de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00001 | 08/02/2021 | 255006.71 | 255006.71 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS BLOCOS A, C E D DO COMANDO GERAL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE N. 23.901.000.100.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB, SOB CONTRATO N.051/2020. | 15409799000141 | ALX CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 08/02/2021 | 348150.60 | 341964.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME 1. TERMO ADITIVOAO CONTRATO N. 001/2019, PREGAO N.041/2018, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.001.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 10/02/2021 | 94011.44 | 94011.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO - BBS/CBMPB, CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 022/2018, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.048.21018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 10/02/2021 | 353881.21 | 353881.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO N.005/2020, UTILIZACAO DE ATA N.118/2019, PREGAO N.96/2019, CONTIDO NO PROCESSO | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE DE PRESTACAODE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INSTITUICAO TECNOLOGICA, SEM FINS LUCRATIVOS, A FIM DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS -CFO BM, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.013/2019, CONTIDO | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00006 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DAL/CBMPB. (MATERIAL) | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00007 | 11/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DAL/CBMPB. (SERVICO) | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 11/02/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DAL/CBMPB. (MATERIAL) | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00011 | 11/02/2021 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DAL/CBMPB. (SERVICO) | 00008965348471 | HEROTILDES OLIVEIRA WANDERLEY DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 11/02/2021 | 1446232.77 | 1362447.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE LOCACAO DE VIATURAS PARA O CBMPB, CONFORME 4.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.033/2016, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.098.2016- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00013 | 12/02/2021 | 27448.00 | 25952.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DOCBMPB NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N.035/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN. 23.901.000.077.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/02/2021 | 13427.47 | 13427.47 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2018, O QUAL VERSA SOBREO PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (SERVICO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 22/02/2021 | 77707.00 | 77707.00 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/2018, O QUAL VERSA SOBREO PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (LOCACAO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 09/03/2021 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART N. PB 2021 0360244, RELACIONADA A SERVICO DE REFORMA/ADAPTACAO, PARA ADEQUACAO DE BANHEIROS DA ABMAP, CONFORME O PROCESSO DE N 001/2021/DF/FUNESBOM. | 08667024000100 | CREA PB |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00017 | 11/03/2021 | 17550.00 | 17550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS MANGASLONGA UV PARA O SERVICO DE GUARDA VIDAS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N 23.901.000.001.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 00018 | 23/03/2021 | 12610.00 | 12610.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LICENCA DE USODE SOFTWARE PARA ELABORACAO DEPROJETOS ESTRUTURAIS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 23.901.000.079.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA. |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 29/03/2021 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MERGULHO DE RESGATE EM OPERACAO DE BUSCA DE CADAVER. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MERGULHO DE RESGATE EM OPERACAO DE BUSCA DE CADAVER. | 00006819312482 | FRANCELIO MARTINS FARIAS DE BARROS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 29/03/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MERGULHO DE RESGATE EM OPERACAO DE BUSCA DE CADAVER. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00022 | 05/04/2021 | 11000.00 | 11000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA O O CBMPB (OXIGENIO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N 23.901.000.008.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 21497225000175 | PROXINE COM. VAREJISTA ART. MEDICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 14/04/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 14/04/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O AUDITORIO DO QCG/CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 116/2020, PREGAO N 174/2020 CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.003.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 34701696000103 | REDENCAO COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00025 | 15/04/2021 | 17000.00 | 17000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVICO ODONTOLOGICO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.005.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00026 | 15/04/2021 | 14560.00 | 14560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.0901.000.012.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 06960077000190 | ELCIO DIAS MEIRA EIRELI - ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 19/04/2021 | 1439997.00 | 993335.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DAS VTRS DO CBMPB, CONFORME O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 005/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.113.2019, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 19/04/2021 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.013.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04449081000162 | NET COM TELECOMUNICACOES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 21/04/2021 | 14000.00 | 14000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAPACETES DE SALVAMENTO AQUATICO PARA O CBMPB. CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 023/2021, PREGAO N 211/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.011.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00030 | 21/04/2021 | 4330.00 | 4330.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA VACINACAO NO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.016.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00031 | 22/04/2021 | 100352.76 | 100352.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ACESSO A REDE PARAIBANA DE AUTO DESEMPENHO-REPAD, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ALUSIVO AO CONTRATO DE N.0022/2016, CONTIDO NO PROCESSO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 22/04/2021 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL. (MATERIAL) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00034 | 22/04/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL. (SERVICO) | 00004174287406 | ELIZABETH FRANCISCO DE C.SILVA MONTEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 07/05/2021 | 578340.00 | 127947.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AERONAUTICO PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.123/2020, PREGAO N.183/2020,CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.002.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00036 | 11/05/2021 | 17280.00 | 15768.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO DE EXAME TOXICOLOGICO EM MOTORISTAS ESPACIALIZADOS DO CBMPB, PARA FINS DE REGULARIZACAO JUNTO ASDIRETRIZES DO CONTRAN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.024.2021- | 19617339000160 | CETOX CENTRO DE EXAMES TOXICOLOGICOS DA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 18/05/2021 | 100.00 | 100.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS DA 2. SECAO - EM/CBMPB, NA CIDADE DESOUSA/PB. