de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2021 | 961603.55 | 961603.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2021 | 102.54 | 102.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSAOL SALARIO FAMILIA,REF AOMES DE JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2021 | 69388.00 | 69388.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DO MES DE JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00004 | 28/01/2021 | 507.38 | 507.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE REF.FL DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 28/01/2021 | 4576.00 | 4576.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DO MES DE JANEIRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00006 | 28/01/2021 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2021. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2021 | 108391.78 | 108391.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FLDE PESSOAL MES DE JANEIRO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2021 | 46741.14 | 46741.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO INSS PATRONAL,REFFL DO MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2021 | 10418.13 | 10418.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/01/2021 | 720300.91 | 720300.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO,REF AO MES DE JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/01/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO- SALARIO FAMILIA,REF JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/01/2021 | 38468.50 | 38468.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DO PROCESSO SELETIVO REF JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00013 | 28/01/2021 | 2704.00 | 2704.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE JANEIRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 28/01/2021 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE CAMPINA GRANDE REF FL DE JANEIRO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2021 | 144013.38 | 144013.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2021 | 7608.21 | 7608.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO JANEIRO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/01/2021 | 62709.88 | 62709.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE JANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/01/2021 | 14520.00 | 14520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADM.MES DEJANEIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 28/01/2021 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE JOAO PESSOA REF FL CONTRATO ADM.MES DE JANEIRO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 28/01/2021 | 13224.50 | 13224.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADM.MES DE JANEIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/01/2021 | 774.94 | 774.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE JANEIRO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 28/01/2021 | 69650.00 | 69650.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero MES DEJANEIRO/2021 VALOR R$ 69.650, 00. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 28/01/2021 | 14626.50 | 14626.50 | Valor referente a INSS PATRONAL CONTRATOS EMERGENCIALCOVI 19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em VALOR 14.626,50. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/01/2021 | 696.50 | 696.50 | Valor referente a RECOLHIMENTOENCARGOS PASEP,CONTRATOS EMERGENCIAIS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emMEDICOS E ENFERMEIROS NAS UNIDADES FUNDAC COMBATE AO COVID 19 VALOR 696,50. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 28/01/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE :FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 28/01/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MADADO JUDICIAL 1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00027 | 03/02/2021 | 21066.09 | 21066.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DAS UNIDADES E SEDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2020, FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 03/02/2021 | 3905.15 | 3905.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 03/02/2021 | 10102.98 | 10102.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 03/02/2021 | 10149.45 | 10149.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 03 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 03/02/2021 | 32719.76 | 32719.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA POVISAO DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SELETIVOSREF. AO MES DE JANEIRO/21 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00032 | 03/02/2021 | 605.98 | 605.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 04/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIALEM ANEXO. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 04/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA SOUSA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR A VISITA DOS NOVOS AGENTES APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO DA FUNDAC REALIZAR AS ESCALAS DOS PLANTOES E VERIFICAR A ROTINA DE SEGURANCA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00004586176440 | ARMANDO LOPES MACIEIRA NETO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/02/2021 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR A VISITA DOS NOVOS AGENTES APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO DA FUNDAC E REALIZAR AS ESCALAS DOS PLANTOES E VERIFICAR A ROTINA DE SEGURANCA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00003457531439 | ALISON BUENO BALBINO DE LIMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 05/02/2021 | 1420080.97 | 1420080.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DOS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO/21 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 05/02/2021 | 196473.63 | 196473.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DAFOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS,MES DE JANEIRO/21 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 05/02/2021 | 37857.28 | 37857.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO COM ENCARGOS DO INSS DA FOLHA DE PESOSAL DOS EFETIVOS, MES DE JANEIRO/21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 08/02/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:000002889820165130001,QUEDETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00041 | 08/02/2021 | 542.85 | 542.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,DA PADARIAESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00042 | 08/02/2021 | 2498.68 | 2498.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 08/02/2021 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE COLONIA DE FERIAS COM ATIVIDADES CULTURAIS DE RECREACAO E LAZER PARA OS ADOLESCENTES/JOVENS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CONF.PARECER JURIDICO N 021/2021 E | 26944764000129 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 10/02/2021 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NAS UNIDADES E SEDE REF.AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME CONTRATON.03/2020,PREGAO PRESENCIAL N.291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES E SEDE,REF AO MES DE JANEIRO, CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO 02/2018,PREGAO PRESENCIAL 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 10/02/2021 | 41745.00 | 41745.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURANCA PATRIMONIAL NAS UNIDADES, REF.AO MES DE JANEIRO/2021, | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/02/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME TERMOADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL N.324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 10/02/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, REF.AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00049 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,NAS UNIDADES:CEA/SOUSA,LAR DO GAROTO E SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME CONTRATON.015/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 10/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2021,TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR 01,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 018/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00051 | 10/02/2021 | 1684.22 | 1684.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2021,DA PADARIA ESCOLANOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00052 | 10/02/2021 | 278.80 | 278.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 10/02/2021 | 7872.75 | 7872.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO COM ENCARGOS DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SELETIVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR O INICIO DAS OBRAS DE REFORMA DO MURADO DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DO GAROTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR O INICIO DAS OBRAS DE REFORMA DO MURADO DA UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORMEREQISICAO EM ANEXO. | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANCA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 11/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR REVISAO DO VEICULO SPLIN DE PLACA QPU 1502 BEM COMO PEGAR OS OS MATERIAIS DE LIMPEZA NA SEDE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO EM ANAXO | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 11/02/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDOR PARA ACOMPANHAR A REVISAO DO VEICULO SPLIN DE PLACA QPU 1502 BEM COMO PEGAR OS MATERIAIS DE LIMPEZA NA SEDE DA FUNDAC EM JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00058 | 17/02/2021 | 3214.96 | 3214.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 17/02/2021 | 19960.39 | 19960.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,DA SEDE E UNIDADES,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 17/02/2021 | 30338.96 | 30338.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 06,AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 17/02/2021 | 11292.12 | 11292.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2021,CONFORME TERMOA ADITIVO 01,CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 17/02/2021 | 3290.31 | 3290.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURA SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REF.AO MES DE JANEIRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00063 | 17/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO PONTO DE ACESSO AO SIAF,REF.AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME CONTRATO034/17 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00064 | 17/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA,REF.AO MES DE JANEIRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 18/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2021 DAFUNDAC NO ALDITORIO DA ESPEP EM JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZACAO DA APLICACAO DE MEDIDAS DIAGNOSTICO SOBRE A SAUDE MENTAL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000759257450 | ARLECIANE EMILIA DE AZEVEDO BORGES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 18/02/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR A APLICACAO DE MEDIDAS DIAGNOSTICA SOBRE A ALFEBETIZACAO NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 18/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR AS DEMANDAS DE EGRESSO E DOCUMENTACOES NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DO GAROTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 18/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2021 DAFUNDAC NO ALDITORIO DA ESPEP EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 18/02/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2021 DAFUNDAC NO ALDITORIO DA ESPEP EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 18/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO PARA SER REALIZADO A TROCA DO MESMO POROUTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOACF REQUISICAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 18/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL AQUI ANEXADA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 18/02/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 18/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR REUNIAO COM A SECRETARIA ESCOLAR PARA ALINHAMENTO DOS DOCUMENTOS E PENDENCIAS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA COMPLEXO LAR DOGAROTO CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00010877471479 | LIDIANE DO NASCIMENTO GOUVEIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 19/02/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO PERIODO DE01 A 13 DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIA 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00076 | 19/02/2021 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA LICITACAO/INEXIGIBILIDADE 02/2017. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 22/02/2021 | 108555.50 | 108555.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO MES DE JANEIRO/21 CF QUARTO TERMO ADITIVO AO CONT. N 023/2016 EM ANEXO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/02/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ALBERT WAGNER RIBEIRO,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO QUE E PRECISO PARA ESTABILIZAR A ENERGIA DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/02/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR UEDSON FEITOSA DA SILVA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRVEICULO DE MARCA GOL,PARA SER TROCADO PELO DOBLO EM JOAO PESSOA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/02/2021 | 1101.95 | 1101.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 24/02/2021 | 220.39 | 220.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL,REF AO MANDADO JUDICIAL DO RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/02/2021 | 1231724.12 | 1231724.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/02/2021 | 109009.99 | 109009.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/02/2021 | 205.08 | 205.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SALARIO FAMILIA FL DE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 25/02/2021 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE FEV/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 25/02/2021 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA PARAAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DE ROCA,REF FL DE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00087 | 25/02/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITO,REF FLDE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00088 | 25/02/2021 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DO MES DE FEV/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00089 | 25/02/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF FL DE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/02/2021 | 172543.50 | 172543.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,FL DE PESSOAL MES DE FEV/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 25/02/2021 | 13430.98 | 13430.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL DO MES DE FEV/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/02/2021 | 46240.06 | 46240.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL DE PESSSOAL MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/02/2021 | 854845.31 | 854845.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL SELETIVO,REF AO MES DEFEVEREIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/02/2021 | 19985.00 | 19985.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO,MES DE FEV/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/02/2021 | 8767.23 | 8767.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE FEV/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/02/2021 | 91392.84 | 91392.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE FEV/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/02/2021 | 44400.00 | 44400.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. REF AO MES DE FEV/2021/VALOR DE R$ 44.400,00e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 44.400,00 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/02/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE CONTRATO COVID 19,MES DE FEVEREIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 25/02/2021 | 9324.00 | 9324.00 | Valor referente a INSS PATRONAL CONTRATO EMERGENCIAL COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em NO VALOR R$ 9.32400. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 25/02/2021 | 446.20 | 446.20 | Valor referente a ENCARGOS DO PASEP,CONTRATOS EMERGENCIAIS NA AREA DE SAUDE COVID 19 paraentrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em VALOR DE R$ 446,20.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 25/02/2021 | 69178.16 | 69178.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00102 | 25/02/2021 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF FL CONTRATOADMINISTRATIVO MES DE FEV/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/02/2021 | 842.19 | 842.