADOS AO CARNAVAL 2003, CONFORME / NOTA FISCAL Nº000422/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/01/2003 | 208.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS E CONSERTOS COLO- CAÇAO DE MANCHAO EM PNEUS DOS VEICULOS:KOMBISPLACAS MNF-0436, 0577, 0447 E ONIBUS F1000,DASECRETARIA DA EDUCAÇAO,DESTINADOS OA TRANSPORTE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/01/2003 | 17467.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/01/2003 | 6110.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRI-COS(LAMPADAS, FIOS, DIJUNTORES), TUBOS PARA /ESGOTOS, JOELHOS, UMA CAIXA D'AGUA E OUTROS,DESTINADOS A CONSERTOS E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/01/2003 | 6525.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL:............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/01/2003 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DALIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/01/2003 | 7996.72 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO /DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/01/2003 | 5010.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORI-ZAÇOES DE COMPRAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO CENTRO DE INFORMATICA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTLA CECI-LIA ESTOLANO MEIRELES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 2000.00 | 01569163000233 | RADIO COMUNITARIA FM CIDADE | CORRESPONDENTE APOIO CULTURAL NA DIVULGAÇAODE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CHAMADA DE PAIS DE ALUNOS PARA MATRICULAREM NAS/ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIVULGAÇAO DO IENCONTRO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 07DE FEVEREIRO/2003, NAS DEPENDENCIAS DO CAIC -CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 8585.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL:......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 213.15 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DISCRIMINADOS NAS AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos.0041 E 0042, DESATINADOS A MANUTENÇAO DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 204.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA, HIGIENE E TAILHERES, DISCRIMINADOS /NAS AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 0040, 0039,0038 E 0037, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0001899 | 31/01/2003 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,OLEOS HAVOLINE E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AMANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALU--NOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00038052652472 | GONÇALO DE SOUSA PONTES JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MI-NISTRAÇAO DE UMA PALESTA NO 1o. ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA06 DE FEVEREIRO DE 2003, NO CAIC, CONFORME /PROGRAMAÇAO E CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2003 | 5550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO -PARAMENTO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/01/2003 | 3081.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 22.348 XEROX E 498 ENCADERNAÇOES, DES-TINADOS AOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINODE JOVENS E ADULTOS(EJA - RECOMEÇO), CONFORMEAUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 2393 E 2842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/01/2003 | 1491.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 10.015 XEROX PRETA E BANCA, 208 COLORIDAS E 35 ENCADERNAÇOES, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2003 | 1548.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS UNIDA-DES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/01/2003 | 633.10 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.870 PAES,DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS PERTENCEN--TES AS CRECHES SAO JOSE(CAIC), FRANCISCA LEANDRO(BOQUEIRAO) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2003 | 108.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO COCOS /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 4135.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 1 m3 DE MAÇA--RANDUBA, 1 m3 DE GUAJARA SERRADO E 135 SACOS/DE CIMENTO DE 50 KG ZEBU, DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE MELHORIA DE UNIDADES ESCOLAR DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 7000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 7995.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2003 | 5637.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/01/2003 | 600.00 | 00023709863449 | OTAVIO GERONIMO DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE A UMA PALESTRA REALIZADA NAS /DEPENDENCIAS DO CAIC, NESTA CIDADE, NO 1o. ENCONTRO PEDAGOGICO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO /PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPOR-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/01/2003 | 4342.87 | 10752764000278 | JOSE INALDO DE LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS EVERGALHOES, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE COBERTAS(TELHADOS) DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 31/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | WLLIAM KENNE TOMAZ BELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESEBTAÇAO DE SUA BANDA, NAS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI--PAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/01/2003 | 1020.00 | 00041431286400 | COOPERATIVA COMUNITARIA ZONA NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 34(TRINTA E QUATRO) MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM, AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA RE--AIS) O MILHEIRO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/02/2003 | 6600.00 | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, BR 230, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE E: O FUNCIONAMENTO DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEM--BRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 237/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/02/2003 | 37669.82 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO ILUMINAÇAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS, PRAÇAS E JARDINSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DOCORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (36) CONTAS /QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/02/2003 | 694.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIAÇOES /COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZCONSTAR (07) CONTAS, QUE FAZEMOS JUNTAR AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/02/2003 | 3370.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDU-CACIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DEJANEIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR 25CONTAS, QUE FAZEMOS JUNTAR AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/02/2003 | 149.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PU-BLICA "CASTRO PINTO" E BANDA DE MUSICA "SANTACECILIA" NESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE CONFORME FAZ CONSTAR (02)COMPROVANTES QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/02/2003 | 475.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000, PLACAHUX-3205-PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO /PERIODO DE (19) DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE No. 215/2003, CONTIDO COM ESTA REPARTI-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/02/2003 | 1773.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (24) CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/02/2003 | 474.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DO COR-RENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (06) CONTAS, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/02/2003 | 109.13 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-1487, PER- TENCENTE SECRETARIA DE CIDANANIA E PROM.SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/02/2003 | 64.98 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-1487, PER- TENCENTE SECRETARIA DE CIDANANIA E PROM.SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/02/2003 | 72.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE //FEVEREIRO/2003 DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/02/2003 | 284.14 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO NA RUA-SAO RAFAEL, 301 B:CASTELO BRANCO-JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/02/2003 | 640.00 | 00002955754412 | GIVANIA DE SOUSA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM TRANSPORTE DETECNICOS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE UM TREINAMENTO PELO BANCO DO POVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/02/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CADASTRO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/02/2003 | 31.06 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, TEL. Nº531-5702, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA / FISCAL Nº000291930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 03/02/2003 | 167.97 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, TEL. Nº531-3323, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AO MES JANEIRO/2003, CONFORME NOTA / FISCAL Nº010546804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/02/2003 | 779.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº005345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/02/2003 | 15609.96 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/02/2003 | 254.93 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-3323 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFE-/RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/02/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO DA INTENET VIA RADIO (MENSALI-DADE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPELHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE/CONTRATO, REFERENTE / AO MES DE FEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/02/2003 | 3725.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PETI/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/02/2003 | 3056.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE VERDEFRANGO, MOCOTO, CARNE MOIDA, FIGADO, MOCOTO,COSTELA, COXA E SOBRECOXA, DESTINADOS A ALI--MENTAÇAO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0005550 | 03/02/2003 | 1540.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE VERDE, FRANGO, FIGADO, CARNE MOI-DA, COSTELA, MOCOTO, CONFORME NOTA FILCAL Nº 00056, DETINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/02/2003 | 1352.80 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PRODUTOS ALIMENTICIO E LIMPEZA, DESTINADOSAS CRECHES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0052,009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/02/2003 | 9743.15 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 23,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/02/2003 | 8833.98 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/02/2003 | 104.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS IDOSOS PIO X, CONFORME NOTA FIS- CAL Nº000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/02/2003 | 32.13 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 27 VINAGRES MINHOTO E 02 LEITE NINHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/02/2003 | 3274.12 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/02/2003 | 6392.66 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 03/02/2003 | 988.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 ME-TROS DE LINHOLENE 1.40L LISO-PLAST-LEO LT, /DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA DO FREVE,/LOCALIZADA POR TRAS DA PREFEITURA, PARA REALIZAÇAO DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2003 | 22019.21 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 19,00 PENSAO ALIM. 80,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/02/2003 | 93.67 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4450,PERTENCENTE A GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/02/2003 | 111.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4450, PER-/TENCENTE AO GABINETE,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/02/2003 | 19.17 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº501-0054 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOV. E ARTIC. PULITICA/ALUG.CIRC.CENTRAL, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO/2002, JANEIRO, FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/02/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 30 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOPARA GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0295 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/02/2003 | 10.18 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, TEL. Nº531-5669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFE-RENTE AO MES FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA / FISCAL Nº000291928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/02/2003 | 12080.64 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFE-RENTE AO MES FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 39,00 SINDEPD 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/02/2003 | 19651.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/02/2003 | 8744.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 10,00 PENSAO ALIM. 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/02/2003 | 389.14 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4383,PERTENCENTE A CENTRAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/02/2003 | 226.45 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4384,PERTENCENTE A CENTRL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/02/2003 | 397.76 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4383,PERTENCENTE A CENTRL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/02/2003 | 235.40 | 09135930000127 | ATACADÃO DE EST.E CERAIS R.DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELINPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAÕA,CONFOR-ME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS No. 0357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/02/2003 | 95.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTA EDILIDADE, COM EXCEÇAO DA EDUCAÇAOE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/02/2003 | 170.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, HIGIENICO E LIM-PEZA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000460, PARA USO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº8.179-5 REFEREN-TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº8.170-1 REFEREN-TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/02/2003 | 4.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº8.181-7 REFEREN-TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA07-011 COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME OFICIO NUMERO016/TG/2003, ART. 58 DO R-138, DA LEI DO SER-VIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/02/2003 | 57.02 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4451 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRAL DE CONSULTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/02/2003 | 39.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-7066 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/02/2003 | 224.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/02/2003 | 57.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/02/2003 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/02/2003 | 72.97 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/02/2003 | 2140.00 | 00020624026434 | MAGNOLIA DE FATIMA CARTAXO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PALESTRAS A EQUIPE DE PRO LABORE DO PSF DA SEC. DE SAUDE, SOBRE SAUDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS No. 0544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/02/2003 | 208.84 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/02/2003 | 333.90 | 00063322285804 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMEN-TO DE DOIS MOTERES (COMPRESOR),E CARGA DE GÁSEM ANBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/02/2003 | 230.00 | 00002405177412 | MARIA DE FATIMA SOBRAL BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A REFEIÇÃO FEITA PELO PESSOAL DO PSF NO MUTIRÃO, NAS ÂNCORAS DOS SITIOS LOGOA DE LAGES E LAGOA DO ARROZ, NOS MESE DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCALAVULSA DE Nº 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/02/2003 | 4207.60 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME AOTORIZAÇÕES DE Nº2627E 2622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/02/2003 | 116.60 | 24502403000105 | JOSE LEITE DE SOUZA - BIG FRUTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARAA SEC. DE SAUDE, EM VIRTUDE DE UM TREINAMENTODE SAUDE MENTAL COM, MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/02/2003 | 85.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/02/2003 | 52.24 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTAS D'AGUA DO POSTO DE SAUDE VILA NOVA E U.S.F.MARIA JOSE DE JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/02/2003 | 11.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTAS D'AGUA DO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE ENGENHEIRO AVIDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/02/2003 | 30.70 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTAS D'AGUA DO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE MULTIRAO E DISPENSARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/02/2003 | 28.77 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA U.S.F.SAOJOSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/02/2003 | 23037.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOAS AGEN--TES DE SAUDE(INCENTIVO ADICIONAL-PACS), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/02/2003 | 6973.36 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PAVA, REFERENTE /AO MES DE FEVEIRO/2003. DEDUÇOES:FALTAS N/JUSTIF. 115,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/02/2003 | 74187.60 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA PSF, REFERENTE / AO MES DE FEVEIRO/2003. DEDUÇOES:DIAS N/TRAB. 670,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0005240 | 03/02/2003 | 3490.00 | 04989509000160 | A.B.DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1459/02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0005258 | 03/02/2003 | 5306.00 | 04989509000160 | A.B.DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº0016/02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0005266 | 03/02/2003 | 9559.00 | 04387456000107 | ALBA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANEMTES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1459/02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/02/2003 | 1145.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE E DEPARMENTO, CONFORME AUTORIZA-ÇOES DE COMPRAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/02/2003 | 20680.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/02/2003 | 5081.37 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0005380 | 03/02/2003 | 10850.00 | 04399443000158 | CARLOS LUIZ AVELAR BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANEMTES /DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1459/02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/02/2003 | 51753.20 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 188,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/02/2003 | 32741.24 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DO PESSOALDO PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/02/2003 | 22.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇODE COPIAS DE CHAVES COMUM E CHAVES P/FECHATU-RA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000221, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/02/2003 | 361.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-/ÇO DE ANALISES CLINICA(REFERENTE A EXAME REA-LIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/02/2003 | 5469.60 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTO HOSPITALARES, DESTINADOS A PO-LICLINICA ORCINO GUEDES, PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM FRATURAS OSSEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 03/02/2003 | 1555.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº000475, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 03/02/2003 | 639.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE DISQUETES, PALITOS DE CHURRASCO, CORRETIVOS,COLAS,CADERNETAS, LIGAS, FITAS, PILHAS GRANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº010838 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/02/2003 | 5010.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005312 | 03/02/2003 | 7996.72 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DEMUSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/02/2003 | 6016.98 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA-EDUCAÇAO JOVENS EADULTOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: DIAS N/TRABALHADOS 272,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005355 | 03/02/2003 | 1548.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A /REPOSIÇAO NAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005363 | 03/02/2003 | 5637.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/02/2003 | 4866.63 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUN-DAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 DEDUÇOES: DIAS NAO TRABALHADOS 825,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005398 | 03/02/2003 | 7995.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTOINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENDAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0005401 | 03/02/2003 | 4135.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 1m3 DE MAÇARANDUBA, 1m3 DE GUAJARA SERRADO E 135 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG ZEBUDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE ENIDA-DES ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005410 | 03/02/2003 | 11402.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005428 | 03/02/2003 | 8585.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005436 | 03/02/2003 | 17467.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTI-NADOS A REPOSIÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005444 | 03/02/2003 | 6110.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS, FIOS, DIJUTORES), TUBOS PARA ESGOTOS, JOELHOS, UMA CAIXA D'GUA E OUTROS, DESTINADOS A CONSERTOS E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/02/2003 | 758.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PACOTES/DE CAFE SANTA CLARA E 14 SACOS DE AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/02/2003 | 5513.32 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/02/2003 | 13565.48 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 105,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/02/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/02/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL/ES-TAGIO/PROB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: DIAS N/TRABALHADOS 996,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/02/2003 | 30170.95 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.FUNDAMENTAL/ES-TAGIO/PROB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: DIAS N/TRABALHADOS 8.804,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/02/2003 | 114122.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 707,84 DEDUÇOES: DESC.LIC.S/VENC. 278,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/02/2003 | 36605.05 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM.FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 247,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/02/2003 | 10438.94 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 82,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/02/2003 | 232.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-1548, PER- TENCENTE SECRETARIA DA EDUCAÇAO CULT. E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/02/2003 | 196.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DA TARIFA TELEFONICA DE Nº531-1548, PER- TENCENTE SECRETARIA DA EDUCAÇAO CULT. E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/02/2003 | 84.89 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-1548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE E CUL-TURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/02/2003 | 55.17 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-4877 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE E CUL-TURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/02/2003 | 102.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS) DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/02/2003 | 85.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS/FUNDAMENTAL) DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/02/2003 | 22.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS/INFANTIL E BIBLIOTECA) DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/02/2003 | 170.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE DETETIZAÇAO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA / COSTA, SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº00409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/02/2003 | 5500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFI--CIO E FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, PARAOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/02/2003 | 40.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGDE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/02/2003 | 285.40 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTA DE ENERGIA ELETCRICA, REFERENTE FEVEREIRO/2003 DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/02/2003 | 11.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERAN-TES E 01(UM) CENTRO DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO DA /REALIZAÇAO DO 1o. ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/02/2003 | 40.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-ÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS, COPIAS DE FACHES ABERTURA E CONFECÇAO DE CHAVES PARA CILIDRO CONFORME NOTA FISCAL Nº000220 EM ANEXO, DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/02/2003 | 1316.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO,DOS SEGUINTE EQUIP.:SUPER 4 PAS LOREN-SIDPURIFICADOR AGUA INOX MASTERFRIO E RADIO GRA-VADOR C/CD AX114/2014AUDIK, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/02/2003 | 2460.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 CARGAS /P-13 E 10 CARGAS P-45(GAS DE COZINHA), DESTI-NADAS A CONZINHA INDUSTRIAL, LOCALIZADA NO /CAIC, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/02/2003 | 115.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.ANTONIO DE S.DIAS-SITIO COCOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/02/2003 | 14.89 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 03/02/2003 | 1150.00 | 00015416585404 | CARMINA ROLIM ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100 LAN--CHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE A /REALIZAÇAO DO 1o. ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMI-NISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS /DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 03/02/2003 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO NAC.D.MUN.DE EDUCAÇAO PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECOORDENAÇAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /EXERCIO DE 2003(ANUIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 03/02/2003 | 86.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC,LUVAS E FITA VEDA ROSCA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ADUÇAO DO POÇO QUE ABASTECEA UNIDADE ESCOLAR JOAO FRANCISCO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/02/2003 | 1690.00 | 02745150000150 | TKTS DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 6500 IMPRESSOS DESEGURANÇAO(PULSEIRAS), DESTINADAS A RERALIZA-ÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2003, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/02/2003 | 5826.72 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇAO DE MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005282 | 03/02/2003 | 130000.00 | 60891785000161 | CNH LATINO AMERICANA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) TRATOR ESCAVO-CARREGADOR E. RETRO-ESCAVADEIRA, ANO DEFABRICAÇAO 2003, MARCA FIAT ALLIS, CHASSIS FB803A2R 04068, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/02/2003 | 540.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOSI) POSTES /75/7 E 01(UM) 300/9, DESTINADOS A SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS TRABALHOS DE ELE-TRIFICAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos.0170 E 0172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/02/2003 | 360.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 03(TRES) POSTES /75/7, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS TRABALHOS DE ELETRIFICAÇAO DADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTO-RIZAÇAO DE COMPRAS No. 0162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/02/2003 | 635.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MINI-CANHAO, TU--BOS PVC, TAMPAO, CURVA PVC E OUTROS DISCRIMI-NADOS NA AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0169, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/02/2003 | 5590.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ESCAVAÇAO DE MATERIAL PIÇARRA PARA COLOCAR NAS RUAS DOS BAIRROS POR DO SOL E SOL NASCENTE, E SERVIÇO DE REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIXAO, COM TRATOR D4E COM ESCARIFICADOR,/ CONFORME NOTA FISCAL Nº001203, DESTIMADOS A SECRETARIA DE NIFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 03/02/2003 | 342.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 METROS /DE CANO 25 SOID E 300 METROS DE FIO KIG 10,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/02/2003 | 470.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 POSTE 300/9 E01 150/9, DESTINADOS ELETRIFICAÇAO RURAL DO /SITIO CONTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 0156 E 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/02/2003 | 2240.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOIS) POSTES /300/9, 01(UM) 150/9 E 09(NOVE) 150/7, DESTI-NADOS AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO RURAL DOSSITIOS: CONTAS, RIACHO FUNDO E CAJAZEIRAS VE-LHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES /DE COMPRAS Nos. 0158, 0159, 0160 E 0161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/02/2003 | 300.00 | 08791543000186 | VIAÇAO BRASILIA, TRANSP. E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RODOVALHO DE ALENCAR, S/N,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO No. 46/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/02/2003 | 75.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA & CIA LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE MANGUEIRA PARA IRRIGACAO DO JARDIM DA PRA-CA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/02/2003 | 15860.80 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO /ICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE AO PAR-LAMENTO 20a./120 PARCEL E PROJETO EFICIENTIZAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO.PARCELAMENTO 20a. = 12.004,07 6a. PARC. PROJETO EFICIENTIZ.= 3.856,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/02/2003 | 200.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-/CO DE CONSERTO DE MOTORES MONOFESES, CORFORME NOTA FISCAL DE No 044/2003 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/02/2003 | 80.00 | 00037865072368 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 04 TESOURA PARA O SERVICO DE PODACAO /DE ARVORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/02/2003 | 95.00 | 00005296277368 | DAMIAO BEZERRA DE SOUSA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL EXPLOSIVOS, DESTINADOS AOS / TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0005231 | 03/02/2003 | 1000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No0010, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/02/2003 | 4800.00 | 02349756000176 | GONDIM GOMES LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO, S/N, CENTRO, NESTACIDADE, CUJA FINALIDADE E: O FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTENO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME CONTRATO No. 178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/02/2003 | 0.78 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO ALIMENTICIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTE DA SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/02/2003 | 73.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO ALIMENTICIO, DESTINADOS ATENDERAS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/02/2003 | 25176.37 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 94,00 PENSAO ALIM. 160,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº009136 REFEREN- TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº58.083-XREFEREN-TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº8436-0 REFEREN- TE A EMIÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/02/2003 | 3260.29 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/02/2003 | 1462.15 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.ADM.), CONDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/02/2003 | 17823.51 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC.RET.), CONDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/02/2003 | 20634.29 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO, EM 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/02/2003 | 23582.04 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2003 | 11506.97 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/02/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIOEM 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/02/2003 | 627.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA KHD 2470, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CONFORME CON--TRATO No. 111/2003 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/02/2003 | 760.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/C ABERTA, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MMX 8784/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO No. 119/2003 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/02/2003 | 342.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERT, PLACA CIV9366-PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0108/2003, CONTIDO COM ESTA REPATICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/02/2003 | 437.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CARR. ABERTA, MARCA CHEVROLET/D10, PLACA HUW 5869/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOPERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATONo. 107/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/02/2003 | 1045.00 | 00001066971455 | CICERO MARCOLINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOMIS/CAMIONETA, MARCA VW/KOMBI, PLACA KIF 5038/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALINOS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 19 /DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO No. 168/2003,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/02/2003 | 380.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/D20 CUSTOM S PLACA CAQ9505/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0207/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/02/2003 | 665.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/D20/CHEVROLET PLACA-HUE6180/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0114/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2003 | 266.00 | 00083943072487 | SANDOVAL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/D20/CHEVROLET PLACA-MNJ0419/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0212/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2003 | 304.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/D20/CHEVROLET PLACA-CPR3790/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/02/2003 | 399.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/D20/CHEVROLET PLACA-CCJ0927/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0162/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/02/2003 | 532.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA FORD/F4000 PLACA-MMQ0605/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0213/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/02/2003 | 760.00 | 00060097035491 | AUMA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/ONIBUS/C.FECHADO MARCA M/BENZ/OF PLACA-HUL6318/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0156/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/02/2003 | 1064.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET C10 PLACA-MOG7650/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0211/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/02/2003 | 342.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D10 PLACA-MNJ0699/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0209/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/02/2003 | 950.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET C10 PLACA-HUQ7781/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/02/2003 | 855.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-MYY0095/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0153/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/02/2003 | 665.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-BMG2465/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0158/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/02/2003 | 475.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET A20 PLACA-MNR5410/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0202/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/02/2003 | 437.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/KOMBI MARCA VW/KOMBI PLACA-HUE7730/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0115/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/02/2003 | 589.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA FORD/PAMPA 1.8 PLACA-BOO0375/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0205/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/02/2003 | 855.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA GM/CHEVROLET/CUS.PLACA-MMN3046/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0118/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/02/2003 | 684.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA GM/CHEVROLET/C10 PLACA-HWD4471/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0164/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/02/2003 | 608.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA GM/CHEVROLET/A10 PLACA-HUZ3213/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0219/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/02/2003 | 380.00 | 00013946441831 | LEUDIVAN SIMAO DE ABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA FORD/F1000 PLACA-HUJ9285/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0166/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/02/2003 | 1064.00 | 00025663349863 | ADEMAR CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-MNF0560/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0220/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/02/2003 | 684.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA MARCA FORD/F1000 PLACA-HUD2851/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0214/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/02/2003 | 1045.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/C.ABERTA MARCA VW/KOMBI PLACA-HUE3628/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0159/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/02/2003 | 1330.00 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/ONIBUS MARCA IMP/M.BENZ OFPLACA-KOD0664/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0154/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/02/2003 | 475.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTA MARCA GM/CHEVROLET PLACA-MNC7013/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0117/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/02/2003 | 1045.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/ONIBUS MARCA M.B.BENZ/ PLACA-BXB2141/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0157/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/02/2003 | 855.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-UTI4112/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0216/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/02/2003 | 1045.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-HUR6381/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0170/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/02/2003 | 646.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-AGB8074/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0203/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/02/2003 | 304.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET PLACA-MNC7013/PB, PARA LOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0116/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/02/2003 | 494.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET C10 PLACA-HUJ4277/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0217/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/02/2003 | 874.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-HUU9400/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0165/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/02/2003 | 684.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-AEI3082/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0218/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/02/2003 | 475.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTEMBERG GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA GM/CHEVROLET D20 PLACA-HUY9599/PB, PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0109/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/02/2003 | 950.00 | 00088557812434 | NAILSON CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR.ABERTO MARCA IMP/GMD20 CONQUESTPLACA-MMW1823/PB PARALOCOMOÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (19) //DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO DE Nº0206/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/02/2003 | 836.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CARR. ABERT, MARCA FORD/F1000/ SS, PLACA HUJ 4867, DESTINADA A LOCOMOÇAO DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CON--FORME CONTRATO No. 112/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/02/2003 | 912.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA, MARCA FORD/F4000,/PLACA HXL 0139/PB, DESTINADO A LOCOMOÇAO DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CON--FORME CONTRATO No. 160/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/02/2003 | 1330.00 | 00012337021491 | JURANDI DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPASS/ONIBUS, MARCA IM BENZ O 364 12R A, PLACAHVK 5919/PB, DESTINADO A LOCOMOÇAO DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CONFOR-ME CONTRATO No. 155/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/02/2003 | 836.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPAS/AUTOMOVEL, MARCA VW/GOL CL, PLACA MOA 2270/PB, DESTINADO A LOCOMOÇAO DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 19 DIAS LETIVOS, CONFORME CON--TRATO No. 163/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/02/2003 | 380.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, PLACA HVK- 7218-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOS, /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FAZ CONSTAR CONTRATO No. 201/2003, CONTIDOCOM ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/02/2003 | 855.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000, PLACAMNF-0662-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVODESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FAZ CONSTAR CONTRATO No. 208/2003, MANTIDOCOM ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/02/2003 | 760.00 | 00067617751400 | CRISTIANO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI PLACA CNY-6299-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONS-TAR CONTRATO No. 110/2003, MANTIDO COM ES-TA REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/02/2003 | 665.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA KFN -8171-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 113/2003, MANTIDO COM ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/02/2003 | 950.00 | 00000976136490 | LOURIVAN DE FREITAS QUIRINO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA MNE -0192-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 167/2003, MANTIDO COM ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/02/2003 | 855.00 | 00016152182468 | JOSE FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA KJP-1830-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 161/2003, MANTIDO COM ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/02/2003 | 950.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA MZI-2109-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 210/2003, MANTIDO COM ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/02/2003 | 475.00 | 00013148672453 | JANDUI EPITACIO DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 PLACAMNF-0080-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LE-TIVOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 152/2003, MANTIDO COM REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/02/2003 | 532.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA MMZ-7149-PB, PELO PERIODO DE (19) DIAS LETIVOSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 120/2003, MANTIDO COM ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/02/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/02/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/02/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0005169 | 17/02/2003 | 102700.00 | 41300690000181 | ELPIDIO LUIZ PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE A CONTRAÇAO DE EMPRESA PARA /MONTAR A ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DO CARNA-VAL DE 2003, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO: CA-MAROTES, BARRACAS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOSILUMINAÇAO, SONS, ETC, DISTRIBUIDOS ENTRE ASPRAÇAS/CORREDOR DA FOLIA E PALCO PRINCIPAL, /CONFORME CONTRATO No. 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/02/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/02/2003 | 6.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8173-3 DO BANCO DOBRASIL S.A., REFERENTE A TARIFA BANCARIA CO-/BRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/02/2003 | 12078.80 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/02/2003 | 1669.93 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/02/2003 | 10568.95 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/02/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/02/2003 | 5893.90 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/02/2003 | 3872.01 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/CAO DA TARIFA DE ENEGIA ELETRICA PARA REALIZAÇAO DOS EVENTOS FESTIVOS(CARNAVAL2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/02/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA AMAP,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM26/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2003 | 989.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2003 | 6264.47 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(7%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2003 | 7159.39 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9(8%), RELATIVO AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2003 | 3493.45 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2003 | 87.40 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº9001648-1.REFE-/RENTE A CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2003 | 1946.50 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000252003 | 0005151 | 28/02/2003 | 179000.00 | 01856961000165 | CE QUE SABE PRODUÇOES ART. E PROD. LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRAÇAO DE BANDAS MUSICAISPARA APRESENTAÇÕES NAS PRAÇAS CORREDOR DA FO-LIA E PALCO PRINCIPAL, DURANTE O CARNAVAL,NESTA CIDADE, NOS DIAS 28/02, 01/03, 02/0303/03 E 04/03/2003, CONFORME DISCRIMINADAS NOCONTRATO No. 104/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2003 | 1635.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2003 | 1364.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2003 | 1265.84 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/03/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO NA CONFECÇAO DA REVISTA "INFORME RU-RAL" DE AUTORIA DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS RURAIS, A TITULO DE PATROCINIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME INFORME E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/03/2003 | 280.00 | 00076893286449 | CARLOS ANTONIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A SERVIÇODE PINTURA DE 04(QUATRO) OUTDOORS COM A PLBLICAÇAO DO CARNAVAL DE 2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/03/2003 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIA PARA DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE18 A 21/02/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOE, INCLUSIVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 03/03/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | JULIO KUNZILI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI--ÇOS DE SONORIZAÇAO EM DIVERSOS EVENTOS REALI-ZADOS POR ESTA EDILIDADE QUE ESTAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/03/2003 | 6200.00 | 01952146000108 | MIDIA XXI-MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA CRIAÇAO PLANEJAMENTO, PRODUÇAO E VEICULAÇAO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL TENDO COMO OBJETIVO DIVULGAR AS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº0058/2001 E TERMO ADITIVO DE CON-/TRATO Nº001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/03/2003 | 2908.65 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CLIENTENo. 721603778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02 07/03/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/03/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE PUBLICAÇAO DE MATERIAS E ANUNCIO DE ENTE- RECE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26, 27, 28, 29 E 30/02/2003, CONFORME NOTAFISCAL Nº022760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, /FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/03/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO--LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIR-MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/03/2003 | 134.74 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7067, INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA-ÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/03/2003 | 129.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS-COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE CADEIRA CAIXA, LIXEIRA DE PAPELAO 30;26;22DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CON-FORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/03/2003 | 40.00 | 04174947000170 | HJ-HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE MANUTENÇAO DE UMA CPU, CRIAÇAO DE PARTIPA-ÇAO FAT32, INSTALAÇAO DO SISTEMA E APLACATIVOS CONFIGURAÇAO, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 03/03/2003 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA, MARCA GM/S10, MODELO2001/2002, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS DO PERITO, NOSAUTOS DE AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO No. 0132002003858.7, MOVIDA POR ESTA EDILIDADE, CONTRA FA-TIMA SOBREIRA ROLIM, CONFORME AUTO DE EMISSAODE POSSE E RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 03/03/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS, PRESTADOS ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008192 | 03/03/2003 | 2950.51 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO /No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/03/2003 | 5000.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | CORRESPONDENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO No.704/2002, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSO--RIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇAO DEPLANO DIRETOR, LEGISLAÇAO URBANISTICA, CODIGODE POSTURA, CODIGO TRIBUTARIO, ZONEAMENTO DAAREA URBANA E OUTROS, PARA OTIMIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE DIVULGAÇAO COM UTILIZAÇAO DE CARRO DE SOM DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/03/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI-AIS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE(INATIVOS EPENSIONISTAS), CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.013.1993.000.108-9 E RELAÇAO, EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2003(3a. PARCELA DOPROCESSO0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/03/2003 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. N. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE18 A 21/02/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOE, INCLUSIVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008176 | 03/03/2003 | 1313.25 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA07-011 COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO /MES DE MARÇO/2003, CONFORME OFICIO No.060-TG,ART. 58 DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/03/2003 | 172.08 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/03/2003 | 160.85 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA TELEFONICA DE Nº531-5659, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFEREN-TE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/03/2003 | 600.00 | 24102386000100 | CAJANET - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE INTENET (MENSALIDADE) NA PREFEITURA EM GERAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008168 | 03/03/2003 | 1979.53 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/03/2003 | 123.75 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO TELEFONICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA /FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/03/2003 | 9.80 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5702, INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/03/2003 | 493.14 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5702, INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/03/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO DA INTENET VIA RADIO (MENSALIDADE), REFERENTE AO MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/03/2003 | 171.52 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE CONTA TELEFONICA DE Nº531-5702, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA/SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/03/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRU-TORES, ASSISTENTE/COORD., AUX./APOIO E COORDENADO, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. DEDUÇOES: FALTAS 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/03/2003 | 585.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (06) CONTAS QUE JUN-TAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETEREM A /TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DO-MICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008184 | 03/03/2003 | 3222.76 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/03/2003 | 7834.50 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES, CO-ORDENADORES E BOLSISTAS(MENINOS) DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003, CONFORME RELAÇAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/03/2003 | 248.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PA-COTES DE MACARRAO PARAIBA, DESTINADOS AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/03/2003 | 1985.20 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM I--MOVEL, SITUADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 584NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE /CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 16/07/2001 A 16/07/2002, INCLU-INDO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE DE DEBITO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/03/2003 | 184.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI- ÇO DE MONITORA DE CHECHE CONTRATADA, PAGAMEN-TO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDENES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA /FINACEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE /DUAS PASSAGEM COM DESTINOS A JOAO PESSOA PARASUBMETEREM A TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/03/2003 | 120.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUELDE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, ONDE SAO GUARDADAS AS PEÇAS DE ARTESAMEN-TO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JA-NEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/03/2003 | 7935.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 21 CAIXOES FUNERARIOS, 19 CONJUNTOS MAS/FEMININO E 01 CONJUNTOMASCULINO, DESTINADOS A DOAÇAO PARA SEPULTA--MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELAÇAO E CERTIDOES DE OBITO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/03/2003 | 250.00 | 00003091097447 | MARIA SANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO CENTRO DE MULTIPLO USO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/03/2003 | 141.40 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO PRODUTOS ALIMENTICIO(CARNE DE SOL E FRAN-CO), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PES-/SOA, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/03/2003 | 2532.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 5000 PAES, 5000 BOLINHO, 150KG DE BIS-COITO PALITO, 194KG DE BOLACHA, DESTIMADOS PARA O "PETI", CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/03/2003 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO - MILLE SX, PLACA MNJ 1770-PBPARA OS TRABALHOS TECNICOS DO PROJETO REVBPC-REVISAO DE PRESTAÇAO CONTINUADA, ATRAVES DA /SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 03DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO No. 241/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 03/03/2003 | 680.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) SERVIÇOSFUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI--PIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 03/03/2003 | 5145.50 | 00023640049420 | MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 1.705 AUTENTI-CAÇOES, 39 ESCRITURAS E 01 RECONHECIMENTO DEFIRMA, CONFORME RELAÇAO DAS ESCRITURAS DE DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/03/2003 | 134.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE CABO DE REDE, FONTE AT, PLA DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO-ÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008311 | 03/03/2003 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE PEÇAS DE MOTOR PARA REPOSIÇAO NO VEICULO /KOMBI, PLACA MNF 0447, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0008320 | 03/03/2003 | 15000.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE PRODUTOS ALIMENTICIO, HIGIENICO E DE / LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001356,001357 EM / AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 03/03/2003 | 7315.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /PAS/ONIBUS, MARCA MB/M.BENZ LPO 1113, PLACA /BXC 9653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU--NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2003, /CONFORME CONTRATO No. 354/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ANIMAÇAO COM O CONJUNTO MUSICAL PAGODAO SAEM FESTA DE SOLENIDADE DE COCLUSAO DE CURSOS/NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/03/2003 | 115.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE REVISAO NA PARTE ELETRICAS DOS VEILUCOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/03/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMENTO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/03/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, LORATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/03/2003 | 205.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PANEIL COMANDO WEG.TRIF. PAS 1,0CV 380VDESTINADO PARA EMEF ANTONIO DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº001681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/03/2003 | 6125.51 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO GENEROS ALIMENTICIO(CARNE DE 1º E FRAN- /CO), DESTINADOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, CON-FORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0008672 | 03/03/2003 | 385.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO GENEROS ALIMENTICIO(376PT DE DOCE KELLI, 60KG DE SOL), DESTINADOS PARA COZINHA INDUS-/TRIAL CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/03/2003 | 143.25 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 02CX DE COPO DESCATAVEL, 11PTS COPO P/CAFE, 20 AGUA MINERAL, DESTINADOS AO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/03/2003 | 43.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/03/2003 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/03/2003 | 40.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-ÇAO DE FAIXA DE ENTRADA DO ENCONTRO PEDAGOGI-CO, REALIZADO NOS DIAS 06 E07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008907 | 03/03/2003 | 2537.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS: KOMBIS DE PLACAS MMQ 7761, MNF 0447, MNF 0587 EMNO 5092, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, QUE TRANSPORTAM OS PROFESSORES DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008974 | 03/03/2003 | 143.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇA PARA OS VEICULOS QUE TRANPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/03/2003 | 120.00 | 00000091695473 | CLEUDISMAR ALEXANDRE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 06 FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: VITAL ALVES DE FREITAS, ANIBAL GOMES DE SA, REGINA VIEIRA DA COSTA, JOSE TEMOTEO DE CARVALHO, JOAO F.DE SOUSA E JOAOB.DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/03/2003 | 151.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA"CASTRO PINTO" E BANDA DE MUSICA "SANTA CECI-LIA" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (02)CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/03/2003 | 3914.91 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES EDUCACIO-NAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CON-FORME FAZ CONSTAR (25) CONTAS QUE ANEXAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/03/2003 | 100.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOS, QUANDO DE VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/03/2003,A FIM DE PARTICIPAR DO VII FORUM ESTADUAL DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008206 | 03/03/2003 | 20575.69 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ES-PORTE(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/03/2003 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS KOMBIS, DE PLACAS MNF 0587 EMNF 0577, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008257 | 03/03/2003 | 5400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E A-CESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS VEICULOSKOMBIS, DE PLACAS MNF 0577 E 0587, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAMPROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008265 | 03/03/2003 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, HAVOLINE E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/03/2003 | 2014.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (23) CONTASQUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/03/2003 | 300.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOS, QUANDO DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008150 | 03/03/2003 | 27115.61 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE DAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0008273 | 03/03/2003 | 36217.24 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 03/03/2003 | 22071.13 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEHOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),QUE SEUS SERVIÇOS NA AREA DE CLINICA PEDRIATICA EM CARATER REGIONAL, MEDIANTE A CONFIRMA--ÇAO DOS ATENDIMENTOS NO FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 03/03/2003 | 2859.50 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS ENFLAMAVEIS, GASOLINA COMUM, // OLEO DIESEL, ALCOOL, DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00864, DESTINADOS AOS VEICULOS AMB DE PLACA MMQ2544, AMB DE PLACA MMS5395 F4000,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI- ÇO DE INSTALAÇAO DE PELICULAS FUME NA SECRETARIA DE SAUDE E NA POLICLINICA,CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA Nº000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 03/03/2003 | 1000.00 | 00083942220482 | DULCE SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELOCAMIONETA, ANO 2001, PLACA MNJ-1793-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DO PESSOAL NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2003, /CONFORME CONTRATO COM ESTA ESDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/03/2003 | 4640.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSULTAS 37 GASTROENTERIOLOGICAS,37 ENDOSCOPIA DIGESTIVAS ALTA, 01 POLIPECTOMIA,EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 03/03/2003 | 10000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA TRAVESSSA FRANCISCO BEZERRA, NESTACIDADE, CUJA FINALIDADE E: O FUNCIONAMENTO DOCAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/03/2003 | 75.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE REVISAO NA PARTE ELETRICAS DE UM FIESTA E SERVIÇO NO MEDIDOR DE GASOLINA DE UMA FIORINEPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/03/2003 | 194.65 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE A-TENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/03/2003 | 26.15 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DE SAUDE(DISPENSARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/03/2003 | 52.05 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS UNIDADESDE SAUDE MARIA JOSE DE JESUS E POSTO DE SAUDEDO VILA NOVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/03/2003 | 30.25 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADEDE SAUDE(DISPENSARIO), DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPRO--VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/03/2003 | 12.40 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADEDE SAUDE DO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPRO--VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/03/2003 | 741.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2003, EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008818 | 03/03/2003 | 44179.67 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/03/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇAO DE SERVIÇO DA INTENET VIA RADIO (MENSALIDADE), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/03/2003 | 519.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE A-TENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO E MARÇO/2003, CONFORME /COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0008915 | 03/03/2003 | 178.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS: UNODE PLACA MOL 5630, AMBULANCIA, PLACA MMQ 2544E OPALA JFO 9662, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 03/03/2003 | 7031.24 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA.(ROTHEIA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AM-PLIAÇAO DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO SITIOALMAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.356/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007994 | 03/03/2003 | 14000.00 | 12721817000138 | ASSOCIAÇAO CONMUNITARIA DO PATAMUTE | CORRESPONDENTE A 400 HORAS DE TRATOR TIPO MASSEYFET 290, PARA OS TRABALHOS DE PREPARAÇAO /DA TERRA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES: PATAMUTE, SERRA VERMELHA, QUEIMADAS, FAZENDA QUEIMADA, BARREIROS, BAXIO, CACHOEIRINHA, XIQUE-XIQUE, BARREIRINHO, VACA MORTA, CAITITU, GADELHA, ANGELIM, RIACHO FUNDO, V.M.DO BAIXO, CA-VAS E OUTROS, CONFORME CONTRATO No. 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/03/2003 | 678.53 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE ESTAOINSTALADAS A SEDE DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARI-AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR (07)CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0008214 | 03/03/2003 | 27430.43 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/03/2003 | 880.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOCONSERTO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, DOS VEI- CULOS F1000, PAS MECANNICAS 55A 75LLL, PATROLPERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/03/2003 | 175.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE BOTA DE COURO BO-015, LUVA COURO, DES-TINADOS AO SERVIDORES DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/03/2003 | 332.40 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO LONA FIO P/COBERTURA DE CAMINHAO, DESTINADO A GARAGEM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 03/03/2003 | 125.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO TRA-SEIRA E DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCIAMEN-TO DO VEICULO SAVEIRO 98/99,DE PLACA MZI 1600PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/03/2003 | 37906.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE O CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, PRAÇAS EILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONS-TAR (40) CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008303 | 07/03/2003 | 28080.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.SERV.E REPRESENTACAO LTDA | REEMPENHADA PARTE DA DESPESA DO EMPENHO No.00501-1, EMITIDO EM 28/01/2003,REFERENTE AQUISIÇAO DE 3.000 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNI-VERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA ANULAÇAO DE No. 0032 DE 07/03/2003, QUE ERADESPESA DO MDE E FOI PAGO COM RECURSOS 40% DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/03/2003 | 250.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UM FOGAO ALTRAL SL I CONTINENTAL, DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA E AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0010341 | 07/03/2003 | 15750.00 | 00003628397430 | VIVIANE PEREIRA TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAR/CAMIONETA/CARR. ABERT., MARCA FORD/F1000,PLACA MZL 0425-PB, DESTINADA AOS TRABALHOSDAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 364/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/03/2003 | 5000.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO C/C DO ICMS100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA UNIAO, CON-FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/03/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/03/2003 | 9139.19 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2003 | 2589.43 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/03/2003 | 19842.45 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/03/2003 | 1487.95 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/03/2003 | 16388.37 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/03/2003 | 18729.56 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/03/2003 | 100.