de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00001 | 26/01/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE DEZ/2023, SENDO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00003 | 26/01/2024 | 3992.90 | 3992.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE DEZ/2023, SENDO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 02/02/2024 | 6139.00 | 6139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CIEE REFERENTEAOS VALORES DE BOLSA E AUXILIOTRANSPORTES, NA PRESTACAO DO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/02/2024 | 390733.40 | 390733.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TERCEIRIZADOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 02/02/2024 | 14493.58 | 14493.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO GABINETE MEDICO - ODONTOLOGICODO MPPB, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00007 | 05/02/2024 | 775.02 | 775.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 06/02/2024 | 22740.30 | 22740.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 06/02/2024 | 38000.00 | 36144.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E DEMAISSERVICOS VEICULARES EM GERAL - | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 06/02/2024 | 26000.00 | 22712.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E DEMAISSERVICOS VEICULARES EM GERAL - | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 06/02/2024 | 15006.50 | 14722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00012 | 07/02/2024 | 199.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNETPARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 07/02/2024 | 878.30 | 878.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 07/02/2024 | 2288.02 | 2288.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 07/02/2024 | 3707.54 | 3707.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 06070309000134 | AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00016 | 07/02/2024 | 5361.77 | 5361.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00017 | 08/02/2024 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR MENSAL PELA CONTRATACAO DE SERVICO DELINK DE INTERNET PARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 09/02/2024 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE JAN/2024. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 09/02/2024 | 1479.84 | 1479.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 09/02/2024 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST. ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 09/02/2024 | 1093.76 | 1093.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00022 | 09/02/2024 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024 | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00023 | 09/02/2024 | 18933.41 | 18933.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00024 | 09/02/2024 | 4727.85 | 4727.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00025 | 09/02/2024 | 4497.23 | 4497.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 09/02/2024 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 09/02/2024 | 109817.38 | 109817.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00028 | 15/02/2024 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UMASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE(CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 15/02/2024 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 15/02/2024 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00031 | 15/02/2024 | 2870.63 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, QUE COMPREENDE A DISTRIBUICAO DE INFORMACOES DECADASTRO COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, RELATIVO AO MES DEJAN/2024. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 15/02/2024 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 15/02/2024 | 2425.00 | 2425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS DEDETIZACAO, DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO,POR DEMANDA, EM TODAS AS AREASINTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS PERTENCENTES AO | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 15/02/2024 | 4450.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 16/02/2024 | 49868.52 | 49868.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 08/2023, | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 16/02/2024 | 33344.00 | 33344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO EPOSTERIOR PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL A4. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 16/02/2024 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 010/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES JUNTO A EMPRESA PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II.PEDRO II. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 16/02/2024 | 18129.70 | 18129.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 026/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA JR COMERCIO DE UTILIDADES. UTILIDADES. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 16/02/2024 | 36603.00 | 36603.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 017/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA JUNTO A EMPRESA FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, PARA REPOSICAO DO ESTOQUE E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROJETADAS PARA OEXERCICIO DE 2024. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 19/02/2024 | 2903.86 | 2903.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 19/02/2024 | 13985.19 | 8740.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 19/02/2024 | 22758.94 | 22758.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00044 | 19/02/2024 | 2012.22 | 2012.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL NO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/02/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00045 | 19/02/2024 | 10992.27 | 10992.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA REFERENTE AS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/02/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00047 | 20/02/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01(UMA) FATURADA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE JAN/2024, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 20/02/2024 | 3849.89 | 3849.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 20/02/2024 | 1241.41 | 1241.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00051 | 20/02/2024 | 856.32 | 856.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DA CENTRAL DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/02/2024. | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 22/02/2024 | 68167.29 | 68167.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/2024, REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS DTVE. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00053 | 22/02/2024 | 90.77 | 90.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JAN/2024, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/02/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00054 | 22/02/2024 | 996.17 | 996.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JAN/2024, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/02/2024. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00055 | 22/02/2024 | 83177.75 | 83177.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2024, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00056 | 22/02/2024 | 4724.66 | 4724.