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 18/05/2021 | 200.00 | 200.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS DA 2. SECAO - EM/CBMPB, NA CIDADE DESOUSA/PB. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00039 | 18/05/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA EM INCENDIO-CPI/2021, NA CIDADE DE BRASILIA/DF | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00040 | 18/05/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA EM INCENDIO-CPI/2021, NA CIDADE DE BRASILIA/DF | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 19/05/2021 | 52091.25 | 9606.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DETENTOS DO CBMPB, CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 006/2019, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.004/2019 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00042 | 20/05/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR DE SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PERICIA EM INCENDIO - CPI- 2021,NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00011214143466 | MATHUES LEMOS CAMPOS CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00043 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 3 CIBM/1 CRBM (MATERIAL) | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 24/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 2 CBM/1 BBM/1 CRBM (MATERIAL) | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 24/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DF/QCG (MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00046 | 24/05/2021 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DF/QCG (SERVICO) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 24/05/2021 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 2 BBM/2 CRBM (MATERIAL) | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 24/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 6 CIBM/2 CRBM (MATERIAL) | 00056817991404 | MALQUIR ALVES FERREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 24/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 3 BBM/2 CRBM (MATERIAL) | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00050 | 24/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 3 BBM/2 CRBM (SERVICO) | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 26/05/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTODE DADOS NA CIDADE DE P. ISABEL-PB | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 26/05/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTODE DADOS NA CIDADE DE P. ISABEL-PB | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 26/05/2021 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 1 BBM/1 CRBM, (MATERIAL) | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 26/05/2021 | 10700.00 | 10700.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/CBMPB. (MATERIAL) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00055 | 26/05/2021 | 2235.00 | 2235.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BAPH/CBMPB. (SERVICO) | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 28/05/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 3 CIBM/1CRBM. (MATERIAL) | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00057 | 09/06/2021 | 68045.00 | 38022.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PRESTACAO DESERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INSTITUICAO TECNOLOGICA SEM FINS LUCRATIVOS (FUNETEC), A FIM DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AO CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS - CFO BM, CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 14/06/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO O BBS/CBMPB. (MATERAL) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 14/06/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO O BBS/CBMPB. (SERVICO) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00060 | 15/06/2021 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LANTERNAS, MODELO FIRE VULCAN LED, DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.021/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 16/06/2021 | 844814.48 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VIATURAS OPERACIONAIS PARA O CBMPB, CONFORME CONTRATO DE N 0002/2021, UTILIZACAO DE ATA N013/2021, PREGAO N 155/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.010.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 16/06/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEIRINHAS DESALVAMENTO E RESGATE PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME CONTRATO DE N 005/2021, UTILIZACAO DE ATA N 026/2021, PREGAO N 176/2020, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.019.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10589773000109 | GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 16/06/2021 | 71933.40 | 71933.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEIRINHAS DESALVAMENTO E RESGATE PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME CONTRATO DE N 005/2021, UTILIZACAO DE ATA DEN 026/2021, PREGAO N 176/2020,CONTIDO NO PROCESSO 23.901.000.019.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10589773000109 | GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 16/06/2021 | 146046.60 | 146046.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEIRINHAS DESALVAMENTO E RESGATE PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME CONTRATO DE N 006/2021, UTILIZACAO DE ATA DEN 026/2021, PREGAO N 176/2020,CONTIDO NO PROCESSO 23.901.000.022.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10589773000109 | GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | Dispensa | 00066 | 17/06/2021 | 17580.00 | 17580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE RACAO CANINA PARA O DEPARTAMENTO DE OPERACOES COM CAES DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.027.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07764000000107 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 18/06/2021 | 5628.63 | 5628.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SAPATOS PADRAOMILITAR PARA O EFETIVO DO CFSDBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.040.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11060708000154 | AGUIA REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTEC |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 18/06/2021 | 7685.00 | 7685.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOINAS MILITARES, ESTILO FRANCES, PARA OS ALUNOS DO CFSD BM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.040.2021-FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 39857153000195 | CASERNA ARTIGOS MILITARES - ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 21/06/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTODE COLETA DE DADOS NA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 21/06/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTODE COLETA DE DADOS NA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 21/06/2021 | 4707.00 | 4707.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 6.BBM. (MATERIAL) | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 25/06/2021 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DSTINADO A OCORRER COMAS DESPESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO 5 BBM/3 CRBM, (MATERIAL) | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00074 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERONAVE, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.025.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 30/06/2021 | 6341.50 | 6341.50 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 1 BBM.(SERVICO) | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 06/07/2021 | 142429.72 | 113977.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 0023/2020,PREGAO N 230/2019, 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 012/2020, PROCESSO N 23.901.000.022/2020, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00077 | 06/07/2021 | 194.46 | 194.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS REFERENTES A CONFECCAO DE PLACAS PARA VIATURAS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.002.2021- DF/FUNESBOM/CBMPB. (ATE-03) | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00078 | 06/07/2021 | 194.46 | 194.