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE /DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E ORGAOS DA ADMINISTRAÇAOESTADUAL(CAGEPA E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS /COM HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/03/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0009491 | 11/03/2003 | 4135.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 1m3 DE MAÇARANDUBA, 1m3 DE GUAJARA SERRADO E 135 SACOS DECIMENTO DE 50KG ZEBU, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0009512 | 11/03/2003 | 4135.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REEMPENHADA A DESPESA REFERENTE A ANULAÇAO DOEMPENHO DE No. 00949-1, POR MOTIVO DE CODIFI-CAÇAO INDEVIDA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO1m3 DE GUAJARA SERRADO E 135 SACOS DE CIMENTODE 50 KG ZEBU, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE // MELHORIA DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/03/2003 | 350.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 CAR-GAS DE GAS DE COZINHA EM VASILHAMES P-13 E A-QUISIÇAO DE UM VASILHAME P-13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONASURBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/03/2003 | 183.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 01/04/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/03/2003 | 241.54 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 01/03/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/03/2003 | 24.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/03/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009296 | 13/03/2003 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PENEUS 750X16, PARA F1000 DE PLACA MNF0702,195X70X14 PRA KOMBI DE PLACA MNF0577, 255X75X15 PARA SPRINTER DE PLACA MXR0332, 195X70X14 PARA KOMBI DE PLACA MMQ7781,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/03/2003 | 4.21 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7066, INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/03/2003 | 2674.20 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO PRODUTO INFLAMAVEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ALCOOL E DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/03/2003 | 5.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/03/2003 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/03/2003 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE(CENTRAL/CONSULTA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/03/2003 | 31.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE(CENTRAL/CONSULTA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/03/2003 | 261.04 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/03/2003 | 30.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-4399, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEFEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2003, CONFORME COM--PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/03/2003 | 48.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAU-DE(VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/04/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 13/03/2003 | 60.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7066, INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/04/2003, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/03/2003 | 61.65 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4450, INSTALADO NA SUPERINTENDENCIA /DE COMUNICAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO A MARÇO /DE 2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/03/2003 | 230.62 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-7067, INSTALADO NA SUPERINTENDENCIA /DE COMUNICAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/04/03CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/03/2003 | 6.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, REFEREN-TE ALUGUEL/RADIO DIFUSAO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003, COM VENCIMENTO EM 08/04/2003, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/03/2003 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONFECÇAO DE 2200 GUIAS DO CARNAVAL/2003 PARA DEVULGAÇAO DO EVENTO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0009202 | 13/03/2003 | 388.94 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO PRODUTO E PEÇAS PARA UMA CAMIONETE S10 / DE PLACA MNO5282, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/03/2003 | 179.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DO BOLHETO BANCARIA REFERENTE A PUBLICA- ÇAO NO DIARIO OFICIO SECAO - 3 DE 24 EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/03/2003 | 394.13 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS PERTENVCENTES A ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO A MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/03/2003 | 4.17 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES /DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/03/2003 | 255.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4384, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(CENTRAL TELEFONICA) DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, COM VENCIMEN-TO EM 01/04/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/03/2003 | 26.94 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-4384, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(CENTRAL TELEFONICA) DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 24/02/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/03/2003 | 50.00 | 00001834919479 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE REINSTALAÇAO DO WINDOWS98 SEGUNDA VERSAO /EM UM MICRO COMPUTADOR DO DAT(DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/03/2003 | 532.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS PARA UM SAVEIRO 98/99 DE PLACA MZI1600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE NIFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0009156 | 13/03/2003 | 532.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | DESPESA REEMPENHA REFERENTE A ANULAÇAO DO EM-PENHO DE Nº00913-0 POR MOTIVO DE CLASSIFICA-/ÇAO INDEVIDA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE /PEÇAS PARA UMA SAVEIRO 98/99 DE PLACA MZI1600PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009261 | 13/03/2003 | 6928.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PENEUS 1400X24-GOODYEAR E CAMARA DE AR1400X24-GOODYEAR DESTIMADOS AO VEICULO PA ME-CANICA 75-III A , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/03/2003 | 226.83 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/03/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI-/ÇO DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS /DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 15/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS A CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA /FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO JUNTO AO BANCO DO POVO NA CI-DADE DE BELO HORIZONTE, QUANDO DAS NOVAS INS-TALAÇOES DO REFERIDO BANCO EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/03/2003 | 150.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(DIA-RIAS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COMO MOTORISTAEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTAEDILIDADE, DURANTE OS DIAS 11 A 17 DO CORREN-TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTO DAAÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, PROC. Nº01320020037225, EM TRAMITAÇAO PELO CARTORIO DA 4ºVARA DES-TA COMARCA, MOVIDA POR ESTA EDILIDADE, CONTRAO CLUBE PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 15/03/2003 | 1551.50 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ATENDIMENTO MEDICO, NOS EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIAS, JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº271/2003, NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/03/2003 | 1017.00 | 09286824000144 | KI PAO M.A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 4000 PAES, 1980 BOLINHOS, DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/03/2003 | 179.50 | 00089345010491 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ATENDIMENTO E CONTROLE DO PESSOAL NOS POS-TOS MEDICOS NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2003 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/03/2003 | 500.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE CERANMICA FLORENÇA BEGE, PARA A REPO- SIÇAO NO PISO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0010553 | 15/03/2003 | 7445.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ROPOSIÇAO DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA ES-PECIALIZADA, VIGILANCIA SANITARIA, FAMACIA BASICA, CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL) E POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 15/03/2003 | 3000.00 | 00020584261420 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA-MARCA FORD/F1000 SS DE PLACA MMS5466-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MATE-RIAL E PESSOAL DE APOIO NO COMBATE A DENGUE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0232/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | ACORFUN-ASS. COMUNITARIA DE RIACHO FUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA -ÇAO DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA, DA ESCOLA DE CAJAZEIRAS VELHA, REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010090 | 15/03/2003 | 2845.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAS HIDRAULICO, DESTINADOS A RE- CUPERAÇOES DAS INSTALAÇOES DE ESGOTO DAS UNI-DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/03/2003 | 70.00 | 00002391545410 | SUEUDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE MANUTENÇAO DE UM MOTOR BOMBA, E DE TODA /INSTALAÇAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-SE MARTINS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO PATAMUTE, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 15/03/2003 | 3400.00 | 00004949964470 | CRISTIANO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAR/CAMI-//NHAO/C.FECHAD-MARCA CHEVROLET 12000 CUSTOM DEPLACA JTA7469-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS CARTEIRAS ESCOLARES, PESSOAL DE APOIO E ME-RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº231/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0010081 | 15/03/2003 | 7445.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DE ILUMINAÇAO DA POLICLINICA, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/03/2003 | 2500.00 | 02874845000131 | VICE ASSESSORIA COM. E LOCAÇAO DE EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM BITS 4,1/2" PARA SER COLOCADA NA MA-QUINA PEFURATRIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 17/03/2003 | 525.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO DORNECIMENTO DE 347,68 LI--TROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECI--MENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS EPROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/03/2003 | 631.80 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.860(QUA--TRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA) PAES FRANCES,DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS MATRICULA--DAS NAS CRECHES: SAO JOSE(CAIC), FRANCISCA LEANDRO(BOQUEIRAO) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A01 DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/03/2003 | 925.00 | 00022581006404 | JOSE FELIX DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRAS DE MEDICA--MENTOS E OUTROS), CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/03/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCA--RIO, EM 18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 18/03/2003 | 2320.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 07 PLACAS DESTINADAS A INAUGURAÇOESDE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/03/2003 | 100.00 | 00003823717472 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007447 | 19/03/2003 | 4370.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D10, PLACA HUW5869PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0301/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007455 | 19/03/2003 | 10640.00 | 00025663349863 | ADEMAR CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MNF0560PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0302/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007463 | 19/03/2003 | 4750.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GONÇALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D10, PLACA HUY5999PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0306/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007471 | 19/03/2003 | 6270.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA KHD2470PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0308/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007480 | 19/03/2003 | 6650.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/A10, PLACA KFN8171PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0311/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007498 | 19/03/2003 | 3040.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/, PLACA MNC7013PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0312/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007501 | 19/03/2003 | 6650.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA HUE6180PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0313/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007510 | 19/03/2003 | 5320.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D10, PLACA MMZ7149PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0316/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007528 | 19/03/2003 | 3420.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D10, PLACA MNJ0699PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0317/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007536 | 19/03/2003 | 4940.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/C10, PLACA HUJ4277PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0318/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007544 | 19/03/2003 | 7600.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MMX8784PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0319/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007552 | 19/03/2003 | 6080.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/A10, PLACA HUZ3213PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0327/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007561 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00016152182468 | JOSE FERNANDES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA KJP1830PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0328/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007579 | 19/03/2003 | 6840.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/C10, PLACA HWD4471PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0332/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007587 | 19/03/2003 | 8740.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA HUU9400PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0333/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007595 | 19/03/2003 | 9500.00 | 00060140895434 | JUDIVAN DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/PICK, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MZI2109PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0334/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007609 | 19/03/2003 | 9500.00 | 00000976136490 | LOURIVAN DE FREITAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D10, PLACA MNE0192PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0337/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007617 | 19/03/2003 | 3040.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA CPR3790PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0338/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007625 | 19/03/2003 | 10450.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA HUR6381PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0339/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007633 | 19/03/2003 | 4750.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/A20, PLACA MNR5410PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0341/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007641 | 19/03/2003 | 6460.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/, PLACA AGB8074PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007650 | 19/03/2003 | 10260.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/C10, PLACA HUQ7781PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0344/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007668 | 19/03/2003 | 9500.00 | 00088557812434 | NAILSON CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MMW1823PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0346/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007676 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA UTI4112PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0351/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007684 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MMN3046PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0353/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007692 | 19/03/2003 | 2660.00 | 00083943072487 | SANDOVAL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/, PLACA MNJ0419PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0349/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007706 | 19/03/2003 | 10640.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/C10, PLACA MOG7650PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0348/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007714 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA CCJ0927PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0330/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007722 | 19/03/2003 | 3800.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA CCJ0927PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0329/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007731 | 19/03/2003 | 6650.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA BMG2465PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0325/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007749 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MYY0095PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007757 | 19/03/2003 | 4750.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA MMO8972PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0315/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007765 | 19/03/2003 | 6840.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA AEI3082PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007773 | 19/03/2003 | 3800.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA GM/CHEVROLET/D20, PLACA HVK7118PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0340/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007781 | 19/03/2003 | 4750.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/TURBO, PLACA HUX3205PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007790 | 19/03/2003 | 5320.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F4000/, PLACA MMQ0605PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0350/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007803 | 19/03/2003 | 3800.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/, PLACA HUJ9285PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0336/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007811 | 19/03/2003 | 9120.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F4000/, PLACA HXL0139PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0326/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007820 | 19/03/2003 | 4750.00 | 00013148672453 | JANDUI EPITACIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F4000/, PLACA MNF0080PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0320/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007838 | 19/03/2003 | 5890.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/SS, PLACA HUJ4867PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0310/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007846 | 19/03/2003 | 6840.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/, PLACA HUD2851PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0305/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007854 | 19/03/2003 | 3420.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/, PLACA CIV9366PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007862 | 19/03/2003 | 8550.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F4000/, PLACA MNF0662PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0347/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007871 | 19/03/2003 | 5890.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/PAMPA, PLACA BOO0375PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0345/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007889 | 19/03/2003 | 13300.00 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO/ONIBUS, MARCA IMP/M.BENZ OF1620, PLACA KOD0664PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007897 | 19/03/2003 | 7600.00 | 00060097035491 | MARIA EUMA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO/ONIBUS, MARCA IMP/M.BENZ OF1618, PLACA HUL6318PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0343/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007901 | 19/03/2003 | 13300.00 | 00012337021491 | JURANDI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO/ONIBUS, MARCA IMP/M.BENZ O 364, PLACA HVK5919PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0335/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007919 | 19/03/2003 | 10450.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO/ONIBUS, MARCA IMP/M.BENZ , PLACA BXB2114PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007927 | 19/03/2003 | 4370.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL, MARCA- /VW/KOMBI , PLACA HUE7730PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0314/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007935 | 19/03/2003 | 7600.00 | 00067617751400 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL, MARCA- /VW/KOMBI , PLACA CNY6299PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0309/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007943 | 19/03/2003 | 10450.00 | 00001066971455 | CICERO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA, MARCA- / VW/KOMBI , PLACA KIF5038PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0307/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007951 | 19/03/2003 | 10450.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO MPASS/AUTOMOVEL, MARCA- /VW/KOMBI , PLACA HUE3628PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0324/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0007960 | 19/03/2003 | 8360.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE UM VEICULO TIPO PASS/AUTOMOVEL, MARCA- / VW/GOL CL , PLACA MOA2270PB, DESTINADO /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUINCIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 190 DIAS LETIVOS, COM INICIO EM MARÇO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO Nº0331/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº09136, REFEREN TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/03/2003 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFEITO A INSTITUIÇAO ACIMA PARA ATENDER DESPE-SAS COM A MANUTENÇAO DO TEATRO "ICA PIRES" RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/03/2003 | 600.00 | 00004369481414 | EDUARDO HERCULES MACENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE RESTAURAÇAO E PINTURA DE 10(DEZ)BIROS E 11(ONZE) ARMARIOS DE AÇO MODELO DUAS PORTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/03/2003 | 2660.00 | 02358797000129 | CONTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA OS SEGUITES SERVIÇOS:30 HORAS EXECUTADAS NOS SITIOS BAREIROS E LARANJEIRAS E 08 HORAS EXECUTADAS EM UM CAMPO DE FUTEBOL N SITIO CATOLE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/03/2003 | 300.00 | 00003153190461 | FRANCISCO DALADIER MARQUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CRIAÇAO E HOSPEDAGEM DO SITE QUE TRAZIA TODAS AS INFORMAÇOES E PROGRAMAÇAO DO CARNAVAL/2003, CONFORME CONTRATO Nº238/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/03/2003 | 130.00 | 00002896263403 | SERGIO MURILO SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE REPARO COMPLETO DA BOMBA SUBMESSA, RESPON-SAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA QUE E UTILIZA-DA NA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS COMO TAM-/BEM A REPOSIÇAO DAS PEÇAS UTILIZADAS NA INSTALAÇAO ELETRICA DA RIFERIDA BOMBA, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/03/2003 | 4.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº6942-6, REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/03/2003 | 550.80 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COM.VAREJISTA.DE TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE TERCIDOS(MURIM, GABARDINE, POPELIM, //BRIM), LENCOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/03/2003 | 150.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV.DE ASS.E PROT.RAD.SC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOEXEMES LABORATORIAS REALIZADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES NAS PESSOAS RELACIONADAS NO RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/03/2003 | 1698.09 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/03/2003 | 5993.27 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/03/2003 | 10747.12 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/03/2003 | 12282.42 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/03/2003 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº4019-3, REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8178-7, REFEREN-TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº58083-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8179-5, REFEREN TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8170-1, REFEREN TE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/03/2003 | 1730.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UM CILINDRO DE COPIA, UM REVELADOR E UMA LAMINA DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADA NA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/03/2003 | 200.00 | 00031160182434 | JOSE CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE RECUPERAÇAO DA PAREDE DO CEMITERIO DAQUELALOCALIDADE, SENDO 04 DIARIAS DE PREDEIRO E 07DIARIAS DE SEVENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A SERVIÇOAPRESENTAÇAO DA BANDA CUSCUZ COM OVO NA INAU-GURAÇAO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO JARDINEIRO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/03/2003 | 6035.33 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 21/03/2003 | 665.34 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONSTANTE DA NOTAFISCAL No. 000278, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PATROL 120-B DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ANEXAMOS AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 0223, BEM COMO NOTA FISCALACIMA RELATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2003 | 26003.01 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 94,00 PENSAO ALIMENT. 160,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/03/2003 | 96.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCEÇAO DA SAUDE E EDUCAÇAO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 21/03/2003 | 181.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇOES DE MATERIAIS /DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL /DE SERVIÇO No. 000778, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/03/2003 | 8744.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 10,00 PENSAO ALIMENT. 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 21/03/2003 | 216.75 | 08842122000137 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS CARTORARIO NA AUTENTICAÇAO DE 289 DOCUMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/03/2003 | 19397.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/03/2003 | 11924.10 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 39,00 SINDEPD 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/03/2003 | 400.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO), DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE25 A 28 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICI--PAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/03/2003 | 2806.70 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 21/03/2003 | 2455.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TIRA -GEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, XEROX E ENCADER-NAÇOES, MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONS-TAR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nos: 000767A 000775 E 000779, DE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/03/2003 | 6402.66 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 21/03/2003 | 594.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNAÇOES, PLASTIFICAÇOESE COPIA HILIOGRAFICA, MATERIAIS ESTES DE USODA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TAS FISCAIS DE Nos: 000776 E 000777, QUE JUN-TAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/03/2003 | 22553.78 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 19,00 PENSAO ALIMENT. 80,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 21/03/2003 | 1027.73 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A HOSPE-DAGEM DE JORNALISTAS QUE FIZERAM A COBERTURACARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO, DURANTE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01,02, 03 E 04 DE MARÇO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 014368, QUE ANEXAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 21/03/2003 | 608.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A HOSPE-DAGEM DE JORNALISTA NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2003, QUANDO DOS TRABALHOS DE COBERTURA DOCARNAVAL 2003 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM -PROVANTES DE Nos: 0173 E 0254, QUE ANEXAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/03/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NE-CESSIDADES ESPECIAIS - PRO-DENESP, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 21/03/2003 | 2315.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO(BOLSISTAS, INSTROTUR E ORIENTADORA), REFERENTE /AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/03/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL(COORDENADORA, ASSIST./COORD./INSTRUTORES) - EQUIPE DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA DEDUÇOES: DESC. DE FALTAS 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/03/2003 | 9829.82 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 23,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/03/2003 | 9066.30 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRE-CHES), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/03/2003 | 16637.96 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/03/2003 | 200.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS), DIARIAS PARA VIA--GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOD DIAS 27E 28 DE MARÇO DE 2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OR--GAOS DA ADMINISTRAÇAO ESTADUAL(CAGEPA E OU--TROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/03/2003 | 89.24 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO /ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARI--FAS COBRADAS, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/03/2003 | 57.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/03/2003 | 4971.37 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/03/2003 | 70597.99 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/03/2003 | 21080.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/03/2003 | 7013.36 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PE-VA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUSTIF. 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0009334 | 21/03/2003 | 1795.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 0671, /0654, 0224, 0168 E 0451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 21/03/2003 | 2138.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) MICROKIT ATH/ON, (01) MONITOR, /(01) IMPRESSORA A TINTA E (01) SOL 1000R, DESTINADO AO USO NO "CAPS" DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FAZ CONTAR NOTA FISCAL No. 000105 E AU-TORIZAÇAO DE COMPRA No. 0199, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/03/2003 | 53022.03 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 188,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/03/2003 | 31927.43 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO-PSF DOS /SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 21/03/2003 | 265.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE VEICULO DE SOM QUANDO DA DIVULGAÇAO DEMATRICULAS DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO "CHAMADA ESCOLAR" DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 HORAS, /CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO /AVULSO No. 000467 E AUTORIZAÇAO No. 2618, QUEANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/03/2003 | 86.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/03/2003 | 102.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDA), REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/03/2003 | 22.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA E ENS. INFANTIL), REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 21/03/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SSORES CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(ENSINO FUNDAMEN-TAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFOR-ME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0009318 | 21/03/2003 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE250 DIARIOS DE 1a. A 4a. SERIES E 750 DIARIOSDE 5a. A 8a. SERIES, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0009440 | 21/03/2003 | 2070.70 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1000 KG. DE CENOURA, 1500 PACOTE DE COENTRO E 934,9 UNIDADES DE CHUCHU, DESTINADOSAO USO NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO,PARA CONFECÇAO DE ALIMENTAÇAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMI -DOR DE No> 000050 E AUTORIZAÇAO No. 0464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/03/2003 | 115944.10 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 718,77 FALTAS N/JUST. 74,59 AULAS N/JUST. 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/03/2003 | 30602.49 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.FUNDAMENTAL/ESTA-GIO/PROB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: DESCONTOS DIV. 69,07 AULAS N/JUST. 35,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/03/2003 | 5638.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFEREN-TE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/03/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/03/2003 | 12764.38 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS. INFANTIL), REFE-RENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 106,37 FALTAS N/JUST. 41,38 AULAS N/JUST. 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/03/2003 | 3450.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS. INFANTIL/ESTAGIO/PROB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/03/2003 | 10094.96 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFEREN-TE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/03/2003 | 37305.93 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 254,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 21/03/2003 | 250.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DASZONAS RURAL E URBANA PARA O CAIC, NESTA CIDA-DE, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2003, AFIM DE PARTICIPAREM DO 1o. ENCONTRO PEDAGOGI-CO E ADMINISTRATIVO DE PROFESSORES E SERVIDO-RES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/03/2003 | 7684.39 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BOLSISTAS /DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA), REFERENTEAO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/03/2003 | 8596.28 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUN-DAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/03/2003 | 6350.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO C/C DO ICMS100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA UNIAO, CON-FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA AMAP,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/03/2003 | 847.32 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/03/2003 | 2990.55 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2003 | 5362.68 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/03/2003 | 6128.78 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/03/2003 | 70.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESPESASCOM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO, QUANDO DE VIAGEM A SOUSA-PB, NO DIA 28/03/2003, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO POLO DE DESENVOLVI--MENTO INTEGRADO DO ALTO PIRANHAS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/03/2003 | 16121.29 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE AO PAR-CELAMENTO 21a./120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 21a./120 = 10.324,81 PROJ. EFICIENTIZAÇAO 7a. = 5.796,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/03/2003 | 120.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTAS DE BURRACHA PEGA FORTE, REF. 0340, DESTI-NADAS AOS TRABALHOS DO PESSOAL DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2003 | 4524.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2003 | 524.70 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2003 | 455.50 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2003 | 2049.50 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2003 | 1436.07 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2003 | 269.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/03/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2003 | 4099.94 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO /ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JACINTA DANTAS DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SER /PESSOA CARENTE DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/03/2003 | 80.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE /PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2003 | 23555.92 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2003 | 9200.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2003 | 690.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2003 | 352.40 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MESE DE MARÇO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2003 | 4072.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2003 | 1812.11 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARÇO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/03/2003 | 861.00 | 04358604000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/03/2003 | 1420.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE /CARNE VERDE, 100 KG DE FRANGO E 100 KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.0298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0010715 | 31/03/2003 | 1416.75 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 763,5 KG DECENOURA, 649,2 PACOTES DE COENTRO E 900 CHU--CHUS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS A-LUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0010723 | 31/03/2003 | 3360.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28.000(VIN-TE E OITO MIL) BOLINHOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/03/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8172-8(FUNDEF 40%), REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/03/2003 | 11.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 8173-6(FUNDEF 60%), REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | AURELIANA TAVARES DE LUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TURMA /CONCLUINTE DO CURSO DE HISTORIA, PERIODO 2002.2, DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES -CAMPUS DE CAJAZEIRAS - UFCG, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DA REFERIDA TURMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REAlZAÇAO DE CURSOS CAPAC. E QUALIF.P/EQUIP.SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2003 | 138.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE SUBSTITUIÇAO DE TERMINAIS DE DIREÇAO MAN-/CIAS CORREIAS E DE SALDAS ELETRICA NOS VEICULOOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/04/2003 | 293.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONFECÇAO DE FAIXAS DE ALERTA AO COMBATE ADENGUE EXPOSTA NOS PRINCIPAIS PONTOS DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0010910 | 01/04/2003 | 6125.51 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(822KG DE FRANGO,429KG DE CARNE DE 1º), DESTINADOS A ALIMENTA-ÇAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0010952 | 01/04/2003 | 1778.15 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. /2639, 0437, 2630, 0358 E 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/04/2003 | 115.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/04/2003 | 9.66 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO /DE ENGENHO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011053 | 01/04/2003 | 1979.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, /COENTRO E CHUCHUS, DESTINADOS AO PREPARO DA /ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DEATENÇAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2003 | 320.85 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 05 VASILHAMES DE OXIGENIO(03 GRANDE DE150LIBRAS E 02 PEQUENODE 50 LIBRAS), DESTINA-DOS AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2003 | 535.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2003 | 183.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7130//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2003 | 3162.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (59) MANILHAS 1X30 E (140) 1X20, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ESGOTOS SINGELOS NAS /RUAS: RAIMUNDO LEITE ROLIM, VILA NOVA, AABB,/BAIRRO DOS REMEDIOS E OUTRAS, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000011 E RELAÇAO QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2003 | 66.84 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4770//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/04/2003 | 873.00 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) GELAGUA, (01) VENTILADOR ARNO, /(01) REGISTRO DE FOGAO E (01) FAC SHARP, DES-TINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 0091, BEM COMO AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 2833, 25540628 E 2447, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2003 | 127.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7066//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2003 | 86.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4451//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2003 | 7.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/04/2003 | 500.00 | 00083942220482 | DULCE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CANIONETA, MODELO 2001, PLACA MNJ1793/PB, DESTINADO A TRANS-PORTA O PESSOAL NA CAMPANHA NACIONAL DE COM-/BATE A DENGUE, NO PERIODO DE 15 DIAS QUE DO /DIA 01/04 A 15/04/2003, CONFORME CONTRATO DE Nº0270/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2003 | 1171.00 | 02683280000105 | CASA DO PECUARISTA-JOSE ALVES FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DE PRODUTO(21KG DE CORDA Nº12, 07 BOTAS03 PULVERIZADORES, 25FRACO DE KALTRINE, 02 CORRENTES, 01 CHURUNY), DESTINADOS AO PEVA(ECD)ERRADICAÇAO E CONTRLE DE DOENÇAS, CONFORME //NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2003 | 316.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA AVULSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011401 | 01/04/2003 | 43282.48 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CON-TRADO No. 102/2001 - PAGO COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011410 | 01/04/2003 | 28755.55 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCERIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CON-TRADO No. 102/2001 - PAGO COM RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0011541 | 01/04/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2003 | 118.11 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE "MARIA JOSE DE /JESUS" DA VILA NOVA E CASA DOS MEDICOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2003 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA "USF" MULTIRAO VILA NOVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENÇAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2003 | 15.61 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA DR. COELHO, 216 N/CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2003 | 1495.14 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME(23) COMPROVANTES QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENÇAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2003 | 27.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA "SAO JOSE", RELATIVO O /MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2003 | 272.13 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA FRAN-CISCO BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O"CAPS", RELATIVO O MES DE MARÇO O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2003 | 35.07 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCOSOBREIRA, 46 - NESTA CIDADE, DESTINADO A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NO "PSF" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DO COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/04/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET VIA RADIO (MENSA-LIDADE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRETADO DE PINTURA EM 02(DUAS) UNIDADE DE ///SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/04/2003 | 1747.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CIRURGICOS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL No. 006141, DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" E POSTOS DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/04/2003 | 1747.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CIRURGICOS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL No. 006141, DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" E POSTOS DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/04/2003 | 302.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLA-CA MNO-5282, MOL-5630, HUW-7894, MMS-5395 E /JFO-9662, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOSNos: 102 E 107, BEM COMO AUTORIZAÇAO DE COM -PRAS Nos: 0294 E 2641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2003 | 135.56 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /TRAVESSA FRANCISCO BEZERRA, NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O "CAPS", RELATIVO O MES DE MARÇODO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2003 | 158.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES SARMENTO-OFICINA SAO CRIST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO DE CONSERTO E REPARO DE 02(DOIS) COMPRESORES DAS ENTIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA LOCALIZADOS NA RUA DR. COELHO E DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA E AUTORIZAÇAODE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/04/2003 | 3615.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE E SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETA ANO 1996,/PLACA MNG-6400, DESTINADA A SERVIÇO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM01/04/03 E TERMINO EM 30/06/03, CONFORME CON-TRATO No. 281/03, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/04/2003 | 2400.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO OPALA, MODELO 1995, /PLACA HWF-2549-PB, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (03) MESES, COM INICIO EM 01/04/03 E TERMIMO EM 30/06/03, CONFORME CONTRATO No. 285/03,QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/04/2003 | 1485.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, MODELO 1987,PLACA AT-1734-PE, DESTINADO A SERVIÇO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE (03) MESES, COM INICIO EM 01/04/03 E /TERMINO EM 30/06/03, CONFORME CONTRATO No. /284/03, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/04/2003 | 1350.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO PARATI, MODELO 1986, /PLACA MMS-8150-PB., DESTINADA AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, COM INICIO EM 01/04/03 ETERMINO EM 30/06/03, CONFORME CONTRATO No. /283/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/04/2003 | 1437.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, MODELO 1996, /PLACA BOI-6578-PB., DESTINADA AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, COM INICIO EM 01/04/03 ETERMINO EM 30/06/03, CONFORME CONTRATO No. /280/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2003 | 1584.00 | 00075958740415 | FRANCISCO DE ANCHIETA ROLIM DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, MODELO 1989, /PLACA MNC-8491-PB., DESTINADO AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, COM INICIO EM 01/04/03 ETERMINO EM 30/06/03, CONFORME CONTRATO No. /282/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2003 | 1335.97 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E REPOSIÇAO DE TONER, NA MAQUINA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTINA-AOS TRABALHO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2003 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MES ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | LUCIENE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIA-RIAS, DESTINADO A VIABILIZAÇAO DE UMA VIAGEM A NATAL-RN COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA II ETAPA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CENPEC(CENTRO DE ESTUDOS E PEQUISA DA EDUCAÇAO E AÇAO COMUNITARIAS), NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | VANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIA-RIAS, DESTINADO A VIABILIZAÇAO DE UMA VIAGEM A NATAL-RN COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA II ETAPA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CENPEC(CENTRO DE ESTUDOS E PEQUISA DA EDUCAÇAO E AÇAO COMUNITARIAS), NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2003 | 1688.19 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE DESPESAS DE INSCRIÇOES, PASSA-GENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA E DE ONIBUSA JOAO PESSOA-PB, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO,A FIM DE PARTICIPAR DO IX FORUM NACIONAL DAUNDIME, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2003 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO NAC.D.MUN.DE EDUCAÇAO PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E /COORDENAÇAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /EXERCICIO DE 2002(ANUIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2003 | 3950.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO -PARAMENTRO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2003 | 6150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011479 | 01/04/2003 | 12500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0011487 | 01/04/2003 | 34500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011550 | 01/04/2003 | 22304.26 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO GRUPO TEATRAL GENTE NOVA PERTENCENTE A PAROQUIA SAO JOAO BOSCO PARA A APRESENTAÇAO DA PAÇA TEATRAL "PAIXAO DE CRISTO", REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2003 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 601 - N/CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2003 | 167.95 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BANDA DE MUSICA EBIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME (02) COM-PROVANTES QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 4030.21 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARESDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME (25) COMPROVANTES QUE JUN-TAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2003 | 159.32 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /RUA BARAO DO RIO BRANCO, 647 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2003 | 45.63 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO COCOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES /DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2003 | 205.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /RUA BARAO DO RIO BRANCO, 647 - N/CIDADE, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /INSCRIÇAO DE (08) PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PRES-TAREM VESTIBULAR ESPECIAL, CONFORME REDAÇAO /DO OFICIO 004/03, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/04/2003 | 2917.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS ASUBSTITUIÇAO FEITA NO ONIBUS DE PLACA CZ-3968DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTEDESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL No. 5368 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.0488, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A REPRE-SENTAÇAO ARTISTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/04/2003 | 26.37 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE CONTA DE AGUA REF. MES DE MAIO/2003, DOIMOVEL ALUGADO SITUADO A RUA DOM MOUSINHO,689ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA LUIS CARTAXO /ROLIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/04/2003 | 40.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2003, DO /IMOVEL ALUGADO SITUADO A RUA DOM MOUSINHO,689ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA LUIS CARTAXO /ROLIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/04/2003 | 822.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (15) CX. DE OLEO GRAZIELA 20/900ML, /DESTINADAS AO USO NA CONFECÇAO DE MERENDA ES-COLAR PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE /ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL No. 000012 E AUTORIZAÇAO DE COM-PRA No. 2605, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2003 | 142.50 | 00000000000000 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)ORGANIZADORES SANARENO, DESTINADOS A COZINHAINDUSTRIAL, LOCALIZADA NO CAIC, NESTA CIDADE,CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/04/2003 | 780.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE FOTOGRAFIAS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇOES NATALINAS DE 2002, NA ABERTURA DO ANO LETIVO, -NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL, E NO I ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA A AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/04/2003 | 44.50 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 04KG DE TINTA COROLSOL ESMALTE SINT. /LARANJA, 01 GALAO DE SOLVENTE THINER MORCOLA IQUINE, DESTINADOS A PINTURA DE TODA A ARNAMETAÇAO DA PRAÇA DE FREVO DO CANAVAL2003, CON-/FORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/04/2003 | 2200.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT/UNO MILLE EP, PLACAMZI 0062/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA EQUI-PE TECNICA DE AÇAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE01 DE ABRIL A 31 DE JULHO/2003, CONFORME CON-TRATO No. 243/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0010936 | 01/04/2003 | 4360.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(411KG DE FRANGO,400KG DE CARNE DE 1º), DESTINADOS A COZINHA /INDUSTRIAL PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHE(FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS, SAO JOSE-CAIQUE, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0010979 | 01/04/2003 | 735.30 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS /KOMBIS DE PLACAS MNF 0587, MNO 5092, MMQ 7781E MNF 0577, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 2637, /0352 E 0351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/04/2003 | 283.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MNO 5092, /MNF 0587, MNF 0577, E MNF 0447, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE MARCHA SPRITER 310, (USA-DA), DESTINADA AO USO DO VEICULO DE PLACAMXR-0332, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL No. 0683 E AUTORIZAÇAO DE COMPRANo. 021, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO /DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/04/2003 | 142.50 | 00000000000000 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (15) ORGANIZADOR SAMARINO, DESTINADOSAO USO NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 000184 EAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2647, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/04/2003 | 490.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLA-CA MNF-0447, MNO-5092 E MMQ-7761, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nos: 106, 103 E 104, BEM COMO AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nos: 0222, /0295 E 0296, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/04/2003 | 133.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFICIO, DESTINADA /AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA EESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo. 011175, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/04/2003 | 2394.00 | 01364426000197 | PDI - PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (06) UNIDADES DE TONER HP C7115A, DES-TINADOS A IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL No. 7129 E AUTORIZAÇAO /DE COMPRA No. 0487, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/04/2003 | 900.00 | 04172176000181 | CAJAZEIRAS BRITA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (10) MT3 DE PO DE BRITA, DESTINADA AOSSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UNIDADE ESCOLAR DOSITIO COCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL No. 172, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2003 | 112.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 01(UMA) BATERIA SM24MD AO VEICULO KOM-BI MARCA VOLKSWAGEM ANO 1998 PLA MNF0577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013820 | 01/04/2003 | 3923.50 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCALNo. 0090, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES EDU-CACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013846 | 01/04/2003 | 599.00 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ARCONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS, /DESTINADO AO USO EM UNIDADE EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 0093, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013854 | 01/04/2003 | 150.00 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO AOUSO EM UNIDADE EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL No. 0094, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/04/2003 | 3300.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA-ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PICK-UP, MO-DELO 1999, PLACA MZI-1600-RN, DESTINADO AOS /SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 286/2003, PELOPERIODO DE (03) MESES, INICIO 01/04/03 E TER-MINO EM 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/04/2003 | 360.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM INICIO EM 11/04/03 E TERMI-NO EM 11/05/03, CONFORME CONTRATO No. 240/03,QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013463 | 01/04/2003 | 576.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS-COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CONSTANTES DA NO-TA FISCAL No. 001777, DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2003 | 191.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3707//PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2003 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2003 | 19.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONFECÇAO DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ADRIANA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE /OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAODE PASCOA DOS MENINOS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE LOURDES R. FORMIGA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS /COM HOSPEDAGEN, PASSAGEM E ALIMENTAÇAO, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DEABRIL/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO 1o. ENCON-TRO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PETI/PB - PROJE-TO DE CAPACITAÇAO DE RENDA PARA AS FAMILIAS /DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2003 | 7834.50 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS BOLSISTAS(MENI--NOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2003 | 7827.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS BOLSISTAS(MENI--NOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0011525 | 01/04/2003 | 6597.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA //DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC, NOSSA //SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MERLANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AFIM DE SUBMETE A TRATAMENTO DE SAUDE EM OU-/TRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/04/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES E INTRUTORES DO PROGAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/04/2003 | 131.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /AVENIDA SAO RAFAEL, 301 - CAPITAL, LOCADO PORESTE MUNICIPIO PARA DAR APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES: SET.,OUT. E NOV./01; MAR. E AGO/02; E MAR/03, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/04/2003 | 304.38 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA, DO CENTRO DE MULTIPLO USO DA SE -CRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUT. E DEZ./2002 E FEV./2003, CONFORME COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CHARANGA DE JOAO DE MANELZINHO PARA OS FESTEIJOS DO CARNAVAL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2003 | 94.28 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE DO SOL NASCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO DO CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2003 | 215.20 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ES-TADO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/04/2003 | 31.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /RUA SAO RAFAEL, 301 - JOAO PESSOA, DESTINA-DA A APOIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011576 | 01/04/2003 | 4318.93 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0011622 | 01/04/2003 | 4410.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 200 KG DE CAR-NE, 200 KG DE FRANGO, 200 KG DE COXA E SOBRE-COXA, 210 KG DE CARNE MOIDA E 100 KG DE FIGA-DO, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), SAO JOSE(CAIC) E FRANCISCA BEZERRA LE-ANDRO(ENGo. AVIDOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2003 | 15.71 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA D. JOAODA MATA, 60 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE /CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 521.96 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOSPELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME (07) COMPROVANTES, QUE ANEXA -MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2003 | 20.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A /PRAÇA D. JOAO DA MATA, 60 - ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DO COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2003 | 500.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2003 | 200.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (05) DUZIA DE SABONETE E (10) CX. DE /DETERGENTE, DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FIS -CAL No. 000016 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. /0491, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2003 | 335.00 | 00013149610478 | JOAO ADAUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2003 | 385.00 | 00004948128422 | MARIA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE AM OU-/TRA LOCALIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2003 | 386.75 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A COMPRADE 2.975 PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DAS CRECHES SAO JOSE (CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL No. 000214, QUE JUNTAMOS AO /PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/04/2003 | 240.00 | 00031491790415 | IRISMAR ANGELO BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO DE MANICURE CONVENIO PRO-INFRA, ATRAVES DA SECRETA -RIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01/04/03 A 30/04/03, /CONFORME CONTRATO No. 242/03, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0013862 | 01/04/2003 | 660.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO E HIGIENE BUCAL, DESTINADOS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO( PROGRAMA DE APOIO PESSOAS IDOSAS),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETO RAMOS MACIEL | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -ÇAO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOAO DA MATA,60N/CIDADE, PELO PERIODO DE (09) MESES, COM INICIO EM 01/04/03 E TERMINO EM 31/12/03, DESTI-NADO O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CIDADANIA EPROMOÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO No.287/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CA-DASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011568 | 01/04/2003 | 2115.11 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFE--RENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATONo. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2003 | 421.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-5702//PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA//CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | STERLANE TAVARES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/04/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET VIA RADIO (MENSA-LIDADE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2003 | 5.93 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-5702//PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA/ CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2003 | 234.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE PASSAGEMS AEREAS DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DE VIAGEM RECIFE - SALVADOR E VICE - VERSA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DES-TA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0010871 | 01/04/2003 | 170.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BA-TERIA 65 AMP., DESTINADA A REPOSIÇAO NO VEICULO CAMIONETA S-10, DE PLACA MNO 5282, PERTEN-TENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA--ÇAO POLITICA, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 2629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2003 | 2500.00 | 01230378000144 | CONSULTRAN-CONSULT.PROJ.,S.E.TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADOS NA IMPLATAÇAO DO SISTEMA DE UOTOMA-ÇAO DO PROCESSO DE APLICAÇAO E COBRANÇA DE AUTO DE INFRAÇAO, COM INFORMATIZAÇAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TRAMITAÇAO DASMULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS A CIDADE DE CANIDE AFIM DE VISITA AS INSTALAÇOES SA-/GRADAS DE EXISTEM NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E 02 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2003 | 6.27 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 501-0054//PERTENCENTE AO ALUGUEL CIRC. RADIODIFUSAO, //REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS DE DIAGRAMADOR NA PRODUÇAO DE LOGOMARCASOFICIAIS PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CON -FORME OFICIO 148/03 DA COORDENAÇAO DE COMUNI-CAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/04/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS TIPOGRAFICOS NA TIRAGEM DE (80) BLOCOS /TIMBRADO, DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO /PREFEITO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DESERVIÇO No. 00329, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011584 | 01/04/2003 | 3244.02 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO No.102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2003 | 128.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASDE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE /JUSTICA, CONFORME CONPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2003 | 159.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO E ABERTURA DE FECHADURAS, FERRO-/LHO, CONFECÇAO DE CHAVES PARA SEGREDO E CADEIADOS E ABERTURA DE S-10, DESTINADOS AO SETOR DE DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2003 | 712.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS /DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO C/BLOQUEIO, 04FITAS P/IMPRESSORA E 03 CAIXAS DE DISQUETES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2003 | 240.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UMA HUB-SWITVH 08 PORTAS 10/100 ENCOREEQUIPAMENTO ULTILIZADO NA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2003 | 3857.00 | 04296438000110 | CAPITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 02 MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E AO SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO,01 GRAVADORA DE /CD RW, PARA SER INSTALADO NO MICROCOMPUTADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CON- FORME NOTA E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2003 | 350.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE INSTALAÇAO DE UM PROGAMA DE COMPUTADOR PA-RA CONTROLE DE ESTOQUE FISICO DO ALMOXARIFADOCONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011592 | 01/04/2003 | 906.50 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTEAO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO No.102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2003 | 100.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM DEBATE -SOBRE REFORMA PREVIDENCIARIA, REALIZADO NO //NO DIA 09DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO RAUMUNDO DE HOLANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 DIARI-AS, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM DEBATE SOBRE REFORMA PREVIDENCIARIA, REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL/2003CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO DESTINADA AO TG-07/011, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME O ITEM I DO ART. 58 DO R-138 E PARAGRA-FO 1o. DO ART. 59 DA LEI No. 4.375, DE 17 DEAGOSTO DE 1964 (LEI DO SERVIÇO MILITAR), CON-FORME OFICIO 091-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2003 | 275.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-5669//PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2003 | 294.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4384//PERTENCENTE A CENTRAL DA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2003 | 67.95 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO CONSOLIDADO PERTENCENTE DA PREFEITURA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/04/2003 | 165.