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A FATURA EMITIDA PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL NO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/02/2024. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00057 | 22/02/2024 | 1628.44 | 1628.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DA CENTRAL DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE FEV/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/03/2024. | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00058 | 22/02/2024 | 7193.62 | 7193.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 23/02/2024 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO TOTAL DE VEICULO DA FROTA DO MINISTERIOPUBLICO A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALHANDRA, EM RAZAO DE DANOS OCASIONADOS NA RODOVIA BR-101,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 23/02/2024 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO TOTAL DE VEICULO DA FROTA DO MINISTERIOPUBLICO A DISPOSICAO DA PROCURADORIA CRIMINAL, EM RAZAO DA QUEBRA DA LANTERNA TRASEIRA, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESE VEICULOS. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00061 | 23/02/2024 | 1227.43 | 1227.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE FEV/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 26/02/2024 | 4227.20 | 4227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13201 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 26/02/2024 | 5582.96 | 5582.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13224 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 27/02/2024 | 390733.40 | 390733.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TERCEIRIZADOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 27/02/2024 | 14493.58 | 14493.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO GABINETE MEDICO - ODONTOLOGICODO MPPB, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 27/02/2024 | 5860.17 | 5860.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CIEE REFERENTEAOS VALORES DE BOLSA E AUXILIOTRANSPORTES, NA PRESTACAO DO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 27/02/2024 | 618.86 | 618.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO CIEE REFERENTE RECESSO DA ESTAGIARIA KESSIA FERNANDA MARQUES BARBOSA. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00068 | 28/02/2024 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR MENSAL PELA CONTRATACAO DE SERVICO DELINK DE INTERNET PARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 28/02/2024 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE IMPRESSAO) POR MEIO DO CONSUMODA ARP N. 003/20203, JUNTO A EMPRESA THOMAS JOSE BELTRAO DEARAUJO ALBUQUERQUE. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 28/02/2024 | 109817.38 | 109817.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 28/02/2024 | 19808.34 | 19808.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 28/02/2024 | 4503.64 | 4503.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00073 | 28/02/2024 | 4734.60 | 4734.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00074 | 28/02/2024 | 1527.73 | 1527.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 01/03/2024 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 01/03/2024 | 878.30 | 878.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 01/03/2024 | 14518.85 | 14518.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS A EMPRESA JOAO SIMOES DO CARMO-ME (J. SIMOES), VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N018/2023, CONTRATO N 013/2023,NAS REGIOES METROPOLITANA E | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00078 | 01/03/2024 | 1093.76 | 1093.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 01/03/2024 | 22044.75 | 7402.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS A EMPRESA REFRILINE REFRIGERACAO LTDA, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAOELETRONICO N 018/2023, CONTRATO N 015/2023, NAS REGIOES BORBOREMA E CARIRI. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 01/03/2024 | 20350.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS A EMPRESA PROJETAR CLIMATIZACAO & ENGENHARIA LTDA, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N018/2023, CONTRATO N 014/2023,NAS REGIOES BREJO E CURIMATAU | 24849649000140 | PROJETAR CLIMATIZACAO & ENGENHARIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 01/03/2024 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 01/03/2024 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00083 | 01/03/2024 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST. ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00084 | 01/03/2024 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE FEV/2024. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00085 | 01/03/2024 | 330.12 | 330.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 01/03/2024 | 27664.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA SER APLICADO NO NUCLEO CIVIL, ALEM DE BLOCOS INTERTRAVADOS PARA CONCLUSAO DO ESTACIONAMENTO ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MANGABEIRA E NAS AREAS EXTERNAS DAS PROMOTORIASDE JUSTICA DE MAMANGUAPE E | 43109155000173 | PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00087 | 04/03/2024 | 5415.66 | 5415.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 04/03/2024 | 4013.00 | 4013.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 012/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES JUNTO A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA. | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 04/03/2024 | 17539.00 | 17539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 015/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA JUNTO A EMPRESA FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS. | 22006201000139 | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 04/03/2024 | 3660.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 016/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA JUNTO A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA. | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 04/03/2024 | 3154.50 | 3154.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA POR MEIO DA ARP N. 021/2023, A EMPRESA UNICA SANEANTES. | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 04/03/2024 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA POR MEIO DA ARPN. 022/2023, A EMPRESA JR COMERCIO DE UTILIDADES. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/03/2024 | 1832.70 | 1832.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 013/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES JUNTO A EMPRESA MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL. | 24486986000110 | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/03/2024 | 26928.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS A EMPRESA CLIMAZONE COMERCIKO E SERVICOS TERMICOS LTDA, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N030/2023, CONTRATO N 019/2023,NAS REGIOES DO SERTAO E ALTO | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 05/03/2024 | 120278.93 | 120278.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 05/03/2024 | 143591.83 | 143591.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 05/03/2024 | 8535.00 | 6835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 014/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA JUNTO A EMPRESA JR COMERCIO DE UTILIDADES. