de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2021 | 80108.10 | 80108.10 | valor empenhado para cobrir vencimentos sobre folha de pagto janeiro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha pgtos janeiro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2021 | 32591.67 | 32591.67 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario sobre folha pagto janeiro2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2021 | 6831.97 | 6831.97 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de janeiro2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto janeiro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha de pagto janeiro2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 03/02/2021 | 323.65 | 323.65 | Valor empenhado para cobrir despesa com locacao de maquinas xerox - ref ao mes dejaneiro 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00011 | 03/02/2021 | 1303.44 | 1303.44 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica das salas 01-04 - ref aos meses de janeiro e fevereiro 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00012 | 03/02/2021 | 3162.92 | 3162.92 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de janeiro 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00013 | 03/02/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - referenteao mes de janeiro-2021 conf. NF 5385 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 03/02/2021 | 22063.56 | 22063.56 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao de servidores - ref aos meses de janeiro e fevereiro 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00015 | 03/02/2021 | 265.50 | 265.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de aguamineral para SERI - ref ao mesde janeiro 2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00016 | 03/02/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale trasnsporte de servidores ref ao mes de fevereiro 2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00017 | 03/02/2021 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico tecnico de TI ref ao mes de janeiro 2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00018 | 03/02/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de fevereiro 2021 conf NF 5431 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00021 | 10/02/2021 | 3560.00 | 3560.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 19/02/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 23/02/2021 | 79966.18 | 79966.18 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - refao mes de fevereiro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 23/02/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho sobre folha pagto - ref - fevereiro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/02/2021 | 6808.77 | 6808.77 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto ref ao mes fevereiro 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/02/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto ref ao mes de fev2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00028 | 24/02/2021 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicoscontabeis - emissao de declaracoes anuais dos CNPs daSERI e Escritorio | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00029 | 24/02/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionados para salas do Gabinete Tombamentos: 739999-74000000 | 00009362684411 | ELIZA DA CONCEICAO FARIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00031 | 24/02/2021 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionados para salas do Gabinete - tombamentos:739999 e 740000 | 24842733000131 | LUIS CARLOS CABRAL LIMA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 04/03/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao mes de marco2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 04/03/2021 | 544.25 | 544.25 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox ref mes de fevereiro 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00034 | 04/03/2021 | 8184.18 | 8184.18 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para secretarios da SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00035 | 04/03/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de fev2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00036 | 04/03/2021 | 2172.99 | 2172.99 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de fev2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00037 | 04/03/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnciosde TI ref ao mes de marco2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00038 | 04/03/2021 | 248.00 | 248.00 | valor empenhado cobrir despesas com aquisicao de aguamineral ref ao mes fev 02/2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 04/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas suprimento de fundo para pequenos servicos | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00040 | 22/03/2021 | 624.52 | 624.52 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da salas- ref. ao mes de marco2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 22/03/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir com locacao de central telefonica ref ao mes de marco2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 22/03/2021 | 648.92 | 648.92 | valor empenhado para cobrir despesa com vale alimentacao de servidor - extra ref ao mesde marco21 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/03/2021 | 81001.49 | 81001.49 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de marco2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/03/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha pagto marco2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/03/2021 | 7002.53 | 7002.53 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto mes de marco2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/03/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto mes de marco2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/03/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/03/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de cartoes de visitas | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00050 | 26/03/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de comunicacao e marketing da SERI | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00051 | 29/03/2021 | 371.60 | 371.60 | valor empenhado para cobrir despesas com genero alimenticios - capsula de cafeexpresso para atender demanda SERI | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00052 | 06/04/2021 | 124.00 | 124.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraSERI | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 06/04/2021 | 530.15 | 530.15 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox ref ao mes de marco2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00054 | 06/04/2021 | 2317.05 | 2317.05 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de marco2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 06/04/2021 | 11031.78 | 11031.