de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/01/2003 | 1937.60 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS SOBREA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2002 DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/01/2003 | 91.31 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS SOBRE A FO-PAG DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 3418.86 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 02.01.03 RELATIVOS AO PARC/DO DEBITODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATU-RAS PENDENTES ATE 28.02.02, EM FAVOR DA SAEL-PA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 575.40 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIADA EDUCACAO A ZONA RURAL, EFETUANDO MATRICULADE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA D-20, PLACA HOQ-2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2003 | 750.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO A ZONA RURAL, EFETUANDO MATRICULADE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA D-20, PLACA HOQ-2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 150.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM RETOR-NO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 150.00 | 00001963408454 | CICERO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE CIRUR-GIA DE TIREODE, EM SUA MAE, FRANCISCA DE OLI-VEIRA LIMA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 250.00 | 00010925201472 | JOSE ANTONIO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 175.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 985.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO NO VEICULO CACAMBA CHEVROLET DE PLACA KGB2474-PE, CONFORME CONTRATO DE PREST. SERVICOSCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 350.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA CONFECCAO DE QUATORZE GARAJAS, DESTI-NADO A PRACA PADRE CICERO-NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2003 | 154.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2003 | 147.00 | 00000000000000 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA EFAZENDA VELHA E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME /CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2003 | 179.40 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS ANALISES CLINI-COS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-//DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2003 | 86.50 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, EM FAVOR DO TREINADOR E PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DURANTE REALIZACAO DE CIN-CO DIAS DE TREINAMENTOS OCORRIDO 03 A 07 DE /FEVEREIRO/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZACAO DE MELHORIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2003 | 180.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DA MURADA DO POSTO MEDICOMUNICIPAL DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE, MEDIN-DO 20MTS DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE ALTURA E REPOSICAO DE UM PORTAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE MELHORIA DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 130.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CRECHE IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM, LOCALIZADA A AV.EPITACIO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE A-CORDO COM A LEI MUNICIPAL 281/97, PARA ATEN-DER AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO PASEP, DIA 03.01.03, CONFORME EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA, NO DIA 03.01.03, CON-FORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA, NO DIA 03.01.03, CON-FORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA, NO DIA 03.01.03, CON-FORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/01/2003 | 90.00 | 00003929642441 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE DRIVERS E SOFTWERE NO MICROCOMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL QUEIROGA DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO DEURGENCIA DE SEU PAI, JOSE GONCALVES MORAIS,EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 171.93 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 59.37 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO /PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/01/2003 | 63.05 | 00004131374811 | ATALICIO FERREIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE CERCA DE ARAME DA ESTRADA VICINAL DESTEMUNICIPIO, TRECHO BOA FE X SITIO FERREIRO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2003 | 1293.02 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 07.01.03 POR CONTA DO DEBITO DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 28.02.02, ATRAVES DO BANCO REAL,EMFAVOR DA SAELPA, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2003 | 790.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO O-NIBUS DE PLACA MNC-7626-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2003 | 1000.00 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO DEBITO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCODE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA GRANDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2003 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/01/2003 | 1544.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE, EN-TIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, UNI-CO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2003 | 258.48 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COM. SAO FRANCISCO ST.REDONDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTODE DOIS (02) MESES DE CONTA DE ENERGIA DO CONSUMO DO ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/01/2003 | 2519.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2003 | 384.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE GARAJAS DESTINA-DOS A PRACA Pe.CICERO-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EMIS-SAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA FUNASA/PB.PROJETO HABITAR BRASIL-MELHORIA DOMICILIARES-NESTE MUNICIPIO, EM SEDEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 160.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO DE SEU FILHO MENOR, HELDER VIANA DE ALBUQUERQUE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 60.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA MENOR, ALINE BELEM, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 8243.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATEN-DIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 10.01.03 EM FAVOR DO FGTS-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM,DIA 10.01.03 EM FAVOR DO PARC/RET/INSSDESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 3140.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO O-NIBUS DE PLACA KFF-2017-PB, PERTENCENTE A SECEDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FINDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 1950.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 2950.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO O-NIBUS PLACA MNC-7625-PB,DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 10.01.03 EM FAVOR DO PASEP-DESTE,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 468.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES LOTADONAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2003 | 897.32 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASMOVEL CELULAR FONE-93153077 E 93152628-PERIO-DO 28.11.02 A 27.12.02, CONFORME FATURAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO A CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOSESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HABITUAISDEBITADO NA CONTA DO FPM, MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA Nº 010516/97, FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO Nº010021/97, FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/01/2003 | 2730.74 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 10.01.03 CONFORME A-CORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE /CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2003 | 70.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOBI-NAMENTO DE UM MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM-BAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/01/2003 | 81.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA REPOSICAO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2003 | 560.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRA(BR-116KM), NO VEICULO CAMIONETA F-1000, PLA-CA KGY-7512-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2003 | 252.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 14(QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, DOS SI-TIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO X SEDE, NO VEICULO KOMBI, PLACA MMW-1279-PB, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2003 | 350.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA E BOA /FE X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA /MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2003 | 350.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6550PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2003 | 280.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TABOCA DECIMA X SITIO CIPO X BR-116-NESTE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW-1265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2003 | 504.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO X SEDE-DESTE, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2003 | 225.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, DO SITIO PITOMBEIRAX SEDE, NO VEICULO CAM.D-10, PLACA MMZ-5629-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2003 | 350.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DEBAIXO X SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLA-CA MMO-6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2003 | 750.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXA GRANDE,REDONDO X SEDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2003 | 350.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO BOM SUCESSO X DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMS-5079-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2003 | 247.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA X SEDE-DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA D-10, PLACA HUD0056-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2003 | 900.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GARGUE-LO X DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA //BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA X /SEDE, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMF-1028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2003 | 490.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE, DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE,NO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA HUO-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2003 | 210.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENDINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO P/DISTRITO DE FATIMA-NESTA, NO VEICULO KOMBI, PLACA JNH-1429-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2003 | 210.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDODE CIMA PARA SEDE, NO VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA 9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2003 | 1683.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA, SERVICOS BICOS DE INJETORAS,NOS VEICULOS,CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170 E ONIBUS,PLACA MNC-7626-PB,PERTENCENTES A SEC.MUN.EDUCACAO E CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE; CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/01/2003 | 245.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO DE PNEUDE CAMARAS DE AR DE DOIS ONIBUS, 02 CAMIONETAD-20, 01 PARATI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2003 | 330.00 | 00005407853850 | CROTILDES RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA, EXECUTADOS EM VARIOS GARAJASDESTINADOS A USO NA PRACA Pe. CICERO E SERVI-COS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO RESTAURANTE MUNICIPAL, EM TRES(03) DEMAOS, COM TINTA /OLEO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/01/2003 | 892.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS TELEFONES 558-1103, 558-1110, 558-1011 E 558-1010-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2003 | 120.00 | 00064654486453 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA NO SITIO RE-DONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/01/2003 | 157.00 | 00005009621894 | GERALDO NASCIMENTO CASTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2003 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS,PLACA KFH-2017-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E CULTURA DESTE,PARA FAZER FACE SUASDESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS E SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE UMAEXCURSAO,NOS DIAS 15,16 E 17/JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/01/2003 | 563.38 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 13.01.03, EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2003 | 120.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,/DESTINADOS PARA USO DOS GRUPOS ESCOLARES DA /ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/01/2003 | 1200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MACANI-COS PRESTADOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO DESMATAMENTO DE 160MTS DE MATA VIR-GEM COM ARRANCA DE TOCO E PLANEAMENTO DO TER-RENO, PARA ABERTURA DE UM TRECHO DE ESTRADA /LIGANDO O SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO E TARIFAS COBRADAS PE-LA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITOS AUTOMATICO AUTORIZADOS, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 14.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2003 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE A-CORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVOR /DA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE //DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 20 A 24.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 14.01.02 EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVOA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/01/2003 | 1560.00 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALEM ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR //DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI-(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2003 | 400.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,/DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2003 | 60.00 | 00021866198491 | MARIA GERALDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO DE SEU FILHO, PATRICIO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2003 | 80.00 | 00093131658487 | FRANCISCO DE FATIMA VENCESLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/01/2003 | 1479.70 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALEM ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR //DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2003 | 105.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS EM ARBITRAGEM, DURANTE UM TORNEIO /DE FUTEBOL REALIZADO P/ESTA EDILIDADE, COM VARIAS EQUIPES DA ZONA RURAL E SEDE, NO CAMPO /DE FUTEBOL MUNICIPAL, NESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2003 | 133.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS FONES 558-1025 E 558-1103, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONFORME FA-TURAS, DA SEC.DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2003 | 1911.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PSI-COTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2003 | 65.00 | 00002149916444 | JOSEFA ALEXANDRINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SEU RETORNO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2003 | 160.00 | 00067475035468 | ODILON MOREIRA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2003 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO /SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE //CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281 DE 31.10.97,PA-RA ATENDER AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA ACIMA CITADA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2003 | 220.00 | 00003555183419 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2003 | 30.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, NO DIA 22.12.02 TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2003 | 150.00 | 00002962354408 | ALDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA NO SITIO FER-REIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2003 | 350.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO 50X70 EM BAIXO RELEVO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO EM ANEXO, DESTINADA PARA A PRACA 3º /MILENIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL 1, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMACONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /ICMS DIA 20 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO A 5ª /PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELA-TIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 20.01.03 EM FAVOR DA RETENCAO FG-TS-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 20.01.03, EM FAVOR DA RETENCAO PASEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NOP EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2003 | 1108.88 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /OUTUBRO E NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2003 | 305.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP-RECEITA PRO-PRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2003 | 634.42 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2003 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97, PARA ATENDER /AS DESPESAS REALIZADAS A JOAO PESSOA-PB, COMOMOTORISTA DO VEICULO PARATI,PLACA HVA-8625-PBQUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2003 | 42.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /ROTORAL MOD.170ST-60503170 CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITODE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03, EM FAVOR DA A UNIAO, PELOSSERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03 EM FAVOR DA RADIO ALTO PI-RANHAS, PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03 EM FAVOR DA AMAP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03 EM FAVOR DA NOBEL VITA, PE-LOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSE-SSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/01/2003 | 150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMO OPERADOR MOTOR ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOMBURRAL-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 010516/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 010021/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2003 | 1389.15 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03 EM FAVOR DO CONSUMO D'AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FA-VOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2003 | 7058.08 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 21.01.03 EM FAVOR DA SAELPA, RELATI-VO A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /DO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2003 | 60.00 | 00003090911442 | JOSEFA GOMES VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA DERMATOLOGICA, EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2003 | 25.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DOIS /(02) VOLUMES CONTENDO FEIRA PARA CASA DE APO-IO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM /JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/01/2003 | 150.00 | 00010993812821 | LOURIVAL RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2003 | 60.00 | 00022566088837 | JOSE VICENTE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM A COBERTURA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2003 | 65.00 | 00018491952187 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A FESTANATALINA DAS CRIANCAS CARENTES NO DISTRITO DEMARIMBAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2003 | 3000.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME //CONTRATO ANEXO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE, CACAMBA CHEVROLET DE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2003 | 4000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE /MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTEE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/01/2003 | 2287.35 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 22.01.03, CONFORME ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NA JUNTA DE /CONCILIACAO DE CAKAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2003 | 125.00 | 00014802643420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE MECANICO, EXECUTADOS NO FEIXO DE MO-LAS DO ONIBUS, PLACA KFH-2017-PB, PERTENCENTEA SEC.MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/01/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO A-CORDO TRABALHISTA, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/01/2003 | 400.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FIL-MAGENS-INSTALACAO DE TELAO, QUANDO DAS FESTI-VIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, EM 26.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/01/2003 | 60.00 | 00012327195870 | GERALDO SANTINO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/01/2003 | 64.00 | 00002497525498 | MARIA JACINTA MENDES SANTOS | REFERENT5E AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, PO-IS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/01/2003 | 150.00 | 00094805423587 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA TIA OTACILIA MARIA CAR-NEIRO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2003 | 180.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, SENDOUMA P/JOAO PESSOA-PB,UMA P/BREJO SANTO,TRES PJUAZEIRO DO NORTE E UMA P/CRATO-CE,EM FAVOR /DO MOTORISTA DO VEICULO PARATI (AMBULANCIA),/PLACA MOQ-1994-PB DESTA, CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 281/97 DE 31/10/97,LEI ORGANICA DO MU-NICIPIO E A LAI ORCAMENTARIA ANUAL,CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2003 | 40.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTACAO AS SUAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIALESCOLAR DO SEU FILHO MENOR (ENSINO FUNDAMEN-TAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/01/2003 | 2542.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAE ACESSORIOS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONIBUS EDUAS CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2003 | 1085.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 900 X 20 SIMPLES CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE DOS ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2003 | 953.34 | 00000000000000 | PRONAF | REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR EM REFEREN-CIA A UNIAO, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, PERTENCENTE AO SALDO EXISTENTE DO CONVE-NIO Nº 0123926-71/2001, CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E O PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2003 | 120.00 | 00002890515419 | CRISTINA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CIRURGIA DE SUA FILHA MENOR, MARIARLA FERNANDES SENA, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA, CONFORME EXTRATO DE /CONTA DO ICMS, DIA 28.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 29.01.03 EM FAVOR DO CISAP, DE ACOR-DO COM LEI MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2003 | 260.00 | 00005664275405 | CICERA EUVANDILENE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SUA CASA NO SITIO BOM SUCESSO-NESTE, POIS SE TRATA DE PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ALUGUELDO TRATOR DE PNEUS COM CARROCAO, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE NO DECORRER DO /MES DE JANEIRO/03, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2003 | 649.71 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 30.01.03 CONFORME A-CORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE /CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2003 | 1202.95 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA CEF/FGTS/INADIM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA RETENCAO-PA-SEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2003 | 654.38 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 30.01.03 EM FAVOR DA RETENCAO PA-SEP-DESTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2003 | 130.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REPOSICAO DO ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TAMBORNESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2003 | 21212.25 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA/ENSINOFUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2003 | 2432.70 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES-PREST.SERV. FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/02, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DE FUNCIONARIOS-PROFESSORES EFETIVOSDA SEC.EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA LEITE-NESTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 3.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTODO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA EMPRESA DE 21% DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, MES DE JANEIRO/2003-PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 563.18 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 2657.46 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESFUNDEF-60%, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 831.65 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA EMPRESA DE 21% DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/03, DOS AUX.SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 1491.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 12% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX. /SERVICO DA SEC.EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-/7626 PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 124.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICEN-TE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 554.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOS/PRES-TADORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 468.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES-PROFESSORES DOPROGRAMA RECOMECO E FUNDEF, MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 12375.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AUXILIAREDE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/03, FUNDEF 40%, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 4.50 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA S.ALMEIDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS AUX.SERV.EFETIVOS DA SEC. EDUCA-CAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2003 | 4082.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AUX.SERV.DA SEC.EDUCACAO/ADMINISTRACAO SERV.PRESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 E 13º SALARIO/-2002, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2003 | 2830.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2003 | 563.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003, LOTACAO 50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO 51. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO RECOMECO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 LOTACAO 54. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 686.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003LOTACAO 21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2003 | 2657.46 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM FUNDEF-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2003 | 1491.01 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 LOTACAO 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2003 | 489.85 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO 19. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2003 | 2155.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E ABASTECIMENTO-DESTE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, PARA /GERACAO DO SAGRES DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 5921.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 E 13º SALARIO/02, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 1.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ODAIR DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- /DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFOR-ME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 4.00 | 99999999999999 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DEFINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2003 | 2365.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTERELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.PREFEI-TO E VICE-PREFEITO DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 3800.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMEN-TO EM FAVOR DO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAGDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM EXCECAO DA //SAUDE, EDUCACAO FUNDEF, EDUCACAO INFANTIL,EDUCACAO COMISSIONADO, E RECOMECO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO Nº. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17 E 53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2003 | 1588.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM-EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DASSECRETARIAS MUNICIPAIS COM EXCESSAO DA SAUDE,EDUCACAO FUNDEF, EDUCACAO INFANTIL, EDUCACAO COMISSIONADOS E RECOMECO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO 04, 06, 07, 13 E 15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2003 | 1778.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 E 13SALARIO/02, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2003 | 1955.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,/CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 175.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2003 | 16712.50 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 E 13ºSALARIO/02, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2003 | 530.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES PREST.SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME /FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2003 | 2852.75 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-/DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 200.00 | 00016612675802 | ERINALDA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA MAE, NA CA-PITAL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO //TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2003 | 200.00 | 00026292890449 | LINDALVA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 16504.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/MEIO AM-BIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 E 13º /SALARIO/02, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DESAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2003 | 3025.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE //SAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 973.00 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATO-RIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | WALERIA BEZERRA COURA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIA E CONTROLE /DE DOENCAS/ECD/FNS/MS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASAONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BEZERRA DA NOBREGA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 13580.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S (BOLETIM DE /PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL) DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DA SAUDE-DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GUEDES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO EM FA-VOR DOS SERVIDORES DE SAUDE-DESTE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 406.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DASECRETARIA DE SAUDE-DESTE, Nº 558-1041, RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO2002, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 251.00 | 41118415000141 | J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HFH-/2017, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDU-ZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E OU-TROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTA PARA ESCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 1833.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DA SAUDE, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, LOTACAO 11 E52. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 1017.84 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DASAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,LOTACAO11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2003 | 4692.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVPOR DOS SERVIDO-RES PREST.SERVICO DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2003 | 250.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO DE DUAS MAQUINAS DE ESCREVER, DUAS MA-QUINAS DE CALCULAR ELETRICA E UM AR CONDICIO-NADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2003 | 6745.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 01 PARATI, 02 ONIBUS E 02 CAMIONETA D-20, TODOS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONSUMO /REALIZADO NO PERIODO DE 02/01/2003 A 07/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 100.00 | 00002979206423 | MARINHO FRANCELINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVIDORA DO /ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL /DESTE, NA SUA MOTO TITAN CG-125, PLACA MNO-5798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE 400 CARTEIRAS ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS ESCOLAS DR.VICENTE LEITE ROLIM EMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA NOTURNO NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA, NO PERIODO DE 03.02 A 03./03.03, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 100.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA RECUPERACAO DE UMA SALA DE AULA NO /COLEGIO VICENTE LEITE ROLIM COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVICOS REBOCO DE PAREDES, PINTURA EM TRES MAOS EM CAL HIDRACOR E REPOSICAO DE /PORTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/02/2003 | 810.00 | 00001029654808 | RAIMUNDO AMORA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO OPERADO DO TRATOR DE PNEUS NOS TRABALHOS DE ARADAGEM DE TERRA PARA PLANTIO DE DI-VERSAS LAVOURAS COMPREENDENDO UM TOTAL DE 270HORAS, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES CA-RENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/02/2003 | 690.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE 13 QUILOS (LIQUIDO),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2003 | 486.08 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XE-ROX, COPIAS HELIOGRAFICAS, FOLHAS DE FAX E ENVELOPES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM A-NEXO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VANDERLEI LINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS ANGICAL, LAGES, BAIXA GRANDE, CARRASCO E CACHOEIRA DA VACA-NESTE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMS5353-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 80.00 | 00022574620410 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU RETORNO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2003 | 133.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E FAZENDA VGELHA, COMO TAMBEM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2003 | 168.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2003 | 133.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, /JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E FAZENDA VELHA, CO-MO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/02/2003 | 820.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE 400 ESTACAS E 15 MOROES E CONSTRUCAO DE 300 METROS DE CERCA COM 10 FIOS DE ARAME /FARPADO,EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10.000M2ENCRAVADA NO SITIO BOMBURRAL,DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NO DEPOSITO DE LIXO "LIXAO", PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS URBANA, CONFORME CONTRATO FIRM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/02/2003 | 969.17 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 04.02.03 EM FAVOR DO PARCELAMENTO DODEBITO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATRO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2003 | 4056.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E //FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO PASEP, DIA 04.02.03, CONFORME EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA Nº 6.941-8, DIA 04.02.03, CONFORME EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO RECOMECO DIA 04.02.03, CONFORME EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO PETI, DIA 04.02.03, CONFORME EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/02/2003 | 300.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /ARMARIO DE ACO 02 PORTAS E 10 CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/02/2003 | 950.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS E DUAS CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NA CAMIONETA D-20 PLACA XLI-4170-PB DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NA ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERES-SE COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODURANTE O EXERCICIO DO ANO 2003, CONFORME NO-TA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/02/2003 | 1600.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 4R5-9 1,5 CV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO PO-CO TUBULAR DO SITIO RIACHO DO ABASTECIMENTO /DE AGUA DO SITIO SAO JOSE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2003 | 250.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DE SEU FILHOMENOR, ALEFIR ALVES DOS SANTOS, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/02/2003 | 1329.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEODIESEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10,QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA DO PEAa NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02.01.03 A07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/02/2003 | 559.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLI-NA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,DURANTE O PERIODO DE 20.12.02 A 31.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/02/2003 | 1059.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, DURANTE O /PERIODO DE 20.12.02 A 31.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/02/2003 | 3629.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLI-NA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO /PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (SAVEIRO)1.8QUE PRESTA SERVICO A SEC.DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02.01.03 A 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/02/2003 | 143.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLR DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O PERIODO DE 02.01.03 A 07./02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/02/2003 | 1597.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO QUE PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,PERIODO DE 02.01.03 A 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/02/2003 | 3575.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO //DIESEL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS //QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS A-GRICULTORES CARENTES PARA EXECUTAR OS SEUS //PLANTIOS, NO PERIODO 06.01.03 A 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/02/2003 | 5039.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEODIESEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE, /DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 02.01.03A 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/02/2003 | 2236.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL EM ANEXO,/DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PARATI 01, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE;CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 20/DEZEMBRO/2002 A 31/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/02/2003 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS EM FAVORDO SEC.MUN.DE FINANCAS DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 07 E10 E 14/02/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SAELPA E SE-CRETARIAS DO ESTADO. VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/02/2003 | 1077.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO //DIESEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 QUE //PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO-DESTEDURANTE O PERIODO 02.01.03 A 07.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 90.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR COMISSIONADO,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DEACORDO COM LEI MUNICIPAL-281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RETENCAO-/PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 10.02.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA /CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CON-FORME ENTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2003 | 3705.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULATURA, INFRA-ESTRUTURA, PROCURADORIA GERAL E ACAO SOCIAL LOTACAO Nº 03,05,08,/09,14,16,17 E 23, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS /DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 250.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFI-COS DE VINTE E CINCO (25) BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANCAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2003 | 3286.67 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 10.02.03, CONFORME /ACORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 10.02.03, EM FAVOR DA RETENCAO-FGTS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 5389.41 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 10.02.03 EM FAVOR /DO PARC/RET/INSS, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 763.20 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE BOVINA MOIDA E FRANGO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2003 | 305.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2003 | 100.00 | 00057010552487 | IRACIR DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE CABELOS DE QUARENTA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 400.00 | 02642567000197 | JOAO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO TRATOR-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2003 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE A-CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVORDO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 10,11 E 12.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2003 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS /DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 281 DE 31.10.97EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 10,11,12,13,14 E 17/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2003 | 155.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DOS SITIOS REDONDO DE BAIXO E DE CIMA PA-RA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJA-ZEIRAS E CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, NO VEICULO CA-MEIONETA D-10 DE PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2003 | 100.00 | 00057978107353 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR HIGO FERNANDESDANTAS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2003 | 70.00 | 00020353090425 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2003 | 170.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO DE SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB, HELDER VIANE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2003 | 600.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VARIAS PROTESES DENTARIAS CONFORME RELACAO ANEXA,DESTINADAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/02/2003 | 130.00 | 00002200631413 | FRANCISCA RODRIGUES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE MARIA ONEIDE FELIX,/EM CAJAZEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/02/2003 | 130.00 | 00057978883353 | RAIMUNDO ALFREDO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/02/2003 | 3192.46 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 11.02.03 EM FAVOR DA SAELPA, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DEBITA DE ENERGIA ELETRICADESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/02/2003 | 471.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DOS MUNICIPIO, DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/02/2003 | 471.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/03, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/02/2003 | 934.00 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS TELEFONES CELULAR 93153077 E 93152628 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE28.12.02 A 27.01.03, CONFORME FATURAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/02/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO EM SEDEX DO REO PARA O TCE, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM3.964-0, DO MES DE FEVEREIRO/03, EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,A-TENDENDO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES;CONFORME CONTRATO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/02/2003 | 280.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVORDO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMIO-NETA D-20, PLACA LXI-4170-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,NOS DIAS06,07,10 E 11/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/02/2003 | 115.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA ELETRICA NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/02/2003 | 100.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM MATE-RIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/02/2003 | 80.00 | 00003814794478 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2003 | 140.00 | 00026292548449 | JOAO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/02/2003 | 200.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DESUA CASA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/02/2003 | 170.00 | 00012327385814 | JOSE TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/02/2003 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNE-US E CAMARAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO PA-RATI, PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO E CULTURADE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/02/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE A-CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281/97, COMO MO-TORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170-PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, /NOS 17,18 E 19/02/03 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002861 | 14/02/2003 | 592360.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO TAMBOR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 001928 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2003 | 420.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE //LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVOR DO SRPREFEITO QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 21.02.03, A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA Nº 6.709-1, DO MES DE FEVEREIRO/2003,RELATIVO A COBRANCA DE TAXA PELA AGENCIA BANCA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2003 | 170.00 | 00007047401334 | MARIA ALMEIDA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, ANTONIO RAFAEL DE SOUSA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/02/2003 | 220.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.000 MIL TIJOLOS DE BLOCOS 08 FUROS, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A TITULO DE DOACAO ASRª FRANCISCA ROSA DA CONCEICAO, PORTADORA DORG 1760417-PB, RESIDENTE NO ST. PEDRAS PRETA,NESTE, PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA, EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/02/2003 | 653.15 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/02/2003 | 677.47 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 18.02.03 EM FAVOR DA SAELPA, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELE-TRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/02/2003 | 6585.76 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 18.02.03 EM FAVOR DA SAELPA, RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/02/2003 | 624.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | AQUISICAO DE 800KG DE SACOLAS PLASTICA COLORIDAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA COLETA DE LIXODA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/02/2003 | 110.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1000(HUM MIL) BLOCOS DE 08 FUROS CONFORME NOTA //FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A RECUPERACAO DA /MURADA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATI-MA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/02/2003 | 601.58 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS, DIA 18.02.03 EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITOS AUTOMATICO AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 18.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 18.02.03 EM FAVOR DA NOBEL VITA, PE-LOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/02/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME SE VERIFICA DE-BITO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 18/02/-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 18.02.03 EM FAVOR DA AMAP, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2003 | 330.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3000MIL BLOCOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, /DESTINADOS A CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE //LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/02/2003 | 657.90 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/02/2003 | 754.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDE 50GR E BISCOITO PALITO CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/02/2003 | 290.00 | 04370454000105 | FASOR ENGENHARIA & COMERCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA SIRENE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA PARA USO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/02/2003 | 560.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PE-CAS DE CABO 16mm, ESPECIFICA A NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADOS A USO EM EQUIPAMENTOS SONO-ROS NA QUADRA POLIESPORTIVA/DANCANTE, NESTA /CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DANCANTES PROMO-VIDAS P/ESTA MUNICIPALIDADE; LIGACAO DA REDE ELETRICA DA RUA HOSTERNO LEITE X QAUDRA DAN-CANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/02/2003 | 1515.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADAS, REATORES, FIOS, FITA ISOLANTE, ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA E NA INSTALACAO ELETRICA DE RUAS E PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/02/2003 | 1008.15 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/02/2003 | 379.65 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS DOENTES /CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO //MANTIDA POR ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/02/2003 | 2007.05 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/02/2003 | 379.65 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO COMPREENDEN-DO CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2003 | 94.61 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2003 | 75.07 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEAGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2003 | 90.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS NA RESTAURACAO DENTARIA EM FAVOR DE /MARIA TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA RESIDENTE /NO SITIO BOMBURRAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2003 | 160.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO NOHOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2003 | 300.00 | 00004091036406 | URANDIR HORTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM CONS-TRUCAO DE SUA CASA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2003 | 200.00 | 00036744689487 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E E-XAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO SEU SOBRINHO /MENOR, ALEX ALVES DO NASCIMENTO, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2003 | 930.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE 13KG (LIQUIDO) VINTE E NOVE UNIDADES E TRES VASILHAME DE BOTIJOES DE 13KG, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO /FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2003 | 220.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO //SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, PARA EFETUAR AS MATRICULAS DE ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES DE ENSINO-ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2003 | 24.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 /(SEIS) METROS DE TELA HEXAG.P/VIVEIRO 1/2X24 BIT.100PM, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO /CONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO ACUDE PUBLICO DO SITIO BOM SUCESSO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2003 | 100.00 | 00021657073823 | WANDERLEY PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MAO-DE-OBRA DE DESVIO DAS AGUAS NA ES-TRADA VICINAL COMPREENDENDO A TRECHO DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 1695.54 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FGTS,DEBI-TADO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 20.02.03, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMIS-SAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SETRAS-PETI,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DE-BITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 20.02.03,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/02/2003 | 5907.81 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE 12% DE /CONTRIBUICAO DA EMPRESA, CONFORME FOLHAS DE /PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003, DE VARIAS /SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO S-10,PLACA HDU-8000PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO-DESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2003 | 150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA NA FUNCAO DE OPERADOR MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOMBURRAL-NESTE MUNICIPIO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 20.02.2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA-DESTE, RELATIVO A 6ª PARCELA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 6ª PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 010021/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 010516/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA, NA FUNCAO DE VIGILANTE, CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2003 | 300.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 1683.44 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 20.02.03, CONFORME /ACORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2003 | 100.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA ELETRICA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2003 | 3010.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/02/2003 | 156.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOSAO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/02/2003 | 100.00 | 00005283591425 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM CIRUR-GIA DE RINS DE SEU ESPOSO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/02/2003 | 40.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/02/2003 | 170.00 | 00018561470453 | SEVERINO GONCALVES DE AREIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE RETORNOMEDICO (PAN) EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/02/2003 | 136.00 | 00067615848415 | JOCILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PROFESSOR PECRP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E /CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/03, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/02/2003 | 100.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CONVENIO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/02/2003 | 136.00 | 00067616682472 | MARIA ASSUNCAO SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CONVENIO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/02/2003 | 136.00 | 00057688702453 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CONVENIO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/02/2003 | 100.00 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2003 | 80.