de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00001 | 26/01/2024 | 7683.42 | 5103.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO314393-7, EXERCICIOS DE 2013 A2015, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, SITUADO A RUA ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA 28, BAIRRO DAS INDUSTRIAS EM JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00002 | 26/01/2024 | 20701.33 | 13753.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 307761-6, EXERCICIOS DE 2012 A2015, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00003 | 26/01/2024 | 7048.08 | 4682.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEDESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 046321-3, EXERCICIOS DE 2012 A 2015, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, SITUADO A AVENIDA CHESF S/N, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00004 | 26/01/2024 | 3234.29 | 2147.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 152116-1, EXERCICIOS DE 2013 A2016, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, SITUADO A RUA BOLIVAR CORREA PEDROSA S/N, MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00005 | 26/01/2024 | 6053.35 | 4018.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO152076-8, EXERCICIOS DE 2013 A2016, PARCELA DE 18/24 A 23/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00006 | 26/01/2024 | 5363.32 | 3559.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 152037-1, EXERCICIOS DE 2013 A2016, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00007 | 26/01/2024 | 8646.70 | 5742.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 046437-6, EXERCICIOS DE 2012 A2015, PARCELAS DE 18/24 A 23/24, SITUADO A RUA INDUSTRIAL JOSE FLAVIO PINHEIRO NUMERO 546, DISTRITO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00008 | 29/01/2024 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881-97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 36/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 30/01/2024 | 703.09 | 703.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA RESIDENTES NOSMUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTESAO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 30/01/2024 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2024 | 2716.32 | 2716.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2024 | 51577.16 | 51577.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2024 | 6732.80 | 6732.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS DO SENHOR RICCELLY FARIAS DE LACERDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 30/01/2024 | 4444.98 | 4444.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/01/2024 | 23152.68 | 23152.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00017 | 30/01/2024 | 3206.50 | 3206.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS EM RAZAO DA VISITA DA DELEGACAO DO GOVERNO DA PROVINCIA DE SHAANXI, CONFORMEPROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00018 | 30/01/2024 | 4603.75 | 1959.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO314371-6, EXERCICIOS DE 2012 A2015, PARCELAS DE 17/24 A 23/24, LOCALIZADO A RUA JOSE FLAVIO PINHEIRO 1050 DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00019 | 30/01/2024 | 76.70 | 76.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTICA, PROCESSO NUMERO 0000075- 66.2017.815.2001, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00020 | 31/01/2024 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011031453474 | ANA JULIA CONSERVA LOSADA MOREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00021 | 31/01/2024 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00007328622482 | HORTENCIA DE VASCONCELOS TAVARES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00022 | 31/01/2024 | 534.47 | 534.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00007958141432 | MARCUS VINICIO SILVA MELO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00023 | 31/01/2024 | 783.60 | 195.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIASNA CONTA CINEP/TRANSFERENCIA NUMERO 11.188-0 BANCO DO BRASIL, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00024 | 31/01/2024 | 783.60 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIASNA CONTA CINEP/RECEBIMENTO NUMERO 11.677-7 BANCO DO BRASIL, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 31/01/2024 | 110589.01 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROVISOES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 31/01/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOFGTS (PROVISOES) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 31/01/2024 | 16137.38 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS (PROVISOES) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/01/2024 | 1481.66 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, PROVISOES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 31/01/2024 | 1957.28 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPSS DO SENHOR RICCELLY FARIAS DE LACERDA, PROVISOES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 31/01/2024 | 8044.15 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, PROVISOES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00031 | 01/02/2024 | 14538.87 | 5382.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 353252-6, EXERCICIOS DE 2016 A2017, PARCELAS DE 16/24 A 23/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00032 | 01/02/2024 | 20058.68 | 7400.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA 353252-6, DIVIDA ATIVA, EXERCICIOS DE 2018 A 2020, PARCELAS DE 16/24 A 23/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00033 | 01/02/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM E EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 1.956,LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00034 | 01/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00035 | 01/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00036 | 01/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00037 | 01/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00038 | 01/02/2024 | 731.74 | 731.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00039 | 02/02/2024 | 7328.96 | 7328.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA NUMERO 001/2024. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00040 | 02/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00041 | 02/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00042 | 02/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00043 | 02/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00008153123424 | WISLLENE MARIA NAYANE PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00044 | 02/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00005259631463 | JOSE LUIZ DE QUEIROZ NETO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00045 | 05/02/2024 | 1129.44 | 1129.