de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00001 | 24/01/2024 | 155000.00 | 155000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00002 | 24/01/2024 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00003 | 24/01/2024 | 365000.00 | 365000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00004 | 24/01/2024 | 769275.00 | 766701.83 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO JANEIRO 2024. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00005 | 24/01/2024 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VIDEO PB NEGOCIOS. CONF. ADITIVO 2 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00006 | 24/01/2024 | 58346.20 | 58346.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00007 | 24/01/2024 | 391474.00 | 80600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 2 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00008 | 24/01/2024 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2024 | 2360.14 | 2360.14 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHARO GOVERNADOR, QUE IRA PARTICIPAR DO ATO DEMOCRACIA INABALADA, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00010 | 25/01/2024 | 8574.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EVENTO PATOS.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00011 | 26/01/2024 | 53500.00 | 52800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MULHERES CARNAVAL. CONF. ADITIVO 2 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00012 | 26/01/2024 | 42031.50 | 20187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FOLDER PAP. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/01/2024 | 427287.02 | 427287.02 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2024 | 146597.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 26/01/2024 | 46198.82 | 46198.82 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, QUE IRA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PARAIBE-SE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR O GERENTE DE PROMOCAO DESTA PASTA, QUE IRA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA PARA O EVENTO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA , NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA PARA O EVENTO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA , NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, QUE IRAFAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, BAYEUXE SAPE/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, BAYEUXE SAPE/PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO DE RADIO E TV DESTA PARA, QUE IRA FAZER ACOBERTURA PARA RADIOS E VISITATECNICA AS EMISSORAS, NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, BAYEUXE SAPE/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA PARA RADIOS E VISITATECNICA AS EMISSORAS, NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, BAYEUXE SAPE/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/01/2024 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR JORNALISTAS E FOTOGRAFO DESTA PASTA, QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOS E PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/01/2024 | 360.96 | 360.96 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOS E PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO NA REGIAO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/01/2024 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 29/01/2024 | 41148.63 | 41148.63 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 29/01/2024 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 29/01/2024 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/01/2024 | 5280.88 | 5280.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00031 | 30/01/2024 | 39028.44 | 39028.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PLACA 2. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00032 | 30/01/2024 | 1800000.00 | 587139.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TURISMO 2024.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR OS SECRETARIOS E O GERENTE DE RADIO E TV DESTA PASTA, QUE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA COM OS SECRETARIODE COMUNICACAO DO NORDESTE, NASEDE DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL/RN. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA COM OS SECRETARIODE COMUNICACAO DO NORDESTE, NASEDE DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL/RN. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA DA REUNIAO PREPARATORIA COM OS SECRETARIODE COMUNICACAO DO NORDESTE, NASEDE DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL/RN. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 30/01/2024 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA COM OS SECRETARIODE COMUNICACAO DO NORDESTE, NASEDE DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL/RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/01/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DEPATOS/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00039 | 30/01/2024 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA IMPRESSO SEJEL. CONF. ADITIVO 2 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 30/01/2024 | 440000.00 | 277904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 30/01/2024 | 600000.00 | 276362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. CONTRATO 011/2023. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 30/01/2024 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 6DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 30/01/2024 | 30970.00 | 24776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 300 KVA, DESTINADO AOS EVENTOSDO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CONTRATO 009/2023. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 31/01/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR JORNALISTA E O FOTOGRAFO DESTAPASTA, QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 31/01/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 01/02/2024 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR JORNALISTAS, QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM NATAL/RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 01/02/2024 | 360.96 | 360.96 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM NATAL/RN. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 01/02/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM NATAL/RN. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00050 | 05/02/2024 | 18040.00 | 18040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PLACAS 1. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00051 | 05/02/2024 | 1281189.77 | 1161292.