de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 26/01/2024 | 1103255.87 | 1103255.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00024. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 26/01/2024 | 480000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APROPRIACAO DO 13o SALARIO COTA JANEIRO/2024 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEA VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXASE PESSOAL ATIVO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00024. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 26/01/2024 | 56324.47 | 56324.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JANEIRO/2024,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00024. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 26/01/2024 | 25076.67 | 25076.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JANEIRO/2024,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00024. TX EMPREGADOR (27.067,77) TX RAT. (1.380, 00) - SAL FAMILIA (0,00) - SAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00005 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00006 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00007 | 26/01/2024 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AOS MESES DEZ/23 E JAN/24 CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00013. | 00070989889440 | FELIPE AUGUSTO TORRES ARRUDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00008 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00009 | 26/01/2024 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AOS MESES DEZ/23 E JAN/24 CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00013. | 00070389512460 | GUSTAVO MONTENEGRO MAIA CHAVES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00010 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00011 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00012 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00013 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00013. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00014 | 26/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2024/00021 | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00015 | 26/01/2024 | 2799.72 | 2799.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 CONDICIONADORES DE AR DESTA CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24 CONFORME CONTRATO 001/2023 PROCESSO CGE PRC- 2024-00022 | 43503312000120 | I N F DE SA TECN SEG E CLIMATIZACAO LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 26/01/2024 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA GERAL, PARCELA JAN/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00019 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 29/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, COFORME PROCESSO00016/PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 29/01/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 00016/2024 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00019 | 29/01/2024 | 564.80 | 564.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 00016/2024 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2024 | 196959.31 | 196959.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2024 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 30/01/2024 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 30/01/2024 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00025. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2024 | 29453.79 | 29453.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00024 | 30/01/2024 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 00017/2024 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 30/01/2024 | 30654.54 | 30654.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00026 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 31/01/2024 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 00030/2024 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00027 | 31/01/2024 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 00031/2024 PB DOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00028 | 31/01/2024 | 995.11 | 119.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 191(CENTO E NOVENTA E UMA)UNIDADES DE AGUAMINERAL SEM GAS, COM 20(VINTE)LITROS( SEM VASILHAME INCLUSO)PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00166. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00029 | 31/01/2024 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 22/02/2024 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/03/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00060 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00031 | 22/02/2024 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 22/02/2024 A 22/03/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00060 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00032 | 26/02/2024 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02( DUAS)DIARIA AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DE 49a REUNIAOTECNICA DO CONACI, EM VILA VELHA/ES, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00036 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 26/02/2024 | 196945.10 | 196945.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 26/02/2024 | 29453.79 | 29453.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00035 | 27/02/2024 | 1176269.33 | 1176269.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00062. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 27/02/2024 | 54904.58 | 54904.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00062. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00038 | 27/02/2024 | 29171.07 | 29171.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2024,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00062 TX EMPREGADOR (27.755,80) TX RAT. (1.415,27)- SAL FAMILIA (0,00) - SAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00039 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00040 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00041 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00070989889440 | FELIPE AUGUSTO TORRES ARRUDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00042 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00043 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00070389512460 | GUSTAVO MONTENEGRO MAIA CHAVES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00044 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00045 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00046 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00047 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00063. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00048 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00071. | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00049 | 27/02/2024 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA SEGURO DE VIDA DOSESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00068 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00050 | 27/02/2024 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00065 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO (001/2021/SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00066 V | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 27/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CGE-PRC-2024/00066 V- | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00053 | 27/02/2024 | 564.80 | 564.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00066 V 01 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 27/02/2024 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00073 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 27/02/2024 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, COFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00073 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00058 | 28/02/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00475 | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00059 | 28/02/2024 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2024, COFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00064- V01 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 28/02/2024 | 30399.99 | 30399.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES MARCO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00070. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00061 | 29/02/2024 | 2838.79 | 2838.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00062 | 29/02/2024 | 21540.52 | 21540.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 26,5 PONTOS DE FUNCOES (PF S) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00075. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00063 | 29/02/2024 | 569.69 | 569.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE DE DIREITO DA EMPRESADOS MESES DE MARCO/2023 A JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00076. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 29/02/2024 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,0(TRES)DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDORDE OUTRA ESFERA GOVERNAMENTAL (SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE- CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO),APOS LIBERACAO DO ORDENADOR, PARA VALIDACAO DO NIVEL 2 DO IA-CM DA CGE, NOS TERMOS DA | 00055396461187 | SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 29/02/2024 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,0(TRES)DIARIAS, CONCEDIDA AO SERVIDORDE OUTRA ESFERA GOVERNAMENTAL (RODRIGO STIGGER DUTRA AUDITOR INTERNO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA), APOS LIBERACAO DO ORDENADOR, PARA VALIDACAO DO NIVEL 2 DO IA-CM DA CGE, NOS | 00064425312015 | RODRIGO STIGGER DUTRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA A REALIZACAO DE VISITA IN LOCO, A CRECHES NOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, RIACHAODO POCO E CRUZ DO ESPIRITO SANTO, DE ACORDO COM ATIVIDADES DA OS 35/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 06/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA A REALIZACAO DE VISITA IN LOCO, A CRECHES NOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, RIACHAODO POCO E CRUZ DO ESPIRITO SANTO, DE ACORDO COM ATIVIDADES DA OS 35/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 06/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR AUDITORES DE CONTAS PUBLICA DESTA CGE, AOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, RIACHAODO POCO E CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2024/00190 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00069 | 07/03/2024 | 470.66 | 470.