de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2003 | 100.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTA - DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2003 | 66.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2003 | 150.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MUK 7150, CONDUZINDO O SR. PRESIDEN- TE E ASSESSORES A SERVICO DESTE PODER LEGISLA TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2003 | 87.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NESTA CA- SA LEGISLATIVA QUANDO DAS SOLENIDADES DA ELEI CAO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2003 | 856.50 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET SERVIDOS QUANDO DA REA- LIZACAO DAS SOLENIDADES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2003/2004, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2003 | 9800.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTA CASA LE GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2003 | 2013.73 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIO- NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2003 | 15.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFF-1755, CONDUZINDO A FUN CIONARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2003 | 10.00 | 00072749695449 | EDSON LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNJ 4680, CONDUZINDO O SR PRESIDENTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2003 | 9.50 | 00045483892453 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUA- DRO E DO MURAL, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2003 | 10.00 | 00044302410400 | GERALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2003 | 15.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2003 | 40.48 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E VEREADORES QUANDO DE VIAGENS A CI DADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PO- DER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2003 | 48.96 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 SELOS E RENOVACAO DA CAIXA POSTAL 005, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2003 | 137.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE- RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A ES- TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2003 | 100.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS, SENDO 01 PRETO E 01 COLORIDO, DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2003 | 450.00 | 00002595414437 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNO-2217, SENDO 04 VIAGENS P/JOAO PESSOA COM OS VEREADORES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA- DO E 05 PARA GUARABIRA PARA O INSS E COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2003 | 208.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES- TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2003 | 72.75 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES AO SR. PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JO AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2003 | 35.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PARA GUARABIRA E 01 VIAGEM LO- CAL, REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA- SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2003 | 8.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUIN- TAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2003 | 60.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GAVE TAS NO ARMARIO DE COZINHA, TROCAS DE PORTAS DE PORTAS E FECHADURAS, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2003 | 89.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS, SENDO UMA PA RA JOAO PESSOA E UMA PARA SERTAOZINHO, CONDU- ZINDO O PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVICO DES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2003 | 8.60 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 86 COPIAS XERO- GRAFICAS TIRADAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DES TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2003 | 2.40 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 COPIAS XERO- GRAFICAS TIRADAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DES TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2003 | 50.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E SERVEN TE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | LUIS CLEBER ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2003 | 20.50 | 04970258000171 | ADRIANA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO E PREGOS), DESTINADA A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2003 | 7.40 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 74 COPIAS XEROGRA FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2003 | 7.10 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE 05 SAN DUICHES DE QUEIJO E FORNECIMENTO DE 01 REFRI- GERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2003 | 412.50 | 00038192438449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONA RIA NA FUNCAO DE SECRETARIA DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2003 | 1601.23 | 00000000000000 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIO NARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRES TADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2003 | 9100.00 | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE O4 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS, SENDO UMA PARA JOAO PESSOA, DUAS PARA GUARABIRA E UMA PARA SERTAOZINHO, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS ASSESSORES A SERVICO DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA TRANSMISSAO DOS TRABALHOS, IN FORMES PUBLICITARIOS E NOTAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2003 | 152.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTA- DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2003 | 194.05 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE- RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LE- GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2003 | 172.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA FEITURA DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGIS- LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2003 | 86.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA E LETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2003 | 3081.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM.BRAS.DE PESQ.MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA DE HONRA AO MERITO AOS VEREADORES DO TERCEIRO MILENIO, MEDINDO 90X120 EM RESINA A COMPNHADA DE 13 PRISMAS ILM EM RESINA SIM-PLES C/BRASOES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2003 | 615.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS, SENDO UMA PA RA ARARUNA, 02 PARA CAMPINA GRANDE, 04 PARA JOAO PESSOA, 03 PARA GUARABIRA E UMA PARA SER TAOZINHO, CONDUZINDO O PRESIDENTE E FUNCIONA- RIOS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2003 | 108.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES- TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2003 | 148.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DES- TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2003 | 100.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE - JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE- RIAIS DE LIMPEZA, DSTINADOS A ESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/03/2003 | 45.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTI LADORES PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2003 | 25.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL E NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/03/2003 | 75.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSO RES PARA A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2003 | 412.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA LOTA- DA NA FUNCAO DE SECRETARIA GERAL DESTA CASA LE- GISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2003 | 1601.23 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONA RIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRES TADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMI SSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2003 | 82.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2003 | 62.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA PELOS SERVICOS DE COMUNICACOES EM FA VOR DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2003 | 240.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2003 | 70.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSORES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAM PINA GRANDE, SAPE E GUARABIRA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2003 | 412.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS A FUNCIONARIA LOTADA NA FUNCAO DE SECRETARIA GERAL DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2003 | 100.