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00006005805479 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00046 | 05/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00047 | 05/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00048 | 05/02/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART NUMERO PB20240593730, RELATIVO AO REMEMBRAMENTO DOS LOTES NUMEROS 119, 520, 687 E 752 DAQUADRA 25 LOCALIZADOS NO POLO TURISTICO CABO BRANCO, | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00049 | 05/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS NUMEROS11.627, TERRENO 04 E 11.628, TERRENO 05, LOCALIZADOS NO DISTRITO INSUSTRIAL DE BAYEUX/PB, CONFORME PROCESSO. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00050 | 06/02/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 174.143, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM FAVOR DA SERVIDORA MANUELA ABATH COUTINHO COUTO DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00070062486470 | MANUELA ABATH COUTINHO COUTO DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00056 | 08/02/2024 | 10643.79 | 10643.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO NA AVENIDA PARQUE - DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00057 | 09/02/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 124.789, LOTE1090, QUADRA 190, LOCALIZADA ARUA DR WALTER BELLIAN S/N, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 14/02/2024 | 57600.00 | 57600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO,NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO DOTADOS COM TECNOLOGIA DE MICROPROCESSADOR COM CHIP, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 016/2023, CORRESPONDENTE AO | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00059 | 14/02/2024 | 2303.28 | 2303.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS: 199.319, 199.335, 199.318, 199.316, 199.321, 199.315, 193.171, 193.168, 157.605, 50.920, 193.169, 193.170, 193.166 E 193.165, LOCALIZADOS | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00060 | 14/02/2024 | 658.08 | 658.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS: 177.958, 177.959 E 168.327, LOCALIZADOSNO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA E IMOVEL MATRICULA NUMERO 123.417, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00061 | 16/02/2024 | 122462.78 | 122462.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00062 | 19/02/2024 | 410895.94 | 410895.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00064 | 19/02/2024 | 4877.37 | 4877.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00065 | 19/02/2024 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA, EM AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FIOLHA19 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00066 | 21/02/2024 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 21/02/2024 | 10992.00 | 10992.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 051/2022, PARCELA | 00437311000112 | PORTENTO CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 21/02/2024 | 98928.00 | 21984.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 051/2022, PARCELAS DE | 00437311000112 | PORTENTO CONSTRUCOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00069 | 22/02/2024 | 2184.00 | 1092.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORA E SERVICOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSAO, INCLUINDO INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 001/2019, ITEM1 DO MAPA COMPARATIVO DE | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 00071 | 22/02/2024 | 22213.20 | 22213.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE LISBOA/PRT, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA, NO EVENTO MERCADO INTERNACIONAL NA BOLSA DE TURISMO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00072 | 22/02/2024 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, AO AEROPORTO INTERNACIONAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 40 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00073 | 22/02/2024 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETORPRESIDENTE DESTA COMPANHIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 41 DESTE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00074 | 23/02/2024 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, DESTINADO EM ATENDERAS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 010/2023. | 05872814000130 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00075 | 23/02/2024 | 5232.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, LOCAL E NACIONAL, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUA, COM INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO | 71208516016925 | ALGAR TELECOM S/A |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00076 | 23/02/2024 | 27000.00 | 22615.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA - DOE E NO JORNAL A UNIAO, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 007/2021, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00077 | 23/02/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 193.172 - LOTE 2830 - QUADRA 25, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO - DITUR,CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00078 | 23/02/2024 | 9605.04 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, PARA O COMBATE DETODOS OS TIPOS DE PRAGAS (CUPINS, INSETOS, RATOS E OUTROS), COM O MANEJO INTEGRADO ATE O EXTERMINIO TOTAL DAS PRAGAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DESTA | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 23/02/2024 | 60000.00 | 14429.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGENCIAMENTODE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 003/2019, CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 26/02/2024 | 178257.30 | 53477.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL, NOTURNA E DIURNA, COM OS FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 26/02/2024 | 20000.00 | 5894.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOSAUTOMOTORES LOCADOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00082 | 26/02/2024 | 42000.00 | 10500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAF, A ESTA COMPANHIA, OBJETODO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 031/2020, EXERCICIO DE 2024, CONFORME | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00083 | 26/02/2024 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DE 02 (DOIS)USUARIOS DO SISTEMA CONTABIL EFISCAL COM ACESSO EM NUVEM, PRESTADO A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 008/2022, EXERCICIO DE 2024, | 24688650000130 | QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA D |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00084 | 26/02/2024 | 18740.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM E IMPRESSOES ESPECIFICAS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 030/2023, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00085 | 27/02/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 106104, LOTE 0729 DA QUADRA 209, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00086 | 27/02/2024 | 165.64 | 165.