de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2021 | 22254.40 | 22254.40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL REF AO MES JANEIRO 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00002 | 29/01/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE DO MES DE JANEIRO 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00003 | 29/01/2021 | 4785.96 | 4785.96 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00004 | 29/01/2021 | 396.00 | 396.00 | EMPENHO REFERENTE A INSS CONTADOR MES DE JANEIRO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 29/01/2021 | 21135.99 | 21135.99 | EMPENHO REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL A JANEIRO2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00006 | 29/01/2021 | 4449.18 | 4449.18 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL JANEIRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00007 | 04/02/2021 | 173.46 | 173.46 | empenho referente a diferenca a pagar de INSS patronal do mes 04/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 05/02/2021 | 164.70 | 164.70 | empenho referente a despesa agua Hemeroteca da Funes mes janeiro de 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 05/02/2021 | 209.09 | 209.09 | EMPENHO DESPESA COM A CAGEPA FUNES DE JANEIRO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 05/02/2021 | 394.90 | 394.90 | EMPENHO REFERENTE A DISPESA COM ENERGIA FUNES JANEIRO DE 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00011 | 05/02/2021 | 334.84 | 334.84 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA HEMEROTECA DA FUNES MES DE JANEIRO DE 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00012 | 05/02/2021 | 388.93 | 388.93 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA DA FUNES REFERENTEA JANEIRO 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00013 | 05/02/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA DO MES DE JANEIRO 2021 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00014 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO SERVICO DE INTERNET FUNES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00015 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DOS SERVICOS DE INTERNET FUNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00016 | 10/02/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO SERVICOS DE INTERNET FUNES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00017 | 10/02/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO SERVICO DE SEGURANCA FUNES MES DE FEVERIRO 2021 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 22/02/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESPESAS DE AGUA FUNESMES DE FEVEREIRO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 22/02/2021 | 240.00 | 240.00 | DESPESAS REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCS E RESOLUCAO DE PENDENCIA DE INTERESSE DA FUNNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 22/02/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCS E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INTERESSE DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00022 | 25/02/2021 | 19054.40 | 19054.40 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL DA FUNES DO MES DE FEVEREIRO 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00023 | 25/02/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A HONORARIOSDO CONTADOR MES 02 DE 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00024 | 25/02/2021 | 4477.96 | 4477.96 | EMPENHO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL ECONTADOR MES DE 02 DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00027 | 02/03/2021 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO REFERENTE A CONCERTO, CONFECCAO E INSTALACAO, DAS FECHADURAS DE 11 ARMARIOS DA FUNES | 00009182317445 | MAYKO NUNES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00029 | 09/03/2021 | 333.67 | 333.67 | EMPENHO REFERENTE A DESPEZAS DE ENERGIA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO MES DE MARCO DE 2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 09/03/2021 | 40.64 | 40.64 | DESPESAS COM AGUA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO MES DE MARCO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00031 | 09/03/2021 | 164.70 | 164.70 | EMPENHO DESPESAS COM AGUA/ESGOTO EMEROTECA DA FUNESMES DE MARCO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00032 | 09/03/2021 | 127.59 | 127.59 | EMPENHO DESPESAS AGUA FUNES REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00033 | 09/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DA ANUIDADE DA EMPRESAPARAIBANA DE COMUNICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00034 | 09/03/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEINTERNET MARCO 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00035 | 09/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MESDE MARCO 2021 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00036 | 09/03/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA MES DE MARCO 2021 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00037 | 10/03/2021 | 224.00 | 224.00 | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL UNIAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 10/03/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TROCA DO VEICULO DA FUNES EM 01/03/2021 | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00039 | 19/03/2021 | 499.30 | 499.30 | DESPESAS REFERENTES A MATERIALDE CONSUMO | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SERVICOS DA FUNES | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00041 | 19/03/2021 | 501.79 | 501.79 | DESPESAS COM MATERIAL ELETRICOILUMINACAO DO AUDITORIO DA FUNES | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00042 | 19/03/2021 | 0.00 | 0.00 | CONSERTO DE NOTEBOOK, TROCA DETECLADO E BATERIA | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00043 | 19/03/2021 | 1395.00 | 1395.00 | EMPENHO REFERENTE A ARMACAO METALICA DO PALCO DO AUDITORIODA FUNES | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00044 | 23/03/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSO DE PINTURA ARTISTICA | 00010869432443 | FRANKLEYSON DA SILVA BRASILEIRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00046 | 23/03/2021 | 408.90 | 408.90 | EMPENHO REFERENTE A TROCA DE TECLADO E BATERIA DE NOTBOOK | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 23/03/2021 | 384.76 | 384.76 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDERIROS BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00050 | 30/03/2021 | 24964.69 | 24964.69 | EMPENHO FOLHA DE MARCO DA FUNDACAO ERNANI SATYRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00051 | 30/03/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DO CONTADOR MES DE MARCO | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00052 | 30/03/2021 | 5793.11 | 5793.11 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA MES DE MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00055 | 09/04/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MESDE ABRIL 2021 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00056 | 09/04/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET ABRIL 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00057 | 09/04/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 19/04/2021 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA O PRESIDENTE DA FUNES IR A SECRETARIA DE CULTURA E RADIO TABAJARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 20/04/2021 | 427.65 | 427.65 | DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EDIFICIOS | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00060 | 20/04/2021 | 122.50 | 122.50 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDERIROS BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 00061 | 20/04/2021 | 1478.00 | 1478.00 | AQUISICAO DE LONA E IMPRESSAO GRAFICO DE SENARIO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 22/04/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR O DIRETOR FINANCEIRO A SECRETARIA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO ORGAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 22/04/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 22/04/2021 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO SERVICO DE RECUPERACAODO GESSO BANHEIROS FUNES | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00065 | 29/04/2021 | 21561.04 | 21561.04 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL DA FUNDACAO ERNANI SATYRO ABRIL DE 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00066 | 29/04/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A HONORARIOSDO CONTADOR MES DE ABRIL 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00067 | 29/04/2021 | 4975.42 | 4975.42 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL ABRIL 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 10/05/2021 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O PRESIDENTE TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO NOCENTRO ADMINISTRATIVO, RADIO TABAJARA E SEC DE CULTURA | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 10/05/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS PARA REVOLVER ASSUNTOS DA FUNDACAO NO CENTROADMINISTRATIVO. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 20/05/2021 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE MONTAGEM DO CENARIODO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00073 | 20/05/2021 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL NAS REDES SOCIAIS E CANAL 8.1 DA TV SOL NO MES DE ABRIL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00074 | 20/05/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET MAIO 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00075 | 20/05/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00077 | 25/05/2021 | 777.00 | 777.00 | SERVICO DE MONTAGEM DO CENARIODO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00078 | 26/05/2021 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A PALESTRA DE ABERTURA DA AULA INAUGURAL,E PRODUCAO DO VIDEO PROMOCIONAL DO CURSO ESCRITA CRIATIVA PROMOVIDO PELA FUNES | 07944719000120 | AGO PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTD |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00079 | 28/05/2021 | 20654.40 | 20654.40 | EMPENHO FOLHA DE MAIO FUNDACAOERNANI SATYRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00080 | 28/05/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DO CONTADOR MES DE MAIO | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/05/2021 | 4829.96 | 4829.96 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA MES DE MAIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00082 | 28/05/2021 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA QUINTA PARCELA DA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO, MES DE MAIO 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00086 | 31/05/2021 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO EEDICAO DE VIDEOS DO CURSO ESCRITA CRIATIVA PRODUZIDO PELA FUNES | 00007801102428 | RUBENILTON FRAZAO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00087 | 09/06/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00088 | 09/06/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOSDE INTERNET JUNHO 2021 | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00089 | 09/06/2021 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL NAS REDES SOCIAIS E CANAL 8.1 DA TV SOL NO MES DE MAIO 2021 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00090 | 10/06/2021 | 900.00 | 900.00 | empenho referente a antecipacao da primeira parcela do 13 do contador | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 25/06/2021 | 209.47 | 209.47 | DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EDIFICIOS DA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00092 | 25/06/2021 | 87.10 | 87.10 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EVENTOS DA FUNES | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDERIROS BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00093 | 25/06/2021 | 333.07 | 333.07 | EMPENHO DESPESA ENERGIA HEMEROTECA, MES 02/2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00094 | 25/06/2021 | 333.09 | 333.09 | EMPENHO DESPESA ENERGIA HEMEROTECA MES 04/2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00095 | 25/06/2021 | 333.27 | 333.27 | EMPENHO ENERGISA HEMEROTECA MES 05/2021 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 29/06/2021 | 637.17 | 637.17 | Despesa referente a material de consumo. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00097 | 29/06/2021 | 21187.73 | 21187.73 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL DA FUNDACAO ERNANI SATYRO JUNHO 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00098 | 29/06/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A HONORARIOSDO CONTADOR MES DE JUNHO 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00099 | 29/06/2021 | 4947.29 | 4947.29 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL JUNHO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00100 | 05/07/2021 | 650.00 | 650.00 | Empenho referente a despesas com o curso DCTFWeb e GRFGTS relacionado ao eSOCIAL | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00101 | 13/07/2021 | 334.58 | 334.58 | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA DA HEMEROTECA FUNES MES JUNHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 13/07/2021 | 335.53 | 335.53 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA HEMEROTECA FUNES MES DE JULHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00103 | 13/07/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPRESA DE SEGURANCA ELETRONICA | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00104 | 13/07/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho servico de producao audio-visual e transmissao do programa FUNES CULTURAL no mesde junho. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00105 | 13/07/2021 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA COBRIR LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA FUNES | 00008666959401 | YANN EDSON ARAUJO MONTENEGRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00106 | 13/07/2021 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET JUNHO | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 19/07/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR DIRETOR FINANCEIRO A SECRETARIA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 19/07/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AVIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO JUNTO A SEC DE CULTURA | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00109 | 29/07/2021 | 23072.14 | 23072.14 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL DA FUNDACAO ERNANI SATYRO JULHO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00110 | 29/07/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS DO CONTADOR MES DE JULHO 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/07/2021 | 5205.44 | 5205.44 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL JULHO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00114 | 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a aula ministrada no curso Escrita criativa da FUNES | 00064018849400 | IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00115 | 09/08/2021 | 300.00 | 300.00 | Empenho referente a aula e gravacao de video ministrada no curso escrita criativa da FUNES | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00116 | 09/08/2021 | 285.00 | 285.00 | Empenho referente a servico devigilancia eletronica mes de agosto | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00117 | 09/08/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Emp. referente servico de producao audiovisual e transmissao do programa Funes Cultural, nas redes sociais e canal 8.1 da TV SOL mes 09/2021 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 12/08/2021 | 2390.00 | 2390.00 | Empenho referente a servicos de reforma, conserto de telhado e pintura externa da Casa Museum Ernani Satyro. | 00088551695487 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 20/08/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM DIARIA DE VIAJEM A JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE CULTURA PARA CONDUZIR O DIRETOR FINANCEIRO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 20/08/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM DIARIA DE VIAJEM A JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00121 | 30/08/2021 | 22254.40 | 22254.40 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL DA FUNDACAO ERNANI SATYRO AGOSTO 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00122 | 30/08/2021 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A HONORARIOSDO CONTADOR MES DE AGOSTO 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00123 | 30/08/2021 | 5181.96 | 5181.96 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL AGOSTO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00126 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURADO DIARIO OFICIAL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00127 | 02/09/2021 | 120.00 | 120.00 | SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET. | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00128 | 02/09/2021 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00130 | 03/09/2021 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAODIARIO NO DIA 26/02/2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00131 | 03/09/2021 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DEABRIL 2021 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00132 | 09/09/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DA FUNDACAO. | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERV DE CERT DIGITAL LTDA ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00133 | 14/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | empenho referente ao servico de producao audiovisual e transmissao do programa Funes Cultural no mes de setembro | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 16/09/2021 | 1788.86 | 1788.86 | Empenho referente a aquisicao de material de construcao parareforma e manutencao externa do imovel da casa museu e fachada da FUNES | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 21/09/2021 | 240.00 | 240.00 | Empenho referente a conducao do Presidente da fundacao a Capital Joao Pessoa. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 21/09/2021 | 360.00 | 360.00 | Empenho referente a viagem a Capital Joao Pessoa para resolver assuntos da Fundacao Ernani Satyro. | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00137 | 28/09/2021 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONSERVACAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS DO MUSEUM, AUDITORIO EPREDIO DA ADMINISTRACAO. | 00006224981426 | LUCIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00138 | 28/09/2021 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO REFERENTE A ARRENDAMENTO DE VINTE MESAS E TENDA PARA EVENTO CULTURAL. | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00139 | 29/09/2021 | 22254.40 | 22254.40 | Empenho referente a folha de pessoal da Fundacao Ernani Satyro, setembro de 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00140 | 29/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho referente aos honorarios do contador mes de setembro 2021 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00141 | 29/09/2021 | 5181.96 | 5181.96 | Empenho referente ao INSS patronal setembro de 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00144 | 08/10/2021 | 120.00 | 120.00 | Empenho referente a servico deprovedor de internet. | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00145 | 08/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho referente ao servico de producao audiovisual do programa Funes Cultural e transmissao nos canais 8.1 TV Sol e e redes sociais. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 08/10/2021 | 768.59 | 768.59 | Empenho referente a material de consumo. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a manutencaode despesas da Funes. | 00020373430434 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO PESSOA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00148 | 08/10/2021 | 1200.00 | 1200.00 | Empenho referente a impressao de um painel em MDF adesivado,confeccao de 51 quadros, e um gride em lona com a logo da Funes. | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 08/10/2021 | 406.44 | 406.44 | Empenho referente a manutencaode despesas da Funes. | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDERIROS BRITO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00151 | 08/10/2021 | 500.00 | 500.00 | Empenho referente a show musical no lancamento do MuralFunes. | 37980987000168 | LUCAS FERNANDES DA SILVA 10167151452 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00152 | 08/10/2021 | 285.00 | 285.00 | Empenho referente a servico devigilancia eletronica Funes. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00153 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | Empenho referente a publicacaoem Diario Oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00154 | 08/10/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho referente a servico decatalogacao dos livros da biblioteca da Funes | 00018111963491 | MARIA DE LOURDES LOPES TORRES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 08/10/2021 | 360.00 | 360.00 | Empenho referente a viagem a Joao Pessoa para resolver interesses da Funes. | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 08/10/2021 | 240.00 | 240.00 | Empenho referente a viajem a Joao Pessoa resolver interesses da Funes | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00158 | 13/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a servico deseguranca do evento Mural FUNES. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00160 | 18/10/2021 | 300.00 | 300.00 | Empenho referente ao servico de seguranca do evento MURAL FUNES | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00161 | 18/10/2021 | 600.00 | 600.00 | Servico de pintura interna de duas salas e reforma da calcada da Casa Museu. | 43348982000110 | CICERO FERNANDES DA S FILHO 88551695487 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00162 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente ao almoco oferecido pela FUNES aos funcionarios da EPC durante o evento Mural FUNES | 35502094000181 | GUEDES E CAVALCANTE BAR E RESTAURANTE LT |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 21/10/2021 | 216.59 | 216.59 | Empenho referente a almoco oferecido pela FUNES aos representantes da EPC durante o evento Mural da Funes. | 35502094000181 | GUEDES E CAVALCANTE BAR E RESTAURANTE LT |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 22/10/2021 | 240.00 | 240.00 | Empenho referente a diarias dedeslocamento a Joao Pessoa para resolver assuntos da FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 28/10/2021 | 217.00 | 217.00 | Empenho referente a confeccao de 31 copias de chaves das instalacoes da FUNES | 00009182317445 | MAYKO NUNES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00167 | 28/10/2021 | 24126.67 | 24126.67 | Empenho referente a folha de pagamento da FUNES, outubro 2021 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00168 | 28/10/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho referente a honorario contador mes de outubro | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 28/10/2021 | 261.56 | 261.56 | Empenho referente a aquisicao de material de escritorio. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00170 | 28/10/2021 | 5557.20 | 5557.20 | Empenho inss patronal outubro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00173 | 05/11/2021 | 285.00 | 285.00 | Empenho referente a servico deseguranca eletronico das instalacoes da FUNES | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00174 | 05/11/2021 | 120.00 | 120.00 | Empenho referente a servico deprovedor de internet. | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00175 | 05/11/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho referente a servico deproducao audiovisual e transmissao do programa Funes Cultural nas redes sociais e canal de tv 8.1 da TV SOL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00176 | 11/11/2021 | 75.00 | 75.00 | Empenho refente a locacao de 50 cadeiras para o evento de homenagem postuma ao artista Nilson Batista. | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 11/11/2021 | 240.00 | 240.00 | Empenho referente a locacao deum Grid e confeccao de homenagem ao artista Nilson Batista. | 30853050000182 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00178 | 11/11/2021 | 550.00 | 550.00 | Empenho referente a producao do documentario em homenagem ao aniversario da cidade de Patos-PB | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 1012914445 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 11/11/2021 | 1710.68 | 1710.68 | Empenho referente a mat. de construcao para reforma e pintura da Biblioteca FUNES e mat. para reforma e recuperacao de 42 estantes | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00180 | 11/11/2021 | 350.00 | 350.00 | Empenho referente a assinaturaanual do jornal a UNIAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00181 | 11/11/2021 | 400.00 | 400.00 | Empenho referente a assinaturaanual do Diario Oficial. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 00182 | 18/11/2021 | 380.00 | 380.00 | Empenho referente a show musical no evento Tributa a Nilsao Batista. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00183 | 19/11/2021 | 176.00 | 176.00 | Empenho referente a despesas de publicacao no Diario Oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00184 | 24/11/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a manutencaoe recarga de extintores da FUNES | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00185 | 24/11/2021 | 500.00 | 500.00 | Empenho referente a servico deassessoramento de projetos de producao artistica e cultural da Fundacao Ernani Satyro | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 1012914445 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00186 | 29/11/2021 | 26367.68 | 26367.68 | Empenho para pagamento da folha de novembro da Funes | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00187 | 29/11/2021 | 1800.00 | 1800.00 | Empenho referente a servicos de contabilidade do mes de novembro | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00188 | 29/11/2021 | 5882.70 | 5882.70 | Empenho referente ao INSS patronal novembro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00191 | 07/12/2021 | 1000.00 | 1000.00 | Servico de producao audio visual e transmissao do programa Funes Cultural nas redes sociais e canal 8.1 da TV SOL em dezembro de 2021 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00193 | 07/12/2021 | 120.00 | 120.00 | Empenho referente a servico deprovedor de internet. | 25110608000108 | JL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00194 | 07/12/2021 | 285.00 | 285.00 | Empenho servico de seguranca eletronica | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | Servico de concerto do telhadoda casa museu e da Hemeroteca FUNES | 43348982000110 | CICERO FERNANDES DA S FILHO 88551695487 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00196 | 07/12/2021 | 600.00 | 600.00 | Servico de de manutencao dos enderecos eletronicos da FUNES | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00197 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Servico de manutencao em computadores e impressora. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00198 | 07/12/2021 | 500.00 | 500.00 | Empenho referente a servico deassessoria de projetos de producao cultural da Fundacao Ernani Satyro | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 1012914445 |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | Empenho referente a viajem a Sousa para resolver interessesda FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | Empenho referente a viajem a Areia de Barauna, Passagem, Sta Luzia e Junco para resolver interesses da FUNES | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | Empenho referente a viajem para joao pessoa para resolverinteresses da FUNES | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 09/12/2021 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a viajem a Joao Pessoa para resolver interesses da FUNES | 00004103466162 | MAYRES DE MORAIS PEREIRA LIMEIRA |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | Empenho referente a viajem a Sousa para resolver interessesda FUNES | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 09/12/2021 | 80.00 | 80.00 | Empenho referente a viajem a Areia de Barauna, Passagem, Sta. Luzia e Junco para resolver interesse da FUNES | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | Empenho referente a viajem a Sousa para resolver interessesda FUNES | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 09/12/2021 | 120.00 | 120.00 | Empenho referente a viajem para Joao Pessoa para resolverinteresses da FUNES | 00002364297443 | ADOLPHO SOUSA CRISPIM |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 09/12/2021 | 1202.94 | 1202.94 | Empenho referente a reforma e conservacao de imoveis da FUNES | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00210 | 10/12/2021 | 185.00 | 185.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEMANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00211 | 23/12/2021 | 25774.39 | 25774.39 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00212 | 23/12/2021 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTADOR DEZEMBRO | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00213 | 23/12/2021 | 5505.61 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DEZEMBRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 180
Última atualização: 10/06/2024