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CANOS 1.1/4 ROSCAVEL, DESTINADOS A INSTALAÇAO /DE KIT DE ENERGIA SOLAR(POÇO ARTESIANO) DO SITIO TERRA MOLHADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 373.03 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOSPELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2003, CONFORME (07) COMPROVANTESQUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/04/2003 | 934.00 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) COLCHAO, (01) REGISTRO DE FOGAO,/(50) POLTRONAS E (02) APARELHOS TELEFONICOS,/DESTINADOS A DOAÇAO, CENTRO MULTIPLO, ASSOCIAÇAO RURAL DO SITIO COCOS E SEDE DA SEC. DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL DE No. 0092, QUE JUNTAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013609 | 01/04/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0010812 | 01/04/2003 | 150.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA) MAN-GUEIRA ALTA PRESSAO E 01(UMA) BUZINA 12 VALT.DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS FORD GUINCHO OM-0853 E PA MECANICA 55 A, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 2636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/04/2003 | 7405.61 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO M. INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL DE INSCRIÇAO MUNICIPAL /Nº01.3.259.0058.001.381, COM UMA AREA QUADRA-DA DE 10.261,20M2 E VALOR VENAL R$ 7.405,61 /SITO NA AV.BRASI,SN BAIRRO ED.CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2003 | 240.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS-SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UMA BATERIAS C150 CRAL, DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEU FORD 6610-03, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2003 | 25.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BO-TA E 01(UMA) LUVA, DESTINADOS AO COVEIRO QUETRABALHA NO CEMITERIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS No. 0493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2003 | 37396.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS E ILUMINA-ÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES /DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTAR /(37) CONTAS QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2003 | 800.00 | 01015132000150 | JOSE RIVANALDO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 01 APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC,QUE SERA ULTILIZADO PARA ATENDER OS TRABALHO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME //NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0011606 | 01/04/2003 | 28397.61 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZAÇAO DE RECUPERAÇAO DE ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0011851 | 01/04/2003 | 14580.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (27) TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADORM-1C, DESTINADAS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ERESTAURAÇAO DE ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS DACIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No2886, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE /EMPENHO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | REALIZAÇAO DE RECUPERAÇAO DE ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/04/2003 | 490.00 | 54772827000142 | REPAVI-COM. DE MAT. P/PAVIMENTAÇAO LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.000KG. DE CONCRETO ASFALTICO USINADOA QUENTE PARA APLICAÇAO A FRIO, DESTINADO ASERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E RESTAURAÇAO DA REDEASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CON -FORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 002246, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2003 | 16316.29 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE AO PAR-CELAMENTO 22a./120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 22a./120 = 12.459,56 PROJ. EFICIENTIZAÇAO 8a. = 3.856,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013838 | 01/04/2003 | 544.00 | 10765154000209 | J. W. ROLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE (02) GALAGUA, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 0089, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2003 | 205.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS REALIZADOS EM FERRAMENTAS DE TRABALHO UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, NOS SER-VIÇOS DE CAPINAGEM E OUTROS, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO DE No. 000479 E AUTORIZAÇAO No. 0471, QUE JUNTAMOS /AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/04/2003 | 1051.76 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADAS AO USODA PATROL 120-B, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE No. 000283 E AUTORIZAÇAO DE COM-PRA No. 0413, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/04/2003 | 770.00 | 00060350598487 | ELIANA CANDIDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE AM OU-/TRA LOCALIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/04/2003 | 1215.00 | 08842148000185 | ASSOCIAÇAO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIÇAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE, DEBITADO NA C/C 6.327-4(BANCO DO BRASIL), EM 03/04/2003, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME AUTORIZAÇAO EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/04/2003 | 4084.80 | 09247065000100 | ASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, 03/04/2003, REFERENTE /AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/04/2003 | 4.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C NUME-RO 6.942-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NOMES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/04/2003 | 2007.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOTERAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, EM 03/04/2003, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/04/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/04/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA BEMFAMCONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0011215 | 09/04/2003 | 2240.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N. 2486, DESTINADOS APOLICLINICA OSINO GUEDES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/04/2003 | 10.26 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA CONTA DE AGUA DA USE(UNIDADE DESAUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/04/2003 | 186.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO NOS PNEUS, E COLOCAÇAO DE MANCHOES NAS CAMERAS DE AR DOS VEICULOS(KOMBIS DE /PLACAS MNF0577, MNF0587, MNJ0436, MNO5092 E /F1000 DE PLACA MXL0425), PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0010961 | 10/04/2003 | 2285.35 | 24500076000144 | HORT-FRUT-JOSE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS(CHEIRO VERDE, CENOURA E CHUCHU), DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/04/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET VIA RADIO (MENSA-LIDADE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/04/2003 | 8194.57 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/04/2003 | 2321.79 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/04/2003 | 20893.17 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FABOR DO INSS(PARC/RET), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/04/2003 | 1513.04 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FABOR DO INSS(PARC/ADM), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/04/2003 | 14694.51 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2003 | 16793.73 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/04/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/04/2003 | 817.52 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7067//PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇAOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/04/2003 | 742.98 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4450//PERTENCENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/04/2003 | 134.74 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITAÇ-AO DE TARIFA TELEFONICA DE Nº531-7067 PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/04/2003 | 481.15 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4450//PERTENCENTE AO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/04/2003 | 154.31 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 9961-0330/PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL/GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/04/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS ESTA //EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CON-/FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 12/04/2003 | 35.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 05(CINCO) CARIMBOS, DESTINADOS A JSM 037 E 10a. DEL. - SM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 12/04/2003 | 127.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA ELETRICA01 PARA UM COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇAO EOUTRO PARA O ALMOXARIFADO, SETORES PETENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/04/2003 | 18.70 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4384//PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL/CENTRAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/04/2003 | 200.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOGERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/04/2003 | 440.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4383//PERTENCENTE A CENTRAL DA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/04/2003 | 7.99 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4384//PERTENCENTE CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/04/2003 | 1440.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4383//PERTENCENTE AO CENTRAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/04/2003 | 160.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR CO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28E 29/04/2003, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAOINFORMATIZADA, JUNTO A SIMPLESTC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/04/2003 | 238.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3323//PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA /REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/04/2003 | 134.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3323//PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA//REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2003 | 160.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS28 E 29/04/2003, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, A FIM DE TRATARASSUNTOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE LICITA-ÇAO INFORMATIZADO, JUNTO A SIMPLESTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0013871 | 12/04/2003 | 3500.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO E HIGIENE BUCAL ELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRACISCA BEZE-/RRA LEANDRO-ENGENHEIRO AVIDOS), DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/04/2003 | 99.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1487//PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E P.SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFOR-ME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/04/2003 | 89.32 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1487//PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E P.SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/04/2003 | 180.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO 01 OCULOS PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO QUE POR NOME FRANCISCA RODRI-GUES ALVES PORTADOR DO CPF:205.161.004-59 PORESTA TENDO DIFICULDADE COM SUA VISAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 12/04/2003 | 1400.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA,CAIBOS, RIPAS E TELHAS, DESTINADOS A DOAÇAO A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 0228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/04/2003 | 2315.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMAMO(AGENTE JOVENS), REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0011533 | 12/04/2003 | 1680.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(150KG CARNE, 166KG DE FRANGO)DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-/CAIR,NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS), DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 12/04/2003 | 2568.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(LEGUMES,FRUTAS) DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC, NOSSA //SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS), REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2002 A ABRIL/2003, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0011461 | 12/04/2003 | 2000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(250KG DE FRANGO,150KG DE CARNES), DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0011495 | 12/04/2003 | 4500.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENG.AVIDOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/04/2003 | 400.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE COLETES, CALÇOES MEIOES, DESTINADOS AOALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 12/04/2003 | 192.84 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA, PERTENCENTEA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E /ESPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011657 | 12/04/2003 | 7135.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011436 | 12/04/2003 | 2035.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTO ALIMENTICIOS(40.990UND DOCE DEGOIABA, 150KG DE COLORAL, 136KG DE SAL), DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE EMSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011444 | 12/04/2003 | 2400.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTO ALIMENTICIOS(20.000UND BOLINHOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/04/2003 | 400.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO E MANUTENÇAO DA REDE E DOS COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2003 | 180.37 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1548//PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2003 | 256.57 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1548//PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/04/2003 | 6.64 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1548//PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0012980 | 12/04/2003 | 1791.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 37 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG E 10 BOTI-JOES GLP 45KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIALPARA FAZER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA E AUTORIZAÇAO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 12/04/2003 | 24154.27 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA AREA DE CLINICA PEDIATICA EM CARATER RE-/GIONAL MEDIANTE A CONFIRMAÇAO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIAE EMERGERCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/04/2003 | 2193.45 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | VALOR QUE SE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE OFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO USONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFAZ CONSTAR NOTA FISCAL 000051, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011665 | 12/04/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE DE GASOLINA COMUM PARA TODOS OS //VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0011835 | 12/04/2003 | 11012.37 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E TODOS OS POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000907,000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/04/2003 | 340.20 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 02 VASILHAMES DE OXIGENIO 150 LIBRAS /01 REGULADOR MEDICINAL 5M-25, DESTINADOS AO /HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 12/04/2003 | 3157.90 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DO PE-VA-ECD(ERRADICAÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS) DA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO ESTEVE NESTA //CIDADE PARA PARA FAZER TREINAMENTO COM OS AGENTES DO ECD DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA //AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2003 | 232.94 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2003 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4451//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2003 | 134.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENÇAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/04/2003 | 771.04 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS CLINICOS, DESTINADOS A POLI-/CLINICA ALCINIO GUEDES CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/04/2003 | 183.56 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7130//PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/04/2003 | 129.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO NOS PNEUS E MANHOES EM CAMARAS DEAR NOS VEICULOS(FORD6610-01,02,03 E PA MECANICA 55A)PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0011177 | 12/04/2003 | 252.00 | 09062266000133 | AUTO PEÇAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE REPARO EMBOLO VACUO, PONTEIRA TRANS MISSAO, JUNTA ELASTICA E ROLAMENTO DIANT/EXT DESTINADOS AOS VEICULOS(F1000 DE PLACA MNF0702 E TRATOR6610-01), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/04/2003 | 600.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 15M3 DE CASCALHINHO PARA SER ULTILIZA-DO NA RECUPERAÇAO E REPOZIÇAO ESFALTICA DAS /RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/04/2003 | 300.00 | 00099888416553 | GEIZIANE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 16/04/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA AMAP,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/04/2003 | 1957.30 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/04/2003 | 12387.70 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/04/2003 | 14157.36 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 17/04/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 17/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/04/2003 | 6908.15 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 17/04/2003 | 810.00 | 08842148000185 | ASSOCIAÇAO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIÇAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE, DEBITADO NA C/C 6.327-4(BANCO DO BRASIL), EM 17/04/2003, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVE-REIRO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/04/2003 | 1338.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOTERAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, EM 17/04/2003, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/04/2003 | 1950.80 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO A GASOLINA COMUM, OLEO DISIEL, ALCOOL, DIVERSOS, DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2003 | 3157.76 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE TODOS AO APARELHOS CELULARES (BCP), PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 E 07/04/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 21/04/2003 | 120.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL COMO O MOTORISTA DURANTE OS DIAS 22, 23, 24 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/04/2003 | 128.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASDE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE /JUSTICA, CONFORME CONPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ESTER NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A FANILIARES PARA O TRANSLADO E //DESPESAS E DESPESA FUNERARIAS DO CORPO DE AL-BERTINA NASCIMENTO VIEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 21/04/2003 | 145.58 | 08791733000101 | ADONIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 22M2 DE CERAMICA, DESTINADOS A REPOSI-ÇAO E RECUPERAÇAO NO POSTO DE SAUDE VITAL RO-IM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATENÇAO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 21/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOGERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANGELO JOSE NEPONUCERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO E QUALIF.DE REC. HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/04/2003 | 1164.28 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO PESSOAL DO EN-CONTRO PARA DEBATES DE IMPLATAÇAO DE CRIATO-/RIOS E PESCADO DA REGIAO, CONFORME NOTA AVUL-SA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 22/04/2003 | 5892.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA A-GRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 22/04/2003 | 29159.75 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 110,00 PENSAO ALIMENT. 160,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/04/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/04/2003 | 58066.76 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 219,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/04/2003 | 32523.74 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICAÇAO PSF), REFE--RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/04/2003 | 7380.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PE-VA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUSTIF. 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/04/2003 | 22560.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/04/2003 | 73895.06 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/04/2003 | 4971.37 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFE--RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/04/2003 | 56.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/04/2003 | 86.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/04/2003 | 32151.80 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOIPAM, REFERENTE A COTA-PARTE DA EMPRESA(PRE-FEITURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13o.DE 2002, DOS PROFESSORE DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/04/2003 | 4250.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(PETI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/04/2003 | 8768.99 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUN-DAMENTAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUSTIF. 83,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/04/2003 | 7964.07 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 22/04/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(BOLSISTAS DA /ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/04/2003 | 22.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL E BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/04/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL/ESTA--GIO/PROB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 297,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/04/2003 | 32227.38 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL/ES-TAGIO/PROB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 185,40 AULAS N/JUST. 416,16 SINFUMC 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFE--RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/04/2003 | 100.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/04/2003 | 11595.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 91,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/04/2003 | 12069.92 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 101,23 FALTAS N/JUST. 573,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/04/2003 | 6998.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/04/2003 | 64.18 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIGA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ES-/COLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000440850444 | FRANCISCO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFE--RENTE A 03(TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU--DANTES DO DISTRITO DE ENGo. AVIDOS PARA CAJA-ZEIRAS-PB(SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 22/04/2003 | 112165.80 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 730,37 FALTAS N/JUST. 1.072,43 AULAS N/JUST. 826,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 22/04/2003 | 43541.20 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 295,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/04/2003 | 10787.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRE-CHES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/04/2003 | 10296.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 27,10 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/04/2003 | 2723.20 | 09247065000100 | ASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, 22/04/2003, REFERENTE /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/04/2003 | 18182.17 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 31,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 22/04/2003 | 2846.70 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/04/2003 | 6536.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/04/2003 | 19.00 | 08946006000168 | PBTUR | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REFAO CONVENIO N.008/2003, FIRMADO COM ESSA EDI-LIDADE NAS REALIZACAO DO CARNAVAL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/04/2003 | 420.00 | 08946006000168 | PBTUR | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REFAO CONVENIO N.017/2002, FIRMADO COM ESSA EDI-LIDADE NAS REALIZACAO DO CARNAVAL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/04/2003 | 23813.81 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 21,80 PENSAO ALIMENT. 80,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/04/2003 | 12298.16 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,40 SINDEPD 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 22/04/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 22/04/2003 | 10344.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/04/2003 | 95.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCEÇAO DA SAUDE E EDUCAÇAO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI-IAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE(INATIVOS EPENSIONISTAS), CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.013.1993.000.108-9 E RELAÇAO, EM ANEXO, REFE-RENTE A 4a. PARCELA(MARÇO/2003) DO REFERIDO /PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/04/2003 | 8595.81 | 00000000000000 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | CORRESPONDENTE A 1a. PARCELA DA RENEGOCIAÇAODA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEI-RAS-PB, JUNTO AO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL, CONFORME LEI No.1.452/DEZEMBRO DE 2002, EM 240 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 23/04/2003 | 1522.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA UNIAO,CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/04/2003 | 790.00 | 00000000000000 | O NORTE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCA--RIO, EM 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO /DE REDE DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/04/2003 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOTERAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, EM 29/04/2003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 29/04/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/04/2003 | 1361.60 | 09247065000100 | ASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, EM 29/04/2003, REFERENTEAO MES DE MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/04/2003 | 410.00 | 08842148000185 | ASSOCIAÇAO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIÇAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE, DEBITADO NA C/C 6.327-4(BANCO DO BRASIL), EM 29/04/2003, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/04/2003 | 2012.00 | 00004606001410 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.515(DOISMIL, QUINHENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITE,DESTINADOS AS CRECHES: SAO JOSE(CAIC) E NOSSASENHORA DA PIEDADE(CSU), NO PERIODO DE 10 DEFEVEREIRO A 22 DE MAIO/2003, CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2003 | 102.06 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2003 | 6149.91 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO /PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2002 E MARÇO/2003, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2003 | 15.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8180-9 REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2003 | 609.91 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2003 | 3860.15 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2003 | 4411.60 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2003 | 2152.65 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº58.083-X REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8.179-5 REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8.170-1 REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUSSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/04/2003 | 36.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA FEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM /CARRO DE SOM, QUANDO DE II PASSEIO CICLISTICOPOR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA 1o. DE /MAIO/2003(DIA DO TRABALHODOR), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2003 | 183.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8173-6(FUNDEF60%), REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MESDE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº8172-8(FUNDEF40%), REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MESDE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº9.136-7 REFERENTE A TARIFA COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2003 | 5048.70 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEN FIXAS --PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2003 | 1998.59 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2003 | 1704.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS--PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2003 | 776.53 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS--PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/05/2003 | 1565.00 | 03643232000156 | CATPEL-COMERCIO DE P. PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UMA PATROL 120-B, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/05/2003 | 1500.00 | 41117847000138 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA SUSPENSAO DIAN--TEIRA E TRASEIRA, RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR E CAIXA DE MACHA, TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIOS E ALGUNS SERVIÇOS DE SOLDAS, RE-TIRADA DO VAZAMENTO NO DIFERENCIAL DA UNIDADEMOVEL DE PLACA MNO 9400, CONFORME NOTA AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0015156 | 01/05/2003 | 15029.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/05/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE(COORDENADORES DE GRUPOE GERAL) DO PROGRAMA PARAMETRO EM ACAO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RELATORIODO PROGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/05/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO ///PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/05/2003 | 212.00 | 07965809000369 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UMA SONDA LAMBDA PARA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNS5395, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/05/2003 | 805.20 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ACOOLPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/05/2003 | 5801.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICAORCINO QUEDES E A TODOS OS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No.2768EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/05/2003 | 1900.00 | 41117847000138 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A TODOSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/05/2003 | 94.80 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 03 FILMES 135/36 E 108 REVELAÇOES PARAREGRISTO DE EVENTO REALIZADO DO CAPS-CENTRO DA ATENÇAO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/05/2003 | 350.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DE UM AR CONDI-CIONADO, SERVIÇO DE CARGA DE GAS E MANUTENÇAOGERAL, PERTENCENTE A POLICLINICA ALCINO GUE-/DES, CONFORME NOTA AVULSA Nº000608 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/05/2003 | 148.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE TAFIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO //ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIALCAPS LOCALIZADO NA TRAV.FRANCISCO BEZERRA,02/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/05/2003 | 170.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL /LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO BEZERRA-CENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE CALVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIA-RIAS EM VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ASFALTO NORDESTE LTDA E EM OUTRAS EMPRESAS, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28/05/2003, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/05/2003 | 350.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DE UM AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE CARGA DE GAS E MANUTENÇAO GERAL, PERTENCENTE A POLICLINICA ALCINO GUE-DES, CONFORME NOTA AVULSA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/05/2003 | 571.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE FOTOGRAFIA, QUANDO EM COMEMORAÇAO AO DIA /DAS MAES NAS CRECHES(NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, SAO JOSE-CAIC, FRANCISCA BEZERRA LEANDRO-ENGENHEIRO AVIDOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2003 | 850.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CONJUN--TOS DE CAMISAS, 50 PACOTES DE FRALDAS E 50 REDES DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA KIT MAMAENESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COM-PRAS No. 129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2003 | 1017.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 4.000(QUATRO MIL)PAES E 1.980 BOLINHOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES: FRANCISCA BEZERRA LEANDRO(ENGo. AVI-DOS), SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORAS DA PIE-DADE(CSU), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0014427 | 02/05/2003 | 228.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.900(UMA /MIL E NOVECENTOS) PAES, DESTINADOS A LANCHES/DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE FRANCISCA /BEZERRA LEANDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0014435 | 02/05/2003 | 2104.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297,5 KG DEFRANGO E 150 KG DE CARNE DE PRIMEIRA(1a.), /DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: FRANCISCA BEZERRA LEANDRO(ENGENHEIRO AVIDOS), SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SE--NHORA DA PIEDADE(CSU), NESTE MUNICIPIO, CON--FORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2003 | 1118.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS, DETINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS/MATRICULADOS NAS CRECHES: FRANCISCA BEZERRA /LEANDRO(ENGo. AVIDOS), SAO JOSE(CAIC) E NOSS/SENHORA DA PIEDADE(CSU), NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2003 | 540.35 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENORAS, /COENTRO E CHUCHUS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO /DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: FRANCIS-CA BEZERRA LEANDRO(ENGo. AVIDOS), SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), NESTEMUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2003 | 502.66 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, EM JOAO /PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E /MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2003 | 80.00 | 00001195533764 | JOSEFA IRIZETE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE DUAS(02) PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PORSER PESSOA CARENTE DE RECURSOS DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00036847712449 | LUZIA LEITE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA--REVBPC, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2003 | 150.00 | 00072314885104 | GERISLAN SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE UMA /PASSAGEM A BRASILIA, A FIM DE SUBMETER A TRA-TAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PES--SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/05/2003 | 2047.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2003, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A OR-GAOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24, 25 E26/05/2003, A FIM TRATAR ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE PROMOÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014982 | 02/05/2003 | 4596.88 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2003 | 9.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2003 | 100.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/05/2003, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014958 | 02/05/2003 | 2250.69 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/05/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN--TERNET VIA RADIO(MENSALIDADE), REFERENTE AO /MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 02/05/2003 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUASDIARIAS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/05/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, SAELPA E OUTROS ORGAOSDA ADMINISTRAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/05/2003 | 120.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, /CONDUZINDO O SR. PREFEITO DESTA CIDADE, NOS /DIAS 20, 21 E 22/05/2003, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2003 | 2975.66 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICACLIENTE No. 721603778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2003 | 375.55 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEUMA LINHA TELEFONICA, APARELHO No. 531-8537,DESTINADA AO TIRO DE GUERRA 07-011, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROBANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2003 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPI /CAMIONETA CABINE DUPLA, MARCA GM/S10, MODELO/2001/2002, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO IDSTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2003 | 1580.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PU-BLICAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA ADMINIS-TRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR-ÇO E ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/05/2003 | 7000.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE/CABINE DUPLA MODELO 2001/2002, PLA-CA , DESTINADA AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, /NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO No. 300/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFIS--SIONAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2003 | 700.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 14, 16, 22, 23E 28/04/2003, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRI-BUNAL DE JUSTIÇA, 13a. VARA CIVEL DA COMARCA/DA CAPITAL E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2003 | 111.75 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUA-IS DE DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO No. 013.1997.000992-7 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUS--TAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2003 | 100.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/05/2003,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014940 | 02/05/2003 | 3244.02 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CON-FORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2003 | 310.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATO--RIOS/2003, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDI-CAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE(INATIVOS EPENSIONISTAS), CONFORME PROCESSO JUDICIAL No.013.1993.000.108-9 E RELAÇAO, EM ANEXO, REFE-RENTE A 6a. PARCELA(ABRIL) DO REFERIDO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014966 | 02/05/2003 | 1093.57 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2003 | 105.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 03(TRES) PLACAS /DE REDE 10/100 DIGITRON, DESTINADAS A COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DECOMPRAS No. 023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2003 | 12.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 7.454-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/05/2003 | 1267.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV.DE ASS.E PROT.RAD.SC | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO TPC - TERMO DE /PRORROGAÇAO DE CONTRATO JUNTO A SAPRA PARA /CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PES--SOAL NO POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE, CONFORME T P C, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN-TERNET VIA RADIO(MENSALIDADE), DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2003 | 580.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANA-LISES CLINICAS(EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/05/2003 | 192.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTAE SEIS) GARRAFOES C/AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2003 | 1731.85 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 KG DECENOURA, 763,7 UNIDADES DE COENTRO E 1.000 /CHUCHUS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIEN-TES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL,NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2003 | 300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) A-CUMULADORES, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS JEEP GUNGEL E FIAT UNO, PLACA MOL 5640, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 26 A 30/05/2003, A FIM DE TRATAR DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO ALTO PIRANHAS - CISAP, PARA REALIZAREM CONJUNTO COM OUTROS MUNICIPIOS AÇOES DE /PREVENÇAO E RECUPERAÇAO A SAUDE, COM TABEM E-XAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2003 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMALTOCLAVE DA UNIDADE DE SAUDE DO POSTO SAO JOSE E UM GLICOSIMETRO E UM SONAR DO POSTO DE /SAUDE SOL NASCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2003 | 27966.02 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE/HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),/QUE PRESTA SERVIÇOS NA AREA DE CLINICA PEDRIATICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA-ÇAO DOS ATENDIMENTO NA FORMA DE AIH E AMBULA-TORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/05/2003 | 155.00 | 00014052365828 | CICERO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 07 TENCIOMETRO, 02 ESTETOSCOPIO E 01 GLICOSIMETRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2003 | 350.00 | 00002234656400 | CESAR ENRIQUE FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE--FORMA E REPAROS DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2003 | 397.50 | 00041431286400 | COOPERATIVA COMUNITARIA ZONA NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 13(TREZE) MILHEIROS E 250(DUZENTOSE CINQUENTA TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAOE PEQUENOS CONSERTOS DE POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2003 | 85.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICAE OXIGENIO E SUBSTITUIÇAO DE AMORTECEDORES, /NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MMS 5395, FIAT UNO MOL 5640 E MNO 5630, PERTENCEN--TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2003 | 150.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENÇAO DAS LINHAS TELEFONICAS DA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 31/05/2003, CONFORME CONTRATO No.421/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2003 | 4135.34 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POSTO MEDICOS DOS SITIOS COCOS E SERRA DAARARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO /DE 11/2002 A 04/2003 E 02 A 07/2002(SERRA DAARARA), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/05/2003 | 13000.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUÇAO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-FORMA DO POSTO DE SAUDE(REMEDIOS), PINTURA EREPAROS DA POLICLINICA E REFORMA, PINTURA EREPAROS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO No. 372/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/05/2003 | 170.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇAO NA USF VITAL ROLIM, LOCALIZADA NA PRAÇAO PADRE CICERO E USF DE ENGo. AVIDOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2003 | 160.00 | 00045101086487 | GERALDA GONÇALVES SARAIVA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS, QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /28, 29 E 30/04/2003, PARA PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO TECNICA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22/05/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0014567 | 02/05/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2003 | 2700.00 | 00076081001415 | JORGE MURILO LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DR. COELHO, 216, CENTRO, NESTA CI-DADE, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01DE ABRIL A 30 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CON-TRATO No. 297/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0014656 | 02/05/2003 | 72223.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON--TRATO No. 407/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0014699 | 02/05/2003 | 5850.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2003 | 105.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA O DISPENSARIO(CENIRO S. JOSE),LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BARRETO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2002, FEVEREI-RO E MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2003 | 62.01 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA RESIDEN--CIA DOS MEDICOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR-ÇO E ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014737 | 02/05/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEOS DIESEL, HAVOLINE E LUBRI--FICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PSF - PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014745 | 02/05/2003 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, HAVOLINE E LUBRIFICANTESDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2003 | 2240.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NA NF. No. 3126, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0014826 | 02/05/2003 | 2450.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA /ATENDIMENTO A POPULAÇAO NOS POSTOS DE SAUDE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0014834 | 02/05/2003 | 2462.85 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA /ATENDIMENTO A POPULAÇAO NOS POSTOS DE SAUDE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/05/2003 | 400.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CAES NAS VIAS PUBLICAS, PELO CEN-TRO DE ZOONOZES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014923 | 02/05/2003 | 30908.08 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CON-TRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014931 | 02/05/2003 | 41240.78 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CON-TRATO No. 102/2001, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/05/2003 | 2510.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO PEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO SPRINTER,DEPLACA MXR 0332, QUE TRANSPORTA PROFESSORES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 421 E422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2003 | 200.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MON-TAGEM DE CAIXA DE DIREÇAO E REVISAO NO DIFE--RENCIAL COM TROCAS DE PEÇAS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA MXR 0332, QUE TRANSPOTAM PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015270 | 02/05/2003 | 78.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS KOMBIS, DE PLACAS MNF 0587, MNJ 0436 E MNO 5092,QUE TRANSPORTAM PROFESSORES DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS No. 143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2003 | 3920.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 4.900 m DE LINHO-LENE 1.40L LISO-PLAST-LEO LT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA DA QUADRA DO XAMEGAO, PARA REA-LIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003, NESTA/CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. /241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2003 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO No. 045/2002, CONFORME MODELOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2003 | 177.44 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2003 | 1145.01 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS PATAMUTE E CATOLE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 1/2002 A 04/2003, CON-FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2003 | 3600.00 | 03634943000164 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MI--NISTRAÇAO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA PRO--FESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A05/08/2003, CONFORME CONTRATO No. 279/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/05/2003 | 1615.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇAO NAS ESCOLAS DE INICIAÇAO AO TRABALHO,AUGUSTO BERNADO DE SOUSA ARARA II, CAIC E CRECHE CAROLINA DE SOUSA NETO-DIVINOPOLIS, SINHAZINHA CARTAXO E CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS01, 02, 03 E 04/04/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0014575 | 02/05/2003 | 4800.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.392 QUILOS DE FRANGO, DESTINADO A /ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJETO JOVENS E /ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo. 000076 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No. 095, /QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PROMACON- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No00392 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 055, DESTINADOS AO USO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO COCOSDESTE MUNICIPIO, QUE ABASTECE A UNIDADE EDUCACIONAL DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/05/2003 | 26751.49 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS CONTRATADOS DOS PROFESSORES DO PROJETO /"EJA" - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES /DE JAN. FEV. MAR. E ABRIL DO ANO EM CURSO, /CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2003 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A REPAS-SE FINANCEIRO FEITO A FUNDAÇAO ACIMA, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2003 | 77.76 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AOS MESES DE FEV./02, /FEV./03 E MAR./03, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0014648 | 02/05/2003 | 78152.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATI-COS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO No. 417/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0014681 | 02/05/2003 | 15000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA - EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014753 | 02/05/2003 | 32000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES EALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/05/2003 | 80.00 | 00016076338415 | EDMILSON BARROSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 04 COLHERES DE PAU DE 1,20m, DESTI-NADAS A CONZINHA INDUSTRIAL DO CAIC DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2003 | 605.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADOS APARELHOS 531-1548 E 531-3707, INSTALADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2003 | 100.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2003, A FIM DETRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESDUCAÇAO /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014974 | 02/05/2003 | 23206.95 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0015512 | 02/05/2003 | 2459.30 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 BOTIJOESDE GAS(13 KG) E 18 BOTIJOES(45 KG), DESTINA--DOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/05/2003 | 150.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ACU-CUMULADOR, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULO /SPRINTER, PLACA MXR 0332, QUE TRANSPORTA PRO-FESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/05/2003 | 800.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INS-TALAÇAO DO KIT DE INTERNET VIA RADIO, NA ESCOLA EMEFI CECILIA ESTOLANO MEIRELES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/05/2003 | 2980.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇAO NAS ESCOLAS: SAO JOSE, ANIBAL GOMES /DE SA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, ELIZA B. /LEANDRO, TRAJANO BORGES, COSTA E SILVA, AUGUSTO B. DE SOUZA, CECILIA ESTOLANO MEIRELES, JOSE ANTONIO DIAS E OUTRAS, PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO(ANEXO),NO PERIODO DE 02 A 31/05/03,CONFORME CONTRATO No. 601/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0017060 | 02/05/2003 | 32739.31 | 04801728000173 | AGF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-FORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELP. DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO VACA MORTA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO369/2003. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082002 | 0014397 | 02/05/2003 | 56452.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RE-CONSTRUÇAO DE 10(DEZ) CASAS POPULARES, EM DI-VERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 548/2002, PLANILHA DE MEDIÇAO ENFS. No. 000137. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014761 | 02/05/2003 | 5000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS DIE--SEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/05/2003,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DE--PARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0014991 | 02/05/2003 | 31325.16 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2003 | 1300.00 | 41117847000138 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS MECANICOS PRES--TADOS NOS VEICULOS FIAT UNO, PLACA MOC 5630 EFIAT MOL, PLACA 5640, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0015261 | 02/05/2003 | 10201.98 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. MAT. DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTODE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 333, 332, 331E 330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2003 | 297.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2003 | 1200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) ACUMULADORES, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS OPALA, PLACA JFO 9662, TRATOR, PATROL 120-B E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME/AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE OBRAS DE PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0014401 | 02/05/2003 | 95126.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇAO DE 30(TRINTA) POÇOS ARTESIANOS EM DI-VERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 547/2002, PLANILHA DE MEDIÇAO No03 E NFS. No. 000136. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2003 | 800.00 | 00006985130453 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PERFURAÇAODE DOIS POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 05/05/2003 | 1000.00 | 41117847000138 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE SUSPENSAO, SUBSTITUIÇAO DE PASTILHAS DE //FREIOS, SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA, TROCA DE OLEO, SODAS ELETRICAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI1148 MMS5695, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 05/05/2003 | 7950.00 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUÇAO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZA-DA A RUA BARAO DO RIO BRANCO, EM FRENTE APOLICLINICA "ORCINO GUEDES",NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO No. 373/2003. | 00422003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/05/2003 | 51.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTAS /CORRENTES: 8.179-5, VALOR 1,00, 8.170-1,VALOR1,00, 58.083-X, VALOR 1,00 9.136-7,VALOR 1,008.180-9, VALOR 46,16 E 8.436-0, VALOR 1,00,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/05/2003 | 63.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTAS /CORRENTES 8.181-7 NO VALOR DE 3,00 E NA C/C58.051-1 NO VALOR DE 60,79, REFERENTE A TARI-FAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2003, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/05/2003 | 193.80 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 01 FILMES 135/36 E 323 REVELAÇOES PARAREGRISTO DE RUA A SEREM PAVIMENTADAS E FOTO PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEC.DE PLANJ. CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZAÇOES DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 07/05/2003 | 140.00 | 03272735000162 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD.AGROPECUARIOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) LITRO DEFOLIDOL 1000 ML, DESTINADO A DOAÇAO PARA PE--QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEAUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 07/05/2003 | 699.00 | 03272735000162 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD.AGROPECUARIOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VENENOS ESPECIFI-CADOS NAS AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos. 0267 E001, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTODE SERVIÇOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/05/2003 | 4850.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO -- PARAMENTO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 09/05/2003 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DA NO RADIADOR E LIMPEZA DOS VEICULOS TRATORDE ESTEIRA,PA MECANICA 55-A E F.1000 MNF 0702PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/05/2003 | 525.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/05/2003 | 3884.84 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/05/2003 | 28099.38 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 09/05/2003 | 24586.96 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 09/05/2003 | 13711.24 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/05/2003 | 18122.04 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/05/2003 | 1539.40 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/05/2003 | 35914.22 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/05/2003 | 686.32 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(JRS/MULTAS),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO DESTINADA AO TG-07011, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME O ITEM I DO ART. 58 DO R-138E PARAGRAFO 1o. DO ART. 59 DA LEI No. 4.375,DE 17 DE AGOSTO DE 1964(LEI DO SERVIÇO MILI--TAR), CONFORME OFICIO No. 100-TG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2003 | 30.00 | 04174947000170 | HJ-HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE INSTALAÇAO DE UMA IMPRESSORA NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL E AU-/TORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2003 | 1250.00 | 08801607000182 | NORTE PUBLICIDADES RADIOFONICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE DIVULGAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO CON-TRA DENGUE, VACINAÇAO DOS IDOSOS, VACINAÇAO /CONTRA GRIPE E DIVULGAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NOS PRIMEIROS MESES DE 2003 EM DIVERSOS HORARIOS, CONFORMERECIBO E VOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/05/2003 | 140.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX E COPIAS DE ENGENHARIA, /DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS /Nos. 2731, 2745, 2695, 2699, E 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/05/2003 | 380.00 | 00002234656400 | CESAR ENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOTOPOGRAFICOS REALIZADOS NO PROJETO DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CACHOERINHA DOSCOCOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/05/2003 | 849.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, COLORIDASENCADERNAÇOES PLASTIFICAÇOES, DESTINADOS AOSTRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇOES DE /COMPRAS Nos. 0132, 0245, 0364, 091, 2500,2499E 0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/05/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/05/2003 | 59.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AV FRANCISCO RAFAEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, /CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE(BOLSISTAS E COORDENA-/DORES) DO PROGRAMA DE FORMAÇAO APOIO AO DEFI-CIETE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0015181 | 10/05/2003 | 3500.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL IMPRESSO COMPREENDENDO: PANFLETO, CARTAZES E OUTROS, /DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AS DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/05/2003 | 56.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E EN-CADERNAÇOES A SECRETARIA DE SAUDE(PARA OS TRABALHOS DO HOSPITAL INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2003 | 255.30 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 RE-/CARGA DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/05/2003 | 220.80 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPSLOCALIZADO NA TRAV. FCO. BEZERRA, 2 CENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/05/2003 | 76.47 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO JOSE SITO A R.FCO.BARRETO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORME CONTAS TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0015016 | 10/05/2003 | 13000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2003 | 818.80 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CAMIONETA DE PLA-CA HUI0044CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SITIO CO-/CHOEIRA A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº381/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2003 | 985.60 | 00020516622404 | LOURIVAL EMIDIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEIC. F4000 PLA-CA MMW2093PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SITIO SE-/RRAGEM A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº382/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2003 | 1075.20 | 00013148672453 | JANDUI EPITACIO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEIC. F4000 PLA-CA MNF0080PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SITIO ALMASTo.ANTONIO A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE AOMESDE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003CONTRATO Nº383/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2003 | 569.60 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA PLACA HUY9599CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO DIST.DE CATOLE DOS GONÇALVES A CAJAZEIRAS(SEDE),REFERENTE AO MES DE MAIO/20003, CONFORME CONVENIO DENº062/2003 E CONTRATO Nº380/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2003 | 1276.80 | 00003589125470 | SILVINO PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS PLACA MMS8140PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SITIO CAJAZEIRAS VELHAS A CAJAZEIRAS(SEDE),REFEREN-/// TE AO MES DE MAIO/20003, CONFORME CONVENIO DENº062/2003 E CONTRATO Nº384/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2003 | 896.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA HUX3205CE, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.BARRA DO CATOLE A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTEAO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 385/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2003 | 1281.60 | 00030085608491 | JOSE LINS DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA /DE PLACA MMX8784PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.CACHEIRAS DOSCOCOS A CAJAZEIRAS(SEDE), REF. /AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 386/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2003 | 1330.00 | 00000440850444 | FRANCISCO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA LIO8491PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO DISTENG. AVIDOS A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 387/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2003 | 851.20 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA MMQ8605PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.CALIXTO A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 388/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2003 | 851.20 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA MNF0662PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO DISTDE DIVINPOLIS A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2003 | 854.40 | 00029627192104 | BARTOLOMEU PEREIRA VALE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA /DE PLACA BMQ4043CE, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.POÇOS,AGELIM,SAQUINHO A CAJAZEIRAS(SEDE), REFAO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 390/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2003 | 1075.20 | 00000000000000 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F4000/DE PLACA HXL0139CE, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.ALMAS A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 391/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2003 | 508.20 | 00007591799487 | JOAO SERAFIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PAMPA/DE PLACA HUN0343CE, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.GUARIBAS A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 392/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2003 | 890.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA / DE PLACA MYY0095PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.RECREIO A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 393/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2003 | 848.00 | 00009850627468 | JAZIVAL MARIANO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA / DE PLACA MNJ1780PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DO SIT.RECREIO A CAJAZEIRAS(SEDE), REFERENTE / AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 394/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2003 | 1246.00 | 00002965717412 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA DE PLACA KJP1830SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO SIT. BARTOLOMEU/CAIÇARA A CAJAZEIRAS(SEDE) REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 395/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2003 | 712.00 | 00028119726847 | SIDNEY SOARES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA DE PLACA MNL1725PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO SIT. TERRA MOLHADA A CAJAZEIRAS(SEDE) REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 396/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2003 | 1068.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA DE PLACA CJH1380PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO SIT. RUDADO A CAJAZEIRAS(SEDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 397/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2003 | 851.20 | 00009080716472 | VALDEREZ LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA CZ 7587PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO SIT. SERRA DA ARRA A CAJAZEIRAS(SEDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 398/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2003 | 1330.00 | 00060097035491 | MARIA EUMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUSDE PLACA HUJ6318CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO DIST.ENG. AVIDOAR A CAJAZEIRAS(SEDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 399/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2003 | 678.40 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GONÇALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA DE PLACA HUD2851CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO DIST.CATOLE DOS GOCALVES A CAJAZEIRAS(SEDE) REF. /AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO Nº062/2003 E CONTRATO Nº 400/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/05/2003 | 147.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO DEPARTA-/MENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA BR230, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/05/2003 | 318.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS(BUCHAS BANDEJA, AMORTECEDOR DIANT, COXIU DE ANORTECETOR, BUCHA BRAÇO CONT) DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTEMENTO DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº002511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/05/2003 | 420.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTAS PEGA FORTE E 01 BOTA BURRACHA BO BOTA, DESTINA-DAS AO CATADORES DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015130 | 10/05/2003 | 5000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE TELHAS COLONIAL, MADEIRAS GUARAJA E MAÇARANDUBA SERRADA E CIMENTO ZEBU, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2003 | 1500.00 | 00002107798451 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE LAGEADOS PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS ECONSTRUÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE CAJAZEIRAS, /CONFORME CONTRATO Nº371/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/05/2003 | 900.00 | 00002474695486 | ADEILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 655M DE FRENTE E 25M DE FUNDO, DESTINADOS A ABERTURA DE RUA RUA LOCALIZADA NO BAIRRO ZILA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/05/2003 | 103.39 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. ANTONIO DE S.DIAS DO SITIO COCOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORME CONTAS TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/05/2003 | 640.70 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO, COLORIDASE ENCADERNAÇOES, DESTINADOS AOS TRABALHO DAS/ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/05/2003 | 7800.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 30.000 PAES E 4000 BOLINHOS DESTINADOSA LANCHES DOS ALUNOS DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2003 | 200.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADOS NOS TRABALHOS DE PRODUÇAO DE LOGOMARCA OFICIAL PARA O PROJETO AGITA CAJAZEIRAS, PRODUÇAO DO DIARIO OFICIAL, SOBRE OS EDITAIS E PORTARIAS DO CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 12/05/2003 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 12/05/2003 | 4900.00 | 05533992000136 | COLVEL-CONST., LIMP., VIG.E ELETRIF.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA SEDE DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO No. 377/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 12/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA RECEITAE DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DAGMA MARQUES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIAS DE NIVEL SUPERIOR, DESTINADO A MESMA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPA-NHA DE MULTIVACINAÇAO NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/05/2003 | 96.