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 05/03/2024 | 5397.00 | 5397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 018/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA JUNTO A EMPRESA BJ COMERCIO DE ALIMENTOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 05/03/2024 | 926.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS) POR MEIO DO CONSUMO DA ARP N. 011/20203, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 33479392000172 | WERNETECH INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 05/03/2024 | 2288.02 | 2288.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/03/2024 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 05/03/2024 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00104 | 05/03/2024 | 767.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTAS AS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E/OU CNPJ, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00105 | 05/03/2024 | 199.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNETPARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 05/03/2024 | 3707.54 | 3707.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 06070309000134 | AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00107 | 05/03/2024 | 2934.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, QUE COMPREENDE A DISTRIBUICAO DE INFORMACOES DECADASTRO COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, RELATIVO AO MES DEFEV/2024. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00108 | 05/03/2024 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UMASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE(CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00109 | 06/03/2024 | 767.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTAS AS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E/OU CNPJ, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 06/03/2024 | 7620.90 | 6858.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO DE VALORES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, PARA REGISTRAR AS SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR EDO COLEGIO DE PROCURADORES DO | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 06/03/2024 | 1427.07 | 1427.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13261 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 07/03/2024 | 15400.42 | 14722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 07/03/2024 | 13985.19 | 8740.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 07/03/2024 | 2903.86 | 2903.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00115 | 08/03/2024 | 87.65 | 87.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 22/02/2024. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 08/03/2024 | 22740.31 | 22740.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 11/03/2024 | 1259.51 | 1259.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/03/2024 | 3866.99 | 3866.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 11/03/2024 | 22926.41 | 22926.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 11/03/2024 | 746.19 | 746.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JAN/2024, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DITEC. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00121 | 12/03/2024 | 27195.34 | 27195.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JAN/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SITECNET INFORMATICA LTDA - TELY, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00122 | 12/03/2024 | 90.77 | 90.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE FEV/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/03/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00123 | 15/03/2024 | 12508.61 | 12508.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA REFERENTE AS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE FEV/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/03/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 18/03/2024 | 68167.29 | 68167.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2024, REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS DTVE. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00125 | 18/03/2024 | 6879.49 | 6879.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 18/03/2024 | 59247.94 | 59247.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 19/03/2024 | 2060.17 | 2060.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13361 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00128 | 19/03/2024 | 11000.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR), CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00129 | 19/03/2024 | 46800.00 | 15600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE), CONFORME ESPECIFICACOESNO TERMO DE REFERENCIA. REFERENCIA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 20/03/2024 | 9750.00 | 4680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE COFFEE BREAK ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2023, PARA PRODUCAO DE LANCHES E COQUETEIS PARA OSPROXIMOS QUATRO MESES. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00131 | 22/03/2024 | 2020.42 | 2020.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DA CENTRAL DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE MAR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/04/2024. | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 22/03/2024 | 4189.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOLAS PARA AS PORTAS DE VIDRO DAS SEDES DA INSTITUICAO, COMO TAMBEM A SUBSTITUICAO DE VIDROS DANIFICADOS, NOS AMBIENTES DASSEDES EM TODO ESTADO. | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00133 | 22/03/2024 | 102401.05 | 102401.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2024, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00134 | 22/03/2024 | 1540.73 | 1540.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 22/03/2024 | 775.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SALA EM AMBIENTE INTERNO DE HOTEL, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. | 10540976000100 | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 25/03/2024 | 7189.15 | 7189.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO MINISTERIAL. | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00137 | 25/03/2024 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UMASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE(CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 26/03/2024 | 2316.00 | 2316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ARP N. 026/2023,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA JR COMERCIO DE UTILIDADES. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 26/03/2024 | 390733.40 | 376206.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TERCEIRIZADOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 27/03/2024 | 5724.83 | 5724.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO CIEE REFERENTEAOS VALORES DE BOLSA E AUXILIOTRANSPORTES, NA PRESTACAO DO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO NO MES DE MARCO DE 2024. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 27/03/2024 | 22740.31 | 22740.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 06070309000134 | AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 27/03/2024 | 3707.54 | 3707.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 06070309000134 | AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00145 | 27/03/2024 | 5415.66 | 5415.