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL CONTRATO ADM.MES DE FEV/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/02/2021 | 11820.87 | 11820.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,FL CONTRATO ADM.MES DE FEVEREIRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00105 | 25/02/2021 | 1936.00 | 1936.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA FL DO PROCESSO SELETIVO MES DE FEV/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/02/2021 | 14710.66 | 14710.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODO AUXILIO ALIMENTACAO A FOLHADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. FEVEREIRO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00111 | 25/02/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF.AO MES DE JANEIRO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00113 | 01/03/2021 | 9162.09 | 9162.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 01/03/2021 | 30927.81 | 30927.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO PERIODO DE 14 A 30 DE JANEIRO/2021,CONFORME CONTRATO01/2020 E ADITIVO,PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/03/2021 | 23650.67 | 23650.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO POR RETORNO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00116 | 05/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEVIDO RETORNO DE SEQUESTRO JUDICIAL. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00117 | 05/03/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEVIDO RETORNO DO SEQUESTRO JUDICIAL | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00118 | 05/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEVIDO RETORNO POR SEQUESTRO JUDICIAL | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/03/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEVIDO RETORNO DO SEQUESTRO JUDICIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/03/2021 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEVIDO RETORNO DO SEQUESTRO JUDICIAL | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00121 | 05/03/2021 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DOMATERIAL DE INFORMATICA CF PARECER JURIDICO N 031/2021 ANEXO. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00122 | 05/03/2021 | 7028.50 | 7028.50 | importancia que se empenha para pagamento da aquisicao deequipamentos de informatica, cf parecer juridico n 031/2021anexo. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 05/03/2021 | 6580.05 | 6580.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL EM NOME LEONARDO BERNARDINO DA CRUZ DEPROCESSO N 0001499- 32.2017.5.13.0003 CF DOCUMENTOANEXO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 08/03/2021 | 3781.56 | 3781.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003,DA SERVIDORA CREUZA MARIA ARAUJO DA SILVA,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00001169241441 | ROSICLEIA SILVA LOPES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 08/03/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRBALHISTARITO ORDINARIO PROC:000002889820165130001,QUEDETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 08/03/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NA SEDEE DIVERSAS UNIDADES,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 08/03/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO 02/2018,PREGAO PRESENCIAL 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 08/03/2021 | 3373.17 | 3373.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES DAOPERADOR OI FIXO,NO MES DE FEVEREIRO/2021,PREGAO ELETRONICO 162/2018,CONTRATO 025/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00129 | 08/03/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,NAS UNIDADES:CEA/SOUSA,LAR DO GAROTO E SEDE,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME CONTRATO 015/2020,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 08/03/2021 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL 291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 08/03/2021 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOUCING DE IMPRESSAO,NAS UNIDADES:SEMILIBERDADE,RITA GADELHA E SEDE,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 012/2019,PREGAO ELETRONICO 18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 08/03/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERETURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,NO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 08/03/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 08/03/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS UNIDADES DE SEDE,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL 324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00135 | 08/03/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO ACESSO PONTO SIAF,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME CONTRATO 034/17 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00136 | 08/03/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEHOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME CONTRATO 033/17 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00137 | 11/03/2021 | 21109.03 | 21109.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVERERIRO/2021,DAS UNIDADES ESEDE,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00138 | 11/03/2021 | 3571.22 | 3571.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00139 | 11/03/2021 | 2119.29 | 2119.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00140 | 11/03/2021 | 334.76 | 334.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 15/03/2021 | 9912.15 | 9912.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00142 | 15/03/2021 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE DE EQUIPAMENTOS BODY SCAN, E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 050/2017,DISPENSA DE LICITACAO/INEXIGIBILIDADE 02/2017. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00143 | 15/03/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,COMVELOCIDADE DE 100 MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE FEVERERIRO/2021, CONFORME CONTRATO 09/2020. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 15/03/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA SO SERVIDOR VICENTE DE PAULO O.SOBRINHO,COM OBJETIVO DE REALOZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 15/03/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JONAELSON AMORIM DA COSTA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRSOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/03/2021 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ALBERT WAGNER RIBEIRODOS SANTOS COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVICO DE CAPINAGEM,MANUTENCAO DA PINTURA DAS ALASE SETOR DO REFEITORIO E TAMBEMDEDETIZACAO DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 25/03/2021 | 112866.00 | 112866.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PESSSOA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/16,PREGAO 348/2015,ATA REGISTRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 25/03/2021 | 6843.15 | 6843.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00150 | 25/03/2021 | 822.52 | 822.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 25/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS,CONFORMECONTRATO 04/2021,PREGAO PRESENCIAL N.143/2020. | 01088055000168 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00152 | 25/03/2021 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJOES,CARGA COM 13KG, CONFORME CONTRATO 03/2021, DISPENSA DE LICITACAO. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 25/03/2021 | 6686.00 | 6686.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE BARBEARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO06/2021,DISPENSA DE LICITACAO ART.24,II. | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/03/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR CADEIRAS E MESAS PARA A UNIDADE LAR DO GAROTO, E REALIZAR VISTORIA DOS PLANTOESDE MOTORISTAS. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/03/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JONAELSON AMORIM,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DE VOLTA A SUA CIDADE APOS QUEBRA DE CARRO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/03/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA,COM OBJETIVO DE REALIZAR INSTRUCOES DE ROTINASDE SEGURANCA NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 25/03/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA,COM OBJETIVO DE REALIZAR INSTRUCOES DE ROTINASDE SEGURANCA NA UNIDADE LAR DOGAROTO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00158 | 30/03/2021 | 3950.00 | 3950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR CABELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO05/2021,DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR ART.24,II. | 37436542000111 | LEANDRO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 30/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/03/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA,REF MES DE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 30/03/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE PAGT MES DE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 30/03/2021 | 173926.82 | 173926.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REF.FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 30/03/2021 | 46307.05 | 46307.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 30/03/2021 | 13449.69 | 13449.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 30/03/2021 | 5808.00 | 5808.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO,REF FL DE MARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00166 | 30/03/2021 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL MARCO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00167 | 30/03/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF FL DE PESSOAL MARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00168 | 30/03/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF FLDO MES DE MARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00169 | 30/03/2021 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL MES DE MARCO/2021. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/03/2021 | 388965.55 | 388965.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO REF AO MES DE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/03/2021 | 21315.00 | 21315.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF A FOLHA DE PROCESSO SELETIVO MESDE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00172 | 30/03/2021 | 2064.00 | 2064.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE MARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/03/2021 | 81011.38 | 81011.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF FL DE PESSAOL PROCESSO SELETIVO MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/03/2021 | 4299.29 | 4299.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE MARCO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/03/2021 | 50469.81 | 50469.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/03/2021 | 14080.00 | 14080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MESDE MARCO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00177 | 30/03/2021 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DEMARCO/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 30/03/2021 | 10667.95 | 10667.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARCO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/03/2021 | 648.80 | 648.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 30/03/2021 | 44240.00 | 44240.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. S/N/NO VALOR DE R$ 44.240,00 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 44.240,00 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 30/03/2021 | 220.00 | 220.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL conforme detalhadono Contrato No. NA AREA DA SAUDE COVID 19/AUXILIO ALIMENTACAO MARCO/2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero VALOR DE R$ 220,00 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/03/2021 | 9290.40 | 9290.40 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. S/N/INSS e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero VALOR R$ 9.290,40 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 30/03/2021 | 444.60 | 444.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE CONTRATO EMERGENCIAL COVID 19,MES DE MARCO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 30/03/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA). | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 30/03/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 30/03/2021 | 27475.99 | 27475.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 07,AO CONTTATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00191 | 30/03/2021 | 17440.00 | 17440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SOLDAS DAS GRADES,JANELAS E PORTAO DE ACESSO DAS UNIDADES DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS,CONFORME CONTRATO 040/2021,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR,ART.24,II. | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 30/03/2021 | 15903.25 | 15903.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL E VEICULAR,CONFORME CONTRATO 10/2021,PREGAO ELETRONICO 179/2020. | 17685659000121 | R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00194 | 05/04/2021 | 648.58 | 648.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/04/2021 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZAC AO DE FERIAS NAO GOZADAS, CONSIDERANDO O DIREITO DE PETICAO,PROC.ADMINISTRATIVO 2018/2019,EM RAZAO DAS DEMANDAS QUE O CARGO REQUER, DIRETOR DE CASA DE PERMANENCIA,CONFORME PROCESSO. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 07/04/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABLHISTA ENM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 12/04/2021 | 1914.00 | 1914.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NO PERIODO DE 01/03 A11/03/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 002/2018,PREGAO PRESENCIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 12/04/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N.070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 12/04/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00201 | 12/04/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEERVICO DEOUTSOURCING DE IMPRESSAO,REF AO MES DE MARCO/2021,CONFORME CONTRATO N:015/2020,DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR,ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 12/04/2021 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,NA SEDE, SEMILIBERDADE E UNIDADE RITA GADELHA,REF AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR,AO CONTRATO 012/2019,PREGAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 12/04/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA,COM OBJETIVO DE BUSCARMATERIAIS DE HIGIENE,PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CEA/SOUSA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 12/04/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA DO SERVIDOR RODOLFO CASIMIRO MESSIAS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA OFICINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 12/04/2021 | 3306.00 | 3306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,NO PERIODO DE 12/03/2021 A 30/03/2021. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00209 | 13/04/2021 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO FINANCEIRO, REFERENTE A HOSPEDAGEM,DEVIDO VIAGEM A SOUSA,CONFORME PARECER 053/2021 ASSEJUR/FUNDAC ANEXO. | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 13/04/2021 | 9786.28 | 9786.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,REF.AO PERIODO DE 01/02/2021 A 08/02/2021, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 13/04/2021 | 10348.78 | 10348.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE MARCO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO N.041/2019,PREGAO PRESENCIAL N.026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 13/04/2021 | 2604.00 | 2604.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS,COM 20LITROS PH MINIMO DE 4,5, DESTINADOS A SEDE E UNIDADES, CONFORME CONTRATO DE CPMPRA N.07/2021,PREGAO PRESENCIAL N.213/2019. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 13/04/2021 | 1233149.64 | 1233149.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE MARCO/2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 13/04/2021 | 109252.00 | 109252.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO DA FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00215 | 14/04/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, A1, VALIDADE DE 01 ANO, PARA TRANSMISSAO DEARQUIVOS PARA RECEITA FEDERAL E INSS. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00216 | 16/04/2021 | 864.51 | 864.