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VIVA O MOMENTO. CONF. ADITIVO 2 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00055 | 05/02/2024 | 344.00 | 344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONF. CONTRATO N. 005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00056 | 05/02/2024 | 793.33 | 793.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. DURANTE O PERIODO DE01 A 14/01/2024. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00057 | 05/02/2024 | 1268.88 | 1268.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 01 A | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00058 | 05/02/2024 | 2024.00 | 2024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/01/2024. CONF. CONTRATO 010/2023. | 18956132000157 | RMB ESCRITORIOS VIRTUAIS E ATIVIDADE CON |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 05/02/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2024.CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 05/02/2024 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONF. ADITIVO3 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00061 | 05/02/2024 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 05/02/2024 | 57481.60 | 57481.60 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024 . CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00063 | 06/02/2024 | 273430.17 | 125750.76 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN CARNAVAL. CONF. ADITIVO 2 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00064 | 07/02/2024 | 113400.00 | 27300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE MUSICA PARTE 1. CONF. ADITIVO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00065 | 09/02/2024 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE 6.000 (SEIS MIL) CAPAS DE PROCESSO MODELO PADRAO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 09/02/2024 | 8602.10 | 8602.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 09/02/2024 | 5413.40 | 5413.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00068 | 09/02/2024 | 3885.20 | 3885.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) ADOCANTES, 200 (DUZENTOS) QUILOS DE ACUCAR E 300 (TREZENTOS) PACOTES DE CAFE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00069 | 09/02/2024 | 3227.30 | 3227.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00070 | 09/02/2024 | 6481.51 | 6481.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE9.000 BTUs COM 02 (DUAS) EVAPORADORAS SPLIT DE 9.000 BTUs. CONF. DOC. EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00071 | 09/02/2024 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 07 (SETE) ESTANTES EM ACO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00072 | 09/02/2024 | 6750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA BLIMPS CARNAVAL. CONF. ADITIVO 2 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 16/02/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, QUE IRAFAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAICARA, AREIA EREMIGIO PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 16/02/2024 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAICARA, AREIA E REMIGIO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 16/02/2024 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAICARA, AREIA EREMIGIO/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00076 | 20/02/2024 | 1985439.65 | 559343.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SAUDE DENGUE.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00077 | 20/02/2024 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 12 (DOZE) REFIS DE TINTA 65 ML, NAS CORES PRETO, MAGENTA, AZUL E AMARELOPARA IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL. CONF. PROC. EMANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00078 | 20/02/2024 | 1449.00 | 1449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA3 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00079 | 21/02/2024 | 208000.00 | 128000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/02/2024 | 28336.00 | 28336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. CONTRATO 007/2023 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 26/02/2024 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 26/02/2024 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 26/02/2024 | 25008.00 | 25008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 1.200 (UMA MIL E DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL ALCALINO A4, PACOTE COM 500 (QUINHETAS) FOLHAS. CONF. CONTRATO N. 01/2024, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0022/2023, PREGAO ELETRONICO 281/2022 DA SECRETARIA DE ALMNINISTRACAO DO ESTADO. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/02/2024 | 457179.91 | 457179.91 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/02/2024 | 46074.74 | 46074.74 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00088 | 26/02/2024 | 391100.00 | 366100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 2 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00089 | 26/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00090 | 26/02/2024 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00091 | 26/02/2024 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/02/2024 | 40732.44 | 40732.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/02/2024 | 5280.88 | 5280.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 27/02/2024 | 124.08 | 124.08 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00097 | 29/02/2024 | 414205.69 | 217980.03 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MULHERES MARCO. CONF. ADITIVO 2 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 29/02/2024 | 2722.84 | 2722.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 01/03/2024 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR AS MONTAGENS E DESMONTAGENS, ORGANIZAR O LOCAL DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE POMBAL E MONTEIRO/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 01/03/2024 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR O GERENTE DE RADIO E TV DESTA PASTA, QUE IRA FAZER A COBERTURA E VISITA TECNICA AS EMISSORAS DOS MUNICIPIOS DE POMBAL E PATOS/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 01/03/2024 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAE VISITA TECNICA AS EMISSORAS DOS MUNICIPIOS DE PATOS E POMBAL. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00102 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEVISAO DE 32 POLEGADAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 08995631004197 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00104 | 06/03/2024 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 06/03/2024 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 06/03/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00107 | 06/03/2024 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACOES DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 08/03/2024 | 344.00 | 344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CONTRATON. 005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00112 | 08/03/2024 | 1399.00 | 1399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEVISAO DE 32 POLEGADAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00113 | 11/03/2024 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA RADIO EPC. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 13/03/2024 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA OS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONTRATO N. 005/2024. | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 13/03/2024 | 300000.00 | 42799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA OS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CONTRATO N 004/2024. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00116 | 14/03/2024 | 17512.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENTE TAON DE 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/03/2024 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA PARA DEFINICAO E ESCOLHA DOS LOCAIS ONDE OCORRERAO AS PLENARIAS DO ODE 2024. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/03/2024 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGENTE TAON DE 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00120 | 18/03/2024 | 1000000.00 | 337871.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MELHOR MOMENTO 2. CONF. ADITIVO 2 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00121 | 18/03/2024 | 1801.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO CECTI. CONF. ADITIVO 2 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/03/2024 | 1388.30 | 1388.30 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEDAP, FAZENDO A COBERTURA DO EVENTO I ENCONTROSERTANEJO DA PESCA E AGRICULTURA DA FCPAAI - PB, A SE REALIZAR NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, PIRPIRITUBA E SUME/PB. | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 20/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, NA COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 20/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 20/03/2024 | 666.39 | 666.39 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, ATE O AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00128 | 20/03/2024 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUs e 01 (UMA) EVAPORADORA DEAR SPLIT DE 12.000 BTUs INVERTER. CONF. PROC. EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00129 | 21/03/2024 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACOES DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 22/03/2024 | 40797.94 | 40797.94 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 25/03/2024 | 5280.88 | 5280.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00132 | 25/03/2024 | 99.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA BANNER JUCEP.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/03/2024 | 432999.81 | 432999.81 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/03/2024 | 124.08 | 124.08 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 25/03/2024 | 46074.74 | 46074.74 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 25/03/2024 | 28336.00 | 28336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 25/03/2024 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 25/03/2024 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00140 | 26/03/2024 | 155000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00141 | 26/03/2024 | 210000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 2 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00142 | 26/03/2024 | 397100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 2 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00143 | 26/03/2024 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/03/2024 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA MULTA DE DCTF DO MES DE JANEIRO/2024. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 27/03/2024 | 2499.90 | 2499.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/03/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR GERENTE DE RADIO E TV DESTA PASTA, QUEIRA FAZER VISITA A RD PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DE REUNIAONO MUNICIPIO DE CONDADO/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/03/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA A RDPANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DE REUNIAONO MUNICIPIO DE CONDADO/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/04/2024 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IV FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE COMUNICACAO, A SEREALIZAR NA CIDADE DE BELEM/PA. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00150 | 02/04/2024 | 13183.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO STANDS. CONF. ADITIVO 2 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 02/04/2024 | 971.81 | 971.81 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEDAP, VISANDO FAZER A COBERTURA DAS REUNIOESA SE REALIZAR NOS MUNICIPIOS DE COREMAS, TRIUNFO E ARARA/PB. | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00154 | 03/04/2024 | 501120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA TURISMO AZUL 2024. CONF. ADITIVO 2 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00155 | 03/04/2024 | 1620000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ODE 2024. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00156 | 03/04/2024 | 2376.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LONA CENDAC. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00157 | 04/04/2024 | 69344.