de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00001 | 25/01/2024 | 423.85 | 423.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR CONF. FATURA N. 2018834 CODIGO 907/000266526 EOFICIO N. CCG-OFN-2024/00001 | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 25/01/2024 | 103576.00 | 103576.00 | IMPORTANCIA EMPRENHADA REF. AOS SERVICOS DE RECARGA MENSALDE 214 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO PARA SEG CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0010/2022 E OFICION. CCG-OFN-2024/00033 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 25/01/2024 | 150000.00 | 59217.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA ATENDER A SEG, CONFORME OFICIO N. CCG- OFN/2024-00058 E CONTRATO N. 0009/2023 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2024 | 2300.14 | 2300.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA NO PERIODO DE 08A 09/01/2024 PARA CIDADE DE BRASILIA/DF QUE PARTICIPOU DO EVENTO ATO DEMOCRACIA INABALADA CONF. OFICIO N. CGG N. 19/2024 E O DESPACHO N. CCG-DES-2024/00132 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2024 | 2300.14 | 2300.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA NO PERIODO DE 08A 09/01/2024 PARA CIDADE DE BRASILIA/DF ACOMPANHOU O CHEFEEXECUTIVO DO GOVERNO-PB, CONF.OFICIO CGG N. 19/2024 E DESPACHO N. CCG-DES-2024/00132 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA NO PERIODO DE 17A 18/01/2024 PARA CIDADE DE BRASILIA/DF PARTICIPOU DA REUNIAO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE EXPOSICAO ITINERANTE DO ARTESANATO PARAIBANO CONF. OFICIO CGG N. 113/2024 E DESPACHO N. CCG- DES-2024/00131 | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. QUATRO DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 31/01 A 04/02/2024 PARA AS CIDADES DE APODI E MOSSORO/RN PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEAFDS EM AGENDAS INSTITUCIONAL DO GOVERNO CONF. OFICIO N. SAF- OFI-2024/00007. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00008 | 26/01/2024 | 51.92 | 51.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS POSTAIS PARA SEG/CASACIVIL DO GOVERNADOR CONF. FATURA N. 76301 E OFICIO N. CCG-OFN-2024/00028 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 26/01/2024 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADO NA CCG- JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DEREP. DO GOVERNO EM CG DURANTE MES DE JAN/2024 CONF. PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 2022 E OFICIO N. CCG-OFN- 2024/00029 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00010 | 26/01/2024 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICO DE MANUTENCAO NO GRUPOGERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JAN/2024, CONF. CONTRATO N. 0010/2023 E OFICIO N. CCG-OFN-2024/00030 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 26/01/2024 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. LOCACAO DE TELA INTERATIVA PARA SEG NO MES DE JANEIRO CONF. OFICIO N. CCG-OFN- 2024/00031 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 26/01/2024 | 27575.75 | 27575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO EM CG EM JANEIRO CONF. OFICIO N. CCG- OFN-2024/00032 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00013 | 26/01/2024 | 2076.21 | 2076.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO FORMACONTINUA DE GAS NATURAL CANAQLIZADO NO PERIODO DE 18/12/23 A 18/01/24 DA RESIDEBCUA OFICIAL DO GOVERNADOR CONG. NOTA FISCAL N. 102088 E OFICIO N. CCG-OFN-2024/00042 | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE PATOS NO PERIODO DE 28 A 29 DE JAN/2024PARA ATIVIDADES DE VISITA TECNICA NO LOCAL DO EVENTO E NA REUNIAO COM EQUIPE DO MINISTERIO DAS CIDADES CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00065 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 26/01/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE PATOS PERIODO DE 28 A 29 JAN/2024 PARA ATIVIDADES DE VISITA TECNICA NO LOCAL DO EVENTO E REUNIAO COM EQUIPE DO MINISTERIO DAS CIDADES CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00065. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE PATOS NO PERIODO DE 28 A 29 JAN/2024 PARA ATIVIDADES DE VISITA TECNICA NO LOCAL DO EVENTO E REUNIAO COM EQUIPE DO MINISTERIO DAS CIDADES CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00065. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/01/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA PARA PATOS NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES DE VISITA TECNICA NO LOCAL DO EVENTO, REUNIAO COM EQUIPE DO MINISTERIO DAS CIDADES E SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL S. JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN- | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 26/01/2024 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA PARA PATOS NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES DE VISITA NO EVENTO, REUNIAO COM EQUIPE DO MINISTERIO DAS CIDADES E SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL S. JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN/2024-00064 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIAS PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00005904672470 | ANDREIA AUGUSTA DE LIMA RODRIGUES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS/PB DE 29 A 30 DE JANEIRO/2024 PARA ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEUS CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00066. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA PATOS DE 29 A 30/01/2024 PARA ATIVIDADES DA SOLENIDADE DA ENTREGA DO RESIDENCIAL SAO JUIDAS TADEUS CONF. OFICIO. CCG-OFN- 2024/00066 | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/01/2024 | 1811009.76 | 1811009.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PESSOAL MES DEJANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2024/00059. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 29/01/2024 | 625810.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PROVISAO DA PRIMEIRAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00059. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 29/01/2024 | 806.52 | 806.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00059. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 29/01/2024 | 1918.29 | 1918.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO MES DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00059. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/01/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO MES DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICO CCG-OFN-2024/00059. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 29/01/2024 | 269582.46 | 269582.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2024/00043. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/01/2024 | 99076.61 | 99076.61 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 29/01/2024 | 1600.00 | 1600.00 | Valor referente adiantamentos da folha de pagamento do mes de janeiro de 2024 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 29/01/2024 | 5902.16 | 5902.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00035 | 29/01/2024 | 1216.00 | 1216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS DE CONFECACAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO)MAT. RESISTENTE,IMPRESSAO DAS LETRAS, PRETO, LACRA ADESIVO INVIOLAVEL,NAI ESTICAM E NAO RASGAM, RESISITESC A AGUA. AREA DE IMPRESSAO: 5CMDE ALT.X 22CM DELARGX 25CM DE COMP.) PARA | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 29/01/2024 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA REF. AO EMPENHO PREVIO NA MODASLIDADE GLOBAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOSNO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODO GOVERNO EM CG, CONFORME CONTRATO N. 0006/2023 E OFICION. CCG-OFN-2024/00034 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 29/01/2024 | 19047.75 | 12353.00 | IMPORANCIA EMPENHADA REF. EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVA , INSTALACAO E INSTACALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR CONF. OFICIO N. CCG-OFN- 2024/00044 E CONTRATO N. 0007/2023 | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 29/01/2024 | 76803.77 | 76803.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES DE JAN/2024, CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00027 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA NO PRIODO DE 29 A 30 DEJAN/2024 PARA CIDADE DE PATOS PARA PRESTAR O APOIO LOGISTICOA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO NO EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO, CONF. OFICIO N. CCF-OFN- 2024/00077 | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE DE PATOS DE30 A 31 DE JAN DE 2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA PASTA-SAP NO EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO CONF. OFICIO N. SAT-OFN-2024/00014 | 00006350312481 | AMANDA ALINE PEREIRA DE ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/01/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA PARA CIDADE DE PATOS NOPERIOD DE 30 A 31 DE JAN/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA PASTA EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO CONF. OFICIO N. SAT-OFN-2024/00014 | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE DE PATOS NOPERIODO DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA PRESTAR APOIO LOGISTICO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO NO EVENTO DA AGENDA INSTITUCIONALDO GOVERNO , CONF. CC-OFN- 2024/00072 | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE DE PATOS NOPERIODO DE 29 A 30/01/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO A EQUIPE DO CERIMONIAL NO EVENTODA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHDA REF. UMA DIAIRA PARA CIDADE DE PATOS NOPERIODO DE 29 A 31/01/2024 PARA APOIO LOGISTICO DA EQUIPEDO CERIMONIAL DO GOVERNO DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00072 | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 30/01/2024 | 999.58 | 999.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA E MEIA PARA CIDADE DE NATAL/RN NO PERIODO DE 30 A 31DE JANEIRO/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO TITULAR DA SEG, CONF. OFICIO N. CGG N. 197/2024 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 30/01/2024 | 50700.00 | 49920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COQUETEIS CONF. QUADRO DETALHADO AS FLS 07 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONFORME OFICIO CCG0OFN02024/00062 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/01/2024 | 999.58 | 999.