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FEITURA DE ALMOCOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUN CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/O INSTITUTO NAC.DE PREV.SOCIAL | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2003 | 2473.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA POR PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/04/2003 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSAS LOCALIDADES, A CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA A ZONA RURAL NA LOCALI-DADE DE CASTANHA VELHA A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/04/2003 | 100.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAOUTRA A CIDADE DE GUARABIRA E UMA CORRIDA DENTRODA CIDADE, A SERVICO DESTE PODER LESGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/04/2003 | 20.70 | 00053087909491 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REALIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOSDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/04/2003 | 79.30 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE VARIAS COPIAS XEROGRA-FICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/04/2003 | 80.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDOO SR.PRESIDENTE E ALGUNS VEREADORES, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2003 | 2211.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSDESTA CASA LEGISLATIVA, EREFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2003 | 200.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOESORDINARIAS, INFORMATIUOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2003 | 91.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ELANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2003 | 361.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2003 | 50.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/O INSTITUTO NAC.DE PREV.SOCIAL | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2003 | 2168.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS GERADOS DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES E DOS AGENTES POLITICOS,POR PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2003 | 50.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TRES VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E UMA CORRI-DA DENTRO DA CIDADE REALIZADAS A SERVICO DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2003 | 145.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO EM FAVOR DA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2003 | 95.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/05/2003 | 17.30 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 173 COPIAS XEROGRAFICAS REALIZA-DAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2003 | 2211.68 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2003 | 220.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE-JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES E REFEICOES FORNECIDOS AOS SRS. VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO DA REALIZACAO DOS TRABA-LHOS ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2003 | 90.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS, SENDO UMA PARA A CAPITAL DO ESTA-DO E OUTRA PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO, CONDUZIN-DO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO A SERVICOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2003 | 270.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE ARARUNA, GUARA-BIRA E JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE EVEREADORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2003 | 110.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORESQUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2003 | 326.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADASA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2003 | 267.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2003 | 191.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2003 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITA-RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/O INSTITUTO NAC.DE PREV.SOCIAL | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2003 | 2168.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS GERADOS DASFOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, POR PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/05/2003 | 80.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/05/2003 | 90.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,E OUTRA P/O SITIO TANQUES,CONZUDINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/06/2003 | 25.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TIRAGENS E REVELACAO DE VARIAS FOTOS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/06/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2003 | 2211.68 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/06/2003 | 180.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/06/2003 | 231.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/06/2003 | 46.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO 777 DE COR PRETA,PARA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/06/2003 | 140.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO OSVEREADORES, A CAPITAL DO ESTADO E CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/06/2003 | 200.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM REFEICOES E LANCHESDESTINADOS A MESA DIRETORA E ASSESSORES DESTA CASALEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/06/2003 | 160.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZIN-DO OS SRS.VEREADORES A SERVICO DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/06/2003 | 350.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERI-AIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/06/2003 | 99.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOS DE IN-TERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/06/2003 | 84.15 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TIRAGENS DE DIVERSAS COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/06/2003 | 30.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADEDE BELEM, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/06/2003 | 30.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/06/2003 | 40.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DEBELEM E GUARABIRA, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/06/2003 | 68.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REALIZACAO DE TRINTA E OITO AUTENTICACOES DEDIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/06/2003 | 500.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, ARARUNA, BELEM E GUA-RABIRA, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E DEMAIS VEREA-DORES A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2003 | 71.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2003 | 174.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICO TELEFONICO CONVENCIONAL PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/07/2003 | 100.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E 01 (UMA) A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESI DENTE E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/07/2003 | 138.00 | 99999999999999 | MARIA GILZA MATIAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRIMEIRA PAR CELA DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/07/2003 | 43.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E ASSESSORES, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA AO SITIO BOA ESPE RANCA E 01 (UMA) A GUARABIRA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | GILENO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMAGEM DE JESUS CRISTO DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO C. DA T. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/07/2003 | 7150.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/07/2003 | 2211.98 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2003 | 259.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2003 | 93.50 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VEREA DORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2003 | 189.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, 01 (UMA) A GUARABIRA E 02 (DUAS) AO SITIO NICA CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E VEREADORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2003 | 525.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRAN DE, JOAO PESSOA, MARI, SAPE, GUARABIRA E DENTRO DA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, CONDUZIN O SR. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2003 | 115.80 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DO INTE RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/07/2003 | 398.