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO10 COPIA DE CHAVES CONSERTO DE FECHADURA, BI-RO E SEGREDO DE FECHADURA E CADIADO COM CHAVEDAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/05/2003 | 500.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONFECÇAO DE 3000 PLANFLETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A DENGUE,, CONFORME NOTA FISCAL E /AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015601 | 12/05/2003 | 4066.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOGRAFICOS REALIZADOS PARA O SETOR DE DIVERSOSCONFORME NOTAS FISCAIS Nº271,272,270 E AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS Nº2628,2625,2626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 12/05/2003 | 180.00 | 09246471000159 | HOTEL CACIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADOS DE HOSTEDAGEN DO PESSOAL DO FUMACE-DETETIZAÇAO DE RUA CONTRA O MOSQUITO DA DEN- GUE, NO PERIODO DE 19/05 A 23/05/2003, CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 12/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARI-FAS COBRADAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/05/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE-FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 13/05/2003 | 1100.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | DESPESA REEMPENHADA PARCIALMENTE, EM VIRTUDEDA ANULAÇAO DE No. 0044 DO EMPENHO DE 01388-9CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA VEICULO TIPOCAMIONETA PICK-UP, MODELO 1999, PLACA MZI 1600-RN, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE /DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, NO P/DE 01/04 A30/06/2003, CONFORME CONTRATO No. 286/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/05/2003 | 3.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.173-6 DO FUNDEF, REFERENTE A TARIFA /BANCARIA, EM 13/05/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 14/05/2003 | 400.00 | 00013271580430 | M. A. VIDEO FILMAGENS PRODUÇOES EVENTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIL-MAGEM DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 14/05/2003 | 723.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 804 KG DECARNE DE 1a. E 434,100 KG DE FRANCO, DESTINA-DOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO /DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES, CONFORME AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS No. 180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 14/05/2003 | 790.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PU-BLICAÇAO DE ANUNCIOS E MATERIAS DE INTERESSEDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME DUPLICA-TA 238700503 E RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 14/05/2003 | 1090.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 KG DEFRANGO E 80 KG DE CARNE DE 1a., DESTINADOS AALIMENTAÇAO DOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS--CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 15/05/2003 | 10.60 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE TAFIFA CONTA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUTIRAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 15/05/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA- ÇAO DE TAFIFA DE ENEGIA ELETRICA DE UM IMOVELLOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DAESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADA NA RUA /JOSE PEDRO QUIRINO BAIRRO ESPERANCA QUE ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. /CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00002057964434 | HORLEY FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIN-TE(20) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA TRABALHADASNA LOCALIDADE DO SITIO ARRUIDO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016861 | 16/05/2003 | 3029.48 | 09612664000186 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATEN--DIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 17/05/2003 | 123.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) COOLER E01(UMA) MEMORIA 128 MB, DESTINADOS A UM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DES-TA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COM-PRAS No. 079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 17/05/2003 | 278.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOIS) CART STY777 COLORIDO E 01(UM) CART STY 777 PRETO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PRE-FEITURA, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015288 | 19/05/2003 | 371.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PAMECANIA 55-A, TRATOR DE PNEU 6610-02 E F-1000DE PLACA KHC 4158, PERTENCENTES A SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nos. 146 E 144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/05/2003 | 16523.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE AO PAR-CELAMENTO 23a./120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 23a./120 = 12.666,39 PROJ. EFICIENTIZAÇAO 9a. = 3.856,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/05/2003 | 5725.00 | 05533992000136 | COLVEL-CONST., LIMP., VIG.E ELETRIF.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-FORMA COMPLETA DA CAPELA DO CEMITERIO CORAÇAODE MARIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO No.378/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/05/2003 | 28659.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 DEDUÇOES: SINFUMC 110,40 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/05/2003 | 450.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 1LITRO DE ROUNDUP, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICO PARA A PULVERIZA-ÇAO DA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000409, RECIBO E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nº293 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/05/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO- /TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/05/2003 | 280.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONFECÇAO E PINTURA DE 40 CAMISAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE AÇAO PEDAGOGICA-PROJE-TO ESCOLA PROMOTORA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA AULSA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/05/2003 | 1776.28 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO(EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/05/2003 | 6444.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIO-TECA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/05/2003 | 43368.94 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 298,19 FALTAS N/JUSTIF. 41,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/05/2003 | 10985.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MEREN--DEIRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/05/2003 | 4750.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE(PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONOFRME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/05/2003 | 10360.99 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES /DE MAIO/2003, CONOFRME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 20/05/2003 | 14221.95 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE(EJA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, //CONOFRME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/05/2003 | 15754.51 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINOINFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 102,21 FALTAS N/JUST. 576,51 AULAS N/JUST. 92,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/05/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CONTRATADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/05/2003 | 149534.15 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINOFUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 741,61 FALTAS N/JUST. 1.391,70 AULAS N/JUST. 962,72 DIAS N/TRAB. 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/05/2003 | 352.54 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.1548, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/05/2003 | 101.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.3707, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/05/2003 | 8.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.1548, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/05/2003 | 92.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSI-NO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/05/2003 | 99.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM.FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTE AO MESDE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/05/2003 | 24.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS.INFANTIL, ADMINISTRAÇAO E BIBLIOTECA), REFE--RENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/05/2003 | 1510.00 | 00042512115453 | OTACILIO DO NASCIMENTO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PIN-TURA E ABERTURA DE LETREIRO DA ESCOLA ANTONIODE SOUZA DIAS, LOCALIZADA NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/05/2003 | 850.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE RETIRADA E REPOSIÇAO DE 28 METROS DE PELI-CULA FUME NA VIDRAÇA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA AVULSA E AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/05/2003 | 26.36 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA L.B. DA SILVA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFMES DE MAIO/2003, CONFORME CONTA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/05/2003 | 5892.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/INTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/05/2003 | 16793.86 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 34,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/05/2003 | 263.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.5702, INSTALADO NOSETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/05/2003 | 145.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.3323, INSTALADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/05/2003 | 15.51 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITA-/ÇAO DE TARIFA DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CIDANIA E AÇAO SOCIAL LOCALIZADO NA R. DOM JOAO DA MATA ,60 CENTROREFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CON-TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/05/2003 | 2315.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS E COORDENADORES), DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2003, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ELIAS ALMEIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/05/2003 | 68.00 | 09356692000180 | D. GALVAO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 06M VAGONITE, 20AGULHAS Nº24, 03 TUBOS DE LINHAS CLEA 1000, DESTINADOS A ATENDER ASNECESSIDADES DO CENTRO DE MUTIPLO USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2170 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/05/2003 | 500.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA /ALIELODA SENDO: UMA MORTUARIA COM VIZOR, FLO-RES NATURAIS(MONSENHOR), MORTALHA C/RENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/05/2003 | 80.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PANO DE PRATO C/12 UNIDADE , DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO CENTRO /DE MUTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTAFISCAL Nº00244,RECIBO E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nº218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/05/2003 | 9896.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 27,10 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/05/2003 | 10817.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/05/2003 | 111.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.1487, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DO COR-RENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSEILHEIROS CONTRATADOS LOTADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/05/2003 | 24983.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC.POLITICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 21,80 PENSAO ALIMENT. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/05/2003 | 401.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4383, INSTALADO NACENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA REPARTIÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/05/2003 | 56.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DE USO DESTA REPARTIÇAO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME RELAÇAOVERIFICADA NA FATURA DA REFERIDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/05/2003 | 417.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4450, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DO /CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/05/2003 | 502.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7067, INTALADO NOSETOR DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/05/2003 | 33.15 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4450, INSTALADO NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/05/2003 | 299.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 99610330, DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/05/2003 | 2846.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/05/2003 | 468.78 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.5669, INTALADO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PROCURADORIA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/05/2003 | 6656.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,20 DESCONTOS DIV. 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 20/05/2003 | 7407.74 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/05/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAFAVOR DA FAMUP, CONFORMEAUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/05/2003 | 12434.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/05/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATI--VOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 DEDUÇOES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/05/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIO-NISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003 DEDUÇOES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/05/2003 | 230.55 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4384, INTALADO NACENTRAL DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DO NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇO DA EX-FUNCIONARIA DESTEMUNICIPIO, EM DECORRENTE DE SUA APOSENTADORIAOCORRIDA EM 04 DE ABRIL DE 2001, RELATIVO AULTIMA PARCELA(QUITAÇAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/05/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-/ÇAO DE 30 BLOCO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOSA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/05/2003 | 92.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COM EXCEÇAO DA EDUCAÇAO E SAUDE, REFERENTE AO MES /DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/05/2003 | 19.56 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4384, INSTALADO NACENTRAL DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/05/2003 | 15181.20 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/05/2003 | 13283.55 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/05/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/05/2003 | 2098.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/05/2003 | 745.50 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS(ANTICOAGULANTE EDTA E FLUORETO, ASLO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF-PROGAMA SAUDE NA FAMILIA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/05/2003 | 59317.43 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 219,30 FALTAS N/JUST. 16,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/05/2003 | 32523.74 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICA-ÇAO PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/05/2003 | 10.81 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DE TARIFA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE NA FAMILIA DE UNGE-/NHEIRO AVIDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/05/2003 | 140.00 | 00002895232490 | MARIA SANDRA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE COSTURA DE LENÇOIS, TOLHAS, CAMPO TENESMA-CULO E CAMPO FECHADO E BANDEIRAS EDUCATIVAS, DESTINADOS AO SETOR DE DIVERSOS DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME NOTA AVULSA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/05/2003 | 42.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4451, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/05/2003 | 55.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4399, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/05/2003 | 226.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7130, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/05/2003 | 63.26 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4770, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE "VILANCIA SANITARIA" DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO DO COR-RENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/05/2003 | 107.32 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7066, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE "CAPS" DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/05/2003 | 57.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/05/2003 | 73895.06 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE(PROGRAMA PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/05/2003 | 23120.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE(AGENTES DE SAUDE),REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/05/2003 | 5119.81 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE(CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/05/2003 | 7620.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE(AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 24,00 DIAS N/TRAB. 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0016241 | 21/05/2003 | 614.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | VALOR SE QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER LINEA 101 OLI-VETTI DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIAÇAO, AUDITO- RIA E REGULAMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001800 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 22/05/2003 | 2045.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS/ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO/DE COMPRAS No. 390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 25/05/2003 | 450.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRO-DUÇAO E GRAVAÇAO DE VINHETAS E SPOTS PUBLICI-TARIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, QUE FORAMVEICULADOS NAS EMISSORAS DE RADIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 26/05/2003 | 1200.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) PARA A CIDADEDO RECIFE-PE, EM FAVOR DO SR. PREFEITO CARLOSANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 27/05/2003 | 15075.90 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O TOTAL DA FATURA DO MES DEABRIL/03 E DE R$ 45.600,91,PELO MOTIVO DE NAOEXISTIR SALDO SUFICIENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/05/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0015997 | 30/05/2003 | 5066.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FIS-CAL EM ANEXOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/05/2003 | 600.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 M3 DE BRITADESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MURO E CALÇADAS DEUNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/05/2003 | 1100.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PEÇAS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) ROLAMENTO-REF.9M2744, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULOPATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADECONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2003 | 5140.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2003 | 418.44 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS--PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2003 | 1297.99 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS--PESSOA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/05/2003 | 873.73 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/05/2003 | 6319.89 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/05/2003 | 3083.81 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/05/2003 | 384.80 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.960(DOISMIL, NOVECENTOS E SESSENTA) PAES FRANCES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES: SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 AA 30/05/2003, CONFORME RECIBO E RELAÇAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/05/2003 | 29508.39 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2003 | 4478.83 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/05/2003 | 9030.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/05/2003 | 648.90 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/05/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/05/2003 | 241.65 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/05/2003 | 6200.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/05/2003 | 2431.37 | 00000000000000 | IPAM-INSTITURO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAONO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0016951 | 30/05/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015067 | 30/05/2003 | 5926.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS POSTO DE SAUDE ESEDE DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEWXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0015075 | 30/05/2003 | 7335.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2003 | 1875.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12.500 BOLINHOSDESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/03, CONFORME NOTA DE FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS UNIDADESDE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/05/2003 | 857.70 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210,31 LTSDE GASOLINA COMUM, 262,57 LTS DE OLEO DIESELE DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMB. FIO-RINO, PLACA MMS 5395, AMB. SAVEIRO, PLACA MOQ2544 E ODONTOMEDICA, QUE TRANSPORTAM PACIEN--TES A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE A 2a. QUINZENA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/06/2003 | 63.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSAO USO UNIDADES DE SAUDE DO "PSF" DO SOL NAS-CENTE, MULTIRAO, SIMAO DE OLIVEIRA, DR. VITALROLIM, JOSE JUREMA E VILA NOVA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 001953 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 032, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDGAR GOMES CARDOZO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003 - CONTRA-PARTIDA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/06/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO,(MENSALIDADE), CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FIS-CAL DE SERVIÇO No. 071, QUE JUNTAMOS AO PRE -SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 02/06/2003 | 655.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000067, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 02/06/2003 | 270.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E /CAMBAGENS DE VEICULO DE USO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR /NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000151 E AUTORIZA-ÇAO No. 0274, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCU -MENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 02/06/2003 | 950.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 06 PORTA 2.10 X0,80, 06 FORRAS INTERNAS 2.15 X 0.86 E 04 JA-NELAS 1.00 X 1.00, DESTINADAS A REFORMA DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL No. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/06/2003 | 22.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA TRAVESSA FRANCISCO BEZERRA - N/CIDADE, ONDEFUNCIONA O "CAPS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OMES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/06/2003 | 62.77 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO /CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ASUNIDADES DE SAUDE DO MULTIRAO, ENGo. AVIDOS EENGo. COELHO SOBRINHO - NESTA CIDADE, RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUIÇOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/06/2003 | 49.47 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7066, INSTALADO NO CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/06/2003 | 49.47 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7066, INSTALADO NO CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/06/2003 | 189.95 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONFORME COMPROVA-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/06/2003 | 41.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0019488 | 02/06/2003 | 45525.04 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CON-TRATO No. 102/2001, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/06/2003 | 44.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVES DAS FECHADU -RAS DA POLICLINICA, SALA DOS MEDICOS E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO /No. 000236 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 493, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/06/2003 | 200.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO POR OCASIAO DA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/06/2003 | 200.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUA CHARANGA, QUANDODA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE POLIO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME OFICIO No. 017/2003, QUE JUN-TAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 02/06/2003 | 20.00 | 00002391545410 | SUEUDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO "PSF" DOM BOSCO, CONFORME FAZ CONS-TAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO No. 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/06/2003 | 405.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE CARGAS DE OXIGENIO, DESTINADO AOUSO NO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 001078 E AUTORIZAÇAO DE /COMPRAS No. 252 E 376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/06/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A UMADIARIA QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM DATA DE 04/06/03, A FIM DE PARTICIPAR /DE REUNIAO SOBRE "PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMI-NHOS EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OFICIO334/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PAULA ANGELA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A UMADIARIA QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM DATA DE 04/06/03, A FIM DE PARTICIPAR /DE REUNIAO SOBRE "PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMI-NHOS EM VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OFICIO334/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 02/06/2003 | 327.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 03 CAIXAS DE MO--NONHON 30 C/AG C/24, 48 LITROS DE ALCOOL 70%C/1000 E 01 CAIXA DE VITAMINA C C/100, DESTI-NADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/06/2003 | 24.54 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/06/2003 | 200.74 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSO-CIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/06/2003 | 40.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUNCIONARIA DA REFERIDA SECRETARIA, A FIM DE PARTI-CIPAREM DE ENCONTRO PATROCINADO PELA SECRETA-RIA DA SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/06/2003 | 100.00 | 00016177746420 | MARIA DO SOCORRO AMARAL ROLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /UMA DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOA FIM DE ATENDER CONVOCAÇAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO No. 279/03,QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMEPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017591 | 02/06/2003 | 5000.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO /USO NOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE /MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL No. 000053, QUE JUNTAMOS AO PRESEN-TE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/06/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTOPIRANHAS - CISAP, PARA REALIZAR EM CONJUNTO /COM OUTROS MUNICIPIOS AÇOES DE PREVENÇAO E RECUPERAÇAO A SAUDE, COMO TAMBEM EXAMES E ATEN-DIMENTOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002155560460 | ANA CLAUDIA SOUSA RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/06/03, A FIM DE PARTICIPAR /DE TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME OFI-CIO No. 374/03, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CECI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/06/03, A FIM DE PARTICIPAR /DE TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME OFI-CIO No. 374/03, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017710 | 02/06/2003 | 15000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIS-CRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.613 E 614DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULAÇAO NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017728 | 02/06/2003 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, HAVOLINE E LUBRIFICANTES,DISCRIMINADOS NAS NFs. 005080 E 000136, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/06/2003 | 28577.48 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO E FUNCIONA -MENTO DA UNIDADE DE SAUDE ACIMA, QUE PRESTAMSEUS SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS E /EMERGENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0017779 | 02/06/2003 | 10000.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO /NA FARMACIA BASICA, POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No000924, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/06/2003 | 215.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DUAS /DIARIAS QUANDO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE NATAL-RN., NO PERIODO DE 26 E 27/06/03, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO No. 391/03, QUE ANEXAMOS AO PRESEN-TE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/06/2003 | 215.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DUAS /DIARIAS QUANDO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE NATAL-RN., NO PERIODO DE 26 E 27/06/03, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO No. 391/03, QUE ANEXAMOS AO PRESEN-TE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/06/2003 | 215.00 | 00000000000000 | ANA VALARIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DUAS /DIARIAS QUANDO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE NATAL-RN., NO PERIODO DE 26 E 27/06/03, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO No. 391/03, QUE ANEXAMOS AO PRESEN-TE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0017868 | 02/06/2003 | 180.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 60(SESSENTA) BLOCOS RECEITA AZUL, /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA, CON-FORME AUTORICAÇOES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0017884 | 02/06/2003 | 2446.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos0170, 0145, 0314, 0375, 0243 E 0231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0017892 | 02/06/2003 | 1474.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.0161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0017906 | 02/06/2003 | 2902.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.0159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0017973 | 02/06/2003 | 1200.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO /DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO - CON-TRA-PARTIDA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 02/06/2003 | 2400.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORI-OS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS AMBU-LANCIA E FIESTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0017990 | 02/06/2003 | 9000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DISCRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos:002550, 002551, 002552 002553, DESTINADAS AREPOSIÇAO NOS VEICULOS: UNIDADE MOVEL, SAVEI-RO, AMBULANCIA FIORINO, FIAT UNO E OPALA/FIESTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/06/2003 | 96.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRES-TADOS NA CAMAPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NO DIA 14/06/2003 - PESSOAL /DE APOIO(MOTORISTAS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRES-TADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARA-LISIA INFANTIL, NO DIA 14/06/2003 - EQUIPE DECOORDENAÇAO E SUPERVISAO, CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRES-TADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARA-LISIA INFANTIL, NO DIA 14/06/2003 - EQUIPE DEVACINADORES, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRES-TADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARA-LISIA INFANTIL, DIA "D", 14/06/2003 - EQUIPEDE COODENAÇAO, SUPERVISAO, MOTORISTAS E APOIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0017442 | 02/06/2003 | 4332.80 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/06/2003 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEAQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DA SRa. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BARBO-SA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO No. 361, DO /DO CARTORIO DE REGISTRO DO DISTRITO DE ENGEN-HEIRO AVIDOS DESTE MUNICIPIO, QUE ANEXAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO, BEM COMO NOTAFISCAL No. 00525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/06/2003 | 800.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2003 - CONTRA-PARTIDA DO PROJETOPROINFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS BOLSISTAS(MENI--NOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/06/2003 | 180.00 | 00009426288880 | ALUISIO NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/06/2003 | 328.50 | 05329262000118 | POLIBANK | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS(MENINOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/06/2003 | 216.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.800 PAES,DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO(ENGo. AVIDOS),SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/06/2003 | 453.00 | 00000000000000 | JOSE WELITON RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO, A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTODE SAUDE, COMO TAMBEM PARA COMPRA DE PASSAGENPARA DESLOCAMENTO A OUTROS DOMICILIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 02/06/2003 | 1118.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL AVUL-SA No. 417450 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.453, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 02/06/2003 | 219.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE (06) LATAO DE TINTA LATEX HIDRO-TINTAS, DESTINADO A DOAÇAO AO CIRCULO OPERA -RIO DESTA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAFISCAL No. 000621 E AUTORIZAÇAO DE COMPRA No.364, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0018368 | 02/06/2003 | 144.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 1.200 PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NACRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA(ENGo. AVI--DOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DECOMPRAS No. 029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/06/2003 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA PRAÇA D. JOAO DA MATA DO AMARAL, 60 - N/CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIAE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/06/2003 | 21.12 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA AVENIDA SAO RAFAEL - JOAO PESSOA - PB., ON-DE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR CORRESPON--DENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE(BOLSIS--TAS E COORDENADORES) DO PROGRAMA DE FORMAÇAO/APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECES-SIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 02/06/2003 | 345.00 | 70120498000101 | GILVANDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE (23) MESAS PLASTICAS, DESTINADASAO USO NO CAIC "ANTONIO TABOSA RODRIGUES" NESTA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL /No. 000168, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 02/06/2003 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM, DURANTE (07) HORAS, QUANDO POR OCASIAO DE REUNIAO DA ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO POR DO SOL E APRESENTA -ÇAO DA QUADRILHA JUNINA O "PETI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/06/2003 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO /CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARSE-NIO ROLIM ARARUNA, 698 - ONDE FUNCIONA A FUN-DAÇAO "IVAN BICHARA SOBREIRA", RELATIVO AOS /MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/06/2003 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO /CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA D.JOAO DA MATA DO AMARAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL - DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/06/2003 | 100.00 | 05329262000118 | POLIBANK | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE CARTOES DE USO PARA TELEFONE CE-LULAR UTILIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (05) COMPRO -VANTES QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0017451 | 02/06/2003 | 2250.69 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATONo. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 02/06/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO,(MENSALIDADE), CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FIS-CAL DE SERVIÇO No. 071, QUE JUNTAMOS AO PRE -SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/06/2003 | 344.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.5702, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 02/06/2003 | 600.00 | 24102386000100 | CAJANET - PROVEDOR DE INTERNET | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE, PE-LOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, NESTE PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/JUNHODE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/06/2003 | 3064.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAODO MES DE MARÇO/2003, CONFORME DARF, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/06/2003 | 2958.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAODO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/06/2003 | 2805.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAODO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/06/2003 | 2908.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAODO MES DE MAIO/2003, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0017477 | 02/06/2003 | 1526.04 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO No102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/06/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DOS INATIVOS EPENSINISTAS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE /ACORDO JUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/06/2003 | 972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 08(OITO) TONER ED2060, DESTINADOS A MAQUINA XEROX(FOTOCOPIADO-RA), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME /NF. No. 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/06/2003 | 229.26 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4384, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, "CENTRAL TELEFONICA", RELATIVO O MESDE JUNHO/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/06/2003 | 7.19 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 501.0054, QUANDODO ALUGUEL CIR. RADIODIFUSAO, MES DE MAIO DODO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 02/06/2003 | 130.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE UMA BATERIA SM24MD, DESTINADA AOUSO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FIS -CAL No. 000008, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/06/2003 | 1714.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAO DO MES DE JUNHO/2003,CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMA-DO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/06/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/06/2003 | 900.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE JORNAIS NOVA ERA E FOLHAS DIARIO /OFICIAL, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE CO-MUNICAÇAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS. Nos.283 E 282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017949 | 02/06/2003 | 500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 222,32 LI-TROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNOE ARTICULAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/06/2003 | 3108.35 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DEMAIO A 07 DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/06/2003 | 125.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7067, INSTALADO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇAO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JUNHO DO CORREN-TE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/06/2003 | 24.62 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4384 E CONSO-LIDADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/06/2003 | 17.23 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4450, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/06/2003 | 241.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 99610330, DE USONA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/06/2003 | 490.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO ALTO PIRANHAS" EDI-ÇOES 235 A 287, CONFORME NOTA FISCAL FATURA /No. 000321, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMEN-TO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/06/2003 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS, QUANDODE VIAGEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/06/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0017469 | 02/06/2003 | 2950.51 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/06/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/06/2003 | 214.23 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PROCURADORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/06/2003 | 130.95 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADONO DISTRITO INDUSTRIAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/06/2003 | 615.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE (18) CHIBACAS, (15) PICARETAS, (18) APONTAMENTOS E (18) ROÇADEI -RAS, MATERIAIS ESTES UTILIZADOS PELOS GARIS /DESTA REPARTIÇAO, QUANDO DOS TRABALHOS DE CA-PINAGEM NAS DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. /000646, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/06/2003 | 60.68 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO ABASTECIMENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALI-DADE DO SITIO PATAMUTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017931 | 02/06/2003 | 1000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 671,6 LI-TROS DE OLEOS DIESEL COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DO PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA VIA/SINE PARCERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/06/2003 | 19.36 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADONA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DESTE MU-NICIPIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO COMUNITA-RIA DO REFERIDO SITIO, RELATIVO O MES DE MAIODO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0017485 | 02/06/2003 | 31596.33 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CON-FORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/06/2003 | 33.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAQUANDO DA COLOCAÇAO DE GANBIARRAS NA RUA LI--BIO BRASILEIRO, POR OCASIAO DA COLAÇAO DOS CABOS DA POLICIA MILITAR REALIZADO NO DIA 12/06/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017957 | 02/06/2003 | 8500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.708,53 /LITROS DE OLEOS DIESEL COMUM, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/06/2003 | 415.00 | 04807971000107 | FRANCISCO RIBEIRO DE SA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO FRETE DE EMULSAOASFALTICA DE SAO PAULO A CAJAZEIRAS, DESTINA-DA A RECUPERAÇAO DA MALHA ASFATICA DA CIDADE,CONFORME RECIBO E NFS. No. 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 02/06/2003 | 669.00 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE (02) GAXETAS, (02) LAMINAS E (15PARAFUSOS, DESTINADAS AO USO DA MAQUINA CATERPILLAR 120-B, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAFISCAL No. 000290 E AUTORIZAÇAO DE COMPRASQUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0018261 | 02/06/2003 | 5007.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE (27) PNEUS DE VARIAS REFERENCIASDESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DE PLACA MNF-0447, MNO-5092, MZI-1600, MON-7491, MMS-5395 E MOQ-2544, DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo. 001045 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.010, /QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/06/2003 | 581.84 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOIS) TOONER,DESTINADOS A MAQUINA XEROX(FOTOCOPIADORA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS /TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/06/2003 | 300.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇAO E POUSADA, QUANDO DE VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 5 E 6. DE JUNHO DO CORRENTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI-AO COM TECNICOS DO "MEC", A CERCA DO "PTA", /CONFORME OFICIO No. 172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/06/2003 | 661.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE OLEO DE VEICU -LOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSO DE No. 000651, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/06/2003 | 37893.11 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOIPAM, REFERENTE A COTA-PARTE DA EMPRESA(PRE-FEITURA 15,85%),RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2003, DOS PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%. SENDO: JANEIRO = 15.268,45 FEVEREIRO = 22.624,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/06/2003 | 45622.28 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOIPAM, REFERENTE A COTA-PARTE DA EMPRESA(PRE- FEITURA 15,85) RELATIVO AOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2003, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL - FUNDEF 60%. SENDO: MARÇO = 22.981,74 ABRIL = 22.640,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/06/2003 | 402.96 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DOIS) TOONER,DESTINADOS A MAQUINA XEROX(FOTOCOPIADORA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS /TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/06/2003 | 16.62 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/06/2003 | 600.00 | 00041431286400 | COOPERATIVA COMUNITARIA ZONA NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CON-FECÇAO DE 20(VINTE) MILHEIROS DE TIJOLOS PARARECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 02/06/2003 | 2574.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE (130) CHAPAS DE COMPENSADO E (9)DE DURATEX, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ORNAMEN-TAÇAO DA PRAÇA DO XAMEGAO, QUANDO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/03, CONFORME FAZCONSTAR NOTAS FISCAIS Nos: 000617 E 000619, /BEM COMO AUTORIZAÇOES DE COMPRAS Nos: 211 E344, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOC. DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 02/06/2003 | 1440.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS QUANDO DA PRESTA-ÇAO DE CONTAS NOS (19) CONSELHOS DE ESCOLAS /DO MUNICIPIO, EXS: RAIS DO ANO CALENDARIO DE2002, IMPOSTO DE RENDA E OUTROS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 000629, QUEJUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 02/06/2003 | 300.00 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DE ENGENHEIRO AVIDOS A SEDE DO MUNICI-PIO, PARA FAZEREM ESTUDOS DE PESQUISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0018309 | 02/06/2003 | 16412.61 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, AL-MONDEGA, ARROZ, MACARRAO, BISCOITOS E PEITO /DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No. 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/06/2003 | 646.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | REEPENHADA POR MOTIVO DA DESPESA TER SIDO PA-GA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO /PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARE-LHOS Nos. 531-3707 E 531-1548, RELATIVO AOS /MESES ABRIL, MAIO E MARÇO/2003, RESPETIVAMEN-TE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 02/06/2003 | 550.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | REEPENHADA PARCIALMENTE,POR MOTIVO DA DESPESATER SIDO PAGA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, RE-FERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPI PAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT/UNO MILLE EP, PLACA MZI 0062/PB, DESTINADO AOS TRABALHOPS DA EQUIPE DE AÇAO PEDAGOGICA, RELATIVO A 2a. PARCELA(MAIO/2003), CONFORME CONTRATO No. 243/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/06/2003 | 78.48 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA RESTITUIÇAO DE /DESCONTOS - FALTAS, UM VEZ QUE FOI DESCONTADAEM MAIO E NAO EM JUNHO/2003, DO SERVIDOR FRANCISCO DAS NEVES NASCIMENTO, CONFORME COMPRO--VANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DA QUADRA DO XAMEGAO,NESTA CIDADE, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS/2003, CONFORME CONTRATO No. 609/2003,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DA QUADRA DOXAMEGAO, DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS/2003, NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO No. 610/2003, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARA-CAJU-SE, NO PERIODO DE 10 A 13/06/2003, A FIMDE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA AREA DE EDU-CAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/06/2003 | 4060.44 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO CONSUMONA PRAÇA DO XAMEGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME(04) COMPROVANTES QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/06/2003 | 177.36 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOSPRINTER 310D, DE PLACA MXR 0332, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA PRO-FESSORES E ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0017744 | 02/06/2003 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 20 CAIXAS DE AL--MONDEGAS, 80 CAIXAS DE BISCOITOS FORTALEZA, /100 KG DE PEITO DE FRANGO, 20 CAIXAS DE SARDINHAS E 50,400 KG DE SALSICHA DA SADIA, DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EN-SINO DE JOVENS E ADULDOS(EJA), NESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017761 | 02/06/2003 | 7000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL"RECOMEÇO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001391, QUE ANEXAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/06/2003 | 2997.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 CARGAS /DE GAS DE COZINHA 13 KG E 18 CARGAS DE 45 KG,DESTINADAS A COZINHA INDUSTRIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORI-ZAÇAO DE COMPRAS No. 329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0017825 | 02/06/2003 | 822.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)CAIXAS DE OLEOS GRAZIELE 20/900 ML, DESTINA--DAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0017841 | 02/06/2003 | 68.00 | 05143841000171 | DISTRIBUIDORA E REPRES. PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 1/2 CAI-XAS DE DETERGENTE MINUANO, DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0017850 | 02/06/2003 | 2400.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11.200 BOLINHOS E 8.800 PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. No. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/06/2003 | 750.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E EDI-TAIS PARA CONCURSO, DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. No. 277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/06/2003 | 150.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 150 FOLDERS INFORMATIVOS "PAIXAO P/EDUCAÇAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO No. 2632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017965 | 02/06/2003 | 22000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9.782,11 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, CULTURA E ESPORTE, QUE TRANSPORTAM ALU-NOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/06/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE /DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL /CONTINUADO PARAMETRO EM AÇAO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 02/06/2003 | 221.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENÇAO DA MAQUINA INDUSTRIAL, INSTALADA NO CAIC(COZINHA INDUSTRIAL) E CONSERTOEM UM(01) GELAGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO No. 044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/06/2003 | 182.90 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO /CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADOA RUA BARAO DO RIO BRANCO - N/CIDADE, ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA EESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE /JUNHO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/06/2003 | 55.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONFORME COMPROVA-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/06/2003 | 14.40 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/06/2003 | 1440.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE CONSERTO EM (36) MAQUINAS DATILO-GRAFIA DE USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL DE SERVIÇO No. 000040 E AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 045, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/06/2003 | 2208.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE PAES, BOLACHA E BISCOITOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NO-TA FISCAL No. 000168, QUE JUNTAMOS AO PRESEN-TE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0018490 | 02/06/2003 | 918.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 CARGAS /DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇAO DOS ALU-NOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO - ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. 075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/06/2003 | 408.00 | 00000000000000 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORES DOSCONSELHEIROS DO CME, REFERENTE AS REUNIOES /DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME RELAÇAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/06/2003 | 1145.01 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | REEPENHADA A DESPESA POR MOTIVO DE TER SIDO /PAGA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PATAMUTE E CATOLE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/2002 A 04/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 02/06/2003 | 1500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ELT.RURAL.VAL.R.DO PEIXE LT | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SUBO,S CV MNOF, C/QUADRO RN, DESTINADA AO POÇO /QUE ABASTECE A ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA AGROVILA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0019721 | 02/06/2003 | 8000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRI-COS(FIO, LAMPADAS, FITAS ISOLANTES, DIJUNTO-RES E OUTROS), ESPECIFICADOS NA NF. No.001159DESTINADOS A REPOSIÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/06/2003 | 310.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE PRODUÇAO DE MATERIAIS DE PUBLICAÇAO, COMO FOLDERES, LOGOMARCAS, CARTAZES OUTROS, PARA OS EVENTOS JININOS DO XAMEGAO 2003, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/06/2003 | 258.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOE CONSERTO NOS PNEUS E CAMARAS DE AR, E COLO-CAÇAO DE MANCHAO E PITO, NOS VEICULOS DA EDUCAÇAO (KOMBI DE PLACAS MNF0577, MNF0587, MNF0747, MNJ0436, MNO5092, MMQ7781, F1000 DE PLACAS MNF0702, SPRINTES DE PLACAS MXR0332, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 03/06/2003 | 505.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA AUTORIZAÇAO DECOMPRAS No. 036, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/06/2003 | 276.40 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRI-COS(TERMOSTATO, CAPACITOR, TRANSISTOS E OU-TROS) DISCRIMINADOS NA AUTORIZAÇAO DE COMPRASNo. 035, DESTINADOS A REPOSIÇAO NAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/06/2003 | 180.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) BALANÇA /ROBERVAL 15 KG, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINADA NA AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.035 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/06/2003 | 160.00 | 00019309279400 | ANTONIO VALERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ENCHIMENTO TORNEAMENTO DE UM EIXO E ENCHIMENTO TORNEAMENTO DE TRES PORCAS EM UMA PATROL120B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/06/2003 | 790.00 | 00000000000000 | O NORTE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL),EM FAVOR DO O NORTEREFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME AUTO-RIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 03/06/2003 | 790.00 | 00000000000000 | O NORTE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL),EM FAVOR DO O NORTEREFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME AUTO-RIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/06/2003 | 5529.90 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 03/06/2003 | 80.00 | 00001834919479 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E CONFIGURAÇAODO SISTEMA OPERACIONAL, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 03/06/2003 | 120.00 | 00001834919479 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE 03(TRES) COMPUTADORES, PERTENCENTESAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA,DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇAO No. 491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/06/2003 | 216.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RE--CARGA DE GAS E MANUTENÇAO DE UM REFRIGERADOR,CONSERTO DE UMA TV A CORES, PERTENCENTES A RESIDENCIA DOS MEDICOS E MANUTENÇAO PREVENTIVAE CORRETIVA EFETUADA EM DOIS APARELOS DE AR /CONDICIONADO DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES",CONFORME AUTORIZAÇAO DE No. 031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0018503 | 03/06/2003 | 215.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS-COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) RACH VOLANTE RK 11 E 01(UMA) CADEIRA(SECRETARIA) GIRATORIA, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇAOPSICOSOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS No. 210. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 05/06/2003 | 3335.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos. 000060,000061 E 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 05/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | LUCIENE FORMIGA FEITOSA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS E LOCOMOÇAO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JU--NHO DE 2003, A FIM DE PARTICIPA DE UM CURSO /DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DO HIV E AIDS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 06/06/2003 | 2052.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(REVISAOE TROCA DE JUNTA DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, /SUBSTITUIÇAO E OUTROS), PRESTADOS NOS VEICU--LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS. No. 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/06/2003 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CLINICA MEDICA DE FISIOTERAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 06/06/2003 | 2061.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 50 PILHAS RAI-O-VAK GRANDE, 500 SACOS DE LIXO 100 L C/5 E 50050 L C/10 - TUBARAO, 50 BALDES DE 20 LITROS E18 DE 60 LITROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOSPROGRAMAS(EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-DENGUE), CONFORME NOTA FISCAL No. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 06/06/2003 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOCIAÇAO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DE MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,DEBITADO NA C/C 6.327-4(BANCO REAL), REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME AUTORIZAÇAOE EXTRATO BANCARIO, EM 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 06/06/2003 | 1361.60 | 09247065000100 | ASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIAS, DEBI-TADO NA C/C 6.320-7, REFERENTE AO MES DE A-RIL/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BAN-CARIO, EM 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIAÇAO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C 6.327-4(BANCO REAL), REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EX-TRATO BANCARIO, EM 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 08/06/2003 | 900.00 | 00043706673487 | JOAO CARLOS FEITOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO:PAS ONIBUS, MARCA M. BENS/O 364 12R, ANO/MODELO 83/83, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DA /EMEIEF JOSE ANTONIO DIAS, PARA A CIDADE DE /FORTALEZA-CE,NOS DIAS 06,07 E 08/06/2003,REA-LIZANDO ATIVIDADES EXTRA-CLASSE,C.CONT.507/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 09/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO: CAR/CAMIONETA/PICK-UP-M. GM/CHEV. C10,PLC AE-0385/RN, ANO/MOD. 79/79 PARA OS TRABALHOS DASEC. DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DA /EMEIEF CAROLINO DE SOUSA NETO, PARA O VALE /DOS DINOSSAUROS, NOS DIAS 09, 10 E 11/06/2003REALIZANDO ATIVIDADES EXTRA-CLASSE,C.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 09/06/2003 | 2622.00 | 00000000000000 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO: CAR/CAMIONETA/PICK-UP-M. GM/CHEV. C10,PLC AE-0385/RN, ANO/MOD. 79/79, PARA OS TRABALHOS DASEC. DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: UMA-RI E ALMAS, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE 114DIAS LETIVOS, COM INICIO EM JULHO E TERMINO /EM DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATO 509/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 09/06/2003 | 105.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA COMPRAS DEPASSAGENS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADE CONFORME CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/06/2003 | 18732.75 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/06/2003 | 21408.86 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/06/2003 | 10446.56 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/06/2003 | 2959.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/06/2003 | 17254.41 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/06/2003 | 1567.18 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/06/2003 | 790.00 | 00000000000000 | O NORTE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL),EM FAVOR DO O NORTEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/06/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL),EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 10/06/2003 | 500.00 | 00037436180444 | JOAO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICASDAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E SINHAZINHA CARTAXO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0019712 | 10/06/2003 | 10061.60 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO(MADEIRA, TELHA TIJOLOS, FERRO E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇAO DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 11/06/2003 | 5000.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE EDUCAÇAO, QUANDO DA PUBLICAÇAO DE MATERIASDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONVOCANDO OS PAIS DE ALUNOS PARA MATRICULAREM /SEUS FILHOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 11/06/2003 | 2200.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE PROMOÇAO SOCIAL, QUANDO DA PUBLICAÇAO DE /MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, NA DIVULGAÇAO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 11/06/2003 | 5000.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA- MIDIA XXI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE SAUDE, QUANDO DA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NA DIVULGA-ÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, PARALISIA INFANTIL E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 12/06/2003 | 1888.40 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 KG DECENOURAS, 1.500 PACOTES DE COENTRO E 528,8 /CHUCHUS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇAODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E INTERNADOS, CON--FORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0019143 | 12/06/2003 | 2003.80 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.027,5 KGDE CENOURAS, 1.500 PACOTES DE COENTRO E 731,3CHUCHUS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 12/06/2003 | 198.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 KG DECENOURA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -RECOMEÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS No. 439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0020010 | 14/06/2003 | 54.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) SILENCIA--DOR TRASE, DESTINADO A REPOSIÇAO NO VEICULOSAVEIRO, PLACA MZI 1600, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME AUTORIZAÇAO DE /COMPRAS No. 371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 15/06/2003 | 1700.00 | 00004949964470 | CRISTIANO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAR/CAMINHAOC.FECHADA-MARCA CHEVROLET1200 CUSTOM DE PLACAJTA7469-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS CARTEIRAS ESCOLARES, PESSOAL DE APIO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº231/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 15/06/2003 | 1500.00 | 00020584261420 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAR/CAMIONE-TA/C.ABERTA-MARCA FORD/F1000 SS DE PLACA MMS-5466-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA DE MATERIAL E PESSOAL DE APIO NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº232/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL(COORDENADORA, ASSISTENTE/COORDENADO-RA E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 17/06/2003 | 4936.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE POS-TAGEM, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODODE OUTUBRO/2002 A MAIO/2003, REFERENTE AO CONTRATO No. 1893, CONFORME FATURAS DE SERVIÇOSPRESTADOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 17/06/2003 | 923.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREA /EM FAVOR DE NEGREIROS/NELSON = JPA/BSB/JPA, /CONFORME OFICIO E FATURA No. 0997/2003, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 17/06/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AU-TORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 18/06/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100113-7(BANCO REAL), EM FAVOR DA AMAP,ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCA--RIO, EM 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 18/06/2003 | 12204.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 18/06/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATI--VOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 18/06/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIO-NISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIM. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/06/2003 | 90.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCEÇAO DA SAUDE E EDUCAÇAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 18/06/2003 | 330.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) SCANNER HP2300 C, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE COMU-NICAÇAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZA-ÇAO DE COMPRAS No. 416. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 18/06/2003 | 21275.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 DEDUÇOES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIM. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 18/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA(SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA--ÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 18/06/2003 | 40.00 | 00046826149400 | JOSE BANDEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, INSTALADO /NO ALTO DO CRISTO REI, ONDE FUNCIONA O CANAL DE TELEVISAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/06/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI--PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 18/06/2003 | 6736.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,20 DESCONTOS DIV. 80,00 DIAS N/TRAB. 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/06/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRAS, CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIDO FORA DO DOMICILIO, COMO TAM--BEM OUTRAS AJUDAS EM FAVOR DOS SRs. JOSE WE--GLEYSON SOUZA E JOAO FRANCISCO RIBEIRO, POR /SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RE-CIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/06/2003 | 2515.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE /DE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL E HUMANO(ORIENTADORA, INSTRUTO--RES E BOLSISTAS), REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSE-LHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/06/2003 | 10132.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 29,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/06/2003 | 10567.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 18/06/2003 | 19188.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 31,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 18/06/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AMANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO /No. 006159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/06/2003 | 374.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 CARTUCHO PRETO E 01 CARTUCHO COLORIDO DA IMPRESSORA EPSON STILOS COLLOR 777 PERTEN- CENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA IMPRESSAO DOS BALANCETE DO MES DE JUNHO/2003, CONFOR-ME NOTA E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/06/2003 | 7780.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DOPEVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/06/2003 | 23220.