de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA Nº 8.049-7CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E COQUETEL,NODIA DE ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E COQUETEL,NODIA DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2003 | 154.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO Nº 477-1202,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2003 | 49.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA,EM FUNÇÃO DECALAMIDADE PÚBLICA,PARA ABASTECER A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2003 | 42.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL / A.CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMIDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA,DESTINADA A SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO COM O CONTADOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2003 | 8.00 | 03473681000101 | EDIJANE R. DINIZ/ACACIA REST. E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇODESTINADO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPALQUANDO A SERVIÇO DA MESMA NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2003 | 36.20 | 02076134000111 | COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃOE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 215.38 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/ S.V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINAE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CORSA DE PLACA MNB-1289-PB,PARA REALIZAÇÃO E VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 145.20 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 450.00 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIASPARA JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL,NOS DIAS 03,07 E 10 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIASPARA JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER PROBLEMASDA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO CONTADOR DA MESMA,NOS DIAS 02 E 17 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2003 | 110.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MENSAGEIRO ENTREGANDO CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORES E AO BANCO DO BRASIL EM TAPEROA,NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS VEREADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2003 | 306.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E O 13ºSALARIO/2002 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 564.72 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2003 | 150.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06.01.2003PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISÃO E RETELHAMENTO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2003 | 42.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL / A.CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMDE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOADESTINADA A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2003 | 9.00 | 03473681000101 | EDIJANE R. DINIZ/ACACIA REST. E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃODESTINADA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 800.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO CONDUZINDOO PRESIDENTE E O 1º SECRETARIO NOS DIAS 07,1017 E 30 DE JANEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5238 Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2003 | 290.00 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS29/01/03 E 03/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2003 | 270.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 31 AUTENTICACOES E 13 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 42.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL / A.CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENSIDA E VOLTA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLA-TIVO, IDA 10/02/03 VOLTA 11/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELSO ROBERTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO AMPLIFICADOR PERTENCENTE A ESSE PODER LE GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2003 | 150.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO NO DIA 19/02/2003 NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2003 | 90.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES M. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ASSISTIR A APRESENTACAO DO SAGRES 2003 NOTCE- JOÃO PESSOA- NO DIA 18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS ASEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:MARIA DA PAZ S. FARIAS E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2003 | 250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EADMINISTRACAO DESSA CASA LEGISLATIVA REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2003 | 145.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS (BOY) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESSA CASALEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DE PLACA MMR 5238 Pb, CONFORME CONTRATO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2003 | 186.30 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A ESSA CASA LEGISLATIVA, EM FUNCAODE CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 2091.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIAJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIEDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2003 | 22.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2003 | 461.87 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILI DADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2003 | 5.56 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICAÇOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202, DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2003 | 229.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2003 | 76.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTEIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2003 | 150.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LEVI SORES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA INSTALACAODE ANTENA E SUPORTE DE TV E VIDEO NO PREDIODESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2003 | 150.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2003 | 4.20 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2003 | 227.00 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SUENE CAVALCANTE PEREIRA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2003 | 70.00 | 35574623000152 | MOVELARIA TRES CORACOES/Mª SOCORRO B.SIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELA AQUISI-CAO DE ESCADA COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTE ESUPORTE DE TV E VIDEO DESTINADOS A ESSA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2003 | 293.90 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2003 | 100.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DESSE PODER LEGISLATIVO EM MOTO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802 SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2003 | 90.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA (GABINETE DA PRESIDENCIA) CONFORME CONTRATO EMVIGOR N.º 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2003 | 1764.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2003 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2003 | 699.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2003 | 43.15 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2003 | 90.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE OBRIGACOESPREVIDENCIARIAS EM CAMPINA GRANDE-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2003 | 148.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 82 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2003 | 150.00 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASALEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2003 | 360.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 8.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAMPADA DESTINADA AO PREDIO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADENO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2003 | 334.75 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2003 | 151.