de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 24/01/2024 | 20400.00 | 20400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE PARAO MES DE JANEIRO/2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2024 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DO GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEOPERACIONAL PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2024 | 739728.83 | 739728.83 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: JANEIRO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2024 | 241513.43 | 0.00 | PROVISAO DA COTA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DEREFERENCIA: JANEIRO/2024. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/01/2024 | 484.94 | 484.94 | BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2024. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/01/2024 | 81470.79 | 81470.79 | INSS PATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/01/2024 | 600.00 | 600.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/01/2024 | 76254.94 | 76254.94 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2024 | 2831.84 | 2831.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00018 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DARF 07.1624025.9767175-6 INSS PRESTADOR 17.392.053/0001-06 RECIBO 50000189365930 NOV2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00020 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MULTAS E JUROS DARF 07.16.24025.9767175-6, DECLARACAO 50000189365930 CNPJ17.392.053/0001-06 MULTA R$ 632,70 JUROS R$ 45,64 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00021 | 30/01/2024 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MULTA DARF 07.16.24025.9390443-8, DECLARACAO 50000195940190 CNPJ17.392.053/0001-06 MULTA R$ 150.64 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 31/01/2024 | 518.31 | 518.31 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP FAZER VISITA TECNICA EM INGA, CABACEIRAS E CABACEIRAS | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 01/02/2024 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA JAN2024 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 01/02/2024 | 20400.00 | 20400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA FEV2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 02/02/2024 | 15769.99 | 15769.99 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP PERIODO REFERENTE AOS DIAS DO CONTRATOANTERIOR 1 A 18 DE JAN2024 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2024 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/02/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM CAMPPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DO GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEOPERACIONAL PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 02/02/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/02/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA ENGENHEIRO DA SETDE PARTICIPARDE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00016224469415 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 02/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEJURIDICA PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00090395743400 | GEORGIA JALES MAIA MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR TECNICO PARTICIPAR DEEVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00004879761427 | MARCILIO RIBEIRO BARBOSA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00037 | 06/02/2024 | 858.22 | 858.22 | DARF 07.16.24032.6954499-3 RECIBO: 50000189365930 REFERENTE A NOV/2023 DA NFSE 1001822 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00038 | 06/02/2024 | 331.86 | 331.86 | DARF 07.16.24032.6707867-7 RECIBO: 50000195940190 REF DEZ/2023 DA NFSE 1001833 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/02/2024 | 9600.00 | 9600.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA DEZ2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 06/02/2024 | 272.00 | 272.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA JAN2024 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 07/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM CUITE/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/02/2024 | 22490.64 | 22490.64 | EMPENHO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE INTERCAMBIO CULTURAL NO MEXICO E DA BTL EMLISBOA/POR | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 07/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DA BTL EM LISBOA/POR | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/02/2024 | 7496.88 | 7496.88 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DA BTL EM LISBOA/POR | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/02/2024 | 5331.12 | 5331.12 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDA BTL EM LISBOA/POR | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 07/02/2024 | 7996.68 | 7996.68 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO CULTURAL EM PUEBLA/MEX | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/02/2024 | 7996.68 | 7996.68 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE INTERCAMBIO CULTURAL EM PUEBLA/MEX | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2024 | 12994.68 | 12994.68 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE INTERCAMBIO CULTURAL EM PUEBLA/MEX | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 07/02/2024 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA JAN2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 08/02/2024 | 2082.47 | 2082.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 15/02/2024 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO AO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/02/2024 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOS EM PATOS E SERRA BRANCA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 19/02/2024 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA A EVENTOS EM PATOS E SERRA BRANCA/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 19/02/2024 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOS EM PATOSE SERRA BRANCA/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 19/02/2024 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DEREUNIOES E EVENTOS EM BRASILIA/DF | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 21/02/2024 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DE UMA FUNCIONARIA DA SETDE | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/02/2024 | 741240.44 | 741240.44 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: FEVEREIRO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/02/2024 | 484.94 | 484.94 | BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/02/2024 | 76197.90 | 76197.90 | INSS PATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/02/2024 | 600.00 | 600.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 23/02/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SECRETARIO EXECUTIVO NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/02/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/02/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/02/2024 | 75031.55 | 75031.55 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/02/2024 | 2831.84 | 2831.