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/02/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMIS-SAO DE EXTRATOS DA PREFEITURA DO PPA, EM EMISSAO SEDEX PARA TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO- /TCE, J.PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO ALTO PIRANHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 25.03.02, PELOS SERVICOS DE DIVULGA-COES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/02/2003 | 368.00 | 00000000000000 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 25.02.03 EM FAVOR DA UNIAO, PELOS //SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/02/2003 | 30.00 | 02940346000103 | VALDIVAN MORAIS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ADAPTADOR CF-3320, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR, ANEXO, DESTINADO A USO NA ANTENA FIXA DOTELEFONE CELEULAR, INSTALADA NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA DO ICMS DIA 25.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/02/2003 | 200.00 | 02940346000103 | VALDIVAN DE MORAIS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ANTENA P/TELEFONE CELULAR COM EQUIPAMENTOS, ES-PECIFICADOS A NOTA FISCAL DE VANDA AO CONSUMIDOR, ANEXO, DESTINADO A INSTALACAO E USO NA /COMUNIDADE DO SITIO CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS, DIA 26.02.03 EM FAVOR DO CISAP, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOBRE DEBITOS AUTOMATICO AUTORIZADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS DIA 26.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX PARA BRASILIADF DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2003 | 23604.05 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%-DESTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/02/2003 | 6.00 | 99999999999999 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-FUNDEF 60%-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2003 | 18950.20 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES SERV.PRESTADO-FUNDEF 60%, DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/02/2003 | 12265.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/02/2003 | 4.50 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA S.ALMEIDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS AUX.SERVICO-EFETIVOS DA SEC.EDU-CACAO E CULTURA-FUNDEF-40% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/02/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDOR PREST.SERV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA-ADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CON-FORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2003 | 612.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO A PROFESSORES E AUX.SERVICOS, MES DE FEVEREIRO/03-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE, ANO 2002 DESTE, A BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX PARA BRASILIADF, COM DOCUMENTOS DO BOLSA ESCOLA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2003 | 184.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADAS PARA A CAMIONETA D-10 PERTENCENTE AO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2003 | 180.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS SENDO CINCO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E U-MA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, /QUANDO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS,NO VEICULO PARATI(AMBULANCIA) DE PLACA MOQ1994-PB,PERTENCENTE A PREFEITURA,NOS DIAS 07,10,11,12,13 E 14/02/2003,CONF.LEI MUN.281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2003 | 7840.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE, GRATIFICACAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS AGENTES /DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 8275.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO /AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 5082.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDOREPREST.SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO /AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 3155.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2003 | 6020.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO Nº12,52,55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS /DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2003 | 1000.08 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE-ADMINISTRACAO LOTACAO Nº11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2003 | 210.00 | 41199555000191 | CAMICIL-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CACHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE TRES HORAS NA REMOCAO DE LIXO C//TRATOR D-494, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS COLETAE TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 9015.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 530.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS PREST.SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 2852.75 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOIS MESES DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2003 | 170.00 | 00002306083452 | MARLUCE DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA IRMA, ALBERTINA VIEIRA DO NASCIMENTO,/EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GEORGINA LINS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2003 | 1325.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 /(DEZESEIS) PARES DE OCULOS DE GRAUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO /TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 86.50 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM FAVOR DE UM PROFESSOR/TECNICO, DURANTE TREINAMENTO DOS PROFESSORES MU-NICIPAL DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO /INFANTIL - PETI, MINISTRADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2003 | 60.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97 EM FAVOR DO MOTORISTADO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LXI-4170-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2003 | 70.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 4196.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFAN-TIL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, /CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 3.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO E /CULTURA-ENSINO INFANTIL-DESTE, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 2830.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 3033.38 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRI-BUICAO DA EMPRESA (12%) DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES-FUNDEF 60%, MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2003 | 91.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO RECOMECO LOTACAO Nº /54, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2003 | 686.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAONº 21, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2003 | 4217.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-FUNDEF LOTACAO Nº 51 E 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, /CONFORME SE VERIFICA BAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2003 | 4511.16 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO FUNDEF LOTACAO Nº 18 E 20, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, /CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2003 | 503.52 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL LOTACAO Nº /19, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003646 | 28/02/2003 | 129260.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO A //CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001938 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 2155.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO DESTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2003 | 888.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 1955.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCASDESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/02,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 997.82 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITA-DO A CONTA DO FPM NO DIA 28.02.03, CONFORME /ACORDO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2003 | 1210.44 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CEF/FGTS/INADIM, VALOR DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, /DIA 28.02.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RETENCAO /FGTS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 28./02.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RETENCAO /PASEP, VALOR DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, /DIA 28.02.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2003 | 3008.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/-03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2003 | 1.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ODAIR DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIOPNARIOS EFETIVOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 4.00 | 99999999999999 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 1915.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-DESTE, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2003 | 1652.88 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO, FINAN-CAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL LOTACAO Nº 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS /DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2003 | 305.52 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COM. SAO FRANCISCO ST.REDONDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO E UMA CONTA EM ATRASO (R$ 17628) + (R$ 129,24), CONSUMO DE ENERGIA ELETRO-BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.PREFEI-TO E VICE-PREFEITO-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTRA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO- /DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA //DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUZIA SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2003 | 1583.80 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARAUSO NO HOSPITAL DE PROTECAO A MATERNIDADE IN-FANTIL DE CACH.DOS INDIOS, ENTIDADE FILANTRO-PICA SEM FINS LUCRATIVOS A UNICA EXISTENTE //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2003 | 880.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA ELETRICA EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA RXY4170 E UM ONIBUS MNC-7626, SERVICOS DE PINTU-RA NO ONIBUS DE PLACA KFH-2017, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/03/2003 | 560.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO /MEDIO E FUNDAMENTAL PARA SUPERVISIONAR AS ES-COLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA KGU-9800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2003 | 4608.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL, ANEXO, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 TRATORES DE //PNEUS,MEDIO E GRANDE PORTE,PERTENCENTES AO SRMANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES,CONTRATADO P/-ESTA EDILIDADE,PARA SERVICOS DE ARADAGEM DE /TERRA PARA O PLANTIO,EM FAVOR DE PEQUENOS A-GRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2003 | 1336.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS /DESTA EDILIDADE CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 20.12.02 A 31.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2003 | 657.90 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CRECHE /MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/03/2003 | 284.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DESTA /PREFEITURA. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE /20.12.02 A 31.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/03/2003 | 50.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 MOTOCICLETA XLR125, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/03/2003 | 514.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D-10, /QUE PRESTA SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA PEAa. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO /20.12 A 31.12.02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/03/2003 | 1075.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA, TABOCA DE BAIXO E DE CIMA,COM JARDIM,MATA,DISTRITO DE /BALANCO E CIPO DOS MONTEIROS,PARA ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEI-RA DOS INDIOS, NO VEICULO PARATI, PLACA MMW-/1089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/03/2003 | 168.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/03/2003 | 182.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/03/2003 | 175.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS-DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/03/2003 | 147.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRRO LINO DE SOUSA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E FAZENDA VELHA,COMOTAMBEM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/03/2003 | 210.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/03/2003 | 3100.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADOS /PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, NO VEICULO CACAMBA CHEVROLET DE PLACA NYT0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/03/2003 | 270.60 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS ANALISES CLINICAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/03/2003 | 1008.15 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CA-SA DE APOIO EM JOAO PESSOA, AS PESSOAS DOENTEE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/03/2003 | 130.00 | 00004418058419 | MARIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE URGENTE DE SEU FILHO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/03/2003 | 45.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /PAR LENTE DE GRAU, CONFORME NFVC EM ANEXO,DESTINADO A PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/03/2003 | 323.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOPARA RECUPERACAO DO TETO DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BALANCO, MARIMBAS E TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/03/2003 | 60.00 | 00002771049473 | MARIA AUXILIADORA MENDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU FILHO PARA O RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/03/2003 | 100.00 | 00076887626420 | EDILMAR SALVINO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/03/2003 | 90.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RETORNO MEDICO DO SEU FILHO MENOR,HELDER VIANA ALBUQUERQUE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/03/2003 | 180.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/03/2003 | 100.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEU /FILHO MENOR DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/03/2003 | 250.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE HERNIA DE DISCO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.472-7, PETI /NO DIA 06, DO MES DE MARCO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSAO DE EXTRATO, FORNECIDO P/BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA /DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/03/2003 | 4944.11 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU-NICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 06.03.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA,FATURAS PENDENTES ATE 28.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 06.03.03 EM FAVOR DA NOBEL VITA, PE-LOS SERVICOS JUDICIARIOS PRESTADOS EM FAVOR /DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/03/2003 | 244.44 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR DO FONE 93150066-DESTE MUNICIPIO, PERIODO 24.12.02 A 21.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.964-2, PASEP NODIA 06 DE MARCO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO /DE EMISSAO DE EXTRATO, FORNECIDO P/BANCO DO /BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/03DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA DO ECD, NO DIA 06.03.2003, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.023-9, RECOMECONO DIA 06, DO MES DE MARCO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSAO DE EXTRATO, FORNECIDO P/BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA /DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/03/2003 | 134.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA BORRACHARIA DE DOIS ONIBUS E DUAS CA-MIONETAS D-20, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E //CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/03/2003 | 60.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 281/97, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA, PLACA XLI-4170-PB, PERTENCENTE A SECDA EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB., A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO JOSE P.AGRIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA REFERI-DA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/03/2003 | 120.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/03/2003 | 120.00 | 00023819863400 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MADEIRA /DESTINADAS A RECUPERACAO DE SUA CASA NO SITIOFERREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/03/2003 | 40.00 | 00087288087468 | COSMA DAMIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICADE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/03/2003 | 40.00 | 00004640734484 | ZENEUDA MARIA DE SOUSA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/03/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CON-TROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/03/2003 | 920.04 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/03/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BOLETINS DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/03/2003 | 58.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /LANCHES EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/03/2003 | 2644.90 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2003 | 1864.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE RO-LIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2003 | 310.00 | 00002028374403 | ANTONIO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO RECREATIVO DO SITIO TAMBOR, NOS SERVICOS DE REBOQUE DE REBOCO, PISO CIMENTADO, PINTURA EM 03 DEMAOS EM /TINTA HIDRACOR, REPOSICAO DE PORTAS E RECUPE-RACAO DE INTALACAO HIDRAULICA, LOCAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2003 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) VIAGENS /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO REDONDO A SEDE, NO TURNO NOITE, VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VI-CINAIS LIGANDO O BOM SUCESSO AO DISTRITO DE /MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10.03.03, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2003 | 4017.99 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 21%DA EMPRESA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE FEVEREIRO/03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/03/2003 | 500.00 | 00089942442472 | GIRLANIO DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARAA SEDE DO MUNICIPO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/03/2003 | 484.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO X SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/03/2003 | 660.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO E CACAHOEIRA DA VACA X SEDE, NO /TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/03/2003 | 640.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA X SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/03/2003 | 400.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABICA DE BAIXO X /DISTRITO DE FATIMA, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/03/2003 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE BALANCO-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/03/2003 | 800.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/03/2003 | 700.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR, SITIOS ANGICAL, LAGES X /SEDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/03/2003 | 600.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSCIPO, MONTEIRO E RIACHO DO MEIO X SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/03/2003 | 600.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA /NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/03/2003 | 600.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO- /NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/03/2003 | 1150.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTESDE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM, NESTE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 40 VUIAGENS DO SITIO IMPUEIRAS E 10 VIAGENS /DO SITIO IMPUEIRAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/03/2003 | 2800.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /GARGUELO, DISTRITO DE MARIMBAS X DISTRITO DE BALANCO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/03/2003 | 400.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE DE BAIXO, NO TURNO DA TARDE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO D-10, PLACA /HUD-0056-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/03/2003 | 1262.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 65 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/03/2003 | 290.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,COMPREENDENDO,/TIJOLOS DE BLOCO,CAL,CIMENTO,PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, NO VEI-CULO CACAMBA, PLACA JWF-6675-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM 10.03.03, PARA CUMPRIR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/03/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA DO FPM, EM 10.03.03, RELATIVO A CONTRI-BUICAO DESTA ENTIDADE A CNM-CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA, DEBITADO A COTA DO FPM DO //DIA 10.03.2003, CONTA Nº 3.964-0, CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2003 | 5708.19 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO, DEBITADO SOBRE A COTA /DO FPM DO DIA 10.03.03, CONCERNENTE AO MES DEMARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 10.03.03, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2003 | 2610.37 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, EM 10.03.03, PARA CUMPRIR ACORDO /FIRMADO ENTRE AS PARTES,OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2003 | 300.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPNEUS 745/80RX13, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EM-PLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO,PLACA MNR-2098PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2003 | 100.00 | 00004525139447 | TEREZA DIAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO /DE TRES FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/03/2003 | 175.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/03/2003 | 80.00 | 00011246693453 | FRANCISCA ANDRE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE PAGAMENTO DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/03/2003 | 1139.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SINDICAL RURAL, EM FAVOR DE VARIOS TRABALHADORES /RURAIS DESTE MUNICIPIO,RECONHECIDAMENTE CARENTE,A TITULO DE AJUDA P/PARTE DESTA MUNICIPALIDADE,DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDA SEC.MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/03/2003 | 200.00 | 00009429021818 | FRANCISCO PEREIRA CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/03/2003 | 140.00 | 00002006319426 | ERIVAN DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU CASAMENTO CIVIL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/03/2003 | 80.00 | 00004846788415 | LOURIVAL VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/03/2003 | 200.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002029242462 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA TRES FILHOS MENORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/03/2003 | 40.00 | 00001020400447 | JOSEFA MARIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO DO SEU FILHO MENOR, ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/03/2003 | 70.00 | 00003235202439 | ANTONIO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA DOIS FILHOS MENORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/03/2003 | 80.00 | 00088564959453 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE PORTAS DESTINADA A SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/03/2003 | 200.00 | 00091865735434 | SEVERINA FERREIRA LUSTOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/03/2003 | 130.00 | 00002200631413 | FRANCISCA MIRTES ROLIM PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/03/2003 | 90.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/03/2003 | 60.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/03/2003 | 90.00 | 00002128422426 | ELIZANGELA ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA INSCRICAO NO CONSURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/03/2003 | 400.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOSECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, /CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/03/2003 | 1661.44 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO /DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/03/2003 | 854.68 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASCELULAR FONES 93153017 E 93152620-PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, PERIODO 28.01.03 A 27.02.03CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/03/2003 | 3156.46 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA AO ICPM, DE 12% DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE VARIAS SECRETARIAS, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/03/2003 | 1477.80 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EMPRESA DE 12% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.SERVICOSDA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-ENSINO //FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%, MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/03/2003 | 199.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 21% AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO/03 DOS AUXILIARES DE SERVI-COS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/03/2003 | 160.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA PROFESSORA ACIMA CITADA, PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO DE ESTUDO DO MODULO II DO PRONAF (PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADOS), REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO/02, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MAR-TINS MANICOBA-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/03/2003 | 190.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO NETO | REFERENTE AO PAGAMEDNTO DE COMPLEMENTACAO SA-LARIAL EM FAVOR DO PROFESSOR ACIMA CITADO, DOENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/03/2003 | 234.00 | 00003321238470 | LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL EM FAVOR DA PROFESSORA ACIMA CITADA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/03/2003 | 382.00 | 00004327114499 | TADEU LOURENCO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-/NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/03/2003 | 1960.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICONA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAIS, HISTORICOESCOLAR, DIARIAS DE CLASSE E BOLETINS ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/03/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEDEX COM DOCUMENTOS DA TESOURARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL, A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/03/2003 | 3008.40 | 01049344000158 | DISTRITBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/03/2003 | 3632.20 | 01049344000158 | DISTRITBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/03/2003 | 100.00 | 00004319716418 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/03/2003 | 680.00 | 09353392000228 | C.MARCONI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUA-TRO PNEUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DES-TINADOS PARA O VEICULO PARATI-PLACA HVA-8625-PB DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/03/2003 | 35.00 | 09353392000228 | C.MARCONI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VEICULO PARATI, PLACA HVA-8625-PB DE /USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006319 | 17/03/2003 | 132750.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA COMPREENDENDO A //CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001947 EMANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/03/2003 | 900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VARIOS DISCOS RECORTADO PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/03/2003 | 1452.00 | 03335918000180 | DENILSON DE FREITAS CAVALCANTI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REDECOBERTAS E MANTAS PARA SEREM DOADAS AS MAES /CARENTES E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/03/2003 | 591.55 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.03.03 CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO CONSUMO DE D'AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/03/2003 | 5285.68 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.03.03, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS /PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/03/2003 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 18, DO MES DE MARCO/2003, REFERENTE A PA-GAMENTO DA BEMFAM - POR SEUS SERVICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO,/CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003,DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DOC 002462- /CONVENIO Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/03/2003 | 1439.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DO ESTADO,E QUEPRESTA SERVICOS COMO SECESSAO DE USO, A ESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA DO PEAa DA SEC.SAUDE /DESTE. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/03/2003 | 1266.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNR-2098-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/03/2003 | 3850.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-/1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICO A ESTE MU-NICIPIO A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. CONSUMO REALI-ZADO NO PERIODO DE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/03/2003 | 167.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL, ANEXO, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA /XLR-125, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE DEUSO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE.CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/03/2003 | 2641.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL, ANEXO, DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS /DESTA EDILIDADE, DURANTE ARADAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODODE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/03/2003 | 1150.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDE SAL 50g CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, /DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/03/2003 | 9011.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:01 PARATI-VOLKSWAGEM,02 DOIS ONIBUS E 02 CAMIONETAS D-20, TODOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDA-DE DE USO DA SECRETARIA MUN.EDUCACAO E CULTU-RA NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSUMO REALIZADO /NO PERIODO DE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 18.03.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/03/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 18, DO MES DE MARCO/2003, REFERENTE A PA-GAMENTO DA FAMUP, POR SEUS SERVICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, DEMONSTRADONO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/03/2003 | 1131.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETAS-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REALIZADO NO /PERIODO DE 08.02.03 A 18.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/03/2003 | 64.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 16 CHAVES PARA FECHEDURA DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/03/2003 | 300.00 | 00016149513491 | ECLIVANEIDE CALDAS DE ABREU CAROLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SO-CIAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2003 | 1325.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCU-LOS DE GRAUS CONFORME NFVC EM ANEXO, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO A TITUTLO DE DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2003 | 170.00 | 00003154959440 | VALDIZIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU PAI, JOAO MONTEIRO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2003 | 250.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA /EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | JOSE IEILSON BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DEFEVEREIRO/2003, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2003 | 772.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO ONIBUS,PLACA KFH-2017 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17.03 A 21.0303, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S-10, MARCA CHEVROLET, PLACA HOV-8000-PB A DIESEL, PARA USO DO GABINETE DO PREFETO-DESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2003 | 200.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE UMA VAQUEIJADA REALIZADANO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/03/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 20.03.03, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A 7ª PARCELA MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/03/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7ª PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 01.0021/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/03/2003 | 1711.82 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM 20.03.03, PARA CUMPRIR ACOR-DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO PAGA-MENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/03/2003 | 150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/03/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA,NA FUNCAO DE VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/03/2003 | 612.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CORREIOS ACIMA, QUANDO DO PAGAMENTOAOS PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS DA /SEC.EDUCACAO E CULTURA, MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/03/2003 | 933.22 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTOS DOS MOTORES DE ABSTE-CIMENTO D'AGUA DOS SITIOS: SAO JOSE,CAMPO,BAIXA GRANDE,PITOMBEIRA,RIACHO DO MEIO,LAGOA DO MATO,ANGICAL E BARAUNAS-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/03/2003 | 105.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A FIM DE SUBMETER-SE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/03/2003 | 115.00 | 00000000000000 | OTACILIO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/03/2003 | 160.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO, EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/03/2003 | 170.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE A.MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CIRURGIA DE JOELHO, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/03/2003 | 180.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE RECUPERACAO NA DESOBSTRUCAO DE 50MTSDE ESGOTO EM CANO DE 100mm E CONSTRUCAO DE //UMA CAIXA DE GORDUTA MEDINDO 50x50, PARA RECOLHIMENTOS DE OBJETOS, OBJETIVANDO-SE ATENDER A POPULACAO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/03/2003 | 70.00 | 00067618090459 | AUDENIR RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE TRATAMENBTO CARDIACO /EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2003 | 150.00 | 00067618014434 | MATILDE GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA EXAME CARDIOLOGICO, EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/03/2003 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARAAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12,15,19 E 20 DE MARCO/03, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97 DE 31./10.97, NO VEICULO SAVEIRO, TIPO CAMIONETA D20PLACA LXI-4170-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/03/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA RADIO ALTOPIRANHAS, PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NA CONTADO ICMS, DIA 25.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/03/2003 | 91.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NOSDIAS 18,20,25 E 26, DO MES DE MARCO/2003, RE-FERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE //MARCO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA /DO BANCO - DOC.002462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/03/2003 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS-DESTE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/03/2003 | 4520.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNE-US E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO, PARA REPOSICAO NAS DUAS CAMIONETAS D-20E DOIS ONIBUS DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/03/2003 | 90.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DE AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, DURANTE REUNIAO NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/03/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CISAP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 26.03.03, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/03/2003 | 90.00 | 00004374561455 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE UMA BOLSA ORTOPEDICA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/03/2003 | 40.00 | 00002149916444 | JOSEFA ALEXANDRINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO,EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/03/2003 | 598.00 | 00002081553929 | KLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME NFA EM ANEXO, DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/03/2003 | 6.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.418-7 - FUNDEF-40% NO DIA 27 DO MES DE MARCO/2003, REFERENTEA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DOC.30326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/03/2003 | 326.80 | 04172176000181 | CABRITA-CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.6MDE BRITA 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE /LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/03/2003 | 356.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDO FONE 558-1110, INSTALADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-DESTE RELATIVO AOS MESES /DE DEZEMBRO/02, JANEIRO E FEVEREIRO/03,CONFORME FATURAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/03/2003 | 31.00 | 00015142574400 | JOSE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/03/2003 | 261.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO FONE 558-1103, MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO/03, INSTALADO NA SECRETARIA DE FINAN-CAS-DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/03/2003 | 1270.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDO FONE 558-1010 INSTALADO NESTA PREFEITURA,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02 E OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/03/2003 | 1218.08 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 28/MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/03/2003 | 860.32 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 28/MARCO/2003, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 28/03/2003 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/03/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO, LOTACAO Nº 02,CONCERNENTE AO MESDE MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/03/2003 | 437.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE Nº 558-1011 RELATIVO AOS MESES DE DEZEM-BRO/02, JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO, LOTACAO Nº 03 CONCERNENTE AO MESDE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2003 | 282.12 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR FONE 93150066 DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE 22.01.03 A 22.02.03, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2003 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FUNCIONA-RIA EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO-/DESTE, RELATIVO AO MES DE MARBCO/03, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA- /DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2003 | 1915.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO Nº 05 CONCER-NENTE AO MES DE MARCO/03,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2003 | 3008.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SEC.ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2003 | 1.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ODAIR DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA ADM/PLANEJAMENTO-DESTE, RELATIVO AO MES /DE MARCO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2003 | 4.00 | 99999999999999 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVOAO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2003 | 1955.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FI-NANCAS, LOTACAO Nº 08 CONCERNENTE AO MES DE /MARCO/03, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2003 | 854.18 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM 31.03.03, PARA CUMPRIR ACOR-DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, OBJETIVANDO O PA-GAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2003 | 888.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.FINANCAS-DESTE,/RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2003 | 2155.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A-GRICULTURA, LOTACAO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2003 | 12165.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO-ADMINISTRACAO FUNDEF-40%, LOTACAO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO/03, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/03/2003 | 4.50 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA S.ALMEIDA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS AUXILIARES DE SERVICOS-EFETIVOS-DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF40%DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/03/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS-FUNDEF 40%, LOTACAO Nº 51 /CONCERNENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/03/2003 | 22701.17 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%, LOTACAO Nº20 CONCERNENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME /FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/03/2003 | 6.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FEITOZA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-FUNDEF 60%-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/03/2003 | 20609.23 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS, LOTACAO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/03/2003 | 1650.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KFH-2017-PB DASEC.EDUCACAO, USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/03/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 21 CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2003 | 4276.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.EDUC.CULT.DESP.INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2003 | 3.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-INFATIL, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS INATIVOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTERELATIVO AO MES DE MARCO/03 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES RECOMECO-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL - COMISSIONADO,LOTACAO Nº 16 CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003102013490 | ELMO DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA MUDANCA PARA JUA-ZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2003 | 100.00 | 00075294508400 | ALICE MARIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2003 | 70.00 | 00067618090459 | AUDENIR RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2003 | 180.00 | 00036497053468 | ADEMAR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS PARACOBERTURA DE SUA CASA NO SITIO GARGUELO-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2003 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FATIMA PEREIRA CORNELIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2003 | 80.00 | 00098130730472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MIRANDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM INSTALACAO DE ENERGIAELETRICA EM SUA CASA NO SITIO FERREIROS-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2003 | 240.00 | 00045099588468 | MARIA TRINDADE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA /COMPUTADORIZADA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE HORTA SATURNINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003392061441 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003512146406 | EDGLAY SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SEU FI-LHO MENOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2003 | 90.00 | 00005327619443 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU RETORNO MEDICO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2003 | 210.00 | 00057978883353 | RAIMUNDO ALFREDO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE SEU FILHO MENOR, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005407853850 | CROTIDES RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA NO BAIRRO LINO DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2003 | 2007.05 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DEDOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, RELATIVO AO MES DE /MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRATORDE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/03, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2003 | 2877.75 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO,LOTACAO Nº 14CONCERNENTE AO MES DE MARCO/03, CONFOFME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2003 | 9145.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2003 | 730.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES PREST.SERV.DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/03/2003 | 3155.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE E MEIO AM-BIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, LOTACAO Nº 55, CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/03/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE PACS, LOTACAO Nº 56, CONCERNENTE AO MES DE //MARCO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOM ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDEECD, LOTACAO Nº 57, CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2003 | 8705.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03,/CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DESAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTE RELATIVO AO MES /DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2003 | 5192.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03-//PREST.SERV.,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/04/2003 | 245.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE 558-1025, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO02, JANEIRO/FEVEREIRO/2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, INSTALADOS NO HOSPITAL E MATERNI-DADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2003 | 175.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DESTA CI-DADE, LIMPEZA DE BANHEIROS E QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/04/2003 | 140.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS-NESTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2003 | 133.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA, JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOCICLEA ALVES CASSIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS, COMO FONOADIOLOGA, PRESTADOS EM SES-SOES DE FONOTERAPIA DE FRANCISCA NETA DA SIL-VA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX SOUSA IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SUA RE-SIDENCIA NO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2003 | 150.00 | 00049864408453 | MADALENA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2003 | 120.00 | 00075957833487 | DINA MARIA PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2003 | 84.27 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/04/2003 | 120.00 | 00060117109487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/04/2003 | 574.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /8.200 TELHAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE AOPIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2003 | 175.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDA, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2003 | 210.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA, NO TURNO DA TARDE NO COLE-GIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTE, DURANTE O PERIODO DE 0504.03 A 05.05.03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/04/2003 | 1300.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNE-US E CAMARA DE AR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS DUAS CAMIO-NETAS D-20 (PRETA E BRANCA) PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/04/2003 | 140.00 | 00000000000000 | PEC/RP-UFPB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO PEC/RP-UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/04/2003 | 85.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO ONI-BUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2003 | 4.50 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE A DIFERENCAO DA FOPAG DO MES DE MARCO/03, EDUCACAO/ADMINISTRACAO/SERVICOS PRESTADOS FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2003 | 298.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MAO-DE-OBRA, NA CONSTRUCAO DE 298 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO, COM 04 FIOS,/NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOBOA FE AO SITIO DOS FERREIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2003 | 180.00 | 00003457952450 | CICERO DANTAS XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, QUANDO DOS SERVICOS DE ARADAGEM DE TERRA PARA PLAN-TIO DE DIVERSAS LAVOURAS EM FAVOR DE PEQUENOSAGRICULTORES CARENTES DESTE, COMPREENDENDO 60(SESSENTA) HORAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/04/2003 | 300.00 | 00003272721479 | MARIA DO SOCORRO TORQUATO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA XL 125, PLACA CGD-5418-SP, DESTINADOAO USO EXCLUSIVO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO /DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL-DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2003 | 2000.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA CHE-VROLET, PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/04/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO DEBI-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/04/2003 | 200.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEM-BRO/02 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA Nº 8.472-7 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA Nº 9.023-9 - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA /CONTA Nº 7.964-2 - PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DA CONTA Nº 6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/04/2003 | 277.50 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DEDOENCAS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/04/2003 | 80.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO DE SUA FILHO HELDER VIEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/04/2003 | 60.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/04/2003 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 31.03 E 04.04.03 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE IDEN-TIDADE DESTE, CONFORME ESTABELECE A LEI MUNI-CIPAL Nº 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/04/2003 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNI-CIPAL Nº 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/04/2003 | 450.00 | 02642567000197 | JOAO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO TRATOR PNEUS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/04/2003 | 191.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA NO TURNO DA TARDE DO COLEGIO /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE //LEITE ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/04/2003 | 552.50 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/04/2003 | 220.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PER-TENCENTE AOS DOIS ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E UMA PARATI DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/04/2003 | 464.10 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM DO ENSINO FUNDAMENTAL E GRUPOS ESCOLARES DESTE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007862 | 04/04/2003 | 120290.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A /CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO TAMBOR, NO MU-NICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 001961 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/04/2003 | 188.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 /ROLOS DE ARAME FARPADO E 02 KG DE ARAME CON-FORME NOTA FISCAL DE VAENDA AO CONSUMIDOR Nº 091 SERIE D, DESTINADOS PARA CERCA DO DESVIO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOA FE AO SITIO FERREIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/04/2003 | 100.00 | 00019861569820 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NA MECANICA DO SISTEMA DE //FREIO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA /EDUCACAO E CULTURA/TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/04/2003 | 94.00 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA /NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/04/2003 | 100.00 | 00022574620410 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO, NO HOSPITAL LAUREANO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/04/2003 | 869.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/04/2003 | 58.20 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS EM A-NEXO,DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/04/2003 | 439.50 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES A /FIM DE RECUPERAR SUAS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/04/2003 | 407.90 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (LAVANDERIA,ILUMINACAO PUBLICO DO MATADOURO,CORREIOS DO DIS-TRITO DE FATIMA,CEMETERIO DO DISTRITO DE S.J.MARIMBAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/04/2003 | 457.60 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 08/04/2003 | 568.07 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 08 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 28.02.02,CORREDPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, DEMONSTRADONO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/04/2003 | 4454.65 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 01 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 28.02.02,CORREDPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, DEMONSTRADONO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/04/2003 | 399.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEZENOVE (19) SACOS DE CIMENTO NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/04/2003 | 147.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETESACOS DE CIMENTO ZEBU CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA /DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DRVICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/04/2003 | 216.27 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM POCO AMAZONADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/04/2003 | 498.40 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANE-XO, DESTINADOS PARA ESGOTO DO POCO AMAZONAS /DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/04/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE 2003 DA CAMIONETA PLACA MMW-1722-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-DES-TE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/04/2003 | 2912.34 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRI-BUICAO DA EMPRESA 12% DA FOLHA DE PAGAMENTO /DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/04/2003 | 480.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OFTOMOLOGISTA, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM PROBLEMA DE VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/04/2003 | 56.00 | 24166001000179 | RAIMUNDO GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS /PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA /DE SAUDE-DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/04/2003 | 187.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAPARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA /DE SAUDE-DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIADESTE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSU-MIDOR Nº 0077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/04/2003 | 325.