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAEXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.456-1, AGENCIA 1618-7, B. BRASIL, PROCESSO NUMERO 0001410-37.2017.5.13.0026. | 00027045343817 | JAIRO CONRADO BARBOSA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00217 | 16/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAEXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.456-1, AGENCIA 1618-7, B. BRASIL, PROCESSO NUMERO 0001410-37.2017.5.13.0026, JAIRO CONRADO BARBOSA GOMES | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00218 | 19/04/2021 | 15164.00 | 15164.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMO PARA OFICINA DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO 012/2021,DISPENSA DE LICITACAO,COM BASE JURIDICA NOINCISO II DO ART.24 DA LEI FEDERAL N.8.666/93. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00219 | 19/04/2021 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBAS DE POCO RECALQUE E SUBMERSA DAS UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME CONTRATO N.011/2021, DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAODO VALOR,ART 24,II. | 32334578000170 | DAMIAO JOSE DA SILVA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00220 | 22/04/2021 | 21242.73 | 21242.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/2021,SEDE E UNIDADES, FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00221 | 22/04/2021 | 67.36 | 67.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MULTA/JUROS,GUIA INSS MARCO/2021,MOTIVO BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCO DO BARSIL,CONFORME DOCUMENTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00222 | 22/04/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOPERIODO DE MARCO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00223 | 22/04/2021 | 71062.69 | 71062.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE INTERNACAO DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO 09/2021, DISPENSA DE LICITACAO 01/2021,REGISTRO CGE:2100938-4. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00224 | 22/04/2021 | 17386.84 | 17386.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:015/2021,DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR,ART.24,II. | 23528808000141 | PAPEL MAIS DE COMERCIO E PAPELARIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 22/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ACESSO AO PJE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO 018/2021,DISPENSA EM RAZAO DO VALOR,ART.24,II. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 00226 | 22/04/2021 | 16740.00 | 16740.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LENCOL SIMPLES TECIDO MISTOPOLIESTER E 50% ALGODAO,PARA ATENDER OS SOCIOEDUCANDOS,QUE ESTAO CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,CONFORME PARECER 081/2021/ASSEJUR/FUNDAC. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00227 | 22/04/2021 | 2478.00 | 2478.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TABLET E MINIGAME PORTATEIS,PARA ATENDER AS PREMIACOES DO II CONCURSO DE REDACAO E III CONCURSO DE ORIGAMI,CONFORME CONTRATO 014/2021,DISPENSA DE LICITACAO. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00228 | 26/04/2021 | 236.88 | 236.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REF.AO MES DE ABRIL/2021,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00229 | 26/04/2021 | 4988.45 | 4988.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO REF.AO MES DE ABRIL/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00230 | 26/04/2021 | 1778.72 | 1778.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE MARCO/2021,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 26/04/2021 | 3206.37 | 3206.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 26/04/2021 | 2918.44 | 2918.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 025/2018,PRERGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00233 | 26/04/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA,REF AO MES DE MARCO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00234 | 26/04/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE ACESSO AO SIAF, NO MES DE MARCO/2021,CONFORME CONTRATO 033/2017 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 29/04/2021 | 1569292.40 | 1569292.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS,DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/04/2021 | 152005.35 | 152005.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00237 | 29/04/2021 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL ABRIL/2021. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 29/04/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO,REF FL DE PESSOAL MES DE ABRIL/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00239 | 29/04/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF.FLDE PESSOAL MES DE ABRIL/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00240 | 29/04/2021 | 3782.25 | 3782.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL MES DE ABRIL/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 29/04/2021 | 17333.06 | 17333.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL MES DE ABRIL/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 29/04/2021 | 46034.59 | 46034.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DO INSS,REF FL DE PESSOAL MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 29/04/2021 | 240528.30 | 240528.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, PBPREV REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 29/04/2021 | 943163.44 | 943163.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO DO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 29/04/2021 | 4830.00 | 4830.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 29/04/2021 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL PROC.SELETIVO MES DE ABRIL/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 29/04/2021 | 9551.26 | 9551.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE ABRIL/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 29/04/2021 | 43359.99 | 43359.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/04/2021 | 50172.51 | 50172.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/04/2021 | 13860.00 | 13860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF.AFLDE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/04/2021 | 10633.24 | 10633.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/04/2021 | 644.95 | 644.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00253 | 29/04/2021 | 1216.00 | 1216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATO ADMINSITRATIVO MES DEABRIL/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/04/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/04/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL MANDADO JUDICIAL N:1268/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/04/2021 | 44400.00 | 44400.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. VALOR 44.400, 00/ABRIL 2021 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 44.400,00 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/04/2021 | 220.00 | 220.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em AUXILIOALIMENTACAO MES DE ABRIL/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/04/2021 | 9324.00 | 9324.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em INSS PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/04/2021 | 444.60 | 444.60 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em PASEP ABRIL/2021.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00260 | 29/04/2021 | 18944.00 | 18944.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 29/04/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAOES DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021,CONFORME COTRATO PRESTACAO DE SERVICO 031/2017,PREGAO 324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 29/04/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00263 | 29/04/2021 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES PELO CILINDRO E CONFECCAO DE COPIASDE CHAVES PELA ORIGINAL, CONFORME CONTRATO 017/2021, DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAODO VALOR,ART.24,II. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 29/04/2021 | 123410.00 | 123410.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO EM JOAOPESSOA,REF AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 03/05/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,NAS UNIDADES DE SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 03/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N:050/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA(TRIBUNAL DO JURI) CFTERMO JUDICIAL ANEXO. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEL CF DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS CF DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/05/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES DIARIAS C/OBJETIVO DE FAZER ACOLHIMENTO DOS NOVOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO DA FUNDAC COMO TB REALIZAR A ESCALA DOS PLANTOES COM A DIRECAO DA UNIDADE DO CEA SOUSA | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO DESINTERNADO ATERODOVIARIA PARA EMBARQUE, CF TERMO DE DESINTERNACAO ANEXO. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR VEICULO PARA QUE SEJA FEITA SUA MANUTENCAO EM JOAO PESSOA. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR,DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRDIRETOR DA UNIDADE CEA/SOUSA, PARA A REUNIAO DE GESTORES. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR,COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA FUNDAC,E PEGAR MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O MES DE MAIO/2021. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00280 | 06/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2021,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 06/05/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV, E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,NAS DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 06/05/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00283 | 06/05/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO N:015/2020,DISPENSA DE LICITACAO ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 06/05/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 06/05/2021 | 3325.00 | 3325.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PCARA PAGAMENTO COM SERVICO DEOUTSOURCING DE IMPRESSAO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINA,REF AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO N:012/2019,PREGAO ELETRONICO N:18/2018. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/05/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO CF REQUISICAO ANEXA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 07/05/2021 | 33495.12 | 33495.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. AO MES DE MARCO, PARA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO, CF TERMO ADITIVO N 07 AO CONTRATO N 006/2016 EM ANEXO. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 10/05/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO PROC:00002889820165130001 QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 10/05/2021 | 2520.68 | 2520.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 060/2017,PREGAO PRESENCIAL N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/05/2021 | 3860.00 | 3860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA SAONARA SEBSATIAO DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER 094/2021, FUNDAC/ASSEJUR. | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/05/2021 | 3860.00 | 3860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL,DA SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA LEITE FRADE,CONFORME PARECER N:095/2021,FUNDAC/ASSEJUR. | 00005462130490 | MARIA DO SOCORRO LEITE FRADE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 12/05/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NA SEDE E UNIDADES, REF.AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 02/18,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA,COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO DA UNIDADE CEJ,PARA SOUSA/PB. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA,COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO DA UNIDAD CEJ/JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 12/05/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO DA UNIDADE CEJ,PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00006932927411 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 13/05/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA DO SERVIDOR LASCIO LUIZ A DE SENAJUNIOR,COM OBJETIVO DE REUNIAOCOM A PRESIDENTE DA FUNDAC E PEGAR MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O MES DE MAIO/2021. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA DO SERVIDOR,ALCEBIADES PEREIRA BRITO,COM OBJETIVO DE CONDUZIRVEICULO PARA QUE SEJA FEITA SUA MANUTENCAO EM JOAO PESSOA. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 13/05/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRDIRETOR DA UNIDADE CEA/SOUSA, PARA REUNIAO DE GESTORES. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00299 | 14/05/2021 | 1898.76 | 1898.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE ABRIL/2021,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 14/05/2021 | 2817.03 | 2817.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELEFONIA,DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 025/2018,PREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00301 | 14/05/2021 | 2895.24 | 2895.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00302 | 14/05/2021 | 17460.00 | 17460.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLINT DE 18000 BTUS E 36000 BTUS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA FUNDAC. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 14/05/2021 | 10040.66 | 10040.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 14/05/2021 | 123390.00 | 123390.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADE DE INTERNACAO JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 14/05/2021 | 18499.10 | 18499.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/2021,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00306 | 14/05/2021 | 250.82 | 250.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 14/05/2021 | 5195.00 | 5195.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ROUPAS INTIMAS PARA ATENDERAOS SOCIOEDUCANDOS (AS) QUE ESTAO CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVACAO DE LIBERDADE,NAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PARECER 114/2021/ASSEJUR/FUNDAC, PROCN:2021.0754. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 17/05/2021 | 51588.00 | 51588.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPUMA FLEXIVEL100% POLIURETANO,DENSIDADE D33,CONFORME CONTRATO 019/2021,DISPENSA DE LICITACAO002/2021,CADASTRO CGE:2101168-1. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00309 | 17/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPUMA FLEXIVEL100% POLIURETANO,DENSIDADE D33,CONFORME CONTRATO 019/2021,DISPENSA DE LICITACAO02/2021. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 17/05/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,REF.AO MES DE MARCO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 17/05/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,REF.AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00312 | 17/05/2021 | 106.69 | 106.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA, REF.AO MES DE MARCO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 18/05/2021 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR BRENO LEMOS FAUSTO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM EXERCICIO NESTA FUNDACAO,DIANTE DA SITUACAO EMERGENCIAL PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, FLORES E TRANSLADO DO CORPO DOSOCIOEDUCANDO JONH KENNEDY | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 18/05/2021 | 584.32 | 584.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO,AO SERVIDOR BRENO LEMOS FAUSTO DIRETOR ADMINISTRATIVO EM EXERCICIO DAFUNDAC,PARA COMPRA EMERGENCIALDE MATERIAL HIDRAULICO,PARA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA EDSON MOTA (CSE)APOS REBELIAO OCORRIDA NO DIA 03/05/2021, | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00316 | 18/05/2021 | 119942.10 | 119942.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL 100%POLIURETANO DENSIDADE D 33,CONFORME CONTRATO N:019/2021,DISPENSA DE LICITACAO 002/2021. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00317 | 18/05/2021 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD 022, POR MOTIVO DE RETORNO CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECIDO INVALIDO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 18/05/2021 | 4615.31 | 4615.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 24/05/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA,ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA,COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA E LEVAR KITS LANCHES. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA DA SERVIDORA CELYANE SOUZA DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA E LEVAR KITS LANCHES. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA CELYANE SOUZA DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA,CONFORME SOLICITACAO. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR,COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA E LEVAR OS KITS LANCHES. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 24/05/2021 | 25846.83 | 25846.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,NO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 07,AO CONTRATO 006/2016,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00326 | 24/05/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUS NO MES DE ABRIL/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 24/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES,PARA DA SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/05/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR BRENO LEMOS FAUSTO, COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/05/2021 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR BRENO LEMOS FAUSTO, COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 24/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSE NILTON DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA, LEVAR KITS LANCHES E FAZER CAMPEONATO COM OS SOCIOSEDUCANDOS. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARADAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA E LEVAR OS KITS LANCHES. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00332 | 26/05/2021 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COMFORME PEDIDO DE SERVICO N:066. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00333 | 26/05/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF.AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO 033/2016 E ADITIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00334 | 26/05/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF,REF.AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 27/05/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES, E DAR SUPORTE NA FESTA DA FAMILIA, LEVAR OS KITS LANCHES E FAZER CAMPEONATO COM OS SOCIOEDUCANDOS. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ALCEBIADES PEREIRA BRITO,COM OBJETIVO DE CONDUZIRFAMILIARES PARA VISITA NA UNIDADE RITA GADELHA EM JOAO PESSOA. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRADOLESCENTE DESINTERNADO DA UNIDADE CEA/SOUSA,PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/05/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA). | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 27/05/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 1268/2007, FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 27/05/2021 | 17577.95 | 17577.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO,PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DO CSE, DISPENSA DE LICITACAO,CONFORMEPARECER 129/2021/ASSEJUR/FUNDAC. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/05/2021 | 1609149.93 | 1609149.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/05/2021 | 205.08 | 205.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA REF.AOMES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/05/2021 | 153090.65 | 153090.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FL DE MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/05/2021 | 240038.07 | 240038.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REF.FL DE PESSOAL MES DE MAIO/2021. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/05/2021 | 44170.65 | 44170.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,FL DO MESDE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/05/2021 | 17671.18 | 17671.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL DO MES DE MAIO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00347 | 28/05/2021 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSO,REF FL PESSOAL MES DE MAIO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00348 | 28/05/2021 | 461.25 | 461.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DO MES DE MAIO/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00349 | 28/05/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO JACUMAN E SANTA RITA,REF FL DEPESSOAL MES DE MAIO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00350 | 28/05/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL MAIO/21. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 28/05/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO,REF FL DE PESSOAL MES DE MAIO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/05/2021 | 111205.99 | 111205.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/05/2021 | 18655.99 | 18655.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL CONTRATO ADM.MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00354 | 28/05/2021 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF.FL CONTRATO ADM MES DE MAIO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 28/05/2021 | 18947.86 | 18947.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF FL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 28/05/2021 | 1304.56 | 1304.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL CONTRATO ADM.REF AOMES DE MAIO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 28/05/2021 | 44400.00 | 44400.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. S/N/VALOR R$ 44.400,00 MES DE MAIO/21. e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 44.400,00 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 28/05/2021 | 3080.00 | 3080.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em AUXILIOALIMENTACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 28/05/2021 | 474.80 | 474.80 | Valor referente a PASEP NO VALOR DE R$ 474,80 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 28/05/2021 | 132382.55 | 132382.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA PESSOAL SELETIVO DO MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 28/05/2021 | 6281.67 | 6281.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL SELETIVO DO MES DE MAIO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 28/05/2021 | 22616.56 | 22616.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFFL DE PESSOAL PROCESSO SELETIVO MES DE MAIO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/05/2021 | 1386.64 | 1386.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL PROC.SELETIVO MES DE MAIO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00365 | 28/05/2021 | 8749.44 | 8749.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO PERMANENTE DA FUNDAC,DE PROCESSOS E VOLUMES DE DOCUMENTOS EXISTENTES DE CADA SETOR,CONFORME CONTRATO 021/2021. | 15693735000115 | CUIDADOC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DIGI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00366 | 28/05/2021 | 17335.00 | 17335.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE INSTALACAO DE PISO E RODAPES DE ALGUNS SETORES DA NOVA SEDE/FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:022/2021,DISPENSA LICITACAO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 31/05/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA DESINTERNACAONA CIDADE DO CONGO-PB | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 31/05/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE AUXILIARO EFETIVO DO CEA/SOUSA DEVIDO A AUSENCIA DE AGENTES DE AGENTES QUE APRESENTARAM ATESTADOS P/COVID 19 | 00007506401460 | JOELSON FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 31/05/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO AUXILIAR EFETIVO DOCEA/SOUSA DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES QUE APRESENTARAM ATESTADOS P/COVID 19 | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 01/06/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR NILSON SABINO DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DE COLCHAO DO ALMOXARIFADO DA FUNDAC,PARALAGOA SECA E REALIZAR TRANSPORTE DE GABINETE ODONTOLOGICO DO LAR DO GAROTO PARA JOAO PESSOA. | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 01/06/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, DO SERVIDOR ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES QUE APRESENTARAM ATESTADOS P/COVID 19. | 00006932927411 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 01/06/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,DO SERVIDOR LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CES/SOUSA,DEVIDO AUSENCIA DE AGENTES QUE APRESENTARAM ATESTADO P/COVID 19. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 01/06/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR WAGNER SOUSA LINS OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVODO CEA/SOUSA,DEVIDO A FALTA DEAGENTES QUE ATESTARAM POSITIVOPARA COVID 19. | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 01/06/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOELSON FRANCISCO SANTOS DA SILVA,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES QUE APRESENTARAM ATESTADOS PARA COVID 19. | 00007506401460 | JOELSON FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 01/06/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES,QUE APRESENTARAM ATESTADOS PARA COVID 19. | 00006932927411 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 01/06/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSE CLAUDIO PAES DAVID JUNIOR,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES POR APRESENTAREM ATESTADO PARA COVID 19. | 00010421049480 | JOSE CLAUDIO PAES DAVID JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 02/06/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR GLEYDSON ALVES DA SILVA,COM OBJETIVO DE AUXILIARO EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO AUSENCIA DE AGENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 | 00008385071407 | GLEYDSON ALVES DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 02/06/2021 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIASE MEIA,COM OBJETIVO DE AUXILIAR O EFETIVO DO CEA/SOUSA,DEVIDO A AUSENCIA DEAGENTES,QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19. | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 02/06/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,NAS DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 02/06/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 002/18, | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 02/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR PRONTUARIODA SAUDE E AVO DE ADOLESCENTE | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 02/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE BUSCAR VEICULO DOBLO PLACA QOD 3943 EM JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2021. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00391 | 03/06/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,NO MES DE MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00392 | 03/06/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF,NO MES DE MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 04/06/2021 | 3720.91 | 3720.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PAGINAS,REF.AO MES DE MAIO/2021,CONFORME CONTRATO 012/2019 E ADITIVO,PREGAO ELETRONICO N:18/2018 E | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 04/06/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,REF.AO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 04/06/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REF AO MESDE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00396 | 04/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, DO BANCO DOBRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUES SEM FUNDOS, DEVIDO A SEQUESTROS JUDICIAIS TRABALHISTAS PROCESSOS N 426- 07.2017.5.13.0009, 1256- 70.2017.5.13.0009 E 1228- | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 07/06/2021 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL A4,VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:04.068/2020 ARP N:021/2021, COM FUNDAMENTO NA LEI N:8.666,DE 1993,NA LEI 10.520 E 2002, | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 07/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO REFERETE A SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAPROCESSO 93-30.2018.5.13.0006 ISABELLE FREIRE DA SILVA, EXECUTADO NA NA CONTA CORRENTEDE ADIANTAMENTO NUMERO 14.007-4, DO BANCO DO BRASIL. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 07/06/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NO SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDEE DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 07/06/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00401 | 07/06/2021 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME CONTRATO 015/2020, DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAODO VALOR,ART.24,II. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 08/06/2021 | 80098.68 | 80098.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADO TIPO SLIP INVERTER,9000BTUS,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA NOVA SEDE, CONFORME CONTRATO 028/2021,ATADE REGISTRO DE PRECO 01/2021- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00403 | 08/06/2021 | 17560.00 | 17560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE AUTOMACAO DOS PORTOES,COM SUBSTITUICAO DE TRILHOS,ROLDANAS,BATEDORES, GUIAS,SUPORTES,CREMALHEIRAS, SISTEMA DE FREIO,INSTALACAO DEAUTOMATIZADO,PROGRAMACAO, CONFIGURACAO E PINTURA EM | 36635851000158 | ROSIANE DA SILVA ALMEIDA - R&R COMERCIO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00404 | 08/06/2021 | 31980.93 | 31980.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO,PARA IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DANOVA SEDE DA FUNDAC/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:027/2021. | 34797188000162 | REVITA CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 08/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA EXTERNA,TRANSPORTE EXTERNO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE-RSS, CLASSES AI,A4E B,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 08/06/2021 | 675.00 | 112.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE EXTERNO,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSDE SERVICO DE SAUDE-RSS, CLASSES AI,A4 E B,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 0011/2021-SECRETARIA DE SAUDE- | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 09/06/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO, PROC:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00409 | 09/06/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE MAIO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 10/06/2021 | 30139.43 | 30139.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO FOLHA DEPESSOAL CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 10/06/2021 | 19696.89 | 19696.89 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE conforme detalhado no ContratoNo. COVID 19/R$ 19.696,89 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 19.696,89 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00413 | 14/06/2021 | 16096.50 | 16096.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAUDE,MEDICO E ODONTOLOGICO NAS UNIDADES, CONFORME PROC:2021.1076, PARECER N:158/2021/ASSEJUR/FUNDAC,EMENTA:DISPENSA DE LICITACAO. | 19580071000139 | JT COM.DE MAT.MEDICO HOSP.LTDA. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 14/06/2021 | 2792.20 | 2792.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 025/2018,PREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00415 | 14/06/2021 | 19144.49 | 19144.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,DA SEDE E UNIDADES. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00416 | 14/06/2021 | 2645.26 | 2645.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 14/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA RESPIRADORA PFF2/N95,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE E UNIDADES,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0110/2020-HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GAL.EDSON RAMALHO,CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2021. | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00418 | 14/06/2021 | 1981.49 | 1981.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA/FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/21,DAPADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 15/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRADOLESCENTE DESINTERNADO DA UNIDADE DE SOUSA PARA A CIDADEDE PATOS. | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 15/06/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,DO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DE SOUZA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO, TRATAR DE ACOES DO SERVICO EGRESSO. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 15/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDORA CELYANE SOUZA DOS SANTOS,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO COMPLEXO LAR DO GAROTO E TRATAR DE ACOES DO SERVICO AO EGRESSO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 15/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICAAO LAR DO GAROTO E TRATAR DE ACOES DO SERVICO EGRESSO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 15/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TECNICAAO LAR DO GAROTO. | 00011790367433 | DANILO MARTINS DE SOUZA CUNHA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 15/06/2021 | 137258.50 | 137258.