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS REFERENTES A CONFECCAO DE PLACAS PARA VIATURAS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.002.2021- DF/FUNESBOM/CBMPB. (ABT-20) | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 08/07/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR,PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO -PB, A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE GRAMA. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00080 | 14/07/2021 | 101056.00 | 101056.00 | Valor referente a MATERIAIS DECONSUMO DE APH - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, MASCARAS PFF2/N95, TOUCAS DESCARTAVEIS,OCULOS DE PROTECAO, MACACOES DE PROTECAO QUIMICA, BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADAS E TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA conforme detalhado no ContratoNo. 009/2021/2021 e cadastro | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00081 | 14/07/2021 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART DE N PB 20210384474, RELACIONADA A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAODA 2. CIBM - CATOLE DO ROCHA, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO DE N 269/2021 - QCG/DAL/GD. | 08667024000100 | CREA PB |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 16/07/2021 | 15400.00 | 15400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE LANTERNAS TATICAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.038.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 10589773000109 | GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 16/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE LOCACAO DETENDAS, CADEIRAS PLASTICAS E MESAS PLASTICAS (APOIO A VACINACAO CONTRA O COVID 19), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.045.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00085 | 27/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PARA O CBMPB, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.044.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB | 36426758000133 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS 07271408410 |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 29/07/2021 | 14118.52 | 14118.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA E ESTRUTURAL DO QCGE 1 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.031.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA E ALVES SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00087 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DEPESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADM. PUBLICA, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N 23.901.000.009.2021, FUNESB/CPL/CBMPB | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOG. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00088 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERONAVES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.025.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB - (SERVICO) | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 02/08/2021 | 108685.00 | 108685.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERONAVES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.025/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB - (SERVICO) | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00091 | 02/08/2021 | 184956.20 | 184956.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERONAVES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901.000.025/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB - (MATERIAL) | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00092 | 04/08/2021 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART DE N PB20210387399, RELACIONADA A CONTRATACAO DE SERV. ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERV. DE REFORMA DO PISO DO AUDITORIO DO QCG/CBMPB, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OF. DE N 296/2021 QCG/DAL/GD. | 08667024000100 | CREA PB |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 09/08/2021 | 406179.20 | 145114.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO , DOCUMENTACAO E TESTES DE SISTEMAS E APLICATIVOS WEB, CONFORME 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.001/2019, CONTIDO NO PROCESO N.23.901.000.001.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 09/08/2021 | 9750.00 | 9750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES DOIS TEMPOS E CABO DE FIBRA SINTETICA DE POLIAMIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.039.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | PARAIBA MAIS SEGURA | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS EDUCATIVOS E DE PREVENCAO - FUNE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00095 | 13/08/2021 | 11400.00 | 11400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA DESTINADO AOS DIVERSOS PROJETOS SOCIAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.037.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17360773000181 | ALEXANDRE CAIO PAIVA MEDEIROS 8066937946 |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CURSO DE APH TATICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006525469430 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 16/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CURSO DE APH TATICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 18/08/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CURSO DE APH TATICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007549321418 | HENRIQUE PEDRO DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 18/08/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CURSO DE APH TATICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 18/08/2021 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00007381219409 | REGINALDO LIMA DA SILVA FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00009724747492 | ELKER NERI DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00001701786419 | ERIVAN TEIXEIRA SILVA FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 18/08/2021 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00001029984425 | ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00008280086471 | JOSIVALDO DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 18/08/2021 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00011053436424 | FELIPE DANTAS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 20/08/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR MILITAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE COMBATE A INCENDIOFLORESTAL NA CIDADE DE PATOS PB. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 23/08/2021 | 42777.60 | 42777.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTO DE JAQUETAS E CALCAS COM INSUFLACAO A GAS, PARA O SERVICO DE MOTORESGATE DO CBMPB, CONFORME CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 043/2021, PREGAO N 034/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.035/2021 | 20277795000197 | ELTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 23/08/2021 | 16510.45 | 16510.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO PARA A ACADEMIA DE MUSCULACAO DO QCG/CBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.047.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 07159706000140 | UNIVERSAL FIT COM. E ASSIT. TEC. ESPORT. |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 27/08/2021 | 16693.54 | 6031.27 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.023/20218, O QUAL VERSA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA E COLORIDA, CONFORME PROCESSO N.23.901.000.060/2018FUNESBOM/CPL/CBMPB. (SERVICO DE COPIAS) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 27/08/2021 | 37412.79 | 28845.00 | EMPENHO DESTINADO A ATENDER AO3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2018, O QUAL VERSA SOBRE OPAGAMENTO DO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA E COLORIDA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.060.2018- FUNESBOM/CPL/CBMPB. (LOCACAO DE IMPRESSORAS) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00116 | 30/08/2021 | 3962.00 | 3962.