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDOR REF MES ABRIL2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00056 | 07/04/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de manutencao corretiva e preventina dos equipamentos TI | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00057 | 07/04/2021 | 319.20 | 319.20 | valor empenhado para aquisicaode 01 maquina de cafe expressopra SERI | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 12/04/2021 | 444.00 | 444.00 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento ao servidor para pequenos servicos | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00059 | 12/04/2021 | 105.60 | 105.60 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de jogode xicaras para copa/cozinha da SERI | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00061 | 14/04/2021 | 105.60 | 105.60 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de xicaras para copa/cozinha - SERI | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00062 | 19/04/2021 | 319.60 | 319.60 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica de abril2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 24/04/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/04/2021 | 80943.55 | 80943.55 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto mes de abril2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/04/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas co bolsa de desempenho sobre folha - mes de abril 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/04/2021 | 7003.63 | 7003.63 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de abril 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/04/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha mes deabril 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00069 | 30/04/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de 03 condicionadores de ar | 18364136000146 | ADENILTON DA SILVA MELO 04290935435 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 03/05/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao para servidor - ref ao mes de maio2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00071 | 03/05/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato de marketing para seri - mes de abril2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 03/05/2021 | 521.90 | 521.90 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de impressoras multifuncionais para atender a seri - mes de abril 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00073 | 05/05/2021 | 2276.89 | 2276.89 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de fevereiro 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00074 | 05/05/2021 | 4264.61 | 4264.61 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender a SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00075 | 05/05/2021 | 462.00 | 462.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte para servidor ref aos meses deabril e maio2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00076 | 10/05/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico TI ref aomes abril 2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00077 | 10/05/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de abril 2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00078 | 10/05/2021 | 2116.57 | 2116.57 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condominio ref ao mes de abril 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 10/05/2021 | 112.00 | 112.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraSE$RI ref ao mes de abril 2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 21/05/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/05/2021 | 87243.96 | 87243.96 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - Maio 2021 Folha de Pagto | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/05/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas bolsa desempenho sobre folha de pagto Maio 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 26/05/2021 | 7122.71 | 7122.71 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto Maio 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/05/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de maio 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 02/06/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao - ref ao mes de junho2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00087 | 02/06/2021 | 2351.77 | 2351.77 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condominio ref ao mes de junho 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00088 | 02/06/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de maio 2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00089 | 02/06/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico tecnico profissional de markting e propaganda da SERI ref ao mes de maio2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00090 | 02/06/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico tecnico profissional - TI -ref ao maio2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00091 | 08/06/2021 | 468.34 | 468.34 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de maio2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 14/06/2021 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com teste de covid para 03 motoristas da SERI | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00094 | 15/06/2021 | 213.00 | 213.00 | valor empenhado para cobrir com aquisicao de capsulas de cafe | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 15/06/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PEQUENOS SERVICOS - REPAROS NOBANHEIRO SALA DO GOVERNADOR | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00096 | 17/06/2021 | 911.60 | 911.60 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demandada SERI | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00097 | 21/06/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de materias de copa e cozinha para atender demanda da SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00098 | 21/06/2021 | 714.90 | 714.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO LOCACAO DE MAQUINAS XEROX REF AO MES DE MAIO 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00099 | 21/06/2021 | 397.00 | 397.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INF . | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 22/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento ao servidor para suprimento de fundo - pequenos servicos | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 22/06/2021 | 617.87 | 617.87 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica do mes de junho2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/06/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/06/2021 | 93305.96 | 93305.96 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto - ref ao mes de junho/2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/06/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho sobre folha junho2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 28/06/2021 | 7180.97 | 7180.97 | valor empenhado para cobrir despesas INSS sobre folha junho2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 28/06/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto de junho 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 06/07/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de julho 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00110 | 06/07/2021 | 1443.70 | 1443.70 | valor empenhado cobrir despesas com aquisicao de materiais de copa e cozinha | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 06/07/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas vale transporte - para servidor - mes de junho ejulho2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00112 | 06/07/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamentos de dados - T.I ref ao mes de junho2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00113 | 06/07/2021 | 248.00 | 248.