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. QUATRO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS DE 30/01 A 03/02/2024 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVAS CONF. OFICIO N. SEG-OFI-2024/00021 | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/01/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. QUATRO DIARIAS E MEIA PARA CIDADCES DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS PARA CUMPRIR AGENDAADFMINISTRATIVA CONF. OFICIO N. SEG-OFI-2024/00021 | 00006534377497 | KALINE KELLY PINTO CORREIA FERREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 30/01/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAZAZEIRAS DE 30/01 A 03/02/2024 PARA CUMPRIR AGENDAADMINISTRATIVA CONF. OFICIO N.SEG-OFN-2024/00021 | 00004153887404 | WELLINGTON DO NASCIMENTO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/01/2024 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAJAZEIRAS DE 30/01 A 03/02/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMIONISTRATIVA CONF. OFI. SEG-OFN-2024/00021 | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/01/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE NATAL/RN DE30/01 A 31/01/2024 PARA ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN- 2024/00048 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 30/01/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CIDADE DE NATAL/RNDE 30 A 31/01/2024 PARA ATIVIDADES DO CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO ,CONF. OFICIO N. CCG-OFN- 2024/00048 | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 30/01/2024 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA NATAL/RN DE 30 A 31/01/2024 PARA ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNO CONF. OFICION. CCG-OFN-2024/00048 | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 30/01/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM 01/02/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DO GOVERNO CONF. CCG- OFN-2024/00080 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/01/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. MEIA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 01/02/2024 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO/PB CONF. OFICIO N. CCG-PRC- 2024/00079 | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 30/01/2024 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. MEIA DIARIA PARA CIDADE DE NATAL/RN EM 31/01/2024 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSORCIO NORDESTE CONF. OFICIO CGG N. 141 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 31/01/2024 | 3651.50 | 1505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL DOS SERVICOS DE INSTALACAO E INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO DE REP. DO GOVERNO EM CG, CONF.CONTRATO N. 005/2023 E OFICIO N. CCG- OFN-2024/00045 | 35665761000147 | R F S SERV DE MANUTENCAO E INSTALACAO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/01/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMADIARIA PARA CAMPINA GRANDE DE 01 A 02/02/2024 PARA ATIVIDADES EM EVENTO DA AGENDADO GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG-OFN-2024/00084 | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2024 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. MEIA DIARIA PARA NATAL/RN NESTA DATA(31/01/2024) PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSORCIO NORDESTE CONF. OFICIO N. CGG N. 241/2024 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00068 | 31/01/2024 | 9264.00 | 9264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO ANUAL , EXERCICIO 2024, REF. AO SERVICO ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTODE BANCOS DE DADOS P/CONSULTA/PESQUISA DE DADOS(BANCO DE PRECOS) PARA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CONF. CONTRATO N. 012/2023, OSN. 000/2024 E OFICIO N. CCG- | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00089. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00089. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00089. | 00059445335449 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2023/00093. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2024/00024. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 01/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENADA REFERENTEMEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NESTA DATA 01/02/2024 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE DA AGENDA ADMINISTRATIVA EM EVENTO AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2024/00024. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00075 | 02/02/2024 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE(CADEIRAS, MESAS, SOFAS, MALHAS DECORATIVAS P/ISOLAMENTO, OUTROS ITENS PARA UTILIZACAO DA PARTE EXTERNA NO PREDIO DA GOVRNADORIA E NO CAMAROTE OFICIAL CONF. ORDEM DE SERVICON. 010/2024, OFICIO N. CCG- | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 02/02/2024 | 5565.00 | 5565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. LOACAO DE 02 CABINES SANITARIAS MODELO PADRAO(01 MASCULINO E 01 FEMININO) E 01 CABINE MODELO PNE, SERE INSTALADAS NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA GOVERNADORIA NO PERIODO DE 02 A 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM LIMPEZA DIARIA PARA ATENDER O | 24258565000131 | DESENTUPIDORA AJAX AMBIENTAL SERVICOS EI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 02/02/2024 | 10096.40 | 10096.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0016/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG- OFI-2024/00039. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00078 | 02/02/2024 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HIGIENIZACAOE LIMPEZA DE AMBIENTE, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 07 DE FEVEREIRO/2024 NO PREDIO DA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM | 44299172000183 | MCL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00079 | 02/02/2024 | 1743.12 | 1743.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA DESARMADA NO PERIODO NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 07 DE FEVEREIRO/2024 NO PREDIO DA GOVERNADORIA EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 0012/2024 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00080 | 05/02/2024 | 20520.00 | 20520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO COM SUBSTITUICAO DE MATERIAL PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM CONFORMIDADE COM ART. 75 DO INC. II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPESA 02/2024 E OREDEM DE SERVICO 012/2024 E | 51205597000141 | 51.205.597 GABRIELA FELIX DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00081 | 05/02/2024 | 429.42 | 429.42 | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTEAOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME FATURAN.2087830, CODIGO 907/000267526 E OFICIO CCG- OFN-2024/00099. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 05/02/2024 | 786.71 | 786.71 | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTEAO VALOR DE 50% DE UMA DIARIA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTONO ART. 3 PARAGRAFO UNICO INC II DA LEI 8.243/207, OFICIO CGG 258 COM DESTINO SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 05 A 06/02/2024, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO INSTITUCIONAL. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 05/02/2024 | 11184.80 | 11184.80 | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS E OUTROS) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0011/2024 DA ATA 0088/2023, E OFICIO CCG-OFN-2024/00052. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/02/2024 | 31223.72 | 31223.72 | IMPORTANTE EMPENHADA REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E OUTROS) PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0011/2024 DA ATA 0088/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00040. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/02/2024 | 7496.88 | 7496.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE DOZE DIARIAS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 3 PARAGRAFO UNICO INC II DA LEI 8.243/207, NO PERIODO DE 13 A 25/02/2024 PARA CIDADE DO MEXICO PARA ACOMPANHAR AUTORIDADE EM EVENTOS, CONFORME OFICIO CGG N.218 | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 08/02/2024 | 2111.20 | 2111.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 580 KG DE ACUCAR CRISTAL, BRANCO, COM1 KG, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0015/2024 DA ATA0100/2023, PREGAO 0157/2023 VIGENTE ATE 07/12/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00015. | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 08/02/2024 | 7908.00 | 7908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1.200 PCT, DE 250G, CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO EXTRAFORTE, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0015/2024 DA ATA 0100/2023, PREGAO 0157/2023 VIGENTE ATE 07/12/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00015. | 35475496000134 | QUALITY COM DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00088 | 09/02/2024 | 22127.60 | 22127.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LEMPEZA,PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 006/2024, ORDEM DE COMPRA 001/2024 E OFICIOS CCG-OFN- 2024/0006, 0014 E 0038. | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAICARA E REMIGIO, NO DIA 19/02/2024, PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DE AGENDA DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CGG 301. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 16/02/2024 | 2360.14 | 2360.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 22/02/2024, PARA PARTICIPAR DA POSSE DE MINISTRO DO STF E DO NOVO PRESIDENTE DO ABDI, CONFORME OFICIO CGG 303. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA, AREIA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00126. | 00007259624450 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA, AREIA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00126. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 19/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA, AREIA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024PARA COORDENAR EQUIPE EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00126. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA, AREIA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00126. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 19/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA, AREIA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00126. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024 PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SAT EM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2024/00030. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 19/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SATEM AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2024/00030. | 00011226482430 | LEONARDO VINICIUS SOARES PORTOCARRERO RA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00098 | 19/02/2024 | 1482.15 | 1482.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM TAXADE COLETA DE RESIDUOS DO EXERCICIO 2024, DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARANHAO N. 277, INSCRICAO ATUAL N. 150260570, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00122 E DOC N. 0744668-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 19/02/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDADE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2024/00030. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 19/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAICARA E REMIGIO, NESTA DATA 19/02/2024 PARA CONDUZIR SECRETARIO SERVIDOR EM EVENTOS DA AGENDA DE DOVERNO, CONFORME OFICIO SEG- OFN-2024/00030. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 19/02/2024 | 5814.01 | 5814.