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE BOLETO REFERENTE AO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS E BOMBEIROS MILITARES, CONFORME PROCESSO DE N 005/2021 - DF1. | 02410655000163 | CONSELHO NAC DE COM GERAIS DAS POL MIL E |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 01/09/2021 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRANCHAS DE RESGATE AQUATICO SLED PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 023/2021, PREGAO N 211/2020, CONTIDO NO PROCESO DE N 23.901.0001.011.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 22259901000135 | ASAPBBRASIL COMERCIO DE EQUIP EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 08/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR,EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR, NA CIDADE DE MARI-PB | 00008744370407 | HIGOR ALVES CHAVES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI PB. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI PB. | 00008649240461 | ISLAN CARDOSO MAMEDE CHIANCA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO 1. TEN CARLOS JUNIOR, NA CIDADE DE MARI-PB. | 00010398668400 | LUCAS BARBOSA DA PAZ |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO 1. TEN CARLOS JUNIOR, NA CIDADE DE MARI-PB | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO 1. TEN CARLOS JUNIOR, NA CIDADE DE MARI-PB | 00007286798413 | JEAN CARLOS FERREIRA NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI PB. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO 1. TEN CARLOS JUNIOR, NA CIDAD DE MARI-PB. | 00005635451438 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI PB. | 00008528325407 | JOAO VICTOR MAIA PAZ |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO MESMO NA COMPOSICAO DE GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI PB. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 13/09/2021 | 25474.50 | 3416.58 | EMPENHO DESTINADO O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA O CBMPB, CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0036/2019, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.041.2019- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00129 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE PESSOAL E NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA DO CBMPB, CONFORMEPROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.004.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00130 | 13/09/2021 | 4668.00 | 4668.00 | EMP. DESTINADO AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EQUPAMENTOS, A FIM DE SEREM UTILLIZADOS PELA DIRETORIA DE PESSOAL E NUCLEO SECCIONAL DE INFORTICA DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.004.2021- FUNESBOM;CPL/CBMPB.(ITENS 2 E | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS METALICAS, PARA UTILIZACAO NA RESERVA DE ARMAMENTO DO QCG/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.043.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35934126000118 | TECMEX TECNOLOGIA IND. EM MANUTENCAO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00132 | 13/09/2021 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE REPARO DAS FACHADAS DO 1.BBM E DAL DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N. 23.901.000.056.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18050943000194 | VALDEVINO JOAQUIM DE LIMA NETTO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00133 | 15/09/2021 | 9875.00 | 9875.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DEPESQUISA E COMPARACAO DOS PRECOS PRATICADOS PELA ADM. PUBLICA, CONFORME PROC. DE INEXIBILIDADE DE N 23.901.000.009.2021, FUNESB/CBL/CBMPB, EMPENHO | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00134 | 15/09/2021 | 11664.00 | 11664.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABLETS PARA ODEPARTAMENTO DE OPERACOES AEREAS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.049.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 27390044000121 | TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 22/09/2021 | 55987.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MACACOES DE VOO PARA O DEPARTAMENTO DE OPERACOES AEREAS - DOA/CBMPB, CONFORME CONTRATO N. 003/2021,CONTIDO NO PROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA N. 23.901.000.018.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04044223000101 | ERIX TEXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 22/09/2021 | 320.00 | 320.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS VACINACOES DA SEGURANCA PUBLICA, COM ATUACAO NA 3.REISP | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 22/09/2021 | 320.00 | 320.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS VACINACOES DA SEGURANCA PUBLICA, COM ATUACAO NA 3.REISP | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 22/09/2021 | 320.00 | 320.00 | EMP. DIARIA MILITAR PARA VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS VACINACOES DA SEGURANCA PUBLICA, COM ATUACAO NA 3.REISP | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00001404785400 | DEMILSON COSTA ALVES TAVARES FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00010982805470 | BRUNO RENAN MARQUES BATISTA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00006651960407 | DIEGO ALISON FERREIRA DE LIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 22/09/2021 | 100.00 | 100.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00008432640476 | MARCELLO HENRIQUE VILLAR MALHEIROS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 22/09/2021 | 50.00 | 50.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00002518859411 | FLAVIANO COUTINHO PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 22/09/2021 | 40.00 | 40.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00004675125409 | MARIA FRANSUEIDE LEITE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00008179505405 | EWERTON GUSTAVO MARCIEL |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/09/2021 | 80.00 | 80.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMP. DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00002848997478 | LEANDRO TORRES LIBORIO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 23/09/2021 | 19499.88 | 19499.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA PARA A ADEQUACAO DE BANHEIROS A CONDICOES DE ACESSIBILIDADE, NA ABMAP/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.032.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 23/09/2021 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00162 | 23/09/2021 | 17243.00 | 17243.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE APH DESTINADO AS UNIDADES OPERACIONAIS PERTENCENTES AO 1 CRBM/CBMPB, CONFORME, PROC. DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.064/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/09/2021 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR. AFIM DE CONDUZIR O SUBCOMANDANTE GERAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 23/09/2021 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE OTIMIZACAO DO CONHECIMENTO PARA O EFETIVO DOCBMPB. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 24/09/2021 | 14970.00 | 14970.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO CBMPB PERTENCENTES AO 2 COMANDO REGIONAL, CONFORME PROCESSO DECOMPRA DIRETA DE N 23.901.000.060.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35115527000146 | JOSE FERNANDES DE MELO SILVA 38025930491 |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00167 | 27/09/2021 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA O 2 CRBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.066.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 30/09/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EESTAGIO OPERACIONAL PARA TRIPULANTES AEROTATICOS, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00007088733404 | EMANUEL DA CUNHA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/10/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO AERONAUTICO DE CASCO, RETA E LIMITE UNICO COMBINADO - LUC, PARA A AERONAVE DE ASA FIXA, TIPO PIPER SARATOGA - PIPER AIRCRAFT - PREF. PR-TPW,MODELO - PA - 32R - 301T - N | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/10/2021 | 36200.00 | 36200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO AERONAUTICO PARA AERONAVE DE ASA FIXA, TIPO PIPER SARATOGA - PIPER AIRCRAFT-PREF.