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua mineral para SERI ref. aomes de junho2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00114 | 06/07/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de publicidade e marketing da SERI ref ao mes de junho 2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 06/07/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - ref ao mes de junho 2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00116 | 06/07/2021 | 2761.52 | 2761.52 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio da SERI ref ao mes de junho 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00117 | 08/07/2021 | 706.05 | 706.05 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox - mes de junho 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 12/07/2021 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor - GERONIMO ALVES FERREIRA | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 26/07/2021 | 82007.61 | 82007.61 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de julho 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/07/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho ref ao mes de julho2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 26/07/2021 | 7107.47 | 7107.47 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto - ref ao mes de julho2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 26/07/2021 | 52148.10 | 52148.10 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao 13 salario sobre folha de julho2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 26/07/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de julho2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/07/2021 | 9531.59 | 9531.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 03/08/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores - SERI ref ao mes de agosto 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00126 | 03/08/2021 | 3244.60 | 3244.60 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de julho2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 03/08/2021 | 256.50 | 256.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de agua mineral para SERI - ref ao mes de julho 2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 03/08/2021 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado cobri despesascom diarias de servidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00129 | 03/08/2021 | 1149.92 | 1149.92 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da salas da SERI ref ao mes dejulho e agosto 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00130 | 03/08/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao central telefonica ref ao mes de julho2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00131 | 03/08/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com marketing da SERIref ao mes de julho 2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 04/08/2021 | 13673.28 | 13673.28 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - atendendo demanda da SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00133 | 06/08/2021 | 596.05 | 596.05 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina equipamentosw - multifucionais ref ao mes de julho 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00134 | 06/08/2021 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de TI refao mes de julho 2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00135 | 16/08/2021 | 2171.40 | 2171.40 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores da SERI - mes deagosto 2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00136 | 17/08/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de confeccoes de cortinas e paineis para salas do Gabinete | 25183957000141 | V E G DECORACOES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00138 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacoes no DOE PB | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos folhapagto agosto 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/08/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho folha pagto agosto 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/08/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao mes de agosto 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/08/2021 | 7088.77 | 7088.77 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de agosto 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/08/2021 | 85082.65 | 85082.65 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos sobrefolha de agosto 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/08/2021 | 9550.43 | 9550.43 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 02/09/2021 | 10383.84 | 10383.84 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de setembro2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 02/09/2021 | 647.94 | 647.94 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de setembro2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00149 | 02/09/2021 | 2171.40 | 2171.40 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte -set2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00150 | 02/09/2021 | 2545.05 | 2545.05 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes setembro2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00151 | 02/09/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de agosto2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00152 | 02/09/2021 | 581.00 | 581.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais ref ao mes de agosto 2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00153 | 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico MKT da SERI ref ao mes de agosto2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 09/09/2021 | 16219.93 | 16219.93 | valor empenhado para cobrir despesas passagens aereas nacionais para demanda da SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00155 | 09/09/2021 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INF. REF MES DE AGOSTO 2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00156 | 15/09/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com contrato Marketing ref ao mes de agosto2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00157 | 15/09/2021 | 341.00 | 341.00 | cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para seri ref ao mes de agosto 2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00158 | 21/09/2021 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para cobrir despesas com generos alimenticios - capsulas de cafe expresso | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00159 | 21/09/2021 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacoes em DOE de contratos | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00160 | 21/09/2021 | 1148.04 | 1148.04 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletricasdas salas da SERI ref ao mes de agosto 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00161 | 23/09/2021 | 253.00 | 253.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DE GELADEIRA - COPA | 00000898763690 | GILBERTO ALVES FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 27/09/2021 | 9202.80 | 9202.80 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 28/09/2021 | 79778.33 | 79778.33 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de setembro2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 28/09/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho ref ao mes de set 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 28/09/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref ao mes de set2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 28/09/2021 | 7357.27 | 7357.27 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de setembro 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 28/09/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto ref ao mes de set2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00170 | 04/10/2021 | 910.95 | 910.95 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de expediente para SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00171 | 04/10/2021 | 2171.40 | 2171.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DESERVIDORES MES DE OUTUBRO 2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00172 | 04/10/2021 | 1998.40 | 1998.