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BO-TAS E LUVAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 092 EM ANEXO DESTINADOS PARA OSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E O PROGRAMA-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA AENFERMEIRA ACIMA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPALNº 281/97, QUANDO DO TREINAMENTO SI-API, REA-LIZADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECAODE FOMENTO E COOPERACAO TECNICA DE INFORMATI-CA EM SAUDE/MS/PB, E CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/04/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DO BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/04/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/04/2003 | 70.00 | 00081872410049 | DAMIANA SALVADOR DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COSTURA DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VIVENCIA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE //CONSELHEIREIRO MUNICIPIPAL DE SAUDE NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/04/2003 | 30.00 | 00011481000837 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE //CONSELHEIREIRO MUNICIPIPAL DE SAUDE NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/04/2003 | 80.00 | 00039580768404 | JOSE LINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/04/2003 | 936.36 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, NODECORRER DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/04/2003 | 65.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE Nº 558-1041 DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/04/2003 | 390.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPNEUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2003 | 110.00 | 00003555180401 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/04/2003 | 52.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA REPOSICAO NO MOTOR DA MINI USINA DE FABRI-CACAO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/04/2003 | 160.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA, ANA LUCIA G.RODRIGUES, EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2003 | 1465.80 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO EM-PREGADOR DE 12% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/03-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/04/2003 | 1162.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/04/2003 | 1611.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONARURAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/04/2003 | 6010.50 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO, DEBITADO SOBRE A COTA /DO FPM DO DIA 10.04.03, CONCERNENTE AO MES DEABRIL/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE A RETENCAO DO FGTS-DESTE DEBITADO /NA COTA-PARTE DO FPM, DIA 10.04.03, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/04/2003 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-COPIADORAS E EQUIP.P/ESCRITORI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 /(QUATRO) TONER (CARTUCHO) DESTINADOS PARA A /MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/04/2003 | 6184.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PA-RA REPOSICAO DOS VEICULOS DOIS (02) ONIBUS- /PLACAS MNC-7626 E KFH-2017) E DUAS (02) CAMIONETAS D-20, PLACAS LXC-4170 E MMW-1722)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/04/2003 | 126.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-CO PRESTADO NO FREXO DE MOLA DO VEICULO ONI-BUS, PLACA KFH-2017-PB PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/04/2003 | 220.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/03 DOS AUX.SERVICO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/04/2003 | 4561.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA EM-PRESA DE 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES-FUNDEF 60%, MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2003 | 50.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO /NA INSTALACAO DE VARIOS VENTILADORES DE TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPMDO MES DE ABRIL/03, EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO /CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, DIA 10.04.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/04/2003 | 223.96 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOCELULAR Nº 93150066 DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE 22.02.03 A 21.03.03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/04/2003 | 475.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELO CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS DESTE, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/04/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /NA CONTA DO FPM, DIA 10.04.03 EM FAVOR DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/04/2003 | 2340.57 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.04.03 CONFORME ACORDO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES REALIZADO NA /JUNTA DE CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/04/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 14 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE /FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE INFORMATI-ZADA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/04/2003 | 135.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-SERTO DA TV PHILCO E GRAVADOR CC, CONFORME NOTAS EM ANEXO, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/04/2003 | 102.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA ROLO DE ARAME FARPADO E 03 KG DE GRAMPOS CON-FORME NOTA FISCAL Nº 094 SERIE D EM ANEXO,DESTINADO PARA CERCA DE ARAME DA ESTRADA VICINALDO SITIO BOA FE AO SITIO FERREIRO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/04/2003 | 40.00 | 00002979206423 | MARINHO FRANCELINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE MOTOCICLETA, PLACA MNO-5798PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/04/2003 | 90.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/04/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTOS EM SEDEX PARA SETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/04/2003 | 4155.39 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 15 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE /AO MES DE MARCO/03, DEMONSTRADO NO EXTRATO DECONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/04/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTO, LEI-DESTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PREMIACAO DO 4º LUGAR DO 2º FESTIVAL DE //CANTADORES E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 2004.03, NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/04/2003 | 14.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTO-BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO03 E REO DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/04/2003 | 349.20 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA /16 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO-DESTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/04/2003 | 1669.07 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP RE-CEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE DEZEMBRO/02 A MARCO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/04/2003 | 677.05 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 /(QUINZE) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME XEROX DOS BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/04/2003 | 80.00 | 00006024482809 | RAIMUNDO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE COM OTORRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REMOCAO DO LIXO NO ATERRO SANITARIO-//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FEP, DIA 17.04.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/04/2003 | 1987.32 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE /DO FPM DIA 17.04.03, CONFORME EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE /DO FPM DIA 17.04.03, CONFORME EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/04/2003 | 1973.13 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITA-DO A CONTA DO FPM DIA 17.04.03 CONFORME ACOR-DO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE CON-CILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007161 | 17/04/2003 | 51919.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA ESTRUTURA /HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 001/2003 E NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 001977 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/04/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM OS SERVIDORES, AUXILIARES DE SER-VICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA, DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE, RELATIVO A 8ª PARCELA-ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL COM OS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE, RELATIVO8ª PARCELA - ABRIL/03, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/04/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO A-CORDO TRABALHISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/04/2003 | 150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA NA FUNCAO DE OPERADOR DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/04/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO EXISTENTES NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/04/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DEBITO /DESTE MUNICIPIO COM ICPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/04/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S-10, PLACA HOV-8000-PB A DIESEL, /TURBO, 4+2,ANO 2003 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/04/2003 | 200.00 | 00010399319875 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DESUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/04/2003 | 100.00 | 00001980802475 | MARIA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/04/2003 | 120.00 | 00000131758403 | MARIA NEZUIR FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/04/2003 | 170.00 | 00003325239420 | DALVANIR LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/04/2003 | 1207.44 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 23 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SAELPA, CORREPONDENTE AOMES DE MARCO (RESTANTE)/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/04/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS /NO DIA 23 DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A /PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 11.03.03 A 10.03.04, CONFORME FATURA060108, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003,/DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/04/2003 | 70.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO SAGRES DA FOPAG DOS FUN-CIONARIOS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/04/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMEPROCESSO Nº 010021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/04/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/04/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO DEBI-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/04/2003 | 272.00 | 00067615848415 | JOCILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DO BOLSADO PROFESSOR DESTE-PEC/RP-UFPB, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/04/2003 | 272.00 | 00067616682472 | MARIA ASSUNCAO SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/04/2003 | 160.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/04/2003 | 272.00 | 00057688702453 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2003 | 200.00 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/04/2003 | 200.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/04/2003 | 380.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE CONFORME NOTA FISCAL Nº 005649 EM ANEXO, DESTINADA PARA O COMPUTADOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/04/2003 | 1600.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FA-ZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA ACAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTOS AOS SECRETARIOS DE ESTADO. VALOR ESTE, DISCIPLINADO POR LEI MUNICIPAL DE Nº //281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/04/2003 | 400.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04A 30/04/02 E 02 DE MAIO/03, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2003 | 42.25 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/03, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2003 | 48.15 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA NA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2003 | 250.00 | 00004842450401 | WELDER DUARTE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO SEU DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABA-LHO ACAO SOCIAL/EFETIVOS,LOTACAO Nº 13 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.TRAB.ACAO SOCIAL, /RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2003 | 400.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2003 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO, EM JOAO PESSOA-PN, RELATIVO A DOIS /MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2003 | 210.00 | 00002200631413 | FRANCISCA RODRIGUES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA SRª MARIA ONEIDE FELIX PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2003 | 200.00 | 00020422920444 | CINEZIO EMIDIOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2003 | 250.00 | 00026918751808 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR, EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE E PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2003 | 10060.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA/EFETIVOS, LOTACAO Nº 13 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA PREST.SERV.,LOTACAO Nº 53 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2003 | 2877.75 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA,MESDE ABRIL/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2003 | 10200.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE/MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTACAO Nº 11 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE/MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTACAO Nº 11 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2003 | 5842.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE/SERV.PRESTADO, LOTACAO Nº 52 CONCERNENTE AO /MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2003 | 2155.17 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE/MEIO AMBI-ENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CON-FORME FOPAG Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2003 | 5158.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE COMISSIONADOS,EFETI-VOS-PSF-PACS-VIGILANCI LOTACAO NºS 12,52,55,/56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 1242.37 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO Nº11, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2003 | 3155.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE/MEIO AMBI-ENTE-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CON-FORME FOPAG Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF, LOTACAO Nº 55 CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS, LOTACAO Nº 55 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, LO-TACAO Nº 57 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO, LOTACAO Nº 02 CONCERNENTE AO MESDE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO/EFETIVOS, LOTACAO Nº 04 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOPAG Nº 03 RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS EN-DERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTER-NET) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOSINDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1584 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA, MES DE ABRIL/03,CONFORME FOPAG Nº 17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE /DO FPM, DIA 30.04.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/04/2003 | 619.26 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE /DO FPM, DIA 30.04.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2003 | 3592.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ADM.//PLANEJAMENTO/EFETIVOS, LOTACAO Nº 06 CONCERNETE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2003 | 1915.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC.ADM/PLANEJAMENTO, CONFORME FOPAG Nº 05 RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO //ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, /CONFORME EXTRATO DE CONTA, DIA 30.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2003 | 1376.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.ADM.FINAN.INFRA E PROCURA-DORIA LOTACAO NºS 03-05-08-09-14-16-17 E 53 /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 1851.82 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAINFRA E ACAO SOCIAL LOTACAO NºS. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2003 | 300.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2003 | 35.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 08,22 E 30, DO MES DE ABRIL/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO E CESTA EM-PRESARIAL E TAXA PREST.SERVICO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINAN-CAS/EFETIVOS, LOTACAO Nº 07 CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2003 | 1955.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, CONFOR-ME FOPAG Nº 08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2003 | 614.85 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITA-DO A CONTA DO FPM DIA 30.04.03 CONFORME ACOR-DO ENTRE AS PARTES REALIZADO NA JUNTA DE CON-CILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/04/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2003 | 4936.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO CULTURA DESP/INFANTIL/EFETIVOS,LOTACAO Nº19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2003 | 2.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO CULTURA DESP/INFANTIL/EFETIVOS,/LOTACAO 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO CULTURA DESP/INATIVOS/EFETIVOS, LOTACAO /22 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/04/2003 | 2855.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO/CULTURA,MES DE ABRIL03, CONFORME FOPAG Nº 21. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2003 | 707.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAONº 21 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2003 | 283.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUC.CONTRATADOS-FUNDEF-40% LOTACAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2003 | 4686.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF - 60% LOTA-CAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, /CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO RECOMECO LOTACAO Nº /54 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 1730.25 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.FUNDEF-40% LOTACAO Nº18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 601.26 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.INFANTIL LOTACAO Nº /19, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 2913.94 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.FUNDEF-60% LOTACAO Nº20, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOR-ME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2003 | 22799.05 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC./CULTURA/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%,LOTACAONº 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2003 | 21291.02 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC./CULTURA/FUNDEF 60%-SERV.PRESTADO, LOTACAO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2003 | 14345.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC./CULT/DESP/ADM/EFETIVOS-FUNDEF-40% LOTACAO Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC./CULTURA.ADM/SERV.PRESTADO-FUNDEF 40%, LOTACAO51 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC./CULTURA PROFESSOR RECOMECO, LOTACAO Nº 54 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2003 | 4.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.EDUC.CULTURAADM-DESTE, CONFORME FOPAG Nº 18, MES DE ABRIL2003, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA /DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-60%,MES DE ABRIL/03CONFORME FOPAG Nº 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2003 | 1924.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20, PLACA XLI-4170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA-DESTE, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2003 | 2155.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA, CONFOR-ME FOPAG Nº 09 RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/05/2003 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESP/INFANTIL-EFETIVOSLOTACAO Nº 19 CERNENTE AO MES DE ABRIL/03,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/05/2003 | 1.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ODAIR DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, LOTACAO /Nº 11 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFOR-ME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/05/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS/EFETIVOS,LOTACAO Nº 07 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/05/2003 | 4.00 | 99999999999999 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA/EFETIVOS,LOTACAO Nº13 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/05/2003 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NA CONTA Nº 0.001009, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/05/2003 | 970.50 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE VEN-DA AO CONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADOS PARA //CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO DO LIXAOPULVERIZACAO DE FORMIGUEIROS NO TERRENO DO LIXAO E USO DOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/05/2003 | 957.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 146 LUVAS E 300 MASCARAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/05/2003 | 154.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2003 | 154.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/05/2003 | 140.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, RUA JOAQUIM ANDRE E AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/05/2003 | 170.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MUNOR, HELDER VIANA DE ALBUQUER-QUE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 02/05/2003 | 814.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DOS SITIOS: PEDRAS PRETA, FERREIROS, REDONDO,TAMBOR, BAIXA GRANDE DE BAIXO, DISTRITO DE FATIMA, SITIOS MATA, IMPUEIRAS, CIGANO, BOMBUR-RAL E BOM JARDIM DE CIMA AO HOSPITAL DESTA CIDADE, EM VEICULO PARATI, PLACA MMW-1089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2003 | 21.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PECA DE MANGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00-2288 EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO D-10 DO /PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DA DENGUE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/05/2003 | 813.58 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR NºS 9315-2628 E 9315-3077 RELATIVO AO /PERIODO 28.02.03 A 27.03.03, PERTENCENTES A /ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA ACAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE //TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAL, DURANTE OS /DIAS 05/05/03 A 09/05/03; VALOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2003 | 704.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONDICIONDADOR /DE AR 7.500 C/TIMER - CONSUL, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 001785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2003 | 3.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.472-7, RELATIVO A TARIFA DE SAQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2003 | 575.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COSNTRUCAO DE 138MTS DE MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICEN-TE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2003 | 845.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 520MDE REBOCO DE MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO /ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2003 | 317.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TAMBOR-DANIELGONCALVES-NESTE, DURANTE O MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-JOAO IZIDRO DE //SOUSA-NESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/05/2003 | 315.00 | 00004610397455 | ELIZANGELA INACIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/05/2003 | 315.00 | 00004978147492 | FRANCISCA ALINE DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA-NESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/05/2003 | 360.00 | 00047254335434 | PEDRO SEVERINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM 53, ME-TROS DE GESSO, FORRO DO PREDIO DO DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE TRECHO DA SAIDA DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA HVP-3230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/05/2003 | 2210.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERA-CAO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUMAS RUAS NOS BAIRROS /LINO DE SOUSA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, EM SEU VEICULO CACAMBA CHEVROLET DE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/05/2003 | 150.00 | 00003272721479 | MARIA DO SOCORRO TORQUATO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOHONDA XL 125, PLACA CGD-5418, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA /ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2003 | 600.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICEN-TE LEITE ROLIM, DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, EM VEICULO CACAMBA CHEVROLET, PLACA MNF-0804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2003 | 4469.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICAM NO-TAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/05/2003 | 162.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XE-ROX E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/05/2003 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADA PARA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/05/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGIA NO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/05/2003 | 300.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE UMA MAQUINA DE CORTAR /GRAMA COM CHAPA 18, REPOSICAO DE UM MOTOR TRIFASICO, UMA NAVALHA MEDINDO 60X60CM PARA OS /SERVICOS DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.964-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.023-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.472-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2003 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM //LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVOR DO SERVIDORCOMISSIONADO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2003 | 622.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/05/2003 | 340.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICONA CONFECCAO DE FICHAS CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO Nº 00338 EM ANEXO, DESTINADAS PARAUSO NO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DA DENGUENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/05/2003 | 1394.10 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001869 E 001870 EM ANEXODESTINADOS PARA USO NA ASSOCIACAO DE PROTECAOA MATERNIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/05/2003 | 430.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO Nº 00340 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/05/2003 | 6005.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 000305 E000306 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS POSTOS DESAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | GIRLENE BERNARDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/05/2003 | 175.00 | 00003554824445 | FRANCISCA EDILEUZA CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS /DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE //SEU ESPOSO FRANCISCO ALEXANDRE CORDEIRO, EM /SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/05/2003 | 30.00 | 00005365738403 | IRENE EUGENIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/05/2003 | 80.00 | 00057978883353 | RAIMUNDO ALFREDO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE RETORNO MEDICO PARTICULAR DE SEU FILHO, GILDOMAR ALFREDO DA SILVA /EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/05/2003 | 80.00 | 00011246693453 | FRANCISCA ANDRE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SUAS FILHAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/05/2003 | 120.00 | 00098128841491 | SUELY DE ABREU BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO MATERIAL ELETRICO PARA INS-TALACAO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/05/2003 | 400.00 | 00077477545404 | JURANDIR VIEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AQUISICAO DE URNA FUNEBRE E TRANSLADACAO DO CORPO DE JOAO PESSOA A CACHOEIRA DOS /INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/05/2003 | 140.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, FAZENDA VE-LHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS-NESTE, COMO //TAMBEM RUAS E AVENIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO, VERIFICADO NA CONTA DE Nº 58.079-, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 06/05/2003 | 302.36 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 06 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRA-TO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/05/2003 | 180.00 | 00014097338404 | MARIA DE FATIMA LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/05/2003 | 46.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS P/CORREIOS EMISSAO POSTAL DE 04 SEDEX,DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, PARA JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, /CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 07/05/2003 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 07 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DE TARIFA DE EXTRATO NA AGENCIA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/05/2003 | 900.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500KG DE SOJA EM //GRAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO NA FABRICACAO DE LEITE DESOJA PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTES E FI-LHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/05/2003 | 225.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS: REDONDO, CARRASCO, BAIXA GRANDE, NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLA-CA 6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/05/2003 | 170.00 | 00003558610466 | MARIA DE FATIMA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU ESPOSO ERONILDO BELEM EM JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/05/2003 | 96.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 07/05/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DA DENGUE NESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/05/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S-BOLETINS PRO-DUTIVIDADE AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/05/2003 | 293.40 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/05/2003 | 926.16 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/05/2003 | 1943.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 0050-44, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMIONETA D-10, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, E QUE PRESTA SERVICOS A /ESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DO PEA'a. CONSUMOREALIZADO NO PERIODO DE 19.03.2003 A 08.03.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/05/2003 | 1657.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 0050-42, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO FIAT UNO,PERTENCENTE ESTE MUNICIPIO SEC.DE SAUDE, DE USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF NESTE MUNICIPIO. ABASTECIMENTO DURANTE O PERIODO DE 19.03.2003 A 08.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/05/2003 | 5023.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 0050-47, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA 1.8,QUE PRESTA SERVI-A ESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REA-LIZADO NO PERIODO DE 19.03.2003 A 08.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/05/2003 | 219.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 0050-43, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLR-125, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODE USO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE. ABASTE-CIMENTO CONSUMIDO DURANTE O PERIODO DE 19.03.2003 A 05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/05/2003 | 499.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SEC.DO TRABALHO E ACAOSOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA EDMAR MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/05/2003 | 80.00 | 00060348577400 | GERALDO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, PA-RA SEU FILHO JOCELIO GUEDES PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/05/2003 | 1375.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 005046, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10, PLACA MOU 8000, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (LOCACAO); CONSUMO REALIZADO NO PERIODODE 19.03.03 A 08.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/05/2003 | 1118.80 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODESTINADOS PARA USO NA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITEROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/05/2003 | 261.34 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO //FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMPUEIRAS, BAIXA GRAN-DE E DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/05/2003 | 61.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODESTINADOS PARA PINTURA DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA /ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/05/2003 | 11084.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 0050-41, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS //VEICULOS, 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E 01 PARATI, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DE USO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 19.03.2003 A 08.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ.DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/05/2003 | 2836.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 005045, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. /CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 19.03.2003 A 08.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/05/2003 | 770.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL COMPREENDENDO /DO SITIO RIACHO DO PADRE AO SITIO PITOMBEIRA E PICARRAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO DISTRITODE FATIMA-NESTE, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA,PLACA HVP-3230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/05/2003 | 3944.42 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/05/2003 | 5213.34 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/05/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALEM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/05/2003 | 1232.28 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE A COTA DIA 09 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/05/2003 | 318.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELAAGENCIA BANCARIA ACIMA CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS, DIA 09.05.03, QUANDO DO PAGAMENTOAS MAES CARENTES DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 09/05/2003 | 21450.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | REALIZACAO DE MELHORIA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2003 | 179.60 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /FOGAO GAS 4 BOCAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 021268 EM ANEXO, DESTINADO PARA BRINDES AS MAES CARENTES DESTE, QUANDO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2003 | 448.96 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNº 000019 EM ANEXO, DESTINADOS PARA AS CRIAN-CAS ESCEPCIONAIS NA ESCOLA E FESTA DO DIA DASMAES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2003 | 196.85 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO, DESTINADOS PARA AS MAES INSCRITANO CURSO DO PROGRAMA DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2003 | 350.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICODE IMPRESSOS DE 2.800, BOLETINS ESCOLARES, PARA USO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F SERVICO Nº 00350, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2003 | 1046.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2003 | 140.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESCONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IRMANIRVANDA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/05/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO A MAR-CO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/05/2003 | 11000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA /HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE TAMBOR NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 001999 EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/05/2003 | 430.00 | 02940346000103 | VALDIVAN MORAIS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE VENDA /AO CONSUMIDOR Nº 000006 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/05/2003 | 961.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 /(VINTE E CINCO) PASSAGENS ENTRE CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS, PARA PESSOAS CAREN-TES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/05/2003 | 180.00 | 00003552521470 | ALZEMIR CAIANO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PLEMENTACAO AS DESPESAS DE CONSTRUCAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/05/2003 | 170.00 | 00060138041415 | BENEDITA GOMES MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, CI-CERO GOMES MARQUES, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2003 | 140.00 | 00029074000886 | VANDERTONHO CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUACASA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/05/2003 | 150.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/05/2003 | 325.00 | 99999999999999 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/05/2003 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIARIASDE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, QUANDODE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 14,15,23/04 E 05.05.03, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES, NA AMBULANCIA, PLACAMOQ-1994-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/05/2003 | 4020.93 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0912EM ANEXO, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 13/05/2003 | 475.00 | 99999999999999 | MARIIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/05/2003 | 156.88 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 13 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A SAELPA-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE /AO MES DE MAIO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO /DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/05/2003 | 50.00 | 00000980189497 | FRANCISCA JOANA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/05/2003 | 150.00 | 00083946713491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/05/2003 | 170.00 | 00003484731419 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE SAUDE, URGENTE, DE SEUIRMAO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 13/05/2003 | 375.00 | 99999999999999 | MARIA ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/05/2003 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA SOARES FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 752-8, POR MOTIVO DE LANCAMENTO A MENOR NO SALARIO FAMILIA, CONFORME FOPAG SEC.EDUCACAO E CULTURA-INFANTIL-EFETIVOS LOTACAO Nº 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/05/2003 | 8700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000981 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/05/2003 | 414.00 | 00076081044491 | LOUSIANA VIGOLVINO BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAL COMO PSICOLOGO NO ACOMPANHAMENTO CLINICO A CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL E SEDE, COMO TAMBEM NA CRECHE IRMA NIRVANDA, LOCALIZADA A AV.EPITACIO PESSOA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/05/2003 | 261.70 | 00004610397455 | ELIZANGELA INACIO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAESC.MUNICIPAL DO SITIO REDONDO-NESTE, DURANTEO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/05/2003 | 640.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, NA ZONA RURAL, EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA HOQ-/2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/05/2003 | 53.35 | 00003341933468 | EGILDO RICARTE DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VUL-CANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO DOIS 02ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE /ESCOLAR-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/05/2003 | 475.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS-DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VICENTE FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE SESSENTA E CINCO (65) CABELOSDE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/05/2003 | 193.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOR-RACHARIA CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR //DOS DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E UMA /PARATI PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO E CULTU-RA, DO USO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 14/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ALVES RIBEIRO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/05/2003 | 331.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REGISTRO DE ESTATUTOS, FORNECIMENTO DECERTIDOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, LAVRATURA, REGISTRO E DISTRIBUICAO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS LAVRADO NESTAS NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 15/05/2003 | 54.52 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/05/2003 | 99.56 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/05/2003 | 1424.45 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, CARNE MOIDA CONGELADA E MIUDO /DE FRANGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/05/2003 | 216.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA SUPER-VISIONAMENTO NAS ZONAS RURAL DESTE, NO VEICU-LO CHEVETT DE PLACA MZI-0377-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/05/2003 | 7950.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONI-BUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E UMA PARATI,PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLA-/NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/05/2003 | 150.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS NA SUSPENSAO DO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO//TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 15/05/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS EM SEDEX A BRASILIA-DF, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 15/05/2003 | 158.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) FOGAO COM DUAS BOCAS DE ALTA PRESSAO E UM REGISTRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001935 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/05/2003 | 145.60 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES EM FAVOR DO SR. PREFEITO E SECRETARIOS,/DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA AMAP- ASSOCIA-CAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO PIRANHAS, EM CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO /CONSUMIDOR Nº 000059 E 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/05/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EMISSAO DO BALANCETE DAS DESPESAS DO /MES DE MARCO/03, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/05/2003 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE-558-1103 INSTALADO NA SECRETARIA DE FI-NANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/05/2003 | 477.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /ARMARIO 2 PTS E UMA MESA 1,20 C/2GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001798 EM ANEXO, DESTINADA PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/05/2003 | 105.00 | 00003929642441 | LISANDRO CLAUDINO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TRANSMISSAO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO /BOLSA ESCOLA DE GOVERNO FEDERAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/05/2003 | 2200.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS.000052,000053E 000054, ANEXOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE /ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/05/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO DEBITO VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/03, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/05/2003 | 836.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7600DE TIJOLOS DE 8 FUROS CONFORME NOTA FISCAL Nº000016 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSTRUCAO /DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/05/2003 | 155.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO NO RATELHAMENTO, RETOQUE EPINTURA EM 03 MAOS NO DEPOSITO ONDE FICA ARMAZENADO OS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/05/2003 | 155.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM SOLDA ELETRICA NO REVESTIMENTO DE COLUNAS EM CHAPA 20mm NA QUADRA POLIESPORTIVA CO-MO TAMBEM REPOSICAO DE DUAS GRADES DE FERRO /MEDINDO 50x50 DESTINADAS AS CHAVES DE ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/05/2003 | 7.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA AD.CHQ. CON-FORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO Nº 7.418-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/05/2003 | 383.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /BOBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 EM ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NA BOMBA DO ABAS-TECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/05/2003 | 500.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/05/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/05/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 20 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A TARI-FA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/05/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO S-10, MARCA CHEVROLET, PLACA HOU-8000-PBA DIESEL, TURBO 4X2, ANO 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 198, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE 20.04 A 2005.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO IC-MS MES DE MAIO/03, EM FAVOR DO MINISTERIO PU-BLICO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO OCONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 9.642-3, EM FA-VOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A CO-TA DIA 20 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A CO-TA DIA 20 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A CO-TA DIA 20 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/05/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, MES DE MAIO/03, RELATIVO A /CONTRIBUICAO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/05/2003 | 80.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FUILHO MENOR, HELDER VIANA ALBUQUERQUEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/05/2003 | 100.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/05/2003 | 220.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE /CRANIO DE SEU FILHO, JOSE FRANCISCO FERREIRA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/05/2003 | 120.00 | 00012949346863 | EXPEDITO CIPRIANO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2003 | 3323.28 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 20 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO EM FAVOR DA SAELPA, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/05/2003 | 150.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE A-CORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVOR /DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGENSA JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES P/ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIA-LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELATIVO A 9ª PARCELA MAIO/03, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/05/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO A-CORDO TRABALHISTA, EXTRA-JUDICIAL, NA FUNCAO DE VIGILANTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/05/2003 | 180.00 | 00069036802415 | GERALDO SALVADOR DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO MEDINDO 2,00M2 X 4,00M2PARA ARMAZENAMENTO DE INSETICIDA PARA OS SER-VICOS DETETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/05/2003 | 90.00 | 00042468698487 | LUIZ CAENO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RECUPERACAO DO TETO /DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/05/2003 | 80.00 | 00004657478419 | EDSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/05/2003 | 100.00 | 00003554723410 | FRANCINETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/05/2003 | 167.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/05/2003 | 132.00 | 00003085437428 | MARIA NEUZA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/05/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº01.0021/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/05/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/05/2003 | 612.80 | 08842684000180 | P.ALMEIDA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR //DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/05/2003 | 276.30 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 003951 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO DA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE TAMBOR-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/05/2003 | 2724.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS NºS./000298 E 000299 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USODO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/05/2003 | 257.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA SUSPENSAO E FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS,/PLACA MNC-7626, DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/05/2003 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE A-CORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVORDA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, QUANDO /DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/05/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS EM SEDEX DA SEC.EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/05/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA-DESTE, RELATIVO A 9ª PARCE-LA-MAIO/03, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/05/2003 | 150.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FUNCAO OPERADOR MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/05/2003 | 1800.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAIS Nº 340411/01 E 340411/02 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/05/2003 | 120.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/05/2003 | 200.00 | 00004316945408 | CARMELITA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/05/2003 | 50.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/05/2003 | 40.00 | 00003556812428 | JOSE RAIMUNDA DA LUZ | 0EFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 22/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | INACIA MARQUES FERREIRA | 0EFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/05/2003 | 40.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | 0EFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DA COSTA | 0EFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTESNA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/05/2003 | 464.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVERSAFOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE VARIOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO,FESTAS DOSDEFICIENTES,DE CRIANCAS DA CRECHE IRMA NIRVANDA,CURSOS MINISTRADO P/SENAI AS MAES CARENTESDESTE,COMPREENDENDO APERFEICOAMENTOS EM DOCE CASEIRO,DETEGENTES,ETC,CONFORME N.F.A.237 ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/05/2003 | 200.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA A BENEFICIARIA PARA PROMOVER UM CURSO DE /FABRICACAO DE DOCES CASEIROS, NESTA CIDADE, /AOS HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/05/2003 | 90.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AOM PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDI-DA POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA SEU TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/05/2003 | 800.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO /SECRETARIO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-DESTE, /QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/05/2003 | 2807.60 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0108 EM ANEXO,/DESTINADOS PARA DOACAO E FAMILIAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/05/2003 | 455.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 002526 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O VEICULO D-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DA DENGUE-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIZIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/05/2003 | 70.00 | 00024571653859 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/05/2003 | 4030.82 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000-917 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/05/2003 | 70.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/05/2003 | 915.33 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS FONES 93152628 E 93153077, PERIODO 28.03.03 A 27.04.03, CONFORME FATURAS DE SERVICOS /EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/05/2003 | 936.36 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/05/2003 | 100.00 | 00074614487300 | DAMIAO GOMES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTO AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 27/05/2003 | 192.20 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 27 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM A SAELPA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 27/05/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGALFABETIZACAO SOLIDARIA, A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/05/2003 | 300.00 | 00014113252491 | MARIA DE FATIMA SOUZA MACAMBIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DISTRIBUICAO DE 200 (DUZENTOS) LANCHESEM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE, QUANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARA-METROS EM ACAO, EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 000514 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/05/2003 | 1137.49 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2002 DO ABASTECIENTO D'AGUA DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE MUINICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA NOBEL VITAPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/05/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SEC.DE FINANCAS-DESTE AO TCE EM SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/05/2003 | 30.00 | 00036806897487 | MARIA SOCORRO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA TRATA-MENTO DE SUA VISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/05/2003 | 160.00 | 00005327619443 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE FERRAMENTO DE TRABALHO RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/05/2003 | 0.25 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 29 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DE TARIFA DE CHEQUE A DEBITO INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/05/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DO BALAN-CETE MES DE ABRIL/03 PARA O TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/05/2003 | 1048.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO Nº 07 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/05/2003 | 1955.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAFINANCAS-COMISSIONADO,LOTACAO Nº 07 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2003 | 3788.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB.ADM.FINANCAS,AGRIC.INFRA,-ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACAO NºS.03,05,08,09,14,16,17 E 53, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2003 | 1943.88 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS GAB.ADM.FINAN.INFRA E ACAO SOCIALLOTACAO Nº04,06,07,13 E 15 CONCERNENTE AO MESDE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHASDE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/05/2003 | 230.98 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FONE Nº 93150066, PERIODO 22.03.03 A 21.04.03-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DO REO,PERIODO MARCO E ABRIL/03 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/05/2003 | 3782.