-PR- TPW-MODELO-PA-32R-30 1T, N DE SERIE 3257027, OPERADA PELO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO DE | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00173 | 06/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAOA INCENDIOS - CEPI, BRASILIA DF | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00174 | 06/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAOA INCENDIOS - CEPI, BRASILIA DF | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 06/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO A INCENDIOS - CEPI, BRASILIA DF | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00176 | 06/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO A INCENDIOS - CEPI, BRASILIA - DF. | 00008144195426 | AMANDA PRADO DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00177 | 06/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR(A) MILITAR A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO A INCENDIOS - CEPI, BRASILIA DF | 00070299490483 | ANALICY SILVA SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00178 | 06/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE A SER REALIZADO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA. | 00008482023411 | MATHEUS FERREIRA MUNGUBA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 08/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE POLICIA JUDICIARIA - CPJM 2021, A SER REALIZADO EM GOIANIA - GO. | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA DE INCENDIO -2021, A SER REALIZADO EM BRASILIA DF | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 08/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA DE INCENDIO - 2021 A SER REALIZADO EM BRASILIA DF | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 08/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA DE INCENDIOS - 2021A SER REALIZADO EM BRASILIA DF | 00004296306383 | RICARDO ARAUJO LEAL |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00186 | 08/10/2021 | 16512.20 | 16512.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS METALICAS PARA UTILIZACAO NA RESERVA DE ARMAMENTO DO QCG/CBM, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.043.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 35934126000118 | TECMEX TECNOLOGIA IND. EM MANUTENCAO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00189 | 18/10/2021 | 199.12 | 199.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE TRANSFERENCIA DA VTR PREFIXO ABS-45, PLACA PAC-7544, DOADA A ESTA INSTITUICAOPELA SENASP/MJSP, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N.0441/2021-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00190 | 18/10/2021 | 199.12 | 199.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE TRANSFERENCIA DA VTR PREFIXO ABS-46, PLACA JKO-8431, DOADA A ESTA INSTITUICAOPELA SENASP/MJSP, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N.0441/2021-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00191 | 18/10/2021 | 199.12 | 199.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE TRANSFERENCIA DA VTR PREFIXO AP-69, PLACA JKA- 9623, DOADA A ESTA INSTITUICAOPELA SENASP/MJSP, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N.0441/2021-DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00192 | 18/10/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIA DE TRANSFERENCIA DA VTR PREFIXO AR-60, PLACA- QSM7A65, DOADA A ESTA INSTITUICAO PELA SENASP/MJSP, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO N.0442/2021- DAL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Dispensa | 00193 | 20/10/2021 | 8850.00 | 8850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAES PARA O DEPARTAMENTO DE OPERACOES COM CAES DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.028.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 43557434000108 | SUETANIA QUEIROZ DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00194 | 20/10/2021 | 17551.65 | 17551.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, A FIM DE SEREM UTILIZADOS NO TRABALHO DE PERICIA DE INCENDIO E EXPLOSAOPELA DAT/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.062.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 22/10/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DE GOIAS - GO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SALVAMENTO TERRESTRE-CSTER 2021, OFERTADO PELO CBMGO. | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 22/10/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA RELACIONADA A MANUTENCAO DE VIATURAS NO REFERIDO ESTADO. | 00002427886459 | WALTER FREIRE VALENTIM |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 22/10/2021 | 2340.00 | 2340.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA RELACIONADA A MANUTENCAO DE VIATURAS NO REFERIDO ESTADO. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 22/10/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA RELACIONADA A MANUTENCAO DE VIATURAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 22/10/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA RELACIONADA A MANUTENCAO DE VIATURAS NA REFERIDA CIDADE. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON DE MORAIS VIANA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00200 | 25/10/2021 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR AO ESTADO DO MATO GROSSO/MT, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SALVAMENTO TERRESTRE OFERTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MATO GROSSO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00201 | 25/10/2021 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONE FLEXIVEL PARA SINALIZACAO E SEGURANCA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.023.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 26/10/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE COLETA DE DADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PRINCESA ISABEL -PB | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 26/10/2021 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE COLETA DE DADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PRINCESA ISABEL -PB | 00000912918446 | GEORGE MARTINS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 26/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA 2a.CIBM. (MATERIAL) | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 26/10/2021 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. (MATERIAL) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00206 | 26/10/2021 | 1340.00 | 1340.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. (SERVICO) | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00208 | 26/10/2021 | 6100.00 | 6100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E INAUGURACAO PARA A COMPAINHA DE JUAZEIRINHO-PB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.057.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00209 | 27/10/2021 | 12585.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS A FIM DE SEREM UTLIZADOS PELA DIRETORIA DE PESSOAL E NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA DO CBMPB, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.004.2021, FUNESB/CPL/CBMPB. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 27/10/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DA 4 CIBM/ 3 CRBM , CONFORME PROC. DE N 020/2021 - SF. | 00001015219446 | GILDERLANDIO DE ARAUJO SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 28/10/2021 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DA AJUDANCIA GERAL - QCG/CBM, CONFORME PROC DE N 021/2021, SF | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 28/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DA AJUDANCIAGERAL - QCG/CBM, CONFORME PROCDE N 022/2021 - SF | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 04/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 6 BBM/3 CRBM (MATERIAL) | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00214 | 04/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DO 6 BBM/3 CRBM. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00215 | 05/11/2021 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR, CONFORME PROC DE N 23.901.000.044.2021,FUNESBOM/CPL/CBMPB. EMPENHO. REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 11 DATADA EM | 36426758000133 | CRISTIANO SOARES DOS SANTOS 07271408410 |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DA GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO 1 TEN CARLOSJUNIOR NA CIDADE DE MARI - PB.EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 06 DATADA EM 14/09/2021. | 00009696790414 | AUGUSTO DELUNARDO LUCENA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 00217 | 08/11/2021 | 13590.00 | 13590.