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00057 | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 08/03/2024 | 3.74 | 3.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A ENCARGOS FINANCEIROS DE ANOS ANTERIORESCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00034. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00071 | 12/03/2024 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE POLTRONAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 06/03/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00084 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00072 | 13/03/2024 | 2799.72 | 1696.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 CONDICIONADORES DE AR DESTA CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/24 CONFORME CONTRATO 001/2023 PROCESSO CGE PRC- 2024/0081 | 43503312000120 | I N F DE SA TECN SEG E CLIMATIZACAO LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA A REALIZACAO DE VISITA IN LOCO, A CRECHES NOS MUNICIPIOS DE SAO MIGUEL DO ITAIPU, JURIPIRANGA E PILAR, CONFORME ATIVIDADES DA OS 35/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2024/00230 | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 15/03/2024 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA A REALIZACAO DE VISITA IN LOCO, A CRECHES NOS MUNICIPIOS DE SAO MIGUEL DO ITAIPU, JURIPIRANGA E PILAR, CONFORME ATIVIDADES DA OS 35/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2024/00230 | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 15/03/2024 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR AUDITORES DE CONTASPUBLICA DESTA CGE, AOS MUNICIPIOS DE SAO MIGUEL DO ITAIPU, JURIPIRANGA E PILAR, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00230 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00076 | 15/03/2024 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDORPARA PARTICIPAR DA 79a REUNIAODO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN EM SAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00088 | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00077 | 15/03/2024 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORAPARA PARTICIPAR DA 79a REUNIAODO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN EM SAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00088 | 00009012545412 | THAYSE ANDREZZA OLIVEIRA DO BU |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00078 | 19/03/2024 | 7496.88 | 7496.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06( SEIS)DIARIA AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DO FORUM GLOBAL ANTICORRUPCAO E INTEGRIDADE DA OCDE EM PARIS, FRANCA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00086. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/03/2024 | 1376.00 | 1376.00 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de marco de 2024 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00081 | 22/03/2024 | 1283038.09 | 1283038.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00099. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00083 | 22/03/2024 | 57137.54 | 57137.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MARCO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00099. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00084 | 22/03/2024 | 40225.03 | 40225.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MARCO/2024,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00099 TXEMPREGADOR (38.273,34) TX RAT. (1.951,69) - SAL FAMILIA (0,00) - SAL MATERNIDADE (0, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 22/03/2024 | 200942.14 | 200942.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MARCO DE 2024 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 25/03/2024 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2024/00105 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00087 | 25/03/2024 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME PROCESSO 00100/2024 PB DOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00088 | 25/03/2024 | 13247.36 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 16 PONTOS DE FUNCOES (PF S), PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/000106. | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/03/2024 | 29453.79 | 29453.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MARCO DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 25/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO 00098/2024 PB DOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 25/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME PROCESSO 00098/2024 PB DOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00092 | 25/03/2024 | 564.80 | 564.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONFORME PROCESSO 00098/2024 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00093 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00094 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00095 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00070989889440 | FELIPE AUGUSTO TORRES ARRUDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00096 | 26/03/2024 | 611.91 | 611.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00097 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00070389512460 | GUSTAVO MONTENEGRO MAIA CHAVES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00098 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00099 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA E OUTROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00100 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO E OUTROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00101 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00096. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00103 | 26/03/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00278. | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 26/03/2024 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00104. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00105 | 26/03/2024 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00101 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00106 | 26/03/2024 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA GERAL, PARCELA MARCO/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00102 | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00107 | 27/03/2024 | 2838.79 | 2838.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MARCO/2024, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00108 | 11/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00107 | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 19/04/2024 | 237.60 | 236.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DO VALOREXECUTADO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO PERIODO DE22/02/2024 A 22/03/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 18/04/2024 A 17/05/2024 CONFORME PROCESSO | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00110 | 19/04/2024 | 1472.00 | 1471.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DO VALOREXECUTADO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO PERIODO DE22/02/2024 A 22/03/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 18/04/2024 A 17/05/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00060. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 23/04/2024 | 197465.47 | 197465.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE ABRIL DE 2024 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00112 | 24/04/2024 | 1172382.47 | 1172382.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2024/00133 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 24/04/2024 | 56874.83 | 56874.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00133. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00114 | 24/04/2024 | 29156.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES ABRIL/2024,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00133 TXEMPREGADOR (27.742,03) TX RAT. (1.414,58) - SAL FAMILIA (0,00) - SAL MATERNIDADE (0, | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 25/04/2024 | 31666.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00117 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00118 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00119 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00070989889440 | FELIPE AUGUSTO TORRES ARRUDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00120 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00070389512460 | GUSTAVO MONTENEGRO MAIA CHAVES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00121 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00122 | 26/04/2024 | 658.98 | 658.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00013278950488 | LUCIANO MONTEIRO SOARES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00123 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00124 | 26/04/2024 | 753.12 | 753.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00125 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00135. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00126 | 26/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2024/00141. | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 26/04/2024 | 1020.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00138 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 28/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00139 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00129 | 28/04/2024 | 1412.00 | 1412.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00139 PB DOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00130 | 28/04/2024 | 564.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00139 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00131 | 28/04/2024 | 413.60 | 413.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/CGE/SEAP), REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00140 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00132 | 28/04/2024 | 4938.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2024/00142 PB DOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 29/04/2024 | 30000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES MAIO/2024, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2024/00143. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
Quantidade de Registros: 126
Última atualização: 10/06/2024