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/02/2024 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM RECIFE/PE | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/02/2024 | 333.20 | 333.20 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA A EVENTO EM RECIFE/PE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/02/2024 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/02/2024 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/02/2024 | 444.26 | 444.26 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 28/02/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 28/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM RECIFE/PE | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/02/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDOR AOAEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 28/02/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO AO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 28/02/2024 | 2915.46 | 2915.46 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM GRAMADO/RS | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/02/2024 | 2498.97 | 2498.97 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 29/02/2024 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM RECIFE/PE | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 29/02/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SERVIDOR NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00083 | 29/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR PECAS PARA O EVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00084 | 29/02/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE SUP. FUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR PECAS DE ARTESANATO PARA O NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 01/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SERVICO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA FEV2024 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 01/03/2024 | 20800.00 | 20800.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SETDE MES DEREFERENCIA MAR2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00089 | 01/03/2024 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00090 | 01/03/2024 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DO PAP PARTICIPAR DO EVENTO NORDESTESSE E DA SUA LOGISTICA EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOEVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOEVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 04/03/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DO PAP PARTICIPAR DO EVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DO PAP PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 04/03/2024 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 04/03/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 04/03/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 04/03/2024 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM RECIFE/PE | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 04/03/2024 | 4164.90 | 4164.90 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO E DA LOGISTICA DO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 04/03/2024 | 4164.90 | 4164.90 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA LOGISTICA E DO EVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/03/2024 | 5275.63 | 5275.63 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 04/03/2024 | 2637.77 | 2637.77 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTONORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 04/03/2024 | 4220.47 | 4220.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO NORDESTESSE EM SAO PAULO/SP | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 04/03/2024 | 23992.57 | 23992.57 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP REFERENTE AO PERIODO 19 A 31JAN JA SOB ADITIVO DO NOVO CONTRATO | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/03/2024 | 55367.46 | 55367.46 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA FEV2024 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 04/03/2024 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA FEV2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/03/2024 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA FEV2024 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 06/03/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SECRETARIA DEESTADO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00118 | 13/03/2024 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DEESTANDE NO EVENTO NORDESTESSE DW 2024. | 41600121000151 | SOLAR COMUNICACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/03/2024 | 1249.48 | 1249.48 | DIARIAS MCZ - Participacao na Reuniao da Camara Tematica do Turismo do Consorcio Nordeste. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/03/2024 | 832.99 | 832.99 | DIARIAS MCZ - Participar da Reuniao da Camara Tematica do Turismo do Consorcio Nordeste. | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/03/2024 | 499.80 | 499.80 | DIARIAS MCZ - Conduzir participantes da Reuniao da Camara Tematica do Turismo do Consorcio Nordeste. | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/03/2024 | 222.13 | 222.13 | DIARIA CPV - Participar do lancamento do Liquida Campina 2024 e gravacao de podcast. | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/03/2024 | 185.11 | 185.11 | DIARIA CPV - Participar do lancamento do Liquida Campina 2024 e gravacao de PodCast. | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/03/2024 | 185.11 | 185.11 | DIARIA CPV - Participar do lancamento do Liquida Campina 2024 e gravacao de PodCast. | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | DIARIA CPV - Conduzir os participantes ao lancamento doLiquida Campina 2024 e a gravacao de PodCast. | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA PICUI - Participardo lancamento da Rota 3 Caminhos do Serido da Paraiba. | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA PICUI - Participardo lancamento da Rota 3 Caminhos do Serido da Paraiba. | 00064603717415 | JOSIANE GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | MEIA DIARIA PICUI - Conduzir participantes do lancamento daRota 3 Caminhos do Serido da Paraiba. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/03/2024 | 111.06 | 111.06 | MEIA DIARIA AREIA e CPV - Areia: Visita a Associacao dosProdutores de Cachaca de Areiapara selecao de produtos para enviar para o estande da Paraiba na DW Feira de Design.Campina Grande: Reuniao de alinhamento com a equipe de logistica do PAP que estara indo para a DW Feira de Design | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | MEIA DIARIA AREIA e CPV: Areia: Visita a Associacao dosProdutores de Cachaca de Areiapara selecao de produtos para enviar para o estande da Paraiba na DW Feira de Design.Campina Grande: Reuniao de alinhamento com a equipe de logistica do PAP que estara indo para a DW Feira de Design | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | MEIA DIARIA AREIA e CPV/PB Areia: Visita a Associacao dosProdutores de Cachaca de Areiapara selecao de produtos para enviar para o estande da Paraiba na DW Feira de Design.Campina Grande: Reuniao de alinhamento com a equipe de logistica do PAP que estara indo para a DW Feira de Design | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/03/2024 | 46.27 | 46.27 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 18/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 18/03/2024 | 111.06 | 111.06 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 18/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - Participar da cerimonia de assinatura do Credito Empreender Mulher. | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - participar da comemoracao ao mes da Mulher e ao dia Nacional do Artesao na Loja do Artesao no Shopping Partage. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - participar da comemoracao ao mes da Mulher e ao dia Nacional do Artesao na Loja do Artesao no Shopping Partage. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/03/2024 | 706612.19 | 706612.19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: MARCO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 21/03/2024 | 484.94 | 484.94 | BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 21/03/2024 | 76202.56 | 76202.56 | INSS PATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 21/03/2024 | 600.00 | 600.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2024. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/03/2024 | 138.83 | 138.83 | MEIA DIARIA REC/PE - BUSCAR A SECRETARIA DE ESTADO NO AEROPORTO DO RECIFE. | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/03/2024 | 2915.46 | 2915.46 | DIARIAS PARA SSA/BA e SAO/SP -Participar de eventos de capacitacao aos principais agentes de viagens da carteirada Azul Viagens em territorio nacional, no intuito de aumentar as vendas do destino Paraiba, e incrementar o fluxode turistas no Estado. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 22/03/2024 | 46.27 | 46.27 | MEIA DIARIA CPV - CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 22/03/2024 | 75031.55 | 75031.55 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 22/03/2024 | 111.06 | 111.06 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 22/03/2024 | 92.55 | 92.55 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 22/03/2024 | 74.04 | 74.04 | MEIA DIARIA CPV - PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR ITINERANTE SOBRE REGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/03/2024 | 1554.91 | 1554.91 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO REFERENTE AO SAO JOAO EM CAMPINAS/SP, BELO HORIZONTE/MG E GOIANIA/GO | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/03/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM BREJO DA MADRE DE DEUS/PE | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/03/2024 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORA AEVENTO EM BREJO DA MADRE DE DEUS/PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/03/2024 | 1554.91 | 1554.91 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DEREUNIOES E EVENTOS EM FRANCISCO DANTAS/RN | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/03/2024 | 971.81 | 971.81 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORA AREUNIOES E EVENTOS EM FRANCISCO DANTAS/RN | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/03/2024 | 2831.84 | 2831.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00162 | 02/04/2024 | 150000.00 | 150000.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO FAMUP/SETDE PARA CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 02/04/2024 | 140.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE AGUA MINERAL PARA A SETDE | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 03/04/2024 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAR2024 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 03/04/2024 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAR2024 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 03/04/2024 | 20800.00 | 20800.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO CARTAO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA ABRIL2024 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 03/04/2024 | 55367.46 | 55367.46 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA MAR2024 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 03/04/2024 | 3940.00 | 3940.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA MAR2024 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 04/04/2024 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAIXAS SENSORIAIS PARA O GABINETE DA SETDE | 42948791000126 | KASSUA.COM.BR LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/04/2024 | 5955.89 | 5955.89 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE EVENTOS EM SANTIAGO/CHILE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 08/04/2024 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITA TECNICA EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 08/04/2024 | 601.60 | 601.60 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE E REALIZAR VISITA TECNICA EM MONTEIRO/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 08/04/2024 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE E REALIZAR VISITA TECNICA EM MONTEIRO/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 08/04/2024 | 231.37 | 231.37 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE E REALIZAR VISITA TECNICA EM MONTEIRO/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 08/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 09/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 10/04/2024 | 462.75 | 462.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTOS PELO SERTAO DA PARAIBA | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 10/04/2024 | 925.55 | 925.55 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIOES E EVENTOS PELO SERTAO DA PARAIBA | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 10/04/2024 | 925.55 | 925.55 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOS PELO SERTAO DA PARAIBA | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/04/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORA AEVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM NATUBA E UMBUZEIRO/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/04/2024 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO PAP BUSCAR CONSULTOR EM MONTEIRO/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 15/04/2024 | 26966.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 97 COLCHOES PARA O PAP | 48223831000159 | MULTIFOAM DO BRASIL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00189 | 15/04/2024 | 8000.00 | 0.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMBUSTIVEL DO CAMINHAO QUE FARA TRANSPORTES DE PECAS ARTESANAIS PARA O 17 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00190 | 15/04/2024 | 4000.00 | 0.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICO DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR PECAS ARTESANAIS PARA O 17 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 15/04/2024 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 16/04/2024 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM SOUSA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 16/04/2024 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM SOUSA/PB | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 16/04/2024 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM SOUSA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 17/04/2024 | 333.19 | 333.19 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/04/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/04/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO EM CAMPINA/PB | 00090395743400 | GEORGIA JALES MAIA MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/04/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO E EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00010192667408 | LAURA AUGUSTO FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/04/2024 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAOE TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00095388621472 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MACHADO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/04/2024 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO E TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 18/04/2024 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHAR SECRETARIA DE ESTADO EM EVENTOEM SAO PAULO/SP | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 22/04/2024 | 1332.78 | 1332.78 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 22/04/2024 | 1665.99 | 1665.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 22/04/2024 | 710579.58 | 710579.58 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: ABRIL/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 22/04/2024 | 484.94 | 484.94 | BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2024. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 22/04/2024 | 77016.41 | 0.00 | INSS PATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2024. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 22/04/2024 | 600.00 | 600.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2024 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/04/2024 | 3193.09 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 17 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/04/2024 | 3193.09 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 17 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/04/2024 | 2082.45 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 17 SALAO DE ARTESANATO EM BARSILIA/DF | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 23/04/2024 | 2082.45 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 17 SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00001832684407 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 23/04/2024 | 73144.19 | 73144.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 23/04/2024 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DARF AVULSO REFERENTE MULTA DCTF SETDE | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 25/04/2024 | 2831.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024