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ABMAP, CONFORME PRECESSO DE N 23.901.000.059.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 08/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DA 5 CIBM/3CRBM, CONFORME PROC. DE N 021/2021 - SF. | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 08/11/2021 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DO 4 BBM/3 CRBM, CONFORME PROC. DE N 026/2021 - SF. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00220 | 08/11/2021 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DO 4 BBM/3 CRBM, CONFORME PROC. DE N 026/2021 - SF. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00221 | 08/11/2021 | 16850.00 | 16850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE O SERVICO DE LOCACAO DE MATERIAIS DE APOIO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 (TENDAS, CADEIRAS,MESAS E FREEZERS), CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.068.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 08/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DA GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI - PB,EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 05 DATADA EM 14/09/2021. | 00009671066488 | DAVIDSON FELIX DE SOUZA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 08/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DA GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI - PB,EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 07 DATADA EM 14/09/2021. | 00012746594420 | CLARISSE LEAL RODRIGUES SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 08/11/2021 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NACOMPOSICAO DA GUARDA FUNEBRE PARA O VELORIO DO TEN CARLOS JUNIOR NA CIDADE DE MARI - PB,EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 08 DATADA EM 14/09/2021. | 00010934639450 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 08/11/2021 | 17550.00 | 5444.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO KIT LANCHE, PARA O CBMPB,CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.073.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 08275415000180 | FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00226 | 08/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DO 1 BBM/1 CRBM, CONFORME PROCESSO DE N 027/2021 - SF. | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 08/11/2021 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DO BAPH/1 CRBM, CONFORME PROC DE N 028/2021 - SF | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00228 | 08/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DO BAPH/1 CRBM, CONFORME PROC DE N 028/2021 - SF | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00229 | 08/11/2021 | 88.78 | 88.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA ART PB20210408804, RELACIONADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL, DESTINADO A IMPLANTACAO DA 2 CIBM/3 CRBM - CATOLE DO ROCHA,CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO | 08667024000100 | CREA PB |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 09/11/2021 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DA 2 CBM/6 BBM/3 CRBM, CONFORME PROC. DE N 029/2021 - SF | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00231 | 09/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DA 2 CBM/6 BBM/3 CRBM, CONFORME PROC. DE N 029/2021 - SF | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 10/11/2021 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BBS/CBMPB. (MATERIAL) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00233 | 10/11/2021 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO BBS/CBMPB. (SERVICO) | 00009670780403 | BRUNA THAIS GALENO PALITOT |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00234 | 10/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICO DE INSTALACAODE ALARME DE INCENDIO NO DEPOSITO DA DIRETORIA DE APOIOLOGISTICO DO CBMPB | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COM E SERV LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00236 | 10/11/2021 | 4894.20 | 4894.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICO DE INSTALACAODE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO NO DEPOSITO DA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO DO CBMPB, CONFORME PROC DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.050.2021, | 24721230000108 | MAIS EXTINTORES COM E SERV LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 10/11/2021 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP, NA CIDADE DE NATAL - RN | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00238 | 10/11/2021 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP, NA CIDADE DE NATAL - RN | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 10/11/2021 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A) A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDOPELA SENASP, NA CIDADE DE NATAL - RN | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00240 | 11/11/2021 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/11/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO MILITAR PARA OPERACAO AEROSTATICA NA CIDADEDE CURITIBA - PR | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 11/11/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO MILITAR PARA OPERACAO AEROSTATICA NA CIDADEDE CURITIBA - PR. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00243 | 11/11/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A0 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO MILITAR PARA OPERACAO AEROSTATICA NA CIDADE DE CURITIBA - PR. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00244 | 12/11/2021 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 2.BBM. (MATERIAL) | 00010883059460 | CRISLAINE MACEDO TRAJANO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00245 | 16/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (SERVICO) DO 1 BBM/1 CRBM. EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA GD DE N 12, DATADA EM 12/11/2021 | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00246 | 16/11/2021 | 11250.00 | 1456.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA PARASERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.035/2020, REFERENTEAO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.077.2020- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00247 | 16/11/2021 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 16/11/2021 | 2417.08 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.080.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00250 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00010381537439 | JONAS ALEXANDRE DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00251 | 16/11/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SENASP NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 17/11/2021 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR(A) A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDOPELA SENASP NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00001026826403 | KALINY SIMONY FIDELES DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 22/11/2021 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS,PARA SUPERVISIONAR MONTAGEM DEABT PARA O CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 22/11/2021 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR A FIM DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS,PARA SUPERVISIONAR MONTAGEM DEABT PARA O CBMPB. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO PARA AERONAVES - FUNESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 32 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | Dispensa | 00255 | 22/11/2021 | 158313.00 | 158313.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERONAVES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 23.901000.025.