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE RECURSOS - PREPARO RECURSAL AGRAVO DE INSTRUMENTO ENTRE CINEP E ALMIR LUIZ DE LIMA, PROCESSO NUMERO 080472131.2024.815.0000, TERCEIRO COMARCA CIVIL, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00087 | 27/02/2024 | 22550.00 | 6150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA - PBDOC, UTILIZADO PORESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 030/2021, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00088 | 27/02/2024 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011031453474 | ANA JULIA CONSERVA LOSADA MOREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00089 | 27/02/2024 | 844.00 | 844.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00007328622482 | HORTENCIA DE VASCONCELOS TAVARES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00090 | 27/02/2024 | 329.04 | 329.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 11.345 E 91466, QUADRA 15, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/02/2024 | 2701.70 | 2701.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/02/2024 | 52016.77 | 52016.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS/PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/02/2024 | 4444.98 | 4444.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/02/2024 | 5528.68 | 5528.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR RICCELLY DE FARIAS LACERDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 27/02/2024 | 25235.69 | 25235.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00097 | 28/02/2024 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 033/2023, ITEM1 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 029/2023, PARCELA | 47133356000167 | ANDERSON RUAN DA SILVA 10410347418 |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00098 | 28/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00099 | 28/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00100 | 28/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00101 | 28/02/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00102 | 28/02/2024 | 731.74 | 731.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME RPROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00103 | 28/02/2024 | 735.09 | 735.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00104 | 28/02/2024 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2024, OBJETO DO TERMODE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00105 | 28/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00106 | 28/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00107 | 28/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00108 | 28/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00008153123424 | WISLLENE MARIA NAYANE PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00109 | 28/02/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00005259631463 | JOSE LUIZ DE QUEIROZ NETO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00110 | 28/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00006005805479 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00111 | 28/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00112 | 28/02/2024 | 1317.88 | 1317.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00113 | 28/02/2024 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS RELACIONADOS A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO , PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E FOCO NA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, ITENS 1 E 2 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00121 | 29/02/2024 | 4080.00 | 367.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE), DESTINADOS EM ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, ITEM 1 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 001/2024, CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00122 | 01/03/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 123.417, LOCALIZADO A RUA MARIA INES BORBA GUERRA, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 01/03/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASEM IMOVEIS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 11 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 01/03/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS EM IMOVEIS,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 12 DESTE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00125 | 04/03/2024 | 1933.57 | 1933.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA NUMERO02, MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00126 | 05/03/2024 | 382.15 | 382.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 152165-9, LOTE 752 DA QUADRA 25, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO - DITUR,CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00127 | 05/03/2024 | 19947.14 | 19947.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 152165-9, LOTE 752 DA QUADRA 25, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO - DITUR,EXERCICIOS DE 2020 A 2023, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00128 | 06/03/2024 | 7292.34 | 7292.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR COTA UNICA DO IMOVEL MATRICULA 009682-2, EDIFICIO SEDE DESTA, EXERCICIODE 2024, CONFORME PROCESSO. COMPANHIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00129 | 07/03/2024 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECESSO REMUNERADO, NAO USUFRUIDO, COMO ESTAGIARIA NESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 22 DEAGOSTO DE 2022 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO. | 00070122724496 | THAMARA SABRINE DA CONCEICAO FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00130 | 08/03/2024 | 11942.92 | 11942.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO NA AVENIDA PARQUE - DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO.. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00131 | 08/03/2024 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881-97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 37/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00132 | 08/03/2024 | 316.12 | 316.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 18243 E 9146, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO. | 09318577000110 | CARTORIO REGISTRO DE IMOVEL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00133 | 08/03/2024 | 23.94 | 23.