de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00001 | 26/07/2021 | 196176.00 | 196176.00 | Importancia empenhada destinada a despesa com o pagamento referente fornecimento de 02 unidades delicenca de software de firewall de acordo com as especificacoes do termo de referencia e da proposta apresentada pela contratada para GTI/SEFAZ/PB Contrato | 34203752000171 | CONDADOS COM E SERV ELETRONICOS LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 09/08/2021 | 113205.00 | 3697.50 | Importancia empenhada destinada as despesas com pagamento referente aquisicao de licencas de software de analise de dados e servicos desuporte tecnico especializado termo aditivo 01 ao contrato 10/2020 Pregao eletronico 41/2019 trib. Just. Est. Roraima ARP n 037/2019 | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | CONSTRUCAO, REFORMA E ADAPTACAO DE UNIDADES FAZEND RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 14/09/2021 | 32304.87 | 32304.87 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente a servico de recuperacao parcial com fornecimento de materiais e/oupecas, nas edificacoes da Escola de Administracao Tributaria e Gerencia de Tecnologia da Informacao da SEFAZ/PB, conforme memorando | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00004 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com pagamento referente aquisicao de 05 (cinco) coolers bivolt para nobreak conforme memorando n 0155/2021 GTI de 14 de outubro de 2021 e termo de referencia | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00006 | 28/10/2021 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com pagamento referente aquisicao de 05 (cinco) coolers bivolt para nobreak conforme memorando n 0155/2021 da GTI de 14 de outubro de 2021 e termo de referencia. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 21 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Dispensa | 00007 | 22/11/2021 | 6600.00 | 6600.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com pagamento referente aquisicao de 05 lavadoras de alta pressao 1500 PSI, 220 V/ 60 HZ, conforme memorando n 34- 2021 -SSL/GADM de 13 de outubro de 2021. | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUT DE COMPRESSORES LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00008 | 10/12/2021 | 1645.00 | 1645.00 | Importancia empenhada destinada a despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bomba Submersade 1 CV, 9 estagios, altura monometrica minima de 84 m.c.a, com vazao minima de 1 m/h, trifasica, conforme memorando n 039/2021 - SSl/GADM de 03 de novembro de | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUT DE COMPRESSORES LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 18/12/2021 | 99480.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com pagamento referente aquisicao de 20 notebooks conforme memorando n 0165/2021-GTI de 28/20/21 termo de referencia n001/2021 contrato n 0022/2021 Pregao eletronico n 099/2021 ARP n 0103/2021 - SEAD-PB | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDO DE APOIO AO DESENV. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁ | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 22/12/2021 | 923780.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamento referente aquisicao de 02 licencas de software de firewall com atualizacao e suporte tecnico, conforme especificacoes, condicoes e exigencias contidas no termo de referencia. contrato n 0020/2021 Pregao eletronico n | 34203752000171 | CONDADOS COM E SERV ELETRONICOS LTDA |
Quantidade de Registros: 9
Última atualização: 10/06/2024