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/07/2003 | 54.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DO INTE RESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/07/2003 | 92.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/07/2003 | 150.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SAPE EM VEICULO DE PLACA MXX-0741, CONDUZINDO O PRESI DENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/07/2003 | 12.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 (OITO) COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS TIRADASDO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/07/2003 | 33.60 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)ALMOCOS, DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E VEREADORESQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/07/2003 | 47.50 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS FOTOGRAFICAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/07/2003 | 6.90 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/07/2003 | 206.25 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRIMEIRA PAR CELA DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/07/2003 | 192.50 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A PRIMEIRA PAR CELA DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/07/2003 | 500.00 | 00004766839471 | SOLANGE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/07/2003 | 55.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA DE ALAGAMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/07/2003 | 29.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOESDESTINADOS AO SR. PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/07/2003 | 16.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/07/2003 | 18.20 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 182 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/08/2003 | 35.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTA- CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES,QUAN DO CONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/08/2003 | 65.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SRS.VEREADORES QUANDO SE ENCONTRAM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERICO DESTE PODER LE- GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/08/2003 | 35.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SRS VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO DA REALIZA - CAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA E ADMINISTRATI VA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/08/2003 | 65.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SRS. VEREADO RES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/08/2003 | 100.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE DIENTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2003 | 50.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE DIENTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2003 | 2475.68 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES AGOS TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PO DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORREN TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2003 | 354.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA- TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ES- TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2003 | 205.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECACAO DE COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2003 | 65.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES, DESTINADOS AOS VE- READORES E FUNCIONARIOS, QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2003 | 257.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2003 | 50.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2003 | 17.40 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE VARIOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2003 | 215.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VARIAS VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL E DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2003 | 180.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO CAMARA MUNICIPAL E DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2003 | 150.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 03 VIAGENS, SENDO 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 PARA ARARUNA E OU- PARA O SITIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTA EDI LIDADE, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADO RES, QUANDO A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2003 | 52.80 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTI NADOS AOS SRS.VEREADORES E FUNCIONARIOS QUAN DO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2003 | 56.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TIRAGENS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DE INTE- RESSETE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2003 | 425.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PILOES, MULUNGU E GUARABIRA, CONDUZINDO OS SRS.VEREADORES E FUNCIONARIOS, A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2003 | 1250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE ORCAMENTARIO, FINAN- CEIRO E PATRIMONIAL PARA GERACAO DA CONTABILI DADE EM GERAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/08/2003 | 220.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPE DIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/08/2003 | 60.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DES- TE PODER LEGISLATIVO, CONDUZINDO O SR. PRESI- DENTE E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/09/2003 | 50.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MARI EM VEICULO DE PLACA MXX-0741, CONDUZINDO O PRESIDEN TE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/09/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS NA FUNCAO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/09/2003 | 2211.68 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DESTACASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS COMO ASSES SOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/09/2003 | 275.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNR-8799, CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSORESQUANDO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2003 | 400.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/09/2003 | 350.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, CAM PINA GRANDE, GUARABIRA, DENTRO DA CIDADE E ZONAS RURAIS EM VEICULO DE PLACA MUK-7150, QUANDO TRANS PORTANDO O PRESIDENTE E ASSESSORES A SERVICO DES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES COM REFRI GERANTES, DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/09/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/09/2003 | 100.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONA RIOS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/09/2003 | 60.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/09/2003 | 12.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 08 (OITO) COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, DESTINADAS A ES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/09/2003 | 500.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, PILOES E DENTRO DA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIAS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/09/2003 | 240.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 04 (QUA TRO) A GUARABIRA E 02 (DUAS) A SERTAOZINHO, CON DUZINDO OS VEREADORES E FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/09/2003 | 100.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/09/2003 | 100.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/09/2003 | 98.45 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES E REFRIGERANTES, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/09/2003 | 37.00 | 00053087909491 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/09/2003 | 243.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/09/2003 | 60.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/09/2003 | 62.50 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE E DIVERSAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/09/2003 | 37.50 | 00000000000000 | COMARCA DE PIRPIRITUBA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA TIRAGEM DE 375 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2003 | 100.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2003 | 25.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2003 | 231.05 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/10/2003 | 70.46 | 09101411000148 | S. A. O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/10/2003 | 214.