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TAXA DE REMEMBRAMENTO DOS IMOVEIS, LOTES: 3180, 4041, 3762, 3496,3596 E 3378 DA QUADRA 25, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO - DITUR,CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00134 | 18/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ECAFE), ITENS: 1 E 2 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 002/2024, DESTINADOS EM ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 50340703000137 | 50.340.703 ALBERTINY ANTONIO DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00135 | 18/03/2024 | 103.50 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS (ADOCANTES), ITEM 3 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 002/2024, DESTINADOS EM ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 50290150000155 | MARCUS SERGIO RUFFO - ME |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 18/03/2024 | 56000.00 | 56000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES ALIMENTACAONA FORMA DE CARTAO ELETRONICO DOTADOS COM TECNOLOGIA DE MICROPROCESSADOR COM CHIP, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 016/2023, CORRESPONDENTES AO | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00137 | 18/03/2024 | 4915.06 | 4915.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00138 | 18/03/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 1.956,LOCALIZADO NO DISTRITO INSDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, CONFORME PROCESSO. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00139 | 18/03/2024 | 721.93 | 721.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA GRAND VALLE AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00140 | 18/03/2024 | 721.93 | 721.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA GRAND VALLE AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO, | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00141 | 18/03/2024 | 721.93 | 721.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PETROLINA/PE, COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA GRAND VALLE AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO, | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00142 | 18/03/2024 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORES DESTA COMPANHIA E ASSESSOR AO AEROPORTO INTERNACIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS , FOLHA40, CONFORME PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00143 | 18/03/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 05 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00144 | 18/03/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 05 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00145 | 18/03/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 05 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00146 | 18/03/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 05 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00008153123424 | WISLLENE MARIA NAYANE PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00147 | 18/03/2024 | 2189.31 | 2189.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 05 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00005259631463 | JOSE LUIZ DE QUEIROZ NETO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 19/03/2024 | 4406.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR ECAFE), ITENS: 01 E 02 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 002/2024, DESTINADOS EM ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 50340703000137 | A3 COMERCIO LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00150 | 19/03/2024 | 46565.73 | 46565.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 00151 | 19/03/2024 | 693.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PROTETOR SOLAR FPS 60), ITEM 01 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 003/2024, DESTINADO EM ATENDER A DEMANDADESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 23799541000127 | WDS LIMA COMERCIO LTDA - ME |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00152 | 19/03/2024 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00153 | 20/03/2024 | 117578.63 | 117578.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00154 | 25/03/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00155 | 25/03/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00156 | 25/03/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00157 | 25/03/2024 | 3892.11 | 3892.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00158 | 25/03/2024 | 731.74 | 731.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00159 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011418858404 | ARTHUR ANTONIO MARTINS SALES CAMPELO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00160 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024 E OS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011292406496 | ANIELLE MARIA CRUZ DE CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00161 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024 E OS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002796327469 | AURISONIA LISBOA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00162 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00009698520457 | EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00163 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00010344113493 | INGRID LIRA LEAL DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00164 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011687000433 | LEONARDO JOSE BATISTA DE ALCANTARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00165 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00010656915480 | MATHEUS MORAIS DE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00166 | 26/03/2024 | 788.20 | 788.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MESDE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00005277128417 | PAULO VITOR BRITO V. BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00167 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 E OS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00013933028400 | RODRIGO ABRAAO GUEDES GONDIM DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00168 | 26/03/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00007328622482 | HORTENCIA DE VASCONCELOS TAVARES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00169 | 26/03/2024 | 967.60 | 967.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024 E OS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00008747081414 | GABRIEL DE LIMA TEODOSIO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00170 | 26/03/2024 | 788.20 | 788.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ESTAGIARIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00009673376409 | KAYLLA VITORIA DA SILVA SOUZA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/03/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 26/03/2024 | 46285.62 | 46285.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 26/03/2024 | 4444.98 | 4444.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/03/2024 | 5697.32 | 5697.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR RICCELLY DE FARIAS LACERDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 26/03/2024 | 23951.29 | 23951.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00177 | 27/03/2024 | 572.56 | 572.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEVALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00178 | 27/03/2024 | 470.40 | 470.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEVALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00185 | 27/03/2024 | 1364.94 | 1364.