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE COPAE COZINHA | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 04/10/2021 | 11031.78 | 11031.78 | valor empenhado para cobrir despesas vale alimentacao de servidores da SERI ref ao mes de outubro 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00174 | 04/10/2021 | 336.00 | 336.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraSERI ref ao mes de set2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00175 | 04/10/2021 | 2195.56 | 2195.56 | valor empenhado para cobrir despesas com condominio set 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00176 | 04/10/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox ref ao mes de set2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00177 | 04/10/2021 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT ref ao mes deset2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00178 | 04/10/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes set2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00179 | 05/10/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas de adequacao dos espacos fisicos das salas administrativo chefia de gabinete/copa e cozinha | 37174488000183 | WL FORROS E DIVISORIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00180 | 05/10/2021 | 911.53 | 911.53 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da SERI ref ao mes de set 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00181 | 06/10/2021 | 14356.40 | 14356.40 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 06/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 00183 | 06/10/2021 | 7578.00 | 7578.00 | servico de manutencao de rede de computadores - TI do mes desetembro 20201 Servico de manutencao corretiva com reposicao de pecas de computadores da SERI | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00184 | 13/10/2021 | 256.00 | 256.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacoes de contrato no DOES | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 14/10/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de cortinas para atender a demanda da SERI | 25183957000141 | V E G DECORACOES EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00186 | 18/10/2021 | 7960.00 | 7960.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de mobiliario para sala do Administrativo e chefia de GabinITE | 25684027000171 | SO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 18/10/2021 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesa com locacao de 02 garagens no ed central brasilia para atender demanda da SERI | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 18/10/2021 | 16107.50 | 16107.50 | valor empenhado para cobrir despesa com 50% porcento do valor da obra adequacao dos espaco fisico das salas do adminsitrativo copa e Gab | 37174488000183 | EDILENE ROCHA APOLONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 18/10/2021 | 16107.50 | 16107.50 | valor empenhado para cobrir despesas com 50% do restante do pagto - obras das salas adm, copa, e chefia de gabiente | 37174488000183 | EDILENE ROCHA APOLONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00191 | 19/10/2021 | 7369.25 | 7369.25 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de aparelhos de ar condicionados para sala do ADM, Chefia de Gabinete | 30142302000165 | ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICION |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00192 | 20/10/2021 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE GRAFICOS PARA ATENDER A SERI | 33035491000165 | MARCIO ANTONIO SILVA 27092437172 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00193 | 25/10/2021 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundo para pequenos servicos | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/10/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir folha de pagto - vencimentos -outubro 2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/10/2021 | 81729.00 | 81729.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTO - FOLHAPGTO OUT-2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/10/2021 | 1425.36 | 1425.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA -BOLSA DE DESEMPENHO FOLHA PAGTO - OUT-2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/10/2021 | 7264.52 | 7264.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE FOLHA PGTO - OUT 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/10/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto - out-2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/10/2021 | 9202.80 | 9202.80 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00202 | 26/10/2021 | 1850.50 | 1850.50 | valor empenhado para cobrir despesas com remanejamento da central telefonica de local - para atender demanda da SERI | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00203 | 26/10/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER DEMANDA SERI | 24052873000106 | RENATO CUNHA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00205 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas com manutencaode equipamento de ar condicionado da sala da procuradoria | 16868724000191 | MOISES SOUSA SANTIAGO 03026351148 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00206 | 27/10/2021 | 0.00 | 0.00 | cobrir despesas com diarias deservidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 27/10/2021 | 11031.78 | 11031.78 | cobrir despesa com vale alimentacao dos servidores - ref ao mes de novembro 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Inexigível | 00208 | 27/10/2021 | 1316.70 | 1316.70 | cobrir despesa com vale transporte de servidores ref ao mes de novembro 2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00210 | 29/10/2021 | 850.00 | 850.00 | cobrir despesa com servicos demanutencao de TI - ref. ao mesde outubro 2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00211 | 29/10/2021 | 500.00 | 500.00 | cobrir despesas com locacao de02 garagens no Ed. central Brasilia - para atender SERI -ref mes de outubro2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00212 | 29/10/2021 | 600.00 | 600.00 | cobrir despesa com servico de MKT para SERI - conf. contrato002/2021 ref ao mes de outubro2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00213 | 29/10/2021 | 660.00 | 660.00 | cobrir despesa com locacao de central telefonica para SERI ref ao mes de outubro2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00214 | 29/10/2021 | 5470.00 | 5470.00 | cobrir despesa em servico de confeccao de bancadas em marcenaria para adequacao dos espacos fisico da adm | 11282915000153 | JOSE RODRIGUES DE MATOS MARCENARIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 29/10/2021 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para cobrir despesa com limpeza e higienizacao dos vidros da sala do adm | 33341362000103 | RLS SEGURANCA CONSTRUCAO TECNOLOGIA HIGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00216 | 03/11/2021 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado para cobrir despesa com materiais de expediente - | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00217 | 03/11/2021 | 745.45 | 745.45 | valor empenhado para cobrir despesa com locacao maquinas -02 maquinas xerox conf contrato 04/2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00219 | 03/11/2021 | 4140.00 | 4140.