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00425 | 16/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA /ESGOTO,REF AOMES DE JUNHO,DA PADARIA ESCOLANOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 16/06/2021 | 6989.42 | 6989.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00427 | 16/06/2021 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00428 | 17/06/2021 | 3591.00 | 3591.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DEVIDO RETORNO NO DIA 15/06/2021,MOTIVO DA CONTACORRENTE INCORRETA,CONFORME GDN:026. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 17/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS,PARA A NOVA SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:031/2021. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00430 | 17/06/2021 | 5347.77 | 5347.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA,NO MES DEMAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 22/06/2021 | 27503.86 | 27503.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 07,AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 22/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE SOUSA | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 22/06/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA AUNIDADE SOCIOEDUCATIVA EM LAGOA SECA - LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/06/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA AUNIDADE DE SOUSA | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00436 | 22/06/2021 | 17060.00 | 17060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLINT,NA NOVA SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:032/2021. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 22/06/2021 | 6050.00 | 6050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HERBICIDA MATA MATO, PULVERIZADOR DE COSTA MANUAL, MASCARA DE PROTECAO AGRICOLA, LUVAS DE BORRACHA,OCULOS DE PROTECAO E CAIXA MATA RATO, PARA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEDE DA | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00438 | 22/06/2021 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, 24/04/21 PUB:EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 010/2021, 08/06/21 PUB:EDITAL DE CONVOCACAO(COMISSAO DE SINDICANCIA DA FUNDAC). | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00439 | 23/06/2021 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INDENIZACAO,SEM COBERTURACONTRATUAL,DOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DE FUNDAC,REF.AO MES DE MARCO/2021,CONFORME PARECERN:162/21 JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00440 | 23/06/2021 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL,DOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME PARECER DEN:163/2021 JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00441 | 23/06/2021 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL,COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM DAS UNIDADES DA FUNDAC,REF,AO MES DE MAIO/2021,CONFORME PARECER DE N:162/2021 JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00442 | 23/06/2021 | 312.18 | 312.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD DE N:027,MOTIVO RETORNO BANCO BRADESCO DIA 15/06/21, PAGAMENTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,DA PADARIA NOSSO PAO,REF MES DE JUNHO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 24/06/2021 | 100.00 | 100.00 | importancia que se empenha para pagamento de duas diariascom objetivo de encaminhar demanda do concurso de redacao | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,DO SERVIDOR LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA,COM OBJETIVO DE TRANSFERENCIA DE DOIS ADOLESCENTES SAINDODA UNIDADE LAR DO GAROTO PARA O CEA/SOUSA. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 24/06/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRAPEREIRA,COM OBJETIVO DE TRANSFERENCIA DE DOIS ADOLESCENTES SAINDO LAR DO GAROTO PARA O CEA/SOUSA. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 29/06/2021 | 1590406.72 | 1590406.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 29/06/2021 | 149636.67 | 149636.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF.FL DE PESSOAL MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00448 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE LAGOA DEROCA,REF FL DE PESSOAL MES DE JUNHO/21. | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00449 | 29/06/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF.FL PESSOAL JUNHO/201. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00450 | 29/06/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN/SANTA RITA,REF FL DE PESSOAL JUNHO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00451 | 29/06/2021 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF FL DE PESSOAL MES DE JUNHO/21. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 29/06/2021 | 17500.91 | 17500.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 29/06/2021 | 45780.10 | 45780.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,REF.FL DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00455 | 29/06/2021 | 0.00 | 0.00 | importancia que se empenha para pagamento com aquisicao de vale transporte de lagoa seca, ref a folha de pessoal mes de maio/21 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/06/2021 | 252112.74 | 252112.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PBPREV,REFERENTE FL DE PESSOALDO MES DE JUNHO/21. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 29/06/2021 | 90754.56 | 90754.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE CONTRATOA TEMPORARIOS,REF.AO MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/06/2021 | 480.00 | 480.00 | importancia que se empenha para pagto de seis diarias comobjetivo de realizacao de treinamento junto aos agentes da unidade do cea/sousa | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 29/06/2021 | 19140.00 | 19140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF.FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS JUNHO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/06/2021 | 18526.52 | 18526.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS,MES DE JUNHO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 29/06/2021 | 280.00 | 280.00 | importancia que se empenha para pagto de tres e meia diarias c/objetivo de reparo na parte eletrica e instalacaoda maquina de lavar roupas. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 29/06/2021 | 1104.23 | 1104.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS,MES DE JUNHO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00463 | 29/06/2021 | 1344.00 | 1344.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JUNHO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 29/06/2021 | 50.00 | 50.00 | importancia que se empenha para pagto de uma diaria c/objetivo de conduzir servidores a unidade socio educativa de sousa. | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 29/06/2021 | 45322.75 | 45322.75 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19. conforme detalhado no Contrato No. S/N/VALOR 45.322,75 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 45.322,75 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/06/2021 | 220.00 | 220.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em AUXILIOALIMENTACAO JUNHO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/06/2021 | 9103.50 | 9103.50 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL AREA DE SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras conforme registrado em INSS PATRONAL MES DE JUNHO/19. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/06/2021 | 463.70 | 463.70 | Valor referente a CONTRATOA TEMP.EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE,COVID 19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emPASEP MES DE JUNHO/21.. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/06/2021 | 108727.48 | 108727.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE CONTRATOA TEMP P/REC.SEAD MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/06/2021 | 3727.50 | 3727.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF A FOLHA CONTRATOS TEMP.P/REC SEAD MES DE JUNHO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/06/2021 | 22358.78 | 22358.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DE CONTRATOS TEMP.P/RECSEAD MES DE JUNHO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/06/2021 | 1131.64 | 1131.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RRECOLHIMENTO DO PASEP,REF CONTRATOS TEMP.P/REC SEAD MES DE JUNHO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00474 | 29/06/2021 | 668.65 | 668.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/06/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/06/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REF.AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE :FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00477 | 30/06/2021 | 3180.00 | 3180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS PARA A NOVA SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:033/2021. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00478 | 30/06/2021 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE/FUNDAC,NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESSA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO DE | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 02/07/2021 | 10373.05 | 10373.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO(FOLHA EXTRA),REF MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 02/07/2021 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, CONTRATO TEMPORARIO(FOLHA EXTRA)MES DE JUNHO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 02/07/2021 | 2263.80 | 2263.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,CONTRATO TEMPORARIO(FOLHA EXTRA)MES DE JUNHO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 02/07/2021 | 116.60 | 116.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FOLHA CONTRATO TEMPORARIO(FOLHA EXTRA) MES DE JUNHO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 02/07/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE REF.AO MES DE JUNHO/21,CONFORME CONTRATO 026/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138- 00004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 02/07/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,REF AO MES DE JUNHO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 03,CONTRATO 02/2018.PREGAO 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 02/07/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDE E DIVERSAS UNIDADES REF AO MES DE JUNHO/21,CONFORME ADITIVO 01, AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00486 | 06/07/2021 | 7568.00 | 7568.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA, REF. A FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/21 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 06/07/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO, PROC 00002889820165130001, QUEDETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TTRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC, ATO TRT SCR: 049/2019 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00488 | 12/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO COM PONTO DE ACESSO AO SIAF, CF CONTRATO N 034/2017 REFERENTE AO MES DE JUNHO/21 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00490 | 13/07/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO COM PONTO DE ACESSO AO SIAF, CF CONTRATO N 034/2017 REFERENTE AO MES DE JUNHO/21 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00491 | 13/07/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM/MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIO ELETRONICO CF CONT N 033/17 REF AO MES DE JUNHO/21 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00492 | 13/07/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET CF CONT. N 025/21, NA UNIDADE DO CEA-SOUSA REF AO MES DE JUNHO/21 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 13/07/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES, REF MESDE JUNHO/21 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00494 | 13/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DA PADARIA NOSSO PAO REF MES DE JULHO/21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00495 | 13/07/2021 | 2065.94 | 2065.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DA PADARIA NOSSO PAO REF JUNHO/21 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/07/2021 | 2759.06 | 2759.06 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NAS UNIDADES E SEDE, CF CONTRATO N 025/2018 REF MES DEJUNHO/21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 13/07/2021 | 75.00 | 75.00 | Importancia que se empenha para pagamento de diaria com objetivo de conduzir servidores da FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 13/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Importancia que se empenha para pagamento de diarias com objetivo de participar de ll reuniao de festores da FUNDAC | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 13/07/2021 | 120.00 | 120.00 | Importancia que se empenha para pagamento de diarias com objetivo de participar da ll reuniao de gestores da FUNDAC | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00500 | 13/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM AQUISICAO DE VALE TRAANSPORTE DE LAGOA DE ROCA, REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/21 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 14/07/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM SERVICO DE INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME, CIRCUITOFECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES REF. AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 14/07/2021 | 12817.67 | 12817.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA, REF. AO MES DE JUNHO/2021 CF TERMO ADITIVO 01AO CONTRATO 041/2019 E PREGAO PRESENCIAL 026/2019 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00503 | 14/07/2021 | 18859.10 | 18859.10 | importancia que se empenha para pagamento com nota fiscal/conta de energia eletrica referente ao mes de junho/2021, da sede e unidades | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00504 | 14/07/2021 | 2916.81 | 2916.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 DO LAR GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00505 | 14/07/2021 | 14801.00 | 14801.00 | importancia que se empenha para pagto da aquisicao de material permanente destinado a manutencao de bens moveis, cf parecer juridico 212/2021 econtrato n 036/2021 | 40912680000134 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00506 | 14/07/2021 | 4159.25 | 4159.25 | importancia que se empenha para pagamento fornecimento deagua encanada no lar do garoto, ref mes de julho/21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/07/2021 | 360.00 | 360.00 | importancia que se empenha para pagto de quatro e meia diarias com objetivo de realizacao de treinamento junto aos agentes socioeducativos da unidade do lar do garoto em lagoa seca | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/07/2021 | 360.00 | 360.00 | importancia que se empenha para pagto de quatro e meia diarias c/objetivo de realizacao de treinamento junto aos agentes socioeducativos da und. lar dogaroto em lagoa seca | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00509 | 19/07/2021 | 17533.50 | 17533.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA, CAPA DE CHUVA,COLHER, GARRAFA TERMICA E MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CF PARECER JURIDICO N 225/2021EM ANEXO. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00510 | 20/07/2021 | 16480.00 | 16480.00 | importancia que se empenha para pagamento das despesas com farinha de trigo, acucar, margarina e oleo de soja destinados a padaria nosso pao. | 27569679000190 | COMERCIO DE ALIMENTOS CABRAL EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 22/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEDIVISORIA DO TIPO NAVAL E PORTA DE DIVISORIA DESTINADAS A NOVA SEDE DA FUNDAC CF CONTRATO N 031/2021 E PARECER JURIDICO N 165/2021 ANEXO. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 22/07/2021 | 30070.04 | 30070.04 | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES NA UNIDADE DO LARDO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA, NO MES DE JUNHO/21CF TERMO ADITIVO N 07 AO CONTRATO N 006/2016 ANEXO. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 22/07/2021 | 13897.38 | 13897.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEDE DESSA FUNDACAO, CF TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 31/2017 ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 22/07/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/21 CF TERMO ADITIVO N 04AO CONTRATO N 032/2016 ANEXO. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00517 | 23/07/2021 | 334.76 | 334.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE PADARIA NOSSO PAO REF JUNLHO 2021 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 26/07/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARI COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA DE SUCIOEDUCANDO NA UNIDADE DE SOUSA - CEA | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 26/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/21, CF QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 023/2016, PREGAO PRESENCIAL N 348/2015 E ATA REGISTRO DE PRECO N 0029/2016 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/07/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A FAZENDA PINDOBAL EM MAMANGUAPE | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INTERNOS EM TRANSFERENCIA DO LAR DO GAROTO | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 28/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA JOAO PESSOA | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/07/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARCIAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO ATE O RESPONSAVELDA FAMILIA | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 28/07/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1298/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/07/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF.MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO ACOMPANHAR INTERNOS DO LAR DO GAROTO PARA O CSE | 00010912433442 | DENILSON ALVES MOURA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 28/07/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INTERNOS ENTRE AS UNIDADES SE E CEJ DO LAR DO GAROTO | 00006203534498 | ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MES DEJULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00530 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE J PESSOA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00531 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE C GRANDE REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00532 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE JACUMA REF FL DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00533 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF JULHO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00534 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPOTE DE LAGOA DE ROCA REFFL DE PESSOAL DE JULHO DE 2021 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 29/07/2021 | 44841.18 | 44841.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 29/07/2021 | 250150.42 | 250150.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO A PBPREV DOSENCARGOS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 29/07/2021 | 17390.62 | 17390.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS REF FL DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PAG DOS SELETIVOS DO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00542 | 29/07/2021 | 14364.00 | 14364.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEDIVISORIAS DO TIPO NAVAL E PORTA DE DIVISORIA DESTINADAS A NOVA SEDE DA FUNDAC, CF CONTRATO N 031/2021 E PARECER JURIDICO N 165/2021 ANEXOS. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 29/07/2021 | 18220.03 | 18220.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS SELETIVOS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/07/2021 | 1056.82 | 1056.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFSELETIVOS DO MES DE JULHO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00545 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE JULHO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00546 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARAPAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO CONTRATO DE TECNICOS DO EGRESSO, REFERENTEMES DE JULHO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF OA MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 29/07/2021 | 1177.48 | 1177.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 29/07/2021 | 22925.26 | 22925.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 29/07/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DE TECNICOS DO EGRESSO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES POS MEDIDA, REF. AO MES DE JULHO/21 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. S/N/44.600,00 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 29/07/2021 | 1134.00 | 1134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMENCARGO DO INSS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DOS TECNICOS DO EGRESSO REF. AO MES DE JULHO/21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/07/2021 | 60.60 | 60.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DE TECNICOS DO EGRESSO REF. MES DE JULHO/2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/07/2021 | 9366.00 | 9366.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL AREA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. 9.366,00/S/N e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/07/2021 | 446.00 | 446.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. 446,00/S/N e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 30/07/2021 | 21712.39 | 21712.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE JULHO DE2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DE 13o SALARIO REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE JULHO DE2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 30/07/2021 | 152416.00 | 152416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 30/07/2021 | 8580.00 | 8580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 30/07/2021 | 18920.00 | 18920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SO SEQUETRO JUDICIAL N 0001241- 41.2017.5.13.00 EM FAVOR DE GITSON FEITOS DOS SANTOS NA CONTA GESTAO DESTE ORGAO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 30/07/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 30/07/2021 | 109167.99 | 109167.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 30/07/2021 | 1580839.68 | 1580839.68 | IMPORTANCIA QUE SE EM-PENHA PARA PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 30/07/2021 | 44600.00 | 44600.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREAA DE SAUDE COVID 19 conforme detalhado noContrato No. 44600,00/JULHO 2021 e cadastro do processo noSistema Gestor de Compras sob o numero SN | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 30/07/2021 | 85827.12 | 85827.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS COTRATOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00571 | 30/07/2021 | 2213.04 | 2213.04 | importancia que se empenha para pagamento do servico prestado com energia eletrica referente ao mes de julho/2021na padaria escola nosso pao | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROJETO MALETA JUVENTUDE | 00003750855480 | ADILSON FELIPE DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 02/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROJETO MALETA JUVENTUDI | 00002732169455 | DARCYWENDOW LEITE PIRES DE LACERDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROJETO MALETA JUVENTUDE | 00006221611482 | NARA JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROJETO MALETA JUVENTUDE | 00009285480403 | JULIANE ALVES SILVA DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 02/08/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO CEA DE SOUSA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 02/08/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OPBJETIVO DE EXECUTAR PINTURA DOS ALOJAMENTOS | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 02/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E REALIZAR CONSERTOS NA UNIDADE CEA SOUSA | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANC IA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O CEA SOUSA | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 02/08/2021 | 126530.00 | 126530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES NAS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PRESSOA, REF. AO MES DE JUNHO/21 CF QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 023/2016, PREGAO PRESENCIAL N 348/2015 E ATA REGISTRO DE PRECO N 0059/2016 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 02/08/2021 | 10840.92 | 10840.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DO CEA/SOUSA, NO MES DE MAIO/2021, CF TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 041/2019 E PREGAO PRESENCIAL N 026/2019 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 02/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA E INSPENCAO NA UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CEA/SOUSA CONF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 02/08/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR MANUTENCAO NA UNIDADE CEA/SOUSA CONF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO DO LAR DO GAROTO PARA VISITAR CONSELHO TUTELAR E FAMILIA DE INTERNO REALIZAR VISITA A FAMILIA DE ADOLESCENTE INTERNO NO LAR DO GAROTO BEM COMO O CONSELHO TUTELAR REALIZAR VISITA AO CONSELHO TUTELAR E FAMILIA DE | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 02/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNO NO CEJ/PB PARA VISIA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/08/2021 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO,OCORRIDO RETORNO, DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL,NA CONTA GESTAO,CONFORME GD N:057. | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/08/2021 | 54578.48 | 54578.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE JULHO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020 PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 03/08/2021 | 2760.96 | 2760.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NO PERIODO DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO 060/2017,PREGAO PRESENCIAL 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 03/08/2021 | 2922.79 | 2922.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NO PERIODO DE JULHO/2021,CONFORME CONTRATO 060/17,PREGAO 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00590 | 03/08/2021 | 133.45 | 133.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 03/08/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,REF,AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 03/08/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,REF AO MES DE JULHO/2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 158138-0004/2020 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 03/08/2021 | 1993.99 | 1037.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS,NO PERIODO DE JUNHO/2021,CONFORMECONTRATO N:060/2017,PREGAO 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 04/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARAI C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DO PROJETO MALETAJUVENTUDE | 00009285480403 | JULIANE ALVES SILVA DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 04/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR COLCHAO E MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADE DO CEA-SOUSA. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 06/08/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00600 | 06/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,REF AO MES DE JULHO/2021,CONFORME ADITIVO 04,AO CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 06/08/2021 | 25.00 | 25.00 | importancia que se empenha para pagamento de diarias ao servidor rodolfo casimiro messias para conduzir adolescente desta unidade socioeducativa de internacao para a cidade de agua branca | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00602 | 06/08/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA, PONTO DE ACESSO AO SIAF,REF.AOMES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 034/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 06/08/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS DE MAUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE JULHO/2021,CONFORME CONTRATO 02/18 E ADITIVO. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 11/08/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO,QUEDETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00607 | 11/08/2021 | 11988.00 | 11988.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM ACM,LONAVINILICA,ADESIVO BANNER,PLACA PVC E PLACA EM PS,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DESSA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 11/08/2021 | 3924.59 | 3924.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO JONATAS DE LIMA GOLZIO, CONFORME PROC:2021.1781, PARECER 243/2021 FUNDAC/ASSEJUR. | 00005154386426 | UBENIA NIAJARA GOLZIO TAVARES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 11/08/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF,AO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00610 | 11/08/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET DA UNIDADE CEA/SOUSA,REF AO MES DE JULHO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00611 | 11/08/2021 | 3783.29 | 3783.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TV SMART E VENTILADOR DE COLUNA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEA/SOUSA,CONFORRME CONTRATO 039/2021. | 40912680000134 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 12/08/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO CONF REQ EM ANEXO | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00613 | 13/08/2021 | 19915.63 | 19915.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTAS FISCAIS/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00614 | 13/08/2021 | 3063.41 | 3063.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/21,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00615 | 13/08/2021 | 313.65 | 313.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 13/08/2021 | 2657.71 | 2657.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 025/2018,PRREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 13/08/2021 | 132009.50 | 132009.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 05,AO CONTRATO 023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 13/08/2021 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DOS VALES TRANSPORTES, UMA VEZ QUE A EMPRESA VIACAO SAO JOSE, RESPPONSAVEL PELO FORNECIMENTODO MESMO ESTA INADIMPLENTE COMO ESTADO NAO PODENDO RECEBER PAGAMENTO E REPASSAR OS DEVIDOS VALES DESCONTADOS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00619 | 16/08/2021 | 7792.00 | 7792.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRASNP PUBLICO DE J PESSOA REFFL DE PESSOAL DE JULHO 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00620 | 16/08/2021 | 338.25 | 338.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DE C GRANDE REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00621 | 16/08/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE JACUMA REF FL DE PESSOAL MES DE JULHO 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00622 | 16/08/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00623 | 16/08/2021 | 1344.00 | 1344.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAFL DE PESSOAL JULHO 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 16/08/2021 | 33973.17 | 33973.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 07 AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 16/08/2021 | 17355.20 | 17355.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:040/2021. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 16/08/2021 | 3095.02 | 3095.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 17/08/2021 | 10654.63 | 10654.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO PERIDO DE 01/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO LAR DO GAROTO | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 17/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO LAR DO GAROTO | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 17/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO LAR DO GAROTO | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 17/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO LAR DO GAROTO | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 17/08/2021 | 6043.00 | 6043.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CALHA DE LED SLIM,18W E REFLETOR LED RGB 100W,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DIVERSAS UNIDADES,ATA DE REGISTRO DE PRECO,PREGAO 204/2020. | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00633 | 18/08/2021 | 17192.50 | 17192.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:042/2021. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 18/08/2021 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CALHA DE LED SLIM,36W,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DAS DIVERSAS UNIDADES,ATA N:0052/2021,PREGAO 204/2020. | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 20/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVODE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 20/08/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DAIRIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 20/08/2021 | 299491.24 | 299491.