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 27/03/2024 | 2288.02 | 2288.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00148 | 27/03/2024 | 2934.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, QUE COMPREENDE A DISTRIBUICAO DE INFORMACOES DECADASTRO COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, RELATIVO AO MES DEMAR/2024. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00149 | 27/03/2024 | 199.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNETPARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 27/03/2024 | 14493.58 | 14493.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSTERCEIRIZADOS PRESTADOS NO GABINETE MEDICO - ODONTOLOGICODO MPPB, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 27/03/2024 | 2903.86 | 2903.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 27/03/2024 | 15400.42 | 14722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 27/03/2024 | 13985.19 | 8740.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 27/03/2024 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 27/03/2024 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00156 | 27/03/2024 | 3994.07 | 3994.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE SETORES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUT/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00157 | 27/03/2024 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST. ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 27/03/2024 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 27/03/2024 | 1527.73 | 1527.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00160 | 27/03/2024 | 19808.34 | 19808.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00161 | 27/03/2024 | 878.30 | 878.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 27/03/2024 | 1093.76 | 1093.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00163 | 27/03/2024 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE MAR/2024. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00164 | 27/03/2024 | 332.48 | 332.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 27/03/2024 | 4734.60 | 4734.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 27/03/2024 | 4503.64 | 4503.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 27/03/2024 | 9050.00 | 9050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS DO CICLO DE ENCONTROS REGIONAIS DA INSTITUICAO, A SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS 01/2023 - PE 03/2023. | 06103305000296 | CLASSE A SARVICO DE BUFFET LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00169 | 27/03/2024 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR MENSAL PELA CONTRATACAO DE SERVICO DELINK DE INTERNET PARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 07486876000139 | R.V M. QUEIROGA PEDROSA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/04/2024 | 9426.00 | 1420.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ARP N 007/2023, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO N 015/2023, EM FAVOR DA EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS, REFERENTE AS AGUAS MINERAIS QUE SERAO CONSUMIDAS DURANTE OS MESES DE | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00171 | 01/04/2024 | 1814.69 | 1814.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAODE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2572 EMITIDA P/ EMPRES G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, DEVIDO NA COMPETENCIA DE JANEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 01/04/2024 | 874.93 | 874.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JAN/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00173 | 02/04/2024 | 486.60 | 486.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00174 | 02/04/2024 | 2600.00 | 513.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP QUE SERA UTILIZADO DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO DE 2024,ATRAVES DO CONSUMO DO CONTRATON 05/2021, CONFORME SOLICITADOPELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 03/04/2024 | 3768.00 | 3768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS POR MEIO DO CONSUMO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2023PGJ/MPPB, RESULTADA DO PREGAO ELETRONICO N 026/2023 PGJ/MPPB, EM VIRTUDE DA REALIZACAO DOS ENCONTROS REGIONAIS 2024, PROMOVIDOS | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 03/04/2024 | 734.25 | 734.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEV/2024, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DITEC. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00177 | 03/04/2024 | 27284.08 | 27284.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEV/2024, EM FAVOR DA EMPRESA SITECNET INFORMATICA LTDA - TELY, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 05/04/2024 | 2099.08 | 2099.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO AO CIEE, REFERENTE RECESSO DAS ESTAGIARIAS GABRIELA LYRA ALVES, JANAINA DIAS BARBOSA E MARIANA ALCOFORADO CARVALHO DEMELLO, COM O ENCERRAMENTO DO TERMO ADITIVO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00179 | 05/04/2024 | 12467.88 | 12467.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA REFERENTE AS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAPGJ NO MES DE MAR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/04/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 08/04/2024 | 1228.60 | 1228.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 08/04/2024 | 22947.78 | 22947.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 08/04/2024 | 3756.96 | 3756.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 10/04/2024 | 1890.08 | 1890.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13434 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS, PARA PROFERIR | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 10/04/2024 | 2495.46 | 2495.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13312 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 10/04/2024 | 916.84 | 916.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13433 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS, PARA PROFERIR | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 10/04/2024 | 1720.07 | 1720.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13400 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 10/04/2024 | 1438.81 | 1438.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13421 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 10/04/2024 | 3111.87 | 3111.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13444 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 10/04/2024 | 1762.79 | 1762.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13436 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 10/04/2024 | 6234.72 | 6234.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 13437 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 11/04/2024 | 68167.29 | 68167.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR/2024, REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS DTVE. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00192 | 11/04/2024 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE CONFECCAO DE CARTAZES E PANFLETOS. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00193 | 12/04/2024 | 223.84 | 223.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PB, EXERCICIO 2024, CONFORME SOLICITACAO DE DTVE, RELATIVO AO VEICULO OFICIAL DO MPPB E/OU APREENDIDO E QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DESTE ORGAO MINISTERIAL - QFV-6796 HONDA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 12/04/2024 | 4949.07 | 4949.