| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2024 | 126585.03 | 126585.03 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2024 | 43274.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2024 | 22524.76 | 22524.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2024 | 395.36 | 395.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2024 | 1242.56 | 1242.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 30/01/2024 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servico de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de janeiro de 2024. Proc SAM- PRC-2024/00001. NF 2024/636. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 19/02/2024 | 555.32 | 555.32 | alor empenhado referente a visitas para resolucoes inerentes a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e daArticulacao Municipal nas cidades de Monteiro, Sume e Amparo | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/02/2024 | 518.31 | 518.31 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de BoaVista, Damiao, Sossego, Frei Martinho e Puxinana. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/02/2024 | 518.31 | 518.31 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Alagoa Nova, Cabaceiras, Picuie Alcantil. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 23/02/2024 | 129068.80 | 129068.80 | FOLHA DE PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES, ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SEDAM, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/02/2024 | 22524.76 | 22524.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/02/2024 | 395.36 | 395.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2024 | 1242.56 | 1242.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 27/02/2024 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servico de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de fevereiro de 2024. Proc SAM-PRC-2024/00003. NF 2024/9279 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/03/2024 | 666.39 | 666.39 | Valor empenhado referente a visita resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Areia, Remigio e Arara | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/03/2024 | 555.33 | 555.33 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Areia, Remigio e Arara | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 12/03/2024 | 444.27 | 444.27 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Sousa, Santana de Mangueirae Piloezinhos | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 12/03/2024 | 555.33 | 555.33 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Sousa, Santana de Mangueirae Piloezinhos. | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 12/03/2024 | 666.39 | 666.39 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Sousa, Santana de Mangueirae Piloezinhos. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/03/2024 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Assuncao, Inga, Itabaiana, Camalau, Parari, Alagoa Grande, Sape e Remigio. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 20/03/2024 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Assuncao, Inga, Itabaiana, Camalau, Parari, Alagoa Grande, Sape e Remigio. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 20/03/2024 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Assuncao, Inga, Itabaiana, Camalau, Parari, Alagoa Grande, Sape e Remigio. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | Valor empenhado referente a visita tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Borborema, Mataraca, Marcacao,Cuite de Mamanguape e Jacarau. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | Valor empenhado referente a visita tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Borborema, Mataraca, Marcacao,Cuite de Mamanguape e Jacarau. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 20/03/2024 | 296.18 | 296.18 | Valor empenhado referente a visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Borborema, Mataraca, Marcacao, Cuite de Mamanguape e Jacarau. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 20/03/2024 | 777.45 | 777.45 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Vieropolis, Aparecida, Cajazeirinhas e Catole do Rocha. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 20/03/2024 | 323.92 | 323.92 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Vieropolis, Aparecida, Cajazeirinhas e Catole do Rocha. | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/03/2024 | 132425.16 | 132425.16 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MARCO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/03/2024 | 22945.16 | 22945.16 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A MARCO DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/03/2024 | 395.36 | 395.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/03/2024 | 1242.56 | 1242.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 27/03/2024 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servico de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de marco de 2024, Proc SAM- PRC-2024/00009. NF 2024/17991 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 01/04/2024 | 647.88 | 647.88 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Olivedos, Emas e Catingueira. | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 01/04/2024 | 777.45 | 777.45 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Olivedos, Emas e Catingueira. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 08/04/2024 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servico de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de abril de 2024, Proc SAM- PRC-2024/00011. NF 2024/26892 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 08/04/2024 | 444.26 | 444.26 | Valor empenhado referente a visita para resolucao de assuntos administrativos inerentes a SEDAM nas cidades de Barra de Santa Rosa e Nova Floresta | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestao Dinamica e Eficiente | Gestao de Pactos Sociais e de Iniciativas de Interesse Coletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 17/04/2024 | 462.77 | 462.77 | Valor que e empenha referente a Participacao nas Audiencias Publicas do Programa Paraiba Sustentavel nos municipios de Princesa Isabel e Taperoa e reuniao com os prefeitos dos municipios de Juru e Tavares com visitas as unidades de triagem de residuos solidos | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestao Dinamica e Eficiente | Gestao de Pactos Sociais e de Iniciativas de Interesse Coletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 17/04/2024 | 231.37 | 231.37 | Valor que e empenha referente a Participacao nas Audiencias Publicas do Programa Paraiba Sustentavel nos municipios de Princesa Isabel e Taperoa e reuniao com os prefeitos dos municipios de Juru e Tavares com visitas as unidades de triagem de residuos solidos | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestao Dinamica e Eficiente | Gestao de Pactos Sociais e de Iniciativas de Interesse Coletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 17/04/2024 | 555.32 | 555.32 | Valor que e empenha referente a Participacao nas Audiencias Publicas do Programa Paraiba Sustentavel nos municipios de Princesa Isabel e Taperoa e reuniao com os prefeitos dos municipios de Juru e Tavares com visitas as unidades de triagem de residuos solidos | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/04/2024 | 22945.16 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A ABRIL DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 22/04/2024 | 129775.95 | 129775.95 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL DE 2024 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/04/2024 | 395.36 | 395.36 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2024 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/04/2024 | 1242.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024