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOBILIARIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:041/2021, DECORRENTE DA LICITACAO PELO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS(RDC),EM REGIME DE CONTRATACAO | 41346262000190 | EDUTEC SALAS EQUIP E TECNOLOGIA SPE LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISBILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00006932927411 | ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 20/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 20/08/2021 | 21996.35 | 21996.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00646 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAO ALUNO PARTICIPAR DO CURSO DEPANIFICACAO REF JULHO DE 2021 | 00071422206432 | EVERTON GOMES DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00647 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAPARTICIPAR DE CURSO DE PANIFICACAO REF JULHO/2021 | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00648 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REF JULHO/2021 | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00649 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REF JULHO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00650 | 23/08/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REF JULHO/2021 | 00071138739448 | WILIARD LUCAS DA SILVA ALVES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 23/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LAR DO GAROTO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 23/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR TECNICO CONF, REQUISISSAO EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 23/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIAARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS VISITA TECNICA PARA MONITORIAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, VISITA TECNICA DO EIXO ESPORTECULTURA E LAZER, CONF. REQUISISSAO EM ANEXO. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 23/08/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTO DETECNICOS VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISITA TECNICA DO EIXO ESPORTE CULTURA E LAZER CONF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 23/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISITA TECNICA DO EIXO ESPORTE E LAZER CONF. REQISISSAO EM ANEXO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 23/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES VISITA TECNICA DO EIXO ESPORTE E LAZER. CONF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 24/08/2021 | 42742.90 | 42092.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS(LOCACAO DE AUDITORIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,ATA DE REGISTRO DE PRECO | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00659 | 24/08/2021 | 200508.00 | 200508.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SPRAYS INCAPACITANTES QUE SERAO USADOS PELOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:035/2021, DECORRENTE DO PROC.N:27.201.001161.2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO | 11005987000153 | POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00660 | 24/08/2021 | 5278.67 | 5278.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 24/08/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E ALINHAMENTO DAS ROTINAS DE SEGURANCA,COM A DIRECAO E SUPERVISAO DA UNIDADE. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 24/08/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADOR DE SEGURANCA E APOIAR TECNICOS. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00663 | 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE/SAO LUIS/RECIFE, TRANSFERENCIA DO ADOLESCENTE LUIS HENRIQUE CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00664 | 24/08/2021 | 3780.86 | 3780.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFE/SAO LUIS/RECIFE, TRANSFERENCIA DO ADOLESCENTE LUIS HENRIQUE, CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 25/08/2021 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA ELETRODUTOEM FERRO E BOCAL PLAFONIE DECORATIVO DE LOUCA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DIVERSAS UNIDADES,ATA DE REGISTRO DE PRECO 052/2021. | 29760831000143 | ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 25/08/2021 | 6800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUMINARIA EXTERNA DE LED E REFLETOR DE LED,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DIVERSAS UNIDADES,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N:052/2021. | 30701265000188 | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 25/08/2021 | 54720.00 | 54720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CALCA OPERACIONAL NA COR CINZA E CINTO OPERACIONAL NA COR PRETA EM NYLON,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:043/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO N:062/2021. | 29775043000120 | FAM INDUSTRIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/08/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR BRENO LEMOS FAUSTO COM OBEJETIVO DE REALIZA VISITA TECNICA NO SETOR ODONTOLOGICO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR JONAELSON AMORIM DA COSTA PARACONDUZIR VEICULO COM INTERNO PARA TARNSFERENCIA DE LAGOA SECA PARA JOAO PESSOA CONFORMEREQUSICAO EM ANEXO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 25/08/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PATRICIO DE ALMEIDA GOMES PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO SEROR ODOTOLOGICO EM LAGOA SECA CONFORE REQUISICAO EM ANEXO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR JOSE FIRMINO ALVES FILHO PARA VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO COMFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 26/08/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INTERNO TRANSFERIDO DE LAGOA SECA PARA CEJ/JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXA. | 00041389522415 | FRANCISCO ABDORAN DE FREITAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 26/08/2021 | 3568.57 | 3568.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DA SERVIDORA INATIVA CF PROCESSO N 2020.2400 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00044169701453 | VIRGINIA COELI GALDINO MONTENEGRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/08/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/08/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00677 | 27/08/2021 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PARTICIPACAO DO SERVIDOR LUIZ GONZAGA HERCULANO FILHO,NO CURSO DE GESTAO DO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,CONFORME PROGRAMACAO ANEXO. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/08/2021 | 3885.00 | 3885.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DO ADCIONAL NOTURNO REF AO PERIODO 04/12/2017 A 31/12/2020 DO SERVIDOR ADRIANOARRUDA DINIZ CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/08/2021 | 1619092.51 | 1619092.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/08/2021 | 153.81 | 153.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 30/08/2021 | 152305.99 | 152305.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 30/08/2021 | 199544.66 | 199544.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 30/08/2021 | 46114.98 | 46114.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 30/08/2021 | 17758.27 | 17758.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MESDE AGOSTO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00685 | 30/08/2021 | 4224.00 | 4224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE AGOSTO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00686 | 30/08/2021 | 507.38 | 507.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE AGOSTO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00687 | 30/08/2021 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA REF MES DE AGOSTO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00688 | 30/08/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF MES DE AGOSTO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/08/2021 | 77411.73 | 77411.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO REWFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/08/2021 | 18208.67 | 18208.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 30/08/2021 | 16399.13 | 16399.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM REF AGOSTO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/08/2021 | 964.23 | 964.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSCONTRATOS ADM REF MES DE AGOSTO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00693 | 30/08/2021 | 992.00 | 992.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOADOS CONTRATOS ADM REF AGOSTO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | CONTRATACAO DE PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/08/2021 | 110891.90 | 110891.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/08/2021 | 8360.00 | 8360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF AGOSTO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 30/08/2021 | 23112.29 | 23112.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF AGOSTO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 30/08/2021 | 1192.52 | 1192.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSCONTRATOS TEMPORARIOS REF AGOSTO 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 30/08/2021 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO EGRESSO REF. AO MES DE AGOSTO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/08/2021 | 43600.00 | 43600.00 | Valor referente a REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDE COVID 19 CONFORME DETALHADO NO CONTRATO N 4360000/AGOSTO 2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 43.600,00. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/08/2021 | 1134.00 | 1134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO DO EGRESSO MES DE AGOSTO/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 30/08/2021 | 436.00 | 436.00 | Valor referente a REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DE SAUDECOVID 19 CONFORME DETALHADO NO CONTRATO AGOSTO/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero436,00. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/08/2021 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASSEP DA FOLHA DE CONTRATO TEMP. DO EGRESSO MES AGOSTO/2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/08/2021 | 9156.00 | 9156.00 | Valor referente a AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 CONFORME DETALHADO NOCONTRATO, REF AGOSTO 2021 paraentrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 9.156,00. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/08/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JONAELSON AMORIM COSTA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRVEICULO COM FAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA NO CEJ JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 30/08/2021 | 14485.00 | 14485.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BONE COMPOSTO POR TECIDO E CALCA TIPO PIJAMA ADULTO,EM TECIDO OXFORD,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, CONFORME ATA N:062/21 PREGAO 032/2021. | 03180328000125 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 30/08/2021 | 3024.00 | 3024.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAOM DE MOLETON,MANGA COMPRIDA EM MALHA 100% ALGODAO,COM LOGOTIPO DA FUNDAC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N:062/2021, PRREGAO 032/2021. | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 31/08/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE ENTREGAR ADOLESCENTE AO CENTRO DE REABILITACAO NOVA AURORA, CONFORME REQ EM ANEXO | 00071439285420 | MARIA DAS GRACAS DANTAS BARBOSA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 31/08/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE ENTREGA ADOLESCENTE AO CENTRO DE REABILITACAO NOVA AURORA CONFORME REQ EM ANEXO | 00041389522415 | FRANCISCO ABDORAN DE FREITAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA EM MALHA,CAMISA TIPO MACHAO EM MALHA,CAMISETA TIPO GOLA POLO NA COR AZUL E LENCOL AVULSO SOLTEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:044/2021,PREGAO 062/2021. | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BERMUDA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD COM COS DE 5CM EM ELASTICO,COM LOGOTIPO DA FUNDAC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 062/2021,PREGAO 032/2021. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 01/09/2021 | 9950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO EM FELPA, 100% ALGODAO COM LOGOTIPO DA FUNDAC,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N:062/2021, PREGAO 032/2021. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 01/09/2021 | 9800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISETA TIPO GOLA OLIMPICA,BORBADA O EMBLEMA COMA SIGLA FUNDAC,EM CAIXA ALTA ONOME AGENTE SOCIOEDUCATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N:06/2021,PREGAO N:032/2021. | 27596202000102 | R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 01/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR TECNICOS PARA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DESOUSA/PB | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 01/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 01/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 01/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA PARA DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA, COM OBJETIVO REALIZAR O EVENTO SETEMBRO AMARELO | 00004844381407 | SUZANY LUDIMILA GADELHA E SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 01/09/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO QUEDETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 01/09/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2021,CONFORMETERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 02/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PEGAR VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DO CEA SOUSA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 02/09/2021 | 2573.75 | 2573.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO E CARIMBO TRODAT,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:004/21,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 094/2020, PREGAO 143/2020. | 01088055000168 | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 02/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE VISITA TECNICADA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 02/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DSE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES CONFORME REQ EM ANEXO | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E REUNIAO COM A EQUIPE DA UNIDADE CONF REQ ANEXO | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 02/09/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E REUNIAO COM A EQUIPE DA UNIDADE CONF REQ ANEXO | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA E MEIA COM OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO STEMBRO AMARELO CF REQUISICAO ANEXA. | 00004844381407 | SUZANY LUDIMILA GADELHA E SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 08/09/2021 | 3924.59 | 3924.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL JACINTO DANTAS,CONFORME PARECER N:288/2021, FUNDAC/ASSEJUR. | 00020354649434 | MARIA DE FATIMA SILVA DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 08/09/2021 | 2506.21 | 2506.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES,DAOPERADORA OI FIXO,REF AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02,CONTRATO 025/2018, PREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 08/09/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 08/09/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 08/09/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00738 | 08/09/2021 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS:27/07/21,18/07 E 21/08/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DECONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO,FORMATO ABERTO 460X320MM EM OFF SET 240 G/M2 E SERVICO DE CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO FORMATO ABERTO 460X320MM,FORMATO 230X230MM EMOFF SET 240G/M2 1X0 CORES ACABAMENTO CORTE/VINCO,DOBRA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL EXECUTADO NA CC 14007-4 FUNDAC/ADTO BRENO L.FAUSTO, DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO DE EXCUCAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA N 2014/250555, PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 08/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR FAMILIARES DE INTERNOS DO LAR DO GAROTO | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00742 | 09/09/2021 | 9880.00 | 9880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LATA SPRAY EXTINTOR, CAPACIDADE DE 600ML/G TOTALMENTE BIODEGRADAVEL E ATOXICO,DESTINADO A SEDE E UNIDADES,CONFORME NOTA TECNICAN:298/2021/ASSEJUR/FUNDAC. | 40813930000189 | FZ DISTRIB DE PRODUTOS DE PREV E SEG LTD |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00743 | 09/09/2021 | 4188.62 | 4188.