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO DURANTE OMES JANEIRO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00096 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019 E ORDEM DE SERVICO N. 011/2024. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 19/02/2024 | 9984.00 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS(LANCHES) PARA ATENDER ADEMANDAS DO CONSEA, CONFORME CONTRATO 014/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00125. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 19/02/2024 | 12266.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA ATENDERDEMANDAS DO CONSEA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00148 E CONTRATO 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 20/02/2024 | 76803.77 | 76803.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00139, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E N. CENTRAL | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00105 | 20/02/2024 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN- 2024/00140. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 20/02/2024 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00141 E PRIMEIRO TERMO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 20/02/2024 | 27575.75 | 27575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00143 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 20/02/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NESTA DATA 20/02/2024 PARA FAZER INSTALACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00145. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 20/02/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NESTA DATA 20/02/2024 PARA DAR APOIOLOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI EM ATIVIDADES, CONFORME OFICIOCCG-OFN-2024/00145. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 20/02/2024 | 21174.03 | 21174.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 014/2024,ORDEM DE COMPRA 002/2024 E | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00111 | 20/02/2024 | 33560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS(PASTAS, BLOCOS PERSONALIZADOS, CAPA DE PROCESSOS, PLACA DE IDENTIFICACAO) PARA GOVERNADORIA, RESIDENCIA OFICIAL E SAT EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM | 46161419000126 | GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 21/02/2024 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE TELA INTERATIVA MULTIFUNCIONAL PARASECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00142 E CONTRATO N. 015/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 21/02/2024 | 16482.23 | 16482.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( PESCADOS E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DE 0009/2024 DA ATA 0088/2023,PREGAO 177/2023 E OFICIO CCG- OFN-2024/00053. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00114 | 21/02/2024 | 53723.86 | 53723.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAOPERECIVEIS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 017/2024,ORDEM DE COMPRA 003/2024 E CCG-OFN-2024/00070. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 21/02/2024 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM CERIMONIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ABDI, NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E POSSE DO MISNISTRO DO STF, CONFORME OFICIO CGG. 344. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00116 | 22/02/2024 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES (ALMOCO) PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA/PB, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 0019/2024, ORDEM DE SERVICON. 018/2024 E OFICIO CCG-OFI- | 51205597000141 | 51.205.597 GABRIELA FELIX DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 22/02/2024 | 12494.95 | 12494.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 50 % DO VALOR DE NOVE DIARIAS NO PERIODO DE 24/02 A 02/03/2024 PARA LISBOA-PRT PARA PARTICIPAR DA ABERTURA PARA O MERCADO INTERNACIONAL NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA, CONFORME OFICIO CGG N. 305. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00118 | 23/02/2024 | 1898.76 | 1898.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00120, NOTA FISCAL N. 103051 NO PERIODO DE 18/01/2024 A 17/02/2024 | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00119 | 23/02/2024 | 5960.00 | 5960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DE TOTEM EM ACM, PERSONALIZADOEM ACM DUPLA FACE, MEDINDO 60X137CM, COM BASE DE SUSTENTACAO MOVEL, PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 23/02/2024 | 49500.00 | 49500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 1000 METROS DE CERCA ELETRICA PARA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 0020/2024, ORDEM DE SERVICON. 020/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 49814591000120 | MTS TECNOLOGIA SEGURANCA E CONECTIVIDADE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00121 | 23/02/2024 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAL DE ALARME E CENTRAL DE CHOQUE, COM REPARO EM PLACA, SUBSTITUICAO DE FIACAO, CONECAO E BATERIA EM CERCA ELETRICA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC | 49814591000120 | MTS TECNOLOGIA SEGURANCA E CONECTIVIDADE |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 26/02/2024 | 1909090.72 | 1909090.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/000168. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 26/02/2024 | 806.52 | 806.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/000168. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 26/02/2024 | 1918.29 | 1918.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO MESDE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/000168. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 26/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/ 000168. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 26/02/2024 | 275153.23 | 275153.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/000168. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 26/02/2024 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/ 000168. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 26/02/2024 | 100319.54 | 100319.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 26/02/2024 | 6212.80 | 6212.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/02/2024 | 9144.60 | 9144.60 | Valor referente adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2024 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00132 | 26/02/2024 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EM 2000 UND DE PAPEL OFF SET 90G, COM O BRASAO EM ALTO RELEVO E 1000 UND DE FICHA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADA, PARA ATENDER GABINETE DO GOVERNADOR E CHEFIA DE GABINETE, CONFORME EPECIFICACOES DESCRITAS NA | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00133 | 26/02/2024 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 004/2024, PARA SAT, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 018/2024 E OFICIO SAT-OFI-2024/00003. | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00134 | 26/02/2024 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND DE SACOLA PLASTICA, COM DIMENSAO DE 30 CM LARGURA X 37CM ALTURA, COM LOGO MARCA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00135 | 26/02/2024 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 UND DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA 006/2024, PARAALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 27/02/2024 | 1627.20 | 1627.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 600 UNDDE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA 300 ML E 48 CXS COM 48UND DE AGUA MINERAL SEM GAS, COPO 200 ML, PARA GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 119/2024 DA ATA 0060/2024, PREGAO 094/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00004. | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 27/02/2024 | 104060.00 | 104060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 215 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00194 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/02/2024 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, POMBAL, LAGOA E ARARUNA, NO PERIODO DE28/02 A 03/03/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SATEM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL COM O GOVERNADOREM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2024/00037. | 00006907626403 | JAILSON HERMINIO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, POMBAL, LAGOA E ARARUNA, NO PERIODO DE28/02 A 03/03/2024 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAT EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL COM O GOVERNADOREM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2024/00037. | 00001686050402 | JORDANIO DA SILVA GONCALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/02/2024 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO, POMBAL, LAGOA E ARARUNA, NO PERIODO DE28/02 A 03/03/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SATEM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL COM O GOVERNADOREM EXERCICIO, CONFORME OFICIO SAT-OFN-2024/00037. | 00008523377441 | NICOLE SPENCER MACEDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00141 | 27/02/2024 | 2112.00 | 2112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 03 UND DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 026/2024, ORDEM DE COMPRA 010/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00182. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 27/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00193. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00193. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/02/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO POMBAL E LAGOA, NO PERIODO DE 28 A 29/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO,COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00192. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO POMBAL E LAGOA, NO PERIODO DE 28 A 29/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO,COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00192. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 28/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO POMBAL E LAGOA, NO PERIODO DE 28 A 29/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO,COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00192. | 00009337146452 | ELAINE GUEDES PAULINO CARVALHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO POMBAL E LAGOA, NO PERIODO DE 28 A 29/02/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DECERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO,COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00192. | 00094477299249 | KEILA TOMASI DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 28/02/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2024 PARA COORDENAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00196. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 28/02/2024 | 1200.60 | 1200.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 230 KG DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 124/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 VIGENTE ATE 28/06/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00112. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00151 | 28/02/2024 | 21710.29 | 21710.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO E OUTROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 022/2024,ORDEM DE COMPRA 012/2024 E | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00152 | 28/02/2024 | 4090.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO PREVIO NA MODALIDADE GLOBAL PARA AQUISICAO DE 10 UND DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS, PARA ATENDER A SEG, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75,II, DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA N. 020/2023, ORDEMDE COMPRA N. 013/2024 E OFICIO | 41524989000110 | SUELLEN DOS SANTOS CAVALCANTI GONDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00202 | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00202. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00202. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00202. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ARARUNA, NO PERIODO DE01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00209. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ARARUNA, NO PERIODO DE01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00209. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ARARUNA, NO PERIODO DE01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00209. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/02/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ARARUNA, NO PERIODO DE01 A 02/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00209. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 29/02/2024 | 1120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 80 UND DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL, COM PACIDADE DE 20 LITROS, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 159/2024 DA ATA 0060/2023, PREGAO 094/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00166. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO | Dispensa | 00162 | 29/02/2024 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE EQUIPAMENTO E APARELHO PARAESPORTE ( ESTACAO DE MUSCULACAO) PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 023/2024,ORDEM DE COMPRA N. 009/2024 E | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 29/02/2024 | 47216.00 | 8937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL COM PREVISAODE FORNECIMENTOS DE LANCHES E COQUETEIS , CONF. QUADRO DE DETALHAMENTO DAS FLSN. 20 A 22PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO CONF. OFICIO N. CCG- OFN-2024/00199. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00164 | 29/02/2024 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GARCONS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA N. 008/2024, PARA GOVERNADORIA, CCG E VICE GOVERNADORIA, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00165 | 29/02/2024 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 3.000 UND DE CARTOES EM BRANCO SEM BORDA (21X15CM) GRAMATURA(210) PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 022/2024, ORDEM DE SERVICO | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00166 | 29/02/2024 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 8.000 UND DE PINS DE IDENTIFICACAO, EM PAPEL COUCHE, ADESIVO DE ALTO BRILHO, PRE-CORTADO, (35X35) PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 022/2024, | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 01/03/2024 | 6844.00 | 6844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNES) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 030/2024,ORDEM DE COMPRA 018/2024 E CCG-OFN-2024/00163. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00168 | 01/03/2024 | 53723.86 | 53723.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (MERCEARIA) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 031/2024,ORDEM DE COMPRA 019/2024 E CCG-OFN-2024/00190. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 01/03/2024 | 1332.78 | 1332.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 04 A 07/03/2024 PARA PARTICIPAR REUNIAO DOS PRESIDENTES DOS CONSEAS ESTADUAIS, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00180. | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES FRANCA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/03/2024 | 5221.75 | 5221.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA SECRETARIA DE EST. DE GOVERNO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2019, OFICIO N. CCG-OFN-2024/00224 EORDEM DE SRVICO N. 028/2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00171 | 04/03/2024 | 1796.00 | 1796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE ESTANTE (MATERIAL PLASTICO VIRGEM, RESINA ATOXICO) PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 013/2024, ORDEM DE COMPRA N. 014/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00172 | 04/03/2024 | 2399.80 | 2399.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHAS, CONFORME DESCRICOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEMDE COMPRA N. 015/2024, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO E RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00173 | 04/03/2024 | 3488.50 | 3488.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS PLASTICAS, BALDES PLASTICOS E TAMBOR DE PLASTICO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NA ORDEMD E COMPRA 016/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00174 | 04/03/2024 | 958.40 | 958.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 16 UND DE CESTO EXPOSITOR EMPILHAVEL (ATE 8 CESTOS) PARA RESIDENCIAOFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 013/2024,ORDEM DE COMPRA N. 017/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00062. | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA05/03/2024 PARA SUPORTE TECOLOGICO( CONFIGUTRAR IPS DEIMPRESSORAS E RECUNFIGURAR O ROTEADOR HACK, NO ESCRITORIO DE REPRESNTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00213. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 04/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA05/03/2024 PARA APOIO AO SUBGERENTE DE TI EM SUPORTE TECOLOGICO( CONFIGUTRAR IPS DEIMPRESSORAS E RECUNFIGURAR O ROTEADOR HACK, NO ESCRITORIO DE REPRESNTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA05/03/2024 PARA APOIO AO SUBGERENTE DE TI EM SUPORTE TECOLOGICO( CONFIGUTRAR IPS DEIMPRESSORAS E RECUNFIGURAR O ROTEADOR HACK, NO ESCRITORIO DE REPRESNTACAO DO GOVERNO EM CG, CONFORME OFICIO CCG-OFN- | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00178 | 05/03/2024 | 429.42 | 429.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME FATURA 0002160885 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2024/00221. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00179 | 05/03/2024 | 5364.00 | 5364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 180 UNDDE BRINDES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA HOMENAGEM AS SERVIDORAS DA CCG, GOVERNADORIA, RESIDENCIA OFICIAL E ESCRITORIO CG, CONFORME DESCRITO NA RODEM DE COMPRA 020/2024, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 05/03/2024 | 4575.38 | 4575.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0189/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00123. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00181 | 06/03/2024 | 12900.00 | 12900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SAMRT TV QLED 75 POLEGADAS COM WIFI PARA GABINETE DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 034/2024,ORDEM DE COMPRA N. 021/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00181. | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/03/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO TEXEIRA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SAT-OFI- 2024/00061. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/03/2024 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 11/03 A 13/03/2024 PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ANUNCIO DOS 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO CGG N.473. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 11/03/2024 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 11/03 A 13/03/2024 PARA BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM CERIMONIA DE ANUNCIO DOS 100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS PARAO BRASIL, CONFORME OFICIO CGG N. 473. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00185 | 11/03/2024 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN-2024/00269. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 11/03/2024 | 76803.77 | 76803.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES MARCO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00267, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 EN. CENTRAL DE COMPRAS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00187 | 12/03/2024 | 1198.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA AUTOMOTIVA DE NANO CERAMICA CARBON 88% DOS RAIOS UV, NOS VEICULOS MARCA: TOYOTA MOD COROLLA, PLACA SLD 8H57 E JEEP, MOD RENEGADE, PLACA SLD 7F37, PARA CHEFIA DE GABINETE,EM CONFORMIDADE COM ART. 75, | 22448964000130 | SOM FRIO COMERCIO VAG. E A. AUTOMOTIVOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00188 | 12/03/2024 | 4251.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE 24 UND DE PANO DE DESCERRAMENTO PARA PLACAS DE INAUGURACAO, EM OXFORD VERMELHO E PRETO, TAMANHOS DIVEROSO, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00189 | 12/03/2024 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE 04 UND DE CARTUCHO HP, MODELO 901 A, COR PRETA, PARA SUBGERENCIA DETI, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 021/2024, ORDEM DECOMPRA N. 030/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00105. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00190 | 12/03/2024 | 2699.00 | 2699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE 01 UND DE GRAVADOR DIGITAL-DUR, PARA SUBGERENCIA DE TI, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 021/2024 E ORDEM DE COMPRA N. 035/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00105. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 12/03/2024 | 25536.66 | 25536.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS ( CARNES E OUTROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0130/2024 DA ATA 088/2023, PREGAO 177/2023 E OFICIO CCG- OFN-2024/00133. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00192 | 12/03/2024 | 322.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE POTES HERMETICOS DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 200ML E 02 UND DE GARRAFA TERMICA DE INOXPARA CAFE, CAPACIDADE 1L PARA COPA DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 027/2024, | 52311494000129 | 52.311.494 ADRIANA SALES BARROS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00193 | 13/03/2024 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 022/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 48747909000134 | 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00194 | 13/03/2024 | 415.