de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00001 | 23/01/2024 | 0.00 | 0.00 | consumo de agua do mes de jan/24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 23/01/2024 | 0.00 | 0.00 | servicos prestados na recuperacao da escultura de Ferro (OBEM DO MAR) | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 23/01/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria C Grrande | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 23/01/2024 | 111.06 | 111.06 | diaria C Grande | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 23/01/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria C Grande | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 23/01/2024 | 111.06 | 111.06 | diaria C Grande | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 23/01/2024 | 1304.37 | 1304.37 | consumo de agua jan 24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 24/01/2024 | 138.83 | 138.83 | diaria C Grande Participar evento da Azul Viagens | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 24/01/2024 | 2500.00 | 2500.00 | servicos de recuperacao da escultura O BEM DO MAR localizada em frente a empresa | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00012 | 25/01/2024 | 16.62 | 16.62 | cofins dez 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00013 | 25/01/2024 | 0.00 | 0.00 | pis dez 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00014 | 26/01/2024 | 20800.00 | 20800.00 | vales alimentacao janeiro 2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00015 | 29/01/2024 | 873.85 | 873.85 | Pagamento de parcelamentos junto a prefeitura (tributos). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00016 | 29/01/2024 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal jan 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 30/01/2024 | 206.80 | 206.80 | Vale Transporte da estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 30/01/2024 | 206.80 | 206.80 | Vale Transporte da estagiaria Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 30/01/2024 | 319.60 | 319.60 | Vale Transporte da estagiaria Thamyrys Silva Lima. | 00015365741471 | THAMYRYS SILVA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 30/01/2024 | 206.80 | 206.80 | Vale Transporte da estagiaria Raquel Goncalves Dantas. | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 30/01/2024 | 206.80 | 206.80 | Vale Transporte da estagiaria Rayssa de Freitas Barbosa. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 31/01/2024 | 5287.05 | 5287.05 | Energia referente a Janeiro/24. | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00023 | 31/01/2024 | 554.14 | 554.14 | Renovacao do sistema contabil. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00024 | 31/01/2024 | 75.73 | 75.73 | Pagamento vale transporte funcionarios Jan/24. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 01/02/2024 | 3600.00 | 3600.00 | COFFE BREAK - Lancamento do Nordestur. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00026 | 01/02/2024 | 0.00 | 0.00 | custas processuais ref prpcesso n 0029594 - 722006.0.15.2001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 01/02/2024 | 16584.04 | 16584.04 | passagens aereas Ferdinando e Alan JPA/LISBOA/JPA Participardo Evento BTL 24 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 02/02/2024 | 2500.00 | 2500.00 | Contratacao de servicos para manutencao dos ar- condicionados. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 02/02/2024 | 1000.00 | 1000.00 | Mao de obra de pintura em salas e portas. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 02/02/2024 | 6000.00 | 6000.00 | Contratacao de Coffe Break para evento de lancamento do roteiro Paraibe-se. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00031 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | custas processuais ref processo 0029594-72206.0.2001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 05/02/2024 | 3996.00 | 3996.00 | aquisicao de 400 Bottons em metal com a logomarca do Destino | 41666087000118 | ROMA BRAZIL COMERCIO DE SEMIJOIAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00033 | 05/02/2024 | 2375.00 | 2375.00 | confeccao de bandeiras do Brasil Paraiba e Pbtur | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00034 | 07/02/2024 | 9764.51 | 9764.51 | fgts jan 24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00035 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Adiantamento de R$2500,00 paraIsabela Magna. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00036 | 07/02/2024 | 953.10 | 953.10 | Pagamento do software da CODATA, ref a JAN/24. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00037 | 07/02/2024 | 457.50 | 457.50 | Pagamento da parcela do contrato de locacao de impressoras. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00038 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento TCR PBTUR. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00039 | 07/02/2024 | 1800.00 | 1800.00 | Servico prestado - ITHALO DE MELO. | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00040 | 07/02/2024 | 80.77 | 80.77 | pis dez 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00042 | 07/02/2024 | 310.77 | 310.77 | PAGAMENTO TCR PBTUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00043 | 07/02/2024 | 20800.00 | 20800.00 | vales alimentacao do mes de fev 2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00044 | 08/02/2024 | 2500.00 | 2500.