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ADMINSSTRACAO E PLANEJAMENTO/EFETIVOS, LOTACAO Nº06CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/05/2003 | 1915.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ADMINSSTRACAO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, LOTACAONº 05 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/05/2003 | 7.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADM.FAZENDA E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTA-CAO Nº 06,07 E 13CONCERNETE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2003 | 887.14 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM /DO DIA 30 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A CO-TA DIA 30 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE A CO-TA DIA 30 DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/05/2003 | 90.00 | 00004034080400 | VALDEMIR ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DA REALIZACAO DE UMA FES-TA ESTUDANTIL DOS ALUNOS DA 8ª SERIE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO COLEGIO ESTADUAL-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTACAO Nº 01 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO Nº 01 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/05/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 03 CON-CERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA-COMISSIONADO,LOTACAO Nº 17 CONCERNENTE AOAO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2003 | 2155.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.AGRIC.E ABAST.-COMISSIONADO,LOTACAO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/05/2003 | 1221.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO A ESTA CIDADE, DURAN-TE 37 DIAS LETIVOS EM VEICULO CAMIONETA D-10,PLACA MMO-6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/05/2003 | 740.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE, DURANTE 37 DIASLETIVOS, EM VEICULO D-10, PLACA HUD-0056-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/05/2003 | 1295.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS,COMPREENDENDO 37 VIAGENS, EM VEICULO C-10,PLACA AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/05/2003 | 1184.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAICARA X BOA FE X SEDE, DURANTE 37 EM VEICULO D-10,PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2003 | 1665.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO DISTRITO DE S.J.MARIMBAS X DISTRITO BALAN-CO-NESTE, COMPREENDENDO 37 VIAGENS EM VEICULOCAMIONETA D-20, PLACA HUQ-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/05/2003 | 2405.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDEE NOITE, A SEDE, EM VEICULO F-4000, PLACA MMS5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/05/2003 | 2960.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO DISTRITO DE BA-LANCO-NESTE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO //F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/05/2003 | 1110.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS (BR-116) NESTE DURANTE 74 VIAGENS, EM //VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW-1265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/05/2003 | 1295.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO DISTRITO TAMBOR X SEDE, DURANTE 37 VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/05/2003 | 1850.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS BOMBURRAL E RIACHO DO MEIO NOSTURNOS TARDE E NOITE, A SEDE, DURANTE 74 VIA-GENS NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA AJ-6067PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/05/2003 | 740.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DURANTE 37 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAI-XO X DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/05/2003 | 740.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO REDONDO X SEDE, EM VEICULO CAMI.PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/05/2003 | 925.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIRO X SEDE,DURANTE 37 VIAGENS, EM VEICULO KOMBI, PLACA MMW1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/05/2003 | 814.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 37 VIA-GENS EM VEICULO CAM.C-MMF-1028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/05/2003 | 1850.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRAS,NOSTURNOS TARDE E NOITE, A SEDE,EM VEICULO F1000PLACA Nº KGY-7512-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/05/2003 | 1110.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO TAMBOR X SEDE DURANTE 37 /VIAGENS EM VEICULO GM/CHEVROLET C-10 PLACA BIK0812-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2003 | 380.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DO SITIO REDONDO-NESTE DURANTE 19 VIAGENSEM VEICULO SAVEIRO CL 1.6, PLACA MXK-0519-KN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/05/2003 | 1480.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA X BOA FE X SEDE, TURNO NOITE, RELATIVO A 37 /VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA HOQ2174-RM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/05/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NORVAN-DA-NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/05/2003 | 5066.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO E CULTURA-INFANTIL,LOTACAO Nº 19 CONCERNETE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/05/2003 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA-INFANTIL, LOTACAO Nº19CONCERNETE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/05/2003 | 2855.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO-INATIVOS, LOTACAO Nº 22 CONCERNENTE AO //MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO /PROF.RECOMECO LOTACAO Nº 54 CONCERNENTE AO //MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/05/2003 | 14170.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCA-CAO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.SERVICO,LOTACAO Nº 18CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/05/2003 | 4.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.SERVICO,LOTACAO 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/05/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.ADMINISTRACAO SERV.PRESTADO, LOTACAO Nº 51 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2003 | 23441.45 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUC.CULTURA ENS.FUNDAMENTAL-MAGISTERIO, LOTACAO Nº 51 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ENS.FUNDAMENTAL-MAGISTERIO, LOTACAO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/05/2003 | 22111.82 | 99999999999999 | ALDEIZA DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMEN-TO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ENS.FUNDAMENTAL-MAGISTERIO, LOTACAO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DODISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO DISTRITO DE BALNCO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA F-4000FORD, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2003 | 692.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO Nº 21, CONCERNENTE AO MES DEMAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DEPAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2003 | 4870.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF - MAGISTERIOLOTACAO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2003 | 284.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF- 40% LOTACAONº 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2003 | 303.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - RECOMECO LOTACAO Nº54, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2003 | 2322.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL LOTACAO Nº 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE MA-IO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2003 | 2985.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF MAGISTERIOLOTACAO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/03,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DO SEU FILHO MENOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/05/2003 | 190.00 | 00003340664412 | DAMIANA LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/05/2003 | 200.00 | 00001068472448 | SUELIR ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/05/2003 | 280.00 | 00005595902450 | JOSE ERALDO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/05/2003 | 50.00 | 00039579859434 | MARIA DE FATIMA SILVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO /DE SUAS FILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004657477447 | LUIZ RODRIGUES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/05/2003 | 160.00 | 00050340280344 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA FILHA SOLTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/05/2003 | 100.00 | 00094805423587 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO /DE SEUS FILHOS, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/05/2003 | 400.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE OITO(8) PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABA-LHO ACAO SOCIAL-EFETIVO, LOTACAO Nº 15 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABA-LHO ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO Nº 16 /CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FO-PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/05/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE E PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE /MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2003 | 10470.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO Nº 12 CONCERNENTEAO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/05/2003 | 2877.75 | 99999999999999 | AURINO RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 14 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2003 | 900.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA-PREST.SERVICO, LOTACAO Nº 53 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,LOTACAO Nº 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2003 | 754.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO Nº12, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2003 | 4573.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE,PACS,PSF,VIG.SANITARIA /LOTACAO Nº 52,55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHASDE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/05/2003 | 1239.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO Nº11, CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORMESE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/05/2003 | 10210.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, LOTACAO Nº 11 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/05/2003 | 3155.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 12 CON-CERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/05/2003 | 5957.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE SERVICOS PRESTADOS, LOTACAO /Nº 52 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE PROG.SAUDE NA FAMILIA, LOTACAO Nº 55 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/05/2003 | 4480.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE AGENTE COMUNITARIO, LOTACAO Nº 55 CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | CESAR BATISTA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTACAO Nº /57 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 07 DO MES DE MAIO/2003, REFERENTE A PAGA-MENTO DO CISAP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/06/2003 | 2292.94 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DEN-TAL, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 0060402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2003 | 514.00 | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA CLASSE B NIVEL I, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZI-DRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR-NESTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/06/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DE FUNILARIA E PINTURA DE UM VEICULO D-20 DE COR BRANCA, DE PLACA LXI-4170-/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,USO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO VIGIA DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-DESTE,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/06/2003 | 800.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA CONSTRUCAO DA /MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA, EM VEICULO CACAMBA CHEVROLET, PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/06/2003 | 317.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO COMO PROFESSORA SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTERELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/06/2003 | 630.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELO CORREIOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E //CULTURA-FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2003 | 140.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA E QUADRA POLIESPORTI-VA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/06/2003 | 105.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE 07KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: LAGOA DO MATO X SEDE E BOMBURRAL X SEDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/06/2003 | 468.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SITIO LAGOA DO MATO X PITOMBEIRA. NA CACAMBA, PLACA HVP-/3230-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/06/2003 | 180.00 | 00003508967476 | VALDEMAR PAULINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE PEDRA EM TRECHO DE ESTRADAVICINAL LIGANDO O SITIO BAIXA GRANDE A SEDE-/DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/06/2003 | 110.00 | 00029881793874 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE 05KM DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO O SITIO BOA FE AO SITIO CAICARA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/06/2003 | 596.00 | 00031321666268 | JOAO BOSCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 150 ESTACAS E 15 MOROES E CONSTRUCAO DE 176MTS DE CERCA COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO E 205MTS COM 04 FIOS, EM TRECHODE ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRAS PRETA E //BAIXA GRANDE-NESTE, COMO TAMBEM 06KM DE ROCO DO PERCURSO ACIMA CITADO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS DIAS 02/06 A 06/06/03,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/06/2003 | 400.00 | 86853652000194 | B & L-ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOEM ATUARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº700 EM ANEXO, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /ESTRATO, DEBITADO A CONTA Nº 9.026-9, RECOME-CO, NO DIA 02.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /ESTRATO, DEBITADO A CONTA Nº 7.964-2, PASEP,/NO DIA 02.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /ESTRATO, DEBITADO A CONTA Nº 8.472-7, PETI,NODIA 02.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/06/2003 | 3332.35 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AS PESSOAS DOENTES E CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/06/2003 | 105.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS MATADOURO, FAZENDA VELHA, /JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, RUAS E AVENIDAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2003 | 140.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA E QUADRA POLIESPORTI-VA DESTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2003 | 98.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS MATADOUROS E FA-ZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2003 | 1965.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N17305 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PETI-/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/06/2003 | 549.90 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 705 KILOS DE SACOLAS PLASTICAS CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000340 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-COLETA DE LIXO-DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/06/2003 | 167.35 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, ICMS NODIA 03 DO MES DE JUNHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DA SAELPA RELATIVO A DEBITO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/06/2003 | 250.00 | 00003842666497 | FRANCISCO APARECIDO FERNANDES SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA, NO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/06/2003 | 90.00 | 00002128422426 | ELIZANGELA ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/06/2003 | 85.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/06/2003 | 90.00 | 00045099456472 | LUZIA SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DA CONTA Nº 58.079-, EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DA CONTA Nº 6.941-8 - ECD, EM FAVOR /DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/06/2003 | 153.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE Nº 558-1103, DA SEC.DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 01.06.03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/06/2003 | 2112.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS TELEFONES ACIMA CITADOS CONFORME DOC.NOTAFISCAL DOS MESES DE MARCO E ABRIL/03, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/06/2003 | 3125.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 125 HORAS DE TRATOR DE MEDIO-PORTE PARA ARADAGEM DE TERRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PLANTACOES DE SUAS LAVOURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/06/2003 | 600.00 | 00003272721479 | MARIA DO SOCORRO TORQUATO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOHONDA XL 125, ANO/MODELO 1990, PLACA CGD-5418SP, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NOS SERVICOS /DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/06/2003 | 129.45 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COM. SAO FRANCISCO ST.REDONDO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/06/2003 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS.001460 E 001480 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 04/06/2003 | 150.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA MAQUINA MIMIOGRAFO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/06/2003 | 60.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRI-CA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 04/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 04/06/2003 | 46.00 | 00004319716418 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO /DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 04/06/2003 | 100.00 | 00036497738487 | VICENTE XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DE USO PES-SOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 05/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOSDO SEU PAI NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/06/2003 | 152.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 001701 EM ANEXO, PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 05/06/2003 | 258.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 001905 EMANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA EPIDEMIA E CON-TROLE DE DOENCAS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/06/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CON-TROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/06/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE-DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE., A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, SECRETARIO /DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/05/03, PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO DE TECNICOS /DA HEMORREDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 05/06/2003 | 1440.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS. 001903 E 001904 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NO HOSPITAL E MATERNIDADE A INFANCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/06/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/06/2003 | 337.20 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM ANALISES CLINICAS DE PESSOAS DOENTES ECARENTES-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/06/2003 | 355.00 | 00047254572487 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM //SOM MECANICO PARA ANIMAR UM EVENTO CULTURAL /REALIZADO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRADO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO, POR UMPERIODO DE TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 05/06/2003 | 74.40 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 003972 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO COLEGIO MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 05/06/2003 | 25.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 003873 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, USO NO COLEGIO MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 05/06/2003 | 178.50 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NOVE(09) REATORES 20W E 12(DOZE) REATORES DE 40W CONFORME NOTA FISCAL Nº 003971 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA USO NO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 05/06/2003 | 50.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA IGNICAO E UMA CHAVE /PARA USO DO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO Nº 002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 05/06/2003 | 3300.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 110 HORAS DE TRATOR DE GRANDE-PORTE PARA ARADAGEMDE TERRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES /CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PLANTACOES DE SUAS LAVOURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA P/CELULAR DE USO DA SEC.DE FINANCAS-/DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 06/06/2003 | 200.00 | 00022574808487 | MARIA DE FATIMA FEITOSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER-NESTA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/06/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGENS A JUAZEIRO /DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 06/06/2003 | 76.94 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /DUAS PASSAGENS BILHETES NºS.644546/644547 DE CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA, EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/06/2003 | 300.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 428668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/06/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA PRESTA-CAO DE CONTAS DO PDDE, ANO 2002 PARA O MEC- /BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/06/2003 | 535.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº428669 EMANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ELISOMAR FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIFRAULICO DE DIRECAO DO ONIBUS PLACA MMC-7626, DA SEC.DE EDUCACAO-TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/06/2003 | 201.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM XEROX NO TOTAL DE 1.344, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO Nº 000186, PERTENCENTES A /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA PARA USO NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/06/2003 | 1901.20 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 011819 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/06/2003 | 8790.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.002541, 002542 E 002543 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/06/2003 | 1020.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 /(TRINTA E QUATRO) BOTIJOES DE 13KG (LIQUIDO) GAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0238 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA USO NAS CANTINAS DOS GRUPOS /ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/06/2003 | 376.74 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDA-DE DO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/06/2003 | 1485.00 | 35583343000100 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD.AGROPECUARIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARA-ME FARPADO CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AOCONSUMIDOR NºS.151 E 152 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO DA SEC.DE AGRICULTURA NA CONSTRUCAO DE CERCAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAQUIM AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MESDE MAIO/03 EM FAVOR DA CNM, OBSERVADOS SEUS /TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADO NA CONTA DOFPM, DIA 10.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/06/2003 | 495.66 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE CELULAR Nº 93150066-DESTA PREFEITURARELATIVO AO PERIODO DE 22.04.03 A 21.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/06/2003 | 1241.73 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME SE VERBIFICA NO /EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A COTA DO FPM SOBRE A DO /DIA 10/06/2003, CONFORME SE VERBIFICA NO EX-TRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 3.964-0, FPM,/NO DIA 10 DE JUNHO DE 2003, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/06/2003 | 80.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/06/2003 | 170.00 | 00001837286450 | MARIA LUCIA NONATO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA TIA, MARIA MARGARIDA DIAS EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/06/2003 | 76.94 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUASPASSAGENS NºS.648388 E 648390 PARA JOAO PES-SOA-PB, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/06/2003 | 142.54 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, ICMS NODIA 10/06/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/06/2003 | 130.00 | 00005828086421 | MARIA BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA SOBRINHA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/06/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, ICMS NODIA 11 DE JUNHO DE 2003 REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE REPASSE FINANCEIRO DE CONTRIBUICAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/06/2003 | 496.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/06/2003 | 15.25 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003,ICMS NOSDIAS 03 E 11 DE JUNHO DE 2003 REFERENTE AO PAGAMENTOTO DE TARIFA DE CHQ.A DEBITO INFERIOR E TAXA PREST.SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/06/2003 | 6.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DA CONTA Nº 7.418-7, EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/06/2003 | 1068.92 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 041034 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO //NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/06/2003 | 4.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/06/2003 | 327.00 | 00001029654808 | RAIMUNDO AMARO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, NO SER-VICO DE ARADAGEM DE TERRA PARA PLANTIO DE DI-VERSAS LAVOURAS EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICUL-TORES CARENTES DESTE, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 109 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/06/2003 | 300.00 | 00064180085534 | AILTON MARQUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS (TAPA BURACO) EROCO DE ESTRADAS VICINAIS,COMPREENDENDO SITIOLAGOA DO MATO AO SITIO BOA FE; SITIO RIACHO /DO PADRE X SITIO PITOMBEIRAS-NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/06/2003 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVOAO MES DE MAIO/03, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/06/2003 | 1010.63 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA //DOS FONES 93153077 E 93152628 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS TELE-COMUNICACOES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARA FAZERFACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CA-PITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO,DURANTE OS DIAS12,13,16,17 E 18/JUNHO/03;VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/06/2003 | 60.00 | 00005516397413 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DO SR.VALDIVINO TRAJANO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/06/2003 | 80.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/06/2003 | 43.53 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES /EM JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTEE CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/06/2003 | 42.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISSACOS DE CIMENTO NASSAU 50KG DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE UM POCO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 13/06/2003 | 30.00 | 00002979206423 | MARINHO FRANCELINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA SUPERVISORA MUNICIPAL AODISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, NO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF-0261-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/06/2003 | 8.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA PARA BRASI-LIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 16/06/2003 | 400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS 900-20,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000143 EM ANEXO,DE VEICULO DESTA SECRETARIA-EDUCACAO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NO EXTRATO DECONTA DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO //DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS, DIA 17.06.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/06/2003 | 210.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 16M DE ESGOTO EM CANO 100MM, RECU-PERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELUPIPEDOS NA /RUA LIBERALINO GUEDES, BAIRRO FAZENDA VELHA, RETOQUE E PINTURA NA PAREDE EXTERNA NA MURADADE FRONTE E LATERAL DO PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/06/2003 | 1602.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM E IMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE(07) ANTENAS PARA TELEFONES FIXOS CELULAR,NASCOMUNIDADES DOS SITIOS TABOCA, FATIMA, GARGUELO, BOA FE E PITOMBEIRA-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1158 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/06/2003 | 80.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA EM ATRASO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/06/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET TIPO S-10, PLACA HOV-8000/PB ADIESEL, ANO 2003, A SERVICO DO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 20/05/03 A 20/06/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 3.964-0, FPM,/NO DIA 20 DE JUNHO DE 2003, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ELMAR, PARA CUM-PRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA ELMAR INFORMATICA DEBITADO A CON-TA DO FPM Nº 3.964-0, FPM, NO DIA 20.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRADIA 20.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP-RETEN-CAO, DEBITADO A CONTA Nº 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.06.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2003 | 1115.89 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO PASEP, DEBITADO A COTA DO FPM SOBRE A COTADO DIA 20/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO PASEP, DEBITADO A COTA DO FPM SOBRE A COTADO DIA 20/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/06/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, ICMS NODA 20/06/2003, REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/06/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DO MUNICIPIO COM O ICPM-DESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/06/2003 | 400.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR. SECRETARIO DE FINANCAS DESTE,PA-RA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LIGADO A PASTA QUE OCUPA; VALOR CONFORME LEI MUNICIPALNº 281/97, DURANTE OS DIAS 23/06 A 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/06/2003 | 162.80 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.004007 E 004008 EM ANEXO, DESTINADO PARA RECUPERACAO DO ESGOTO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2003 | 70.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRAS PRETA /AO SITIO BOA FE-NESTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 23/06/2003 | 100.00 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PROFESSOR-PECRP-UFPB, LOTADA NA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 23/06/2003 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO MOTORISTA DO ONIBUS, PLACA KFH-2017-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM /ESTUDANTES DA 8ª SERIE DESTE MUNICIPIO, EM EXCURSAO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 23/06/2003 | 221.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE PNEU E CAMARA DE AR DOS //CARROS CAMIONETAS D-20 (BRANCA E PRETA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013102 | 23/06/2003 | 3029.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 011569 /EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 23/06/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 01.0516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 23/06/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO AOCRDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 010021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 23/06/2003 | 120.00 | 00003189498490 | CICERA MACIEL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA AVO, MARIA GONCALVES LUSTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 23/06/2003 | 145.00 | 00003556666421 | JOSE FURTADO CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM FUNERAL DE MANOEL FE-LISBERTO, FALECIDO EM 24.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/06/2003 | 105.00 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CERTIDAO DE CASAMENTO DE JOSE SEVERINODE SOUSA E MARIA DE OLIVEIRA DE SOUSA E 2ª //VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DEDIVORCIO DE GERALDO PEREIRA E LUCILENE COELHODE SOUSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 25/06/2003 | 170.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM CIRURGIA DE BRACO EM SUA ESPOSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 25/06/2003 | 200.00 | 00008648298415 | MARIA OLINDRINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/06/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DO MES DE ABRIL/03, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/06/2003 | 136.00 | 00057688702453 | JOSEFA LIRIAN BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR DO PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SEC.EDUCACAO E CUL-TURA-DESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/06/2003 | 136.00 | 00067616682472 | MARIA ASSUNCAO SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SEC.EDUCACAO E CULTURADESTE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS /PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 25/06/2003 | 100.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROFESSOR PEC/RP-UFPB, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/06/2003 | 401.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 011575 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/06/2003 | 1870.15 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE V.AO CONSUMIDOR NºS. 000055 E 000056 EM ANEXO,/DESTINADOS PARA USO DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/06/2003 | 10800.98 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLE-NAGEM DE UM TRECHO DE ESTRADA VICINAL, LIGAN-DO A SEDE AO SITIO BAIXA GRANDE E BAIXA GRAN-DE COM A DIVISA DO SITIO REDONDO-NESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/06/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3,ICMSNO DIA 27.06.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/06/2003 | 80.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RETORNO MEDICO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABA-LHO E ACAO SOCIAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO NºS.15 E 16 CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/06/2003 | 30.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/06/2003 | 170.00 | 00094805423587 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA TIA, OTACILIA MARIA CARNEIRO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/06/2003 | 100.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/06/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR /DE PNEUS COM CARROCAO PARA OS SERVICOS DE CO-LETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, RELA-TIVO A 10ª PARCELA-JUNHO/03, CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/06/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL, NA FUNCAO DE VIGILANTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2003 | 12974.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, EFETIVOE E COMISSIONADOS, LOTACAO NºS.13 E 14 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO//2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA,SERVICOS PRESTADOS, LOTACAO Nº 53 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2003 | 2259.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005158 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DA CAMIO-NETA D-10 PERTENCENTE AOS SERVICOS DO PEAa-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2003 | 247.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005098 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO MOTOCICLETA DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SA-NITARIA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2003 | 1925.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO FIAT UNO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2003 | 5451.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005100 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2003 | 5254.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ADM,PSF,PACS,VIGILANCIA, LOTACAO Nº 12,52,55,56 E 57,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2003 | 1171.08 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO /Nº 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003, CON-FORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2003 | 13234.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVO/COMISSIONADO, LO-TACAO NºS.11 E 12 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2003 | 5642.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, SERVICOS PRESTADOS, LOTACAO Nº 52 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTACAO Nº 55 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS,LOTACAO Nº 56 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,LOTACAO Nº 57 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, LOTACAO Nº 11 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DA ELMAR INFORMATICA, DEBITADO A CONTA DO Nº 3.964-0, FPM, NO DIA 30.03.03, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2003, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA ELMAR, PARA CUMPRIRCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2003 | 7.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, LOTACAO NºS. 06,07 E 13 CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACOES DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS /DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /Nº 647 EM ANEXO, VALOR ESTE DEBITADO NA CONTACORRENTE Nº 9.642-3, B.BRASIL-CAJAZEIRAS-PB,/JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PASEP-RETEN-CAO, DEBITADO A CONTA Nº 283.143-0, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30.06.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2003 | 3994.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAB,ADM,FINAN,AGRIC,ACAO SOCI-AL,PROC. E INFRA LOTACAO Nº 03,05,08,09,16,17E 53, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2003 | 1707.13 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADM,FINAN,SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, LOTACAO Nº 06,07,13 E 15, CONCERNENTE AJUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO PASEP, DEBITADO A COTA DO FPM SOBRE A COTADO DIA 30/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO /DO PASEP, DEBITADO A COTA DO FPM SOBRE A COTADO DIA 30/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2003 | 768.41 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO,DEBITADO A COTA DO FPM, DIA 30/06/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/06/2003 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE A-CORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/06/2003 | 100.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FILMAGENS REALIZADANO DISTRITO DE MARIMBAS, QUANDO DA FESTA DO /PADROEIRO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO, ELETIVOS, LOTACAO Nº 02 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2003 | 2230.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO, EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAONºS.03 E 04, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2003 | 2003.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005157 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO CAMIONETA S-10 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA, COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 17 CONCERNENTECONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2003 | 5933.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADM. E PLANEJAMENTO, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO NºS.05 E 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2003 | 3049.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS,EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAONºS.07 E 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/06/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2003 | 3681.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005160 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO TRATOR DA SEC.DA AGRICULTURA-DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2003 | 2281.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOSLOTACAO Nº 09, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/03CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/06/2003 | 615.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS-FUNDEF, MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/06/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, RELA-TIVO A 10ª PARCELA-JUNHO/03, CONFORME FOLHA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/06/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2003 | 13450.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO Nº 18 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2003 | 4894.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL, LOTACAO Nº 19 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2003 | 55723.62 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEF-60%-MAGISTERIO,LOTACAO Nº20 E 50CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, INATIVOS, LOTACAO Nº 22 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ADMINISTRACAO,SERVICOS PRESTADOS, LOTA-CAO Nº 51 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RECOMECO, LOTACAO Nº 53 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2003 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-ENSINO INFANTIL,LOTACAO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2003 | 10.50 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO 18 E 20,/CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORMEFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2003 | 13509.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: PARATI, DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO EN-SINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2003 | 283.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF - 40% LOTACAO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2003 | 4739.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF-60% LOTACAO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2003 | 737.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMIS-SIONADOS, LOTACAO Nº 21, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECOME-CO, LOTACAO Nº 54, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2003 | 4385.94 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF60%, LOTACAO Nº 20, CONCERNENTE AO MES DE JU-NHO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2003 | 1553.24 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTA-CAO Nº 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,/CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2003 | 569.32 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPREGADOR, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUC.ENSINO INFANTIL,LOTA-CAO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2003,/CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/07/2003 | 250.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOCO DE 50MTS E PINTURA EM TINTA HIDRA-COR COM 03 MAOS DE 570MTS NA CONSTRUCAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/07/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICO COMO VIGIA NO TURNO DA TARDE, NO COLEGIOMUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/07/2003 | 930.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRINTA E UM (31) GLP EM BUTIJOES DE 13KG CONFORMENOTA FISCAL Nº 0259 EM ANEXO, DESTINADOS PARAUSO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/07/2003 | 245.00 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS NºS.000312 E 000313 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA /RECUPERACAO DA MURADA DO COLEGIO MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/07/2003 | 216.60 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº. 001962 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS CANTINAS //DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/07/2003 | 27.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOENSINO FUNDAMENTAL, EM SEDEX, PARA BRASILIA-/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2003 | 250.00 | 00005972906449 | ORLANDO LINDOLFO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NA RECUPERACAODE ALGUMAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/07/2003 | 128.00 | 00003555585487 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ACOMPANHANTE DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,/QUANDO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ALGUMAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2003 | 200.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841 EM ANEXO, DESTINADOS A REPO-SICAO NO QUADRO DE INSTALACAO ELETRICA DO MO-TOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PITOM-BEIRA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/07/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO Nº/07, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2003 | 1.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ODAIR DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO Nº 05, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.472-7, EM FA-VOR DE EMISSAO DE EXTRATO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/07/2003 | 2755.23 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000-926 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS ASPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/07/2003 | 60.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDODO TREINAMENTO SOBRA AGUA PARA CONSUMO HUMANONA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DE 11 A 13 DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/07/2003 | 197.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 007867 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/07/2003 | 150.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF, A /SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/07/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DOS BPA'S DA SECRETA-RIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/07/2003 | 400.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SEU VEI-CULO F-1000 PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMA-CIA BASICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ESTEMUNICIPIO, PLACA MMW-1940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/07/2003 | 945.72 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/07/2003 | 167.40 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANA-LISES CLINICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/07/2003 | 2909.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº /000339 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/07/2003 | 48.60 | 24166001000179 | RAIMUNDO GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE PECAS E CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DEVIGILANCIA SANITARIA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/07/2003 | 161.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 001942 EM A-NEXO, DESTINADO PARA USO NO HOSPITAL E MATER-NIDADE PERTENCENTE A ASSOCIACAO DE PROTECAO AMATERNIDADE E A INFANCIA DESTA,ENTIDADE FILANTROPICA SEM FUNS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/07/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/07/2003 | 954.72 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/07/2003 | 510.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA FAZER EXAMES CLINICOS PRESTADOS EM FAVOR DO PACIENTE CESAR BATISTA CANDIDO DE EXA-MES RADIOLOGICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA + RX TORAX, CONSULTA E EXAME DE COMPIMETRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICA DO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079-1, PETI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/07/2003 | 150.00 | 00083946993400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA RECUPERACAO DO TETO DE SUA COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/07/2003 | 100.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE IRMAO RAIMUNDO SEVERINO FILHO, EM FORTALE-ZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002394061413 | ANTONIO LEITE AMORIM | 0EFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/07/2003 | 38.68 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/07/2003 | 421.95 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTA DE USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/07/2003 | 133.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VE-LHA, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/07/2003 | 133.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA,JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/07/2003 | 182.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADEQUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/07/2003 | 182.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADEQUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/07/2003 | 133.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE DESTA CIDA-DE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/07/2003 | 384.70 | 02261828000129 | LUCIANO ANDRIOLA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA CADEIA /PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/07/2003 | 154.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA,FAZENDA VELHA E JOAQUIM DOS SANTOS, COMO TAM-BEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/07/2003 | 40.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/07/2003 | 90.00 | 00023640561449 | JOSE AUGUSTO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO CARDIACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/07/2003 | 70.00 | 00004350122400 | MARIA NAZARELE DA SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/07/2003 | 144.81 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA RESIDENCIA DO SRª. FRANCISCA ANDRE /DE SOUZA, MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/-2003, A RUA JOAO MOREIRA 116-CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/07/2003 | 81.00 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA SRª. FRANCISCA ANDRE DE SOUZA, MESES DE A-BRIL,MAIO E JUNHO/2003, A RUA JOAO A.MOREIRA,116-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/07/2003 | 520.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /COMO SEJA: PEDRAS,TIJOLOS,AREIA ETC, EM FAVORDE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, A TITULO DE DOACAO POR ESTA EDILIDADE, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNF-0804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/07/2003 | 237.38 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/07/2003 | 7450.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME /PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº /6.941-8, ECD REFERENTE A PAGAMENTO DE EXTRATOBANCARIO DOC.30701, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA /DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DEBITO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.663-0, PORMOTIVO DE EXTRATO EMITIDO NA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/07/2003 | 140.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.964-2, (PASEP) NO DIA 02 DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A /PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO, CONF.DOC.30701CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORMEEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/07/2003 | 810.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PICARRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRDAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA HVP3230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/07/2003 | 594.19 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DA COMUNI-DADE DO SITIO CAICARA-NESTE, RELATIVO AO ME-SES DE SETEMBRO/01, ABRIL A DEZEMBRO/02,JANEIRO A MAIO/03, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/07/2003 | 360.00 | 00085244422120 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE ROCO DE 13KM DE ESTRADAS VICINAIS //SENDO DO SITIO BAIXA GRANDE AO TAMBOR,ANGICALAO RIACHO DA SERRA E DO SITIO REDONDO AO CAR-RASCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NO EXTRATO /DE CONTA Nº 9.023-9, RECOMECO, NO DIA 02 DO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/07/2003 | 359.25 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 004022 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE POR-TOES DE FERRO DO MURO DO COLEGIO MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/07/2003 | 434.83 | 00091836727453 | NADIA NARA ROLIM LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL MUNICIPAL MARIA CANDIDO OLIVEIRA-NESTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/07/2003 | 300.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS PARAFREQUENTAR O CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVO DE /CAJAZEIRAS-PB, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA KGU-9800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/07/2003 | 317.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/07/2003 | 547.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 04 PORTOES, SENDO 01 MEDINDO 3X220, 02 2.06X2.10 E 01 MEDINDO 0.85X 210 EM CHAPA DE ACO 20mm, DESTINADOS A SECRETARIA E ENTRADA DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/07/2003 | 5210.00 | 00000000000000 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MONITORES 15" PROVIUM, DOIS MICRO ATHLON, DOIS NO BREAK E DUAS IMPRESSORAS HP3425, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 1513 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/07/2003 | 310.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEDE AOS SITIOS: IMPUEIRAS,TABOCA DE CIMA,BOMSUCESSO, GARGUELO, DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE NOVEICULO D-20, PLACA HOQ-2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/07/2003 | 620.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEDE AOS SITIOS:REDONDO DE BAIXO,REDONDO DE CIMA,BAIXA GRANDE,TAMBOR,AGICAL,TABOCA DE BAIXO,CAICARA BARAUNAS,BOM JARDIM DE BAIXO E CIMAE DISTRITO DE FATIMA-NESTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE,NO VEICULO C-10,PLACA AJ6067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/07/2003 | 27.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAL DE DOCUMENTOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA ENSI-NO FUNDAMENTAL PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 03/07/2003 | 90.00 | 00002394061413 | ANTONIO LEITE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/07/2003 | 200.00 | 00098128841491 | SUELY DE ABREU BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/07/2003 | 739.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM A-TRASO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONCEDIDO POR /ESTA PREFEITURA, POR SE TRATAR DE AGRICULTO-RES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/07/2003 | 100.00 | 00003415718492 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 04/07/2003 | 170.00 | 00008274053400 | PEDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM RETORNO DE SEU ESPOSODE JOAO PESSOA X CACHOEIRA DOS INDIOS, POIS OMESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 04/07/2003 | 3300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300-(TREZENTOS) CONJUNTOS DE CAMISA E SHORT EM MALHA PV E HELANCA RESPECTIVAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000131 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/07/2003 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS /EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA, SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE, PARA FAZER FACESUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL-JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS, 07/07 A 11/-07 E 11/07/2003, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA QUE OCUPA; VALOR DISCI-PLINADO POR LEI MUNICIPAL DE Nº 208/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/07/2003 | 635.50 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECACONFORME NOTA FISCAL Nº 002561 EM ANEXO, DES-TINADOS A REPOSICAO DO VEICULO D-10 DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS-NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 05/07/2003 | 50.