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER SOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/10/2003 | 30.00 | 00004897192447 | JOSE ADRIANO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZI NHA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2003 | 9100.00 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/10/2003 | 2337.68 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/10/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/10/2003 | 33.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/10/2003 | 290.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8799, CONDUZINDO O PRESIDENTE E AS SESSORES A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/10/2003 | 166.60 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VERE ADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/10/2003 | 180.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS FUNCIONARIAS QUANDO DE VIAGENS A SERVI CO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/10/2003 | 53.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RE FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/10/2003 | 429.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/10/2003 | 310.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/10/2003 | 66.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/10/2003 | 115.30 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/10/2003 | 460.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREA DORES E FUNCIONARIAS, QUANDO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/10/2003 | 350.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MUK-7150, CONDUZINDO O PRESIDENTE, VEREA DORES E FUNCIONARIAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E MARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/10/2003 | 10.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SERTAO ZINHO EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES SE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/10/2003 | 15.00 | 00053087909491 | SEVERINO DOS RAMOS E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/10/2003 | 70.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE, CONDUZINDO OS VEREADORES E FUNCIONA RIAS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/10/2003 | 40.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLA CA MXX-0741, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE MARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/10/2003 | 60.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEI COES, DESTINADOS AOS VEREADORES E PRESIDENTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/10/2003 | 20.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL E DA CAIXA DAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/10/2003 | 30.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/11/2003 | 70.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESDESTINADAS AO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTACASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO P/O INSTITUTO NAC.DE PREV.SOCIAL | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/11/2003 | 343.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/11/2003 | 200.00 | 00004766839471 | SOLANGE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/11/2003 | 50.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-8799, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/11/2003 | 15.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, PERTENCENTES A ESTA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2003 | 7800.00 | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/11/2003 | 2211.98 | 00038192438449 | MARIA DE FATIMA PONTES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2003 | 620.00 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE DADE DE PLACA MNR-8799, CONDUZINDO O SR. PRESIDEN TE E DEMAIS VEREADORES E ASSESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/11/2003 | 182.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AS FUNCIONARIOS E VEREA DORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DOS TRABA LHOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/11/2003 | 15.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA EM VEI CULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/11/2003 | 15.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KFF-1755, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/11/2003 | 289.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/11/2003 | 70.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/11/2003 | 30.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/11/2003 | 400.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINE RAL E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/11/2003 | 2260.68 | 00031519911491 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/11/2003 | 838.39 | 99999999999999 | JOAO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/11/2003 | 800.00 | 00004766839471 | SOLANGE LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/11/2003 | 838.39 | 99999999999999 | ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATI VA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/11/2003 | 265.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFF- 1755, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E FUNCIONARIAS QUANDO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/11/2003 | 100.00 | 00071629440434 | IVAN LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, QUANDO DE VIAGENS PARA VARIAS CIDADESCONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/11/2003 | 100.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE PODER LEGISLA TIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/11/2003 | 99.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES, CERTIDOES E DECLA RACAO DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/11/2003 | 335.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/11/2003 | 95.75 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES PARA OS VEREADORES E FUN CIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/11/2003 | 350.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFF-1755CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES EFUNCIONARIAS, QUANDO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE GISLATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGIS LATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/11/2003 | 10.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/12/2003 | 36.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/12/2003 | 8.00 | 00000000000000 | FED.DOS TRAB.EM SERV.PUBL.NO EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA PELA COBRANCA DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOSSERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA FE-DERACAO DOS TRABALHADORES EM SERVICOS PUBLICOS DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/12/2003 | 120.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE 10 BLOCOS DERECIBOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/12/2003 | 100.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES SERVIDAS AOSR.PRESIDENTE E COMITIVA DE VEREADORES, QUANDO SEENCONTRAVAM NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/12/2003 | 50.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES SERVIDAS AOSR.PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO SE ENCONTRAM NACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/12/2003 | 74.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/12/2003 | 11737.46 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/12/2003 | 3414.73 | 99999999999999 | JOANA DARC DE LIMA E SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13.§ DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REALIZACAO DE VIAGENS COM DESTINOAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/12/2003 | 100.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAE SOLANEA A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/12/2003 | 135.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO SR.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES QUANDO DA REA-LIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/12/2003 | 200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/12/2003 | 2262.54 | 99999999999999 | HERONIDES VICTOR DE O.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE SUBSIDIOS APURADO DURANTE O EXERCICIO DE 2003, EM FAVOR DOS SRS.VEREADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2003 | 133.46 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA A MANUTENCAO DO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2003 | 26.00 | 00004725435473 | ADAILZO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUAE O QUINTAL PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 10/06/2024