de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2022 | 66114.78 | 66114.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE JANEIRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2022 | 27444.88 | 27444.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE JANEIRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2022 | 10576.16 | 10576.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE JANEIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 27/01/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2020 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - TICKET SERVICOS SA, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 01/02/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2020 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - TICKET SERVICOS SA, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 01/02/2022 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2019 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/02/2022 | 66781.44 | 66781.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE FEVEREIRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/02/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE FEVEREIRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2022 | 10502.74 | 10502.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA RGPS MES DE FEVEREIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 23/02/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 02/03/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 07/03/2022 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO QUE CUMPRIRA AGENDA OFICIAL EM BRASILIA/DF CONFORME OFICIO N GVG-OFN- 2022/00011 E DESPACHO N GVG- DES-2022/00028, EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00018 | 14/03/2022 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC (5 TERMO ADITIVO), REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA EDICAODE 23.02.2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 16/03/2022 | 3703.58 | 3703.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP (5 TERMO ADITIVO), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANALIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA, REFERENTE AO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 17/03/2022 | 7822.91 | 7822.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP (5 T.A), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/REC/THE (18.03.22), THE/BSB (20.03.22)- BSB/JPA (24.03.22), PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/03/2022 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVAOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,QUE PARTICIPARA NO ESTADO DE TERESINA/PI, DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS NA CADEIRA 12 DA ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS, BEM COMO IRA A BRASILIA/DF | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 23/03/2022 | 66781.44 | 66781.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE MARCO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 23/03/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE MARCO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/03/2022 | 10434.53 | 10434.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA RGPS MES DE MARCO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/03/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE Marco DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 30/03/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO)PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 30/03/2022 | 703.14 | 703.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/04/2022 | 66781.44 | 66781.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE ABRIL/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/04/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE ABRIL/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/04/2022 | 10617.67 | 10617.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA RGPS MES DE ABRIL/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/04/2022 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO QUE PARTICIPARA DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 28.04.2022 EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N GVG-OFN- 2022/00019, AGENDA E DESPACHO | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 26/04/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 27/04/2022 | 5417.58 | 5417.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP (5 T.A), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 02/05/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/202 GABINETEDO VICE-GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO)PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 04/05/2022 | 482.81 | 482.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO)COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/05/2022 | 68272.16 | 68272.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO -MES DE MAIO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/05/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE MAIO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/05/2022 | 10806.26 | 10806.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA RGPS MES DE MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/05/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 31/05/2022 | 8285.11 | 8285.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 08/06/2022 | 493.74 | 493.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/06/2022 | 66518.78 | 66518.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE JUNHO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/06/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE JUNHO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 27/06/2022 | 11166.71 | 11166.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 27/06/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 30/06/2022 | 8285.11 | 8285.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 08/07/2022 | 481.60 | 481.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO)COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 11/07/2022 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA QUE CUMPRIRA AGENDA EM BRASILIA/DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N GVG-OFN-2022/00032, DESPACHO NGVG-DES-2022/00090 E DESPACHO N GVG-DES-2022/00093. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NATALIA REGIA MELO QUE IRA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE- GOVERNADORA A QUAL CUMPRIRA AGENDA EM BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESAO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEOFICIO N GVG-OFN-2022/00033, | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/07/2022 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NATALIA REGIS MELO QUE IRA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE- GOVERNADORA A QUAL CUMPRIRA AGENDA EM BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESAO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEOFICIO N GVG-OFN-2022/00033, | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/07/2022 | 5474.58 | 5474.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP(5 T.A), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 12/07/2022 | 5344.58 | 5344.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA NATALIA REGIS MELO, TRECHO JPA/BSB/JPA, ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/07/2022 | 66114.78 | 66114.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE JULHO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/07/2022 | 38512.15 | 38512.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/07/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE JULHO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/07/2022 | 10372.07 | 10372.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/07/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 01/08/2022 | 8285.11 | 8285.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 02/08/2022 | 477.23 | 477.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS(MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/08/2022 | 68463.47 | 68463.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE AGOSTO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/08/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE AGOSTO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/08/2022 | 10221.43 | 10221.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/08/2022 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA BRASILIA, EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS MINISTROS MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA E OG.FERNANDES, RESPECTIVAMENTE, NOS CARGOS PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 24/08/2022 | 3120.65 | 3120.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP(5 T.A), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/08/2022 | 2799.19 | 2799.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 30/08/2022 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO QUE IRA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFICIO N GVG-OFI-2022/00049, OFICIO GVG-OFN-2022/00043 E DESPACHO N GVG-DES-2022/00133,EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 31/08/2022 | 4916.42 | 4916.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP(5 T.A), FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 31/08/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO)PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 12/09/2022 | 485.42 | 485.