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 58.079- DO PETI /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,PAGO AOS BENEFICIARIOS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA CAJAZEIRAS A TITULO DE BOLSAESCOLA RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME /PROTOCOLO DE ENTREGA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/07/2003 | 180.00 | 00002721465449 | JAMACY DE SOUZA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/07/2003 | 790.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 900/20 E DUAS CAMARAS DE AR, CONFORME /NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO ONIBUS PLACA MNC-7626 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE /ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/07/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS (LEI) EXERCICIO 2004 DESTE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/07/2003 | 390.58 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE CELULAR Nº 93150066-DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/03 A 21/06/03, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 07/07/2003 | 3.85 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO VALOR DO EMPENHA Nº 01262, POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO DO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/07/2003 | 281.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 001177 EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS Nº9.642-3-BANCO DO BRASIL S/A-CAJAZEIRASEM FAVOR DA NOBEL VITA, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NA ASSESSO-RIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/07/2003 | 13.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO SEDEX - DA PRESTACAO DE CONTAS TRANSPORTE DE ALUNOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/07/2003 | 1367.20 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 001995 E 001996 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE PERTENCENTE A ASSOCIACAO DE PROTECAO A /MATERNIDADE E A INFANCIA DESTA, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/07/2003 | 150.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/07/03, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,/CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL,DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 281 DE 31.10.97LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/07/2003 | 90.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA MOQ-1994PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA, NOS DIAS /02,03 E 04/07/03, DE ACORDO COM LEI MUNICIPALNº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO VALDIVINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM VIAGEMA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/07/2003 | 90.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97, EM FAVOR DO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1994-PB, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NOS DIAS /13,15 E 22 DE JUNHO/03, CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/07/2003 | 678.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS-COMERCIAL DE M.E EQUIP.P/ESCRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TRES RACKE DUAS CADEIRAS SECRETARIA CONFORME ESPECIFI-CA NOTA FISCAL Nº 001829 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/07/2003 | 66.44 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 007182 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/07/2003 | 420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 185/60/14 PIRELLI CONFORME NOTA FISCAL Nº 001061 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAODO VEICULO PARATI DA SEC.EDUCACAO E CULTURA /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/07/2003 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MECANICA DO VEICULO PARATI DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO, DEBITADO SOBRE A COTA /DO FPM DO DIA 10.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2003 | 2034.02 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO SOBRE A COTA /DO FPM DO DIA 10.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/07/2003 | 11000.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA RECU-PERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE /LIGA OS SITIO BOA FE X CAICARA,BOA FE X SITIODOS FERREIROS (LADEIRA GRANDE) E CONSTRUCAO /DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIO BOA FE X CAICARA-NESTE, SENDO /MATERIAIS 60% E MAO DE OBRA 40%, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO Nº 071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO(05) DIARIAS /EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,POR OCASIAO DE SUA VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ES-TADO-JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 14/JULHO03 A 18/JULHO/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/07/2003 | 464.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS QUANDO DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03,EMFAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/07/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE A COTA DO DIA 10.07.2003 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/07/2003 | 1250.57 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10.07.2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 3.964-0, FPM NO /DIA 10, DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/07/2003 | 974.43 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS TELEFONES CELULAR NºS.93153077 E 93152628DESTA PREFEITURA, PERIODO 28.05.03 A 27.06.03CONFORME FRMONSTRATIVO DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/07/2003 | 3200.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPNEUS 900 X 20, SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/07/2003 | 294.47 | 88457395000105 | A.P.CORRETORA DE SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS, ONI-BUS DE PLACA KFH-2017-PB, PERTENCENTE A SEC.EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/07/2003 | 51.62 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2003 DO VEICULO PARATI GL, PLACA HVA-8625/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/07/2003 | 2880.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE /BOVINA MOIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº000007 EMANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DO PROGRAMA-RECOMECO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/07/2003 | 165.00 | 00048623458400 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/07/2003 | 150.00 | 00003067806409 | JOSEFA DUARTE GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF,ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/07/2003 | 130.00 | 00001841600490 | FRANCISCA RODRIGUES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE AJUDA A MARIA ONEIDE FELIX-NESTA, DE DOIS MESES DO ALU-GUEL DA CASA ONDE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/07/2003 | 200.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU ESPOSO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 12/07/2003 | 118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL Nº 002397 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D-10DO PROGRAMA EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS- /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/07/2003 | 90.00 | 00002789764417 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/07/2003 | 45.00 | 00000090923405 | MARIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/07/2003 | 27.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA PARA BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 14/07/2003 | 129.24 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ELETRO-BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/07/2003 | 840.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO, PLACA HVP-3230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/07/2003 | 434.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDA E BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA, COMO TAMBEM A RETIRADA DEENTULHOS DOS MESMOS, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/07/2003 | 709.58 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3, ICMS NO DIA 15 DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA DOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DOC.43665, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/07/2003 | 380.00 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, 30% DO DEBITO, DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CIPO DOS DIAS-DESTE, CONFORME //COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 15/07/2003 | 1820.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA KFH-20-17 E CAMIONETA D-20 PLACA LXI-4170 PERTENCEN-TES A SEC.EDUCACAO E CULTURA, USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-/DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002569 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3, ICMS NO DIA 15 DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DOC.19634, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/07/2003 | 127.69 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB,DA SECEDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/07/2003 | 294.47 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS, DO ONIBUS, DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE /ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORMEBILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/07/2003 | 232.62 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS(06) PASSAGENS DE CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA E DE JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTE, A TRATAMENTO /DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/07/2003 | 45.00 | 00005926942403 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/07/2003 | 180.00 | 00003046599404 | MARIA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DO SEU ESPOSO, FRANCISCO MONTEIRO, EM JOAO //PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/07/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº /1.001003, ICMS NO DIA 16, DO MES DE JULHO/03,REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO /DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL, CORRESPONDENTE /AO MES DE JUNHO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 17/07/2003 | 225.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO DIFERECIAL E SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/07/2003 | 55.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, EM SEDEX-AR PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 17/07/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE SEDEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO, DA SECRETARIA DE FINAN-CAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA18.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 18/07/2003 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 3.964-0, FPM NO DIA 18 DO MES DE JULHO/2003, EM FAVOR DA ELMAR;PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO SOBRE A COTA /DO FPM DO DIA 18.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/07/2003 | 10416.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 001017 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/07/2003 | 3941.40 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE BOVINA CHARQUE E FRANGO ABATIDO CONFORME /NOTA FISCAIS NºS.000008 E 000009 EM ANEXO,DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/07/2003 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA LX6170-PB, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21,22,23 E 24/07/03 A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURADO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/07/2003 | 90.00 | 01035361000306 | IMPORTADORA ROBERTO'S ATACAD.E VEICULOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE REBO-QUE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS A CAJAZEIRAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/07/2003 | 116.31 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPASSAGENS DE JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/07/2003 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIESTA DE PLACA MNI-/4330-PB, ANO E MODELO 1998, A GASOLINA POR UMPERIODO DE SEIS MESES,AFIM DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PARA OS HOSPITAIS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/07/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 3.964-0, FPM NO DIA 30, DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/07/2003 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 21 DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PRESTACAO DE SERVICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, DEMONSTRADO NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/07/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 01.0021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/07/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL CON-FORME PROCESSO Nº 010516/97, ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/07/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO /COM O ICPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2003 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº /6.709-1, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP-RETENCAO, DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 16.336-8CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/07/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 1001003, ICMS NO DIA 21 DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, DEMONSTRADO NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/07/2003 | 1759.38 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/07/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET, TIPO S-10, PLACA HOV-8000-PB A DIESEL TURBO 4X2 A-NO 2003, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/07/2003 | 120.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIARIASEM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DEPARTAMENTO CCS-2, COM LOTACAO NASEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA FAZER FACE /SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22/07 A 25/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/07/2003 | 40.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM A-TRASO, DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/07/2003 | 1700.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 /PNEUS 1000X20 SIMPLES, 02 CAMARAS DE AR 1000X20 PROTETOR 20R, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000-493 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO ONIBUS,/TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 23/07/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 23/07/2003 | 40.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/07/2003 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE SHORT E CAMISETA EM HELANCA E MALHA PV, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000136 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO DAS CRIANCAS DA CRACHE MUNICIPALIRMA NIRVANDA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 24/07/2003 | 170.00 | 00005597738461 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU PAI EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 24/07/2003 | 80.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 24/07/2003 | 469.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº 011751 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PETI - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,/COMO SEJA TIJOLOS,AREIA E TELHAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DEDOACAO, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA HVP-3230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/07/2003 | 2194.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS DE NºS.0110 E 0111 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA DOPETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/07/2003 | 4533.83 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL Nº /000936 EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/07/2003 | 58.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SE-DEX CONVENCIONAL-DOCUMENTO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/07/2003 | 170.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/07/2003 | 180.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONFORME A LEI MUNICIPAL 281/97, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL, QUANDO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 28/07/-2003, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/07/2003 | 104.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE, REFERENTE AO MES /DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA30.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/07/2003 | 514.48 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO/03,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/07/2003 | 1254.63 | 00000000000000 | FGTS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-PARCELAMENTO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 30.07.2003, CONCERNENTE AO MES DE JU-LHO/03,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3,ICMS NO DIA 30, DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA AMAP,DOC.20471, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/07/2003 | 600.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.642-3,ICMS NO DIA 30, DO MES DE JULHO/2003, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DIVULGACOES AVISOS,NOTAS E MATERIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/07/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/07/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVAN-DA-DESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/07/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO PAR-CELAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/07/2003 | 80.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICANTE E REPARACAO /DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000041 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/07/2003 | 1600.00 | 00007880812415 | DAMIAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA PRESTADOS NA RETIRADA DE 800 ESTACAS E /CONSTRUCAO DE 800 BRACAS DE CERCA EM 04 FIOS DE ARAME FARPADO, EM TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO JOAQUIM AO DISTRITO DE SAO JO-SE DE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/07/2003 | 180.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDODE SUA ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CADASTRAMENTONOS ESTABELECIMENTO DE SAUDE-CAD SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº /1.001003, ICMS NO DIA 30, DO MES DE JULHO/03,REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO /DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL, CORRESPONDENTE /AO MES DE JULHO/2003, DEMONSTRADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/07/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRATORDE PNEUS COM CARROCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA CIDADE NO DECORRER DO //MES DE JULHO/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO Nº 027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/07/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM OS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO //MES DE JULHO/03, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/07/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, NA FUNCAO DE VIGILANTE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/07/2003 | 12587.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO NºS. 13 E 14 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/07/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA SERVICOS PRESTADOS,LOTACAONº 53 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/07/2003 | 13484.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO NºS. 11 E 12 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/07/2003 | 5507.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, SERVICOS PRESTADOS, LOTACAO Nº 52, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/07/2003 | 13410.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE - PSF,LOTACAO Nº 55 CONCERNENTE AO /AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/07/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,LOTACAO Nº 56, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/07/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,LOTACAO Nº 57, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003 CONFORMEFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/07/2003 | 5217.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE, LOTACAO NºS. 12,52,55,56 E 57, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/07/2003 | 3171.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE, COMPREENDENDO-PSF,PACS E VIGILANCIA SANITARIA,LOTACAONº 55,56 E 57, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/07/2003 | 2045.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE, LOTACAO Nº 12 E 52, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/07/2003 | 1206.65 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, E-EFTIVOS, LOTACAO Nº 11, CONCERNENTE AO MES DEJULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DA SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB., A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/07/2003 | 145.00 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 000296 /EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/07/2003 | 932.28 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AMBULA-TORIAIS PRESTADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/07/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS, /RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/07/2003 | 90.76 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/07/2003 | 120.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/07/2003 | 50.00 | 00004637166470 | ELAINE DE SOUSA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/07/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRABA-LHO ACAO SOCIAL,EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO NºS. 15 E 16 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/07/2003 | 50.00 | 00004365093428 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/07/2003 | 75.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA NA CAMIONETA D-20 COR PRETA E DOIS ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/07/2003 | 2774.05 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO NºS. 20, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/07/2003 | 537.18 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA ENSINO INFANTIL-40%, LOTACAO NºS. 19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE /2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/07/2003 | 1580.10 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SEC.DE EDUCACAO ADM.INFANTIL, LOTA-CAO NºS. 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE /2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/07/2003 | 6.00 | 99999999999999 | LINDACI VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO E CULTURA DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%-MAGISTERIO, LOTACAO Nº 20 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/07/2003 | 600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS PERTENCENTES AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/07/2003 | 8541.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-FUNDEFMAGISTERIO, LOTACAO NºS. 40,50,51 E 60, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/07/2003 | 737.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-MDE-LOTACAO Nº 21, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/07/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-EJA-LOTACAO Nº 54, REFERENTE AO MES DE JUHLO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/07/2003 | 1065.15 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7101PAES FRANCES A R$ 0,15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/07/2003 | 30.07 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA NO ONIBUS DE PLACA MNC-7626, DA SEC.EDUCA-CAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/07/2003 | 13745.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO ECULTURA, FUNDEF-40%, ADMINISTRACAO,LOTACAO Nº18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/07/2003 | 4671.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO /ENSINO INFANTIL,LOTACAO Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/07/2003 | 56885.52 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO /FUNDEF-60%,LOTACAO Nº 20 E 50 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/07/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO COMISSIONADOS,LOTACAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO INATIVOS,LOTACAO Nº 22 CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/07/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ADM.SERV.PRESTADO,LOTACAO Nº 51 CONCER-NENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO RECOMECO,LOTACAO Nº 54 CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/07/2003 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA ABASTECIMENTO,COMISSIONADOS,LOTACAO Nº 09 CONCERNETE AO MES DE JULHO/2003,/CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/07/2003 | 5928.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,EFETIVOS E COMISSIONADOS,/LOTACAO NºS 05 E 06 CONCERNETE AO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/07/2003 | 3044.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS,EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO NºS 07 E 08 CONCERNETE AO MES DE JULHO/2003,/CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/07/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS-DESONERACAO, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/07/2003 | 1679.53 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAS, IN-FRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACAO NºS. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/07/2003 | 3986.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS GABINETE,ADMI-NISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTURA,PROCURADORIA,/INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL, LOTACAO NºS.0305,08,09,14,16,17 E 53, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/07/2003 | 85.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/07/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITA-IS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 EM ANEXO. VALOR ESTE DEBITADO EM CONTA DO IC-MS C/C 9.642-3 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/07/2003 | 651.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CORREIOS, QUANDO DO PAGAMENTO AOS /FUNCIONARIOS, MES DE JULHO/03, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/07/2003 | 327.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA /DO TELEFONE Nº 558-1011, INSTALADO NA PREFEI-TURA, COM VENCIMENTO EM 20.06.03 E 20.07.03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/07/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO,ELETIVO,LOTACAO Nº 02 CONCERNENTEAO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/07/2003 | 2230.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO,EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO NºS 03 E 04 CONCERNETE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/07/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA, COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 17 CONCERNENTEAO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/08/2003 | 1.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA EMFAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EFETIVOS CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/08/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA EMFAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE FI-NANCAS-DESTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/03, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/08/2003 | 3.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA EMFAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/08/2003 | 260.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO EM 13KM DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS /SITIOS: CIPO DOS DIAS AO SITIO BOM SUCESSO,SITIO TABOCA DE CIMA AO TABOCA DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/08/2003 | 195.00 | 00001035660407 | JOAO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ROCO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS /DOS SITIOS RIACHO DO PADRE E LAGOA DO MATO E DA LAGOA SECA A LAGOA DO MATO E CABECA DO BOINESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/08/2003 | 96.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO FATIMA A TABOCADE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/08/2003 | 200.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE 13KM DE ESTRADAS VICINAIS DO /BOM JARDIM AO SITIO MARA E BR-116-DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/08/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA E OUT | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E /MEIO AMBIENTE, LOTACAO Nº 11 CONCERNENTE AO /MES DE JULHO/03, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/08/2003 | 4723.40 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LI-VROS DIDATICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0189 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO /PROGRAMA RECOMECO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/08/2003 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ENSI-NO INFANTIL, LOTACAO Nº 19, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTI-TUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO PETI, DIA 04.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 04.08.03 RELATIVOA EXTRAT, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 9.023-9, DIA 04.08.03 RELA-TIVO A EXTRATO, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 8.472-7, DIA 04.08.03 RELA-TIVO A EXTRATO, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/08/2003 | 232.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DOS BANHEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/08/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DOENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 06/08/2003 | 945.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 000327 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DO PROJETO RECOMECO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME AUTORIZACAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/08/2003 | 1600.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DOSRº. PREFEITO-DESTE, QUANDO DE VIAGENS A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/08/2003 | 254.48 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA /DO TELEFONE CELULAR 93150066, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO-DESTE, RELATIVO AO PERIODO 22.06.03 A 21.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 08/08/2003 | 280.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) DIARIAS PARA /VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DE FUNCIONARIO COM CARGO COMISSIONADO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO NA CONTADO FPM, DIA 08.08.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/08/2003 | 3132.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM,NODIA 08.08.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS-PARC/RET, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DIA 08.08.03 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 08.08.03 EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/08/2003 | 14.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS REFERENTE A REQUERIMENTO DESTE, EM SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 08/08/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO /ICMS DIA 08.08.03, DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS /ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS-TRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 08/08/2003 | 500.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS DIAS 11/08 A 15/08/2003. VALOR CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/08/2003 | 1800.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNº 001035 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO //PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA-NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/08/2003 | 1860.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNº 001027 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/08/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/08/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 08/08/2003 | 750.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 08/08/2003 | 1437.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DENTAL, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº62195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 08/08/2003 | 100.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA INFORMATICAO DOS BPA'S DA SECRETARIADE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 08/08/2003 | 240.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 0003, DESTINADO A /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/08/2003 | 250.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCADOS SANTOS ALVES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 08/08/2003 | 176.50 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002002,DESTINADOS AO PROGRAMA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO INACIO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/08/2003 | 4943.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALNº 001030 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/08/2003 | 651.00 | 00000000000000 | POLIBANK - BANCO DE PAGAMENTO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM FAVOR DESTE, QUANDO DO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, DOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 08/08/2003 | 60.00 | 00057978271315 | FRANCINALDO DE SOUSA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 08/08/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMAPETI, MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/08/2003 | 115.00 | 00005653565423 | CREUZA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/08/2003 | 283.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TIRAGEM DE 1.890 XEROX DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SEC.DA EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/08/2003 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS SEDEX DA SEC.DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL P/BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/08/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COM. SAO FRANCISCO ST.REDONDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO DEBITO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDON-DO DE BAIXO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/08/2003 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSQUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 11/08/2003 | 201.76 | 00000401018865 | IZAIAS BRITO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERA-DOR DE MAQUINAS, PERTENCENTE AO DER, PARA RE-CUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS DO SITIO CAICARA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/08/2003 | 3480.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS /FISCAIS NºS. 002583,002584 E 002585 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONIBUS E /DUAS CAMIONETAS D-20,PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 12/08/2003 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAIXA DE MARCHA COM REPOSICAO DE PECAS E /SERVICOS DE EMBREAGEM E FREIOS DO VEICULO ONIBUS (MIA NOVE), PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 12/08/2003 | 350.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS NºS.001192 E 001193 EM ANEXO,DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00016062604487 | GILBERTO ALVARES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE /UMA CRECHE-ESCOLA DESTINADA AO ENSINO FUNDA-MENTAL E DE UM CENTRO SOCIAL URBANO-NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/08/2003 | 2086.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL Nº 002772 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DA BANDA ESCOLAR DA ESC.MUNICIPAL DO ENSINO /FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/08/2003 | 170.00 | 00006754119802 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/08/2003 | 300.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /COMO SOJA: TIJOLOS, TELHAS, AREIA EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DEDOACAO, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNF-0804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 13/08/2003 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 13.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 13/08/2003 | 3.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 13.08.03 RELATIVO A TARIFA DE SAQUE, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/08/2003 | 45.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/08/2003 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, CON-FORME LEI MUNICIPAL 281/97, PARA ATENDER DES-PESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/08/2003 | 110.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIM-BOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/08/2003 | 531.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 436374 DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DO-ENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/08/2003 | 170.00 | 00005597738461 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA A MESMA SE DESLOCAR COM O SEU PAI A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/08/2003 | 700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA. | REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO EOUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA, CONFORME DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002871 ANEXA AO PRESENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/08/2003 | 2500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 945 DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/08/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-1994, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 18/08/2003 | 32.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE /16-DEZESEIS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL FOME-ZERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/08/2003 | 903.08 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICASDOS TELEFONES CELULAR NºS.93153077 E 93152628PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /PERIODO DE 28.06.03 A 27.07.03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 19.08.03 EM FAVORDA FAMUP, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 19/08/2003 | 217.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO FONE 558-1103 PERTENCENTE A SEC.DE FINANCADESTE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 19/08/2003 | 804.03 | 00000000000000 | CAGEPA | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 19.08.03 RELATIVOA CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA,/CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/08/2003 | 10553.76 | 09123654000187 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 20.08.03 EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/08/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO A-CORDO TRABALHISTA, COMO VIGILANTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CONFORME ACORDO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/08/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ACORDO TRABALHISTA DOS EX-SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/08/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCES-SO JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/08/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CON-FORME PROCESSO JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/08/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 20.08.03 EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME EXTRATO DE /CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/08/2003 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO DESTE MUNICIPIO, COM O ICPM-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/08/2003 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE COM O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/08/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DESTE COM O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/08/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 281.143-0, DIA 29.08.03 RE-LATIVO A PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 16.336-8, DIA 29.08.03 RELATIVO A PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/08/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO,MARCA CHEVROLET TIPO S-10, PLACA HCV-8000/PB A DIESEL TURBO 4X2, ANO 2003, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO DEBITADO NA CONTA DO FPM, /DIA 20.08.03, CONFORME SE VERIFICA EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE FGTS-RETENCAO DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM20.08.03, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/08/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 20.08.03 RELATIVOA TARIFA CESTA EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/08/2003 | 88.00 | 00047254335434 | PEDRO SEVERINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 11 METROS DE GESSO NA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/08/2003 | 1202.50 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL Nº 002039, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/08/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2003, DOS EX-SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/08/2003 | 753.75 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 000026, ANEXO, DESTINADOS A USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/08/2003 | 399.15 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHEE PAES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000024 E 000028,ANEXO,DESTINADOS A USO NA CRECHE IRMA NIVANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/08/2003 | 353.80 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, LANCHES E OUTROS PRODUTOS,ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS NºS 000023 E 000025, ANEXOS, DES-TINADO A USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS //DAS ESCOLAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/08/2003 | 207.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRA-CHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, EM DOIS (02) ONIBUS, 02 CAMIONETA D-20 E UMA PARATI, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINOFUNDAMENTAL,DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/08/2003 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 21.08.03 EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/08/2003 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) VEICULO MARCA FIESTA DE PLACA MNI-4330-PB,ANOMODELO 1998,A GASOLINA COM CAPACIDADE PARA //CINCO PESSOAS,POR UM PERIODO DE 06(SEIS)MESESPARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PES-SOA PARA OS HOSPITAIS DESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 21/08/2003 | 300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE Nº 00071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 22/08/2003 | 0.46 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 6.709-1, RELATIVO A PASEP,/CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SEU ESPOSO, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/08/2003 | 80.00 | 00015556191859 | ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CICERO BATISTA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA COMPANHEIRA GORETE PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 24/08/2003 | 60.00 | 00064673561449 | NANCI DE FRANCA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 25/08/2003 | 9.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO /DE CHEQUE, DIA 25.08.03 NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 25/08/2003 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 25.08.03 RELATIVOA TAXA BACEN, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/08/2003 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 26.08.03 RELATIVOA TARIFA SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 26/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 26.08.03 EM FAVORDA AMAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/08/2003 | 150.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (05) DIARIAS DE FUNCIONARIO COM CARGO COMISSIONADO, DESTINADO A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 26/08/2003 | 1320.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO A ESTA CIDADE, DURANTE 40(QUARENTA) VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/08/2003 | 880.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 40(QUARENTA)VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMF1028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/08/2003 | 800.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO REDONDO-NESTE DURANTE 40(QUARENTA) VIAGENS, EM VEICULO SAVEIRO CL 1.6, PLACAMXK-0519-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO DISTRITO DE TAMBOR X SEDE DURANTE 40 VIAGENS, EM VEICULO GM CHEVROLET C-10, PLACA BIK-0812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOSDIAS (BR-116) NESTE, DURANTE 40 VIAGENS, EM /VEICULO, CAMIONETA D-10, PLACA MMW-1265-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/08/2003 | 2600.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDE ENOITE, A SEDE, EM VEICULO F-4000, PLACA MMS-/5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 26/08/2003 | 800.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE /FATIMA, DURANTE 40 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO BOMBURRAL E RIACHO DO MEIO NOS TURNOS TARDE E NOITE, A SEDE, DURANTE 40 VIA-GENS, NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA AJ-60-67-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO BOM JARDIM X SITIO IMPUEIRAS, /NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO F-1000,/PLACA Nº KGI-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 26/08/2003 | 1400.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DO DISTRITO TAMBOR X SEDE DUARANTE 40 VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/08/2003 | 800.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE, DUARANTE /40 VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA HUD-0056-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO CIPO MONTEIROS A SEDE, DUARANTE40 VIAGENS, EM VEICULO KOMBI, PLACA MMW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 26/08/2003 | 1600.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO PITOMBEIRA X BOA FE X SEDE, DU-RANTE 40 VIAGENS, EM VEICULO CAMIONETA D-20,/PLACA HOQ-2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 26/08/2003 | 800.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO SITIO REDONDO X SEDE,EM VEICULO CAMIONETA PLACA BJD-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 26/08/2003 | 2150.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO /DISTRITO DE BALANCO-NESTE, NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 26/08/2003 | 1400.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO MARIMBASCOMPREENDENDO 40 VIAGENS, EM VEICULO C-10,PLACA Nº AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 26/08/2003 | 1800.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,DO DISTRITO DE S.JOSE DE MARIMBAS X DIS-TRITO DE BALANCO-NESTE, COMPREENDENDO 40 VIA-GENS, EM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA HUQ-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 26/08/2003 | 1280.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS TRANSPORTANDO ALUNOS DURANTE 40 VIAGENS,/EM VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 26/08/2003 | 429.24 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA EM ATRAZO DO ELETROBOMBA, ABASTECIMENTO DE A-GUA DAS COMUNIDADES DO SITIO BOA FE X TABOCA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 27/08/2003 | 313.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARESPARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011874EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/08/2003 | 90.00 | 00002128422426 | ELIZANGELA ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/08/2003 | 180.00 | 00024694231391 | FRANCISCO NARCISO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 27/08/2003 | 0.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 27.08.03 RELATIVO A TAXA BACEN, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/08/2003 | 1063.82 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPECIFI-CADO NA NOTA FISCAL DE Nº 004096,004097 E 00-4098, PARA RECUPERACAO DA MURADA DO COLEGIO /VICENTE LEITE ROLIM DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/08/2003 | 211.50 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001559, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL VICENTE LEITE ROLIM DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/08/2003 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL /DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, 28 A 29/08/03E 01 A 03/SETEMBRO/03, A FIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LIGADOS APASTA QUE OCUPA. VALOR DISCIPLINADO P/LEI MU-NICIPAL DE Nº 281/31.10.97 EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/08/2003 | 950.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO E REVISAO DE 05(CINCO) ESTUFAS ELETRICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM SUA FI-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/08/2003 | 280.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/08/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLE DE DOECAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/08/2003 | 93.38 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MO-TOCICLETA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/08/2003 | 3567.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA /FISCAL Nº 000366 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/08/2003 | 196.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PE-CAS PARA MOTOCICLETA DESTE DEPARTAMENTO DE //SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/08/2003 | 96.45 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA OS POSTOS DE //SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/08/2003 | 814.80 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOPARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO MARIMBAS ECONSTRUCAO DE ESGOTOS NA COMUNIDADE DE PEDRASPRETA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/08/2003 | 18737.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO Nº 13 E 14 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/08/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,SERVICO PRESTADOS, LOTACAOCAO Nº53 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/08/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 29.08.03 EM FAVORDO CISAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/08/2003 | 2032.74 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA, APLICA-DO SOBRE AS FOPAG'S DA SAUDE, COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES NºS.12 E 52CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME /SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/08/2003 | 3533.51 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA, APLICA-DO SOBRE AS FOPAG'S DA SAUDE,PSF,PACS E ECD, LOTACOES NºS.55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/08/2003 | 1298.64 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A RETENCAO DE ICPM, APLICADO SOBRE AS FOPAG DA SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO Nº 11,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/08/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVO E COMISSIONADO, LOTACAO Nº 11 E 12 CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/08/2003 | 19984.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 11 E 12 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/08/2003 | 5452.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, SERVICOS PRESTADOS, LOTACAO Nº 52 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/08/2003 | 14610.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA, LOTACAO /Nº 55 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/08/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS, LOTACAO Nº56 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/08/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL, LOTA-CAO Nº57 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/08/2003 | 7.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS SEDEX DA SEC.DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL P/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 29/08/2003 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA APLICADOSOBRE AS FOPAG'S DA EDUCACAO-COMISSIONADOS,LOTACAO Nº 21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/08/2003 | 344.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF-/40%,LOTACAO Nº 51 CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO-2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/08/2003 | 4890.88 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DA EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF-/60%,LOTACAO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO-2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/08/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMPRESA APLICADOSOBRE A FOPAG DO RECOMECO-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA LOTACAO Nº 54 CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO-2003,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/08/2003 | 576.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A RETENCAO DE ICPM, APLICADO SOBRE AS FOPAG DA EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAONº 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/08/2003 | 1648.80 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A RETENCAO DE ICPM, APLICADO SOBRE AS FOPAG DA EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF-40%,LOTACAO Nº 18,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/08/2003 | 2833.75 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A RETENCAO DE ICPM, APLICADO SOBRE AS FOPAG DA EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEF-60%,LOTACAO Nº 20,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/08/2003 | 5.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF-60% ADMINSTRACAO, EFETIVO E COMISSIONADO, LOTACAO Nº 18 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/08/2003 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL, LOTACAO Nº Nº 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/08/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEF-60%-MAGISTERIO LOTACAONº 20 E 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/08/2003 | 21660.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO ECULTURA, FUNDEF-40%, ADMINISTRACAO, LOTACAO /Nº 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/08/2003 | 7681.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL, LOTACAO Nº 19 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/08/2003 | 52293.04 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, FUNDEF-60%-MAGISTERIO,LOTACAO Nº 20 E 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/08/2003 | 1041.04 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, INATIVOS, LOTACAO Nº 22 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/08/2003 | 3009.42 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 21 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/08/2003 | 1640.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIZABETE B.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO, SERVICOS PRESTADOS, LO-TACAO Nº 51 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RECOMECO, LOTACAO Nº 54 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/08/2003 | 80.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDAA INTERESSADA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOJUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/08/2003 | 2962.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL,EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTACAO Nº 15 E 16 CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/08/2003 | 150.00 | 00007019726372 | JOSE ADERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/08/2003 | 2516.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOSLOTACAO Nº 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/08/2003 | 0.