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. (MATERIAL PERMANENTE) | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 23/11/2021 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR VIAGEM PARA SUPERVISIONAR MONTAGEM DE ABT QUE SERA DESTINADO AO CBMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 23/11/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE REALIZAR VIAGEM PARA SUPERVISIONAR MONTAGEM DE ABT QUE SERA DESTINADO AO CBMPB. | 00002964328498 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 23/11/2021 | 1993.50 | 1993.50 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 5.BBM. (MATERIAL) | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 23/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO DO 5.BBM. (SERVICO) | 00010487376404 | LAERCIO FERNANDES DO VALE |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO, ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DE BOMBEIROS MILITARES - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 24/11/2021 | 91340.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCOLA HOMOLOGADA PELA ANAC, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DEPILOTO PRIVADO DE AVIAO PARA OCBMPB, CONFORME UTLIZACAO DE ATA DE N 089/2021, PREGAO N 090/2021, CONTIDA NO PROC N 23.901.000.065.2021, FUNESB/CPL/CBMPB | 13635298000158 | FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIACA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00261 | 25/11/2021 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR AFIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A ATUACAO DO CBMPB NA PREVENCAO DE SUICIDIOS NO QUARTEL DA 7 REGIAO MILITAR DOEXERCITO BRASILEIRO EM RECIFE-PE | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/11/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR,A FIM DE CONDUZIR PALESTRANTE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000798255404 | LUIS FERREIRA DA S JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00263 | 25/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CLORO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO QCG, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.088.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 29/11/2021 | 11500.00 | 11500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 1 CIBM/1 CRBM/CBMPB. (MATERIAL) | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00267 | 29/11/2021 | 12517.50 | 12517.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CLORO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS A SEREM UTILIZADAS NOCURSO DE MERGULHO AUTONOMO DE RESGATE DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N23.901.000.088.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 30/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE CUSTEIO DA 7 CIBM/2 CRBM. (MATERIAL) | 00008893530422 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 30/11/2021 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITA AO SERVIDOR, A FIM DE REPRESENTAR O CBMPB NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATLON, NA CIDADE SUPRACITADA. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 30/11/2021 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 30/11/2021 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 30/11/2021 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 30/11/2021 | 2340.00 | 2340.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 30/11/2021 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00002895697450 | PAULO WESCLEY DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 30/11/2021 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE EXTENSAO EM MERGULHO DE SEGURANCA PUBLICA, PROMOVIDO PELO CBMES. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00276 | 06/12/2021 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR REFERENTE A PARTICIPACAO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPB NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL - LIGABOM,BRASILIA-DF. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00277 | 06/12/2021 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA A VIAGEM DO SERVIDOR MILITAR COMA FINALIDADE DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL DO CBMPB NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL - LIGABOM,BRASILIA-DF. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00278 | 07/12/2021 | 8006.40 | 8006.40 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DO QCG/CBM, CONFORME PROC. DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.082.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 09/12/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO 2 CRBM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 09/12/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR(ES) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO QCG/CBMPB. NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00281 | 09/12/2021 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO(MATERIAL) DA 3 CIBM/4 CRBM. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 09/12/2021 | 16279.80 | 16279.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEMANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.090.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV DE EXT EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00283 | 09/12/2021 | 8220.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DETROFEU FUNDIDO PARA O DEFID DOCBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.089.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00284 | 09/12/2021 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEPORTA DIPLOMAS E CERTFICADOS PARA O CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N 23.901.000.091.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00285 | 09/12/2021 | 23628.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOQUE VERSA SOBRE A AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA O 3 CRBM/CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA DE N 23.901.000.017.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 34720190000133 | ALESSANDRO JOSE DE MEDEIROS PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00289 | 10/12/2021 | 1930.00 | 1930.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DECUSTEIO (MATERIAL) DA 1 CIBM/1CRBM | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 10/12/2021 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO COMANDO GERAL DO CBMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 10/12/2021 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORE(S) PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO 2 CRBM/CBMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 10/12/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE MATERIAL(GRAMA) DA EMPRESA ITAGROSS SITUADA NA BR 230, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 10/12/2021 | 60587.88 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROC. N 23.901.000.077.2021, FUNEBOM/CPL/CBMPB | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 10/12/2021 | 17200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 0100/2021. PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROC. N 23.901.000.077.2021 | 35473398000168 | LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA - SERVICOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 10/12/2021 | 59500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 10/12/2021 | 11650.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 10/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 10/12/2021 | 135989.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 10/12/2021 | 20425.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 10/12/2021 | 7500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE APH PARA O CBMPB,CONFORME UTILIZACAO DE ATA DE N 0100/2021, PREGAO DE N 125/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.078.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 35473398000168 | LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA - SERVICOS |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 31 | CARROS DE COMBATE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 16/12/2021 | 2348000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VIATURAS TIPO AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 057/2021, PREGAO N 038, CONTIDOS NO PROC. N 23.901.000.051.2021, FUNESBOM /CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 31 | CARROS DE COMBATE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 16/12/2021 | 2348000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARROS DE COMBATE A INCEDIO TIPO AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.057/2021, PREGAO N.038/2021,CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.079.