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARQUE PARAIBA 4. CONF. ADITIVO 2 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 04/04/2024 | 97200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) DESKTOPS TIPO II - DELL. CONF.CONTRATO N 02/2024 ORIUNDO DAADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO COM AUTORIZACAO N 1693904, NO PREGAO ELETRONICO N 075/2023 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE. | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00159 | 04/04/2024 | 1298.00 | 1298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE 700 VA BIVOLT. CONF. DOC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/04/2024 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, QUE IRAFAZER A COBERTURA DA AGENDA DOGOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 09/04/2024 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 09/04/2024 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSAPB E VISITA TECNICA A RADIO MAIS FM, NA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSA PB E VISITA TECNICA A RADIO MAIS FM, NA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/04/2024 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE SOUSAPB E VISITA TECNICA A RADIO MAIS FM, NA CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 09/04/2024 | 416.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. CONTRATO N. 007/2024 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00172 | 09/04/2024 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 09/04/2024 | 4462.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 09/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2024. CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00176 | 10/04/2024 | 82000.00 | 82000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 89/2024. A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO E LAGOA SECA/PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO E LAGOA SECA/PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO E LAGOA SECA/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/04/2024 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR JORNALISTA DESTA PASTA, QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE GOIANA/PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/04/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE GOIANA/PE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 12/04/2024 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO DE ILUMINACAO E SONORIACAO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO GOVERNO. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 0002/2022. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 12/04/2024 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA TODOS OS EVENTOSDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONTRATO 006/2024. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 12/04/2024 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA TODOS OS EVENTOSDO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CONTRATO 005/2024. | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 16/04/2024 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEDAP,QUE IRA FAZER A COBERTURA DAS REUNIOES E VISITAS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00196 | 17/04/2024 | 110000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA AFTOSA 2024. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR E PRODUZIR MATERIAL COM O SECRETARIO DA SEDAP, NA ABERTURA DA VACINACAO AFTOSA 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO VICE GOVERNADOR, NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO VICE GOVERNADOR, NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO VICE GOVERNADOR, NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 23/04/2024 | 38418.27 | 38418.27 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00202 | 24/04/2024 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA AS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00203 | 24/04/2024 | 1444.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 24/04/2024 | 10377.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONF. PROC. EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00205 | 24/04/2024 | 603.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 12 (DOZE) COPOS CRISTAL DE 340 ML E 12 (DOZE) XICARAS CRISTAL DE 105ML. CONF. PROC. EM ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00206 | 24/04/2024 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS. CONF.PROC. EM ANEXO. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00207 | 24/04/2024 | 1980.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME PARA ISOLAMENTO DE PORTASE JANELAS DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00208 | 24/04/2024 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A INSTALACAO DE CERCA ELETRICA, POR TODO O PERIMETRO DO IMOVELSEDE DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 24/04/2024 | 13236.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00210 | 24/04/2024 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PESSOAL, HARDWARE, SOFTWARE E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSARIA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/03/2024. CONF. CONTRATO 008/2024. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 24/04/2024 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71(SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 24/04/2024 | 13703.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/04/2024 | 5280.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/04/2024 | 441706.80 | 441706.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/04/2024 | 124.08 | 124.08 | VALOR QUE SE EMPENHA O SALARIOFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DESTA SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 25/04/2024 | 47563.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DESTA SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Não Licitável (Investimentos) | 00218 | 25/04/2024 | 780000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MELHOR MOMENTO 3. CONF. ADITIVO 2 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 25/04/2024 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02(DUAS) PORTAS CORREDICA MEDINDO 0.40 X 1.60 EM ESQUADRIA DE ALUMINIO. CONF. PROC. EM ANEXO | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00220 | 25/04/2024 | 1555.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO EM TODOS OS SETORES E AREAS DESSA SECRETARIA, CONTRA TODOS OS TIPO DE PRAGAS, INSETOS E CUPINS. CONF. PROC. EM ANEXO. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00221 | 25/04/2024 | 6600.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS DE ACOCOM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS, MEDINDO 1.98MM X 120MM X 400MMNA COR CINZA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/04/2024 | 5530.46 | 5530.46 | VALOR QUE SE EMPENHA O ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 DESTA SECRETARIA DEESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
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Última atualização: 10/06/2024