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/08/2003 | 1.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EFETIVO E COMISSIONADO, LOTACAO Nº 05 E 06 CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/08/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, EFETIVO E COMISSIONA-DO, LOTACAO Nº 05 E 06 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/08/2003 | 3.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EFETIVOS E CO-MISSIONADO, LOTACAO Nº 11 E 12 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/08/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 20.08.03 EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03, CONFORME EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/08/2003 | 798.92 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO NA CONTA DO FPM, DIA 29.08.03, CON-FORME EXTRATO DE CONTA EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/08/2003 | 1264.31 | 00000000000000 | FGTS/CEF/INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO /FPM,DIA 29.08.03, EM FAVOR DO FGTS-INADIN-CEFCONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO /FPM,DIA 29.08.03, EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 29/08/2003 | 4235.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A RETENCAO DO INSS-EMP.APLICADO SOBAS FOPAG'S DO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA,ACAOSOCIAL E PROCURADORIA,LOTACAO NºS.02,03,05,0809,14,16,17 E 53,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO2003,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/08/2003 | 2751.50 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE A RETENCAO DE ICPM, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,LOTACOES NºS.02,04,06,07,13 E 15,CONCERNENTE AOMES DE AGOSOT DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/08/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS COMO CONTADOR, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/08/2003 | 3722.24 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 07 E 08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/08/2003 | 7381.36 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 05 E 06 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/08/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 29.08.03 EM FAVORDA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA, CONFORME /EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/08/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 29.08.03 EM FAVORDA RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, CONFORME EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/08/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO ELETIVO, LOTACAO Nº 02 CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/08/2003 | 2470.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /DO PREFEITO EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTACAONº 03 E 04 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/08/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADO-RIA, COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 17 CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/08/2003 | 5.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, DIA 31.08.03 RELATIVOA TARIFA SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO DE /CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/08/2003 | 0.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | PEGAMENTO REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 31.08.03 RELATIVO A JUROS SALDO DEVEDOR,CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/09/2003 | 3.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS DI-VERSOS, DOCUMENTO 63.323.371, LOTE 13113, ORALANCADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/09/2003 | 12.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA SOBRE SALDO DEVE-DOR, DOCUMENTO 63.322.963, LOTE 13113, ORA //LANCADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/09/2003 | 18.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DA /FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/09/2003 | 3848.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL Nº 005192,A-NEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DEPNEUS DESTA EDILIDADE, DE USO NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DES-TE. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 01/07/02 A 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/09/2003 | 434.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOT DA AQUISICAO DE METRIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL DE Nº 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORREPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2003 | 700.00 | 24102386000100 | CAJANET INTERNET PROVEDOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO PROGRAMADE INTERNET PROVEDOR, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO A AGOSTO/2003,SENDO IMPLANTADO INTERNETEM TRES COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/09/2003 | 2112.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESÉCIFICADO A NOTA FISCAL Nº 005193,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETAS-10, PLACA MOU-8000-PB, QUE PRESTA SERVICO /AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.ABASTECIMENTO DURANTE O PERIODO DE 01/07/02 A19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/09/2003 | 170.00 | 00067616771491 | FRANCISCO LINS ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM SUA CINHADA /EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA NO PERIODO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2003 | 50.00 | 00004319716418 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2003 | 80.00 | 00002318668442 | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/09/2003 | 3510.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXOESFUNERARIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO A TITULO DE DOACAO, CONFORME NOTA /FISCAL DE Nº 00547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/09/2003 | 550.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOSDE 08 FUROS DESTINADO A MURADA DO COLEGIO MU-NICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000032 EM ANEXO, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/09/2003 | 2386.92 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 015408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/09/2003 | 36.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS COPIAS DECHAVES PARA FECHADURA DO BIRO E CONSERTO DO /MESMO E (02) DUAS CHAVES PARA O VEICULO PARA-TI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO DE /Nº 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2003 | 469.60 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NO /FISCAL EM ANEXO DE Nº 435926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00008294518468 | LEOCADIO VIEIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HVF-5900-PB.PARA PRES-TAR SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU-RA,NO USO DO ENCINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/09/2003 | 300.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM TRANSPORTAR ALUNOSPARA FREQUENTAR O CENTRO DE ESTUDO SUPLETIVO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/09/2003 | 1117.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 002054, PARA USO DA BANDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/09/2003 | 4919.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUA TRANSPORTA PESSOAS DOENTES E CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 005189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/09/2003 | 2863.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE Nº 005194ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA D-10 (DIESEL), QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE NO PROGRAMA DO PEA'A. CONSUMO REALIZADONO PERIODO DE 01/07/03 A 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/09/2003 | 231.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 005191, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA XLR-125, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEDE USO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ABASTECIMENTO /OCORRIDO NO PERIODO DE 01/JULHO/2003 A 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/09/2003 | 1782.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLI-NA E OLEO LUBRIFICANTE-HAVOLINE,ESPECIFICADOSA NOTA FISCAL DE Nº 005190 ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO (SEC. SAUDE) DE USO NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DESTE. ABASTECIMENTO OCORRIDO NO PERIODO DE 01/07/03 A 19/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2003 | 565.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE TRANSPORTE DE PICARRA PARA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, EM VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA NºMNF- 0804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018554 | 01/09/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALGUEL DO TRATOR //COM CARROCAO PARA RETIRAR O LIXO DA CIDADE NOPERIODO DE AGOSTO/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 028, ANEXO (COLETA DE LIXO /DA SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE TRANSPORTES DE PICARRA E PEDRAS PARA /RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CA-CAMBA CHEVROLET DE PLACA NYT-0246-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/09/2003 | 800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES OPT 1.5 CV,MONTAGEME INSTALAÇAO DO QUADRO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS RIACHO DO PADRE E TABOCA DE CIMANESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000054 E 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/09/2003 | 5047.42 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS,NO DIA 02.09.03ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/09/2003 | 2520.48 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SER DISTRI-BUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/09/2003 | 200.00 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DO APOIO CULTURAL A REVISTA PATRONAL LANÇADA EM 22/08/2003,TEX-TO HISTORICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/09/2003 | 320.00 | 00048688649472 | JOSE UNE OLIVEIRA BARRETO | AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORRO DO PREDIO DAVACA MECANICA NESTE,DIGO SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA VACAMECANICA QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO PETI, DIA 02.09.03,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA NOBEL VITA,/DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.09.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA Nº 6.941-8, NO DIA 02.09.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/09/2003 | 644.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PE-LOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/09/2003 | 80.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS POSTAIS, EMISSAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DO ENSINO FUNDAMENTAL,PA-RA O FNDE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/09/2003 | 1235.73 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA 11,5% DA FOPAG DOS AUX.SERVICOS, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/09/2003 | 344.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESAS 11,5% DA FOPAG DOS AUX.SERVICOS, FUNDEF40%, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/09/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANCIA NOTURNA DO COLEGIO MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º GRAU DR.VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADO A RUA HOSTERNO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/09/2003 | 168.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DO COLEGIO DR. VICENTE LEITEROLIM, COMO TAMBEM DA AVENIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/09/2003 | 160.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE CAPINAGEM DO COELGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FICA SUA MURADA E TAMBEM DAS RUASE AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/09/2003 | 1070.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUSNO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PLACA DE Nº KFH2017-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/09/2003 | 277.30 | 08790289000100 | GERSON ROLIM DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, NA ESCOLA /DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/09/2003 | 242.55 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDO P/USO DO DESFILE CIVICO, 07 DE SETEMBRO/03, NA ESCOLA MARIA CANDIDO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/09/2003 | 36.87 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE JULHO DE 2003,DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/09/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO /DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DE A-BASTECIMENTO D`AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/09/2003 | 208.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/09/2003 | 208.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E QUADRA POLIESPORTI-VA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VICENTE XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE CERCA EM 04 FIOS DE ARA-ME FARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS QUE LIGA O /SITIO PEDRAS PRETA AO SITIO BAIXA GRANDE-NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/09/2003 | 208.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE VARRIÇAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E QUADRA POLISPORTIVA,CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/09/2003 | 320.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇOS DO ENCINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA,LOCALIZADA NO SITIO BAMBURRAL,ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/09/2003 | 320.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇOS DE AUXILIAR,NA ESCOLA DE ENCINO FUNDAMEN-TAL,MARIA CANDIDO,REFERENTE A 43 DIAS LETIVOSNO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 04/09/2003 | 120.00 | 00067472524468 | HILDA ROSA SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA /DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 04/09/2003 | 40.50 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL),PARA O DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO DE Nº 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/09/2003 | 18.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA SOBRE DEVOLUCAO DECHEQUE, DOCUMENTO 63.327.217, LOTE 13113, ORALANCADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 06/09/2003 | 42.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVIÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA PINTURA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/09/2003 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA,MOTORISTA DA CAMIO-NETA D-20(COR PRETA) DESTA PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,AFIM DE DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE,VALOR ESTA AMPARADO P/LEI MUNICIPAL DE 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/09/2003 | 485.00 | 00003018124464 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENCINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DEE SOUSA NO SITIO TAMBOR NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/09/2003 | 812.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARO-MA DESTINADO A FABRICACAO DE LEITE DE SOJA,PARA DISTRIBUIR COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/09/2003 | 250.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICO E DENTISTAS,PARA ATENDIMENTO NA ZOKNA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/09/2003 | 316.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇOS DER PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENCINO FUNDA-MENTAL,NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUZA,LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/09/2003 | 535.20 | 08842684000180 | P.ALMEIDA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/09/2003 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,DURANTE O PERIODO DE 10 A 12/09/2003,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/09/2003 | 240.00 | 00010218346883 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVI-ÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENCINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO MES DEAGOSTO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/09/2003 | 135.80 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA EXECUCAO DE TORNEIO REALIZADO NO DIA /07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/09/2003 | 240.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA DE NIVEL SUPERIOR DESTE, LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA,JUNTO A SETRASLIGADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/09/2003 | 195.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/09/2003 | 83.25 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE CASAMENTO JUNTO A ADVERBAÇAO DE SEPARAÇAO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO COM DOENTES EM JOAO PESSOA-PB,DO MES DEJULHO DE 2003,A AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/09/2003 | 50.00 | 00004350124446 | JOCICLEIA LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/09/2003 | 120.00 | 00036497681434 | FRANCISCO BERNADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR //SUAS DESPESAS COM SUA VIAGEM A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/09/2003 | 60.00 | 00007270291420 | JOAO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/09/2003 | 110.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA E-DILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE 2003, DEBITADO A /CONTA Nº 3.964-0, NO DIA .09.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/09/2003 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇA,MESES A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA,SERVIDOR COMISSI-ONADO,DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO VALOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 281 DE 31-10-97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/09/2003 | 200.00 | 00012408972434 | PAULO ALEROS E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO BENEFICIARIO ACIMA, SECRETARIO MUNICI-PAL DE AGRICULTURA, PARA FAZER FACE SUAS DES-PESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PASTA /QUE OCUPA, JUNTOS AO COPERAR. VALOR ESTE AMPARADO P/LEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/09/2003 | 3120.00 | 00014802139420 | MANOEL MESSIAS BRAGA GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 104HS, TRABALHADAS COM TRATOR DE PNEUS DE GRANDE PORTE DURANTE ARADAGEM DE TERRA PARA /PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICI-PIO, A TITULO DE DOACOES P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/09/2003 | 44.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS TRAVES E MARCAÇAO DE CAMPO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /NA CONTA DO FPM, DIA 10.09.2003, CONFORME EX-TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/09/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM,DIA 10.09.2003 RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/09/2003 | 520.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM E IMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APARELHO DE TELEFO-NES CELULARES, DESTINADOS PARA USO DA REGIAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/09/2003 | 359.21 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE CELULAR Nº 93150066, PERIODO 22/07//2003 A 21/08/2003, PERTENCENTE A ESTA MUNICI-PALIDADE, CONFORME DOCUMENTO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/09/2003 | 986.43 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS FONES NºS. 93153077 E 93152628, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/09/2003 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA /PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/09/2003 | 130.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DESTINADO A SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/09/2003 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESA COM SUA MANUTENÇAO COM DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/09/2003 | 3310.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS Nº 002604 E 002605,ANEXO DESTINADOS A REPOSIÇAO EM DOIS ONIBOS E UMA CAMIONETA D-20 PLACA LXI-4170 PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DE USO NO ENCINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/09/2003 | 558.00 | 12937330000197 | PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOSA CONSTRUCAO DE ESGOTOS A COMUNIDADE DE PEDRAPRETA, NESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N004116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/09/2003 | 27.22 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/09/2003 | 495.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DENº 558-1011 E 558-1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 11/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA VASCULHANTE FORD,DES- TINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 12/09/2003 | 414.00 | 00075294346400 | JOCERLAN ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PRO-FESSOR DO ENCINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA,NO TURNO DA TARDE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 12/09/2003 | 13117.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DQ AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL CON-FORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE Nº005188 EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS PARATI,02 ONI- BUS E 02 CAMIONETES D-20,PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA NO USO DO ENCINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/09/2003 | 414.00 | 00075294346400 | JOCERLAN ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO TURNO DATARDE-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/09/2003 | 1068.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000487 EM ANEXO,DESTINADO PARA CONSERTOS DE CONSUTORIOS //ODONTOLOGIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/09/2003 | 1683.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME ESPECIFICA NAS NOTAS /FISCAIS DE NºS. 011553 E 011554 DESTINADOS //AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/09/2003 | 343.42 | 05329262000118 | POLIBANK - BANCO DE PAGAMENTO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,PELO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DO PETI REFEREN-TE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/09/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO D.SOARES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/2003,EM FAVORDOS BENEFICIARIOS ACIMA, CUJOS BENEFICIARIOS NAO PERTENCENTEM AOS QUADROS DE SERVIDORES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 13/09/2003 | 85.00 | 00003977728407 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO CACAMBA VASCULHANTES CHEVROLETPLACA HVP-3230 DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOSA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE; CONFORME CONTRATO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/09/2003 | 110.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECA PARAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEESPECIFICA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/09/2003 | 310.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 00444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/09/2003 | 234.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/09/2003 | 661.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 062873 E 063250 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/09/2003 | 374.00 | 99999999999999 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DOS VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACI-NACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 15/09/2003 | 9.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA A /CONTAN DO FUNDEF-40%, TAR.AD.CHQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 15/09/2003 | 120.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DE BENEFICIARIO ACIMA,SERVIDOR COMISSIONADO,DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEN REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA PB,AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU- NICIPIO.VALOR AMPARADO P/LEI MUNICIPAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 16/09/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTE,PARA FAZER FACE SUASDESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PB,AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.VALOR AMPARADO PELA LEI MUNICI- PAL DE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/09/2003 | 85.00 | 00000090923405 | MARIA GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 16/09/2003 | 633.73 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS,NO DIA 16.09.03ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 16/09/2003 | 5871.38 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS,NO DIA 16.09.03ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SUA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 17/09/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /NA CONTA Nº 1.001003, DIA 17.09.03, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/09/2003 | 104.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAGERAÇAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/09/2003 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, DIA 17.09.03CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/09/2003 | 930.24 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/09/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/09/2003 | 3370.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 19/09/2003 | 430.00 | 00015433390420 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 43 (COLETES) EM CONFECCAO DE FARDAMENTO DA FARDA ESCOLAR DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/09/2003 | 1513.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº 001058ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS RECOMEÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 19/09/2003 | 85.00 | 00000000000000 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 19/09/2003 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA DE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 19/09/2003 | 778.10 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000066,ANEXA,DESTINADOS AS ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE IRMÃ NIR- VANA,NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 19/09/2003 | 2800.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº001056,ANEXO DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/09/2003 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, DIA 19.09.2003, CONFORME EXTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA,RERLATIVO A CONTRIBUIÇAODO PASEP-RETENÇAO,DEBITADO A CONTA Nº 16.336-8.FUNDO ESPECIAL,NO DIA 19.09.2003,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/09/2003 | 0.25 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 6.709-1 - ITR, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS, NO DIA 22.09.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/09/2003 | 16.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS PARA BRASILIA NO USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/09/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO S-10,PLACA HOU 8000PB,A DIESEL TURBO 4x2,ANO 2003,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE,CONF.NO-TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 240,ANEXO,NO PERIODO 20.08.2003 A 20/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/09/2003 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA Nº 1.001003, DIA 22.09.03CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/09/2003 | 335.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 25ª,PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME DOC. Nº 01.0021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/09/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/09/2003 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA E VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/09/2003 | 83.20 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL SEDE, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 007314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 23/09/2003 | 1930.90 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE Nº0114,ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DISTRIBUIDOS A TITULO DE DOAÇAO PARA ESTA EDILIDADE DENTRO DO PROGRAMA AÇAO SOCIALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/09/2003 | 60.00 | 00003393022407 | ODILIA MARBIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 23/09/2003 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEDEX //DOC DA SEC. PARA USO ENSINO FUNDAMENTAL P/BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/09/2003 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO REPARCE-LAMENTO DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 366/2003,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 23/09/2003 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO C/ICPMCORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 2%,DO TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXERCICIO DE 2000,2001 E 2002.CONF.LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 23/09/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | AO PAGAMENTOP DA PARCELA DO ACORDO DE DEBITO CONTRAIDO COM ICPM,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/09/2003 | 130.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CADEIA PUBLICA NA REPOSICAODE UMA PORTA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 24/09/2003 | 650.00 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO /DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA DE CIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/09/2003 | 170.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES E JANELOES, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 24/09/2003 | 94.50 | 00004657478419 | EDSON PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇODE ESTRADAS NO DISTRITO DE BALANÇO E SITIO BOM SUCESSO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/09/2003 | 101.47 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 24/09/2003 | 417.80 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONÇALVES RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE PAES E LANCHES DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA,CONFORME SE VERIFICA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000030,000031 E 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/09/2003 | 5280.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PNEUS /DESTINADOS PARA O USO DE REPOSICAO DE VEICULOPARATI, CAMIONETA D-20 (PRETA) E ONIBUS, PLA-CA CNM-7616, USO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/09/2003 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PNEUS /DESTINADOS PARA O USO NA CAMIONETA D-20 (BRANCA) PLACA XLX-1922, PARA USO DO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 24/09/2003 | 1216.75 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000063,ANEXO,DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS DE ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 24/09/2003 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO NO ENSI-NO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 25/09/2003 | 1575.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR SENDO 10.500 (DEZ MIL E QUINHENTOS)PAES DE SAL DE 50g CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 25/09/2003 | 250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BOMBA SUBMERSA PARA O SITIO RIACHO DO PADRE CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/09/2003 | 70.00 | 00000935352449 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/09/2003 | 70.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE SENDO ENVIADA PARA JOAO0 PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/09/2003 | 100.00 | 00005967963405 | VALDEVINO TAVARES DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/09/2003 | 130.00 | 00045103402491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/09/2003 | 170.00 | 08842239000110 | MARIA DO CEU ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FICA A CRECHE IRMA NIRVANDA NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/09/2003 | 200.00 | 00002780392436 | MARIA WILMA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSOR DE DEFI-CIENTES VISUAIS, C/DURACAO DE 120HS REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/09/2003 | 150.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA AS EQUIPES DO PSF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/09/2003 | 364.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DE Nº 558-10 11 DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPAL DESTE,PARA FAZERFACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALUIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,29.09.2003,A 03.10.2003,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPI.VALOR ESTE,ANPARADO P/ LEI MUNICIPAL DE Nº281/97,EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/09/2003 | 500.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO SR.SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REA-LIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, LIGADOS A PASTA QUE DIRIGE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 281/79. REALIZADO DURANTEO PERIODO DE 29/09/03 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/09/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EXTRA JUDICIAL,ENTRE AS PARTES,DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SEERVIÇO DAS ESCOLAS DO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE,RELATIVO A 13º PARCELA(SETEMBRO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/09/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONÇALVES E OUTRAS | AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL,FIRMADO ENTRE AS PARTES,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE,CORRESPONDENTE A 13º PARCELA(MES SETEMBRO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/09/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO TRATOR PARA SERVI-ÇOS DE COLETA DE LIXOS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/09/2003 | 884.99 | 09123654000187 | SAELPA | AO PAGAMENTO DE VARIAS CONTAS DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO NESTE,MESES DE ABRIL/2003,A JULHO2003,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2003 | 1690.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO DE PIÇARRAS E PEDRAS E AREIA PARA RE-CUPERAÇAO DE TRECHOS DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTACAO Nº 53, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/09/2003 | 12837.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTACOES Nº13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2003 | 60.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | AO PAGAMENTO DE VARIAS PASSAGENS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2003,A SERVIÇOS DA SECRETA- RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/09/2003 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSIONADOS,LOTAÇAO Nº 07, CONCERNENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS, LOTAÇAO Nº 07, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/09/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGAÇOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA30.09.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/09/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, DEBITADO A /CONTA Nº 3.964-0, NO DIA 30.09.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/09/2003 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGIC.ABASTECIMENTO, LOTAÇAO Nº 09, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS,EM FAVOR DA FAMUPRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATICO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E-FETIVOS, LOTACAO Nº 04 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/09/2003 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 03,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/09/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-E-LETIVO, LOTACAO Nº 03, CONCERNENTE AO MES SE-TEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/09/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 17, CONCERNENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/09/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHO,RELATIVO A CONTRIBUIÇAO DO PASEP-RETENÇAO,DEBITADO A CONTA Nº283.143-0,ICMS - DESONERAÇAO,NO DIA 30.09.2003,ATRA- VES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2003 | 2945.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO DO INSS-EMPRESA,RETENÇAO,DEBITADO A COTA FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003CONTA Nº 3.964-0,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2003 | 1322.22 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP,DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10.19.E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTACORRESPONDENTE,DESCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2003 | 4666.72 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENÇAO,DEBITADO AS COTAS DO FPM,NOSDIAS 10.19.E 30,DO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE,ABAIXO DISCRIMINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/09/2003 | 6.50 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA Nº 06,07 E 13 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/09/2003 | 2.00 | 99999999999999 | FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE ADMINISTRACAO LOTACAO Nº 11 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME /FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/09/2003 | 1800.79 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ICPM-/EMPRESA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRACAO,FINANCAINFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,LOTACAO NºS. 0406,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/09/2003 | 3551.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.PLA-NEJAMENTO-EFETIVOS,LOTAÇAO Nº 06, CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/09/2003 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATICO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 05 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/09/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGAÇOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE // DE 2003, DEBITADO A CONTA DO ICMS,NO DIA 30.09.03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2003 | 210.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,MOTORISTA DA AMBULANCIA.PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PB,E JUAZEIRO DO NORTE CE,TRANSPORTANDO PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS.VALOR ESTE DISCIPLINADOS P/LEI MUNICIPAL Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/09/2003 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 12,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/09/2003 | 10260.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-E-LETIVOS, LOTACAO Nº 11, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/09/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CISAP,DEBITADO A CONTA Nº 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.09.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/09/2003 | 5532.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO Nº 52, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/09/2003 | 725.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DE TRANSPORTES COM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/09/2003 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MARCA FIESTA MNI4330-PB, NO USO DE TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA CASA DE APO-IO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/09/2003 | 14610.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVOA FOPAG, DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO Nº 55, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/09/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVOA FOPAG, DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS LOTACAO Nº 56, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/09/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVOA FOPAG, DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGSANITARIA,LOTACAO Nº 57,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/09/2003 | 1247.32 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, LOTA-CAO Nº 11, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/09/2003 | 2050.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, LOTACAO Nº 12 E 52CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/09/2003 | 3533.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, LOTACAO Nº 55,56,E57,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2003 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOACOMO MOTORISTA DA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2003 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,REFERENTE VIAGENPARA JUAZEIRO DO NORTE-CE.PARA FACE DESPESAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20 COR PRETA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-ENCI-NO FUNDAMENTAL.VALOR AMPARADO P/LEI MUNICIPALDE Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2003 | 150.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,MOTORISTA DO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DE NATAL-RN,CONDUZIDO ESTUDANTES DA SERIE DO 1º GRAU ENCINO FUNDAMENTAL,PARA PARTICIPAREM DE UMA ESCURSAO ESTUDANTIL.VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI Nº 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO Nº 22, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/09/2003 | 22995.82 | 99999999999999 | ALBETANIA BEZERRA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-MDE, CONTRATADOS LOTACAO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/09/2003 | 14473.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%, EFETIVOS, LOTAÇAO Nº 18,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2003CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/09/2003 | 22625.30 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%, EFETIVOS, LOTAÇAO Nº 20,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2003CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/09/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO Nº 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/09/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONTRATADOS, LOTACAO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVOA FOPAG, DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECOMECO LOTACAO Nº 54, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/09/2003 | 11.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO - FUNDEF, MAGISTERIO LOTACAO Nº 18 E20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/09/2003 | 5423.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO - 50 E 51, CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME SEVERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/09/2003 | 2820.90 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO Nº 20,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/09/2003 | 590.54 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL, LO-TACAO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO//2003 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/09/2003 | 1743.68 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,LOTACAONº 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/09/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECOMEÇO,LOTAÇAO Nº 54, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/09/2003 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOSLOTAÇAO Nº 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/09/2003 | 4921.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL-EFETIVOS, LOTACAO Nº 19, CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/09/2003 | 270.00 | 00003553570466 | COSMO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/09/2003 | 60.00 | 00001233737430 | MARIA DIDI DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2003 | 130.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | AO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ESTA EDILIDADE,PARA PAGAMENTO DE SUA MENSALIDADE ESCOLAR,ESCOLA SUPERIOR SAO FRANCIS-CO,PARTICULAR,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/09/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E AÇAO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTACAO N15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,/CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/10/2003 | 980.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DA AQUISICO DE MATERIAL /DESTINADOS PARA A CRECHE,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 012072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/10/2003 | 55.00 | 00000132854830 | ERIVAN LOPES RODRIGUES | REFERENTE A SERVICOS DE CONFEC€AO DE UMA ARMA€AO DE MADEIRA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/10/2003 | 519.10 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE SACO-LAS PLASTICA PARA USO NA COLETA DE LIXO DAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/10/2003 | 1075.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/10/2003 | 4576.76 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000960 ANEXA,DESTINADOS A ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/10/2003 | 655.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DOS CORREIOS /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/10/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS, EM FAVOTR DA DI-FUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTA€AO /DE SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE NOTAS, MATERIASE EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE /DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, COFORME NOTA //FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO DE N§ 772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/10/2003 | 50.00 | 00078943051468 | ROMUALDO CUNHA PEREIRA | REFERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO E SUBSTITUI€AO DE UMA BATERIA DE 3v, REFERENCIA 2036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/10/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEB DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.023-9, NO DIA 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS REALIZADA EM SUA VIAGEM DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DESAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/10/2003 | 628.59 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DISCRI-MINADOS NA NOTA FISCAL N§ 063907 ANEXA, DESTINADOS A ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/10/2003 | 333.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCIRMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000338ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/10/2003 | 250.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE NA INFORMATIZA€AO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/10/2003 | 640.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENCO COELHO | REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO-OFTAMOLOGISTA-DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/10/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/10/2003 | 1115.22 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE A SEUS SERVI€OS AMBULATORIAIS PRES-TADOS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/10/2003 | 500.80 | 00000000000000 | DR.ISAAC LORDAO LTDA. | REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIA-IS PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/10/2003 | 239.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000337-ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DO PROGRAMA DOECD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS FABRICIO S.SANTOS | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REALI-ZA€AO DE UMA USOGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE ALDENEI DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/10/2003 | 380.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HISTORICOS DESTINA-DOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/10/2003 | 145.50 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE RADIADOR DE ONIBUS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/10/2003 | 391.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/10/2003 | 100.00 | 00073648051334 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROFESSOR DESTE PEC/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/10/2003 | 693.10 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 00116, ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/10/2003 | 155.08 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE AQUISI€AO DE PASSAGENS CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/10/2003 | 135.00 | 00002807925499 | JOSE ODAILTON DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA EXAME DEVISTA LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/10/2003 | 105.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS /NA DIGITA€AO DE PROGRAMAS DE BOLSA ESCOLA,DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/10/2003 | 120.00 | 00006116765408 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/10/2003 | 332.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001064,ANEXO, DESTINADOS A USO DE LIMPEZA DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/10/2003 | 3400.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS DA SEC.DESTE, AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 03/10/2003 | 77.67 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM /JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003; CONFORME DOC. AUTENTICADO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/10/2003 | 5695.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALN§ 00017, ANEXO, DESTINADOS A USO NA ALIMENTA€AO ESCOLAR/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 06/10/2003 | 198.50 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 455467, A-NEXO, COMPREENDENDO, BATATINHA,CENOURA,CEBOLATOMATE,COENTRO,PIMENTAO, DESTINADOS A USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 06/10/2003 | 654.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 455466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 06/10/2003 | 860.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 06/10/2003 | 91.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSI-€AO NA ESCOLA MARIA CANDIDO E COLEGIO DR. VI-CENTE LEITE ROLIM, MATERIAL DESTINADOS PARA /EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 06/10/2003 | 100.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 06/10/2003 | 70.00 | 00045104743420 | FRANCISCA JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 06/10/2003 | 100.00 | 00036497550410 | RAIMUNDA FELIX CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEU RETORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 06/10/2003 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS E /TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 06/10/2003 | 380.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO EM ABASTECIMENTO DE AGUA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA NOBEL VITA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 07.10.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 08/10/2003 | 481.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DESTINADOS AO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 08/10/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 08/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONFOEME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 09/10/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/10/2003 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 09/10/2003 | 80.00 | 00034262512487 | MARIA JOANA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 09/10/2003 | 30.00 | 00017612155826 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/10/2003 | 343.42 | 05329262000118 | POLIBANK - BANCO DE PAGAMENTO E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DAS BOLSAS MAES E DOS PROFESSORES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 09/10/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VIGILANCIA NO TURNO DA TARDE NO COLE-GIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 09/10/2003 | 316.00 | 00005822788483 | IRISMAR TAVARES DA SILVA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE //SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 09/10/2003 | 4.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 0.001009,NO DIA 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 09/10/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOREFERENTE A ACORDO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 09/10/2003 | 224.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS,/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 09/10/2003 | 216.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS,/DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 09/10/2003 | 192.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA, /JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUASE AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 09/10/2003 | 110.00 | 00060122897404 | AMARO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE 150MTS DE ESGOTO NA RUA JOAO PAJEU E /LIMPEZA DO FILTRO BIOLOGICO,LOCALIZADO NA RUADA MANGUEIRA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/10/2003 | 224.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POLIESPORTIVA, COMO TAMBEM A LIMPEZA DE BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/10/2003 | 216.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 09/10/2003 | 192.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUASE AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/10/2003 | 1039.68 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 14.10./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO MINISTERIO /PUBLICO, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NODIA 10.10.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/10/2003 | 1366.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETEN€AO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 14, 15, 20 E 30 DE OUTUBRO DE //2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETEN€AO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DOA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2003, VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/10/2003 | 546.05 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR FONE 9315-0066-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/10/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CNM, DEBITA-DO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.10.2003ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/10/2003 | 100.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/10/2003 | 60.00 | 00064646963434 | LEONCIO SANTANA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 13/10/2003 | 170.00 | 00020305494449 | JOSE MIGUEL BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/10/2003 | 2130.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0275 E 0279, EM ANEXOSPARA USO DE CANTINAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/10/2003 | 84.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOSPARA USO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 13/10/2003 | 7250.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 002627 E /002629, ANEXOS, DESTINADOS A REPOSI€AO EM DO-IS (02) ONIBUS E DUAS (02) CAMIONETA D-20, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 13/10/2003 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO /PARA O VEICULO D-10 DO PROGRAMA DE EPIDEMIA ECONTROLE DE DOEN€AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/10/2003 | 120.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QAUTRO DIARIAS PARAJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 13/10/2003 | 29.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOSAO SUO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DEFATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 14/10/2003 | 932.60 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS N§S. 93152628 E 93153077, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/10/2003 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/10/2003 | 600.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS COMO ACOMPANHANTE AUXILIAR AO REGIME PRO-PRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRADOS INDIOS-PB, TENDO COMO META A ORGANIZA€AO DO ICPM, TORNANDO ASSIM CAPAZ DE OPERACIONALIZA€AO, DO SISTEMA DE COMPESA€AO PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/10/2003 | 208.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA GERA€AO DO SAGRES DA FOLHA DOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 14/10/2003 | 98.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE A AQUISI€AO DE UM CARTUCHO PARA IM-PRESSORA HP DJ 600 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 14/10/2003 | 528.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ /000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/10/2003 | 480.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE A CONFEC€AO DE ROUPAS-FARDAMENTO PARA USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA DO ECD, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O N§ 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/10/2003 | 100.