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DESAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/06/2003 | 76561.08 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRMA DOPSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 37,45 DIAS N/TRAB. 700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/06/2003 | 5104.81 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/06/2003 | 54.12 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA E RESIDENCIA /DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/06/2003 | 150.19 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICO-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 18/06/2003 | 59947.44 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 219,30 FALTAS N/JUST. 8,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 18/06/2003 | 32704.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICA-ÇAO PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 18/06/2003 | 255.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) HD 20 GBSAMSUNG 540 RPM, DESTINADO A REPOSIÇAO EM UMCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 18/06/2003 | 231.00 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,5 LITROSDE GASOLINA E 120 LITROS DE OLEOS DIESEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: AMBU-LANCIA E OUTROS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVENTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/06/2003 | 57.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/06/2003 | 145492.34 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINOFUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 753,57 FALTAS N/JUST. 16,66 AULAS N/JUST. 106,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 18/06/2003 | 44591.18 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 306,26 FALTAS N/JUST. 41,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 18/06/2003 | 11495.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MEREN--DEIRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 88,80 FALTAS N/JUST. 9,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/06/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/06/2003 | 6284.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIO-TECA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/06/2003 | 14314.56 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINOINFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 102,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/06/2003 | 100.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 18/06/2003 | 100.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/06/2003 | 11.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/06/2003 | 14.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/06/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/06/2003 | 13486.24 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO(EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 18/06/2003 | 10364.61 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 18/06/2003 | 4125.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO(ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000442003 | 0017558 | 18/06/2003 | 78000.00 | 12741062000133 | EDEM REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇOES DE BANDAS MUSICAIS E SHOW ARTISTICODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DOXAMEGAO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE JUNHO/2003,CONFORME RELAÇAO DAS BANDAS DISCRIMINADAS NOCONTRATO No. 501/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/06/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/06/2003 | 29201.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 112,80 PENSAO ALIM. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/06/2003 | 5892.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2003 | 1099.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 25/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR TIRO DE GUERRA 07-011, COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME ART. 58 DO R-138, DALEI DO SERVIÇO MILITAR E OFICIO No. 108/TG,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 25/06/2003 | 885.90 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 5.906 PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES: FRANCISCA LEANDRO(ENGo. AVIDOS), SAOJOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/06/2003 | 47.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO PERIODO DE 10 A 27/06/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/06/2003 | 157.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,NO PERIODO DE 02 A 30/06/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/06/2003 | 400.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS(TROCA DA CABEÇADE IMPRESSAO E PLACA LOGICA E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSAO C/LIQUIDO DA EPSON), PERTEN-CENTE A ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA ABERTURA DE LETREIRO DO GRUPO ESCOLAR MA-TIAS DUARTE ROLIM, IRMA NIVANDA E VITORIA BE-ZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/06/2003 | 5140.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANS- FERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/06/2003 | 418.44 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANS- FERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRI-GAÇOES PATRIMONAIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/06/2003 | 1387.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANS- FERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2003 | 1610.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANS- FERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTRO-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO FISICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/06/2003 | 1049.55 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANS- FERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OUTRO-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/06/2003 | 353.60 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 2.720 PAES FRANCESES, DETINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), NO PERIODO DE 02 A 17 DEJUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/06/2003 | 15832.69 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/06/2003 | 2340.83 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/06/2003 | 5334.86 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/06/2003 | 355.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/06/2003 | 980.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/06/2003 | 2680.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/06/2003 | 759.54 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/06/2003 | 94.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS C/CORRENTES Nos.4.019-3, 8.174-4, 7.454-3, 58.083-X,9.640-7, 8.181-7, 8.180-9, 8.179-5, 8.170-1 E9.136-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PE-RIODO DE 02 A 30/06/2003, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2003 | 74.59 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARI-FAS COBRADAS, NO PERIODO DE 02 A 30/06/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/06/2003 | 400.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS(TROCA DA CABEÇADE IMPRESSAO E PLACA LOGICA E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSAO C/LIQUIDO DA EPSON), PERTEN--CENTES A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CON--FORME RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2003 | 756.80 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2003 | 5474.05 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/06/2003 | 6955.79 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2003 | 4789.80 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/06/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2003 | 149.47 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/06/2003 | 110.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTASCORRENTES Nos. 58.051-1, 6.942-6 E 8.436-0,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PERIODO DE02 A 30/06/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0019399 | 30/06/2003 | 4065.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/07/2003 | 354.80 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO APA-RELHO 531-6060, INSTALADO NO HOSPITAL INFAN--TIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0020451 | 01/07/2003 | 20000.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESTINA-DOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000934 E 000933 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0020460 | 01/07/2003 | 60.20 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE O VIDRO DE ALCOOL 70% 1000ML, DESTINADOS A CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV. EDUC.DE PROTEÇAO E RECUP. DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N000935 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0020508 | 01/07/2003 | 11666.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER TODA A SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011534, 011536, 011538, E 011537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0020524 | 01/07/2003 | 814.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTO (NEOMICINA, TETRACICLINA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇAO ESTRATEGICA, /CONFORME NOTA FISCAL Nº0597 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0020567 | 01/07/2003 | 78096.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS E MEDICAMENTO AOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA AÇAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000345000347, 000348 E 000349 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/07/2003 | 167.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS - Com. Ind. e Serv. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 25M DE MANGUEIRA TRANÇADA 1/4 02M DE /MANGUEIRA CRISTAL 3/16, 02 PREMOSTATO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº0990 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0020681 | 01/07/2003 | 3120.00 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MERCURIO DENTALSTANDALLOY, ESCOVA ORAL), DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL Nº2592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/07/2003 | 7233.50 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA ALCINDO GUEDES PARA ATENDER PARCIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FRATURAS OSSEAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº00799, 00800, 00801, 00802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/07/2003 | 670.60 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 210,08LT GASOLINA COMUM, 188,47LT OLEO DIESEL PARA TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/07/2003 | 531.95 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 207,51LT DE GASOLINA COMUM, 55,7LTOLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.436-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2003 | 711.89 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(POSTOS DE SAUDEE OUTROS), CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 30 BLOCO DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOSAOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2003 | 720.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PARAES DEBOTAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NALIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE ESGOTOS E CANAIS EMLOGRADOURTOS PUBLICOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE RECEITURIOS MÉDICOS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020834 | 01/07/2003 | 21000.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BA-/SICA PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020842 | 01/07/2003 | 16.14 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº02083-4, REFERENTE A NOTA/FISCAL Nº000058 NO VALOR DE 21.016,14, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE E PLANO DE TRABALHO DAS 14 UNIDADES DO PSF DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº559/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2003 | 770.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDI-MENTO MEDICO REALIZADOS EM PACEINTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇAO DE PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021091 | 01/07/2003 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/07/2003 | 20.00 | 00002391545410 | SUELDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UM COMPRESSOR PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA JOSE DE JE-SUS, CONFORME AUTORIZAÇAO No. 314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/07/2003 | 400.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DE INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AS /MENSALIDADES DOS MESES JUNHO E JULHO/2003, /CONFORME NFSs. Nos. 079 E 082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/07/2003 | 368.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAS HIDRAULICOS, DESTINADOS A RE-CUPERAÇAO DAS ESTALAÇOES HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº001703 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00012337781615 | ALAOR BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE INSTALAÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, TREINAMENTO DOS SERVIDORES NA OPE-RAÇAO DA REDE E INSTALAÇAO DE 07 PROGAMAS DE COMPUTADORES NA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA Nº000675 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/07/2003 | 4000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GREGORIO BEZERRA, S/N, BAIRRO SAN-TA CECILIA, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE E /O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/12/2003, CONFOR-ME CONTRATO No. 608/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2003 | 164.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7130PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/07/2003 | 84.65 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7066PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/07/2003 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4451PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-CENTRAL DE CONSULREF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/07/2003 | 8.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-SEDE DA MESMA REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/07/2003 | 271.60 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DA SEDE REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2003 | 68.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4770PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANIT.REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/07/2003 | 4.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4399PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE SEDE DA MESMA REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/07/2003 | 47.39 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4451PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-CENTRAL DE CONSULREF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/07/2003 | 58.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4499PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-SEDE DA MESMA REF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE AÇOES ESTRATEGICASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/07/2003 | 9000.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MANILHAS TIPO 1X30 E 1X20, DESTINADOS A CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS SINGE-/LOS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/07/2003 | 526.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2003 | 14.64 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /DO PSF - MULTIRAO, LOCALIZADA A RUA JOSE NECODE SOUSE, 89, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2003 | 24.41 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA VIGILAN--CIA SANITARIA(DISPENSARIO), REFERENTE AO MESDE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2003 | 13.25 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /SAUDE DA FAMILIA DE ENGo. AVIDOS,REFERENTE AOAO DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2003 | 17.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA RESIDEN--CIA DOS MEDICOS DO PSF, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO SOBREIRA, 48, NESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2003 | 28.80 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE /DE SAUDE DO VILA NOVA, LOCALIZADA A RUA JOSE/LOPES RODRIGUES, 126, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2003 | 6300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE 01 VEICULO TIPO PAS/OUTOMOVEL MARCA FIAT /UNO MILLE FIRE DE PLACA MMW0683/PB, DESTINA-/DOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZAÇAO DAS AÇOES ESTRATEGICAS, CONFORME CONTRATO Nº400/2003 NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2003 | 14.47 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DA UNIDADESAUDE DA FAMILIA MARIA JOSE DE JESUS, LOCALI-ZADA A RUA ENGo. COELHO SOBRINHO, 216, NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CON--FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2003 | 14.06 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF SAO JOSE, LOCALIZADA A RUAFRANCISCO BARRETO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2003 | 2100.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE, RE-FERENTE AOS MESES: DE ABRIL, MAIO E JUNHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/07/2003 | 130.00 | 00003041746450 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO E PINTURA DE TODOS OS ARMARIOS E BIROS DE AÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO Nº0614/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA07-011, COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME OFICIO No. 122-TGART. 58 DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/07/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS PRECATORIOS AOSINATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, PRO-VENIENTE DE ACORDO TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/07/2003 | 306.09 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4384PERTENCENTE A SEC. DE GOV.ARTIC.-CENTAL, REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/07/2003 | 1394.61 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4383PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO-CENTRAL REF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/07/2003 | 180.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPE-SAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11E 12/07/2003, A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A PROJETOS JUNTO A DIREÇAO ESTADUALDO CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/07/2003 | 436.46 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE DILIGENCIAS REFERENTE A DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇAO FISCAL QUE TRAMITA PELO EXPEDIENTE DO CARTORIO DA 4ºVARA DESTA COMARCA,EM QUE FIGURA COMO AUTOR A EDILIDADE MUNICI- PAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2003 | 170.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-5669PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM/PROCUR., REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/07/2003 | 330.75 | 03025783000156 | HOTEL BELLA VISTA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 06(SEIS) TECNICOS DA CEHAP, QUANDO DE VISITA A NOSSA CIDADEPARA EXECUÇAO DE RECADASTRAMENTO DE TODAS ASCASAS DOS CONJUNTOS PIO X E MULTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/07/2003 | 653.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) TELEVISOR/EM CORES 2090 HAV, DESTINADO A DOAÇAO AO SIN-DICATO DOS COMERCIARIOS PARA SORTEIO NO DIA /DAS COMEMORAÇOES DOS TRABALHADORES, NESTA CI-DADE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTEREUNIOES COM A COMUNIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO SR. SECRETARIO ADJAMILTON PEREIRA /DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2003 | 348.00 | 00000000000000 | IBRAM-INSTITUTO BRASILEIRA DE APOIO MUN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA INSCRIÇAO PARA A PARTICIPAÇAO DO PREFEITO NO CONGRESSO REALIZADO EM RECIFE PARA /RECEBE O TROFEU MELHORES PREFEITOS DO BRASIL BIENIO 2001/2002, COMUNICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2003 | 590.00 | 00000000000000 | IBRAM-INSTITUTO BRASILEIRA DE APOIO MUN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE PARTE DO PACOTE DE ADESAO PARA PARTICIPAÇAO DO PREFEITO NO CONGRESSO REALIZADO EM RECIFE PARA RECEBE O TROFEU MELHORES PREFEI-TOS DO BRASIL BIENIO 2001/2002, COMUNICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2003 | 58.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-7067PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO, REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/07/2003 | 6.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 501-0054PERTENCENTE A SEC. DE GOV.ART.-ALUGUEL CIRC. REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/07/2003 | 217.99 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4450PERTENCENTE A SEC. DE GOV.ARTIC.-GABINETE REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/07/2003 | 437.17 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4383PERTENCENTE A SEC. DE GOV. ARTIC.-CENTAL REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2003 | 45.49 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO CONSOLI-DADOPERTENCENTE A SEC. DE GOV. ARTIC.POLITICAREF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2003 | 6.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 501-0054PERTENCENTE A SEC. DE GOV.ARTIC./ALG.CIRC. REF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/07/2003 | 555.44 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-4450PERTENCENTE A SEC. DE GOV.ARTIC.POLITICA LREF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/07/2003 | 2816.45 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOS APA-RELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/07/2003 | 160.00 | 00078945097449 | EDILSON SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A 04(QUATO) DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 1516, 17 E 18/07/2003, CONDUZINDO O SR. O PRE-FEITO, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, EM VARIOS ORGAOS ESTADUAIS ECAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/07/2003 | 133.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DE INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFE-RENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2003, CONFORME NFS. No. 080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/07/2003 | 176.38 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3323PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA PUBLICA REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/07/2003 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-5702PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA/CONTABILIDADE REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/07/2003 | 411.06 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3323PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA PUBLICA REF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2003 | 344.68 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO No. 531-5702, INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/07/2003 | 9.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTAS/CORRENTES DE Nos. 9.136-7, 8.170-1, 8.180-9,8.189-5 E 8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRA-DAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2003 | 3215.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2003 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL, LOCALIZADA A PC DOM JOAO DA MATA, 60,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/07/2003 | 7.38 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRE--DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA /E PROMOCAO SOCIAL, LOCALIZADA A PC DOM JOAO /DA MATA, 60, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETO RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇAO DO CONTRATO DENo. 287/2003, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMO-VEL, SITUADO A PRAÇA JOAO DA MATA, 60, NESTACIDADE, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, COM INICIO EM 01/04 E TERMINO EM 31/12/2003, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CIDADANIA EPROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/07/2003 | 2434.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE AÇUCAR, ALHO, FEIJAO MACASSO E COLORAU SAOBRAZ, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS, COORDENADOR E ORIENTADORA DO PROGRAMA DEFORMAÇAO - APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTA--DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PRO-DENESP), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/07/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS, COORDENADOR E ORIENTADORA DO PROGRAMA DEFORMAÇAO - APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTA--DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS(PRO-DENESP), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GEORGE LIRA ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE /SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/07/2003 | 360.00 | 00004863655495 | MARIA ROSILEUDA FELIX PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDAS FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE /SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME RECIBOS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/07/2003 | 2385.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DEAGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANO(BOLSISTAS, COORDENADO E INSTRUTORES), REFERENTE AOPERIODO DE 20/06 A 20/07/2003, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0021024 | 01/07/2003 | 2000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES ( SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA LEANDRO /BZERRA-ENGENHEIRO AVIDOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/07/2003 | 56.00 | 01479824000159 | MOTOCICLO-ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 01 PENEUDIANTEIRO LEVORIN, 01 CAMARA DE AR LEVORIN E 01 LATA DE OLEO FIGIP DESTINADOS A UMA MOTO LOCADA QUE ESTA ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/07/2003 | 510.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO MATERIAIS DE CORTE E COSTURA DESTINADOS /AO CURSO DE CORTE E CUSTURA MINISTRADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0021288 | 01/07/2003 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, //DESTINADOS AS CRECHES(SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZERRA LEAN-DRO-ENGENHEIRO AVIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS Nº0072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/07/2003 | 500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA CONTRA PARTIDA DO PSH(PROGAMA SUBSI-DIO HABITACIONAL),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/07/2003 | 138.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1487PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA PROM.SOCIAL REF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/07/2003 | 119.06 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1487PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA E PROM.SOCIALREF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/07/2003 | 162.03 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301 -JOAOPESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/07/2003 | 338.48 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301 -JOAOPESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2003 | 399.26 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(LAR DOS IDOSOS,FEBEMA E CENTRO SOC. SAO JOSE), CONFORME COM-PROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2003 | 84.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUZA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATIRIAIS DE CORTE E COSTURA, DESTINA-DOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADOS PARA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082002 | 0020265 | 01/07/2003 | 1200.00 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS DE RECONSTRUÇAO DE CASASPOPULARES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 548/2002 COM ESTA EDILIDADE ENFS. No. 000142. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/07/2003 | 200.00 | 05462057000126 | C. A. SERVIÇOS MECANICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DEUM ENGATE DE TRAÇAO DO TRATOR DE PNEU FORD /6610-02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇAONo. 318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/07/2003 | 188.39 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-TE DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, BR 230, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/07/2003 | 5775.23 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2003 | 300.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 10 BOTAS DE BORRACHA 05 BOTAS DE COURODESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZEM LIMPEZA NOS BUEIROS PUBLICOS, ACUDE GRANDE E OS QUE TRABALHAM COM ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/07/2003 | 1300.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CO--BERTURA DE DOIS PNEUS 1300X24, CONSERTO TIP--TOP GRANDE E OUTROS, NA MAQUINA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE, CONFORME NFS. No. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/07/2003 | 230.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PEÇAS E IMPL.AGRI.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 10(DEZ) PONTA RE-TRO FB80 72235250/CAS-D51750/D3909, DESTINA--DOS A REPOSIÇAO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRAFB 80-3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇAODE COMPRAS No. 320 E NFF. No. 013651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/07/2003 | 2346.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PEÇAS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DISCRIMINADAS NAS AUTORIZAÇOES DE COM-PRAS Nos. 265 E 266 E NFs Nos. 5716 E 5717, /DESTINADAS A REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/07/2003 | 1756.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PEÇAS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇAOA DE COMPRASNo. 263 E NF. No. 5715, DESTINADAS A REPOSI--ÇAO NA MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/07/2003 | 1364.55 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MOLAS, GARFOS, /ENGs., BUCHAS, ALAVANCAS E UNHAS, DESTINADOSA REPOSIÇAO NA MAQUINA PATROL 120-B, PERTEN--CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, CONFORME AUTORIZAÇAO DE COMPRAS No.319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/07/2003 | 150.00 | 05462057000126 | C. A. SERVIÇOS MECANICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE TREZE DENTES DA USINA DE ASFALTO E /EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, CONFORME AUTORIZAÇAO /No. 317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE OBRAS DE PERFURAÇAO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0020257 | 01/07/2003 | 32015.70 | 02135177000120 | CESAN - CONST. E EMP. STo ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE INSTALAÇAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES CO MUNICIPIO, CONTRATO NUMERO547/2002 E NFS. No. 000143. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPE-SAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 0910 E 11/07/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O /MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ANAMMA, QUE DISCUTIRA TEMAS LIGADOS A PROBLEMATICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2003 | 195.54 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(ASSOC.DESENV.COMUNITARIA, ASSOC.M.B.ESPERANÇA E OUTRAS),CON-FORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2003 | 520.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA PERTENCENTE A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA B. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIA-RIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SINE DESTE MU-CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0020478 | 01/07/2003 | 4000.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA (EJA)-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFOREM NOTA FISCAL Nº001394EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0020486 | 01/07/2003 | 8000.84 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA (EJA)-EDUCAÇAO JOVENS E ADULTO /CONFORME NOTA FISCAL Nº011597 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0020494 | 01/07/2003 | 1290.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO 8600 PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AMERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0020516 | 01/07/2003 | 10000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CA,PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001680 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0021075 | 01/07/2003 | 8000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇAO PARA RECUPERAÇAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0021083 | 01/07/2003 | 15000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSIÇAO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021105 | 01/07/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/07/2003 | 240.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DO II RENETEG-FESTIVAL /NORDESTINO DE TEATRO, REALIZADOS NO PERIODO /DE 01 A 06 DE JULHO 2003 NA CIDADE DE GUARA-/BIRA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/07/2003 | 542.41 | 00000000000000 | DANUSA CLEA ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME OFICIO E FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0020761 | 01/07/2003 | 4000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A / MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FISCAL Nº000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2003 | 88.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/07/2003 | 14500.00 | 00042512115453 | OTACILIO DO NASCIMENTO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, /NA RECUPERAÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM. E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2003 | 950.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CORSERTO NA ESTRUTURA DO POLCO DO XAMEGAO 2003 E REPOSIÇAO DE TELHA DO PALCO FIXO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº00050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/07/2003 | 7200.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE F-1000, MOD. 1998, PLACA KCH 4158,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, COM I-NICIO EM 01/07 E TERMINO EM 31/12/2003, CON-FORME CONTRATO No. 624/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/07/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DE INTERNET VIARADIO DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALCECILIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE A MENSA-LIDADE DO MES DE JULHO/2003, CONFORME NFS. No081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0021326 | 01/07/2003 | 2000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 250KG DE FRANGOS E 150KG CARNE DE 1º//DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAFISCAL Nº000079 E AUTORIZAÇAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/07/2003 | 1300.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL FEITO A ESTA FUNDAÇAO ,DESTINADOS AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENÇAO, INERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/07/2003 | 1150.43 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DA ESCOLA /M. ANTONIO DE S. DIAS, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO/2001, OUTUBRO/2001, NOVEMBRO/2001, JANEIRO/2002, JUNHO/2002, JULHO/2002, AGOSTO/2002 E SETEMBRO/2002, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/07/2003 | 629.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DAS TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA ESCO-LA M. ANTONIO DE S. DIAS, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO/2001, OUTUBRO/2001, NOVEMBRO/2001JANEIRO/2002, JUNHO/2002, JULHO/2002, AGOSTO/2002 E SETEMBRO/2002, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0021415 | 01/07/2003 | 34999.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL, GASOLINA,ALCOOL), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/07/2003 | 200.00 | 00014802767404 | MARICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE CONSERTO DA INTALAÇAO DE GAS DA COZINHA INDUSTRIAL DO CAIC, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/07/2003 | 148.94 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-3707, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2003 | 275.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1548PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPREF.AO MES JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/07/2003 | 443.92 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-0054PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPREF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/07/2003 | 4.21 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE TARIFA TELEFONICA DE NUMERO 531-1548PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO , CULTURA E ESFEF.AO MES JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/07/2003 | 260.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO PENEUS 175/70/R-13 KELLY PARA UMA KOMBI DE PLACA MNF0447, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2003 | 38.36 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALI-ZADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 601, NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CON--FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/07/2003 | 75.48 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCO-LA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA NO SITIOCOCOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/07/2003 | 4865.19 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2003 | 1092.79 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 1001137, REFERENTE AO PARCELAMENTO ECONSUMO D'AGUA DO MES DE JUNHO/2003, DOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(BIBLIOTECA, GI-NASIO ESPORTIVO SEDE DA BANDA DE MUSICA E OU-TROS, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/07/2003 | 1875.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | REEMPENHA A DESPESA REFERENTE A ANULAÇAO DENo. 0059, EM VIRTUDE DE CLASSIFICAÇAO INDEVI-DA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12.500 BOLI-NHOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORMENOTA FISCAL No. 000170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/07/2003 | 3600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTAL FISCAL No.002595DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAMALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 02/07/2003 | 2200.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO FIAT UNO MODELO 96/96, PLA-CA MZI-0062-PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, EM PARTI-CULAR A EQUIPE TECNICA DE ACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, PELO PRAZO DE 04 MESES COM INI-CIO EM 01/08/03 E TERMINO EM 30/11/03, CONFORME CONTRATO No. 623/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/07/2003 | 130.95 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/07/2003 | 150.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM PABX (CENTRAL TELEFONICA) NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 616/2003, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 02/07/2003 | 627.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOMARCA/MODELO FIAT UNO - MILL SX, PLACA MNJ -1770, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DOS TRABA--LHOS TECNICOS DO PROJETO PROINFRA, ATRAVES DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, /CONFORME CONTRATO No. 558/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/07/2003 | 3500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA MODELO 2001/2002, DESTINADA AOS TRABALHOS NA SE -CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, COM O PRAZO DE DURACAO DE 01MES COM INICIO EM 01/07/03 E TERMINO EM 31/0703, CONFORME CONTRATO No. 621/03, QUE JUNTA -MOES AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022551 | 02/07/2003 | 4800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPASS AUTOMOVEL, MARCA GM OPALA, ANO 76/76,PLACA MWF 2549, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE /DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF, NO PERIODO DE 02/07 A31/12/2003, CONFOME CONTRATO No. 538/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022560 | 02/07/2003 | 3168.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIETA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPASS/AUTOMOVEL, MARCA VW/VOYAGE GL, ANO 89/89PLACA MNC 8491/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANS-PORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDI-MENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO PERIODO DE /02/07 A 31/12/2003, CONF.CONTRATO No.536/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022594 | 02/07/2003 | 2970.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VW GOL - PLACA BRB7711ANO 9495, DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTOAS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMADE SAUDE AS FAMILIAS, PELO PRAZO DE 06 MESES COM INICIO 02/07/03 E TERMINO EM 31/12/03, /CONFORME CONTRATO No. 537/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022608 | 02/07/2003 | 2874.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE PLUS, PLACA BOIANO 1986, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE /MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS CIMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FAMILIAS, PELO PRAZO DE 06 MESES COM /INICIO 02/07/03 E TERMINO EM 31/12/03, CONFORME CONTRATO No. 535/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022616 | 02/07/2003 | 7230.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE E SOUZA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, MARCA FORD/F1000, PLACA HVA3696, ANO 96/97, PARA OS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE AS FAMILIAS, PELO PRAZODE 06 MESES COM INICIO EM 02/07/03 E TERMINO EM 31/12/03, CONFORME CONTRATO No. 534/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0022624 | 02/07/2003 | 2700.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO PARATI, PLACA MMS8150,ANO 85/86, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE AS FAMILIAS, PELO PRAZO DE 06 MESES COM INI -CIO EM 02/07/03 E TERMINO EM 31/12/03, CONFORME CONTRATO No. 533/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/07/2003 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO EM FAVOR DA CLIMEFIC-CLINICA DE //FISIOTERAPIA DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA/C\C 6333-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/07/2003 E OFICIO Nº186/03 SFP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/07/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM FAVOR /DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE /TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 02 E 03 DO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 03/07/2003 | 1361.60 | 09247065000100 | ASSOCIAÇAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DAS ANTIGASALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C\C 6320-7, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME AUTORI-ZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/07/2003 E OFICIO Nº185/03 SFP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 04/07/2003 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 04/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 05/07/2003 | 2400.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO E VERIFICAÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRANPORTAM OS MEDICOS, ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-/ME NOTA FISCAL Nº003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 05/07/2003 | 3050.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTAS FISCAIS Nº000063, 000065 E 000066EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/07/2003 | 62.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/07/2003 | 4.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.942-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/07/2003 | 100.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIA-RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/07/2003, COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA FIEP-SESI-SENAI, A FIMDE ENCAMINHAR PROJETOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM SE-/MINARIO DE "CONTAS PUBLICAS"-UM ENFOQUE NAS /DESPESAS E RECEIRAS PLUBLICAS, OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA REDEMUNIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-/PIO CORFORME RECIBO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/07/2003 | 3027.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CARGAS/DE GAS 13KG E 45KG DESTINADOS AS ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-/NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O PREPARO DA MERENDA DO ALUNOS, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/07/2003 | 2440.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS NOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/07/2003 | 2065.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA MXR0332 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO //QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO /DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISNº 000067 E 000068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0023094 | 10/07/2003 | 420.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALCOOL BRILUX, /COADOR DE CAFE, CERA LIQUIDA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 10/07/2003 | 16.16 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURAE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020133 | 10/07/2003 | 2035.20 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GONÇALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, HUD 2851-CE, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIO POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.530/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020141 | 10/07/2003 | 3990.00 | 00060097035491 | MARIA EUMA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOONIBUS, PLACA, HUL 6318-CE, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.529/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020150 | 10/07/2003 | 2553.60 | 00009080716472 | VALDEREZ LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOONIBUS, PLACA, CZ 7587-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.523/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020168 | 10/07/2003 | 3204.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, CJH 1380-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.528/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020176 | 10/07/2003 | 2136.00 | 00028119726847 | SIDNEY SOARES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, MNL 1725-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.527/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020184 | 10/07/2003 | 3738.00 | 00002965717412 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, KJP 4830-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.526/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020192 | 10/07/2003 | 2544.00 | 00009850627468 | JAZIVAL MARIANO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, MNJ 1780-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.525/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020206 | 10/07/2003 | 2670.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA, MYY 0095-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.516/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020214 | 10/07/2003 | 1524.60 | 00007591799487 | JOAO SERAFIM DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOPAMPA PLACA, HUM 0343-CE, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.524/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020222 | 10/07/2003 | 3225.60 | 00003019156440 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOF4000 PLACA, HXL 0343-CE, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.513/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020231 | 10/07/2003 | 3225.60 | 00013148672453 | JANDUI EPITACIO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOF4000 PLACA, MNF 0080-PB, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.515/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020249 | 10/07/2003 | 2688.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOF4000 PLACA, HUX 3205-CE, PARA O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU URBANAS, PARA UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASOU MUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No.519/2003,NO P/DE DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020273 | 10/07/2003 | 2553.60 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOF4000, PLACA MMQ 8605-PB, PARA TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTESEM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDADES DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OU MUNICI-PIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DEABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 520/2003,NO P/DEJULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020281 | 10/07/2003 | 2553.60 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOF4000, PLACA MNF 0662-PB, PARA TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTESEM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDADES DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OU MUNICI-PIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DEABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 521/2003, NO PE-RIO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020290 | 10/07/2003 | 3990.00 | 00000440850444 | FRANCISCO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOONIBUS,PLACA LIO 8491-PB, PARA TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTESEM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDADES DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OU MUNICI-PIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DEABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 512/2003, NO PE-RIO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020303 | 10/07/2003 | 3830.40 | 00003589125470 | SILVINO PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOONIBUS,PLACA MMS 8140-PB, PARA TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTESEM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDADES DEENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OU MUNICI-PIOS POLO, CONFORME CONVENIO No. 62/2003 DEABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 517/2003, NO PE-RIO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020311 | 10/07/2003 | 2553.60 | 00029627192104 | BARTOLOMEU PEREIRA VALE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA BMQ 4043-CE, PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI-DENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDA-DES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OUMUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No.62/2003DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 522/2003, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020320 | 10/07/2003 | 2456.40 | 00030085608491 | JOSE LINS DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA MMX 8784-PB, PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI-DENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDA-DES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OUMUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No.62/2003DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 511/2003, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020338 | 10/07/2003 | 1708.80 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA HUY 9599-PB, PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI-DENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDA-DES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OUMUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No.62/2003DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 510/2003, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020346 | 10/07/2003 | 2456.40 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA HUI 0044-PB, PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI-DENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDA-DES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OUMUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No.62/2003DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 518/2003, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0020354 | 10/07/2003 | 2956.80 | 00020516622404 | LOURIVAL EMIDIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETA, PLACA MMW 2093-PB, PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESI-DENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS, PARA UNIDA-DES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS OUMUNICIPIOS POLO, CONFORME CONVENIO No.62/2003DE ABRIL DE 2003 E CONTRATO No. 514/2003, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/07/2003 | 1452.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA TAXA DE CUSTO DE ANALISE DE PROJETO E TAXA DE COBERTURA DE CREDITO IMOBILIARIO DOPSH DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE TERMO DE CONVENIO Nº2003/01,MINIST.DA INTEG.NACIONAL/PREF.MUNC.DE CAJAZEIRAS. TAXA DE ANALIZE DO PROJETO....952,50 TAXA DE OPER.DE CRED.IMOB.....500,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM SE-/MINARIO DE "CONTAS PUBLICAS"-UM ENFOQUE NAS /DESPESAS E RECEIRAS PLUBLICAS, OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/07/2003 | 911.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 02TONNER HP1200 E 5CX DE DISQUETE1/2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº006387 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/07/2003 | 3292.55 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A TODOS OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA //ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO /CONFORME, NOTA FISCAL Nº2493 E 2492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/07/2003 | 131.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFE-/CÇAO DE 09 LAMINA DE VIDRO 50X1,10 E 40X50, /DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO /CRISTO REI, CONFORME NOTA FISCAL Nº00058 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/07/2003 | 1009.49 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DES-TINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE EM VIAGENS A //JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-/CIPIO PARA SUBEMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A 2ºQUIZENA DE JULHO/2003, CONFORMENOTA FISCAL Nº000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0021202 | 10/07/2003 | 3028.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTO HOSPITALARES, DESTINADOS APOLICLINICA ALCINO GUEDES PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3734 E PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | HERIKA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEUSSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO, POR OCASIÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SIOPS/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0020109 | 10/07/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO UR- BANO DA CIDADE NO PERIODO DE 20/06 A 20/07- 2003, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/07/2003 | 55.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UM DRIVE DE DISQUETE 1,44 PARA SER CO-LOCADOS NO SERVIDOR DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000163 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/07/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/07/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO SOCIAL REF AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006320 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DO IDOSOS DO PIO X , DEBITADO NA C\C 66327-4(BANCO REAL)REFERENTE A ABRIL E MAIO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO º195/03SFP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/07/2003 | 1118.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRE-//CHES (SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, FRANCISCA BEZZERRA LEANDRO-ENG. AVIDOS/CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº435720 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/07/2003 | 543.40 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 4180 PAES DESTINADOS AS CRECHES (SAO -JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU), CONFORME NOTA FISCAL Nº000227 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0022381 | 10/07/2003 | 228.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 1900 PAES DESTINADOS A CRECHES (FRAN-/CISCA BEZERRA LEANDRO-ENG. AVIDOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/07/2003 | 230.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOFUNERARIO REALIZADO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000792 E //RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/07/2003 | 300.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-ÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAIXA DECORATIVAREALIZADO NO SITIO JARDINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0615/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/07/2003 | 600.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIA-RIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO SEBRAE, SECRETARIA ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VIABILIZADO PLEITOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2003, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIOM, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/07/2003 | 2003.29 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/07/2003 | 15585.48 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2003(COD.2402)CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/07/2003 | 14523.73 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS, DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2003(COD.2402)CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/07/2003 | 24201.48 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET-CODIGO4109), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2003 | 1593.40 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC./ADM-CODI-GO 4308), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO /BANCARIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/07/2003 | 311.71 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(JRS/MULTA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/07/2003 | 12678.76 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/07/2003 | 17603.17 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022781 | 11/07/2003 | 2340.00 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA/ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAL FISCAL No. 000948, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 11/07/2003 | 1943.00 | 00000000000000 | MAQMOVEIS-COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 15/07/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AU-TORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/07/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 100.113-7, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RE-FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 17/07/2003 | 1590.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADAS NA NOTAL FISCAL No.002596DESTINADAS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 18/07/2003 | 9668.89 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 18/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (8%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 18/07/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 18/07/2003 | 1527.71 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/07/2003 | 90.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, DESTA EDILIDADE, COM EXCEÇAO DA EDUCA--ÇAO E SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 21/07/2003 | 12176.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/07/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 21/07/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. DEDUÇOES: PENSAO ALIMENT. 30,00 SINFUMC 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/07/2003 | 56.19 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/07/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 21/07/2003 | 6436.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 21/07/2003 | 23932.01 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE JULHO2003. DEDUÇOES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 21/07/2003 | 9892.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 29,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/07/2003 | 10097.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAOSOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/07/2003 | 19548.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 31,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/07/2003 | 57.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/07/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PE-VA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 21/07/2003 | 61345.94 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 221,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 21/07/2003 | 32554.30 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICAÇAO DO PSF), RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 21/07/2003 | 23040.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 21/07/2003 | 85978.10 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: FALTAS N/JUST. 37,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 21/07/2003 | 5556.54 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS - CENTRODE ATENÇAO PSICOSOCIAL), REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 21/07/2003 | 238.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) HD SANSUNG20 GB, DESTINADO AREPOSIÇAO EM UM COMPUTADOR,PERTENCENTE A ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRE--LES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU--NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/07/2003 | 101.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFE--RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/07/2003 | 100.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEI-RAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/07/2003 | 13.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENS/INFANTIL), REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/07/2003 | 11.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/07/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFE--RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 21/07/2003 | 6284.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 21/07/2003 | 10935.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS),REFERENTEO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 21/07/2003 | 43035.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS),REFERENTEO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 299,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/07/2003 | 148459.90 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 768,79 AULAS N/JUSTIF. 22,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/07/2003 | 14528.58 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 102,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 21/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO IN-FANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 21/07/2003 | 12449.43 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUN-DAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 21/07/2003 | 13686.24 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 21/07/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DEMUSICA SANTA CECILIA, FERENTE AO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 21/07/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/07/2003 | 27746.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 112,80 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 21/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE(SUPERINTENDENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0021750 | 21/07/2003 | 13152.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO FINALDA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2a. MEDIÇAO, CONFORME NOTAFISCAL No. 074 E CONTRATO No. 084/2002. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0021776 | 21/07/2003 | 20249.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO FINALDA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3a. MEDIÇAO, CONFORME NOTAFISCAL No. 075 E CONTRATO No. 084/2002. | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/07/2003 | 5657.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NADESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/07/2003 | 3600.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, SUBS-TITUIÇAO DE PNEUS, SOLDA E LUBRIFICAÇAO GERALNA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 008, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 22/07/2003 | 608.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MNF 0587, QUETRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 22/07/2003 | 608.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MNF 0577, QUETRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 22/07/2003 | 972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 08(OITO) TONER /2060, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA OS TRAABALHOS DOS ALUNOS E /PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 001217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0023175 | 22/07/2003 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI--ÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME--RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0023086 | 22/07/2003 | 2000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No000403, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/07/2003 | 1500.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AJUDAS/FINANCEIRA CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE PASSAGENS EOUTROS FINS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 28/07/2003 | 550.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) MESA EM /FORMICA 3.00 X 1.20, DESTINADA AO AUDITORIO /DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL No. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZACAO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/07/2003 | 405.00 | 08842148000185 | ASSOCIAÇAO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DE MARADORES DO B:SAO JOSE , DEBITADO NA C\C 66327-4(BANCO DO BRASIL), EM 03/07/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRA-TO BANCARIO E OFICIO Nº184/03 SFP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/07/2003 | 355.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/07/2003 | 304.20 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/07/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/07/2003 | 521.15 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/07/2003 | 15569.90 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/07/2003 | 2137.22 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/07/2003 | 3206.98 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE (7%), CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/07/2003 | 506.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/07/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE 9.640-7(BANCO DO BRASIL), EM FAVOR /DA AMAP, CONFORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/07/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/07/2003 | 1559.22 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAODO MES DE JULHO/2003, CONFORME DARF, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000832002 | 0022519 | 31/07/2003 | 5000.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | CORRESPONDENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO No. 704/2002, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSO--RIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇAO DOPLANO DIRETOR, LEGISLAÇAO URBANISTICA, CODIGODE POSTURA, CODIGO TRIBUTARIO, ZONEAMENTO DAAREA URBANA E OUTROS, PARA OTIMIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/07/2003 | 330.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTAMENTO DA SRA. LUIZA BARBOSA, COMPRE-ENDENDO: FORNECIMENTO DE UMA URNA MORTUARIA EFORMOLIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 31/07/2003 | 2610.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 07(SETE) CAIXOESFUNERARIOS AO PREÇO UNIT. DE 330,00 E 01 CAI-XAO FUNERARIO AO PREÇO UNIT. DE 300,00, DESTINADOS A DOAÇAO PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITOS EMITIDOS PELO 1o. REGISTRO CIVIL-SEDE DA COMARCADE CAJAZEIRAS E NOTA FISCAL No. 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/07/2003 | 118.80 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUM D'AGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MULTIPLO USO, LOCALI-ZADO A RUA RAD FRANCISCO ALMAIR FURTADO, S/N,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/07/2003 | 34.80 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA/DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS A-GENTES DO PEVA/ECD, DE DETETIZAÇAO NAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 31/07/2003 | 2505.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE PRESTASERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO MOS-QUITO DA DENGUE "FUMACE", DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2003, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS No. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 31/07/2003 | 3500.09 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECÇAO E PINTURAS DAS ROUPAS(LENCOISCAPAS PARA COLCHOES, CAMISETAS PARA EVENTOS,CONJ. DE PINJAMAS) DE USO DIARIOS DOS PACIEN-TES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL No. 004746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 31/07/2003 | 600.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO E PINTURAS DAS ROUPAS(LENCOIS, CAPAS PARA COLCHOES, CAMISETAS PARA EVENTOS,CONJ. DE PINJAMAS) DE USO DIARIOS DOS PACIEN-TES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 31/07/2003 | 2800.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECÇAO E SERIGRAFIA DAS ROUPAS(CAPAS PARA COLCHOES, JALECO DE ATENDENTES EMEDICOS, LENÇOIS, TOALHAS E OUTROS) DE USO DIARIO NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 004398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 31/07/2003 | 600.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇAO E SERIGRAFIA DAS ROUPAS (CAPASPARA COLCHOES, JALECO DE ATENDENTES E MEDICOS, LENÇOIS, TOALHAS E OUTROS) DE USO DIA-RIO NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0022438 | 31/07/2003 | 3100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA ALCINDO GUEDES PARA REALIZAÇAO DEEXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 31/07/2003 | 3680.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE JORNAIS, PANFLETOS, FAIXAS E OUTROSMATERIAIS DE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO COMUNITARIA RELACIONADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAPOLICLINICA "ORCINO GUEDES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 31/07/2003 | 2866.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PACIENTES DO CEN-TRO DE APOIO PSIQUIATRICO E SOCIAL (CAPS), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/07/2003 | 95.19 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 31/07/2003 | 6980.57 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS E MALHAS,DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PADRONIZADASPARA O PROJETO "ESPORTE NA RUA" NAS SEGUINTESMODALIDADES: NATAÇAO, FUTEBOL, VOLEIBOL E HANDEBOL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOME/NOTAL FISCAL No. 005976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/07/2003 | 1400.