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00006005805479 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00186 | 27/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00187 | 27/03/2024 | 658.84 | 658.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00011857864492 | FABRICIO DERLAN DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00188 | 27/03/2024 | 658.94 | 658.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/03/2024 | 2553.82 | 2553.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS (FERIAS NAO GOZADAS, FERIAS PROPORCIONAIS,1/3 DE FERIAS, DECIMO TERCEIROSALARIO PROPORCIONAL), RELACIONADOS AO DESLIGAMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00010167067400 | MAYARA CINTHIA DE OLIVEIRA MESQUITA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/03/2024 | 2437.42 | 2437.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS ( FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS), RELACIONADOS AO DESLIGAMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00025094998404 | JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 01/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TECNICAS EM EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, E A EMPRESA ALPARGATAS, COMO TAMBEM REUNIOES COM A | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 01/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, EMVISITAS TECNICAS EM EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDORIBEIRO DIAS E A EMPRESA | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TECNICAS EM EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS E A EMPRESA ALPARGATAS, COM TAMBEM ACOMPANHAR O | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 01/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORES DESTA COMPANHIA E ASSESSOR AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 13 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 01/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITATECNICA A EMPRESA DE FRUTA DOCE MEL, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS, FOLHA 19 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 01/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITATECNICA A EMPRESA DE FRUTAS DOCE MEL, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS, FOLHA 18 DESTE PROCESSO. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A VISITA TECNICA A EMPRESA DE FRUTAS DOCE MEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 01/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM VISITA TECNICA A EMPRESA DEFRUTAS DOCE MEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 02/04/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENAI, PARA TRATAR DO ESTUDO DE POTENCIALIDADE A SER DESENVOLVIDA NA REGIAO, NA AREA DE CONFECCAO, CONFORME | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 02/04/2024 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DESTA COMPANHIA NA REUNIAO JUNTO AO SENAI, PARA TRATAR DOESTUDO DE POTENCIALIDADE A SERDESENVOLVIDA NA REGIAO NA AREA | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 02/04/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA, NA REUNIAO JUNTO AO SENAI, PARA TRATAR DO ESTUDO DE POTENCIALIDADE A SER | 00006051661450 | CLEMILSON DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 02/04/2024 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA, NA REUNIAO JUNTO AO SENAI, PARA TRATAR DO ESTUDO DE POTENCIALIDADE A SER | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00203 | 02/04/2024 | 4088.58 | 4088.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A FATURA NUMERO03, MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00204 | 03/04/2024 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00205 | 03/04/2024 | 7200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 02 (DOIS)USUARIOS DO SISTEMA CONTABIL EFISCAL COM O ACESSO EM NUVEM, PRESTADO A ESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2024, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2022, CONFORME | 15094777000130 | QUESTOR RECIFE TECNOLOGIA E SISTEMAS DA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00206 | 03/04/2024 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL PERIODICOS, EM FORMATO DIGITALNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO 006/2022, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00207 | 04/04/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 6836, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00208 | 04/04/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 53.203, LOCALIZADO A RUA PROJETADA 02 - QUADRA 01 - LOTE 01 DISTRITOINDUSTRIAL DO LIGEIRO CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00209 | 04/04/2024 | 93.99 | 93.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSAO DE POSSE, PROMOVENTE ESTA COMPANHIA E AGRICIO ALIPIO RUFINO QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA DESTA CAPITAL, PROCESSO NUMERO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00210 | 05/04/2024 | 330.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICOES DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS, MODELO A1, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA COMPANHIA - CINEP, FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA PARAIBA - FAIN E | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00212 | 10/04/2024 | 10747.10 | 10747.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, NUCLEO NA AVENIDA PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL E IMOVEL DA UNIDADEDE IMPLANTACAO DO POLO FABRIL EM MANGABEIRA JOAO PESSOA/PB, | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00213 | 10/04/2024 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 38/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00214 | 10/04/2024 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACE AS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL DE 2024A 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00029655099415 | SANDRA DUARTE DE SOUSA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00215 | 10/04/2024 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACE AS PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS), PARA ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 22 DEABRIL DE 2024 A 20 DE JULHO DE2024, CONFORME PROCESSO. | 00029655099415 | SANDRA DUARTE DE SOUSA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00216 | 12/04/2024 | 62.57 | 62.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOTERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DO LOTE 0748 DAQUADRA 186 DISTRITO INDUSTRIALDE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DEINCENTIVOS LOCACIONAL POR | 32784418000123 | CONSELHO REG.TEC.IND.DA 3 REGIAO CRT03 |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00217 | 12/04/2024 | 158.06 | 158.