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOLSA PROFESSORPEC/UFPB-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/10/2003 | 150.00 | 00002200631413 | FRANCISCA MIRTES ROLIM PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA FA-ZER CONSTRU€AO DE UM CACIMBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 14/10/2003 | 100.00 | 00003554824445 | FRANCISCA EDILEUZA CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 14/10/2003 | 180.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO PARA SEU FILHO MENOR HEBER VIANADE ALBUQUERQUE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/10/2003 | 60.00 | 00003295970432 | FRANCISCA LUCIA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 15/10/2003 | 33.28 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 16/10/2003 | 251.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOSPARA O PETI, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 012230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 16/10/2003 | 2067.05 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOSPARA O USO DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI-DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCIS N§ 0117 E 0/118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 16/10/2003 | 1060.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 00036, ANEXO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 16/10/2003 | 394.77 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA EM-PRESA-FOPAG, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 16/10/2003 | 1352.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PASEP DA /RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO/03 E AGOSTO/03, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 16/10/2003 | 57.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PASEP,DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, DOS MESES 07E 08/03, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 16/10/2003 | 80.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO RELE DE /NIVEL PARA MOTOR BOMBA (SUBMERSA) DIST. DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/10/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA /JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/10/2003 | 10.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NOSDIAS 02 E 18 DE OUTUBRO DE 2003, ATRAVES DO /BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, DEBITADO A CONTA /N§ 3.964-0, NO DIA 20.10.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/10/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DA PREFEITURA COM O ICPM, CONFORME LEI N0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/10/2003 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO DA PREFEITURA COM O ICPM, DE 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/10/2003 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO DA PREFEITURA COM O ICPM, CONFORME LEIDE N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/10/2003 | 25.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 1.001.003, NO DIA 20.10./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/10/2003 | 24.96 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTEB DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 16.336-8, NO DIA 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/10/2003 | 150.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA COM VIAGENS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/10/2003 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, DE //VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/10/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO S-10 PLACA MOV-8000-PB ADIESEL, TURBO 4X2 ANO 2003, NO PERIODO DE SE-TEMBRO 2003 A 20 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/10/2003 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€AO PARA COMPLEMENTA€AO AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, DESLOCAMENTO E ESTADIA NESTA CIDADE,COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/10/2003 | 53.35 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDA /DOS ONIBUS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/10/2003 | 60.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MO-TORISTA DA CAMIONETA D-20 PARA JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/10/2003 | 378.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES EM FAVOR DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE //REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCA€AO E CULTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/10/2003 | 188.00 | 35583343000100 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD.AGROPECUARIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNI-PAL, DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E INSTALA€AO ELETRICA NA SALA PARA VESTIARIO,LOCALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/10/2003 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOADURANTE OS DIAS 20/10/03 A 27/10/03, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS E OUTRAS. VALOR CONF.LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/10/2003 | 200.00 | 00001205123431 | JOACI HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/10/2003 | 60.00 | 00005327619443 | MARIA EUNICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/10/2003 | 180.00 | 00094805423587 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/10/2003 | 100.00 | 00018561470453 | SEVERINO GONCALVES DE AREIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/10/2003 | 170.00 | 00006128764460 | AURISBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/10/2003 | 120.00 | 00002785977858 | DAMIAO SEBASTIAO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNE-RAL DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/10/2003 | 230.00 | 00002512592421 | ESPEDITO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/10/2003 | 379.75 | 99999999999999 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA E OUTRO | REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/10/2003 | 100.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/10/2003 | 6831.28 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.10./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/10/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DAASSOCIA€AO DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/10/2003 | 235.00 | 00004181817806 | MARIA GIRLENE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PAS-SAGEM PARA SAO PAULO AFIM DE TRATAR DE SUA //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/10/2003 | 250.00 | 00005262273467 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRU€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/10/2003 | 130.00 | 00064658546434 | MARIA BEZERRA DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/10/2003 | 60.00 | 00011589279832 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRAR OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/10/2003 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/10/2003 | 200.00 | 00027983883846 | DEUSENIR BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CONSTRU€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCELINO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/10/2003 | 110.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APRECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 21/10/2003 | 126.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCHIMENTO DE COLUNAS DE CON-CRETOS DA MURADO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO DE N§ 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/10/2003 | 295.00 | 04640935000193 | MARCOS ANTONIO MONTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUL-TI MIDIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/10/2003 | 818.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREST€AO DE SERVI€ODE ARBITRO DE FUTEBOL COM DOIS AUXILIARES PA-RA RE ALIZA€AO DE JOGOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO DE-CORRENTE ANO, ESTADO DE FUTEBOL O GAVIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/10/2003 | 420.00 | 00003929642441 | LISANDRO CLAUDINO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE CADASTRAMENTO, INCLUSAO E MANUTEN€AO /NA BASE DE DADOS E AINDA NA TRANSMISSAO DE //CONTROLE DE FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/10/2003 | 300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COLETECAL€AS E CAMISAS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALN§ 00070, ANEXO, DESTINADOS A FARDAMENTOS DOSVIGILANTES DA ESCOLA MARIA CANDIDO E COLEGIO MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL, DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/10/2003 | 3514.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000400, DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/10/2003 | 2500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000408, ANEXA, DESTINADOS A ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004636928458 | GILVANIR PESSOA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPLE-MENTA€AO AS SUAS DESPESAS COM COMPRA DE MATE-RIAL ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.10./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 21.10.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 21/10/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA JUDICIAL, CONFORME DOC.010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 21/10/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO /TRABALHISTA, CONFORME PROC.JUDICIAL N§0021/97FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/10/2003 | 4.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTEB DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.709-1, NO DIA 22.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/10/2003 | 100.00 | 00027422500506 | FRANCISCO PEBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA AS DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA //REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/10/2003 | 80.00 | 00005008279408 | FABIANA TAVARES DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/10/2003 | 1597.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/10/2003 | 460.00 | 00003241393496 | ZENILDO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE 144MTS LINEAR DE MURADA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADA NA AV. JOAO AGRIPINO, CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/10/2003 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/10/2003 | 50.00 | 04836773000163 | SERRALHERIA CAPOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO€AO DO TRATOR DE PNEUS //DESTA EDILIDADE, EM CHAPA DE FERRO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/10/2003 | 250.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMEN-TO, TUBOS, JOELHOS E TE, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001234, ANEXO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 30(TRINTA) METROS DE ESGOTOS NA RUA SERGIOMOREIRA (PROX.AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS) NESTE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 23/10/2003 | 937.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPA-DAS, REATORES, FIOS, FITAS, OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001233,ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€AO NA ILUMINA€AO /PUBLICA RUAS E PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 24/10/2003 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 24.10.2003, /RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 24/10/2003 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA INFOR-MATIZA€AO DOS BPA'S DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 24/10/2003 | 922.08 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE A SEUS SERVI€OS AMBULATORIAIS PRES-TADOS A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 24/10/2003 | 2693.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005304,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE, DE /USO NO PRGOGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 20/A-GOSTO/03 A 27/OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 24/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ARISTOTELES DE SOUZA LEITE | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE //DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 24/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE //DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 24/10/2003 | 90.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE //DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN WINDOWS, VERSAO 4.1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 24/10/2003 | 45.00 | 00039580768404 | JOSE LINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANU-TEN€AO DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 24/10/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003, DESTINADO A FUNCIONAMEN-TO DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 26/10/2003 | 479.70 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE SACO-LAS DE PLASTICO PARA USO NA COLETA DE LIXO DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/10/2003 | 18316.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005302,ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS, PARATI, 1.8(VOLKSWAGEM),DOIS (02) ONIBUSE DUAS (02) CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DEUSO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE; CONSUMO REA-LIZADO NO PERIODO DE 20/AGOSTO/03 A 27/OUT/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/10/2003 | 216.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AONO VEICULO FIAT, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ /025501 EM ANEXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/10/2003 | 7128.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 005303, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /SAVEIRO-AMBULANCIA 1.8 (VOLKSWAGEM), QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 20/AGOSTO/03 A 27/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/10/2003 | 376.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005305,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA LX-125, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE A //SERVI€OS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 20/AGOSTO//03 A 27/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/10/2003 | 4326.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO /DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE URSA, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 005308, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVI€OS DA SECRETARIA MUN.SAUDE, DE USO /NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE. CONSUMO /REALIZADO NO PERIODO DE 20/AGOSTO/2003 A 27//OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/10/2003 | 4998.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 005306, ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DA SEC.AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 20/AGOSTO/2003 A27/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/10/2003 | 3169.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 005307,/ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA S-10, CHEVROLET, QUE PRESTA SERVI€OAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-SUMO DURANTE O PERIODO DE 20/AGOSTO/2003 A 27OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/10/2003 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /JOAO PESSOA-PB COM A CAMIONETA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/10/2003 | 160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/10/2003 | 953.10 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§S. 004207 E 004208, ANEXOS, DESTINADOS A RECUPERA-€AO DE CAL€AMENTOS DE VARIAS RUAS, REPOSI€AO DE LAMPADAS NA ILUMINA€AO PUBLICA DE RUAS E /LAVANDERIAS DA SEDE E DISTRITOS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/10/2003 | 940.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/10/2003 | 332.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ESMAL-TE SINTETICO (TINTA) E SOLVENTE, CONF. NOTA /FISCAL DE N§ 004199, ANEXO, DESTINADOS A USO NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PITOMBEIRA, BOA FE, RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/10/2003 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/10/2003 | 1708.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 000035, ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/10/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CISAP, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 30.10./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/10/2003 | 280.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PA-RA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/10/2003 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO MARCA FIESTA DE PLACA MNI-4330-PB, ANO E MODELO 1998, A GASO-LINA, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, POR UM PERIODO DE SEIS MESES, PARA O TRANSPORTE /DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA CASA DE APO-IO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/10/2003 | 170.00 | 00003359914406 | EDMILSA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPLE-MENTA€AO AS SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE DE SUA FILHA MENOR, DE URGENCIA, EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/10/2003 | 60.00 | 00005365738403 | IRENE EUGENIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA VIA-GEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/10/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMEN-TOS DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/10/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 30.10.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/10/2003 | 7392.70 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETEN€AO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 14, 15, 20 E 30 DE OUTUBRO DE //2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/10/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO A CONTAN§ 3.964-0, NO DIA 30.10.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/10/2003 | 194.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2003, POR SEUS SERVI-€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ATENDIMEN-TO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/10/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES,DEEX-SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 14¦ PARCELA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES,DEEX-SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA-DESTE, CORRESPONDENTE A 14PARCELA, NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FO-LHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/10/2003 | 150.00 | 00057010749434 | MANOEL FIRMINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA EXTRA-JUDICIAL DO EX SERVIDOR, VIGILANTE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/10/2003 | 595.90 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VARIAS CONTAS DE //CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AOS MESES DE DEZEMBRO/2000 A JUNHO/2003, /CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/10/2003 | 1881.80 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR /DE PNEUS COM CARRO€AO PARA OS SERVI€OS DE CO-LETA E TRANSPORTE DE LIXO DA CIDADE NO PERIO-DO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/10/2003 | 12837.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTA€OES N§13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/10/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTA€AO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/10/2003 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-EFETIVOS, LOTA€AO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/10/2003 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, LOTA€AO N§ 09, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/10/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTEB DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 283.143-0, NO DIA 30.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/10/2003 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 05 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/10/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTA€AO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/10/2003 | 3.00 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/10/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINAN€AS-EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES OUTUBRODE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/10/2003 | 1.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO-EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/10/2003 | 5209.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINAN€AS,ADMINISTRA€AO,GABINETE E A-€AO SOCIAL, LOTA€AO 02,03,05,08,09,14,16,17 E53, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/10/2003 | 1812.79 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NO GBINETE,ADMINISTRA€AO,FINAN€AS,INFRAESTRTURA E A€AO SOCIAL, LOTA€AO N§S. 04,06,0713 E 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003CONFORME SE VERIFICA NA FOLHAS DE PAGAMENTO /DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/10/2003 | 31.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVI€OS DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, DIA 31.10.2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/10/2003 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 01 CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- /EFETIVOS, LOTA€AO N§ 01 CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/10/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/10/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIVANDA NO PERIO-DO DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/10/2003 | 250.00 | 00014410222449 | JOSE FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/10/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE A€AO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA-€OES N§S 15 E 16, CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/10/2003 | 31.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001606,ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€AO NA INSTALA€AO /ELETRICA INTERNA DA MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA), NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/10/2003 | 186.15 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S.004175A 004177, ANEXOS, DESTINADOS A USO NO POSTO /DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ST. REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/10/2003 | 209.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/10/2003 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 12, CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/10/2003 | 10530.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- /EFETIVOS, LOTA€AO N§ 11, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/10/2003 | 5542.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTA€AO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/10/2003 | 15760.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTA€AO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/10/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS LOTA€AO N§ 56, CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/10/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTA€AO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/10/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE-EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/10/2003 | 2054.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€AO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DEPAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/10/2003 | 3876.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€AO 55,56 E 57,CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DEPAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/10/2003 | 1278.17 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, LOTA-€AO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2003, CONFORME SE VERBIFICA NAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/10/2003 | 400.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND,COM. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CABO€OTE DA D-20 BRANCA DE PLACA N§ LXI-4170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/10/2003 | 853.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOSPARA O CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/10/2003 | 175.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ /000694 REFERENTE A BATERIA DE CARRO, D-20 PRETA PERTENCENTE A PREFEITURA, DE USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/10/2003 | 571.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA DE DOIS ONIBUS //DESTE MUNICIPIO, PLACA KFH-2017, PLACA MNC-7626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE /USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/10/2003 | 1850.60 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S 004197004198,004200 A 004206, ANEXOS, DESTINADOS A USO NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS ANGICAL, DR. VICENTE LEITE ROLIM, (SEDE),DISTRITO DE /FATIMA,TABOCA DE BAIXO,CAI€ARA,BOM JARDIM DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, TODOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/10/2003 | 309.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA, CONSERTOS DE PNEUS, CAMA-RAS DE AR E PROTETORES, EM DOIS (02) ONIBUS, DUAS (02) CAMIONETA D-20 E UMA PARATI, TODOS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA-DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/10/2003 | 24001.42 | 99999999999999 | ALBETANIA BEZERRA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-MDE, CONTRATADOS LOTA€AO N§ 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-RECOME€O, LOTA€AO N§ 54, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/10/2003 | 14513.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, EFETIVOS, LOTA€AO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/10/2003 | 5087.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-INFANTIL-EFETIVOS, LOTA€AO N§ 19, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/10/2003 | 22638.10 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, EFETIVOS, LOTA€AO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/10/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-COMISSIONADOS, LOTA€AO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-INATIVOS, LOTA€AO N§ 212 CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/10/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE-CONTRATADOS,LOTA€AO N§ 51, CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/10/2003 | 5.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/10/2003 | 3.50 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO-INFANTIL-EFETIVOS, CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/10/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO-EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/10/2003 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCA€AO-COMISSIONADOSLOTA€AO - 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/-DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/10/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCA€AO - RECOME€O //LOTA€AO - 54, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/-DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PA-GAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/10/2003 | 5672.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCA€AO-FUNDEF-MAGIS-TERIO,LOTA€AO,50 E 51,CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/10/2003 | 2826.76 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF,MAGIS-TERIO,LOTA€AO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME SE VERBIFICA NAS FO-LHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/10/2003 | 1741.56 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO: MDE LOTA€AO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME SE VERBIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/10/2003 | 613.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCA€AO:INFANTIL LOTA€AON§ 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003,CONFORME SE VERBIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/11/2003 | 485.55 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XE-ROX EM FAVOR DE DOCUMENTA€AO DA SEC.DE EDUCA-€AO E CULTURA EM USO DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000250EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/11/2003 | 140.00 | 00067617077491 | CICERO LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTESDOS SITIOS TAMBOR, PARA ATENDIMENTO EM HOSPI-TAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,EM VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA N§ 9229-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/11/2003 | 261.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECIFICADOS NA NOTA FIS-CAL N§ 8200, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/11/2003 | 530.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO NA PUBLICA€AO DE 3x4 DE PAGINA CONFORME AUTORIZA€AO 20671,FATURA N§18044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/11/2003 | 565.73 | 00000000000000 | INTELIG | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOTELEFONE N§ 558-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/11/2003 | 224.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS P/CORREIOS, REFERENTE A PAGA-MENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/11/2003 | 442.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS P/CORREIOS, REFERENTE A PAGA-MENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DO /PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/11/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 03/11/2003 | 100.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA VIA-GEM EM JOAO PESSOA-PB, COM URGENCIA COM MAR-COS MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 04/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | CICERO DANUBIO DE LIMA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 04/11/2003 | 109.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOAO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 012318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO RECOME€O, EM 04.11.03,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA N§ 6.941-8, REFERENTE A EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA NOBEL VITA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 04.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 04/11/2003 | 5132.04 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 04.11./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 05/11/2003 | 50.71 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DACASA DE APOIO (DOENTES), EM JOAO PESSOA-PB,DOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 05/11/2003 | 350.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE A-POIO (DOENTES) EM JOAO PESSOA-PB, DO MES DE /OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/11/2003 | 304.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 011889DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 06/11/2003 | 130.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA VIA-GEM PARA CONDUZIR O ACIDENTADO DESTA CIDADE /PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO COM SEU FILHO MENOR, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | INACIA MARQUES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PA-GAR ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRA DE MADEIRA PARA RECUPERA€AO DE TETO DE //SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/11/2003 | 60.00 | 00060349522472 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-BUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRAR PASSAGENS PARA SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LINS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/11/2003 | 261.00 | 00000000000000 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS ISAAC LORDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZA€AO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00083,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/11/2003 | 1218.50 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/11/2003 | 150.00 | 00019861569820 | ELISOMAR FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MECANI-CA DO ONIBUS-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/11/2003 | 50.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SUARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA MARIM-BAS A SERVI€O DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/11/2003 | 300.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTES PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO CURSO DE CAPACITA€AO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/11/2003 | 1080.00 | 03781308000100 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 36(TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE N§ 0311, A-NEXO, DESTINADOS AS CANTINAS DOS GRUPOS ESCO-LARES-ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/11/2003 | 453.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELOS CORREIOS AGENCIA DESTA CIDADE, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS, CORRESPON-DENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO MINISTERIO /PUBLICO, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NODIA 10.11.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/11/2003 | 3125.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUI€AO DO INSS-EMPRESA, RETEN€AO, DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2003, CONTA N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/11/2003 | 456.51 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE /CELULAR N§ 9315-0066, PERIODO DE 22/09/03 A /21/10/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/11/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CNM, DEBITA-DO A CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10.11.2003ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA SEC.DE FINAN€AS, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€AODE SUA CA€AMBA, PLACA HVP-3230-CE, QUE PRESTASERVI€OS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES-TRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, PU€ARRA E OUTROS. CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/11/2003 | 297.80 | 01860333000153 | ASSOCIA€AO COMUNIT.MORADORES ST.BOA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONS.ENERGIA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA FE DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 11/11/2003 | 813.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 11.11./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/11/2003 | 216.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E //QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, COMO TAMBEM VARRI€AO NAS PRA€AS,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/11/2003 | 200.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EM CAPINA-GEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHAJOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E CEMITERIOS SAO FRACISCO E NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO COMO TAM-BEM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/11/2003 | 184.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS E DOS CE-MITERIOS SAO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/11/2003 | 216.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA, LIMPEZA DE BANHEIROS E AS PRA€ASPADRE CICERO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/11/2003 | 216.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE EQUADRA POLIESPORTIVA E AS PRA€AS PADRE CICEROE PRA€A DA MATRIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/11/2003 | 216.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VARRI€AO DE RUAS DA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA E VARRI€AO DAS PRA€AS PADRE CICE-RO E PRA€A DA MATRIZ, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/11/2003 | 184.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DOS BAIRROS LINO DE SOUSA E FA-ZENDA VELHA E JOAQUIM ANDRE DOS SANTOS, CEMI-TERIOS SAO FRANCISCO E NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO, COMO TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/11/2003 | 220.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE ESTRADAS VICINAL LIGANDO AO SITIO REDONDO E SITIO TAMBOR DE BAIXO E DE CIMA ATEO SITIO ANGICAL, COMO TAMBEM A RECUPERA€AO MANUAL DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO AO SITIO LARGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/11/2003 | 956.04 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CELULAR MOVEL N§ 93152628 E 93153077, DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/11/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE, COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/11/2003 | 228.00 | 00001029654808 | RAIMUNDO AMARO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DO TRATOR EM SERVI€OS DE ARADAGEM DE TER-RA PARA IRRIGA€AO DE DIVERSAS LAVOURAS,COMPREENDENDO O TOTAL DE 76 (SETENTA E SEIS) HORAS,EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/11/2003 | 966.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DA TELEMAR /DOS FONES N§S. 558-1103 E 558-1011, PERTENCENTE AO GABINETE E A SEC.DE FINAN€AS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/11/2003 | 169.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DEN§ 558-1103, PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/11/2003 | 200.00 | 00022574808487 | MARIA DE FATIMA FEITOSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA EMATER-/DESTA, ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/11/2003 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DO PETI;/DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012331, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/11/2003 | 320.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS PARA FREQUENTAR O /CENTRO DE ESTUDO SUPLETIVO NO TURNO DA MANHA E TARDE, EM VEICULO CAMIONETA D-10 DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KGU-9800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/11/2003 | 176.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS NA ESCOLA NO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO /RODRIGUES COURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/11/2003 | 150.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM PORTOES E JANELAS, COMO TAMBEM A PINTURA DOS MESMOS, NAS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/11/2003 | 176.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE VIGILANCIA NO TURNO DA TARDE NO COLE-GIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADO NA ZONA URBANA-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/11/2003 | 50.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/11/2003 | 250.00 | 00038034271420 | JOSE NILDO NASCIMENTO VERISSIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERAR O TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SUZANA DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEUSESTUDOS, DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, NO HOSPITAL /LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/11/2003 | 100.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 12/11/2003 | 60.00 | 00012344390855 | JOSE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 12/11/2003 | 3700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001079, ANEXO, DESTINADOS A USO NA CRE-CHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 12/11/2003 | 2500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001083, DESTINADOS A USO NA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROG.DE ERRADICA€AO AO //TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/11/2003 | 120.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/11/2003 | 170.00 | 00057688907420 | MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PARA CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 12/11/2003 | 1300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001080, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA)-RECOME€O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 12/11/2003 | 4120.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE N§ 001081, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 13/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE COM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 13/11/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /EM FAVOR DE A UNIAO, NO DIA 13.11.2003,CONFORME EXTRATO DE CONTA DO ICMS, REFERENTE A PU-BLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO DE 01 (UM) VEICULO PARATI GL 1.8, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO25.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/11/2003 | 1714.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS N§S.64817E 65573, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 17/11/2003 | 2300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, COMPREENDENDO; CAMA FAWLER, DETECTOR FETAL, ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, APARE-LHO COLUNA DE MERCURIO E ESTETOCOPIO RAPPAPORT, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE N§ 004057, ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/11/2003 | 170.00 | 00067618090459 | AUDENIR RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, EM CAM-PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA FAMUP, DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.11./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 18/11/2003 | 7455.00 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 18.11./2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 19/11/2003 | 38.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO FINANCEIRO,CONFORME CONVENIO N§ 817/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/11/2003 | 120.00 | 00067620140468 | FRANCIENE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COM-PRAR UM TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/11/2003 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 19/11/2003 | 355.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA MECANICA DO ONIBUS, PLACA MNC-7626-PB, COMPREENDENDO SERVI€O DE TORNO, CONF.NOTA FISCALDE SERVI€O N§ 000457, ANEXO, E CUJO VEICULO /PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DE USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/11/2003 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIA-GENS A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/11/2003 | 100.00 | 00003461962481 | VERA LUCIA MOREIRA DE MENESES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA/PEC-UFPB, DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/11/2003 | 372.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS COM CARRO F-1000 PLACA 3369, COM TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS BOA FE, PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/11/2003 | 240.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS /EM FAVOR DO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.MUN.DE SAU-DE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGENSPARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JO-AOM PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS.VALOR CONF.LEI MUNICIPAL N§ 281/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/11/2003 | 200.00 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/11/2003 | 234.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ /001255,EM ANEXO, PRODUTOS DESTINADOS PARA INSTALA€AO DE ENERGIA EM RESIDENCIAS DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, N§ 001255, ANEXO, EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDADO ST. BOA FE E ST.MARIMBAS, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/11/2003 | 130.00 | 00080526730463 | MARIA SUELY SILVA OLIVEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEUSESTUDOS EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/11/2003 | 180.00 | 00013274228400 | MARIA LINETE BATISTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/11/2003 | 76.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, FPM,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2003, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ATENDIMEN-TO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME SE VERIFICA DEBITO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/11/2003 | 500.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN€AS, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO; DURANTE OS DIAS21.11.03,24.11.03 A 27.11.2003. VALOR ESTE //DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/11/2003 | 300.00 | 00012408972434 | PAULO ALEROS E SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERCRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA /DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOAPB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA DE DIRIGE, JUNTO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA E IRRIGA€AO E ABASTECIMENTO DO ES-TADO E O COPERAR.VALOR CONF.LEI.MUN.N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA AMAP, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 20.11.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€AODO PASEP-RETEN€AO,DEBITADO A CONTA N§ 16.3368FUNDO ESPECIAL, NO DIA 28.11.2003, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/11/2003 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMPRE-SARIAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, DIA 20.11./2003, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/11/2003 | 105.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO SE SERVI€OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CORRESPONDENTE A GERA€AO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/11/2003 | 60.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/11/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, TIPO S-10 PLACA 400-500/PB ADIESEL TURBO 4X2 ANO 2003.A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO/2003 A 20 DE NOVEMBRO/2003. CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 257, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,DURANTE OSDIAS 21/NOVEMBRO/03 E 24/NOVEMBRO/03 A 28/NO-VEMBRO/2003; A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR DISCIPLINADOP/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 21/11/2003 | 150.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE VIAGENS REA-LIZADA P/JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. VALOR ESTE DISCIPLINADO P/LEI MUNICIPAL DE N§ 281/-97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 21/11/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DEPOSITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 21/11/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/11/2003 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DOS 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/11/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA EM FAVOR DOICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/11/2003 | 0.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€AODO PASEP-RETEN€AO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1ITR, NO DIA 21.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 21/11/2003 | 238.00 | 00027765579819 | FRANCINEIDE GOMES VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENSPARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ VENANCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA VIAGEM /AO PARµ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 21/11/2003 | 310.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS COM VEICU-LO D-20 PRETA NA CARROCERIA COM SOLDA, SERVI-€O DIFERENCIAL; CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O N§. 180, ANEXO, CUJO VEICULO PERTENCE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DE USO NO EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/11/2003 | 760.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS, NO ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE, EM VEICULO D-10PLACA HUD-0056-PB, DURANTE 38 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/11/2003 | 836.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS, NO ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO REDONDO X SEDE, DURANTE 38 VIAGENS /EM VEICULO CAMIONETA MMF-1028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/11/2003 | 760.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,DURANTE 38 DIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO X DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/11/2003 | 950.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS X SEDE, DURANTE 38 /DIAS LETIVOS, EM VEICULO KOMBI-PLACA-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 21/11/2003 | 1900.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIMSITIO IMPOEIRAS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, A SEDE, EM VEICULO F-1000-KGY-7512-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 21/11/2003 | 1140.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,AO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO ALUNOS,EMVEICULO, CAM.D-10, PLACA MMV-1265-PB DURANTE 38 DIAS LETIVOS, DO SITIO TABOCA DE CIMA X SITIO CIPO DOS DIAS (BR-116). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/11/2003 | 1330.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS,COMPREENDENDO 38 VIAGENS EM VEICULO CAM-C-10,PLACA AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/11/2003 | 1520.00 | 00002059905419 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO PITOMBEIRA X BOA FE X SEDE NO TURNO DA NOITE RELATIVO A 38 VIAGENS EM VEICULO CAM-D-20, PLACA HQQ-2174-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/11/2003 | 1900.00 | 00023999420782 | COSMO RICARTE FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO BOMBURRAL X RIACHO DO MEIO NOSO TURNOS TARDE E NOITE A SEDE DURANTE 38 DIAS LETIVOS,EM VEICULO CAM-C-10-PLACA AJ-6067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/11/2003 | 1330.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO TAMBOR X SEDE, DURANTE 38 VIAGENS, EM /VEICULO CAM-D-10, PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/11/2003 | 2470.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOSITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO F-4000, PLACA MMS-5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/11/2003 | 3040.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 38 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS AO SITIO BALAN-€O, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA F-4000, FORDDURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/11/2003 | 1710.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO SAO JOSE DE MARIMBAS X SEDE X DISTRITO DE BALAN€O-NESTE, COMPREENDENDO 38 VIAGENS EMVEICULO CAM-D-20, PLACA HUQ-9241-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/11/2003 | 1254.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO REDONDO A ESTA CIDADE DURANTE 38 DIAS /LETIVOS CAM-D-10, PLACA MMO-6959-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/11/2003 | 860.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO REDONDO-NESTE DURANTE 38 VIAGENS,EM VEICULO SAVEIRO-CL 1.6, PLACA-MXK-0519-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/11/2003 | 880.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTALSITIO REDONDO X SEDE,EM VEICULO CAM.PLACA BJD9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/11/2003 | 1216.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSCAI€ARA E BOA FE, NESTE MUNICIPIO PARA A SEDENO VEICULO CAMIONETA C-10, DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/11/2003 | 1140.00 | 00006335824841 | DOMACI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO TAMBOR X SEDE, DURANTE 38 VIAGENS, EM /VEICULO GM-CHEVROLET-C-10, PLACA BIK-0812-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/11/2003 | 3050.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002649 E 002651, /DESTINADOS PARA A REPOSI€AO DE 02 (DOIS) ONI-BUS, PLACAS, KFG-2017, MNC-7626, PERETENTES ASECRETARIA MUN.DE EDUCA€AO E CULTURA, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 24/11/2003 | 1000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VEICULOCOM SOLDAS, FEIXE DE MOLA E DE TORNO ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000456, EM ANEXO; NO VEICULO ONIBUS PLACA MNC-7626-PB, PERTENCENTEA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DE USO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 24/11/2003 | 160.00 | 00036497550410 | RAIMUNDA FELIX CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA RE-TORNO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 24/11/2003 | 226.61 | 00000000000000 | ASSOCIA€AO COMUN.NOSSA SENHORA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO /DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CIPO DOS DI-AS, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 25/11/2003 | 130.00 | 00002771049473 | MARIA AUXILIADORA MENDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/11/2003 | 315.00 | 00034322507468 | FRANCINES DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO;CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 25/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RINS DO //SEU ESPOSO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 26/11/2003 | 390.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS,NO IMPRESSOS DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E FICHAS DE MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, /DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00499, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/11/2003 | 2510.30 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000988DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/11/2003 | 475.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DEN§ 558-1011 PREFEITURA-FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 27/11/2003 | 269.59 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPE-CIFICADOS AS NOTAS FISCAIS DE N§S.000955 E 000956, ANEXOS, DESTINADOS A USO NA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA PROF. FRANCISCA ROMANA, CASTELO BRANCO III, N§ 535-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/11/2003 | 548.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO ESPECIFICADO A NOTA //FISCAL DE N§ 012376, ANEXO, DESTINADOS A USO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO AQUISI€AO DE PRODUTOS COMO MATERIAL /ESCOLAR, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 27/11/2003 | 63.70 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DE BAIXA GRANDE E TABOCA DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00-1629, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | HILDA SOBREIRA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA,SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DESTE, PARA COMPLEMENTA€AO AS SUAS //DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A BENFAM.VA-LOR ESTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/11/2003 | 600.00 | 00006651387847 | ANTONIO ATELDIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI-€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL, COM A BANDA KARINA DOS TECLADOS E VEREDAS DO SERTAO, PARA REALIZA€AO DE UMA FESTA NO ENCERRAMENTO DA SEMA-NA DA CULTURA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE E-DUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/11/2003 | 120.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MO-TORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/11/2003 | 48.50 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NO RADIA-DOR DA CAMIONETA D-20 (PRETA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/11/2003 | 1956.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAM.EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECIFICADOS NA NOTA FIS-CAL DE N§ 000423 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/11/2003 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS PARA JOAO PESSOA-NESTE, BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2003, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/11/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUI€AODO PASEP-RETEN€AO,DEBITADO A CONTA N§ 2831430ICMS-DESONERA€AO, NO DIA 28.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/11/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 28.11.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/11/2003 | 6658.22 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETEN€AO, DEBITADO AS COTAS DO FPM, /NOS DIAS 10, 20 E 28 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/11/2003 | 1521.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DISCRIMINADO //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE,PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM REALIZADAA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB,DURANTE OSDIAS 01/DEZEMBRO/03 A 05/DEZEMBRO/03 E 08/DE-ZEMBRO/2003; A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIADEB EDUCA€AO E AGRICULTUTRA DO ESTADO.CONF.LE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/11/2003 | 120.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COMO //SERVIDOR COMISSIONADO A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB; VALOR ESTE, CONF. LEI MUNICIPAL DEN§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/11/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, COMOCONTADOR, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/11/2003 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENETE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 28.