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E PINTURA DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA/O PROJETO "ESPORTE NA RUA" NAS SEGUINTES MO-DALIDADES: NATAÇAO, FUTEBOL, VOLEIBOL E HAN-DEBOL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOME/NOTAL FISCAL No. 005976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0022756 | 31/07/2003 | 12067.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0022764 | 31/07/2003 | 3900.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL No. 000405, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 31/07/2003 | 1192.16 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) CARTUCHO /DE COPIAS PARA A MAQUINA XEROX MODELO 5328,SERIE DOV058426, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 31/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP.E TRAN-SITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SIS-TEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/07/2003 | 418.44 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP.E TRAN-SITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SIS-TEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/07/2003 | 5140.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP.E TRAN-SITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SIS-TEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 31/07/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP.E TRAN-SITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SIS-TEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/07/2003 | 1189.30 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT. CAJ. DE TRANSP.E TRAN-SITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SIS-TEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/07/2003 | 1690.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMACONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/07/2003 | 919.54 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMACONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/08/2003 | 6110.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 94(NOVENTE E QUATRO) HORAS DE TRATOR D4E COM ESCARIFICADOR EM SERVIÇOS DE REMOÇAO DE RESI-DUOS SOLIDO NO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO(LIXAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNo. 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024015 | 01/08/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS(GASOLI-NA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024201 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MODELO/1986,PLACA HUH 7128-PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No001/2003, DO CONTRATO No. 79/2003, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024210 | 01/08/2003 | 880.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MODELO/1974,PLACA MOR 0068-PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO No001/2003, DO CONTRATO No.080/2003, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024333 | 01/08/2003 | 32477.63 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024872 | 01/08/2003 | 550.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, MODELO/1979, /PLACA HTZ 5426-PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVODO CONTRATO No. 102/2003, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024881 | 01/08/2003 | 700.00 | 00033823626434 | JOSE ALAU FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO/MUCK, MARCA FORD F600, MODELO/1979, PLACA BXB5678-PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No. 101/2003, DESTINADO AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/08/2003 | 128.16 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4479, INSTALADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/08/2003 | 4827.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO PEÇAS E ACESSORIOS,ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.000069000070, 000072 E 000074, DESTINADOS A REPOSI-ÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS, PROFESSORESE FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/08/2003 | 1870.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL:SUBTITUIÇAO DE FREIO E LONA, REVISAO NO MOTORCAIXA DE MARCHA E OUTROS, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA /AS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0023264 | 01/08/2003 | 6600.00 | 00003646200480 | FABIO LIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCARG/CAMIONETA/PICK-UP, MARCA VW/SAVEIRO, PLACA MZI 1600-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DA MEREN-DA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO PERIODO DE 02/07 A 31/12/2003,CONFORME CONTRATO No. 539/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/08/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETRO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0023965 | 01/08/2003 | 3000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0023973 | 01/08/2003 | 3000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023981 | 01/08/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS(GASOLI-NA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS, QUE TRANSPORTAM A-LUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023990 | 01/08/2003 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS(GASOLI-NA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS, QUE TRANSPORTAM A-LUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024023 | 01/08/2003 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, QUE TRANSPORTAM A-LUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024066 | 01/08/2003 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, QUE TRANSPORTAM A-LUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/08/2003 | 639.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 002573 E 002574, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS KOMBIS, DE PLACAS MNO 5092 E MMQ 7781,QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/08/2003 | 190.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002576DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO JEEP GURGELPLACA OE 1635, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/08/2003 | 237.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 002580 E 002581, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS SPRINTER, PLACA MXR 0332 E KOMBI, PLACAMNF 0577, QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSO--RES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/08/2003 | 133.24 | 00001865345407 | PAULA BEATRIZ N. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS E ALIMENTAÇAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2003, A FIMDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICO DO /MEC ACERCA DAS MATRIZES CURRICULARES DO EXAMENACIONAL DE CERTIFICAÇAO DE PROFESSORES, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/08/2003 | 89.98 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO INDRUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOREALIZADO NA MAQUINA XEROX, MODELO 5328,SERIEDOV-058426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DESTINADA AOS TRABALHOS DODEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024325 | 01/08/2003 | 23953.88 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/08/2003 | 240.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 06(SEIS) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, /LIMPEZA E REPOSIÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES AODEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/08/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/08/2003 | 14.79 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'GUA DO PREDIO, ONDE FUNCIANA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,LOCALIZADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 601,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/08/2003 | 207.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIAO DE 01(UMA), 02 BORRA-CHAS ESTABILIZADOR E OUTROS, ESPECIFICADOS /NAS NFs. Nos. 002571 E 002572, DESTINADOS AREPOSIÇAO NO VEICULO KOMBI,PLACA MNF 0587,QUETRANSPORTA PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/08/2003 | 82.95 | 62094669000147 | EDITORA NOVO CONTINENTE S/A | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) REVISTA /SUPER INTERESSANTE - ASS. VIG. 012 EDS, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "CASTRO /PINTO", CONFORME NF. No. 50784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/08/2003 | 460.25 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) ASS. DA /REVISTA VEJA-051 EDS., REVISTA VIAGEM E TURISMO-ASS.012 EDS. E REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC-ASS.012EDS., CONFORME ESPECIFICADAS NAS NFs.Nos. 132618, 133975 E 133674, DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "CASTRO PINTO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0023451 | 01/08/2003 | 1935.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, ES-PECIFICADOS NA NOTAL FISCAL No. 000321, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0023469 | 01/08/2003 | 1920.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, ES-PECIFICADOS NA NOTAL FISCAL No. 000322, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/08/2003 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN-TERNET VIA RADIO, INSTALADO NO DEPARTAMENTO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/08/2003 | 744.00 | 00000000000000 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORES AOSPROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS REUNIOES DOS MESESDE ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFOR-ME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0023540 | 01/08/2003 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001410DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0023558 | 01/08/2003 | 10000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL NUMERO001200, DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MELHORIADAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/08/2003 | 4431.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.000075, 000076, 000077 E 000078, DESTINADOS AREPOSIÇAO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA MXR -0332, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/08/2003 | 1854.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA MXR 0332, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 010PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUETRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/08/2003 | 430.72 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINA-ÇAO PELA COLOCAÇAO DE GAMBIARRAS, NA RUA PA-DRE ROLIM E PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA,POROCASIAO DO I ENCONTRO DE CULTURA EM CAJAZEI-RAS, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/2003 EFEIRA CULTURA "BRASIL EM DESTAQUE", CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/08/2003 | 21864.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL,REFERENTE UMA PARTE DOS SERVIDORES DO MES DE JULHODE 2003 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/08/2003 | 21171.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL REFERETE A UMA PARTE DOS SERVIDORES DO MES DE JULHODE 2003 PAGO COM RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/08/2003 | 10935.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFEREN-TEO O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/08/2003 | 100.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA /AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM/FUNDAMENTALE MERENDEIRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/08/2003 | 3400.00 | 00004949964470 | CRISTIANO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO/CAR/CAMINHAO/C.FECHAD., MARCA CHEVROLET 12000CUSTOM DE PLACA JTA 7469-PB, DESTINADO AO/TRANSPORTE DE REMOÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES/E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No.634/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/08/2003 | 1500.00 | 04460214000100 | FUNDAÇÃO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, EM FA-VOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO AO PAGAMENTO /DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTENÇAO DA REFERIDAFUNDAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000402003 | 0024945 | 01/08/2003 | 1388.40 | 00030085608491 | JOSE LINS DE SOUSA NETO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO No. 02032-0, REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONE-TA, PLACA MMX 8784-PB, P/TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,RESIDENTES EM ARE-AS RURAIS E URBANAS, P/UNIDADES DE ENSINO NOMUN.DE CAJ.OU MUN.POLO,CONF.CONVENIO 62/03 DEABR/03 E CONTR.511/03,NO P/DE JUL A SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/08/2003 | 1632.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE /DE COORDENAÇAO, SUPERVISAO, VACINADORES E PESSOAL DE APOIO(MOTORISTAS) DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL - 2a. ETAPANO DIA 23/08/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/08/2003 | 14.76 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA U. S. F.MARIA JOSE DE JESUS, LOCALIZADA A RUA ENGo.COELHO SOBRINHO, 216, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/08/2003 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN-TERNET VIA RADIO, INSTALADO NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0023523 | 01/08/2003 | 4000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No001409, DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0023531 | 01/08/2003 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAISNos. 001411 E 001412, DESTINADOS A SEDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/08/2003 | 100.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11DE AGOSTO/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGAGOS A BIPARTITE/COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023582 | 01/08/2003 | 5506.63 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000949, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO /A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO - CONTRA-PARTIDA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0023728 | 01/08/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA A SERVI-ÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº0030 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/08/2003 | 28704.98 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA A REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR QUE PRESTAM SEUS SERVIÇO NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/08/2003 | 25746.77 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA A REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR QUE PRESTAM SEUS SERVIÇO NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/08/2003 | 28704.98 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAU-DE HOSPITALAR QUE PRESTAM SEUS SERVIÇO NA //AREA DE CLINICA PEDIATRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/08/2003 | 3520.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENS,1113PLACA MOR 0068/PB, MODELO/1974, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO No. 560/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/08/2003 | 2500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DI-VULGAÇAO DE CAMPANHAS DAS AÇOES ESTRATEGICASNO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/08/2003 | 6125.51 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 822 KG DEFRANGO E 429 KG DE CARNE DE 1a.(PRIMEIRA),DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS PACIENTES INTER-NADOS E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL INFANTIL DECAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL No.000089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024287 | 01/08/2003 | 45525.04 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024295 | 01/08/2003 | 24910.85 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001, PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/08/2003 | 634.10 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DOS VEICULOS, QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/08/2003 | 55.92 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASADE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA/ATENDIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, QUE IRAO SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EAGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/08/2003 | 500.51 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'GUA DA CASA/DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA/ATENDIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, QUE IRAO SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024007 | 01/08/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS(GASOLI-NA, OLEOS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/08/2003 | 10597.02 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO /SERVIDOR CARLOS FABRICIO DE SOUZA SANTOS, ME-DICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLICA "ORCINO GUEDES",NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2003 | 30000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇOES DEAÇOES DE SAUDE(HOSPITALARES), INTEGRANTE DAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNI-CIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM INICIO EM 01 DE AGOSTOE TERMINO EM 16 DE SETEMBRO/2003, CONFORME /CONTRATO No. 633/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE /FACILITADORES DO PROGRAMA DE FORMAÇAO - APOIOAO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS - PRO-DENESP(BOLSISTAS, COORDENAÇAOE ORIENTADORA), REFERENTE AO DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEFACILITADORES DO PROGRAMA DE FORMAÇAO - APOIOAO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS - PRO-DENESP(BOLSISTAS, COORDENAÇAOE ORIENTADORA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEFACILITADORES DO PROGRAMA DE FORMAÇAO - APOIOAO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS - PRO-DENESP(BOLSISTAS, COORDENAÇAOE ORIENTADORA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/08/2003 | 1818.00 | 00004606001410 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.020(DOISMIL E VINTE) LITROS DE LEITE, DESTINADOS AALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDA-DE(CSU), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 29 DE A-GOSTO/2003, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/08/2003 | 121.62 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIPLO USO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/08/2003 | 202.07 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DEAPOIO, LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301 -JOAOPESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/08/2003 | 28.34 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, LOCALIZADA APRAÇA D J DA MATA, 60, NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/08/2003 | 2385.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE FORMAÇAO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIALE HUMANO(ORIENTADORA, INSTRUTORES E BOLSIS-TAS), REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/08/2003 | 456.75 | 00000000000000 | GISELDA BASTO MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM PESSOA CARENTE DA FAMILIA, NA CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024317 | 01/08/2003 | 3953.17 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/08/2003 | 133.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN-TERNET VIA RADIO, INSTALADO NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE A MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS No. 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024350 | 01/08/2003 | 2250.69 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO No.102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024309 | 01/08/2003 | 2950.51 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORMECONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/08/2003 | 2933.88 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHO CELULA-/RES, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/2003 CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIR-MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/08/2003 | 140.00 | 00019446601860 | MARIA GIRLEIDE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVIDOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIR-MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA07-011, COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO/MES DE AGOSTO/2003, CONFORME OFICIO No.148-TG/2003, ART. 58 DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/08/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS /DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO EN--TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0024341 | 01/08/2003 | 1851.44 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO No.102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0025691 | 04/08/2003 | 17500.00 | 00045101329487 | AFRANIO GONDIM JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIO-NETA CABINE DUPLA,MODELO 2001/2002, PLACA MNO5282-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, NO PE-RIODO DE 05(CINCO) MESES, COM INICIO EM 04/08A 31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 562/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.136-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8174-4/41, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.170-1/125, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 04/08/2003 | 33.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 04/08/2003 | 900.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MI-NISTRAÇAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, JUNTO/A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE TRES(03) MESES, COM INICIO EM 04/08 E TERMINO EM04/11/2003, CONFORME CONTRATO No. 619/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 05/08/2003 | 42.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 4.019-3, REFERENTE A TAXA COBRADA /PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 06/08/2003 | 2.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.135-7/16, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 06/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58021-1/28, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 06/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7/122, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 06/08/2003 | 73.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENÇAO EM UMA IMPRESSORA EPSON /STYLUS COLOR 440, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SRVIÇOS No. 005059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 07/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7/12, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 07/08/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 1.001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSO--RIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 08/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 08/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 08/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 08/08/2003 | 3085.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 08/08/2003 | 14523.73 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA(PREFEI-TURA),CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 08/08/2003 | 1622.73 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 08/08/2003 | 16995.66 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/08/2003 | 1650.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. REFERENTE A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/08/2003 | 395.20 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 3040 PAES, DESTINADOS AS CRECHES SAO JOSE-CAIC, NOSSA SENHORA DA PIEDADE-CSU, CON-FORME NOTA FISCAL Nº000235 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/08/2003 | 314.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A TO-/DAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 10/08/2003 | 90.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZA-DO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº033 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/08/2003 | 816.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº000071 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/08/2003 | 2271.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR ATHLON XP 2000+AMD,DESTINADOS UMA UNIDADE DE SAUDE - PSF DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº003524, 003525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/08/2003 | 347.90 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DE-PARTEMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA MANU-/TENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002056EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/08/2003 | 753.75 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE 20BACIAS, 395COPO E PRATO, 595COLHERES105CONJ(PRATO/COLHE/COPO), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 10/08/2003 | 217.80 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇODE REVELAÇOES DE FOTO DE 36 E 3 POSES, REFE-/RENTE A FOTO DE ESCOLAS E CHECHES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 12/08/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No9.640-7(ICMS), EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME /AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 12/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 12/08/2003 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 1.001137, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/08/2003 | 221.77 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPART.DE TRANSPOR-TE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO /2003CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 13/08/2003 | 97.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A /AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE FREIO, DESTINADOAO USO DE VIATURAS DE USO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTA FISCAL No. 000109 E AUTORIZACAO DE COMPRAS No. 160, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 13/08/2003 | 211.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADASAO USO DE VIATURAS DE USO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZCONSTAR NOTA FISCAL No. 000107 E AUTORIZACAODE COMPRAS No. 161, QUE JUNTAMOS AO PRESENTEDOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 13/08/2003 | 505.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADASAO USO DA VIATURA CACAMBA DE PLACA MNI-0644,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 000108 E AUTORIZACAO DE COMPRA No. 158, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 14/08/2003 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0025551 | 15/08/2003 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0024643 | 18/08/2003 | 14880.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 15 TONELADAS DE ASFALTO EMULSIO-NADO RM-1C, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA DA CIDADE, CONFORMEFAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 3194, QUE JUNTA -MOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 18/08/2003 | 475.17 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO AO USONO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, CONFORME /FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 001100, E AUTORI-ZACOES DE COMPRAS Nos. 198, 437 E 394, QUE /ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 19/08/2003 | 1206.10 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE DE 1a.(PRIMEIRA), FIGADO, CARNE MOIDA, COSTELAS E COXA C/SOBRECOXA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000088, DESTINADOS A ALIMENTA--ÇAO DOS PACIENTES INTERNADOS E ACOMPANHANTESDO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 19/08/2003 | 1601.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM--PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 19/08/2003 | 620.11 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE NA DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIOE RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025381 | 19/08/2003 | 3600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.002614 E 002615, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 19/08/2003 | 514.43 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/08/2003 | 564.66 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATOBANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 19/08/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No9.640-7(ICMS), EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME /AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 19/08/2003 | 6328.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 19/08/2003 | 16402.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO 24a./120PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇAO, CONFORMEAUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 24a./120 = 12.545,86 PROJ. EFICIENTIZAÇAO 10a. = 3.856,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 19/08/2003 | 5822.08 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE NA DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M. AMBIENTE, RELATIO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATOBANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 19/08/2003 | 535.14 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 19/08/2003 | 7956.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 19/08/2003 | 133.42 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA E SEDE DA BANDA DEMUSICA), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 19/08/2003 | 604.84 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA, SEDE DA BAN-DA DE MUSICA E OUTROS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/08/2003 | 4992.34 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0025372 | 19/08/2003 | 5000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 002613DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 19/08/2003 | 2454.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) FREEZER, (01) FOGAO E (01) TELEVISOR, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 022302. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0024147 | 19/08/2003 | 988.50 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E /CARNE DE SOL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No000084, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE /JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 20/08/2003 | 3475.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO IN-FANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 20/08/2003 | 13268.50 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUN-DAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: DIAS N/TRAB. 158,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 20/08/2003 | 13597.91 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO DEJOVENS E ADULTOS - EJA), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/08/2003 | 159022.52 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 830,27 DIAS N/TRAB. 750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/08/2003 | 34233.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM / FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 247,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/08/2003 | 11095.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/08/2003 | 4300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/08/2003 | 6284.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/08/2003 | 14529.56 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 102,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/08/2003 | 106.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/08/2003 | 94.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/08/2003 | 11.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/08/2003 | 13.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/08/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DEMUSICA SANTA CECULIA, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0025453 | 20/08/2003 | 2638.35 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/08/2003 | 5657.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEG. DA AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/08/2003 | 7940.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M.AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/08/2003 | 28066.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 112,80 FALTAS N/JUST. 123,33 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/08/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No9.640-7(ICMS), EM FAVOR DA AMAP, CONFORME /AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/08/2003 | 12831.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/08/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS(APOSENTADOS),DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/08/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/08/2003 | 90.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCEÇAO DA EDUCAÇAO E SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/08/2003 | 53.15 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/08/2003 | 1424.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/08/2003 | 23895.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/08/2003 | 2683.33 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPRUCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/08/2003 | 6356.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/08/2003 | 10472.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 29,50 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/08/2003 | 10257.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRE-CHES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/08/2003 | 20431.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 31,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/08/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SIS-TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO No. 006449, QUE ANEXAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.436-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/08/2003 | 106399.30 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: DIAS N/TRABALHADOS 4.536,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/08/2003 | 1400.00 | 00002057964434 | HORLEY FERNANDES | REEMPENHADA A DESPESA REFERENTE A ANULAÇAO DENo. 0077 DO EMPENHO No. 01672-1, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇAO DE SAUDE, NA COMPACTAÇAO DO LIXO DO ATERRO SANITA--RIO, COM UM TRATOR DE ESTEIRA, NUM TOTAL DE /20(VINTE) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 20/08/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PE-VA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/08/2003 | 23040.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/08/2003 | 7056.54 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/08/2003 | 60927.45 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 221,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/08/2003 | 32554.30 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICAÇAO DO PSF), RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/08/2003 | 57.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 21/08/2003 | 400.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 10M3 DE CASCARINHO, DESTINADO /AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MALHA ASFALTI-CA DA CIDADE, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FIS -CAL No. 000206, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 22/08/2003 | 0.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0025356 | 23/08/2003 | 14003.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 350 LIVROS(PALA--VRA EM AÇAO ENS.FUNDAMENTAL I 1a. I, 170 I 3aI E 150 I 4a. I, RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS/AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA /DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL No. 0168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 24/08/2003 | 7.12 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4451, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/08/2003 | 2383.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 3.965-9, REFERENTE AO CUMPRIMENTO /DE MANDADO DE SEQUESTRO 293/2003, DA VARA DOTRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, DE 25/08/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 25/08/2003 | 379.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE 26 METROS DEVIDRO PIRAMIDE, 08 KG DE MASSA PLASTICA E OU-TROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 059, /DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL(SE-TOR DE ARQUIVO PERMANENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 26/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7/12, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/08/2003 | 835.69 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE (02) TONNER E (07) DISQUETES HE-LIOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DA FA -ZENDA(DETo.TRIBUTARIO),CONFORME FAZ CONSTAR /NOTA FISCAL No. 006664, QUE JUNTAMOS AO PRE -SENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/08/2003 | 6149.91 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 1.001137, REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 26/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 27/08/2003 | 1118.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSA No.436044, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS /MATRICULADOS NAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), SAO JOSE(CAIC) E FRANCISCA LEAN--DRO(ENGo. AVIDOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 27/08/2003 | 784.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 3.965-9, REFERENTE AO CUMPRIMENTO /DE MANDADO DE SEQUESTRO 294/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 27/08/2003 | 1500.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NADEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME /CONTRATO No. 626/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 27/08/2003 | 154.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REF. O MES DEAGOSTO/2003,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 27/08/2003 | 1759.10 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA. | CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE PRODUTOS AMBU-LATORIAIS/HOSPITALARES, ESPECIFICADOS NA NOTAFISCAL No. 000080, DESTINADOS A POLICLICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 27/08/2003 | 698.58 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A SUBS-TITUIÇAO DE VIATURAS E MAQUINAS DA SECRETARIADE INSFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 000203 1, QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0025011 | 29/08/2003 | 1458.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUEN-TA E QUATRO) CARGAS GLP DE 13 KG(GAS DE CONZINHA), ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000842DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 29/08/2003 | 2574.00 | 08793390000106 | EXPEDITO DE SÁ MOREIRA | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO DO EMPENHONo. 01820-1, REFERENTE AQUISIÇAO DE 130 CHA--PAS DE COMPESADO E 09 DE DURATEX, DESTINADOS/A CONFECÇAO DE DIVISORIAS PROVISORIAS NA ESCOLA SINHAZINHA CART.MATOS, P/FUNCIONAMENTO DAEMEF JOSE L.ROLIM(PROV.), COMO TAMBEM NO GINASIO DE ESP.DO CAIC, DAS SALAS DE AULAS(ENS.FUND)EM RAZAO DE MELHORIA DAS REFERIDAS SALAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/08/2003 | 175.86 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2003CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/08/2003 | 166.56 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/03 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 29/08/2003 | 849.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REEMPENHA A DESPESA DA ANULAÇAO DO EMPENHO DENo. 01573-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EMISSAO DE XEROX PRETO E BRANCO, COLORIDASENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇOES, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUN--DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 29/08/2003 | 150.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | REEMPENHA A DESPESA DA ANULAÇAO DO EMPENHO DENo. 02263-2, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/No. 616/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 29/08/2003 | 550.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | REEMPENHA A DESPESA DA ANULAÇAO DO EMPENHO DENo. 02249-7, REFERENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) /MESA EM FORMICA 3.00 X 1.20, DESTINADA A SE--CRETARIA DE EDUCAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 29/08/2003 | 330.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) SCANNER HP2300 C, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /PARA ATENDIMENTO AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DOENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000142. OBS: REEMPENHADA A DESPESA REFERENTE A ANULA-ÇAO No. 0082 DO EMPENHO No. 01960-7. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 29/08/2003 | 374.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO DE No. 0083DO EMPENHO No. 01961-5, REFERENTE AQUISIÇAO /DE 03 CARTUCHOS PRETO E 01 CARTUCHO COLORIDO,P/IMPRESSORA EPSON STILOS COLLOR 777, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, CONFORME NOTAL FISCAL No. 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 29/08/2003 | 1400.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO DE No. 0084DO EMPENHO No. 01167-3, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MADEIRA, CAIBOS, RIPAS E TELHAS, DESTINADOS A REPOSIÇAO E CONSERTOS NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /No. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/08/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETRO EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/08/2003 | 188.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNF 0587, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANS-PORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/08/2003 | 280.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNF 0587, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANS-PORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/08/2003 | 280.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNF 0587, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANS-PORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/08/2003 | 131.19 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO/2003, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/08/2003 | 197.07 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO/2003,COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 29/08/2003 | 70.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PIN-TURA DE 02(DUAS) FAIXAS, COMO TAMBEM A ABERTURA DE UM LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO/QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS AVULSA No. 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/08/2003 | 15.35 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRROM. SOCIAL,REF. O MES DE AGOSTO/2003, CONF.COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/08/2003 | 69.69 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PRROM. SOCIAL,REF. O MES DE JUNHO/2003, CONF.COMPROVANTE / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 29/08/2003 | 530.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PIN-TURA DE 02(DOIS) OUTDOORS 2003 E 02(DUAS) PINTURA DO XAMEGAO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA No. 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/08/2003 | 786.85 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/08/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No288.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/08/2003 | 15569.90 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/08/2003 | 2097.22 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/08/2003 | 4715.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/08/2003 | 645.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/08/2003 | 184.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/08/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/08/2003 | 588.27 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/08/2003 | 87.47 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3/60, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/08/2003 | 148.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.0035-0/07, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/08/2003 | 276.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.5702, INSTALADO NOSETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/08/2003 | 242.66 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/08/2003 | 330.75 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.4384, INSTALADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA PREFEITURARELATIVO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/08/2003 | 105.58 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 531.7067, INSTALADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 30/08/2003 | 1335.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE BLOCOS CLINICOS, RECEITUARIOS,EXAMEE OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA DE SERVIÇO DENº. 013, DESTINADOS AOS TRABALHO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 30/08/2003 | 1335.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE BLOCOS CLINICOS, RECEITUARIOS, EXA-ME E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DESERVIÇO No. 013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/08/2003 | 140.02 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7066, INSTALADO NO"CAPS" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DEMES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/08/2003 | 83.41 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.4770, INSTALADO NOSETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE /AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/08/2003 | 66.19 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.7130, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 30/08/2003 | 384.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE REVISTAS E JORNAIS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NO FISCAL N. 014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/08/2003 | 310.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO APARELHO 531.3707, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO DOCORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 30/08/2003 | 47.00 | 09062266000133 | J. BOSCO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001781DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO F.1000, DEPLACA HWF 2549, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/08/2003 | 5140.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/08/2003 | 918.44 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/08/2003 | 910.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/08/2003 | 625.67 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(STCrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/08/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO DO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/09/2003 | 1800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHAO BASCULANTE, MARCA FORD 4000, MODELO 2001, PLACA MNO 5187-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028363 | 01/09/2003 | 1425.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO /No.065/2003,REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA VOLKSWAGEM /13170, MODELO/2001, PLACA MNO 4935-PB, DESTI-NADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2003 | 900.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO /No.078/2003,REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOTIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA FORD 4000, MODELO/2001, PLACA MNO 5187-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/09/2003 | 157.59 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/09/2003 | 900.00 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAES - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02 PEÇAS (1G-1505-ENGRENAGEM) PARA REPOSIÇAO NO VEICULO PATROL120 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0026051 | 01/09/2003 | 7000.00 | 00033823626434 | JOSE ALAU FERREIRA LINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA, TIPO MUCK, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 2003 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/09/2003 | 797.60 | 03939268000181 | RAQUEL MACENA TORRES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (LAMINAS,PARAFUSO C/PORCA E FILTRO), DESTINADOS A MA- QUINA PATROL 120-B, DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/09/2003 | 400.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTO NA MANGUEIRA DE SOLDA ELETRICA B-400, QUEIMADA SENDO SUBSTI- TUIDA AS BOLBINAS DE CAMPO VARIAS PEÇAS COMO PARAFUSOS E SUPORTES INTERNOS, OFICINA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/09/2003 | 515.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS, DOS VEICULOS DE PLACA MNI-0644, PATROL 120-B, TRATOR 6610-01 E F1000 MNF 0702, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE No. 041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/09/2003 | 1550.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CO--BERTURA DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOSVEICULOS SPRINTER, PLACA MXR 0332 E F.1000 /PLACA MZL 0425, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/09/2003 | 140.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI, DE PLACA MMO-5092PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/09/2003 | 294.66 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-1548, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2003, COMFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/09/2003 | 2850.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPOCAÇAMBA, PLACA 4935, DESTINADA AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO APOIO AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/09/2003 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN- TERNET VIA RADIO, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VIÇO DE No. 014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/09/2003 | 1128.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORI-OS, DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO SPRIN- TE DE PLACA MXR 6332, QUE TRANSPORTA PROFES- SORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 0714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/09/2003 | 4550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM AÇAO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO- GRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTI- NUADO PARAMENTROS EM AÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/09/2003 | 325.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTO NOS MOTORES DE PAR-TIDA E ALTERNADOR, COMO TAMBEN NA PARTE ELE- TRICA DOS VEICULOS: KOMBI PLACA MNF-0577, MNP0587, MNF-0447 E F1000 MEL-0425, QUE TRANS- PORTAM FUNCIONARIOS E PROFESSORES PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE No. 043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/09/2003 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/09/2003 | 30.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COM.MOVEIS, EQUIP.P/ESCR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FITA COVER-UP EFITA ONDA CART NYLON PARA MAQUINA DE ESCREVERPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 001848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/09/2003 | 4419.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FICAIS Nos. 000082, 000079 E 000080, DESTINADOS A REPOSIÇAONOS VEICULOS SPRINTER, PLACA MXR 0332 E KOMBIPLACA MNJ 0436, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES EESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0028070 | 01/09/2003 | 180.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, ESPE-CIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000015, AO LAN--CHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE FRANCISCA LEANDRO(ENGo. AVIDOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/09/2003 | 450.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO 01(UM) STAY 700 AUTOMATIC NOBRAK E 01(UM) MOD. ISOLADOR MICROSOL,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000191, DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E DECORAÇAO DAS BARRACAS DA FEIRA CULTU-RAL "BRASIL EM DESTAQUE", REALIZADO NA PRAÇA/DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº 635/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO No. 0087 DOEMPENHO No. 01942-9, CORRESPONDENTE A PRESTA-ÇAO DOS SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇAO VO- LANTE DOS PROGRAMAS DAS AÇOES ESTRATEGICAS EMNOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/09/2003 | 448.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-4399, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/09/2003 | 68.10 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-4451, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE / CENTRAL DE MARCAÇAO DE CON- SULTAS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/09/2003 | 53.62 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE P S F ENG. AVIDOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2003, COMFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/09/2003 | 31.30 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE P S F VILA NOVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2003, COMFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/09/2003 | 29.88 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, REFERENTEAO MES DE JULHO 2003, COMFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/09/2003 | 48.88 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/09/2003 | 195.05 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/09/2003 | 200.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN- TERNET VIA RADIO, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE No. 012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/09/2003 | 525.00 | 99999999999999 | FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇAO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPA-NHA DE VACINAÇAO CANINA, DA EQUIPE DE COORDE-NAÇAO E SUPERVISAO E EQUIPE DE PESSOAL DE A- POIO (MOTORISTAS), NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0026034 | 01/09/2003 | 1979.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO DO EMPENHONo. 01105-3, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO /DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A COZINHA IN-DUSTRIAL, PARA ELIMENTAÇAO DOS PACIENTES DO /HOSPITAL INFANTIL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/09/2003 | 140.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTO EM ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS: FORD FIESTA PLA-CA MNI-1448, FIAT UNO PLACA MOL-5640, DA SE- CRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE No. 042. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/09/2003 | 70.08 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-4770, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/09/2003 | 200.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-7130, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/09/2003 | 93.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-7066, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0026468 | 01/09/2003 | 5007.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULAÇAO No. 0090 DOEMPENHO No. 01826-1, REFERENTE A AQUISIÇAO DEPNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001045DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS QUE PRES-TAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/09/2003 | 99.00 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÃES LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DOS /VEICULOS DE PLACA MNI-4330 E MOO-9729, DE USODESTA REPARTIÇAO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA RE -PARTIÇAO, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTARNOTA FISCAL No. 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/09/2003 | 143.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE A-TENÇAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/09/2003 | 900.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO /PAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/09/2003 | 1275.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO/CAMIONETA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/09/2003 | 550.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE PROJETO DE REFORMA DOS POSTOS DESAUDE DO DISTRITO DE ENGo. AVIDOS E SERRA DAARARA, INCLUINDO A ELABORAÇAO DAS PLANILHAS /DE CUSTOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 652/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/09/2003 | 943.80 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO FORNECIDAS PARA ALIMENTA-ÇAO DO USUARIO DO "CAPS" NO PERIODO 01 A 29/ 08/03, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000202, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/09/2003 | 830.00 | 00008649960472 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INS-TALAÇAO DE UMA LINHA E MANUTENÇAO DO PABX DASECRETARIA DE SAUDE E CONSERTO DE UM FAX, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2003, CONFORME CONTRATONo. 650/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/09/2003 | 5600.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 80HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO ATERRO SANITA-RIO DESTA CIDADE, VISANDO A PROMOÇAO DA SAUDEDA COMUNIDADE, SENDO 55 HORAS NO ESPALHAMENTOE COMPACTAÇAO E 25 HORAS NO TRABALHO DE DRENAGEM, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003, CONFORMENo. 653/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/09/2003 | 300.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SE-TOR DE ZOONOSE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS /MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/09/2003 | 256.05 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-4450, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/09/2003 | 29.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICAÇAO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-4450, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/09/2003 | 300.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FO-GOS DA ARTIFICIOS PARA EVENTOS DA ADMINISTRA-ÇAO MUNICIPAL, JOGOS HIGINO PIRES FERREIRA MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/09/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITI-CA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 00449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/09/2003 | 37.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO CELULAR DE No. 9961-0330, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE GONVERNO E ARTICULA-ÇAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/09/2003 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-7067, INSTALADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE PROCES-SOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, /CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/09/2003 | 6.54 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 5010054 0 1, INSTALADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/09/2003 | 612.20 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-4383, INSTALADO NA CEN- TRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/09/2003 | 1700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM CILINDRO, UMREVELADOR E UMA LAMINA, PARA A SALA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTAFISCAL DE No. 001279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/09/2003 | 105.02 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/09/2003 | 250.26 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-4384, INSTALADO NA PREFEITURA/CENTRAL DE ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/09/2003 | 6.83 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 501-0054, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/ALUGUEL CIRC/RA- DIOFUSAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/09/2003 | 208.44 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-3323, INSTALADO NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/09/2003 | 133.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROV.DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IN- TERNET VIA RADIO, INSTALADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/09/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MA- NUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PA- GAMENTO, CADASTRO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO DE No. 006605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/09/2003 | 293.98 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 531-5702, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/09/2003 | 4000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E MANU-TENÇAO, IMPLANTAÇAO DE SITEMAS APLICATIVOS, /ESTRUTURA DAS BASES DE DADOS E CAPACITAÇAO, /DESTINADOS A AGILIZAÇAO DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE 04 MESES, A PARTIR DADATA DO CONTRATO No. 568/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/09/2003 | 157.47 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADO APARELHO No. 531-1487, INSTALADO NA SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/09/2003 | 1985.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES JOVENS (BOLSISTAS, ORIENTADORA E INSTRU- TOR), REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2003 A 20/09/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/09/2003 | 2670.00 | 00004606001410 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE/"IN NATURA", DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOSDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: SAOJOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DA PIEDADE /(CSU), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 29 DESETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO E RELAÇAO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/09/2003 | 2400.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORREPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/ MODELO FORD/FIESTA, PLACA HVJ 4809/CE, DESTI-NADO AOS TRABALHOS TECNICOS DO PROJETO BOQUEIRAO/SANEAMENTO, NO PERIODO DE 4(QUATRO) MESESCOM INICIO EM 01 DE SETEMBRO E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 625/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO SOCIAL ESPE-CIALIZADO NOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTOS URBANOS-PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇAO-PSH, NO PERIODO DE 4(QUATRO) MESES, COM INICIO EM 01/SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CON-TRATO No.649/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/09/2003 | 9017.42 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/09/2003 | 4980.02 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 02/09/2003 | 675.00 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE SERRAS DE GICLEDESTINADAS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA ORCI-NO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 02/09/2003 | 2065.73 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FIGADO, FRANGO, COXA E SOBRECOXA, ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL No. 000091, DESTINADOS AO PRE-PARO DA ALIMENTAÇAO DAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, QUE SE ABRIGAM NA CASA DE APOIOQUANDO IRAO SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE/ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº8.174-4, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0028011 | 02/09/2003 | 3750.20 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FIGADO, FRANGO, COSTELAS E MOCOTO, ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL No. 000092, DESTINADOS AO PRE-PARO DA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA PIEDADE(CSU), /SAO JOSE(CAIC) E FRANCISCA LEANDRO(ENGo. AVI-DOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/09/2003 | 17888.04 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO PARCELAMENTO 25/120 PARCELA E PROJETO DE EFICIENTIZAÇAO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 25a./120 = R$ 12.520,82 PROJ. EFICIENTIZAÇAO = R$ 5.367,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 03/09/2003 | 312.34 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE SUPER 15W40 BL EMULTI G BL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000256 1, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/09/2003 | 2212.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSVEICULOS SPRINTER, PLACA MXR 0332 E KOMBIPLACA MNJ 0446, QUE TRANSPORTAM PROFESSO-RES E ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0027553 | 03/09/2003 | 4000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000407DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/09/2003 | 33.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01(UM) CENTRO O-NIX STYLO, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 022303. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0026921 | 03/09/2003 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMENDONT DIST.DE MED.DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOS-PITAL INFANTIL DESTA CIDADE, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL No. 000402, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0026280 | 03/09/2003 | 320.00 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 02(DUAS) CANETASNECTA LS SPRAY SIMPLES, DESTINADAS AS UNIDA--DES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL No. 2797. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.026-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 03/09/2003 | 4388.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 022305, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS /CONTRIBUINTES DO IPTU/2003, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/09/2003 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº6.701-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PE-RIODO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 03/09/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C/ No.100113-7(ICMS) BANCO REAL, EM FAVOR DA AMAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 04/09/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137(ICMS), EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, /ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0027561 | 04/09/2003 | 15409.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001717DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0027910 | 08/09/2003 | 2533.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUI-ÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS,DESTINADOS RECUPERAÇAO NAS ESCOLAS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL No. 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 08/09/2003 | 2.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº135-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DESETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 09/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº58.083-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 09/09/2003 | 832.00 | 00050047752491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE INSTRUMENTOS BRAÇAIS PARA TRABALHODOS GARIS EM ESGOTOS E CALÇAMENTOS, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/09/2003 | 267.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DE TAXA DE LIGAÇAO PROVISORIADE GAMBIARRAS, QUANDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE,DURANTE 04(QUATRO) DIAS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0027901 | 10/09/2003 | 2467.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REEMPENHA A DESPESA DA ANULAÇAO No. 0095, DOEMPENHO No. 00543-6, CORRESPONDENTE AQUISIÇAODE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO/A RECUPERAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 236/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/09/2003 | 5468.42 | 00000000000000 | FOPAG - PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO ABONO DO PASEP /DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANODE 2003, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/09/2003 | 200.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICI- PAL, NOS DIAS 10(DEZ) E 11(ONZE) DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTIÇA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9,EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICI- PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/09/2003 | 13952.97 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/09/2003 | 1009.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/09/2003 | 17161.84 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9 EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/09/2003 | 1647.68 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9 EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/09/2003 | 14250.06 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9 EM FAVOR DO INSS(PARC/RET),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/09/2003 | 2204.62 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/09/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7 (BB), EM FAVOR DA BEMFAM, CON-FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 11/09/2003 | 9450.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS MENINOS DO PETI, COORDENADOR E ASSISTENTE/COORDENADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,/CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 11/09/2003 | 400.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIA--RIAS PARA DESPESAS HOSPEDAGENS E PASSAGENS, /QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /11 A 14 DE SETEMBRO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, COMOTAMBEM PARTICIPAR DA 1a. CONFERENCIA ESTADUALDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 12/09/2003 | 37.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº4.019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PE-RIODO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 12/09/2003 | 2545.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS, DESTINADOS AO /USO NA POLICLINA "ORCINO GUEDES" NESTA CIDADECONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No. 4269, /QUE ANEXAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 12/09/2003 | 310.