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de alimentacao - para atender demanda da SERI | 24052873000106 | RENATO CUNHA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00220 | 03/11/2021 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para cobrir despesa com confeccao de divisorias em vidro - sala chefia de gabinete - reforma do ADM | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00221 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesa com aquisicao de arvore de natal para atender demanda da SERI | 31822358000123 | M&J COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LT |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 07/11/2021 | 10507.71 | 10507.71 | valor empenhado para cobrir despesa com passagens aereas nacionais conf. contrato 003- 2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00223 | 07/11/2021 | 2473.21 | 2473.21 | valor empenhado para cobrir despesa com taxa de condominioref ao mes de outubro2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00224 | 07/11/2021 | 312.00 | 312.00 | valor empenhado para cobrir despesa com agua mineral para SERI ref ao mes de outubro2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00227 | 08/11/2021 | 725.87 | 725.87 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da seri ref ao mes de outubro 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00228 | 23/11/2021 | 4600.00 | 4600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de cortinas para adequacao dos espacos fisicos SERI | 36712740000106 | FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 01109425155 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 23/11/2021 | 83778.33 | 83778.33 | valor empenhado para cobrir despesa com vencimentos de nov2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 23/11/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho sob folha de nov2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 23/11/2021 | 7662.61 | 7662.61 | valor empenhado para cobrir despesa com INSS sobre folha nov2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/11/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sob folha ref ao mes de nov2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00234 | 23/11/2021 | 462.00 | 462.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte servidor - meses novembro e dezembro/2021 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/11/2021 | 9202.80 | 9202.80 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS SUPRIMENTO FUNDO PARASERVICOS DIVERSOS | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 29/11/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de novembro 2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 29/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento - suprimento de fundo para pequenos servidor | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00240 | 29/11/2021 | 3920.00 | 3920.00 | valor empenhado para aquisicaode cadeiras para SERI - tombamentos 7400020 a 7400027 | 25684027000171 | SO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 02/12/2021 | 12978.54 | 12978.54 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI - DEZEMBRO 2021 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00243 | 02/12/2021 | 2727.33 | 2727.33 | valor empenhado para cobrir despesas com condominio ref aomes de nov2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00244 | 02/12/2021 | 846.00 | 846.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox mes de nov2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00245 | 02/12/2021 | 1182.00 | 1182.00 | valor empenhado para cobrir despesas com T.I ref ao mes novembro e dez/2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00246 | 02/12/2021 | 518.00 | 518.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamentos ref ao mes de nove dez/2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00247 | 02/12/2021 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT ref aos mesesde novembro e dez/2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00248 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref aos meses de nov e dez/2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 02/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de 02 garagens para veiculos oficiasda SERI ref aos meses de nov edez/2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 00250 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos graficos- confeccao de revistas Institucional da SERI | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00251 | 02/12/2021 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos graficos- adesivos para atender demanda da SERI | 33035491000165 | MARCIO ANTONIO SILVA 27092437172 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Inexigível | 00253 | 02/12/2021 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de revista institucional - SERI | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00254 | 06/12/2021 | 856.40 | 856.40 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da SERI - REF AO MES DE NOV 2021 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00255 | 06/12/2021 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias para servidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/12/2021 | 192.00 | 192.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacoes de portorias no DOE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 06/12/2021 | 254.00 | 254.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraSERI ref ao mes de nov/2021 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00258 | 06/12/2021 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de dez-2021 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 07/12/2021 | 15138.50 | 15138.50 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demandada SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 07/12/2021 | 5590.07 | 5590.07 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - para atender demanda da SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00265 | 07/12/2021 | 2122.00 | 2122.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM REPAROS NOS BANHEIROS - ADEQUACAO DOS ESPACOS FISCOS DA SERI | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00266 | 07/12/2021 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de diagramacao para confeccao de revista institucional | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 09/12/2021 | 9202.80 | 9202.80 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 09/12/2021 | 7573.31 | 7573.31 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha de 13 salario | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 13/12/2021 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de confeccao de mapa recortado eletronicamente em houter paraatender demanda da SERI | 24842733000131 | LUIS CARLOS CABRAL LIMA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00272 | 13/12/2021 | 1507.83 | 1507.83 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao em equipamentos da SERI | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00273 | 13/12/2021 | 1535.00 | 1535.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos MKT | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 20/12/2021 | 8708.25 | 8708.25 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00275 | 21/12/2021 | 653.40 | 653.40 | regularizacao escritural conforme ordem bancaria NP 102cancelada extrato bancario de novq2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00276 | 21/12/2021 | 650.00 | 650.00 | regularicao escritural conforme ordem bancaria cancelada 148 no mes de nov/2021 | 16868724000191 | MOISES SOUSA SANTIAGO 03026351148 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 21/12/2021 | 1425.36 | 1425.36 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho sobre folha de dez/2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 21/12/2021 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de dez/2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 21/12/2021 | 84482.98 | 84482.98 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de pagto dezq2021 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00280 | 21/12/2021 | 8363.39 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha dez/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 245
Última atualização: 10/06/2024