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/11/2003 | 52.39 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM /JOAO PESSOA-PB; REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/11/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO DEBITO CONTA ENERGIA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO /SITIO REDONDO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/11/2003 | 12987.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA COMISSIONADOS E EFETIVOS,LOTA€OES N§ 13 E 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA-CONTRA-TADOS, LOTA€AO N§ 54, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA, EM FAVOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DEBITADO A /CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.11.2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/11/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE FINAN€AS-EFETIVOS,LOTA€AO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DE ///NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/11/2003 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-CO-MISSIONADOS,LOTA€AO N§ 08 CONCERNENTE A MES DE DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMANOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/11/2003 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/11/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO.LOTA-€AO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/11/2003 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFITO-COMIS-SIONADOS,LOTA€AO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFITO-EFETI-VOS,LOTA€AO N§ 04,CONCERNENTE AO MES DE /////NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/11/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTA€AO N§ 17,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/11/2003 | 1833.89 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NO GABINETE,ADMINISTRA€AO,FINAN€AS, IN-FRA-ESTRUTURA E A€AO SOCIAL, LOTA€AO N§S. 04,06,07,13 E 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE /PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/11/2003 | 5209.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINAN€AS,ADMI-NISTRA€AO,GABINETE E A€AO SOCIAL, LOTA€AO-02,03,05,08,09,14,16,17 E 53, CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/11/2003 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§05CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/11/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTA€AO N§ 06 ///CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/11/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A€AO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS,LOTA€OESN§ 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/11/2003 | 14403.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-EN-CINO FUNDAMENTAL -MDE,EFETIVOS,LOTA€AO N§ 18,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/11/2003 | 4967.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-IN-FANTIL-EFETIVOS,LOTA€AO N§ 19,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/11/2003 | 33429.60 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-EN-CINO FUNDAMENTAL-MDE,EFETIVOS,LOTA€AO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/11/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-CO-MISSIOANADOS,LOTA€AO N§ 21,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMANA€AO //ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-///INATIVOS,LOTA€AO N§ 22,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMANA€AO ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/11/2003 | 35221.42 | 99999999999999 | ALBETANIA BEZERRA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-///ENCINO FUNDAMENTAL -FUNDEF-MDE,CONTRATADOS,LOTA€AO N§50,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA€AO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/11/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ES EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCA€AO MDE,CONTRATADOS,LOTA€AO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-RECOME€O, LOTA€AO N§ 54, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/11/2003 | 596.04 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO:INFANTIL, LOTA€AO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NASFOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/11/2003 | 4397.40 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTA€AO N§ 20, CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/11/2003 | 737.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,COMISSIOANDO-MAGISTERIO, LOTA€AO N§ 21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SEVERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/11/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RECOME€O, LOTA€AO N§ 54,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/11/2003 | 1728.36 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO: MDE, LOTA€AON§ 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/11/2003 | 8918.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO: FUNDEF-MAGISTERIO LOTA€AO 50 E 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/11/2003 | 1403.70 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES /DE SAL DE 50 GRAMAS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000037, ANEXO, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/11/2003 | 1115.50 | 04818096000150 | ANA LUCIA GON€ALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S.000038E 000039, ANEXOS DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/11/2003 | 10380.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ELETI-VOS,LOTA€AO N§ 11,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/11/2003 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS-SIONADOS,LOTA€AO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/11/2003 | 15760.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF LOTA€AO N§ 55,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/11/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS LOTA€AO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/11/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -VIGI-LANCIA SANITARIA,LOTA€AO N§ 57,CONCERNENTE AOMES NOVEMBRO DE 2003,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/11/2003 | 5532.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTA€AO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/11/2003 | 1260.12 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ICPM-EMPRE-SA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, LOTA-€AO N§ 11,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/11/2003 | 2052.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€AO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/11/2003 | 3875.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€AO-55,56 E 57,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2003, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2003 | 370.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DOISPNEUS IMPORT.ARO 16 E DUAS CAMARAS DE AR K-16CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000126, DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA DE EPIDEMIA E CONTROLEDE DOEN€AS-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELIA AQUINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO EMFERMEIRA DO PSF-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB A SERVI€O. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/12/2003 | 120.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /EMFERMEIRO COORDENADOR DO PSF-DESTE,QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DO MUNICI-PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/12/2003 | 50.00 | 08923997000163 | COMERCIO MATERIAL CONSTRU€AO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 20 SA-COS DE CAL P/MARCA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/12/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO //MES DE NOVEMBRO/2003, DOS AUXILIARES DE SERVI€OS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA QUEPRESTAVAM SERVI€OS NAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/12/2003 | 700.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001097 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALU-NOS DO EJA-EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/12/2003 | 1708.80 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PAES /FRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 0041 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/12/2003 | 42.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTASFISCAIS N§S. 004236 E 004237 EM ANEXO, DESTI-NADO PARA PINTURA DA MURADA E CANTINA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICEN-TE LEITO ROLIM-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/12/2003 | 60.00 | 00002095819489 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20(BRANCA), QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA-ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/12/2003 | 200.00 | 00026293838491 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADO,EM J0AOPESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/12/2003 | 130.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTA€ÇO AS SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE DO SEU FILHO,NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE MOTOCICLE-TA QUE FORA ACOMETIDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/12/2003 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL-DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 /DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/12/2003 | 360.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€O COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/12/2003 | 121.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATETIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004265 E 004266 EM ANEXO, DESTINADO PARA INSTALA€ÇO ELETRICA E HIDRAULICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/12/2003 | 266.33 | 00000000000000 | ASSOCIA€AO COMUN.NOSSA SENHORA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DAASSOC.COM.DO SITIO FATIMA E ST.CIPO DOS DIAS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/12/2003 | 163.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004265 E 004266 EM ANEXO, DESTINADO PARA INSTALA€ÇO ELETRICA E HIDRAULICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/12/2003 | 198.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONCUMI-DOR N§ 185 EM ANEXO, DESTINADO AO USO NA CER-CA DA ESTRADA DO SITIO CARRASCO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/12/2003 | 1940.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇODE UM TRATOR DE PNEUS COM CARRO€ÇO,DESTINADOSA SERVI€OS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI€O N§032, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/12/2003 | 353.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMI-DOR N§ 184 EM ANEXO, PARA LARGAMENTO DO TERRENO AO LADO DA LAVANDERIA, USO NA LIMPEZA DE /ESGOTOS E COMBATE A FORMIGAS DA CITADA LAVAN-DERIA DO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/12/2003 | 155.00 | 35583343000100 | LUCIA FATIMA FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMI-DOR N§ 184 EM ANERXO, PARA LARGAMENTO DO TER-RENO AO LADO DA LAVANDERIA, USO NA LIMPEZA DEESGOTOS E COMBATE A FORMIGAS DA CITADA LAVAN-DERIA DO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/12/2003 | 230.00 | 02930061000426 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE APARE-LHO CELULAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DEN§ 1396; DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO TABOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/12/2003 | 224.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NENIVALDO CARTAXO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS COMO FERREIRO, NO BATIMENTO, CAL€OSE CHAPEAMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO DO SETOR DE OBRAS/INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO; CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/12/2003 | 113.47 | 00000000000000 | ASSOCIA€AO COMUN.NOSSA SENHORA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DEBI-TO CONTRAIDO COM A SAELPA, CONSUMO DE ENERGIADO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ST.PITOMBEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/12/2003 | 65.00 | 00005407853850 | CROTILDES RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA NA PRA€A PADRE CICERO E PRA€A DA MATRIZ NO DIA DE FINA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/12/2003 | 510.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO COMPLEMENTO (30%) DO DEBITO, CONFORME DOC.CONFI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO NO EXTRATO /DE CONTA N§ 9.023-9-RECOME€O, DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 6.941-ECD, DIA 02.12./2003, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/12/2003 | 250.00 | 00020624913449 | FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA ALIMENTA€ÇO,DURANTE A SUA PERMANENCIANESTA CIDADE, COMO DELEGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/12/2003 | 60.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /MOTORISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVI€O /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA NOBEL VITA, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 02.122003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/12/2003 | 35.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/12/2003 | 170.00 | 00003513458410 | FIRMINO FELIX DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLEMENTA€ÇO AS SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAU-DE DO SEU FILHO MENOR, PARA A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/12/2003 | 47.97 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA,CONFORME DOCEM ANEXO.E FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA,EM SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE, A TITUTLO DE AJUDA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/12/2003 | 881.28 | 00000000000000 | ASSOC.PROT.MATERN.DE CACHOEIRA DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS AMBULATO-RIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O //MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/12/2003 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 02.12.///2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/12/2003 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS NO DIA 02.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATICIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/12/2003 | 15760.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/12/2003 | 106.75 | 01704320000195 | MARIA JOSE ABRANTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000317EM ANEXO, DESTINADOS PARA MURADA,ESGOTO E INSTALA€ÇO ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.VICENTE LEITE ROLIM-NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/12/2003 | 599.95 | 08842684000180 | P.ALMEIDA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PAESFRANCES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000336 EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO //FUNDAMENTAL-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/12/2003 | 12.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO /CRD.AD.CHQ, DEBITADO NA CONTA N§ 7.418-7-FUN-DEF-40%, DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/12/2003 | 53.35 | 00000000000000 | ERIVAN LOPES RODRIGUES | REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA E-DILIDADE, EM FAVOR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/12/2003 | 4915.10 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DO ENCINO FUNDAMENTAL-DESTE. OBS.PAGO P/C CHEQUE N§000071-PNAE,DIA 02.12. 2003,.........R$ 4.000.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/12/2003 | 4000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | AO PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE DE CHARQUE E MORTANDELA //CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000025EM ANEXO,DESTYINADO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENCINO FUNDA-MENTAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/12/2003 | 776.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE ARBITRO DE FUTEBOL COM DOIS AUXILIARESPARA A REALIZA€ÇO DE JOGOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ANO2003, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL, PATRO-CINADO P/ESTA EDILIDADE; CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/12/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMÇ NIRVANDA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/12/2003 | 95.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FRUNCIONA O PROGRAMA EPIDEMIA E CON-TROLE DE DOEN€AS-NESTA CIDADE, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/12/2003 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA INFORMATIZA€ÇO DOS BPA'S DA SECRETARIADE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/12/2003 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS COM UM VEICULO LOCA€ÇO DE MARCA FIESTA DEPLACA MNI-4330-PB, ANO MODELO 1998-GASOLINA,/COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, POR UMPERIODO DE 06 MESES,PARA O TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA CASA DE APOIO, LO-CALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS HOSPITAISLOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/12/2003 | 30.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA DA SEC.EDUCA€ÇO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/12/2003 | 620.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€O COM CA€AMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-0804/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU-€ÇO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/12/2003 | 130.00 | 00004702383485 | JOSE IVAN GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEA IRMAO MARCONDES GADE-LHA SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/12/2003 | 700.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO DEBITO DE 30% (TRINTA POR CENTO) COM A TELEMAR DEVARIAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, FONES 5581010, 5581011 E 5581110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/12/2003 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS PARA BRASILIA DIGO,EMISSAO REO DESTE,PARAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS PERIODO DE SET./OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/12/2003 | 130.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE DE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-ARA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA COMPLE-MENTA€ÇO AS SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE DO SEU TIO, JOAO DE FRAN€A BELEM, NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB; EM SE TRATAN-DO DE PESSOA CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 05/12/2003 | 120.00 | 00047254424453 | JOSIAS TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM EXAMES COM IRMÇO PARA JOÇO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 05/12/2003 | 1140.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DOISPARABRISA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002658 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O ONIBUS TRANSPORTE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, PLACA KFH-2017-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 05/12/2003 | 2082.65 | 00500067000195 | CICERO ALBUQUERQUE NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 019912 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 08/12/2003 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COM Pµ MECANICA PERTENCENTE AO DER, PARA ENCHIMENTO DE CA€AM-BA BASCULANTE COM PI€ARRA DESTINADO A RECUPE-RA€ÇO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 08/12/2003 | 180.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE TRANSPORTE DO TRATOR D8 EM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNT-9252-PB, PERTENCENTE AO /DER PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB E DE UM SITIO PARA OUTROS DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/12/2003 | 240.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE OPERADOR DE UM TRATOR DE ESTEIRA D8 //PERTENCENTE AO DER PARA SERVI€OS DE RECUPERA-€ÇO DE ESTRADAS LIGANDO O BOM SUCESSO AO DIS-TRITO DE MARIMBAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CA€AMBA PERTENCENTE AO DER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 08/12/2003 | 200.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE TRANSPORTE DE PI€ARRA PARA PI€ARRAMEN-TO DE TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO E LIMPEZA DE PI€ARRA PARA PI€ARRA-MENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO. TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 08/12/2003 | 1176.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 3500VASSOURAS DE PALHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 490153 EM ANEXO, DESTINADAS PARA USO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 08/12/2003 | 320.00 | 00008650292453 | JOAO MESSIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, NOS SER-VI€OS DE PATROLHAMENTO DE ESTRADAS,LIMPEZA DOLIXÇO, LOCALIZADO NO SITIO BOMBURRAL, ALEM DETERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DA CIDADE E /NO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/12/2003 | 2190.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N001268, ANEXO, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 09/12/2003 | 170.00 | 00003558140486 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE DE SUA SAUDE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/12/2003 | 200.00 | 00005239235465 | VALDENIA NONATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA ESTA EDILIDADE,PARA SEU TRATAMENTO //MEDICO ESPECIFICADO EM JOAO PESSOA - PB,EM SETRATANDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/12/2003 | 60.00 | 00003559427479 | MARIA MACICLEIDE TAVARES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004549919400 | JOSEFA LINS DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA,PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/12/2003 | 100.00 | 00001249365473 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO JUAZEIRO - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/12/2003 | 55.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA RECUPERA€AO DO TETO DA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/12/2003 | 100.00 | 00005806172465 | MARLENE DE SOUSA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRAR A MADEIRA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/12/2003 | 100.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA VIAGEM PARA SAO PAULO - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/12/2003 | 100.00 | 00024255157200 | CICERO PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA NA COMPRADE PASSAGENS PARA RIO GRANDE DO SUL-RS, P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/12/2003 | 170.00 | 00000945382472 | JOAQUIM GUEDES ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/12/2003 | 60.00 | 00004709981485 | ZILMA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MA- TERIAL DE CONSTRU€AO PARA SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELINA IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA EM FAVOR DAS MÇES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/12/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ABEL JUNIOR BATISTA BARROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/12/2003 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (04) DIARIAS, AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE,DURANTE VIA-GEM DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIDO PESSOA DOENTEE CAENTE DESTE,CONF.LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/12/2003 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/12/2003 | 210.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/12/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-ENSINO FUNDAMENTAL-60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/12/2003 | 90.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC.EDUCA€ÇO E CULTURA-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/12/2003 | 160.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO /RODRIGUES COURA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/12/2003 | 300.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS COMO DIGITADOR PRESTANDO SERVI€OS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO MES /DE OUTUBRO/2003, SERVI€OS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE VIGILANCIA NO TURNO DA TARDE NO COLE-GIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, LOCALIZADA NA ZO-NA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/12/2003 | 90.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO MO-TORISTA PARA FORTALEZA-CE, COM VIAGENS DE EX-CUR€ÇO, ALUNOS 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE, ONIBUS PLACA HFH 2017, PERTENCENTE A /SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE. VALOR CONF. LEIMUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/12/2003 | 285.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS DE BORRACHARIA,NO CONCERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR, DE DOIS (02) ONIBUS,DUAS (02)CAMIONETA D-20, TODOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DE USO /NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. VE NOTA FISCAL /AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/12/2003 | 1470.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE TRANSPORTES DE PI€ARRA PARA RECUPERA-€ÇO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO OSITIO REDONDO AO TAMBOR E SITIO DOS GUEDES A PB 420, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/12/2003 | 180.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SER-VI€O DO MUNICIPIO, COMO SERVIDOR COMISSIONADODESTE. VALOR CONF.LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/12/2003 | 9.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA EMFAVOR DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADAS EM VA-RIAS SECRETARIAS-DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/12/2003 | 2.50 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/12/2003 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CNM,DEBITADOA CONTA N§ 3.964-0,FPM,NO DIA 10.12.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/12/2003 | 4823.88 | 00000000000000 | INSS/PARC.RET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS - PARCELAMENTO - RETEN€ÇO, DEBITADO ACOTA DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2003,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/12/2003 | 1101.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, NA AGENCIA DOS CORREIOS SEDIADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0,FPM.NO //DIA 10.12.2003,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/12/2003 | 335.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DES-PESAS COM EXCURSÇO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DOS ALUNOS /DA 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, COM-PRENDENDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CADEIA DA CIDADE DE CACHOEIRADOS INDIOS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/12/2003 | 160.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS DOS BA-IRROS LINO DE SOUSA E FAZENDA VELHA E JOAQUIMANDRE DOS SANTOS, COMO TAMBEM DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/12/2003 | 144.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DACIDADE E CAPINAGEM NOS BAIRROS JOAQUIM ANDREBDOS SANTOS E LINO DE SOUSA COMO TAMBEM DE RU-AS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/12/2003 | 152.00 | 00049864254472 | FRANCISCO EUDES GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOA-QUIM ANDRE DOS SANTOS E LINO DE SOUSA COMO //TAMBEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/12/2003 | 208.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS DA CIDADEE QUADRA POLIESPORTIVA, E LIMPEZA DE BANHEIROE VARRI€ÇO DAS PRA€AS PADRE CICERO E PRA€A DAMATRIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/12/2003 | 216.00 | 00005479183486 | MARIA DUCICLEIDE RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE E QUADRA POLIESPORTIVA,E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/12/2003 | 208.00 | 00063356430300 | COSMA BANDEIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE E QUADRA POLIESPORTIVA,E AS PRA€AS PADRE /CICERO E PRA€A DA MATRIZ,DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/12/2003 | 216.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE E QUADRA POLIESPORTIVA,E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDIVAL AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SUA CA€AMBA NA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, VEICULO DE PLACA HVP-3230-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS P/FARMACIA BASICA DO ESTADODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 11/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPE-ZA, GRAFICA E CONSERTO COM CPU DO COMPUTADOR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/12/2003 | 3500.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOV-5000/PB A DIESEL TURBO 4X2 ANO /2003. A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF.PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/12/2003 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÇO DOC.P/BRASILIA-DF/FNDE, DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E /CULTURA DESTE, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/12/2003 | 129.24 | 03972883000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO DE CONTA DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/12/2003 | 352.22 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DO SITIO //BOA FE DE BAIXO, CORRESPONDENTE A PARCELAMEN-TO DEBITO E CONSUMO DE UMA BOMBA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 11/12/2003 | 73.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DE-BITADO A CONTA N§ 3.964-0,FPM,NO DIA 11.12.03EM FAVOR DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/12/2003 | 160.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/12/2003 | 30.00 | 00011832394832 | SANDOVAL SARMENTO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/12/2003 | 513.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO D PNEUSCONFORME NOTA FISCAL N§ 001158, EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSI€ÇO DA CAMIONETA D-20, PLACA N§ MMW-1722-PB, DA SECRETARIA DA ESDUCA€ÇOE CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/12/2003 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SENHORA DAMIANA FELIX DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/12/2003 | 150.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DA CAGEPA NO MES DE NOV/2003, DA CASA DE APOIO DOENTES CA-RENTES DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/12/2003 | 300.33 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000969 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES-DESTE, EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/12/2003 | 180.00 | 00020422920444 | CINEZIO EMIDIOS DOS SANTOS | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA AS DESPESAS DE RECUPERA€AO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 12/12/2003 | 170.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SUARES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE DE SEU FILHO MENOR EM JOAO PESSOA - PB. (ACIDENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 12/12/2003 | 170.00 | 00067618090459 | AUDENIR RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/12/2003 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/12/2003 | 101.85 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA GERA€ÇO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/12/2003 | 147.00 | 00017892797807 | EDGLAY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO VEICULO D-10 PERTENCENTE AO PROGRAMA /EPIDEMIA E CONTROLE DE DOEN€AS-NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/12/2003 | 86.00 | 24166001000179 | RAIMUNDO GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS E /CAMARA DE AR PARA USO DA MOTO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | PROMOCAO DE FESTIV.REGIONAIS,COMEMORATIVAS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 15/12/2003 | 5400.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO MORAES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA, DA BANDA COLLO DE MENINA,COM A PARTICIPA€ÇO DO GRUPO ESTRELA MUSICAL /DA CIDADE DE UIRAUNA-PB,NO DIA 26 DE DEZEMBRO2003, QUANDO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICADESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/12/2003 | 40.00 | 00002476406465 | JOSEFA MENDES FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUI€ÇO DE ME-RENDEIRA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO //MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 16/12/2003 | 60.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM SERVI€O DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A /JOAO PESSOA-PB; CONF. LEI MUNICIPAL DE N§ 28197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/12/2003 | 30.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MO-TORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA-/DESTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 30.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO /SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31/10/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | SEMIRAMES RODRIGUES CEZARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS //PRESTADOS NA SELE€ÇO DO CONCURSO PARA AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA FAMUP,DEBI- TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 16.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 16/12/2003 | 1429.21 | 68704923000591 | BSE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DO CELULAR N§93153077, 93152628 E 93150066, DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 16/12/2003 | 708.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CAGEPA,DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 16.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUN.ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA AMAP,DEBITA-DO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 19.12.2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/12/2003 | 186.63 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE A DEBITO CONTA CORRENTE N§ 3.964-0,(FPM) EM 19.12.2003, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO COM DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT, MODELO UNO MILLI FIRE 4P,ANO FABRICA€ÇOMODELO 2003/2004, PLACA MNN-3129-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 19/12/2003 | 20000.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEICULO NOVO MARCA FIAT,MODELO UNO MILLE FIRE 4PANO FABRICA€ÇO 2003, ANO MODELO 2004, AR CON-DICIONADO, PINTURA METALICA, RENAVAN 106627, CHESSI 9BD15822544512790;CONFORME NOTA FISCALDE N§ 025740, ANEXO DESTINADO A SEC.EDUCA€ÇO CULTURA, USO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/12/2003 | 30.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA | AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 22/12/2003 | 4500.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DETETIZA€ÇO E FURMIGÇO DE PREDIOS PUBLICOS: COMPREENDENDO, 25 //GRUPOS ESCOLARES, 01 COLEGIO MUNICIPAL E UMA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, TODOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€O N§ 013, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/12/2003 | 1300.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICA NO-TA FISCAL N§ 002175 EM ANEXO, DESTINADOS PARAUSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE, PERTENCENTE A ASSOCIA€ÇO DE PROTE€ÇO A MATERNIDADE E A IN-FANCIA DESTA, ENTIDADE FILANTROPICA, SEM FINSLUCRATIVOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 16.336-8, EM FAVOR DO PASEP, DIA 22.12.2003, CONFORME EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 22/12/2003 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DO /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 22/12/2003 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO D/ICPMCONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 332/2001, CONFORME DEBITO DESTE, CONTRAIDO COM O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 22/12/2003 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2% ICPM; DO DEBITO COSRRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 2% DO TOTAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXERCICIOS DE 2000, /2001 E 2002, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/12/2003 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCOR RE-AL S/A, DIA 22.12.2003, CONFORME EXTRATO DE /CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 22/12/2003 | 388.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 22/12/2003 | 280.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COMO ASSESSOR TECNICO DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 281/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 22/12/2003 | 180.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI MUNI-CIPAL DE N§ 281/97, DO VEICULO CAMIONETA S-10QUE PRESTA SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO- /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00002390620434 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A JOAOPESSOA-PB A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 281 DE 31.10.97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 22/12/2003 | 331.68 | 00067618073449 | CREUSA ROSALINA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA,FIRMADO //ENTRE AS PARTES NA JUNTA DE CONCUILIA€AO E //JULGAMENTO DO TRABALHO,CONFORME PROCESSO N§ 010516/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 22/12/2003 | 355.00 | 00026293900472 | MARIA DO CARMO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA,FIRMADO ENTRE AS PARTES, NA JUNTA DE CONCILIA€ÇO E JULGAMENTO DE CAJAZEIRAS-PB, CONF. PRO-CESSO N§ 010021/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 23/12/2003 | 100.00 | 00002507341416 | MARIA DARLENE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE MATERIALESCOLAR,SEUS FILHOS MENORES DE IDADE(02) DOIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/12/2003 | 280.00 | 00003554413496 | ERNANDES GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€ÇO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 23/12/2003 | 12917.70 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA,DEBI-TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 23.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 23/12/2003 | 398.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001276 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 23/12/2003 | 300.00 | 00013272926453 | VALDECY DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA TAREFA DE TERRA PARA USO DO DEPOSITO DE LIXO,NO DISTRITO DE TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 24/12/2003 | 175.00 | 00007876424449 | FRANCISCO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOSEXECUTADOS NA SUPERVISÇO DIANTEIRA DO ONIBUS PLACA KFH-2017-PB, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO E CULTURA, USO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO /FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 26/12/2003 | 191.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012644EM ANEXO, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE A COMEMORA€ÇO DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/12/2003 | 3100.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PE-€AS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S. /002678 E 002679 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RE-POSI€ÇO NOS ONIBUS PLACA KFH-2017 E MNC-7226,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/12/2003 | 2400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PE-€AS PARA REPOSI€ÇO NO ONIBUS PLACA MNC-7626 ECAMIONETA D-20 PLACA MMW-1722 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 26/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ANA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, A TITULODE AJUDA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 26/12/2003 | 665.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO 9.500 (NOVE MIL E QUINHENTAS) TELHAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A TITULO DEDOA€åES DO PROGRAMA DA SEC.DE TRABALHO E A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 26/12/2003 | 195.00 | 00028197140804 | ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA /BRASILIA-DF, A TITULO DE AJUDA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 26/12/2003 | 450.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE UM SHOW PIROTECNICO, POR OCA-SIÇO DE FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DE EMANCI-PA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO EM /26/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 26/12/2003 | 57.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€OES, PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA ALVORADA -CONSTRU€ÇODE BANHEIROS-FUNASA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/12/2003 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DO /ICPM, DEBITO COM O INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 366/2003 DE 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 29/12/2003 | 2586.08 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/1993 E 01/1994, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/12/2003 | 2040.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2003COMO CONTADOR,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/12/2003 | 8.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS (BALANCETES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/12/2003 | 120.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTODE SAUDE,EM JOAO PESSOA - PB,EM SE TRATANDO /DE PESSOA CARENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/12/2003 | 74.00 | 00005407853850 | CROTIDES RODRIGUES LEITE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/12/2003 | 128.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO JANUARIO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTODE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/12/2003 | 170.00 | 00000091114411 | FRANCISCA CARDOSO ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA SEU TRATAMENTODE SUA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/12/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM FA-VOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/12/2003 | 1225.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 490123 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDAESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,NAS ESCOLAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/12/2003 | 3243.64 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0121 EM ANEXO, COMPREENDEN-DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RECO-ME€O, DESTE MUNICIPIO, NOTAS FISCAIS N§S.0120E 0121 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/12/2003 | 470.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE HOR-TE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 455875 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDA /DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/12/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | SANTINA BANDEIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO //MES DE DEZEMBRO/2003, DOS AUXILIARES DE SERVI€OS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA QUEPRESTAVAM SERVI€OS NAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS GONCALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/12/2003 | 395.00 | 08791733000101 | ADONIAS BRAGA | AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PRODUTOS CONFOR-ME N/F DE N§ 1630,EM ANEXO P/USO DE INSTALA- €AO ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO BOM JARDIM - NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/12/2003 | 1881.80 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAEMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR DE PNEUS COM CARRO€AO PARA OS SERVI€OS DE CO-LETA DE LIXO DA CIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/12/2003 | 696.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM E IMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE DUASANTENAS PARA CELULAR, INSTALADOS NOS SITIOS /BAIXA GRANDE DE BAIXO E BOM JARDIM-NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ /1342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/12/2003 | 790.00 | 00054884675304 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE (01) VEICULO CA€AMBA, MARCA FORD DE //PLACA JEK-0541-ED,PARA O TRANSPORTES DE PI€ARRA PARA RECUPERA€ÇO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/12/2003 | 400.00 | 00003272721479 | MARIA DO SOCORRO TORQUATO TEXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCI-CLETA MARCA XL-125, DE PLACA CGD-5418-SP, PA-RA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE RE-DE ELETRICA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/12/2003 | 252.20 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOSPRESTADOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,PLACA KFH-2017-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/12/2003 | 170.00 | 08842239000110 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACH.DOS INDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMÇ NIRVANDA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/12/2003 | 756.31 | 00000000000000 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS C/EMPLACA-MENTO D-20 CONFORME DOC.ANEXO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/12/2003 | 500.00 | 00022574808487 | MARIA DE FATIMA FEITOSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO E CUL-TURA-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/12/2003 | 42.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TRFEUS //CONFORME NOTA FISCAL N§ 00044 EM ANEXO; PARA FINALISTA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL /DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/12/2003 | 6500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012820 EM ANE-XO P/USO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO; OU SEJAMATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/12/2003 | 4008.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS CONFORME N.F. N§ 002183 EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/12/2003 | 700.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA CISAP,DEBI- TADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS,NO DIA 30.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/12/2003 | 50.00 | 00003946586473 | ANTONIA COSMO DO CARMO | AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA RECUPERA€AO DE SUACASA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/12/2003 | 250.00 | 00089346254491 | MARIA ROSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTA€ÇO AS DESPESAS DE COMPRA DE MADEIRA RECUPERA€ÇO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/12/2003 | 300.82 | 00000000000000 | INTELIG | AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA,FONE=558-11 03 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/12/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SE-TOR DE INFORMATICA,EM FAVOR DO MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,DEBITADO A //CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 30.12.2003,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/12/2003 | 170.72 | 09123654000187 | SAELPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, NO DISTRITO DE BALAN€O-NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/12/2003 | 200.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONCALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESORBSTRU€ÇO DE PO€O ARTESIANO NOS SITIOS SAO JOSE DE MARIMBAS E BOM JARDIM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 054, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS/ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/12/2003 | 2.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 283.143-0-ICMS DESONE-RA€ÇO, DIA 30.12.2003, EM FAVOR DO PASEP CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/12/2003 | 6893.68 | 00000000000000 | FGTS - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETEN€ÇO, DEBITADO AS COTAS, NOS DIAS10, 19 E 30 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/12/2003 | 1586.76 | 00000000000000 | PASEP - RETENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO /BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/12/2003 | 30.00 | 02409577000187 | MEDEIROS E CARVALHO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DENOMINADOS TROFEUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 107, DESTINADO A CONFEC€ÇO DE TROFEUS, PARA JOGOS FINAIS DO CAMPEONATO DE /FUTEBOL MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/12/2003 | 600.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA- VOR DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE ///DEZEMBRO DE 2003,DEBITADO A CONTA DO ICMS,NO DIA 30.12.03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/12/2003 | 1200.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGA€OES REALIZADAS EM FA- VOR DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2003,DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS,NO DIA 30.12.2003,ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/12/2003 | 1990.00 | 99999999999999 | ARNALDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO LOTA€AO N§ 03,CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/12/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DO GA- BINETE DO PREFEITO-ELETIVO,LOTA€AO N§ 02,CON-CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE- TIVO LOTA€AO N§ 04,CERNENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO JUDICIARIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/12/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTA€AO N§ 17,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/12/2003 | 1856.69 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE,ADMINISTRA€ÇOFINAN€AS,INFRA E A€ÇO SOCIAL, LOTA€ÇO N§S. 0406,07,13 E 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/12/2003 | 4001.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA INFRA,PROCURADORIA,AGRICULTURA,FINAN€AS,ADMINISTRA€ÇO,GABINETE E A-€ÇO SOCIAL, LOTA€ÇO N§S. 03,05,08,09,14,16,17E 53, CONCERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,/CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/12/2003 | 3550.00 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO-ELETIVOS,LOTA€AO N§ 06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/12/2003 | 6.50 | 99999999999999 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRA€ÇO,FINAN€AS E INFRA-ESTRUTURA, LO-TA€ÇO N§S 06,07 E 13,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/12/2003 | 2448.00 | 99999999999999 | CLEBER EUSTAYNE S. BRAZIL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§05CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CON- FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/12/2003 | 2276.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO-COMISSIONADOS,LOTA€AO N§ 09 CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME ///FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/12/2003 | 1996.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS-COMISSIO- NADOS,LOTA€AO N§ 08,CONCERNENTE AO MES DE ///DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/12/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS-EFETIVOS LOTA€AO N§ 07 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO HUMANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/12/2003 | 2482.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§S 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/12/2003 | 3995.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€ÇO - 55,56 E 57, CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTANCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/12/2003 | 2085.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTA€ÇO - 12 E 52, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.DAS CONTRIB.DO INST CACHOEIRENSE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/12/2003 | 1213.66 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/12/2003 | 3114.00 | 99999999999999 | EDINALVA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMIS-SIONADOS, LOTA€ÇO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/12/2003 | 10050.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETI-VOS, LOTA€ÇO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/12/2003 | 5692.00 | 99999999999999 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS,LOTA€ÇO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/12/2003 | 2.00 | 99999999999999 | BERNADETE DA SILVA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE E SERVI€O SOCIAL-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§11CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMEFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/12/2003 | 5763.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOFUNDEF, MAGISTERIO LOTA€ÇO 50 E 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/12/2003 | 2756.92 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOFUNDEF, MAGISTERIO LOTA€ÇO N§ 20, CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/12/2003 | 581.66 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOENSINO INFANTIL, LOTA€ÇO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUT.CONTRIB.DO INST.CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/12/2003 | 1725.96 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO ICPM-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOMDE, LOTA€ÇO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/12/2003 | 302.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇORECOME€O,LOTA€ÇO N§ 54, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BEMEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/12/2003 | 737.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇODO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCOMISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 21, CONCERNETE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SE VERIFICANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/12/2003 | 24429.42 | 99999999999999 | ALBETANIA BEZERRA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-EN-SINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%, CONTRATADOS LOTA€ÇO N§ 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA ELIZA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-RE-COME€O, LOTA€ÇO N§ 54, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/12/2003 | 4847.05 | 99999999999999 | CICERA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-IN-FANTIL-EFETIVOS, LOTA€ÇO N§ 19,CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-INATIVOS, LOTA€ÇO N§ 22, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/12/2003 | 22199.10 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-EN-SINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%, EFETIVOS,LOTA€ÇON§ 20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/12/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | BELCHIOR OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-FUNDEF-40%, CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 51,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/12/2003 | 14383.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-EN-SINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%,EFETIVOS, LOTA€ÇON§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/12/2003 | 3007.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE SENA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-CO-MISSIONADOS, LOTA€ÇO N§ 21,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/12/2003 | 6.00 | 99999999999999 | AIZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA-FUNDEF-60%, LOTA€ÇO N§S 20, CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/12/2003 | 5.00 | 99999999999999 | ALDENI RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA-FUNDEF-40%, LOTA€ÇO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/12/2003 | 13177.75 | 99999999999999 | ANDRE NETO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTA€åES N§S./13 E 14, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | BRAZ FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA-CONTRATADOS, LOTA€ÇO N§ 53, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/12/2003 | 158903.21 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/12/2003 | 13800.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/12/2003 | 20800.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/12/2003 | 899.40 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/12/2003 | 14005.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/12/2003 | 6250.90 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INST.CACHO.DE PREVID.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROTECAO PREVIDENCIARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO INST.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/12/2003 | 496.00 | 12724811000114 | ICPM-INSTITUTO CACH.PREVIDENCIA MUNICIPA | TRANSFERENCIA CONCEDIDA EM FAVOR DO ICPM PARAA CONSOLIDA€ÇO REFERENTE AO PERIODO DE JANEI-RO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 10/06/2024