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RE-LAÇAO EM ANEXO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE No.000075. (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0026255 | 12/09/2003 | 3684.00 | 08842684000180 | P. ALMEIDA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCEPARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No. 000326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 16/09/2003 | 4222.48 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOMES DE AGOSTO/2003, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /EXTRATO BANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 16/09/2003 | 623.37 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REF. AO CONSUMO D'AGUA DO MES/DE AGOSTO/2003, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTEN-CENTES A SCRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA ESEDE DA BANDA DE MUSICA E OUTROS), CONFORME /EXTRATO BANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 16/09/2003 | 5206.41 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,/CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 16/09/2003 | 156.57 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DAS CRECHES DE ENGo. AVIDOS(FRANCISCA LEANDRO E SAO JOSE(CAIC), RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 16/09/2003 | 145.66 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 16/09/2003 | 1746.84 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 16/09/2003 | 6251.82 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOMES DE AGOSTO/2003, DOS PREDIOS PUBLICOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 16/09/2003 | 5270.30 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 16/09/2003 | 775.90 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADODA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 16/09/2003 | 413.28 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 16/09/2003 | 487.00 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOMES DE AGOSTO/2003, DOS PREDIOS PUBLICOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E RPOMO--ÇAO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RELA-ÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 16/09/2003 | 623.64 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REF.AO CONSUMO D'AGUA DO MES/DE AGOSATO/2003, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 16/09/2003 | 1623.69 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 16/09/2003 | 8199.88 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO DA REALISACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO//2002 E SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 16/09/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AU-TORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/09/2003 | 67.34 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS /PROCESSUAIS DE DILIGENCIA DA 4a. VARA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 17/09/2003 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A DIVUL GAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOQUANDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORA-TIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0026816 | 17/09/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026794 | 17/09/2003 | 16000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA E OLEO /DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0026808 | 17/09/2003 | 5300.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FIS-CAL No. 000408, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 18/09/2003 | 1800.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES /PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO No. 013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 18/09/2003 | 2880.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.000083 E 000084, DESTINADOS A REPOSIÇAO NOSVEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 18/09/2003 | 164.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORI-OS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCA No. 000116, /A REPOSIÇAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 18/09/2003 | 255.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORI-OS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCA No. 000120, /A REPOSIÇAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 18/09/2003 | 129.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000119,DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 18/09/2003 | 23.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000117,DESTINADOS A REPOSIÇAO NO VEICULO F.1000 DEPLACA MNF 0702, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPAR-TAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 18/09/2003 | 54.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000121,DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 18/09/2003 | 48.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000118,DESTINADOS A REPOSIÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 18/09/2003 | 10.80 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REALIZA-ÇAO DO PROJETO DA FUNASA(ABSTECIMENTO D'AGUA)NAS COMUNIDADES DE MULTIRAO E ALMAS, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA EDUCAÇAO PARA A SAUDE, CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVIÇO No. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 18/09/2003 | 112.70 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS DO PATRIMONIO HISTORICO/DO MUNICIPIO(IMOVEIS), CONFORME NOTA FISCAL /No. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 19/09/2003 | 1818.35 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 19/09/2003 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/09/2003 | 62.88 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/09/2003 | 26304.56 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/09/2003 | 2789.14 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/09/2003 | 11508.25 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/09/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/09/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZAÇAO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 20/09/2003 | 250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇAO DO PROJETO/ESCOLA PROMOTORA DE CIDADANIA, JUNTO AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 002920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE CURSOS DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/09/2003 | 9129.43 | 03775655000120 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇAO DO CURSO DE CAPACITAÇAO E GESTAO DA QUALIDADE NA EDUCAÇAO NO PERIODO DE 14 A 25 DE JULHO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO No.00089 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/09/2003 | 306.00 | 41123290000148 | RCM SUPRIMENTOS E REPARAÇAO AUTOMOT.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MMQ2544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENÇAO SOCIAL, EM FAVOR TIRO DE GUERRA /07-011 COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ART. 58 DO R-138, DA LEI DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 22/09/2003 | 1050.00 | 00051838354468 | JOSE HORACIO RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7(ICMS), REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNI--COS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, PRESTADOS AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/09/2003 | 3124.70 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICAÇOES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICADOS APARELHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08 A 07/09/2003, COM-PROVANTE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/09/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7 (BB), EM FAVOR DA AMAP, CON--FORME AUTORIZAÇAO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 23/09/2003 | 1118.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSADESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0026379 | 23/09/2003 | 2800.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVI-NA, FRANGO, FIGADO E MOCOTO, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS MENINOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /CONFORME NOTA FISCAL No. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 23/09/2003 | 18.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FILMES PARA REVE-LAÇAO DE FOTOGRAFIAS DOS TRABALHOS SOCIAL-PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SO-CIAL - CONTRA-PARTIDA DO DO CONVENIO NUMERO1564/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 23/09/2003 | 24.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS DOS TRABALHOS SOCIAL-PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SO-CIAL - CONTRA-PARTIDA DO DO CONVENIO NUMERO1564/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 23/09/2003 | 406.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSQUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO /EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL(TRABALHO SOCIAL) - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO No.1564/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 23/09/2003 | 320.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE FOLDERS, ESPECIFICADOS NA No. 00460DESTINADOS A DIVULGAÇAO DOS TRABALHOS SOCIAL-PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO /SOCIAL - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO NUMERO /1564/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 23/09/2003 | 4546.63 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CADEIRAS, 01(UMA)MESAS E 01(UM) ARMARIOS EM FORMICA, DESTINA--DOS AO CSU - CENTRO SOCIAL URBANO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAL FISCAL No. 000072 - CONTRA-PARTIDO DO CONVENIO No. 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 23/09/2003 | 708.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL(TRABALHO SOCIAL) - CONTRA-PARTI-DA DO CONVENIO No. 1564/2001, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 23/09/2003 | 1147.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAOEM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL(TRABALHO SOCI--AL) - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO No.1564/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 23/09/2003 | 406.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAOEM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL(TRABALHO SOCI-AL) - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO No.1564/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/09/2003 | 23898.07 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A REPAS-SE FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTODO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027545 | 23/09/2003 | 6046.68 | 00604184000107 | FARMÁCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000959, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIEMENTO A POPULA-ÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 23/09/2003 | 800.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 m3(VINTE ME-TROS CUBICOS) DE CASCARINHO, CONFORME NOTA /FISCAL No. 000207, ANEXA, DESTINADOS A RECU-PERAÇAO DA MALHA ASFALTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 24/09/2003 | 800.00 | 01015132000150 | JOSE RIVANALDO DE FREITAS NOBREGA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE /FAX PANASONIC E 01 ESTABILIZADOR, ESPECIFICA-DOS NA NOTA FISCAL No. 001574, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS TRABALHOS DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 24/09/2003 | 899.60 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDE A AQUISIÇAODE UM APARALHO CONDICIONADOR DE AR DE 10000 /BTUS, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA /FISCAL No. 022311, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE /DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 24/09/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS /DOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PAR-TES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORMERELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 25/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EM-PRESA SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA, COMO TAM--BEM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO NOVO SIS-TEMA DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 25/09/2003 | 300.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A (03) /DIARIAS, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 16 A 18/09/03, A /FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIAÇAODE IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0026484 | 25/09/2003 | 1066.00 | 09094962000121 | C. VELOSO-DENTAL REAL | CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE 03(TRES) CANETASNECTA LS MINI SPRAY SIMPLES E 01(UMA) CANETA/MRS 400 PB, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE /DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL No. 2891. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0027294 | 25/09/2003 | 87575.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇAO DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO FINALDA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4a. MEDIÇAO, CONFORME NOTAFISCAL No. 083 E BOLETIM EM ANEXO. VALOR DO CONVENIO R$ 78.350,44 CONTRA PARTIDA R$ 9.224,56 T O T A L = R$ 87.575,00 | 00482003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 26/09/2003 | 240.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 26/09/2003 | 30.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE 30 CABOS DE PARTRANÇADOS (CAT 05), DESTINADOS AO ATENDIMENTODOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No.000204/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 26/09/2003 | 890.50 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS / 7 X 7 E PP CARGA, ESPECIFICADOS NA NOTA FIS- CAL No. 001115, DESTINADOS AO HOSPITAL INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 26/09/2003 | 1500.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000024, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 28/09/2003 | 2000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A SERVI-ÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA E /VEICULOS CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /FAZ CONSTAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 000451QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/09/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA / CORRENTE No. 5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNF 0587,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/09/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA / CORRENTE No. 5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI, PLACA MNF 0577,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 29/09/2003 | 2640.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DES-TINADOS A INSTALAÇAO DE DOIS POÇOS ARTESIANOSNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FAZ CONSTAR NOTA FISCAL No.000789, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/09/2003 | 188.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MNF 0447, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 29/09/2003 | 1460.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS(CONJ. ELETROBOMBA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 29/09/2003 | 75.00 | 08801193000191 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UMA MOLDURA PARA FOTO DO CRISTO RE-DENTOR DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 29/09/2003 | 300.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAP-TURA DE CAES E GATOS A COMITIDOS DE DOENÇAS,VISANDO PREVENIR A SAUDE DA POPULAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REAlZAÇAO DE CURSOS CAPAC. E QUALIF.P/EQUIP.SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 29/09/2003 | 3819.74 | 08542409000141 | FERNANDO ALVES DA SILVA | 0ALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE SAUDE E SEXUALIDADE NUMA VISAO HOLISTICA, CONFORME FAZ CONSTAR NOTAFISCAL DE SERVIÇO No. 000041, QUE JUNTAMOS AOPRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/09/2003 | 67227.45 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 237,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/09/2003 | 30129.15 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SUADE(GRATIFICAÇAO - P S F), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/09/2003 | 57.90 | 99999999999999 | FOPAG | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/09/2003 | 2797.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/09/2003 | 725.50 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/09/2003 | 100748.30 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(PROGRAMA PSF), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. DEDUÇOES: DIAS NAO TRABALHADOS R$ 4.015,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/09/2003 | 23280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/09/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES PEVA), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. DEDUÇOES: FALTAS NAO JUSTIFICADAS R$ 112,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/09/2003 | 7168.67 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/09/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA O DISPENSARIO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA,SN, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/09/2003 | 30.25 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA A U.S.F. MARIA JOSE DE JESUS LOCALIZADA A RUA ENG. COELHO SOBRINHO, 216, NESTA CIDADE,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/09/2003 | 22.92 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE SAUDE DO P.S.F LOCALIZADA NO/DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/09/2003 | 30.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A UNIDADE DO P.S.F SAO JOSE LO-CALIZADA A RUA FRANCISCO BARRETO, SN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPRO--VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0028479 | 30/09/2003 | 5000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 0033, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS/RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.436-0, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/09/2003 | 295.47 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, A RUA SAO RA--FAEL, 301 EM JOAO PESSOA-PB, PARA ALOJAMENTO/DOS PACIENTES QUE IRAO SUBMETER A TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/09/2003 | 39.37 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DO P S F SAO JOSE, LOCALIZADO A /RUA FRANCISCO BARRETO, NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPRO--VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/09/2003 | 11467.48 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC R$ 29,50 SINDEPD R$ 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/09/2003 | 11123.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PRO-MOÇAO SOCIAL, (CRECHES), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC R$ 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/09/2003 | 25011.85 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLITICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/09/2003 | 100.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/09/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/09/2003 | 7336.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/09/2003 | 3628.20 | 00000000000000 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDI- CIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITA-DO NA C/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE / SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/09/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.288.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/09/2003 | 573.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO / FPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/09/2003 | 20262.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC R$ 34,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.00164-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA DE CON-TA PARALIZADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/09/2003 | 49.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/09/2003 | 29.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/09/2003 | 68.57 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL | CORRESPONDENTE A RESTUIÇAO DA CONTRA PARTIDADE RECURSOS DO CONVENIO No. 242/01, QUE NAO /FORAM UTILIZADOS, CUJO VALOR DO CONVENIO E DER$ 110.103,00 E FORAM GASTOS R$ 110.040,00, /CONFORME CONTRATO No. 092/2002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/09/2003 | 92.10 | 99999999999999 | FOPAG | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA AOS SERVIDORES /LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COM EXCEÇAO/DA EDUCAÇAO E SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/09/2003 | 13186.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC R$ 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/09/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/09/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/09/2003 | 1150.60 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇAO/DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/09/2003 | 24.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, ESPECIFCADO NA NOTAL FISCAL No.012259DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO/EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL(TRABALHO SOCIAL) - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO No. 1564/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/09/2003 | 481.65 | 08357782000122 | PANIFICADORA MACIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRAN- SES, DESTINADOS AS CRECHES SAO JOSE (CAIC) E NOSSA Sra.DA PIEDADE (CSU), NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL No. 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/09/2003 | 16113.96 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/09/2003 | 2097.22 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/09/2003 | 4715.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/09/2003 | 645.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/09/2003 | 73.55 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/09/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/09/2003 | 667.32 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TRANS-FERENCIAS CONCEDIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARAINCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/09/2003 | 135.75 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS/LOCALIZADA NO SITIO COCOS, REFERENTE AO MES /DE DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/09/2003 | 12.56 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALIZADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 601, REFERE--TE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPRO--VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/09/2003 | 3320.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO(ESC.MUSICA/SANTA CECILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0027111 | 30/09/2003 | 3924.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (72) GLP DE 13 QUILOS E (18) DE 45 QUILOS, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FAZ /CONSTAR NOTA FISCAL No. 000855, QUE JUNTAMOS AO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0027162 | 30/09/2003 | 14974.20 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO DESTINADOS AOS SER-VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/09/2003 | 166.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA NO /SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/09/2003 | 6855.02 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 46,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/09/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADMINISTRAÇAO), REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/09/2003 | 16005.68 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL),REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 111,28 AULAS N/JUST. 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/09/2003 | 143271.17 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 736,54 AULAS N/JUST. 55,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/09/2003 | 48065.71 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM / FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 333,78 AULAS N/JUST. 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/09/2003 | 10955.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO(MERENDEIRAS), REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/09/2003 | 12.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/09/2003 | 93.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/09/2003 | 108.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/09/2003 | 3925.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/09/2003 | 16055.74 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/09/2003 | 11.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/09/2003 | 12314.75 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇAO(EJA/CONTRATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/09/2003 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/09/2003 | 102.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/09/2003 | 25.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/09/2003 | 3171.00 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLINHOS,BISCOITOS COMUNS E BOLACHAS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/09/2003 | 28188.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. DEDUÇOES: SINFUMC 112,80 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/09/2003 | 898.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS(ROLAMENTOS, DISCO, TERMINAIS E OUTROS),ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0625, DESTI-NADOS A REPOSIÇAO NO TRATOR DE PNEU FORD 6610-10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/09/2003 | 22198.87 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS S SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXECICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTE-MA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/09/2003 | 5440.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS S SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/09/2003 | 418.44 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS S SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/09/2003 | 538.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP.E TRANSI-TO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/09/2003 | 1135.26 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP.E TRANSI-TO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/09/2003 | 2040.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ.DE TRANSP.E TRANSI-TO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORAÇAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/09/2003 | 6187.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA A-GRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 DEDUÇOES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/09/2003 | 22.59 | 09123654000187 | CAGEPA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA N. S. DOS REMEDIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | GILVAN MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E24/10/2003, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR OMUNICIPIO NA PRE-CONFERENCIA NACIONAL DO MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/10/2003 | 6000.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA PA-TROL 120 B, DESTINADA AOS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 001169. | 00632003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/10/2003 | 345.04 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/10/2003 | 5888.98 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/10/2003 | 350.00 | 05462057000126 | C. A. SERVI€OS MECANICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO CA€AMBA, PLACA MNJ 0644, PER--TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/10/2003 | 2.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4479, INSTALADA NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/10/2003 | 202.72 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4479, INSTALADA NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/10/2003 | 210.12 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4479, INSTALADA NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/10/2003 | 52.63 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4479, INSTALADA NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/10/2003 | 71.77 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURALOCALIZADA A RUA PEDRO AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/10/2003 | 75.87 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURALOCALIZADA A RUA PEDRO AMERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/10/2003 | 163.87 | 00048627208468 | FRANCISCA SHIRLEI MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COMTECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCA€AO-SECRETARIADE INCLUSAO EDUCACIONAL, ACERCA DO PROGRAMA /NACIONAL DE BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/10/2003 | 163.87 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GON€ALVES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COMTECNICOS DO MINISTERIO DA EDUCA€AO-SECRETARIADE INCLUSAO EDUCACIONAL, ACERCA DO PROGRAMA /NACIONAL DE BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/10/2003 | 288.79 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-1548, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CULT. E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/10/2003 | 12.60 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE, LOCALIZADAA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/10/2003 | 160.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM DE SECRETARIOS DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0029025 | 01/10/2003 | 2111.24 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000411, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0029033 | 01/10/2003 | 17000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001745, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/10/2003 | 188.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE JORNADA EXTRA EMFAVOR DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO ALVES SOARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CON--FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0029211 | 01/10/2003 | 80.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001424DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS EADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0029238 | 01/10/2003 | 8000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULA€AO No. 0104 DOEMPENHO No. 02921-1, CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICA--DOS NA NOTA FISCAL No. 001424, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/10/2003 | 350.00 | 00014638886434 | MANOEL BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAN-TERNAGENS, SOLDA E PINTURA, NO VEICULO F1000, PLACA MNF 0702, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, QUE PRESTA SERVI€OS PARA AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI--PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA/No. 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/10/2003 | 3.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA /N§ 083-531-1548, INSTALADA NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/10/2003 | 935.09 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DOS PUBLICOS(BIBLIOTECA, SEDE /DA BANDA DE MUSICA) E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/10/2003 | 4096.60 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/10/2003 | 4900.00 | 05533992000136 | COLVEL-CONST., LIMP., VIG.E ELETRIF.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO DA SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME CONTRATONo. 377/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/10/2003 | 2031.60 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR 10.000 ELETROLUX E 01(UM) DE 18.000ELETROLUX, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.022319, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO(DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/10/2003 | 708.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GON€ALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL (TRABALHO SOCIAL) - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§ 1564/2001, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUSA BATISTA | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA /CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA A. CRISPIM | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E23/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA DA IVCONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/10/2003 | 127.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA /INSTALADA NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/10/2003 | 5850.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS INSTRUTORES,COORDENADOR, ASSISTENTE/COORD E EQUIPE DE APOIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/10/2003 | 22500.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS BOLSISTAS (MENI-NOS DO PETI) - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/10/2003 | 33.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL,LOCALIZADA A RUA DOM JOAO DA MATA, 60, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/10/2003 | 61.27 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL,LOCALIZADA A RUA DOM JOAO DA MATA, 60, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/10/2003 | 32.51 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA SECRETA- RIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL LOCALIZADAA RUA DOM JOAO DA MATA, 60, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0029297 | 01/10/2003 | 4000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001748, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0029301 | 01/10/2003 | 2800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001429, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/10/2003 | 1802.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAPIS GRAFITE, CANETAS TOP, CADERNOS, CARTOLINAS, PAPELOFICIO E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNo. 012189, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/10/2003 | 609.36 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4383, INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE A SETEMBRO/2003, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/10/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS/AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO EN--TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/10/2003 | 5.19 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4384, INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/10/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS, 100113-7, EM FAVOR DA, AMAP,CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/10/2003 | 4.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-5702, INSTALADA NA SEC. DA FAZENDA PUBLICA/CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2003CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/10/2003 | 141.87 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-3323, INSTALADA NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2003, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CENTRACOOP POLIBANK | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00067626092449 | EDMUNDO VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PA-RA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, REFEI€OESE PASSAGENS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA /NO DIA 22/10 E 23 A 26/10 A CIDADE DE BRASI--LIA E DE 05 A 08/11/2003 A BELO HORIZONTE, AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADESE EXPO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/10/2003 | 752.00 | 00000000000000 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUIT.E AGR.-CREA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONVENIO No. 00870333, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TITULOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/10/2003 | 579.23 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO CUSTAS E TAXAS PRO--CESSUAIS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADODA PARAIBA(DILIGENCIA - 4a. VARA), CONFORME /GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELA-€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/10/2003 | 7.91 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4450, INSTALADA NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€AO POLITICA/GABINETE, REFE-RENTE AO MES DE SET/2003, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/10/2003 | 58.81 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA /INSTALADA NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€AO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/10/2003 | 596.02 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4450, INSTALADA NA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€AO POLITICA/GABINETE, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COM--PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/10/2003 | 400.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06 A 09/10/2003, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/10/2003 | 6571.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, CONFORME FATURAS DE SERVI€OS /PRESTADOS E RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/10/2003 | 1589.35 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DO SR.PREFEITO CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA,COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/10/2003 | 3164.70 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2003, /CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/10/2003 | 723.51 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/10/2003 | 3603.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAL DE IMPRESSAO, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/10/2003 | 1929.15 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA /DE SAUDE QUE TRANSPORTAM DOENTES PARA TRATA--MENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME /NOTA FISCAL No. 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/10/2003 | 308.00 | 09199878000172 | LAB.DE ANAL. CLIN.DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANA-LISES CLINICAS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA--€AO E NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 000078 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/10/2003 | 570.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 023, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/10/2003 | 2865.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 022, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/10/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A29/10/2003, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFEREN--CIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEMIRAMIS R. CEZARIO | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A29/10/2003, COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SAULO PERICLES B. PIRES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MEMBRO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PE--RIODO DE 27 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CRISANTO SIMAO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MEMBRO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PE--RIODO DE 27 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | OTACILIO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MEMBRO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PE--RIODO DE 27 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/10/2003 | 91.11 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4399,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/10/2003 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4451,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRALAL DE MARCA€AO), REFERENTE AO MES DE/SETEMBRO/2003, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0028851 | 01/10/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/10/2003 | 790.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE GERA€AO DE CD'S PARA A DIVULGA€AO DOS PROGRAMAS /DAS A€OES ESTRATEGICAS DESENVOLVIDAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NUME-RO 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/10/2003 | 1500.00 | 01569163000233 | RADIO COMUNITARIA FM CIDADE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE DE APOIO CULTURAL NA /DIVULGA€AO DE MATERIA DA SECRETARIA DE SAUDE/EM CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO DOS PROGRAMAS/DAS A€OES ESTRATEGICAS DESENVOLVIDAS PELA RE-FERIDA SECRETARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/10/2003 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA U.S.F. MARIA JOSE DE JESUS, LOCALIZADA A RUA ENG. COE-LHO SOBRINHO, 216, REFERENTE AO MES DE OUTU-/BRO/2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/10/2003 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE VILA NOVA, LOCALIZADO A RUA JOSE ALBER-TO LOPES, 126, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/10/2003 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO DISPENSA-RIO, LOCALIZADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA,/SN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/10/2003 | 13.19 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO P.S.F MULTIRAO, LOCALIZADO A RUA JOSE NECO DE SOUZA,99, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/10/2003 | 280.35 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÇES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, QUE /TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA /SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EQUIPE DO PEVA/ECDPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€AO DAS /ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/10/2003 | 50.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA AV.SAO RAFAEL301, EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/10/2003 | 13.69 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO P.S.FMULTIRAO LOCALIZADA A RUA JOSE NECO DE SOUZA/89, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/10/2003 | 201.58 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE /APOIO LOCALIZADA A RUA SAO RAFAEL, 301, JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A31/12/2003, CONFORME CONTRATO No. 651/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0029203 | 01/10/2003 | 100.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-DAS A REPOSI€AO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N§002632, 002633 E 002634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0029220 | 01/10/2003 | 39465.25 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE ESGOTOS DE DIVERSAS /ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO NUMERO 565/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0029246 | 01/10/2003 | 10000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS - COM. DE PE€AS LTDA. | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULA€AO No. 0103 DOEMPENHO No. 02920-3, CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PE€AS, ESPECIFICADAS NAS NOTAS /FISCAIS Nos. 002632, 002633 E 002634, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/10/2003 | 16500.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE SAUDE(HOSPITALARES) NA ESPECIALIDADE DE /CLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DE /SERVI€OS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DESAUDE, NO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2003, CON-FORME CONTRATO No. 654/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/10/2003 | 3166.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) COMPUTADORE ACESSORIOS E 01(UM) STAY 1200 (NOBRAK), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS Nos. 003607 E 003608. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/10/2003 | 51.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE CABO ELETRONICOS/05 PARES E CONECTORES RJ 45, ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL No. 000211, DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/10/2003 | 2100.00 | 08801607000182 | JOSE ADEGILDES BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI-VULGA€AO DE CAMPANHAS DAS A€OES ESTRATEGICASDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 329, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTAÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/10/2003 | 6935.49 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIODA RUA VICENTE LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME/CONTRATO No. 569/2003, PLANILHA DE QUANTITATIVO E PRE€O E NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 020,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/10/2003 | 250.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO ALMO€O NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA OS AGENTES DE SAUDE /DA ZONA RURAL, POR OCASIAO DE UM TREINAMENTO/COM 40 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA No. 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/10/2003 | 25217.65 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO PARA MANU--TEN€AO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE /HOSPITALAR(HOSPITALA INFANTIL DE CAJAZEIRAS),QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA/PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€AO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH EAMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00033093431468 | FRANCISCO CUSTODIO DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE CONES, DESTINADOS A DIVULGA€AO DASCAMPANHAS DAS A€OES ESTRATEGICAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVUL-SA No. 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/10/2003 | 300.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 22, 23 E 24/10/2003, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE /DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/10/2003 | 1900.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MALHAS POLISTER,ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL DE FATURA No. 005655, DESTINADAS A CONFEC€AO DE CAMISETAS PARA DIVULGA€AO DE CAMPANHAS DAS A€OES ESTRATE-GICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0029441 | 01/10/2003 | 15000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001231, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0029459 | 01/10/2003 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos.005262, 000205 E 005236, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/10/2003 | 3.53 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA N083-531-4451, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAU-DE (CENTRAL DE EXAMES), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/10/2003 | 330.00 | 00041431286400 | COOPERATIVA COMUNITARIA ZONA NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE 11(ONZE) MILHEIROS DE TIJOLOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA /No. 000887, DESTINADOS A RECUPERA€AO E CONSERTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/10/2003 | 211.75 | 02683280000105 | CASA DO PECUARISTA-JOSE ALVES FARMACIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000196, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEVA (ECD) -EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/10/2003 | 1093.40 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO /PSICOSOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEM--BRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/10/2003 | 22.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) FOGAO PAN-TANAL 02 BOCAS, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL /No. 022318, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DESAUDE(COZINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/10/2003 | 9.02 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA UNIDADE DOP.S.F DO DISTRITO DE ENGo. AVIDOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2001, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/10/2003 | 40.33 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DO P.S.F SAO JOSE, LOCALIZADA A /RUA FRANCISCO BARRETO, NESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/10/2003 | 1033.12 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DO MES DESETEMBRO/2003 DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/10/2003 | 118.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | REEMPENHA A DESPESA DA ANULA€AO DO EMPENHO No00071-0, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CON--FEC€AO CARIMBOS, DESTINADOS AO USO NA AUDITO-RIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0029998 | 01/10/2003 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000405 E000404, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, DES-TA CIDADE, CONF. PROCESSO CPL 045/03 - CONVI-TE 038/2003 E CONTRATO No. 504/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0030007 | 01/10/2003 | 5000.00 | 00604184000107 | FARMµCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000971, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/10/2003 | 10159.55 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESDI--COS ORTOPEDISTAS(PLANTOES), REFERENTE AO MESDE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/10/2003 | 5280.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAR CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MERCEDES BENZ,1113, PLACA MOR 0068/PB, MODELO/1974, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 747/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0030996 | 01/10/2003 | 4065.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENTER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 000448 E000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.083-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/10/2003 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/10/2003 | 2007.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CALINICA MEDICA DE FISIOT.DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, REFERENTEAOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFOR-ME OFICIO No. 305/03 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/10/2003 | 4089.80 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME OFICIO /No. 303/2003-SFP E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/10/2003 | 1361.60 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, DEBITADO NA C/C 6.320-7, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2003, CONFORME OFICIO No. 335/2003 E /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/10/2003 | 1215.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€AO DOS MORADORES B. SAO JOSE, DEBITA-DO NA C/C 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE /JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME OFICIO No. 304/03-SFP E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/10/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS, 100.113-7, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 07/10/2003 | 2618.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO //ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 07/10/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO //ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE AOMES 09/2003, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 07/10/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO //ICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM,REFERENTE AOMES 07/2003, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 07/10/2003 | 1500.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COR-TE, COSTURA E SERIGRAFIA DE CAMISETAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA No.000879, DESTINADAS A DIVULGA€AO DE CAMPANHASDAS A€OES ESTRATEGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0030104 | 08/10/2003 | 3251.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PRODUTOS LABORA--TORIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.4617DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 08/10/2003 | 4466.40 | 04696105000188 | TRAUMED-COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, ESPECIF. NAS NOTAS FISCAIS N§ 00200,00201, 00202, 00203, 00204, 00206, 00207,00208, 00209, 00210, 00211, 00213 DESTINADOSAOS TRABALHOS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0030155 | 09/10/2003 | 3115.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000412,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 09/10/2003 | 1500.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E BRASILIA,NOSDIAS 09, 10, 13, 14 E 15 DE OUTUBRO/2003, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/10/2003 | 2311.49 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/10/2003 | 18649.07 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTAEDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/10/2003 | 1671.37 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM), DES-TA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/10/2003 | 18694.84 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PAGS-RET), DES-TA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0029581 | 10/10/2003 | 3675.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000413, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/10/2003 | 83.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS /SANITARIA E COPOS DESCARTAVEIS, ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL No. 000414, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL--PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0029599 | 10/10/2003 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000415, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 10/10/2003 | 550.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIA€AO /DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 13/10/2003 | 6572.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | CORRESPONDENTE A RESTITUI€AO DA CONTRA-PARTI-DA DE RECURSOS DO CONVENIO No. 364/2001(MIN),REFERENTE AO PROCESSO No. 59100.00.4998/2001-53, PARA CONSTRU€AO DA BARRAGEM BARTOLOMEU IIC/C 8.179-5(BANCO DO BRASIL)(124). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 13/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO -FPM . 3.965-9 DO BANCO DO BRASIL,S/A REFERENTE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE DOC NO DIA 13/11/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 14/10/2003 | 7854.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO //ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/10/2003 | 36.12 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 14/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA VALARIA DE SOUZA TAVARES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEI€OES E TAXA /DE INSCRI€AO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DEFATURAMENTO HOSPITALAR, REALIZADO NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTU--BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 15/10/2003 | 22.12 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 15/10/2003 | 2865.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000086 E 000087, DESTINADOS A REPOSI€AOS NOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA--€AO, QUE PRESTAM SERVI€OS AO DEPARTAMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 15/10/2003 | 3600.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS(REVISAOSUBSTITUI€AO DE PE€AS E OUTROS) NOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE /PRESTAM SERVI€OS AO DEPARTAMENTO DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O No. 016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 15/10/2003 | 1746.83 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE PRESTA SERVI€OSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0030147 | 15/10/2003 | 50590.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DOATERRO SANITARIO E RECUPERA€AO DE AREA DEGRA-DADE, CONFORME CONTRATO No 017/2002, T.P. 08/2001 E NOTA FISCA No. 089. | 00682003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/10/2003 | 26.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.135-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/10/2003 | 19512.89 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 34,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/10/2003 | 1755.26 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/10/2003 | 12966.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/10/2003 | 1544.20 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AODO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/10/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/10/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/10/2003 | 68.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/10/2003 | 92.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSSAS SECRETA--RIAS, COM EXCE€AO DA SAUDE E EDUCA€AO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/10/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 20/10/2003 | 7256.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONVENIO No. 006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/10/2003 | 24771.85 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 89,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0030180 | 20/10/2003 | 1275.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE TUBOS PARA ESGO--TOS 150 mm, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL No. 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/10/2003 | 2597.50 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/10/2003 | 57.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/10/2003 | 105180.42 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA PSF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: DIAS N/TRABALHADOS 4.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/10/2003 | 1168.80 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/10/2003 | 23280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/10/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PE-VA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: FALTAS N/JUST. 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/10/2003 | 7388.67 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0030139 | 20/10/2003 | 5000.00 | 00604184000107 | FARMµCIA WILSON LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000976, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO APOPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 20/10/2003 | 66824.69 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/10/2003 | 30359.15 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICA€AO - PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/10/2003 | 11387.48 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 31,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/10/2003 | 10893.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRE-CHES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/10/2003 | 21435.42 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/10/2003 | 28196.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 112,80 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/10/2003 | 6187.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/10/2003 | 6610.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(BIBLIOTECA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/10/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(ADMINISTRA€AO), REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/10/2003 | 16969.47 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 111,40 FALTAS N/JUST. 42,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/10/2003 | 147164.42 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 748,73 AULAS N/JUST. 35,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/10/2003 | 48134.44 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 331,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/10/2003 | 12053.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS), REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/10/2003 | 11.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/10/2003 | 12.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/10/2003 | 94.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/10/2003 | 108.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/10/2003 | 3825.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO IN-FANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/10/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADMINISTRA-€AO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/10/2003 | 15954.84 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUN-DAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/10/2003 | 11795.68 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(EJA), REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/10/2003 | 3320.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DEMUSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/10/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETRO EM A€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/10/2003 | 6150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 21/10/2003 | 550.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | REEMPENHADA A DESPESA DA ANULA€AO No. 0105 DOEMPENHO No. 02264-1, CORRESPONDENTE A LOCA€AODE UM VEICULO FIAT UNO MOD.96/96, PLACA MZI -0062, P/OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO(EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, REFERENTE A 2aPARC.(SETEMBRO/2003), CONFORME CONTRATO No.623/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/10/2003 | 5622.97 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENDINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO ECOMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/10/2003 | 300.52 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA EBIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 21/10/2003 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 21/10/2003 | 16.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/10/2003 | 1001.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE DESENV.INTEG. DA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 21/10/2003 E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 21/10/2003 | 748.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE LAMINA RETA 13 FUROS, DENTE TRAZEIRO E PONTA RETRO FB80, DESTINADOS A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROL, PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 014151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/10/2003 | 11402.94 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTR.E M.AMBIEN-TE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 21/10/2003 E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X, DEBITADO NA C/C 6.327-4, REFERENTE A 03(TRES) ME-SES DE 2003, CONFORME OFICIO No. 337/03-SFP/E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/10/2003 | 405.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€AO DOS MORADORES B. SAO JOSE, DEBITA-DO NA C/C 6.327-4, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2003, CONFORME OFICIO No. 333/03-SFPE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/10/2003 | 2005.98 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME EX-TRATO BANCARIO, EM 21/10/2003 E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 21/10/2003 | 669.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLIMEFIC-CALINICA MEDICA DE FISIOT.DE CAJAZEIRAS LTDA, DEBITADO NA C/C 6.333-9, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME OFICIO No.OFICIO No. 334/03 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 58051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, PELA TRANSFE-RENCIA DOS PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DO BAN-CO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/10/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/10/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/10/2003 | 629.93 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 21/10/2003 E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 22/10/2003 | 24.24 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/10/2003 | 500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E RE-FEI€OES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADONOS DIAS 22, 23, 24, 27 E 28/10/2003, A FIM /DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E OUTRAS SECRETA-RIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0030350 | 23/10/2003 | 50000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000452, 000453 E 000454, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0030368 | 23/10/2003 | 25000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, ES-PECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 000455 E000456, DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL, PARAATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 24/10/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/10/2003 | 640.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PASTILHA, ROLAMENTO, PIN€AS DE FREIO E OLEO DE FREIO, ESPECIFICADOS NA NOTA DISCAL No. 0724, DESTINADOS A /REPOSI€AO NO VEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE /PRESTA SERVI€OS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/10/2003 | 60.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTE, QUE PRESTA SERVI€OS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS No. 0294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/10/2003 | 188.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MNF 0447, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇAO DE ESGOTOS SINGELOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0031054 | 28/10/2003 | 10000.00 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IM-PLATA€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITODE ENGENHEIRO AVIDOS(BOQUEIRAO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE PARA DA 1a. MEDI€AO, CONFORMEPLANILHA DE MEDI€AO E NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 025, RELATIVO AO CONVENIO PROJETO MORAR /MELHOR-CONTRATO No.0125006-96-SANEAMENTO BASICO - C/C 155.013-5 CEF (97). | 00692003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/10/2003 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640,7, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO -IPVA 1001137 DO BANCO REAL REFERENTE A S TARIFAS COBRADAS PELO MOVIMENTACAO NOS DIAS 1O ,21 E 22/10/03. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/10/2003 | 5236.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO //ICMS 100113-7(BANCO REAL), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 29/10/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MNF 0577, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/10/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MNF 0587, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON--FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/10/2003 | 6100.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/10/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/10/2003 | 1044.63 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORACAO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/10/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.001143, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/10/2003 | 74.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTASCORRESTES Nos. 8.174-4, 8.281-3, 8.436-0 E5.026-1, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTASCORRENTES Nos. 8.170-1 E 9.136-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2003 | 36.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8.179-5, REFERENTE A TARIFAS E EXTRATOS CO--BRADOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/10/2003 | 17.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME/EXTRATO BANCARIO, EM 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/10/2003 | 9806.36 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO No. 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/10/2003 | 16113.96 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/10/2003 | 2097.22 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/10/2003 | 4690.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/10/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/10/2003 | 338.80 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/10/2003 | 200.00 | 00014826587805 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 31/10/2003 | 3000.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MANILHAS 1 X 20,DESTINADOS A RECUPERA€AO E CONSTRU€AO DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO DECIO SARAIVA, NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 31/10/2003 | 2840.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO PEVA -CAL€AS, CAMISAS DE MANGA E CINTOS, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 31/10/2003 | 1148.00 | 70112313000206 | PARAIBA COM. DE CAL€ADOS E CONFEC. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE CAL€ADOS(TOPPER),DESTINADOS AO PESSOAL DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0030040 | 31/10/2003 | 5000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS HIDRAULI-COS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 0034,DESTINADOS A RECUPERA€AO E CONSTRU€OS ESGOTOSEM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/10/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/10/2003 | 622.45 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 31/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DOMINGOS SALES PEDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DESEN--VOLVIDO COM A MANDALA NO SITIO PO€OS NA ATIVIDADE DE GERA€AO DE RENDA DO PROJETO SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/11/2003 | 5906.06 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENV. INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 03/11/2003 | 6267.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. INTEG.DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC. R$ 7,90 SINDEPD. R$ 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 03/11/2003 | 24530.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/11/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SEVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA/MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/11/2003 | 21712.92 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 03/11/2003 | 27561.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES:SINFUMC R$ 110,40 PENSAO ALIMENT. R$ 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 03/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA/MEIO AMBI-ENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 03/11/2003 | 280.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS E COLOCA€AO DE MANCHOES, NAS /MAQUINAS PA MECANICA 55-A E PATROL 120-B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262003 | 0032824 | 03/11/2003 | 2470.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO /No. 310/2003, REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR, MARCA FORD/F1000/SS, PLACA HUJ 4867/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇAO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0033146 | 03/11/2003 | 5635.33 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERIVI€OS PRESTADOS DE AM-PLIA€AO E REFORMA DA ESCOLA MUNIC. LUIS CAR-TAXO ROLIM DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LO-CALIZADA A RUA JOSE PEDRO QUIRINO - BAIRRO DAESPERAN€A, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALE PLANILHAS, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 03/11/2003 | 4716.66 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/ADMINSTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 03/11/2003 | 118198.33 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/11/2003 | 13985.56 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/ENS.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 03/11/2003 | 41845.49 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/ADM.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/11/2003 | 5821.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/11/2003 | 10071.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DEEDUCA€AO/MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/11/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDE EDUCA€AO/ADM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 03/11/2003 | 4215.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO/ENS.INFANTIL/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 03/11/2003 | 17012.01 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO/ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 03/11/2003 | 11795.68 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO/EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 03/11/2003 | 3320.