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 23/09/2022 | 73551.45 | 73551.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE SETEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 23/09/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE SETEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/09/2022 | 10096.76 | 10096.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 23/09/2022 | 2799.19 | 2799.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 03/10/2022 | 8745.40 | 8745.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 13/10/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA EM FAVORDA SERVIDORA ANDRESSA DO NASCIMENTO PARA ACOMPANHAR E ASSOSSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA ENTREGA DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC E NA ENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO DO | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 13/10/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA EM FAVORDA SERVIDORA NATALIA REGIS MELO PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA ENTREGA DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC E NA ENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO DO | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 13/10/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE- GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA ENTREGA DO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE - CICC E NAENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAO | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 13/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR A VICE- GOVERNADORA , A QUAL REPRESENTARA O GOVERNADOR NA ENTREGA DO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE - CICC E NAENTREGA DA REFORMA E AMPLIACAODO CENTRO DE FORMACAO DE | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 13/10/2022 | 476.05 | 476.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 14/10/2022 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N GVG-OFN-2022/00048, NOTA TECNICA N 004/2022-CATNCI, DISPENSA DE LICITACAO N 001/2022, ORDEM DE SERVIICO N 028/22, DESPACHO N GVG-DES- 2022/00159 E RESERVA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 17/10/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO, A QUAL CUMPRIRA AGENDA PARA TRATAR DEASSUNTOS PERTINENTES AO ESTADODA PARAIBA, EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N GVG-OFN- 2022/00052, OFICIO N GVG-OFI- 2022/00056 E DESPACHO N GVG- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 20/10/2022 | 5962.06 | 5962.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 24/10/2022 | 67057.35 | 67057.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE OUTUBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 24/10/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE OUTUBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 24/10/2022 | 10162.91 | 10162.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 24/10/2022 | 2799.19 | 2799.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 28/10/2022 | 4331.76 | 4331.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/10/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, A QUAL CUMPRIRA AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTES AO ESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N GVG-OFN- 2022/00055 E DESPACHO N GVG- DES-2022/00173. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 31/10/2022 | 8285.11 | 8285.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS S/A, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/11/2022 | 694.15 | 694.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSA DONASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, NAS VISITAS DE OBRAS DE ENGENHARIA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO (C.GRANDE, DONA INES, | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/11/2022 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NATALIA REGIS MELO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, NAS VISITAS DE OBRAS DE ENGENHARIA REALIZADASNOS MUNICIPIOS DO ESTADO (C.GRANDE, DONA INES, | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 03/11/2022 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR AGOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, NAS VISITAS DE OBRAS DE ENGENHARIAREALIZADAS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO (C.GRANDE, DONA INES, | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 03/11/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPNAHR A ASSESSORAR A GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, NAS VISITAS DE OBRAS DE ENGENHARIAREALIZADAS NOS MUNICIPIOS DO | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 07/11/2022 | 502.92 | 502.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 08/11/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSA DONASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GOVERNADORA EM EXERCICIO, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, NO CUMPRIMENTO DE AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTES AO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA/DF, | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 09/11/2022 | 5392.72 | 5392.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSADO NASCIMENTO, TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR A GOVERNADORA EM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/11/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANDRESSA DO NASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A GOVERNADORA EM EXERCICIO EM AGENDA OFICIAL NACIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFICIO N GVG-OFN-2022/00061 E DESPACHO N GVG-DES-2022/00192.DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 11/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA NATALIA REGIS MELO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR AGOVERNADORA EM EXERCICIO EM AGENDA OFICIAL NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFICIO N GVG-OFN-2022/00061 E DESPACHO N GVG-DES-2022/00192. DIARIA PARCIAL | 00010239301455 | NATALIA REGIS MELO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 11/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR E ASSESSORAR AGOVERNADORA EM EXERCICIO EM AGENDA OFICIAL NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFICIO N GVG-OFN-2022/00061 E DESPACHO N GVG-DES-2022/00192. DIARIA PARCIAL | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 21/11/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA EXCELENTISSIMA SENHORA VICE-GOVERNADORA, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, A QUAL PARTICIPARA DE REUNIOES E/OU EVENTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N GVG-OFN- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/11/2022 | 5315.89 | 5315.89 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA, ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 23/11/2022 | 66099.78 | 66099.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE NOVEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 23/11/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE NOVEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 23/11/2022 | 10061.85 | 10061.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/11/2022 | 2799.19 | 2799.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 29/11/2022 | 2478.37 | 2478.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO BSB/JPA, CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 01/12/2022 | 8285.11 | 8285.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 05/12/2022 | 475.84 | 475.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/12/2022 | 10710.49 | 10710.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS DO 13 SALARIO - DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/12/2022 | 2799.19 | 2799.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 06/12/2022 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMATICA E POLICROMATICO) COM IMPRESSOES | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/12/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA EXCELENTISSIMA SENHORA VICE-GOVERNADORA, ANA LIGIA COSTA FELIACIANO, A QUALPARTICIPARA DE REUNIOES E/OU EVENTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N GVG-OFN- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/12/2022 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSA DONASCIMENTO, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA,ANA LIGIA COSTA FELICIANO, EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 09/12/2022 | 3911.42 | 3911.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 09/12/2022 | 2806.46 | 2806.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO BSB/JPA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 09/12/2022 | 5579.41 | 5579.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSADO NASCIMENTO, TRECHO JPA/BSB E BSB/JPA, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 20/12/2022 | 69695.56 | 69695.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MESDE DEZEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 20/12/2022 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA - MES DE DEZEMBRO/2022. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 20/12/2022 | 11342.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/12/2022 | 2799.19 | 2799.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024