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 UND DE MEMORIA FLASH CAP. 16GBE 10UNDE DE MEMORIA FLASH CAP. 32 GB, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 023/2024, PARAALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 48747909000134 | 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 13/03/2024 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE PASTA ENVELOPE VERTICAL C/ FECHO TREVO 03/PLASCONY, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA 024/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 22115618000130 | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00196 | 13/03/2024 | 1070.85 | 1070.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 025/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 48760218000170 | DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00197 | 13/03/2024 | 1646.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA 026/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 41742526000124 | 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00198 | 13/03/2024 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS E BATERIA NAO RECARREGAVEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA 027/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 011/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 41676683000189 | PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 13/03/2024 | 1792.00 | 209.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA RESIDENCIA OFICIAL E GOVERNADORIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 0226 /2024 DAATA 0060/2023, PREGAO 094/2023E OFICIO CCG-PRC- 2024/00227. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00200 | 13/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE FOGAO INDUSTRIAL, 06 BOCAS DE ALTA PRESSAO, PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 004/2024,ORDEM DE COMPRA N. 037/2024 E | 46344050000197 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00201 | 13/03/2024 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE BALANCA DIGITAL 150 KG COM PLATAFORMA BIVOLT COM BATERIA,PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 004/2024,ORDEM DE COMPRA N. 038/2024 E | 52311494000129 | 52.311.494 ADRIANA SALES BARROS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 00202 | 13/03/2024 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE CAMPAINHA SEM FIO COM BATERIA, CIB 101, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 004/2024, ORDEM DE COMPRA N. 039/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 52311494000129 | 52.311.494 ADRIANA SALES BARROS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 14/03/2024 | 12481.04 | 12481.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (FRANGO E OUTROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0246/2024 DA ATA 0088/2023, PREGAO 0177/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00136. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 14/03/2024 | 41470.30 | 41470.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS POSTOS INSTALADOS NA SEDE DA CASA CIVIL EM JOAO PESSOA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARCO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00268 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 14/03/2024 | 27575.75 | 27575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE MARCO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00270 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 14/03/2024 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FECHADURA E PUXADOR DE PORTA PARA ESCRITORIO DE REPRESENTADO, EMCONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 039/2024, ORDEM DE SERVICO 033/2024 E OFICIO SAT-OFN- | 24116561000119 | DANIELLE EPIFANIA ALEXANDRE DA SILVA 699 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00207 | 14/03/2024 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE TELA INTERATIVA MULTIFUNCIONAL PARASECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES MARCO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00285 E CONTRATO N. 015/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00208 | 15/03/2024 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE FITAS DE CETIM SIMPLES, NASCORES PRETA E VERMELHA, N. 05 PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EMCONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 024/2024, ORDEM DE COMPRA 031/2024 E OFICIO OFI- | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00209 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 UND DE FITAS DE CETIM SIMPLES, CORES E TAMANHOS DIVERSOS, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EMCONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 024/2024, ORDEM DE COMPRA 032/2024 E OFICIO OFI- | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00211 | 15/03/2024 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 UND DE FITAS DE CETIM SIMPLES, CORES E TAMANHOS DIVERSOS PARACERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 024/2024, ORDEM DE COMPRA 032/2024 E OFICIO OFI- | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00212 | 15/03/2024 | 288.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 24 PCT DE LENCOS UMEDECIDOS COM 48 UND, PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 024/2024,ORDEM DE COMPRA 033/2024 E OFICIO OFI-2024/00082. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 15/03/2024 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 10 PCT DE ETIQUETA ADESIVA 6MM, 50 UND DE PRISMA EXPOSITOR DE MESA 10X20X8,5 E 50 UND DE PRISMA 10X30X8,5 PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 15/03/2024 | 4471.24 | 4471.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00283 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.031035.2020. | 22698394000136 | ALVO TERCEIRIZACAO EM SERV. ESPEC. EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00215 | 15/03/2024 | 9002.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE 77 UND DE BANDEIRAS DE DIVERSOS PAISES E ESTADOS (TAMANHOS DIVERSOS) PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 035/2024,ORDEM DE COMPRA N. 29/2024 E | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00216 | 15/03/2024 | 14142.08 | 14142.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 043/2024,ORDEM DE COMPRA 041/2024 E | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00217 | 18/03/2024 | 50585.99 | 50585.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAOPERECIVEIS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 041/2024,ORDEM DE COMPRA 042/2024, E OFICIO CCG-OFN-2024/00271. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 19/03/2024 | 1034.72 | 1034.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0288/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00280. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 19/03/2024 | 2733.63 | 2733.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEVIDO GD N. 01/2024(ANULACAO EM TELA) REFERENTE PASSAGENS AEREAS DO CONSEA, CONFORME PROCESSO CCG-PRC-2024/00109 E CONTRATO N. 009/2023. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 20/03/2024 | 18170.36 | 18170.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (PEIXES E OUTROS)PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0253/2024 DA ATA 0088/2023, PREGAO 0177/2023, OFICIO CCG-OFN-2024/00137 E DIN CCG-DIN-2024/00374A. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 20/03/2024 | 3186.00 | 3186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 90 CX COM 48 UND DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 200ML E 1.080 UND DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, 500 ML, PARA GABINETEDO GOVERNADOR, CASA MILITAR E RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0298/2024, DA ATA | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00222 | 20/03/2024 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 UND DE ROTEADOR TECNOLOGIA MESH, PARA SUBGERENCIA DE TI, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 038/2024, ORDEM DE COMPRA N. 043/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00260. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 21/03/2024 | 895.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 47 CXS,COM 10 UND DE CAFE EM CAPSULASCOMPATIVEL COM A MAQUINA 3 CORACOES PARA ALMOXARIFADO DA CCG, ORDEM DE UTILIZACAO 0294/2023 DA ATA 100/2023, PREGAO 157/2023 E OFICIO CCG- | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 21/03/2024 | 767.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 260 CXS, COM 10 UND DE SACHES DE CHA (DIVERSOS SABORES) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, ORDEM DE UTILIZACAO 0294/2024 DA ATA 100/2023, PREGAO 157/2022 E OFICIO CCG-OFN-2024/00130. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00225 | 21/03/2024 | 385.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 70 UND DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MMX3M PARA ALMOXARIFADO DA CCGE CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 037/2024, ORDEM DE COMPRA N. 50/2024 E OFICIOS CCG-OFN- | 12814017000161 | ATRAENTE MODAS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE NO DIA 22/03/2024 PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CGG N. 589. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 21/03/2024 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO SANTA HELENA, APARECIDA, PATOS E MARIZOPOLIS, NO PERIODO DE 25 A 28/03/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CGG N. 590. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 22/03/2024 | 7942.40 | 7942.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 36 METROS QUADRADO DE FORRO DE PVC, TIPOAMADEIRADO, COM MATERIAL INCLUSO E 9 METROS QUADRADO DEPERSIANA HORIZONTAL, CROMADA, COM MATERIAL INCLUSO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 22/03/2024 | 44961.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE SMART TV 98 POLEGADAS-4K, QLED SUPER BIG, BIVOLT, PARA GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 0262/2023, UASG: 925302, LEI N. 10.520/02, ORDEM DE COMPRA 051/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2023/00987. | 42343998000177 | XM CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 22/03/2024 | 324.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 05 UND DE CINTO SOCIAL MASCULINO EM COURO, COR PRETO PARA GARCONS PARA CCG,VICE GOVERNADORIA E SEDE DO GOVERNO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 299/2024 DA ATA 0045/2023, PREGAO 050/2023 VIGENTE ATE 25/07/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 03835661000125 | NM CONFECCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 22/03/2024 | 1687.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 12 UND DE CAMISA PARA GARCON MODELO SOCIAL MANGA LONGA, 01 UND DE SAIA FEMININA ESTILO CLASSICA,01 UND DE SAPATO SOCIAL FEMININO BAIXO COR PRETA E 05 UND DE SAPATO SOCIAL MASCULINOCOR PRETA PARA CCG,VICE GOVERNADORIA E SEDE DO | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 22/03/2024 | 99325.40 | 99325.40 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 22/03/2024 | 1857012.46 | 1857012.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE MARCO DE 2024 DA SECRETARIADE ESTADO DE GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2024/00319. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/03/2024 | 806.52 | 806.