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00045 | 08/02/2024 | 871.50 | 871.50 | refeicoes fornecidas as funcionarios que trabalharam no evento Salao de Artesanato da Paraiba | 24262301000151 | DUANRA CHRISTI QUEIROZ TEIXEIRA 08893611 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00046 | 08/02/2024 | 276.95 | 276.95 | internet fev 24 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00047 | 08/02/2024 | 9995.90 | 9995.90 | representar a Paraiba no evento BTL-2024 na cidade de Lisboa Portugal | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00048 | 08/02/2024 | 290.00 | 290.00 | manutencao elevador | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00049 | 08/02/2024 | 12494.80 | 12494.80 | representar a Paraiba do Evento Bolsa de Turismo de Lisboa - Potugal | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Diaria para Maria Jose - Pitimbu/PB - 07/02/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 09/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Diaria para Maria Jose - Lucena/PB - 08/02/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 09/02/2024 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Rosa de Lourdes - Lucena/PB - 13/02/2024. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 09/02/2024 | 138.82 | 138.82 | Diaria para Rosa de Lourdes - Campina Grande/PB - 12/02/2024. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 09/02/2024 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Rosa de Lourdes - Conde/PB - 10/02/2024. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Solange Gomes - Pitimbu/PB - 07/02/2024. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Solange Gomes - Lucena/PB - 08/02/2024. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00057 | 09/02/2024 | 1304.17 | 1304.17 | Pagamento Parcela 56 da DIVIDAATIVA/RECEITA FEDERAL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00058 | 09/02/2024 | 959.84 | 959.84 | Pagamento do parcelamento JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose - Pitimbu/PB - 07/02/2024 | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose - Lucena/PB - 08/02/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00063 | 09/02/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Recife/PE - 24/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 09/02/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande - 12/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Lucena/PB - 08/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Conde/PB - 10/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 09/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Pitimbu/PB - 07/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 09/02/2024 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Lucena/PB - 14/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 15/02/2024 | 111.06 | 111.06 | Diaria para Allan Sales - Campina Grande/PB - 09/02/2024. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 15/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande/PB - 09/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Samara Melo - Mataraca/PB - 24/02/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 15/02/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Samara Melo - Taperoa/PB - 22/02/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 15/02/2024 | 971.81 | 971.81 | Diaria para Ferdinando Lucena - Patos/PB - 14/02/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 15/02/2024 | 138.83 | 138.83 | Diaria para Ferdinando Lucena - Campina Grande/PB - 09/02/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 15/02/2024 | 888.54 | 888.54 | Diaria para Samara Melo - Campina Grande/PB - 15/02/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00076 | 16/02/2024 | 277.13 | 277.13 | Pagamento de hospedagens dos sites PBTUR e DESTINO PARAIBA-JAN/24. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 16/02/2024 | 2326.82 | 2326.82 | Pagamento do CAGEPA - Ref a FEV/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 16/02/2024 | 647.88 | 647.88 | Diaria para Gilmar Coltinho - Patos/PB - 14/02/2024. | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 16/02/2024 | 8800.00 | 8800.00 | Servico de manutencao eletrica. | 52097264000109 | 52.097.264 SAMARA PEREIRA BEZERRA COSTA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00080 | 19/02/2024 | 5968.09 | 5968.09 | pbprev patronal jan 24 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 20/02/2024 | 5188.50 | 5188.50 | Aquisicao de materiais para organizacao de rack servidor einstalacao das cameras. | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00082 | 20/02/2024 | 3370.00 | 3370.00 | Servico de instalacao e organizacao de rack servidor ecameras de vigilancia. | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00083 | 20/02/2024 | 6765.34 | 6765.34 | Pagamento do INSS PATRONAL, ref a Jan/24. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00084 | 20/02/2024 | 25217.12 | 25217.12 | Pagamento do INSS PATRONAL da Empresa Paraibana de Turismo, ref a Jan/24. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 22/02/2024 | 4299.73 | 4299.73 | Instalacao de duas divisorias de Eucatex (MDF RIPADO BRANCO). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 22/02/2024 | 138.83 | 138.83 | Diaria para Ferdinando Lucena - Campina Grande - 21/02/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00087 | 22/02/2024 | 457.50 | 457.50 | Pagamento da locacao de impressoras multifuncionais - Parc 07/12. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00088 | 22/02/2024 | 4057.82 | 4057.82 | Passagem para a Servidora MARCIA LEITE - Expo Turismo. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 22/02/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande/PB - 21/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 22/02/2024 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Queimadas/PB - 03/03/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 22/02/2024 | 92.55 | 92.55 | Diaria para ROSA DE LOURDES - Queimadas/PB - 03/03/2024. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00092 | 22/02/2024 | 0.00 | 0.00 | Suprimento de fundos para atender despesas diversas parao evento da BTL em LISBOA - PORTUGUAL. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 22/02/2024 | 3200.00 | 3200.00 | Locacao de VAN para translado da BTL 2024. | 44119680000132 | FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR GOMES 47796944 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 22/02/2024 | 16500.00 | 16500.00 | ref adiantamebnto para despesas diversas durante a BTL-2024 em Lisboa Portugal | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00095 | 22/02/2024 | 5013.10 | 5013.10 | passagem aerea Marcus Abrantesevento LACTE | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00096 | 22/02/2024 | 48950.00 | 48950.00 | participacao da Pbtur no evento Whorkshop Paraibe se emRecife e Belo Horizonte | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 23/02/2024 | 20000.00 | 20000.00 | EVENTO LACTE - SAO PAULO/SP. | 05671251000111 | ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE GESTAO DE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00098 | 26/02/2024 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da manutencao do eleveador - Ref a Fev/24. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 27/02/2024 | 592.36 | 592.36 | Diaria para Adriano Barbosa - Cabaceiras/PB - 26/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 27/02/2024 | 592.36 | 592.36 | Diaria para Samara de Melo - Cabaceiras/PB - 26/02/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00101 | 27/02/2024 | 3440.42 | 3440.42 | Servico de instalacao de divisorias na sala de Contabilidade e Informacoes turisticas. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00102 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | folha pagamento fev 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 44 | EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE | Dispensa | 00103 | 28/02/2024 | 10753.50 | 10753.50 | Aquisicao de equipamentos paraorganizacao de rack servidor einstalacao de cameras (material permanente). | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 28/02/2024 | 9840.00 | 9840.00 | Painel de led para os eventos - Paraibe-se e Nordestur. | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00105 | 28/02/2024 | 2860.00 | 2860.00 | TV de led para o salao de artesanato - PB. | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00106 | 28/02/2024 | 8142.95 | 8142.95 | irrf do mes de janeiro 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00107 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | contrato 005/2024 Roadswoh O Ceu Azul da Paraiba nacidade de Fortaleza e Maceio | 44723656000108 | MILLENA DE SOUZA CARNEIRO FREIRE 0126190 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00108 | 29/02/2024 | 1665.99 | 1665.99 | Diaria para Mercia Farias - Belo Horizonte/MG - 25/02/2024. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 29/02/2024 | 888.52 | 888.52 | Diaria para Marcia Leite - Maceio/AL - 27/02/2024. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00110 | 29/02/2024 | 5400.00 | 5400.00 | confeccao de Kit Viagem | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00111 | 29/02/2024 | 416.49 | 416.49 | diaria Recife | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 29/02/2024 | 333.19 | 333.19 | diaris | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 29/02/2024 | 277.66 | 277.66 | diaria | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00114 | 29/02/2024 | 7456.65 | 7456.65 | consumo energia fev 24 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00115 | 01/03/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale transporte da estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00116 | 01/03/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale transporte da estagiaria Raquel Goncalves Dantas. | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00117 | 01/03/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale transporte da estagiaria Rayssa de Freitas Barbosa. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00118 | 01/03/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale transporte da estagiaria Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00119 | 01/03/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale transporte da estagiaria Thamyrys Silva Lima. | 00015365741471 | THAMYRYS SILVA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00120 | 01/03/2024 | 891.25 | 891.25 | Aquisicao de Agua Mineral de 20L. | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00121 | 01/03/2024 | 1388.32 | 1388.32 | Diaria para o servidor Marcus Abrantes - Sao Paulo/SP - 26/02/2024. | 00002791009493 | MARCUS ROBERTO GOMES ABRANTES SARMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 01/03/2024 | 2498.98 | 2498.98 | Diaria para Mercia Francielle - Gramado/RS - 29/02/2024. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00123 | 01/03/2024 | 1220.00 | 1220.00 | Central de informacoes turistiscas do aeroporto. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 01/03/2024 | 49892.60 | 49892.60 | roadshow Azukl Paraiba Forraleza e Maceio contrato 05/24 | 44723656000108 | MILLENA DE SOUZA CARNEIRO FREIRE 0126190 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00126 | 04/03/2024 | 3482.90 | 3482.90 | Compra de AR CONDICIONADO paraa coordenacao de Marketing. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00127 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EVENTO CONVENCAO DE VENDAS CVC- GRAMADO 2024. | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00128 | 05/03/2024 | 300.00 | 300.00 | Aquisicao de suporte de paredepara TV - Sala da presidencia. | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 05/03/2024 | 1571.78 | 1571.78 | Fatura Cagepa - Marco/24. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00130 | 05/03/2024 | 1554.91 | 1554.91 | Diaria para Marcia Leite - Curitiba/PR - 06/03/2024. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00131 | 06/03/2024 | 20400.00 | 20400.00 | Vake refeicao - Ref a Marco/2024. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00132 | 06/03/2024 | 1327.13 | 1327.13 | Pagamento do parcelamento Mercado de Artesanato (TCR). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00133 | 06/03/2024 | 9580.32 | 9580.32 | fgts fev 24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00134 | 07/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento em nome de Isabela Magna Pereira. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00135 | 07/03/2024 | 620.00 | 620.00 | Pagamento a empresa EPC - Publicacoes do diario oficial. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00136 | 07/03/2024 | 25.00 | 25.00 | Ressarcimento da servidora THAYANA CARLA LINHARES CESAR. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00137 | 07/03/2024 | 3200.97 | 3200.97 | Passagem aerea - Trend Curitiba/PR - Ferdinando Lucena. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00138 | 07/03/2024 | 5400.00 | 5400.00 | aquisicao de aparelho de ar condicionado para a central deinformacoes | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 08/03/2024 | 7559.76 | 7559.76 | passagem aerea Ferdinando/Mercia Porto AlegreEvento UGART | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 11/03/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Recife/PE - 22/02/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00141 | 11/03/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Gomes - Recife/PE - 06/03/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00142 | 11/03/2024 | 6000.00 | 6000.00 | servicos de manutencao de aparelhos de ar condicionados | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00143 | 11/03/2024 | 4100.00 | 4100.00 | aquisicao de aparelho de ar condicionado 18.000 Btus | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00144 | 12/03/2024 | 146.56 | 146.56 | Certificado digital - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO. | 62173620000180 | SERASA S.A |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 12/03/2024 | 276.62 | 276.62 | Pagamento VIVO INTERNET e TELEFONIA - MAR/2024. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00146 | 12/03/2024 | 277.13 | 277.13 | Pagamento da hospedagem de sites PBTUR - DESTINO PARAIBA. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 12/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | Diaria para Ferdinando Lucena - Curitiba/PR - 13/03/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 14/03/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Cibelly Correia - Cuite/PB - 16/03/2024. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 14/03/2024 | 92.90 | 92.90 | Ressarcimento para Marcia Leite - Taxi | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 14/03/2024 | 1625.60 | 1625.60 | Aquisicao de materiais diversos. | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 14/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | Locacao de VAN para FAMPRESS -FANTOUR no municipio de Cuite. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00153 | 15/03/2024 | 100000.00 | 100000.00 | participacao do evento Convecao de vendas da CVC na cidade de Gramado | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00154 | 15/03/2024 | 4750.00 | 0.00 | Contratacao da AUDITORIA INDEPENDENTE para a Empresa Paraibana de Turismo. | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00155 | 15/03/2024 | 1665.98 | 1665.98 | Diaria para Ferdinando Lucena - Porto Alegre/RS - 21/03/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 15/03/2024 | 1500.00 | 1500.00 | COFFE BREAK para evento de diadas mulheres. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00157 | 15/03/2024 | 2000.00 | 2000.00 | suprimento de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 15/03/2024 | 111.06 | 111.06 | Diaria para Allan Sales - 15/03/2024 - Evento do Vale daParaiba - Natuba/PB. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia - 15/03/2024 - Evento do Vale daParaiba - Natuba/PB. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 15/03/2024 | 1665.99 | 1665.99 | Diaria para Mercia Francielle - 21/03/2024 - Evento UGART - PORTO ALEGRE/RS. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 15/03/2024 | 138.83 | 138.83 | Diaria para ADRIANO BARBOSA - 15/03/2024 - Evento do Vale daParaiba - Natuba/PB. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 15/03/2024 | 138.83 | 138.83 | Diaria para FERDINANDO LUCENA - 15/03/2024 - Evento do Vale da Paraiba - Natuba/PB. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00163 | 18/03/2024 | 6168.00 | 6168.00 | aquisicao de moveis de escritorio | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00164 | 18/03/2024 | 205.34 | 205.34 | diferenca plano de saude Previmed | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 18/03/2024 | 5968.09 | 5968.09 | pbprev patronal fev 24 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 18/03/2024 | 592.36 | 592.36 | diaria Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande/PB - 19/03/2024- | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00168 | 19/03/2024 | 2760.00 | 2760.00 | ALUGUEL e INSTALACAO de uma TVpara o Centro de Informacoes turisticas de tambau. | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00169 | 19/03/2024 | 1311.88 | 1311.88 | Parcelamento divida ativa PGFN-SISPAR. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00170 | 19/03/2024 | 966.26 | 966.26 | PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00171 | 19/03/2024 | 250.00 | 250.00 | DCTFWEB RECEITA FEDERAL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 19/03/2024 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Vicente Felix - Work Shop Mastero Travel - Maceio/AL - 21/03/2024. | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 19/03/2024 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Allan Sales - Maceio/AL - 21/03/2024 - WORK SHOP MASTEROP. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 19/03/2024 | 1554.91 | 1554.91 | Diaria para MARCIA LEITE - Maceio/AL - 21/03/2024 - WORK SHOP MASTEROP. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00175 | 19/03/2024 | 24593.63 | 24593.63 | inss patronal fev 24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00176 | 19/03/2024 | 6631.83 | 6631.83 | inss fev patronal terceiros | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00177 | 20/03/2024 | 55.17 | 55.17 | Ressarcimento em nome da servidora Thayana Carla Linhares. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00178 | 20/03/2024 | 457.50 | 457.50 | Pagamento da parcela 08/12 do contrato com a SEDIC- Manutencao das impressoras. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00179 | 20/03/2024 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da parcela 08/12 do contrato com a QUALITY - Manutencao dos Elevadores. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00180 | 20/03/2024 | 726.06 | 726.06 | Ressarcimento em nome de Vicente Felix - Custa Judicial. | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00181 | 20/03/2024 | 49200.00 | 49200.00 | participacao da Paraiba na capacitacao Workshop Paraibise | 11065244000179 | BBG BRASIL ASSESSORIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00182 | 20/03/2024 | 40000.00 | 40000.00 | capacitacao agentes de viagensoperadora Azul Viagens | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00183 | 21/03/2024 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA DCTFWEB RECEITA FEDERAL. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00184 | 21/03/2024 | 953.10 | 953.10 | locacao sistema folha de pessoal fev 24 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 21/03/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00186 | 21/03/2024 | 33250.00 | 33250.00 | participacao da Paraiba no evento UGART 2024 na cidade dePorto Alegre Contrato 10/24 | 95217113000150 | UNIAO GAUCHA OP E REP DE T DO R G SUL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00187 | 21/03/2024 | 1240.00 | 1240.00 | locacao de veiculo | 07470747000152 | NORDESTE RENT A CAR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00188 | 21/03/2024 | 3000.00 | 3000.00 | coffe break Seminario Mtur Itinerante | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00189 | 21/03/2024 | 40000.00 | 40000.00 | patcipacao da Paraiba no evento da Masterop | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00190 | 21/03/2024 | 26570.00 | 26570.00 | acao gastronomica no evento Ugart em Porto Alegre cont 11/2024 | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00191 | 22/03/2024 | 4920.00 | 4920.00 | Contratacao de painel de led para seminario MTUR intinerante. | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00192 | 22/03/2024 | 6620.00 | 6620.00 | Contratacao de painel de led para seminario MTUR intinerante em Campina Grande. | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 25/03/2024 | 138.83 | 138.83 | diaria mataraca | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 25/03/2024 | 111.06 | 111.06 | diaria | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 25/03/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | diaria | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | diaria | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 25/03/2024 | 148.09 | 148.09 | diaris | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00201 | 26/03/2024 | 70500.00 | 0.00 | participacao da Pbtur no encontro de negocios New It noRio de Janeiro | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00202 | 27/03/2024 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal marco 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00203 | 27/03/2024 | 1943.65 | 1943.65 | diaria participar do evento Roadshow B2 Live da Azul | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00204 | 01/04/2024 | 1160.00 | 1160.00 | locacao de Van para Fampresss a cidade de Duas Estradas RotaInterior Junina 2024 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 01/04/2024 | 222.13 | 222.13 | diarias | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00206 | 01/04/2024 | 832.99 | 832.99 | diaria participar do evento B Uberlandia | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 01/04/2024 | 148.09 | 148.09 | diarias | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 01/04/2024 | 222.13 | 222.13 | diarias | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00209 | 01/04/2024 | 182.67 | 182.67 | certificado digital | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 01/04/2024 | 416.49 | 416.49 | diaria a cidade de monteiro | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 01/04/2024 | 277.66 | 277.66 | diaria Participar solenidade de Lancameto da Programacao doArraia do Interior 2024 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00212 | 02/04/2024 | 215.60 | 215.60 | vales transporte marco 24 | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00213 | 02/04/2024 | 215.60 | 215.60 | vales transporte marco 24 | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00214 | 02/04/2024 | 215.60 | 215.60 | vales transporte marco 24 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00215 | 02/04/2024 | 215.60 | 215.60 | vales transporte marco 24 | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00216 | 02/04/2024 | 215.60 | 215.60 | vales transporte marco 24 | 00015365741471 | THAMYRYS SILVA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00217 | 02/04/2024 | 6621.21 | 6621.21 | consumo de energia marco 24 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 02/04/2024 | 1275.50 | 1275.50 | aquisicao de material de expediente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00219 | 02/04/2024 | 3.80 | 3.80 | dif iss fev 24 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 02/04/2024 | 3244.75 | 3244.75 | material de limpeza e manutencao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00221 | 02/04/2024 | 303.80 | 303.80 | vales transporte marco 24 | 00008317342484 | GUILHERME PAES BARRETO DIDIER GARCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 03/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Melo - FAMPRESS da Rota das Flores - Piloes/P. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 03/04/2024 | 1900.00 | 1900.00 | Pagamento do servico prestado - Guia de turismo com locacao de veiculo. | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 03/04/2024 | 2200.00 | 2200.00 | Contratacao de servico prestado para o setor de servicos. | 00000951902440 | ARIELLA RANGEL MARQUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 03/04/2024 | 0.00 | 0.00 | locacao de Van para transportede Jornalistas a cidade de Piloes Areia e Remigio Rota das Flores | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 05/04/2024 | 138.83 | 138.83 | Diaria para Ferdinando Lucena - Pontos turisticos - SAPE/PB - 04/04/2024 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00227 | 05/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da CAGEPA - Ref a Abril/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 05/04/2024 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Areia e Remigio/PB - 06/04/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 05/04/2024 | 148.09 | 148.09 | Diaria para ADRIANO BARBOSA - Areia e Remigio/PB - 06/04/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 05/04/2024 | 888.52 | 888.52 | Diaria para ALLAN SALES - Campina Grande/PB - 04/04/2024. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia - Duas estradas/PB - 02/04/2024. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para ADRIANO BARBOSA - SAPE/PB - 04/04/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 05/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para SAMARA MELO - SAPE/PB - 04/04/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 05/04/2024 | 592.36 | 592.36 | Diaria para Sebastiao Marcos -Campina Grande/PB - 04/04/2024. | 00006602610813 | SEBASTIAO MARCOS PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00235 | 05/04/2024 | 4296.36 | 4296.36 | Passagem aerea - Mercia Farias- NEW IT. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00236 | 08/04/2024 | 7399.34 | 7399.34 | Passagens aereas - Ferdinando Lucena e Allan Salles - AVIESP. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00238 | 09/04/2024 | 1115.61 | 1115.61 | consumo agua abril 24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00239 | 09/04/2024 | 800.00 | 0.00 | Aquisicao de gas para split 60.000 BTUS. | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00240 | 09/04/2024 | 277.13 | 277.13 | Pagamento de sites PB TUR e DESTINO PARAIBA - ABRIL/2024. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00241 | 09/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do sistema contabil - Ref a Fev e Marco/2024. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00242 | 09/04/2024 | 870.73 | 870.73 | Pagamento do mercado de artesanato - IPTU/TCR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00243 | 09/04/2024 | 276.95 | 276.95 | Pagamento da VIVO Internet e telefonia - Abril/2024. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00244 | 09/04/2024 | 1365.00 | 1365.00 | Compra de brindes para participantes de forum nacional de secretarios. | 42948791000126 | KASSUA.COM.BR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00245 | 09/04/2024 | 1491.81 | 1491.81 | Passagem aerea - Ferdinando Lucena - WTM E FOCO. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00246 | 09/04/2024 | 4794.01 | 4794.01 | Passagem aerea - Mercia Farias- WTM E FOCO OPERADORA. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00248 | 09/04/2024 | 1108.28 | 1108.28 | Pagamento do sistema contabil - Ref a Fev e Mar/24. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00249 | 10/04/2024 | 510.09 | 510.09 | Ressarcimento para o diretor Allan Sales. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00250 | 10/04/2024 | 7000.00 | 7000.00 | Adiantamento em nome de MerciaFarias - Abril/2024. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00251 | 10/04/2024 | 2556.74 | 2556.74 | Passagem aerea para o diretor Allan Sales - BTM BELO HORIZONTE. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 10/04/2024 | 2915.46 | 2915.46 | Diaria para Ferdinando Lucena - Campinas/SP - 10/04/2024 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 11/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose Belizario - Lucena - 12/04/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 11/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Maria Goreti Franco - Lucena - 12/04/2024. | 00011205539468 | MARIA GORETI DA COSTA PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00256 | 11/04/2024 | 104.84 | 104.84 | Ressarcimento de Thayana CarlaLinhares Cesar. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 11/04/2024 | 30000.00 | 0.00 | Evento NEW IT - Rio de Janeiro/RJ. | 02894242000100 | NEWIT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00258 | 11/04/2024 | 37577.00 | 37577.00 | Evento ABAV TRAVEL - AVIESP - Sao Paulo/SP. | 62538855000128 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 11/04/2024 | 1200.00 | 1200.00 | Contratacao de Van - DONA INES/PB | 70036454000106 | MARAZUL VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00260 | 11/04/2024 | 1777.04 | 1777.04 | Diaria para Adriano Gomes - Santo Agostinho/PE - 18/04/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00261 | 12/04/2024 | 2046.81 | 2046.81 | Passagem aerea para Allan Sales WTM SAO PAULO. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 12/04/2024 | 45000.00 | 0.00 | Workshop da CVC- Campinas - 10de Abril de 2024. | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00263 | 12/04/2024 | 997.13 | 997.13 | Pagamento da CODATA, ref a Marco de 2024. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00264 | 12/04/2024 | 247526.95 | 0.00 | WTM - WORD TRAVEL MARKET LATONAMERICA. | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 12/04/2024 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Allan Sales - Campinas/SP - 10/04/2024. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 12/04/2024 | 1110.66 | 1110.66 | Diaria para Mercia Farias - Rio de Janeiro/RJ - 11/04/2024. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00267 | 15/04/2024 | 4720.30 | 4720.30 | Diaria para Mercia Francielle - Sao Paulo/SP - 14/04/2024. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 15/04/2024 | 5414.43 | 5414.43 | Diaria para Ferdinando Lucena - Santo Agostinho/PE - 14/04/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 15/04/2024 | 5664.31 | 5664.31 | Diaria para Allan Sales - Sao Paulo/SP - 14/04/2024. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 15/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Diaria para Jarbas Lucena - Sape/PB - 20/04/2024. | 00082630666468 | JARBAS DE LUCENA AGUIAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 15/04/2024 | 2500.00 | 2500.00 | Adiantamento em nome de Isabela Magna. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 15/04/2024 | 4612.33 | 4612.33 | Passagem aerea para FerdinandoLucena - Belo Horizonte/MG. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00273 | 16/04/2024 | 210.26 | 210.26 | Pagamento do COFINS - Ref a Jan/24. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00274 | 16/04/2024 | 45.55 | 45.55 | Pagamento PIS - Ref a Jan/24. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Thayana Carla - Baia da Traicao/PB - 19/04/2024. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 16/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Rosa de Lourdes - Baia da Traicao/PB - 19/04/2024. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00277 | 16/04/2024 | 640.00 | 640.00 | Servico de mao de obra para vedacao da claraboia. | 50999686000144 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00278 | 16/04/2024 | 37.98 | 37.98 | Pagamento do COFINS - Ref a Fev/2024. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 16/04/2024 | 124.86 | 124.86 | Pagamento COFINS - Ref a MAR/2024. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00280 | 16/04/2024 | 18277.00 | 18277.00 | Ativacao gastronomica e cultural na WTM - 2024. | 44723656000108 | MILLENA DE SOUZA CARNEIRO FREIRE 0126190 |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 16/04/2024 | 124.86 | 124.86 | Pagamento PIS - Ref a Marco/2024. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00282 | 16/04/2024 | 34.63 | 34.63 | Pagamento PIS - Ref a Marco/2024. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00283 | 16/04/2024 | 1777.04 | 1777.04 | Diaria para John Whayne Matias- Sao Paulo/SP - 14/04/2024. | 00002827439441 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00284 | 17/04/2024 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do FGTS, ref a Marco/2024. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00285 | 17/04/2024 | 800.00 | 800.00 | Adiantamento em nome de MarciaLeite. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00286 | 17/04/2024 | 20400.00 | 20400.00 | Vale alimentacao - Ref a Abril/2024. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 17/04/2024 | 962.58 | 962.58 | Diaria para Diogenes Santos - Santa Luzia/PB - 16/04/2024. | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00288 | 17/04/2024 | 3600.00 | 3600.00 | primeira parcela contrato manutencao ar condicionado | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose Belizario - Lucena/PB - 16/04/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 18/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Sebastiao Marcos -Lucena/PB - 16/04/2024. | 00006602610813 | SEBASTIAO MARCOS PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 18/04/2024 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Maria Goreti - Lucena/PB - 16/04/2024. | 00011205539468 | MARIA GORETI DA COSTA PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00292 | 18/04/2024 | 650.00 | 0.00 | Aquisicao de gas para ar condicionado do auditorio. | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00293 | 18/04/2024 | 45000.00 | 45000.00 | VIII ENCONTRO DE NEGOCIOS DA OPERADORA FOCO - 2024. | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00294 | 18/04/2024 | 5634.08 | 5634.08 | Pagamento da PBPREV Patronal, ref a marco de 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00295 | 18/04/2024 | 9670.23 | 9670.23 | Pagamento do FGTS, ref a Marco/2024. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00296 | 19/04/2024 | 1300.00 | 1300.00 | Almoco dia 24/04 para agentes da viagem promo. | 17460587000114 | ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00297 | 19/04/2024 | 2483.00 | 2483.00 | Almoco dia 22/04 para agentes da viagem promo. | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00298 | 19/04/2024 | 1040.00 | 0.00 | Almoco dia 21/04 para agentes da viagem promo. | 29093066000155 | GM BAR RESTAURANTE E POUSADA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00299 | 19/04/2024 | 2950.00 | 0.00 | Transfer da equipe de TV CULTURA. | 23095381000135 | ATIVOS SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL LT |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00300 | 19/04/2024 | 1287.00 | 1287.00 | Almoco dia 23/04 para agentes da viagem promo. | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Solange Gomes - Pitimbu/PB - 18/04/2024. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 19/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose Belizario - Pitimbu/PB - 18/04/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00303 | 19/04/2024 | 25649.95 | 25649.95 | inss patronal marco 24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00304 | 19/04/2024 | 6697.09 | 6697.09 | inss terceiros marco 24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00305 | 19/04/2024 | 155615.19 | 155615.19 | regularizacao contabil com np escritural | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00306 | 19/04/2024 | 2600.00 | 2600.00 | VAN FAMPRESS MONETEIRO - 100 ANOS DE ZABE DA LOCA. | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00307 | 19/04/2024 | 770.99 | 770.99 | inss con ind marco 24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 22/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Sebastiao Marcos -Pitimbu/PB - 18/04/2024. | 00006602610813 | SEBASTIAO MARCOS PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00309 | 22/04/2024 | 2498.97 | 2498.97 | Diaria para Ferdinando Lucena - Ntal/RN - 25/04/2024. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Concorrência | 00310 | 22/04/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Gomes - Natal/RN - 28/04/2024. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00311 | 22/04/2024 | 1999.17 | 1999.17 | Diaria para Vicente Felix - FEMPTUR Natal/RN - 25/04/2024. | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00312 | 22/04/2024 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da mutencao do elevador - Quality. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00313 | 22/04/2024 | 457.50 | 457.50 | Pagamento de aluguel das impressoras - SEDIC. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 22/04/2024 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Samara Regina - Monteiro/PB - 19/04/2024. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00315 | 24/04/2024 | 3000.00 | 0.00 | Paritcipaca da pbtur no eventoCongresso Nacional de Guias deTurismo cont21/24 | 92247071000101 | SINDICATO ESTADUAL DOS GUIAS DE TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 24/04/2024 | 222.13 | 0.00 | diarias Sape | 00082630666468 | JARBAS DE LUCENA AGUIAR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00317 | 24/04/2024 | 4800.00 | 4800.00 | locacao de veiculo transporte Fampress Paraibe-se | 32145318000157 | TRAJJETUS AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS L |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00319 | 25/04/2024 | 153517.46 | 153517.46 | regularizacao contabil da folha de janeiro 2024 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 25/04/2024 | 832.99 | 832.99 | diaria Taperoa | 00070017144450 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 25/04/2024 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00322 | 25/04/2024 | 19000.00 | 0.00 | locacao de stad no evento MINAS TRAVEL contrato 22/04 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00323 | 25/04/2024 | 44215.00 | 44215.00 | locacao stand no evento FEMPTUR em natal con cont 23/42 | 13505964000133 | ARGUS ASSESS. A EVENTOS DE TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00324 | 25/04/2024 | 2100.00 | 2100.00 | locacao van para transporte dejornalistas a cidade de Santo Andre evento Cabra Rainha | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00325 | 25/04/2024 | 150970.93 | 150970.93 | regularizacao contabil folha de fev 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Sebastiao Marcos -Pitimbu/PB - 27/04/2024. | 00006602610813 | SEBASTIAO MARCOS PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Belizario - Pitimbu/PB - 27/04/2024. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastros e Acoes de Fiscalizacao e Conscientizacao dos Prestadore | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 26/04/2024 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Solange Gomes - Pitimbu/PB - 27/04/2024. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00329 | 29/04/2024 | 156627.12 | 156627.12 | folha de pagamento abril 24 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00330 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte da estagiaria - Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00331 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte da estagiaria - Raquel Goncalves Dantas. | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00332 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte da estagiaria - Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00333 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte da estagiaria - Rayssa de Freitas Barbosa. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00334 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte da estagiaria - Thamyrys Silva Lima. | 00015365741471 | THAMYRYS SILVA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00335 | 29/04/2024 | 215.60 | 215.60 | Vale Transporte do estagiario - Guilherme Paes Barreto. | 00008317342484 | GUILHERME PAES BARRETO DIDIER GARCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00336 | 29/04/2024 | 1999.17 | 1999.17 | Diaria para Allan Sales - BeloHorizonte/MG - 25/04/2024. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00337 | 30/04/2024 | 2230.00 | 0.00 | Aquisicao de Tablet e suporte para apoio de mesa universal (Material permanente). | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024