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 7860, LOTE 02 DA QUADRA 13, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00218 | 12/04/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA TECNICA EM IMOVEIS DESTA COMPANHIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 20 DE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00219 | 12/04/2024 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA TECNICA EM IMOVEIS DESTA COMPANHIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 21 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00220 | 15/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE APRESENTAR PALESTRA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2024 - CECTI, REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 15/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2024 - CECTI, REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2024 - CECTI, REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2024 - CECTI, REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIA , TECNOLOGIA E INOVACAO 2024 - CECTI, REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, | 00006051661450 | CLEMILSON DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00225 | 15/04/2024 | 46.28 | 46.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA E ASSESSORES AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 32 DESTE | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 15/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA COMPANHIA E ASSESSOR AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00227 | 15/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENCOES DA MONTADORA DE MOTOS ELETRICAS ECENTRO DE DISTRIBUICOES DE AR CONDICIONADOS, CONFORME | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENCOES DE MOTOS ELETRICAS ECENTRO DE DISTRIBUICOES DE AR | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00229 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NA ASSINATURA DE PROTOCOLO DE INTENCOES DE MOTOS ELETRICAS ECENTRO DE DISTRIBUICOES DE AR | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00230 | 15/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA E ASSESSORES AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 28 DESTE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00231 | 15/04/2024 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO, DIAGNOSTICO E PROPOSTA DE MELHORIAS PARA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E VISITA AOS | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00232 | 15/04/2024 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO, DIAGNOSTICO E PROPOSTA PARA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E VISITAS AOS REFERIDOS | 00002744507474 | RICCELLY FARIAS DE LACERDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00233 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA EM REUNIAO DE TRABALHO E VISITA AOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DO | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00234 | 15/04/2024 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA EM REUNIAO DE TRABALHO, DIAGNOSTICO E PROPOSTA DE | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00235 | 15/04/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE,DIRETOR DE OPERACOES DE ASSESSORES DESTA COMPANHIA, EMREUNIAO DE TRABALHO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME | 00044156405400 | SILVIO FARIAS DE AGUIAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 16/04/2024 | 55200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO,NA FORMA DE CARTAO ELETRONICO DOTADOS COM TECNOLOGIA DE MICROPROCESSADOR COM CHIP, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 016/2023, CORRESPONDENTE AO | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00237 | 17/04/2024 | 9218.56 | 9218.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00238 | 17/04/2024 | 493.56 | 493.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 106158 E 106123, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA E O IMOVEL MATRICULA NUMERO 34.300, LOCALIZADO NO DISRTRITO | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00239 | 17/04/2024 | 4905.63 | 4905.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 18/04/2024 | 8240.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 047/2023, ITENS 19 E 22 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS | 35084256000109 | A F PEREIRA COM.VAR.DE EQUIP DE COM. INF |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 18/04/2024 | 8029.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 047/2023, ITENS 10, 11, 24 E 27 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO | 35084256000109 | A F PEREIRA COM.VAR.DE EQUIP DE COM. INF |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 18/04/2024 | 39950.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS PERMANENTE DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 046/2023, ITEM 20 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO | 18387904000187 | COMERCIAL TOP MIX LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 18/04/2024 | 3950.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS PERMAMNENTE DE INFORMATICA, COM O OBJETIVO DESUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM NUMERO 03 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO RESUMO, FOLHA 1397, CONFORME | 33479392000172 | WERNETECH INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 18/04/2024 | 1813.43 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS PERMANENTE DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM NUMERO 04 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO RESUMO, FOLHA 1397, CONFORME | 50002164000126 | 50.002.164 MARIA EFIGENIA ALMEIDA DA SIL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/04/2024 | 2655.68 | 2655.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2024, CONFORME SOLICITACAO PROCESSO. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00247 | 18/04/2024 | 20722.73 | 20722.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAGUIA NUMERO 0020758985, RELATIVO A ESCRITURA PUBLICA DE REVERSAO DO IMOVEL MEDINDO 60.000 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA BR-101, KM 129, DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00248 | 18/04/2024 | 10023.23 | 10023.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAGUIA DE NUMERO 0020758944, RELATIVO AO REGISTRO DE ESCRITURA DE REVERSAO DO IMOVEL MEDINDO 60.000 METROS QUADRADOS, DENOMINADO DE EMPRESA DE HOTELARIA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 18/04/2024 | 5130.