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2003 | 185.65 | 01247237000134 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO MT.DE CONS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2003 | 130.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS VIAGENS A TAPEROA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/04/2003 | 55.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/04/2003 | 4.49 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICAÇOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SUENE CAVALCANTE PEREIRA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2003 | 90.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DEUM VEICULO JUNTO A PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2003 | 54.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 54 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DESTIANDOS A ESSA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2003 | 360.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RH E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/03,CONFORME CONTRATO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2003 | 452.60 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2003 | 835.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2003 | 490.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES/BARICHOLE ELETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA APARELHOCELULAR NOKIA 3320 DESTINADO A PRESIDENCIADESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2003 | 150.00 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARAPARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2003 | 150.00 | 00022567348468 | JOSE URIZ DE BREITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DOS MUNICIPIO DA PARAIBA NOS DIA 28 E 29 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002306450463 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2003 | 374.55 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2003 | 160.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, PREFIXO 477-1202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2003 | 22.80 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 228 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2003 | 83.20 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2003 | 70.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA/MARCELO C. P. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2003 | 64.00 | 00047830387400 | JUSCELINO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM MANUTENCAO DE TELEFONIA E ELETRICIDADE NO PREDIO DESSA CASA LEGISLATICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2003 | 67.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2003 | 70.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRINALDADESTINADA A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2003 | 68.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSA SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA SUENE CAVALCANTE PEREIRA E OUTRAS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESSA CASALEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2003 | 170.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS VIAGENS A SERVICO DOS VEREADORES REFERENTE AOMES DE MAIO/2003 EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA AD 802 SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONCERTODE PORTAS E DOBRADICAS DO PREDIO DESSA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO QUE SERVE A PRESIDENCIA DESSE PODERDE PLACA MMR 5238 Pb.CONFORME CONTRATO 002/03EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2003 | 2538.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2003 | 360.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOSETOR RH E ADMINSITRATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS02 E 23 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2003 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2003 | 91.05 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2003 | 13.00 | 03473681000101 | EDIJANE R. DINIZ/ACACIA REST. E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2003 | 138.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 477-1202, DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2003 | 41.16 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2003 | 363.55 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DESSA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2003 | 56.33 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SUENE C. PEREIRA E OUTRAS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AARNOBIO M.GUILHERME E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2003 | 21.60 | 08979155000123 | CHURRACARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PRESIDENTE A SECRETARIA DESSACASA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO QUE SERVE A ESSE PODER LEGISLATIVOCONFORME CONTRATO 002/2003, EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/06/2003 | 95.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENSA SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM MOTO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802 SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 66 ( SESSEN-TA E SEIS ) GALOES DE AGUA DESTINADAS A ESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2003 | 2496.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) COMPETENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2003 | 113.50 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2003 | 155.40 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA ,CAFE,AÇUCAR E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTACASA LEGISLATIVA NOS DIAS 27 E 30 DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/07/2003 | 418.25 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/07/2003 | 71.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2003 | 171.00 | 01247237000134 | ALVES COM.DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/07/2003 | 146.50 | 41130238000461 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/07/2003 | 210.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA C/TAMPA FIBRA DE VIDRO,DESTINADA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/07/2003 | 378.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTASDESTINADOS PARA PINTURA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2003 | 24.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DEDISQUETES 3 1/2,DESTINADAS PARA ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/07/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR-5238-PB, PARAOS SERVIÇOS DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/07/2003 | 130.45 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ODIVAL FRANCISCO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE COMPLEMENTAR PARA A AREA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL , COMO SERVENTE DE PEDREIRO NUMA PEQUENA REFORMA FEITA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2003 | 1764.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSVEREADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2003 | 649.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOS DE SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2003 | 95.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARAOS SITIOS OLHO DÁGUA E BATALHA A FIM DE ENTREGAR CORRESPONDENCIA AO VEREADOR QUE RESIDE NAZONA RURAL E EM TAPEROA, PARA O BANCO, TODASA SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2003 | 178.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA ,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARINALDO BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 GALOES DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2003 | 51.00 | 09133091000108 | OTENENESIO NUNES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 METROS DELINHA JATOBA,PARA COLOCAR UM CAIXA D'AGUA NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,POR MOTIVO DA FALTA D'AGUA SANEADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2003 | 307.10 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESCARTAVEIS,EXPEDIENTE ,ETC.,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2003 | 75.