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO/ESCOLA.MUSICA/SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031640 | 03/11/2003 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000217,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTAM ALUNOSPROFESSORES E FUNCIONARIOS, PARA AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0031658 | 03/11/2003 | 4000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000417, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 03/11/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/ADM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0031674 | 03/11/2003 | 8000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001799, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 03/11/2003 | 148617.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. DEDU€OES: SINFUMC R$ 749,88 FALTAS NAO JUSTIFICADAS R$ 61,66 AULAS NAO JUSTIFICADAS R$ 95,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/11/2003 | 17089.84 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/ENS.INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC R$ 108,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 03/11/2003 | 48263.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/ADM/FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. DEDU€OES: SINFUMC R$ 331,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 03/11/2003 | 6014.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. DEDU€OES: SINFUMC R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 03/11/2003 | 11389.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 DEDU€OES: SINFUMC R$ 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 03/11/2003 | 94.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO(ENS.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 03/11/2003 | 12.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO(ENS.INFANTIL), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 03/11/2003 | 108.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/11/2003 | 480.00 | 00002967829471 | MARIA CAJU MARQUES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, EMVIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA OBJETI--VANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL PARAAPRESENTA€AO DA EXPERIENCIA COM CLASSES MUL--TISSERIADAS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/11/2003 | 10.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/11/2003 | 480.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DA BAHIA, A FIM DE /PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL PARA APRE-SENTA€AO DA EXPERIENCIA COM CLASES MULTISSE-RIADAS,NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/11/2003 | 240.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | REEMPENHA A DESPESA DA ANULA€AO No. 0115 DOEMPENHO DE No. 02697-2, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/11/2003 | 237.92 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO No. 531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/11/2003 | 437.83 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO No. 531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 03/11/2003 | 1000.00 | 09525981000165 | J. AMILTON MATOS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RE-DE DE ESGOTOS E DESOBSTRU€AO DAS FOSSAS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 03/11/2003 | 469.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000798DESTINADOS A REPOSI€AO DE MOTOR BOMBAS QUE EUTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 03/11/2003 | 1300.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DAFUNDA€AO ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOL-SA DE TRABALHO E MANUTAN€AO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 03/11/2003 | 250.00 | 00005154311841 | EDILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO SERRA DA ARARA, EM VIR-TUDE DO TRANSPORTE TITULAR ENCONTRAR-SE COM /DEFEITO NA PARTE MECANICA, NO PERIODO DE 03/11 A 17/11/2003, CONFORME CONTRATO N§ 756/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 03/11/2003 | 1425.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VAICULO TIPO/PAS/ONIBUS, MARCA M.BENZ LPO 1113, PLACA JO -8374/PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No753/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 03/11/2003 | 233.87 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTROEDUCACIONAL, DE EXCEPCIONAL INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 03/11/2003 | 233.87 | 00000000000000 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DACOORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VANDERLU-CIA DE A. F. E OLIVEIRA, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTROEDUCACIONAL, DE EXCEPCIONAL INTERRESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 03/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 03/11/2003 | 233.87 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTROEDUCACIONAL, DE EXCEPCIONAL INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 03/11/2003 | 13166.83 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/11/2003 | 10781.06 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 03/11/2003 | 22772.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS INATIVOS (APOSENTADOS) DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 03/11/2003 | 10349.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 03/11/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS(APOSENTADOS), DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC R$ 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 03/11/2003 | 10109.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE/NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC R$ 12,00 PENSAO ALIMENT. R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 03/11/2003 | 92.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRE-TARIAS, COM EXCE€AO DA EDUCA€AO E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/11/2003 | 256.42 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO No. 531-4384, PERTENTECENTE A ESTA EDILI-DADE(CENTRAL TELEFONICA), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/11/2003 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO 531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 03/11/2003 | 10746.65 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 03/11/2003 | 18940.52 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES:SINFUMC R$ 34,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/11/2003 | 226.87 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARE-LHO No. 531-5702, INSTALADO NO DEPARTAMENTO /DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 03/11/2003 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,NOSDIAS 18, 19 E 20/2003, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 03/11/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGA-MENTO E CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 006759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 03/11/2003 | 9772.53 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/11/2003 | 9216.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DECIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 03/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 03/11/2003 | 11387.48 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E //PROMO€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2003. DEDU€OES:SINFUMC R$ 31,90 SINDEPD R$ 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 03/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDE-NADORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 03/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENINOSBOLSISTAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/11/2003 | 981.50 | 05329262000118 | POLIBANK | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PELO PAGA--MENTO DOS MENINOS BOLSISTAS, COORDENADORES EINSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 03/11/2003 | 10403.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€AO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC R$ 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0031691 | 03/11/2003 | 4499.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001437, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSMENINOS BOLSISTAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 03/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, EM VIAGEMAO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, OBJETIVANDOPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COGE-MAS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUSA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, EM VIAGEMAO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, OBJETIVANDOPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COGE-MAS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILZA BATISTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DOS REMEDIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DOS REMEDIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/11/2003 | 25103.49 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 228,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 03/11/2003 | 16260.71 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTIC. POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/11/2003 | 237.44 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHO Nos. 531-4450 E 7067, INSTALADOS NA SECRETRARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA E COMUNI-CA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 03/11/2003 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUAN-EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SAELPA E SECRETA--RIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 03/11/2003 | 4160.80 | 01843743000196 | F.J. ALEXANDRE REPRESENTA€OES | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM REGISTRO AUDIO-VISUAL EM VHS DAS OBRAS,SOLENIDADESOR€AMENTO DEMOCRATICO E EXIBI€OES DE DOCUMEN-TARIOS, TUDO SOBRE A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 03/11/2003 | 100.00 | 00003189824479 | FRANCISCA MARCIA MONTEIRO LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENG§ AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO N§ 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO N§ 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/11/2003 | 2580.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 03/11/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/11/2003 | 500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIRDEPESAS COM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDOEM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 10 E 16 E 17DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/11/2003 | 129.08 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE DILIGEN-CIA, REFERENTE AO PROCESSO No. 013.2001.001.936-5 DA 4a. VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME MANDADO DE INTIMA€AO No. 002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/11/2003 | 7256.00 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 03/11/2003 | 5808.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ELABORA€AO DO PROJETO DE PLANILHAS /DE SANEAMENTO BASICO E ACOMPANHAMENTO DE /OBRAS, CONFORME CONTRATO No. 746/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 03/11/2003 | 66936.69 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 235,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 03/11/2003 | 30520.10 | 99999999999999 | FOPAG | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICA€AO PSF), REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 03/11/2003 | 57540.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/11/2003 | 213.26 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/11/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAUDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/11/2003 | 838.24 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICA DOS APARELHOS Nos. 531-4770, 4451, 4339, 7066 E 7130,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/11/2003 | 1784.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DESAUDE/CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/11/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES/PEVA),REF.AO MES DE NOVEMBRO/03 DEDU€OES: FALTA NAO JUSTIFICADA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 03/11/2003 | 25220.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES/SAUDE), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/11/2003 | 83048.63 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(PROGRAMA/PSF), REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 03/11/2003 | 2780.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 03/11/2003 | 8148.60 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0031526 | 03/11/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DACIDADE, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0031623 | 03/11/2003 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000216,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 03/11/2003 | 2597.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 03/11/2003 | 200.00 | 00015432645491 | FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 1718 E 19/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020317620444 | MARIA SOLANGE MOREIRA RANGEL | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E13/11/2003, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOTECNICO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE /SERVI€O DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOUDES DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI//PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TU//BERCULOSE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 03/11/2003 | 270.00 | 00013636979434 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI//PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TU//BERCULOSE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 03/11/2003 | 56.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002066253405 | ZELIA MARIA ANDRIOLA LEITE | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI//PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TU//BERCULOSE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 03/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI//PAR DO I FORUM DE GESTAO E FORMA€AO EM SAUDEMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 03/11/2003 | 640.00 | 00076891917468 | RICARDO LOUREN€O COELHO | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS OFTAL-MOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-VULSA, N§ 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | KLEBER ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASAGENS HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINAN WIMDOWS,NOPERIDO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/11/2003 | 160.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO A. DE OILIVEIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUAN-EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UM OLHAR SOBRE A TAREFA DEEDUCAR, REALIZADO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUAN-EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REPACTUA€AO DA PPI, NOS DIAS 04 E 05DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/11/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUAN-EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REPACTUA€AO DA PPI, NOS DIAS 04 E 05DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 03/11/2003 | 14000.00 | 00000000000000 | OTACILIO BRASILEIRO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E REPAROS NA POLICLINICA ORCINO GUEDESTAIS COMO: PINTURA, PISO, PAREDES, REPOSI€AO/DE LAMPADAS, INSTALA€OES ELETRICA E HIDRAULI-CA, RETELHAMENTO, FORRO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO No. 765/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 0032786 | 03/11/2003 | 29192.67 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BO-QUEIRAO E DO SITIO SERRA DA ARARA, CONFORME /CONTRATO No. 566/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 03/11/2003 | 1474.55 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000470DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE/TRASPORTAM PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0032069 | 03/11/2003 | 2966.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE REAGENTES DESTINADOS AOS TRABALHOS DA POLICLINICA "ORCINO GUE-DES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 03/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DIASIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ODONTOMEDICA, PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIAE ENCAMINHAMENTO A UNIDADE DE SAUDE DE PACIENTES QUE SE DIRIGEM AQUELA UNIDADE VOLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0032093 | 03/11/2003 | 15000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNo. 001248, DESTINADOS A RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 03/11/2003 | 986.40 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÇES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000946,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRANSPORTAM PACIEN--TES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 03/11/2003 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO EM FAVOR DO /CISAP(CONSOCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS), PARA REALIZAR EM CONJUNTO COM /OUTROS MUNICIPIOS A€OES DE PREVEN€AO E RECUPERA€AO A SAUDE COM EXAMES E ATENDIMENTOS ESPE-CIALIZADOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 03/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A QUIXADA-CE, NOS DIAS04 E 05 DE DEZEMBRO/2003, A FIM DE PARTICIPARDA XI JORNADA QUIXADAENSE DE SAUDE MENTAL/ COLOQUIO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL DO SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 03/11/2003 | 3794.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000088, 000089 E 000090, DESTINADOS A REPOSI-€AO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 03/11/2003 | 1251.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS(TROCA /DE PE€AS, OLEO, RETIRADA DE VAZAMENTO E OU-TROS) PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA ROZINEIDE DE ALMEIDA, QUE DEIXOU DECONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 03/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRES-TADOS DE DETETIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 03/11/2003 | 16500.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE/A€OES DE SAUDE(HOSPITALARES) NA ESPECIALIDADEDE CLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE /DE SERVI€OS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DENOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No. 763/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0032964 | 04/11/2003 | 27493.82 | 03660345000160 | LORENARK EMPREIT.DE OBRAS BONITENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SA-NEAMENTO BASICO DE ESGOTO SANITARIO EM DIVER-SAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO NUMERO576/2003 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00712003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 04/11/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 04/11/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 04/11/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS, 100.113-7, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 04/11/2003 | 18097.95 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A DE-BITO EFETUADO NA C/C DO ICMS 9.640-7 (B.B.)REFERENTE AO PARCELAMENTO 26/120 PARCE--LA E PROJETO DE EFICIENTIZA€AO, CONFORME AUTORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. PARCELAMENTO 26/120....... R$12.730,73 PROJETO EFICIENTIZA€AO.... R$ 5.367,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 05/11/2003 | 270.00 | 00014196727468 | GUILHERME ABATH F. LUMA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, QUANDO DE VIAGEM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 17, 18 E 19/11/2003, A FIM DE PARTICIPARDE UM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE E TUBERCU-LOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 07/11/2003 | 420.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS 14 EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No. 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 07/11/2003 | 2800.00 | 08923971000115 | ROCDRIL COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) BITS 4.1/2DESTINADO A MAQUINA PERFURATRIZ, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTUA,CONFORME NOTA FISCAL No. 004218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 07/11/2003 | 1294.73 | 00000000000000 | SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN-€A DE OPERA€AO DO ATERRO SANITARIO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00682003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/11/2003 | 235.00 | 05895239000190 | INFOTECH | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE IMPRESSORA E MONTAGEM DE REDE EM 03(TRES) COMPUTADORES DA ESCOLA CECILIA ESTOLA-NO MEIRELES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME /NOTA FISCAL No. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFRDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/11/2003 | 36.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NAS CONTAS /CORRENTES DE N§ 8.436-0, 8.170-1, 9.136-7,3.965-9, 8.174-4, 58.083-X E 4.019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 100.113-7(BANCO REAL), REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EMPRESARIALEM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/11/2003 | 4.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.135-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS,NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/11/2003 | 3119.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM N§ 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/11/2003 | 18703.76 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DODO FPM, 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/11/2003 | 1694.49 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DODO FPM, 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM)DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/11/2003 | 16221.12 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET),DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/11/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NACONTA CORRENTE DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/11/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NACONTA CORRENTE DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/11/2003 | 201.80 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 11/11/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSAOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO EN-TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003, CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0032409 | 11/11/2003 | 20894.77 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DISCRIMINADOS /NA NOTA FISCAL DE SERVI€O 000525, DESTINADOS/A DIVULGA€AO DE CAMPANHAS DAS A€OES ESTRATEGICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 11/11/2003 | 530.00 | 00002896263403 | SERGIO MURILO SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E ACOMPANHAMENTO DE BOMBAS DE PO€OS AR-TESIANOS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAISCOM AGUA DE BOA QUALIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA No. 001028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 11/11/2003 | 25071.50 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEHOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€AO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH EAMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 11/11/2003 | 180.00 | 00002066253405 | ZELIA MARIA ANDRIOLA LEITE | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EDUCA€AO /PERMANENTE(FORMA€AO DO POLO),NOS DIAS 14 E 15DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 11/11/2003 | 403.75 | 00000000000000 | DOMINGOS SALVIO PEDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS COM A MANDALA NO SITIO PO€OS NA ATIVIDADE DE GERA€AO DE RENDA DO PROJETO SOCIALDO PROGRAMA MORAR MELHOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 12/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 12/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042001 | 0032999 | 12/11/2003 | 36027.62 | 03475093000107 | PRESTSERVCOOPER- LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA /FISCAL DE SERVI€O No. 003256, REFERENTE AOS /SERVI€OS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME CONTRATO No. 102/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 12/11/2003 | 5236.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/CICMS 100.113-3(BANCO REAL), REFERENTE A PAGA-MENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 12/ 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 13/11/2003 | 2047.71 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A FA-TURA No. 2053/2003, EM ANEXO, DESTINADAS AO /SR. PREFEITO CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEI-RA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 13/11/2003 | 4494.79 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DOS APA-RELHOS CELULARES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 07/11 DE2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 17/11/2003 | 1602.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) COMPUTADORE ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No003658, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 17/11/2003 | 254.95 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§000353, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 17/11/2003 | 2920.50 | 00000000000000 | MAQMOVEIS-COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 12 ARMARIOS E 02ARQUIVOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§001960, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPSCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, REF CONTRA/PARTIDA DO CONVENIO DE N§ 1459/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 17/11/2003 | 1746.83 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, 086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SE-GURO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE PRESTASERVI€OS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇAO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0032387 | 17/11/2003 | 63624.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE URBANIZA€AO DO A€UDE GRANDE, LOCALIZADO NO FINALDA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 5a. MEDI€AO, CONFORME PLANI-LHA ANEXA. VALOR DO CONVENIO R$ 58.255,72 CONTRA-PARTIDA R$ 5.368,98 T O T A L = R$ 63.624,70 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 18/11/2003 | 1019.81 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENV.INTERG.DA AGRICULTURA,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,COMFORME EXTRA-TO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 18/11/2003 | 6152.85 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO EM 18/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 18/11/2003 | 10291.99 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E .M. AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 18/11/2003 | 4305.15 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO /D'AGUA DO MES DE OUTUBRO/2003, DAS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E EXTRATO BANCA-RIO EM 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 18/11/2003 | 1591.67 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO /D'AGUA DO MES DE OUTUBRO/2003, DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, BIBLIOTECA, GINASIO DE ESPORTE/E OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CON-FORM COMPROVANTES ANEXOS E EXTRATO BANCARIOEM 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 18/11/2003 | 6374.51 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7,REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 18/11/2003 | 234.71 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7,REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/11/2003 | 2270.83 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CON- FORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 18/11/2003 | 1707.35 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E EXTRATOBANCARIO EM 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 18/11/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 18/11/2003 | 719.98 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E EXTRARTO BANCARIO EM 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 18/11/2003 | 831.97 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL RELATI-VO AO MES DO OUTUBRO/2003, COMFORME EXTRATOBANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/11/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOICMS 9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AU-TORIZA€AO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/11/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NACONTA CORRENTE DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/11/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTEN€AS JUDIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTI€A DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NACONTA CORRENTE DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/11/2003 | 1063.16 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM N§ 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/11/2003 | 58.74 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 20/11/2003 | 359.50 | 05750780000100 | ERIVALDO AVELINO DE MORAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AAQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADAS /A SUBSTITUI€AO FEITA NA MAQUINA PATROL DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000015, QUE ANEXAMOSAO PRESENTE DOCUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/11/2003 | 4.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 21/11/2003 | 2.40 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 24/11/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGA-MENTO E CADASTRO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS No. 006884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 25/11/2003 | 25.24 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADANO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DA SUPERINTENDENCIADE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 25/11/2003 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIAO | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C 9.640-7EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€AO E EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 25/11/2003 | 5000.00 | 08800328000102 | EMCONVI- EMPRESA DE LIMP.DE IMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE COLETORAS DE LIXODESTINADAS A DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, OB-JETIVANDO PREVEN€AO E CONTROLE DE DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES DO VIRUS, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA No. 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 26/11/2003 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI-VULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(CAMPANHAS DE A€OESESTRATEGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O No. 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 26/11/2003 | 2500.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI-VULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(CAMPANHAS DE A€OESESTRATEGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O No. 3044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 26/11/2003 | 500.00 | 08801607000182 | NORTE PUBLICIDADES RADIOFONICAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI-VULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(CAMPANHAS DE A€OESESTRATEGICAS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€O No. 330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 26/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS DA EQUIPE DO PEVA/ECD, NA DETETIZA-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/11/2003 | 1500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SER-VI€OS PRESTADOS DE UMA KOMBY DE SOM, PARA DI-VULGA€AO DA COMPANHIA DE A€OES ESTRATEGICASREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No 152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 28/11/2003 | 2475.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 45(QUARENTE E CINCO) BOLSAS DE LUNA, DESTINADAS AOS TRABALHOSDOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA No. 490526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/11/2003 | 33.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.35-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS,NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/11/2003 | 134.88 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO 531-5702, INSTALADO NO SETORDE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/11/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/11/2003 | 1107.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM N§ 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/11/2003 | 693.09 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/11/2003 | 16113.96 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/11/2003 | 2097.22 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/11/2003 | 4770.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/11/2003 | 660.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/11/2003 | 770.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/11/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/11/2003 | 812.59 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NOSISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/11/2003 | 2027.87 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 28/11/2003 | 456.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS SPRINTERE CAMIONETA, QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS--CAL AVULSA No. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/11/2003 | 188.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MNF 0447, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0033171 | 28/11/2003 | 7200.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | VALOR QUE SE REEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA-€AO DE UM VEICULO TIPO PERUA, MARCA VW KOMBI,MOD. 2001, PLACA MMW 1407-PB, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA MUNDAN€ADO OBJETO DO CONTRATO No. 66/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/11/2003 | 330.53 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DETRANSPORTE DE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 28/11/2003 | 330.53 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DETRANSPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCOPORA€AO NO SISTE-MA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 28/11/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCOPORA€AO NO SISTE-MA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 28/11/2003 | 523.05 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 28/11/2003 | 355.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/11/2003 | 1268.54 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/12/2003 | 560.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 02(DUAS) LAMINAS/RETA 13 FUROS X 3/4, DESTINADAS A REPOSI€AO /NA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NO-TA FISCAL No. 014431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/12/2003 | 800.00 | 00007550210888 | FRANCISCO SAVIO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA, No. 247, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 31 DEDEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO No.689/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | VALOR QUE SE REEMPENHA DA ANULA€AO No. 0123DO EMPENHO DE No. 03138-1, CORRESPONDENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM/CONTRA-TO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2003 | 1241.20 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 01(UM) COMPUTADORE ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No000222, DESTINADO AO POLO DE INFORMATICA DA /ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES DA REDE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/12/2003 | 1448.80 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA(CONECTORES, CABOS ELETRONICOS, CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS E OUTROS) ESPECIFICA-DOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000190, 000188,000219, 000216 E 000224, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO POLO DE INFORMATICA DA ESCOLA CECILIAESTOLANO MEIRELES DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0033405 | 01/12/2003 | 8150.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.001823, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0033413 | 01/12/2003 | 8000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000419, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/12/2003 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO AFUNDA€AO DE CULTURA "IVAN BICHARA", RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0033430 | 01/12/2003 | 17956.11 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOSALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTAL FISCAL /No. 001449, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/12/2003 | 1105.30 | 00093121210491 | AECIO FLAVIO DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA No. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/12/2003 | 6150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/12/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€AO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0033707 | 01/12/2003 | 3140.76 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000346, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DAREDCE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0033766 | 01/12/2003 | 1377.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE BUTIJAO DE GAS(GLP DE 13 KG), ESPECIFICADO NA /NOTA FISCAL No. 000879, DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MELHORIA DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2003 | 2660.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ES-GOTO HIDRAULICO, ELETRICO, RECUPERA€AO DE PI-SO DA COZINHA E BANHEIRO, CAIXA DE VISITA EESGOTO EXTERNO, COLOCA€AO DE AZULEJO DA CRE--CHE FRANCISCA LEANDRO BEZERRA, NO DISTRITO DEENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS AVULSA No. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/12/2003 | 330.00 | 00002425218432 | JUSSIER PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS KOMBI, PLACA MNF 0577, MNF0442, MNO 5092 E SPRINTER MXR 0332, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTAMALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2003 | 972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 08(OITO) TONER ED2060, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001345DESTINADOS A MAQUINA XEROX COPIADORA, PARA OSTRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/12/2003 | 14470.80 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE--FORMA DA ESCOLA JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE,LOCALIZADA NO SITIO FATIMA, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/12/2003 | 1012.00 | 00000000000000 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PRO-LABORES DOS /CONSELHEIROS DO CME, REFERENTE AS REUNIOES /NOS MESES JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/E DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/12/2003 | 2365.15 | 99999999999999 | FOPAG | REEMPENHADA A DESPESA, REFERENTE A ANULA€AO /No. 0124 DO EMPENHO DE No. 03136-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO/2003, AOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/12/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MMF0587, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/12/2003 | 280.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO KOMBI, PLACA MMF0577, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES E FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/12/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE FORMA€AO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIALE HUMANO(BOLSISTAS, ORIENTADORA E INSTRUTO-RES), REFERENTE AOS PERIODOS DE 20/09 A 20/10E 20/10 A 20/11/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COOR-DENADORES E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/12/2003 | 185.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA /COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTEA FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA DIAS E OUTRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, /NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA DIAS E OUTRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRES-TADOS NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, /NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/12/2003 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. N. DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS13, 14, 19, 21 E 24/11/2003, PARA REALIZAR /SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€AO SOCIAL, EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA07-011, COM SEDE NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003,CONFORME ART. 58 DO R-138DA LEI DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§9.136-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PE-LOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA /FISCAL No. 0000317, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/12/2003 | 200.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCA--MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE /TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AOMAIS PRECISAMENTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2003 | 380.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DE ENGENHARIA E XEROGRAFICAS, /ENCADERNA€OES DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO E /DRENAGEM DE VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€O No. 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANA VALARIA DE SOUZA TAVARES | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2003, A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SENSIBILIZA€AO /PARA USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/12/2003 | 23280.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO/2003, DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/12/2003 | 25106.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR(HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS), QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€AO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E /AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§8.181-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/12/2003 | 1000.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000418,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EQUIPE DO PEVA/ECDPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€AO DASESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/12/2003 | 1736.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA LACERDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE ESCOTOS, CANAIS E BUEIROS EM DIVERSASARTERIAS DA CIDADE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/12/2003 | 800.00 | 00037436180444 | JOAO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE NA RECUPERA€AO, LIMPEZA E DESOBS-TRU€AO DE ESGOTOS SINGELOS EM DIVERSAS ARTE-RIAS DA CIDADE. - CONTRA-PARTIDA DA SAUDE(RE-CURSOS PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/12/2003 | 500.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS CAMPANHAS DAS A€OES ESTRATEGICAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA No. 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/12/2003 | 1230.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E COBERTURA DO LIXO NO ATERRO SANITA--RIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE /NOVEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OES AVULSA No. 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A.PIRANH | CORRESPONDENTE AO REPASSE AO CISAP - CONSOR--CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS,PARA REALIZAR EM CONJUNTO COM OUTROS MUNICI--PIOS A€OES DE PREVEN€AO E RECUPERA€AO A SAUDEALEM DE ATENDIMENTO E REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/12/2003 | 700.00 | 00076891917468 | RICARDO LOUREN€O COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA/CIRURGIA P/RECONSTITUI€AO DO GLOBO OCULAR NOPACIENTE FRANCIELDO, RESIDENTE NO SITIO SANTOANTONIO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CRISANTO SIMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DEPARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/12/2003 | 16500.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIIQUIAT.E PSICOLOG. E CAJ.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXE-CU€OES DE A€OES DE SAUDE(HOSPITALARES) NA ES-PECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVI€OS DE SAUDE NO MUNICIPIO/DE CAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 31/12/2003, CON-FORME CONTRATO No. 786/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/12/2003 | 505.20 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO /GAS 7 X 7 E OXIGENIO GAS "G" CARGA, ESPECIFI-CADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos. 001129 E 001133,DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0033979 | 01/12/2003 | 4884.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 001144, DESTINA-DOS A REPOSI€AO NOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/12/2003 | 1067.80 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL AVULSANo. 455704, DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL IN--FANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SERGIO MURILO SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 02(DUAS) BOMBAS QUE ABASTECEM AS CO-MUNIDADES DE PO€OS E CANTINHO, COM AGUA TRATADA PARA A POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/12/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 04/12/2003, /A FIM DE TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PRIORITARIOS | CAMPANHAS DE AÇOES E ATIV.EDUC DE PROTEÇAO.E RECUP. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/12/2003 | 7435.00 | 01843743000196 | F.J. ALEXANDRE REPRESENTA€OES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGENS, EDI€OES, DOCUMETARIOS, PROGE€OES, AU-DIOVISUAIS, SONORIZA€AO, CONFEC€AO DE BANNERSOUT-DOOR, CONFEC€AO DE FAIXAS, CAMISAS EM TE-CIDOS, DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM E LOCOMO€AODE PESSOAL, TUDO A CERCA DA CAMPANHA DE PRE--VEN€AO E TRATAMENTO AO CANCER DE PROSTATA,CO-LO UTERINO E TUBERCULOSE,CONF.CONTR.014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2003 | 6160.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 88(OITENTA E OITO) HORAS DE TRABALHO COM TRATORD4 E-SR, NO ESPALHAMENTO E COMPACTA€AO DO LI-XO, NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO No784/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/12/2003 | 2236.00 | 00051875080406 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS A-VULSAS Nos. 455716 E 455644, DESTINADAS AO /PREPARO DA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/12/2003 | 1657.30 | 09286824000144 | M. A. BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,SALGADOS, PAES E BOLINHOS, ESPECIFICADOS NA /NOTA FISCAL No. 000209, DESTINADOS A LANCHES/DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROG.DEFICIENTE FISICO-PRO-DENESP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMACAO-APOIO AO DEFICIENTE FISICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PRO-DENESP),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NO-VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 02/12/2003 | 6300.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO E PINTURA DE MATERIAIS DESTINADOS AO /USO DIARIO DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO(PIJAMAS(CAPS), LENCOIS, FRONHAS, CAPAS PARA/COLCHOES, JALECOS(MEDICOS E ATENDENTES), CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA No. 001115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 02/12/2003 | 2665.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C, N§9.640-7, EM FAVOE DA BEMFAM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.170-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.174-4, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA RECUPERA€AO E CONSTRU€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME CONTRATO No. 783/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/12/2003 | 1.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.170-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/12/2003 | 245.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS /COM DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 03/12/2003 | 430.00 | 00000440310415 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE COMPLEMENTA€AO DO CONTRATO No.20/2003, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO SOBREIRA ROLIM, S/N,NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO/DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, NO PERIODO/DE 02/01 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 04/12/2003 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE/AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 04/12/2003 | 914.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNJ 0436, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTA FUNCIONARIOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLA DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 05/12/2003 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 05/12/2003 | 1157.78 | 03051558000275 | POSTO MAGALHÇES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000957,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE/TRANSPORTAM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA SUB-METEREM A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 08/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.083-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADA NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/12/2003 | 3023.71 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/12/2003 | 19863.55 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/12/2003 | 1713.38 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM),DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/12/2003 | 16754.94 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET),DESTAEDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUB.ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICODO ESTADO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 11/12/2003 | 283.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033880 | 11/12/2003 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEOS DIESEL, HAVOLINE, LUBRIFICANTES E OU-TROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033715 | 11/12/2003 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000234, EMANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU--LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0034011 | 11/12/2003 | 564.00 | 04442181000167 | MARIA LUIVANIA F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES, ESPECIFI-CADOS NAS NOTAS DE N§ 000016, 000017 E 000019DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 14/12/2003 | 4999.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE A REFEI€OES FORNECIDAS A PACI-ENTES INTERNADOS NO CAPS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§000239, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 15/12/2003 | 200.00 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEI-€OES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, /NOS DIAS 15 E 16/12/2003, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 15/12/2003 | 299.25 | 00025340256863 | ANTONIO ADAILTON FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS TECNICOS DO GESSO QUE TRABALHAMNA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0033804 | 15/12/2003 | 4199.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PE-TI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 15/12/2003 | 116.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLO-TAGENS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 2648 DA SRCRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 15/12/2003 | 2079.46 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO SPRINTER, PLACA MXR 0332, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE PRESTA SERVI€OSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. R$ 1.746,83 R$ 332,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 16/12/2003 | 5216.65 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMOD'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 16/12/2003 | 3920.00 | 00000000000000 | ALAM MOURA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS ESPECIFI-CADOS NA NOTA FISCAL N§ 000509, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORES EALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 16/12/2003 | 300.00 | 08923971000115 | ROCDRIL COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 10(DEZ) PALHETAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL No. 004371, DESTINADAS A MAQUINA PERFURATRIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 16/12/2003 | 6594.18 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORMECOMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 16/12/2003 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUN.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DO FAMUP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0034207 | 16/12/2003 | 3000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.000428DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 16/12/2003 | 657.62 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 16/12/2003 | 833.78 | 09123654000187 | CAGEPA.DE µGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMOD'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPRO-VANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0034223 | 17/12/2003 | 20000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST.DE MED. E EQUIP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS Nos.000473, 000474 E 000475, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 17/12/2003 | 280.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000128, DESTI-NADOS A REPOSI€AO NO VEICULO AMBULANCIA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 17/12/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | AFONSO PEDRO MACIEL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSAOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,PROVENIENTE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO EN-TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 17/12/2003 | 3820.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2003, CONFORME FATURAS DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 17/12/2003 | 650.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO DE CULTURA "IVAN BICHARA" | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO FEITO EMFAVOR DA FUNDA€AO "IVAN BICHARA", RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 18/12/2003 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DE--ZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ONo. 0000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 18/12/2003 | 350.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNJ 1248, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 18/12/2003 | 348.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANST. PB. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOL 5640, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 18/12/2003 | 5180.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONST.TERRAPLANAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ES-CAVA€AO DE MATERIAL PARA PRIMEIRA COBERTURADO LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0033693 | 19/12/2003 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPE-SA E COLETA NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/03CONFORME NOTA FISCAL N§ 037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 19/12/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 23 CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL E 45CERTIDOES DIVERSAS, CONFORME RELA€AO ANEXA,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 19/12/2003 | 121.24 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO SA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVE-NIO DE No. 02/2002, FIRMADO COM A SECRETARIA/DO GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A PREFEITURA DECAJAZEIRAS, COM O OBJETIVO DA RECUPERA€AO DOCENTRO SOCIAL URBANO DE CAJAZEIRAS-PB, LOCALIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR MOD. 2,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 19/12/2003 | 2124.10 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 22/12/2003 | 62.69 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 16.322-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 22/12/2003 | 349.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIARIAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS, ATRAVES DO MANDADO DA JUSTICA DO TRABALHO N§ 151/2001, DE 05/10/2001, DEBITADO NAC/C DO FPM 3.965-9, RELATIVO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 22/12/2003 | 13586.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 22/12/2003 | 22757.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATI-VOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 64,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 22/12/2003 | 9869.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 12,00 PENSAO ALIMENT. 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 22/12/2003 | 92.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM EXCE€AO DA SAUDE E EDUCA€AO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 22/12/2003 | 1972.57 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO/2003(PROPORCIONAL), AOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 22/12/2003 | 20925.84 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 34,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 22/12/2003 | 2565.00 | 00000000000000 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRU-TORES E BOLSISTAS DA EQUIPE DE FORMACAO DO/PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO PERIODO /DE 20/11 A 20/12/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO /2003, AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, /CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 22/12/2003 | 7356.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURAD. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 22/12/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 22/12/2003 | 25170.16 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC.POLITICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 17,00 PENSAO ALIMENT. 228,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0034690 | 22/12/2003 | 4396.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DENos. 001454 E 001453, DESTINADOS A ALIMENTA--€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 22/12/2003 | 11627.48 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 31,90 SINDPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 22/12/2003 | 10433.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMSOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 22/12/2003 | 330.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 MANILHAS DE0,60m DE DIAMETRO, DESTINADAS A CONSTRU€AO DEESGOTOS EM ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 22/12/2003 | 3503.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA/ECD | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO NATALINA/2003, A EQUIPE DO PEVA/ECD, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 22/12/2003 | 7720.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/AGENTES PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 22/12/2003 | 25220.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/AGENTES SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/12/2003 | 8148.60 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/12/2003 | 76766.54 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMAPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDUCOES: FALTAS NAO JUSTIFICADAS R$ 37,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/12/2003 | 4504.10 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVI-DORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 22/12/2003 | 66996.69 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 237,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 22/12/2003 | 30520.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICA€AO PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 22/12/2003 | 56.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 22/12/2003 | 2597.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0034592 | 22/12/2003 | 1438.36 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000423, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 22/12/2003 | 2597.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 22/12/2003 | 56.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 22/12/2003 | 4750.00 | 99999999999999 | FOPAG - PARAMENTROS EM A€AO | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO -PARAMETRO EM A€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 22/12/2003 | 6150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC-RP | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFES-SORES BOLSISTAS DO PEC - RP, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 22/12/2003 | 10.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 22/12/2003 | 13.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DE-DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 22/12/2003 | 108.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM/FUNDAMENTAL E MERENDEIRAS), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 22/12/2003 | 94.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIAAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 22/12/2003 | 5600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADMINISTRA€AO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 22/12/2003 | 148368.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINOFUNDAMMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 759,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 22/12/2003 | 16969.94 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINOINFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 108,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 22/12/2003 | 48116.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM/FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 331,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 22/12/2003 | 6014.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(BI--BLIOTECA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 DEDU€OES: SINFUMC 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/12/2003 | 11549.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 22/12/2003 | 4215.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO/ENS.INFANTIL RERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/12/2003 | 16470.59 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO/ENS.FUNDAMENTAL, RERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/12/2003 | 11795.68 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO/EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | REATIVAÇAO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/12/2003 | 3320.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/ESC.MUSICA/SANTA CECILIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 22/12/2003 | 27471.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE(SEIFRA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEDU€OES: SINFUMC 110,40 PENSAO ALIMENT. 264,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 22/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/12/2003 | 22926.37 | 00000000000000 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DESEV.INTEG.DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 22/12/2003 | 6187.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. INTEG.DAAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 DEDU€OES: SINFUMC 7,90 SINDEPD 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 23/12/2003 | 1706.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS LAJEADA PARA OS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 23/12/2003 | 3465.00 | 03351997000112 | CLEONµCIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPECIFICA-DO NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00516, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 23/12/2003 | 37.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0033791 | 23/12/2003 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS DE Nos. 000244E 005384, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 23/12/2003 | 1100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CIMENTO POTY,ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001277, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS UNIDA--DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE GOV. E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | CORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 23/12/2003 | 3421.96 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP - TELECOMUNICA€OES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11A 07/12/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 24/12/2003 | 300.00 | 09612664000186 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AS /UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULA-€AO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 24/12/2003 | 1431.45 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA AMBULAN-CIA QUE TRANSPORTAS PESSOAS DOENTES PARA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 24/12/2003 | 186.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, COMO TAMBEM COLOCA€AO DE MANCHOES NOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI DEPLACAS MNF0577, MNF0477, MNJ0436 E MNO5092,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUETRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 26/12/2003 | 8362.76 | 09095183000140 | SAELPA - S.A.DE ELET. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO CONSUMO DO ENER--GIA ELETRICA DA ORNAMENTA€AO, DURANTE O PERIODO NATALINO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE INFRA-ESTR.E M.AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUT. E M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0034665 | 26/12/2003 | 28580.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICOS DESTINADOS A MANUNTE€ÇO DA ILUMINA-€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE No. 001279, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 26/12/2003 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASS.DOS MUN. DO ALTO PIRANHA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 29/12/2003 | 2878.70 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE-OTICA VEJA BEM | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 17(DEZESSETE) O-CULOS DE GRAUS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNo. 000054, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 29/12/2003 | 1700.00 | 00004606001410 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS CRECHES SAO JOSE(CAIC) E NOSSA SENHORA DAPIEDADE(CSU), NO PERIODO DE 01/10 A 12/12 DE2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/12/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADA NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/12/2003 | 398.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL NUME-RO 1457, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSALINOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0034541 | 30/12/2003 | 14700.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No.005392,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, QUETRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE EDUCAÇAO, CULT.E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034291 | 30/12/2003 | 5000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFI-CADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 002683, DESTINADASA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTA PROFESSORESE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/12/2003 | 1002.51 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/12/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/12/2003 | 2195.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/12/2003 | 1543.62 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SCTRANS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DO TRANSPORTE E TRANSITO URBANO | MANUT. AS ATIV. DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/12/2003 | 12075.00 | 00000000000000 | SCTrans-Sperint.Caj.de Transp.e Transito | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOSCONCEDIDAS A SUPERINT.CAJ. DE TRANSP.E TRANSITO(SCTrans), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/12/2003 | 500.00 | 00043706789434 | FRANCISCO BORJA ROLIM LACERDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA SUBMETER A TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/12/2003 | 2723.20 | 09247065000100 | ASSOCIA€AO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, DEBITADO NA C/C No. 6.320-7, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/12/2003 | 810.00 | 08842148000185 | ASSOCIA€AO MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIA€AO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, DEBITADO NA C/C No. 6.327-4, REFERENTE A 02(DOIS) MESES DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSISTAS/INSTRUTORES DO PETI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MENI-NOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/12/2003 | 135.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2544, FIAT UNO MOL, 5630, MOL 5640, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034304 | 30/12/2003 | 5000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS ESPECIFI-CADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 002684, DESTINADASA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/12/2003 | 1338.00 | 09150830000170 | CLIMEFIC-CLINICA MED.FISIOT.CAJAZEIR.LTD | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, DEBITADO NA C/C No. 6.333-9, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/12/2003 | 12.23 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/12/2003 | 17.57 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/12/2003 | 355.60 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/12/2003 | 71.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/12/2003 | 33216.88 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/12/2003 | 4032.63 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/12/2003 | 6784.98 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/12/2003 | 1188.34 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/12/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IPAM-INST. PREV. A. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUT. DAS ATIV. DO INST. DE PREV. E ASSIS. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/12/2003 | 619.82 | 00000000000000 | IPAM-INSTITUTO DE PREV.E A. DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS CONCEDIDASAO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MU-NICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, PARA INCORPORA€AO NO SISTEMA CONTABIL EFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/12/2003 | 2.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024