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS PERMANENTE DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM 18 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO RESUMO, FOLHA1397, CONFORME PROCESSO. | 03968417000130 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 18/04/2024 | 6964.97 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEMATERIAIS PERMANENTE DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM 23 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2023, QUADRO RESUMO, FOLHA1397, CONFORME PROCESSO. | 49816576000110 | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00251 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011418858404 | ARTHUR ANTONIO MARTINS SALES CAMPELO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00252 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011292406496 | ANIELLE MARIA CRUZ DE CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00253 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002796327469 | AURISONIA LISBOA DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00254 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00009698520457 | EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00255 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00008747081414 | GABRIEL DE LIMA TEODOSIO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00256 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00007328622482 | HORTENCIA DE VASCONCELOS TAVARES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00257 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00010344113493 | INGRID LIRA LEAL DE OLIVEIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00258 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA ESTAGIARIA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00009673376409 | KAYLLA VITORIA DA SILVA SOUZA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00259 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00011687000433 | LEONARDO JOSE BATISTA DE ALCANTARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00260 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00010656915480 | MATHEUS MORAIS DE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00261 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00005277128417 | PAULO VITOR BRITO V. BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00262 | 22/04/2024 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00013933028400 | RODRIGO ABRAAO GUEDES GONDIM DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00263 | 23/04/2024 | 572.56 | 572.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE,DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIODE 2024, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale e Auxilio Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00264 | 23/04/2024 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE,DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIODE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00265 | 24/04/2024 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DOS ACIONISTAS DESTA COMPANHIA - CINEP, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 24/04/2024 | 3798.96 | 3798.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS(FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADAS, DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL, ABONO PREVIDENCIARIO), RELACIONADOS AO DESLIGAMENTO DO QUADRO FUNCIONAL DESTA COMPANHIA, | 00030918898404 | MARIA DAS GRACAS FEITOSA DE ARAUJO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00267 | 24/04/2024 | 164.52 | 164.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 76.863- DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00268 | 24/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00006005805479 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00269 | 24/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVISOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00270 | 24/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2023, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00011857864492 | FABRICIO DERLAN DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 24/04/2024 | 18411.66 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM ALOCADOS EM DATACENTER, OBJETODO CONTRATO NUMERO 004/2024, EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00272 | 25/04/2024 | 86.53 | 86.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE ALINHAMENTO E DIMENSOES, LIMITES E CONFRONTACOES DO LOTE NUMERO 0900, QUADRA 25, LOCALIZADO NODISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO- DITUR, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Indenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00273 | 25/04/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO, RELATIVO AQUISICAO E INSTALACAO DE UM KIT DE ACESSO, FECHADURA ELETRONICA COM SENHA, PARA A PORTA DA SALA DA PRESIDENCIA DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00002810241465 | ANNA CAROLINE LOPES CORREIA LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/04/2024 | 330742.45 | 330742.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2024, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 011/2024, ANULADA ATRAVES DA GD 001, DEVIDO A MUDANCA DO ITEM DA DESPESAS, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/04/2024 | 338206.39 | 338206.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CORRESPONDENTE A NOTADE EMPENHO NUMERO 091/2024, ANULADA ATRAVES DA GD NUMERO 02/2024, DEVIDO A MUDANCA DO ITEM DA DESPESAS, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 26/04/2024 | 346127.30 | 346127.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA NO MES DE MARCO DE 2024, CORRESPONDENTE A NOTA DEEMPENHO NUMERO 0171/2024, ANULADA ATRAVES DA GD NUMERO 03/2024, DEVIDO A MUDANCA DO ITEM DA DESPESA, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 26/04/2024 | 4225.00 | 4225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, EM FAVOR DA SERVIDORA MANUELA ABATH COUTINHO COUTO DA SILVA NO MESDE JANEIRO DE 2024, CORRESPONDENTE ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 0052/2024, ANULADA ATRAVES DA | 00070062486470 | MANUELA ABATH COUTINHO COUTO DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00278 | 26/04/2024 | 99.64 | 99.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE NUMERO PB20240617584, CONFORMEPROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/04/2024 | 307767.03 | 307767.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/04/2024 | 2655.68 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/04/2024 | 43824.78 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 26/04/2024 | 4444.98 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 26/04/2024 | 5528.68 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPSS DO SENHOR RICCELLY DE FARIAS LACERDA, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 26/04/2024 | 24190.17 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/04/2024 | 894.12 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00292 | 30/04/2024 | 3892.11 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00293 | 30/04/2024 | 3892.11 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00294 | 30/04/2024 | 3892.11 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00295 | 30/04/2024 | 3892.11 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADAS NO DIA 26 DE 2024, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00296 | 30/04/2024 | 731.74 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2024, CONFORME PROCESSO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024