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE MARCO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00319. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/03/2024 | 1918.29 | 1918.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO MES DE MARCO DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00319. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 22/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXULIO ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00319. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 22/03/2024 | 269142.01 | 269142.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DO MONTANTE SE REFERE AO INSS PATRONAL TAXA RAT DO MES DE MARCO DE 2024 DA SECRETARIA DEESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFI-2024/00319. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/03/2024 | 6212.80 | 6212.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 26/03/2024 | 3101.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 541 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS (ACEROLA, TANGERINA, MANGA E ABACAXI) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0366/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00303. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS N SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00241 | 26/03/2024 | 2112.34 | 2112.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00323, NOTA FISCAL N. 104051 NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2024 E NUMERO CENTRAL DE | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 26/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00329. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00329. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00329. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00329. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00246 | 26/03/2024 | 3251.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 70 CX (COM 24 E 16 UND) DE BARRA DE CEREAIS DIVERSOS SABORES, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEMDE COMPRA 054/2024, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 26/03/2024 | 37169.22 | 37169.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (DIVERSOS TIPOSDE CARNES) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 088/2023, CONTRATO 003/2024, ORDEM DE COMPRA N. 052/2024, OFICIO CCG-OFN-2024/00318. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 27/03/2024 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA COORDENAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00328. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 27/03/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27 A 28/03/2024 PARA CONDUZIR OUVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00333. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 27/03/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27 A 28/03/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00335. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 27/03/2024 | 104060.00 | 104060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 215 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00332 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/03/2024 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFI- 2024/00080. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/03/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA27/03/2024 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CCG-OFI- 2024/00080. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00254 | 27/03/2024 | 6375.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 033/2024, ORDEM DE COMPRA N. 053/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00177. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00255 | 27/03/2024 | 3110.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME DESCRITONA ORDEM DE COMPRA 048/2024, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 046/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00256 | 27/03/2024 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FITAS DE CETIM DIVERSAS CORES, CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 049/2024, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 046/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00257 | 01/04/2024 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CLIMATIZADOR DE AR PORTATILE UMIFICADOR QUENTE E FRIO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024,ORDEM DE COMPRA N. 055/2024 E | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00258 | 01/04/2024 | 1678.00 | 1678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE CAFETEIRA EXPRESSA AUTOMATICA PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024,ORDEM DE COMPRA N.056/2024 E OFICIO SAT-OFN-2024/00023. | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 01/04/2024 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE MALA DE BORDO E 01 UND DE MALA CONVENCIONAL, COR PRETA, MATERIAL ABS PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024,ORDEM DE COMPRA 057/2024 E | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00260 | 01/04/2024 | 1446.00 | 1446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE80L E 06 UND 56L PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DE COMPRA 058/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00261 | 01/04/2024 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 04 UND DE CAIXAS TERMICAS, 45L PARA RESIDENCIA OFICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DE COMPRA 059/2024 E OFICIO CCG- OFN/2024/00288. | 14822531000174 | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 02/04/2024 | 3600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 50 UND DE PRISMA EXPOSITOR DE MESA 10X20X8,5 E 50 UND DE PRISMA 10X30X8,5 PARA CERIMONIAL DO GOVERNO, EM CONFORMIDADE COM OART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA024/2024, ORDEM DE COMPRA N. 060/2024 E OFICIOS CCG-OFI- | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 03/04/2024 | 30544.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 08 UND DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOTIPO SPLIT, SENDO 01 UND DE 18.000BTUS E 07 UND DE 30.000 BTUS, CASA CIVIL, RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR E GOVERNADORIA, CONFORME ADESAO A ATA 0090/2023, VASG 925302 SAAD, PREGAO 0114/2023 VIGENTE | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00264 | 03/04/2024 | 60.75 | 60.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISCORREIOS PARA SEG-CASA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO/2024, CONFORME FATURA N. 77589, OFICIO CCG-OFN-2024/00345 E NUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 09.000.000523.2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 03/04/2024 | 673.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE TAPETE PARA COPA E 01 UND DE TAPETE ANTIDERRAPANTE, PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 025/2024,ORDEM DE COMPRA 061/2024 E | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00266 | 03/04/2024 | 126.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 06 UND DE TOALHA DE PRATOS, MEDINDO 70 CMX 45CM, 100% ALGODAO PARARESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 025/2024, ORDEM DE COMPRA 062/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00267 | 03/04/2024 | 185.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE PORTA-TOALHA , PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 025/2024,ORDEM DE COMPRA 063/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00155. | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00268 | 03/04/2024 | 292.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ESCADA TRES DEGRAUS, EM ALUMINIO PARA GABINETE DO GOVERNADOR NA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 025/2024,ORDEM DE COMPRA 064/2024 E | 38054613000184 | JCL COM DE MOVEIS COORP E MONTAGEM EIREL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 03/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO SAO BENTO SAO JOSE DE ESPINHARAS E VISTA SERRANA, NOPERIODO DE 04/ A 06/04/2024 PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFN-2024/00017. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 03/04/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AREIA, BANANEIRAS, CACIMBA DE DENTRO,SOUSA, ITAPORANGA E POMBAL, NOPERIODO DE 03 A 07/04/2024 PARA PARTICIPAR DA 1 FEABE- FEIRA AGROPECUARIA DO BREJO PARAIBANO E III MOSTRA FLORES E SABORES, CONFORME OFICIO CCG | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00271 | 04/04/2024 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DARF RELATIVO A MULTA DA DCTF DA SECRETARIA DEESTADO DA ARTICULACAO POLITICA-180001, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS E OFICIOS N.CCG-OFN-2024/00340. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO GOIANA-PE, NO DIA 04/04/2024 PARA COBERTURA JORNALISTICA NA INAUGURACAO DAFABRICA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA/HEMOBRAS, CONFORME OFICIO CGG N. 688. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO GOIANA-PE, NO DIA 04/04/2024 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SOLENIDADE COM O PRESIDENTE DAREPUBLICA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00353. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO GOIANA-PE, NO DIA 04/04/2024 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SOLENIDADE COM O PRESIDENTE DAREPUBLICA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00353. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/04/2024 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO GOIANA-PE, NO DIA 04/04/2024 PARA ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SOLENIDADE COM O PRESIDENTE DAREPUBLICA, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00353. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00278 | 08/04/2024 | 310.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE BEBEDOURO COM REPOSICAO DE PECAS, PARA GOVERNADORIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 048/2024, ORDEM DE SERVICO N. 043/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00106. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 08/04/2024 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 UNDDE PERSIANA, PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, AVISO DE DISPENSA 053/2024, ORDEM DE SERVICO N. 044/2024 EOFICIO SAT-OFN-2024/00059. | 42230709000123 | IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA 1001 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 08/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA08/04/2024 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 702. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 08/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO LAGOA SECA, NO DIA 10/04/2024 PARA ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO CGG N. 703. | 00005283398420 | MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA COORDENAR ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00364. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00008710658432 | PABLO RICARDO DE SOUZA LIMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 08/04/2024 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 10/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE CERIMONIAL EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00365. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 08/04/2024 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00363. | 00002146229403 | ANDRE MOTTA ALMEIDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 08/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2024 PARA CONDUZIR OUVIDOR EM EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00362. | 00056945574415 | OTACLIO VICTOR FEITOSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/04/2024 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRAND EE SOUSA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA AGENDA DE GOVERNO, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2024/00101. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE E SOUSA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2024 PARA CONDUZIR SERVIDOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2024/00101. | 00072589027400 | CLEIDSON GOMES DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/04/2024 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO SOUSA, NO PERIODO DE 09 A 10/04/2024 PARA COBERTURA JORNALISTICA AO CHEFE DO EXECUTIVO EM EVENTO DA AGENDA DE GOVERNO , CONFORME OFICIO CGG N. 727. | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA C FLORENCIO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00297 | 09/04/2024 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 PCT DE COPOS DESCARTAVEIS, 180ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DE COMPRA N. 075/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00275. | 39510619000181 | SILDICLEA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES 035 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00298 | 09/04/2024 | 331.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PCTDE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DE COMPRA N. 076/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 52371569000167 | NORMANDO LUIS DESCARTAVEIS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00299 | 09/04/2024 | 1402.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 40 UND DE FILME DE PVC, ROLO COM 1400MX40CM, PARA ALMOXARIFADO CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DECOMPRA N. 77/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00275. | 33869990000158 | ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00300 | 09/04/2024 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND DE BOBINA PLASTICA PICOTADA, 40X60, 10KG, PARA ALMOXARIFADODA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024,ORDEM DE COMPRA N. 078/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00275. | 53068544000151 | ANTONIO CLEBER FERREIRA DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00301 | 09/04/2024 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 UNDDE PAPEL GUARDANAPO DE 21X23 CM, 50 FOLHAS PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 045/2024, ORDEM DE COMPRA N. 079/2024 E OFICIO CCG-OFN- | 53068544000151 | ANTONIO CLEBER FERREIRA DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00303 | 10/04/2024 | 7916.09 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO, PARA CCG E GOVERNADORIA, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DE COMPRA N. 065/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00134 E 278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALID | Dispensa | 00304 | 10/04/2024 | 89.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 02 UND DE OLEO ANTI CORROSIVO, PARA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DECOMPRA N. 066/2024 E OFICIO CCG-PRC-2024/00278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 10/04/2024 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, CONFORME OFICIO CGG N. 742. | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 10/04/2024 | 3146.86 | 3146.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2024 PARA ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM AUDIENCIA NO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, CONFORME OFICIO CGG N. 742. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 10/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO POMBAL, JERICO E MATO GROSSO, NO PERIODO DE 11 A 13/04/2024 PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SAT EM EVENTOS DA AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME OFICIO SAT-OFN- 2024/00021. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00308 | 11/04/2024 | 429.42 | 429.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV A CABO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME FATURA 2230069 CODIGO 907/000266526 E OFICIO CCG- OFN-2024/00375. | 40432544006420 | CLARO SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 11/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO DIA 17/04/2024 PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE COMUNICACAO AO AEROPORTO, CONFORME OFICIO CGGN. 755. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 11/04/2024 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE QUADRO DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE, PICUI E OURO VERDE, NO PERIODO DE 11A 15/04/2024 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO CGG N. 754. | 00000006118402 | ARISTIDES VILAR DE OLIVEIRA AZEVEDO NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 11/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 13/04/2024 PARA CONFIGURAR ROTEADORES MESH WIRELESS E INSTALAR INTERNET NO ESCRITRIO DE REPRESENTACAO, CONFORME OFICIOSEG-OFN-2024/00369. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 13/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI EM ATIVIDADESNO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, CONFORME OFICIOSEG-OFN- 2024/00369. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 11/04/2024 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 13/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE TI EM ATIVIDADESNO ESCRITRIO DE REPRESENTACAO,CONFORME OFICIO SEG-OFN- 2024/00369. | 00006527722427 | RICARDO LUNA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 11/04/2024 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, SOUSA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2024 PARA CONDUZIR SERVIDOR E, CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI-2024/00113. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 12/04/2024 | 32979.03 | 32979.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSDE ALIMENTACAO (PROTEINA ANIMAL) PARA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ATA N. 088/2023, CONTRATO 003/2024, ORDEM DE COMPRA N. 079/2024, OFICIO CCG-OFN-2024/00367. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 00316 | 15/04/2024 | 321.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 39 UND DE FERRAMENTAS DIVERSAS (REBITE, BROCA, ALICATE E OUTRAS) PARA CASA CIVIL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DE COMPRA N. 067/2024 E OFICIO CCG-PRC- | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 15/04/2024 | 1499.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO, PARACASA CIVIL EM CONFORMIDADE COMART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024,ORDEM DE COMPRA N. 068/2024 E OFICIO CCG-PRC-2024/00278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 15/04/2024 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 20 UND DE FITA DUPLA FACE 19MM, PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COMART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024,ORDEM DE COMPRA N. 069/2024 E OFICIO CCG-PRC-2024/00278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00319 | 15/04/2024 | 224.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 02 UND DE PNEU 4 LONAS, 3,50X8 E 02 UND DE CAMARA DE AR 3,50X8, PARA CARRO DE MAO, PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DE COMPRA N. 071/2024 E OFICIO CCG-PRC- | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 15/04/2024 | 16.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE ABRACADEIRAS BRANCA 4, 8X300, COM 100 UND, PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COM ART.75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DECOMPRA N. 073/2024 E OFICIO CCG-PRC-2024/00278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Dispensa | 00321 | 15/04/2024 | 126.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE JOGO DE CHAVE/BIS MULTIUSO,1/4X36/6 PARA CASA CIVIL EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 042/2024, ORDEM DE COMPRA N. 074/2024 E OFICIO CCG-PRC- 2024/00278. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA18/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO A GERENTE DA GATI, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO COM OS DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DOSORGAOS INTEGRADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO | 00006071794498 | FLAVIANO CORTES DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA18/04/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNAO DE ALINHAMENTO COM DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DOSORGAOS INTEGRADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00380. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA, NO DIA 18/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO A GERENTE DA GATI, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DOS ORGAOS INTEGRADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO, | 00004931886493 | WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 16/04/2024 | 1273.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PEDIDO DEUTILIZACAO 0511/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00354. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00327 | 16/04/2024 | 22408.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 058/2024,ORDEM DE COMPRA 078/2024 E | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 16/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO RECIFE-PE, NO DIA 20/04/2024 PARA ACOMPANHAR O RETORNO DO SECRETARIO DA SECOM, CONFORME OFICIO CGG N. 798. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 16/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAA COM DESTINO CONDADO, LAGOA E BOM SUCESSO, NO PERIODO DE 18 A 20/04/2024 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFI-2024/00022. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 17/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE DIA 17/04/2024 PARA APOIO LOGISTICO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TRANSPORTE DEMOBILIARIO, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00385. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00331 | 17/04/2024 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ADESIVOS EM 04UND DE PORTA DE VIDRO, PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 055/2024,ORDEM DE SERVICO 047/2024 E | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00332 | 17/04/2024 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ELEVADOR PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 028/2024,ORDEM DE SERVICO 031/2024 E OFICIO SAT-OFN-2024/00018. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 17/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA18/04/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS DOSORGAOS INTEGRANTES AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00396. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 17/04/2024 | 1960.20 | 782.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS 204 UND 300ML,42 CX COM 10 UND DE 200ML E 972 UND DE 500 ML, PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0510/2024,DA ATA 0060/2023, PREGAO 094/2023 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00360. | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO NO DIA 19/04/2024 A 19/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00392. | 00006765810480 | ITALO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO NO PERIODO DE 19/04 A 19/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00392. | 00009455103494 | LIVIA TATYANNA LEITE COUTINHO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO NO PERIODO DE 19/04 A 19/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOCERIMONIAL, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00392. | 00009729110492 | DAYENNE DE ARAUJO PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO PERIODO DE 19/04 A 19/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00392. | 00007231940412 | NADJA BRAGA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 18/04/2024 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO PERIODO DE 19/04/2024 A 19/04/2024 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO CERIMONIAL CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00392. | 00007513662428 | GLEIDSNELLY NUNES RAIMUNDO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00340 | 18/04/2024 | 380.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UND DE MOLDURAEM VIDRO E ACO INOX, MEDINDO 48,5X36,5 PARA O GABINETE DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 056/2024,ORDEM DE SERVICO 046/2024 E | 45150774000137 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 02806071488 |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00399. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 19/04/2024 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO BAIA DA TRAICAO NO DIA19/04/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO EM EVENTO DA AGENDA DEGOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00399. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00343 | 22/04/2024 | 43449.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAOPERECIVEIS) PARA RESIDENCIA OFICIAL, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC IV, ALENEA e, DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 065/2024,ORDEM DE COMPRA 084/2024 E OFICIO CCG-OFN-2024/00382. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 22/04/2024 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINO RIACHO DOS CAVALOS, CATOLE DO ROCHA E BREJO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 25 A 27/04/2024 PARA CONDUZIR SECRETARIO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORMEOFICIO SAT-OFI-2024/00027. | 00080892825715 | WASHINGTON LUIZ CARLOS DE LIMEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/04/2024 | 98565.86 | 98565.86 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/04/2024 | 1856244.31 | 1856244.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MESDE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, CONFORMEOFICIO CCG-OFN-2024/00412. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTOS DIVERSOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MES DE ABRIL 2024 CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00412. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 24/04/2024 | 806.52 | 806.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00412. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 24/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00412. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 24/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO MES DE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/000412. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 24/04/2024 | 275489.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/000412. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 24/04/2024 | 76803.77 | 76803.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR NO MES ABRIL/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00, TERCEIRO TERNO ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 EN. CENTRAL DE COMPRAS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00354 | 24/04/2024 | 1795.75 | 1795.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO COMERCIAL DE FORMA CONTINUA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/0409, NOTA FISCAL N. 104963 NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2024 E NUMERO CENTRAL DE | 00371600000166 | PBGAS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 24/04/2024 | 27575.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00410 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 24/04/2024 | 1316.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE TELA INTERATIVA MULTIFUNCIONAL PARASECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DURANTE O MES ABRIL/2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00408 E CONTRATO N. 015/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00357 | 24/04/2024 | 695.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO VERTICAL 20L PARA GABINETE DO GOVERNADOR, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 059/2024., ORDEM DE COMPRA N. 086/2024 E OFICIO CCG-OFN- 2024/00321. | 46344050000197 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00358 | 24/04/2024 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO 010/2023 E ART. 24 INC I E OFICIO CCG-OFN-2024/0407. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00359 | 24/04/2024 | 1776.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ALMOXARIFADO DA CCG, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 047/2024, ORDEM DECOMPRA 082/2024 E OFICIO CCG- OFN-2024/00293. | 22115618000130 | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00360 | 24/04/2024 | 477.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 200 PCTDE LENCO DESCARTAVEL DE PAPEL,DE BOLSO, FOLHA TRIPLA, COM 10UND, PARA ALMOXARIFADO DA CCG,EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 047/2024, ORDEM DE COMPRA 083/2024 E OFICIO CCG-OFI- | 22115618000130 | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 25/04/2024 | 6019.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 25/04/2024 | 10670.95 | 10670.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ESTAFDO DE GOVERNO DO MES DE ABRIL/2024 CONFORME OFICIO N. CCG-OFN-2024/00412 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | BOLSA DESEMPENHO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/04/2024 | 1918.29 | 1918.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BOLSA DESEMPENHO DO MES DE ABRIL DE 2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, CONFORME OFICIO CCG- OFN-2024/00412 | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Manutencao do Conselho Estadual de Seguranca Alimentar - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00366 | 25/04/2024 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES (ALMOCO) PARA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA/PB, EM CONFORMIDADE COM ART. 75, INC II DA LEI 14.133/2021 DE ACORDO COM AVISO DE DISPENSA N. 066/2024, ORDEM DE SERVICO N. 048/2024 E OFICIO CCG- | 51205597000141 | 51.205.597 GABRIELA FELIX DA SILVA-ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 25/04/2024 | 1431.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 239 KG DE POLPA DE FRUTAS SABORES VIDERSOS ( TANGERINA, MANGA E ABACAXI) PARA ALMOXARIFADO DA CCG, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO 0466/2024 DA ATA 0034/2023, PREGAO 024/2023 E OFICIO CCG-OFN-2024/00311. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS N SABOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 25/04/2024 | 18700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 11UND DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, 12.000Btus, PARA CCG E RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME ADESAO A ATA 0006/2023, PREGAO001/2023, UASG-160191/CPOR E OFICIOS CCG-OFN-2024/00186. | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 25/04/2024 | 104544.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA MENSAL DE 216 CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAOPARA SEG, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00419 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020 ENUMERO NA CENTRAL DE COMPRAS 19.000.035264.2019. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 25/04/2024 | 12960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E TIPO SPLIT PARA ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 25/04/2024 | 63169.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO PREVIO NAMODALIDADE GLOBAL INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELAS E TIPO SPLIT PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEG, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13823634000196 | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESP |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE T.I NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00420. | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE T.I. NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00420. | 00070050993461 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/04/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE T.I. NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00420. | 00001370264470 | ROMARIO ROMUALDO DA SILVA JUNIOR |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 29/04/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO SUBGERENTE DE T.I. NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00420. | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 29/04/2024 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN-2024/00422. | 00048214760453 | ANA MARIA DA SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 29/04/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00422. | 00075965127472 | LATERCIO BENTO DOS SANTOS |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 29/04/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00422. | 00005783539465 | ADEMARIO SANTOS SILVA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/04/2024 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINO CUITE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 05/05/2024 PARA DAR APOIO LOGISTICO AO CERIMONIAL DO GOVERNO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, CONFORME OFICIO CCG-OFN- 2024/00422. | 00073877930425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 29/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO ITAPORANGA, NO PERIODO DE 29 A 30/0/2024 PARAPARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA, CONFORME OFICIO SEG-OFI- 2024/00170. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/04/2024 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO PATOS, NO PERIODO DE 02 A 03/05/2024 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONFORMEOFICIO SEG-OFI-2024/00171. | 00005525201445 | RAFAEL MONTEIRO RABELO DA NOBREGA |
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Última atualização: 10/06/2024