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DA CAIXA DÁGUA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2003 | 400.00 | 00057635315404 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,COM ASSENTAMENTO,REBOCO,PINTURA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO,NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2003 | 378.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2003 | 649.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2003 | 398.60 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS AESSE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2003 | 57.14 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE RESPONSABILIDADE DESSE PODER LEGIS-LATIVO DE N.º 9972-0580 REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2003 | 133.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE RESPONSABILIDADE DESSE PODER LEGIS-LATIVO DE PREFIXO 477-1202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODERLEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18E 28 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2003 | 120.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA APOSREFORMA REALIZADA NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2003 | 87.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DORGIVAL FERREIRA FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DA REVISAO DA INSTALACAO INTERNA DO PREDIO DA CAMARAE INSTALACAO DA PLACA E OLHO MAGICO NO REFE-RIDO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/08/2003 | 150.00 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2003 | 180.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 1998 CONFORME RESOLUCAO DO TCE N.º 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2003 | 30.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CAIXA DÁGUA DO PREDIO DESSEPODER LEGISLATIVO, EM FUNCAO DA CALAMIDADE PUBLICA EM QUE SE ENCONTRA O MUNICIPIO DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2003 | 64.00 | 00021383502404 | ANTONIO ESTEVALDO LEITE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO ( EMASSAMENTO, LIXA MENTO E PINTURA DAS PORTAS) DO PREDIO DA CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/08/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:MARIA DE LOURDES M. SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR 5238 CONFORME CONTRATO 002/2003 EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE AGOS TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2003 | 60.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802 SEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/08/2003 | 187.00 | 01247237000134 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO MT.DE CONS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PO DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/08/2003 | 86.27 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESSE PODER DE PREFIXO N.º 9972-0580 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/08/2003 | 28.07 | 00003552046496 | THALYTA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/1998 CONFORME RESOLUCAO DO TCE N.º 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/08/2003 | 28.07 | 00017089735168 | ADELMO PORTELA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/1998, CONFORME RESOLUCAO TC 0030/2002, DE 02 DE ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2003 | 28.07 | 00075468611449 | BRAZ ALEXANDRE A.R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2003, CONFORME RESOLUCAO TC 0030/2002 DE 02/04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/08/2003 | 28.07 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELADO 13º SALARIO/1998 CONFORME RESOLUCAO DO TC0030/2002 DE 02/04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2003 | 28.07 | 00000000000000 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUZA, | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/1998, CONFORME RESOLUCAO TC N.0030/2002 DE 02/04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2003 | 280.75 | 00003552046496 | THALYTA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/08/2003 | 280.75 | 00017089735168 | ADELMO PORTELA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/08/2003 | 280.75 | 00075468611449 | BRAZ ALEXANDRE A.R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/08/2003 | 280.75 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2003 | 280.75 | 00000000000000 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUZA, | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/08/2003 | 280.75 | 00005358649492 | JOSINALDO ALVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/08/2003 | 28.07 | 00067497233491 | DULCINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2003 | 280.75 | 00067497233491 | DULCINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/08/2003 | 280.75 | 00047830166404 | JOSE DE ANCHIETA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2003 | 280.75 | 00000000000000 | LIBIA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/08/2003 | 280.75 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA A. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2003 | 280.75 | 00000000000000 | INACIA ANGELINA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/08/2003 | 280.75 | 00098158430449 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2003 | 280.75 | 00067497047434 | MARIA DO CARMO ALMEIDA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/08/2003 | 280.75 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2003 | 280.75 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2003 | 280.75 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/08/2003 | 280.75 | 00000000000000 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2003 | 280.75 | 00003172461432 | ARINALDO VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/08/2003 | 228.00 | 00002804168492 | DANILO SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/08/2003 | 228.00 | 00080490140459 | EULINA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2003 | 384.60 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 04/08/2003, 11/08/2003, 15/08/2003, 20/08/2003 E 29/08/2003. VEICULO PLACA MMR 5238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2003 | 210.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIASA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE NOS DIAS 15 E29 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2003 | 21.40 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DECARTAS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/09/2003 | 80.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/09/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DE PLACA MMR 5238 CONFORME CONTRATON.º 002/2003,EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/09/2003 | 168.70 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/09/2003 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOA: SUENE CAVALCANTE PEREIRA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS A: ADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/09/2003 | 189.65 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/09/2003 | 130.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DA MESA DIRETORA LEVANDO CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO EMMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802 -SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2003 | 55.55 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2003 | 49.50 | 41137555000167 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2003 | 8.00 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2003 | 2544.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) COMPETENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2003 | 485.20 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2003 | 182.