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 16/12/2021 | 139654.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS PARAVIATURAS TIPO AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO), CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.057/2021, PREGAO N.038/2021,CONTIDOS NO PROCESSO N. 23.901.000.079.2021- | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 16/12/2021 | 139654.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS) VIATURAS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 057/2021, PREGAON 038/2021, CONTIDOS NO PROC. DE N 23.901.000.051.2021. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 16/12/2021 | 105546.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS VIATURAS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO PARA OCBMPB, ATA DE REGISTRO N 057/2021, PREGAO N 038/2021, CONTIDOS NO PROC. DE N 23.901.000.051.2021. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 16/12/2021 | 105546.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CARROS DE COMBATEA INCEDIO TIPO AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.057/2021, PREGAO N.038/2021, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.079.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 89422042000124 | TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S.A |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO) PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 098/2021, PREGAO N 096/2021,CONTIDOS NO PROC. DE N 23.901.000.075.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 16/12/2021 | 174090.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.103/2021, PREGAO N.099/2021,CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.085.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 16/12/2021 | 8728.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO) PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 098/2021, PREGAO N 096/2021,CONTIDOS NO PROCESSO DE N 23.901.000.075.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 16/12/2021 | 395300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESTACAO DE TRABALHO DESKTOP) PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 098/2021, PREGAO N 096/2021, CONTIDOS NO PROC. N 23.901.000.075.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 16/12/2021 | 705000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CASCATA MOVEL PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N.110/2021, PREGAO N.150/2021, CONTIDO NO PROCESSO N. 23.901.000.087.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00314 | 16/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DEFLORIANOPOLIS SC, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIAO. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00315 | 16/12/2021 | 6021.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO DE GUARDA-VIDAS DO CBMPB, CONFORME PROCESO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.081.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 16/12/2021 | 79300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ESTACAO DESKTOP - TIPO III ) PARA O CBMPB, ATA DE REGISTRO N 0098/2021, PREGAO N 096/2021, CONTIDOS NO PROCESSO DE N 23.901.000.074.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIC |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 16/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEFLORIANIOPOLIS-SC, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIAO. | 00007260722495 | JYHARMESON DIEGO AZEVEDO DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 16/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEFLORIANIOPOLIS-SC, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIAO. | 00007406242450 | PETRONIO DE AMORIM PEREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 16/12/2021 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DEFLORIANIOPOLIS-SC, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTO PRIVADO DE AVIAO. | 00009732974419 | VANDEMBERG M DA NOBREGA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 16/12/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00008854631450 | BRUNA CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 16/12/2021 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 16/12/2021 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 16/12/2021 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/12/2021 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/12/2021 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO 1. CAMPEONATO BRASILEIRO MILITAR DE SALVAMENTO AQUATICO. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 16/12/2021 | 74610.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK PADRAO PROCESSADOR ) PARA O CBMPB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 103/2021,PREGAO N 099/2021, CONTIDOS NOPROC. N 23.901.000.084.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 16/12/2021 | 10667.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD EXTERNO) PARA O CBMPB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0098/2021, PREGAO N 096/2021, CONTIDOS NO PROC. N 23.901.000.074.2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 17/12/2021 | 4693.33 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A 1. CIBM DO CBMPB,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 23.901.000.046.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00329 | 22/12/2021 | 2800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRTACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME 1.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.0032/2020, CONTIDO NO PROCESSO N.23.901.000.075.2020- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00331 | 23/12/2021 | 11775.81 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AOBATALHAO DE BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.022/2018, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.23.901.000.048.2018- | 00348325000160 | IMOB TEIXEIRA DE CARVALHO IMOVEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00333 | 23/12/2021 | 248.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (ITEM 1), A FIM DE SEREM UTILIZADOS DURANTE A OPERECAO VERAO 2021 DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.086.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00334 | 23/12/2021 | 325.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (ITEM 2), A FIM DE SEREM UTILIZADOS DURANTE A OPERACAO VERAO 2021 DO CBMPB, CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N.23.901.000.086.2021- FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 32272266000180 | RAIMUNDO CARVALHO DE ALENCAR NETO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 27/12/2021 | 41858.25 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOSERRAS PARA O CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 0086/2021,PREGAO N 027/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 0072/2021, FUNESBOM/CPL/CBMPB | 03607889000168 | SERGIO PROVIM & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 27/12/2021 | 54000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO CBMPB, CONFORME UTILIZACAO DE ATA N 068/2021, PREGAO N 075/2021, CONTIDO NO PROCESSO DE N 23.901.000.058.2021 - FUNESBOM/CPL/CBMPB. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00337 | 27/12/2021 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE AUXILIO A CIRCUNSTANCIA DE ENCHENTES NO ESTADO DA BAHIA. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00338 | 27/12/2021 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE AUXILIO A CIRCUNSTANCIA DE ENCHENTES NO ESTADO DA BAHIA | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00339 | 27/12/2021 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DE DIARIA MILITAR PARAVIAGEM DE SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO DE AUXILIO A CIRCUNSTANCIA DE ENCHENTES NO ESTADO DA BAHIA | 00006391743452 | HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES |
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Última atualização: 10/06/2024