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MESDE FEV/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 12/04/2024 | 114766.45 | 114766.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00196 | 16/04/2024 | 6513.58 | 6513.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00197 | 16/04/2024 | 90.77 | 90.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/04/2024. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00198 | 17/04/2024 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E VERSIONAMENTO DE DOS ATOS E NORMAS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00199 | 17/04/2024 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E VERSIONAMENTO DE DOS ATOS E NORMAS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00200 | 17/04/2024 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E VERSIONAMENTO DE DOS ATOS E NORMAS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00201 | 17/04/2024 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TERMICAS), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00202 | 17/04/2024 | 511.07 | 511.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA DE 1,8L), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 17/04/2024 | 1460.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 (DUAS) CENTRAIS TELEFONICAS, TIPO PABX, COM TRONCOS DIGITAIS E RAMAIS ANALOGICOS PARA UTILIZACAO NASPROMOTORIAS DE JUSTIA DE MANGABEIRA E NO ANEXO V DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 07343712000152 | MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 23/04/2024 | 38000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E DEMAISSERVICOS VEICULARES EM GERAL - | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 23/04/2024 | 26000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E DEMAISSERVICOS VEICULARES EM GERAL - | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00206 | 23/04/2024 | 102674.74 | 102674.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2024, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 24/04/2024 | 7620.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO CONTRATO N 024/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N 030/2019 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00208 | 24/04/2024 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS, POR DEMANDA, DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA OS | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 24/04/2024 | 7183.19 | 7183.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE ABR/2024. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 24/04/2024 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST. ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 24/04/2024 | 114766.45 | 114766.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00212 | 24/04/2024 | 19808.34 | 19808.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 24/04/2024 | 4503.64 | 4503.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 24/04/2024 | 4734.60 | 4734.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 24/04/2024 | 1527.73 | 1527.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00216 | 24/04/2024 | 878.30 | 878.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00217 | 24/04/2024 | 1093.76 | 1093.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 24/04/2024 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00219 | 24/04/2024 | 379.68 | 379.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 24/04/2024 | 362587.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TERCEIRIZADOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 24/04/2024 | 14493.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS NO GABINETE MEDICO - ODONTOLOGICODO MPPB, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00222 | 25/04/2024 | 1348.56 | 1348.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE ABR/2024, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00223 | 25/04/2024 | 87.65 | 87.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MESE DE FEV/2024. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00224 | 25/04/2024 | 87.65 | 87.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00225 | 25/04/2024 | 199.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNETPARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00226 | 25/04/2024 | 2934.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, QUE COMPREENDE A DISTRIBUICAO DE INFORMACOES DECADASTRO COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, RELATIVO AO MES DEABR/2024. | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 25/04/2024 | 13985.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00228 | 25/04/2024 | 767.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTAS AS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E/OU CNPJ, POR MEIO DO APLICATIVO HOD, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 25/04/2024 | 22740.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 25/04/2024 | 61886.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 25/04/2024 | 687.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 25/04/2024 | 1783.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 25/04/2024 | 2903.86 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 25/04/2024 | 15400.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 25/04/2024 | 3707.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA E PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 06070309000134 | AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00236 | 25/04/2024 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR MENSAL PELA CONTRATACAO DE SERVICO DELINK DE INTERNET PARA A USINA SOLAR INSTALADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 07486876000139 | R.V M. QUEIROGA PEDROSA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00237 | 25/04/2024 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UMASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE(CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT(PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABR/2024 | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00238 | 25/04/2024 | 5415.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00239 | 25/04/2024 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO E VERSIONAMENTO DE DOS ATOS E NORMAS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 25/04/2024 | 2288.02 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 26/04/2024 | 8340.00 | 8340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 A ELITE EMPRESADE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS EIRELI-ME, CONFORMEPEDIDO FORMULADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00243 | 29/04/2024 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PLACA DA MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER - OGA2931- , EM USO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONCEICAO, JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO DO DEPARTAMENTO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 29/04/2024 | 1150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS POR MEIO DO CONSUMO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2023PGJ/MPPB, RESULTADA DO PREGAO ELETRONICO N 026/2023 PGJ/MPPB, PARA GRAVACAO DO SEMINARIO ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO NA TUTELA | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024