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2003 | 62.69 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2003 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LE GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DESSE PODER LE GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/10/2003 | 5.15 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/10/2003 | 58.50 | 04918997000114 | MAGNA LOURDES DE S.F.NUNES/CASA CASTELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2003 | 32.00 | 04918997000114 | MAGNA LOURDES DE S.F.NUNES/CASA CASTELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TINTAS E FE-CHADURA DESTINADOS AO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2003 | 90.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA CAIXA DÁGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMR 5238 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/03, CONFORME CONTRATO 002/2003EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2003 | 1920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSTECNICO-CONTABEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2003 | 110.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORES NA ZONA RURAL,E VIAGENS A TAPEROA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2003 | 230.88 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: MARIA DA PAZ DOS SANTOS FARIAS E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: MARIA DA PAZ S. FARIAS E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/10/2003 | 359.40 | 01247237000134 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO MT.DE CONS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/10/2003 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LE GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/10/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 26 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/10/2003 | 5.14 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESSA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2003 | 456.75 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,PARA SERVI€OS GERAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2003 | 61.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,PARA SERVI€OS GERAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2003 | 90.00 | 00057635315404 | FERNANDO LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,NA MANUTEN€ÇO DO SOM ECONFEC€ÇO DE DUAS PRATELEIRAS DE FERRO PARACOLOCAR AS CAIXAS DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/11/2003 | 131.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO N§ 477-1202,DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/11/2003 | 29.70 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL,DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2003 | 75.00 | 41137555000167 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA CASA LEGISLATIVA , DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIASPARA JOOA PESSOA A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NOS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2003 | 71.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA REALIZA€ÇODE SERVI€OS GERAIS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/11/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/11/2003 | 180.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NA MOTO DE PLACA AD-802-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS ADVOCATIVIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/11/2003 | 684.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RH E A ADMINISTRA€ÇO,DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2003,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/11/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA MMR-5238-PB,A SERVI€O DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003,A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2003 | 6.43 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA INTERURBANA DESTA CASA LEGISLATIVA,PREFIXO 477-1202,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/11/2003 | 254.40 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA,NESCAFE ,COPOS DESCARTAVEIS,A€UCARETC...,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2003 | 4.51 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL PELA EMISSAO DE UM TELEGRAMA DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/11/2003 | 75.00 | 03781718000150 | NORD.REMAN.DE CARTUCHOS P/IMPRESS.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM CARTUCHOHP ,DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/11/2003 | 120.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA CAIXA DµGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL,POR MOTIVO DE FALTA DµGUANAS TORNEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/11/2003 | 5.70 | 00000000000000 | EDJANE BONIFACIO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 57 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE UMA FAIXA EM HOMENAGEM A PADROEIRA N.S.DO LIVRAMENTO,DURANTE FESTA EM SUA COMEMORA€ÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2003 | 428.15 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2003 | 175.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2003 | 45.00 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 300 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESSA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2003 | 197.40 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2003 | 83.74 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2003 | 33.00 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2003 | 6.75 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASNOS DIS 14 E 27 DE NOVEMBRO PARA A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/12/2003 | 77.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2003 | 150.00 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/12/2003 | 5.14 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/12/2003 | 10.28 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: MARIA DA PAZ S. FARIAS E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/12/2003 | 230.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N.§ 00281-0 DE 04.12.2003 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2003 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/12/2003 | 70.00 | 01277403000145 | FLORIC.CENTER FLORES/MARIA R.L.DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 GRINALDA DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA EX. PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/12/2003 | 42.00 | 08323172000108 | SERRVI€O NOTARIAL 5§ MONTEIRO DA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/12/2003 | 40.45 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2003 | 6.62 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SELOS E POS-TAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2003 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMR 5238-Pb REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO N.002/03,EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2003 | 950.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: MARIA DE LOURDES M. SILVA E OUTROS CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS ASEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2003 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/12/2003 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2003 | 240.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A MUNICIPIO VIZINHOS E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESSA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/03, EMMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2003 | 702.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) COMPETENCIA SETEMBRO EOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/12/2003 | 76.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2003 | 122.40 | 01247237000134 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO MT.DE CONS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS DESTINADOS AO PREDIO DES SA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2003 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2003 | 324.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) COMPETENCIA MAR€O/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2003 | 8.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) COMPETENCIA AGOSTO2003. (JUROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024