de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2021 | 66942.91 | 66942.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2021 | 27842.64 | 27842.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JANEIRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2021 | 10443.51 | 10443.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA RGPS MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 29/01/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 08/02/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO)PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 09/02/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 19/02/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/02/2021 | 67973.23 | 67973.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 22/02/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/02/2021 | 10450.32 | 10450.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 01/03/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO , DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 05/03/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC (4 TERMO ADITIVO),CONTRATACAO DOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 10/03/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/03/2021 | 66942.91 | 66942.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARCO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/03/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE MARCO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/03/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/03/2021 | 10438.36 | 10438.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 05/04/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTCAO(CARTAO)PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 12/04/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/ MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 23/04/2021 | 71554.17 | 71554.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - ABRIL/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 23/04/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 23/04/2021 | 10564.70 | 10564.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/04/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 03/05/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 05/05/2021 | 480.85 | 480.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/05/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/05/2021 | 68375.30 | 68375.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO- MAIO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 24/05/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/05/2021 | 10569.10 | 10569.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA , DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 01/06/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO , DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 08/06/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 24/06/2021 | 66932.41 | 66932.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 24/06/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE JUNHO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 24/06/2021 | 10655.55 | 10655.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 24/06/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 01/07/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 01/07/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 02/07/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA0 CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00055 | 22/07/2021 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC (5 TERMO ADITIVO) CONTRATACAO DOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/07/2021 | 70231.56 | 70231.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/07/2021 | 41315.62 | 41315.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/07/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE JULHO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/07/2021 | 10546.48 | 10546.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE JULHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 28/07/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 02/08/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2020 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - TICKET SERVICOS SA, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 04/08/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2019 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 24/08/2021 | 66942.91 | 66942.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 24/08/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 24/08/2021 | 10518.73 | 10518.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE AGOSTO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/08/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 31/08/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 01/09/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00071 | 02/09/2021 | 391.44 | 391.44 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS OU URGENTES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 60 DIAS, CONFORME CI GAP N 042/2021, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI, RO N 042/2021. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS OU URGENTES E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 60 DIAS, CONFORME CI GAP N 042/2021, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI, RO N 043/2021. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00074 | 08/09/2021 | 2332.72 | 2332.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA - HIGIENE), CONFORME DISPENSA DE LICITACAON 001-2021, CI GAP N 049-2021,ORDEM DE COMPRA N 002-2021 E RO N 044-2021. ITENS 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 08/09/2021 | 295.50 | 295.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DESCARTAVEIS), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001- 2021, CI GAP N 049-2021, ORDEMDE COMPRA N 003-2021 E RO N 044-2021. ITENS 5, 12 E 14. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00076 | 08/09/2021 | 935.50 | 935.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 001- 2021, CI GAP N 049-2021, ORDEMDE COMPRA N 004-2021 E RO N 044-2021. ITENS 2 E 4. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/09/2021 | 70858.76 | 70858.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETEMBRO - 2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 22/09/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO - 2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/09/2021 | 11089.96 | 11089.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE SETEMBRO - 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 24/09/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00082 | 29/09/2021 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE BATERIA CANON LP-O8 (ORIGINAL) - BATERIA RECARREGAVEL DE IONS DE LITIO (1120 MAH), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELA GERENCIA DECOMUNICACAO E PELA ASSESSORIA PARLAMENTAR, CONFORME DISPENSADE LICITACAO N 002/2021, CI | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COM & COMUN MULTI EIRELI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 30/09/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002-2020 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - TICKET SERVICOS SA, OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO (CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 07/10/2021 | 828.37 | 828.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 13/10/2021 | 2331.49 | 2331.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP (4 TERMO ADITIVO),FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANALIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB/JPA, CUMPRIR AGENDA OFICIAL EM BRASILIA PARA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 15/10/2021 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESAO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEMEMO N 002/2021-AG/GVG E AGENDA N 001/2021, EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/10/2021 | 73198.73 | 73198.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - OUTUBRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/10/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE OUTUBRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/10/2021 | 10794.25 | 10794.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE OUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/10/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 03/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2021 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 03/11/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE- ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 08/11/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 08/11/2021 | 2751.10 | 2751.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 003/2021, RO N 046/2021, CI GAP N 059/2021 E ORDEM DE COMPRA N 006/2021 (ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00099 | 16/11/2021 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIOS DA VICE- GOVERNADORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 004- 2021, CI GAP N 066-2021, ORDEMDE SERVICO N 026-2021 E RO N 047-2021. RECARGA NO EXTINTOR DE INCENDIO TIPO H2O AGUA-GAS- | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 22/11/2021 | 66942.91 | 66942.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO- NOVEMBRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 22/11/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 22/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 22/11/2021 | 10773.88 | 10773.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS MES DE NOVEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/11/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/11/2021 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA BRASILIA COM VISTAS A CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOSPERTINENTES AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME MEMO N 004/2021-AG/GVG E AGENDA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 047/2021. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/11/2021 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA A QUAL CUMPRIRA AGENDA EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME MEMO N 006/2021-AG/GVG E AGENDA EM ANEXO AO PROCESSO | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 30/11/2021 | 3549.49 | 3549.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP(4 TERMO ADITIVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANALIGIA COSTA FELICIANO, TRECHO JPA/BSB E BSB/JPA, CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 30/11/2021 | 3498.49 | 3498.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP(4 TERMO ADITVO)FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA EM FAVOR DE ANDRESSA DO NASCIMENTO,TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 01/12/2021 | 9205.68 | 9205.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2020 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/TICKET SERVICOS SA,OBJETO CONTRATACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO) PARA OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 01/12/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 01/12/2021 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2019 GABINETE DO VICE- GOVERNADOR/MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM IMPRESSOES E PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSIURCING DE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/12/2021 | 10346.00 | 10346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RGPS DO 13 SALARIO- DEZEMBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 07/12/2021 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS NOS EXTINTORES DE INCENDIO DA VICE-GOVERNADORIA A SER REALIZADO PREVIAMENTE AOSERVICO DE RECARGA, CONFORME DESPACHO GAP N 001/2021, NOTA TECNICA N 011/2021-CATNCI, RESERVA ORCAMENTARIA N 050/21 E CI GAP N 070/2021. 01- | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 09/12/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/12/2021 | 66939.91 | 66939.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO-2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/12/2021 | 51.27 | 51.27 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA MES DE DEZEMBRO-2021. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/12/2021 | 11280.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RPGS DE DEZEMBRO- 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/12/2021 | 2836.23 | 2836.23 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024