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS,DE(IDA) COM DESTINO RECIFE PE/SAO PAULO,PARA A SERVIDORA LUCILEIDE DA SILVA PARA A TRANSFERENCIA DA ADOLESCENTE KETHELYND DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 09/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO LEVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UNIDADE | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 09/09/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR REFORMA DA ALA PROTETIVA DA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 10/09/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SEMILIBERDADE UNIDADE RITA GADELHA,REF.AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME CONTRATO 026/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00747 | 10/09/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,NO MES DE AGOSTO/21, CONFORME CONFORME ADITIVO 04 CONTRATO 033/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00748 | 10/09/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO ACESSO AO PONTO SIAF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21,CONFORME ADITIVO 04 AO CONTRATO 034/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00749 | 10/09/2021 | 314.25 | 314.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 10/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 10/09/2021 | 20021.81 | 20021.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DESTINADO A UNIDADE CEA/SOUSA,NO PERIODO DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 10/09/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR CONFORME REQ EM ANEXO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 10/09/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE BUSCAR SERVIDOR CONFORME REQ EM ANEXO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 13/09/2021 | 131109.50 | 131109.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 13/09/2021 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 13/09/2021 | 2660.00 | 2660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOCOM JANELA E SEM JANELA, CONFORME PROCESSO 1850/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 13/09/2021 | 61103.00 | 20949.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOTA COTURNO MILITAR, IMPERMEAVEL EM COURO,CANO LONGO TATICO,CONFORME CONTRATON:045/2021,PREGAO 0062/2021. | 34682052000107 | LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00759 | 13/09/2021 | 17560.19 | 17560.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00760 | 13/09/2021 | 3154.93 | 3154.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 14/09/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 14/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA AO CSE | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 15/09/2021 | 26040.00 | 26040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00764 | 15/09/2021 | 10057.84 | 10057.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TCR(TAXA DE COLETA DE RESIDUOS) DA PREF. MUNICIPAL DE J. PESSOA, REF. AS UNIDADES CEA/CEJ, DA FUNDAC. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 16/09/2021 | 86003.18 | 86003.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA REPACTUACAO 2021AO CONTRATO N 001/2020 CUJO OBJETO - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA ENTRE AGAPE E FUNDAC, REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE JANEIRO AJULHO/21 CF DOCUMENTACAO ANEXAE PARECER JURIDICO N 118/2021. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 17/09/2021 | 2344.16 | 2344.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS NO PERIODO DE MAIO/21,CONFORME CONTRATO N:060/17,PREGAO 050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 17/09/2021 | 3818.04 | 3818.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODODE 24/07/21 A 31/07/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 17/09/2021 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORMETERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 20/09/2021 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE A SUA FAMILIA | 00006071642477 | LUCILEIDE DA SILVA NASCIMENTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 20/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUEESTAO NO LAR DO GAROTO | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00771 | 21/09/2021 | 11712.75 | 11712.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TCR(TAXA DE COLETA DE RESIDUOS)DAS UNIDADES CEA E CEJ,EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO EXERCICIO 2020. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00772 | 21/09/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF AO MES DE AGOSTO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE BUSCAR A FEIRA DO LAR DO GAROTO EM JOAO PESSOA CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO PARA PEGARFEIRA DO LAR DO GAROTO EM JOAOPESSOA CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE FAZER ENTREGA DO ADOLESCENTE MAXSUEL FREIRE DA SILVA A SUA GENITORA NA CIDADEDE GUARABIRA CF REQUIISSAO EM ANEXO. | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 22/09/2021 | 35860.63 | 35860.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,DESTINADOS A UNIDADECEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 07,AO CONTRATO N:006/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00777 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM INDENIZACAO SEMCOBERTURA CONTRATUAL COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC REF. AO MES DE JUNHO/21, CF NOTA TECNICA N 314/2021 JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00778 | 22/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM INDENIZACAO SEMCOBERTURA CONTRATUAL COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC REF. AO MES DE JULHO/21, CF NOTA TECNICA N 313/2021 JURIDICO/FUNDAC ANEXA. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 23/09/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR CONSERTOSDE GRADES NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 23/09/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 23/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE VISITA TECNICAPARA ALINHAMENTO COM A EQUIPE DA UNIDADE | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 23/09/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTE AOS SEUS FAMILIARES | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00784 | 23/09/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO COMOPARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO DO MES DE AGOSTO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00785 | 23/09/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DE BOLSA AUXILIO COMO PARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE AGOSTO DE 2021 | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00786 | 23/09/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO REF CURSO DE PANIFICACAO MES DE AGOSTO DE 2021 | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 24/09/2021 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO,DIANTE A SITUACAO EMERGENCIAL, FALECIMENTO DE ADOLESCENTE DO CSE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00788 | 24/09/2021 | 6563.93 | 6563.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,DO LAR DOGAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 27/09/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR VICENTE DE PAULO OLIVEIRA,COM OBJETIVO VISITA TECNICA NO LAR DO GAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 27/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSE ROBERTO GRACINO,COM OBJETIVO DE LEVAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA O CEA/SOUSA. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 27/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAIRIA DO SERVIDOR JONAELSON AMORIM DA COSTA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRFAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA NO CEJ JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 27/09/2021 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP REF. A FOLHA DO EGRESSO MES DE SETEMBRO/2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 27/09/2021 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDO EGRESSO REF. MES DE SETEMBRO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 27/09/2021 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM ISS DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE SETEMBRO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 28/09/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA) RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 28/09/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/09/2021 | 1612314.28 | 1612314.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/09/2021 | 153.81 | 153.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/09/2021 | 197735.46 | 197735.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 29/09/2021 | 47218.79 | 47218.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/09/2021 | 17665.78 | 17665.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00804 | 29/09/2021 | 5521.20 | 5521.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE J PESSOA REFFL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00805 | 29/09/2021 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE C GRANDE REFFL DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00806 | 29/09/2021 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE JACUMAN E S RITA REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00807 | 29/09/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE CABEDELO REFFL DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 29/09/2021 | 80953.01 | 80953.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 29/09/2021 | 17600.00 | 17600.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 29/09/2021 | 16460.52 | 16460.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 29/09/2021 | 1009.42 | 1009.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00812 | 29/09/2021 | 1204.00 | 1204.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSP PUBLICO DE J PESSOA REFCONTRATOS ADM MES DE SETEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 29/09/2021 | 106129.25 | 106129.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF SETEMBRO 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 29/09/2021 | 8140.00 | 8140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOA TEMPORARIOS MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 29/09/2021 | 22273.12 | 22273.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE SETEMBRO DE2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 29/09/2021 | 1150.36 | 1150.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS RTEMPORARIOS MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 29/09/2021 | 42600.00 | 42600.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 42600. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 29/09/2021 | 8946.00 | 8946.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 29/09/2021 | 426.00 | 426.00 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/09/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PAG DESTA FUNDACAO MES DE SETEMBRODE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00821 | 29/09/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGT COM INDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JUNHO/21 CONFORME NOTA TECNICA N:313/21/JURIDICO /FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00822 | 29/09/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JULHO/21,CONFORME NOTA TECNICA N:314/21JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 30/09/2021 | 151030.00 | 151030.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR A CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 30/09/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEA SEUS FAMILIARES CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 30/09/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE A FAMILIA CONFORME REQUISSISAO EM ENEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 30/09/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR ADUCANDOS INTERNOS NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 01/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 01/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 01/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SANEANTES E DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:046/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:001/2021. | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COM VAR DE INSTR CIRURGICO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 04/10/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/21,CONFORME CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138- 00004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 04/10/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 025/17, | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 04/10/2021 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR REFORMA NO SETOR ODONTOLOGICO DO LAR DO GAROTO CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 04/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR ADOLESCENTE NA DESSINTERNACAO CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 04/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA DESINTERNAR NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA/PE CF REQUISISSAO EMANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 04/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR A TROCA DO VEICULOGOL PLACA QSL 2180.E CONDUZIR SERVIDORES CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 04/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE RESPONDER PELA DIRECAO PARADESPACHAR DOCUMENTOS COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO. CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 04/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE DESPACHAR SOLICITACOES COM O EIXO SAUDE CF REQUISISSAO EMANEXO. | 00009338114465 | LIDIANE CASIMIRO MOREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 04/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR ADOLESCENTE NA DESINTERNACAO. CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00004465162448 | BRUNO AUGUSTO DE ALMEIDA BORBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00847 | 05/10/2021 | 8270.00 | 8270.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO CEA/JP,CSE/JP E LAR DO GAROTO/LAGOA SECA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:047/2021. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 05/10/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 03/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 05/10/2021 | 2355.86 | 2355.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME CONTRATO N:025/2018,PREGAO PRESENCIA N:162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00850 | 05/10/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO INDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL, DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E SPECTRUM, NAS UNIDADES DA FUNDAC, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO DA FUNDAC N 325/2021. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 06/10/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME ADITIVO 04,AO CONTRATO 032/2016,PREGAO ELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 06/10/2021 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAOD E VEICULOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:031/2017,PROC N:19.000.018513.2016,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00853 | 06/10/2021 | 17430.00 | 17430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS(FIOS DE LINHAS)PARAREALIZACAO DAS OFICINAS DE TECELAGEM MANUAL A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA LAR DO GAROTO, CONFORME NOTA TECNICA N:329/2021/ASSEJUR/FUNDAC. | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 07/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDO NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR UEDSON FEITOSA DA SILVA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRFAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA NO CEJ JOAO PESSOA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ESTUDO DE CASO NO LAR DO GAROTO. | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA TAIZA DA SILVA GOMES,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO, ORGANIZACAO DA ATIVIDADE INTEGRATIVA DE NATAL. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 07/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR REGINALDO DE OLIVEIRADIAS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES,PARA O LAR DO GAROTO LAGOA SECA. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR,COM OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL ATENDENDO SOLICITACAODA COORD.DE SERVICOS DA FUNDAC. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR RODOLFO CASIMIRO MESSIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO DO CEA/SOUSA,PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR FLAMARION CAMPOS PINTO DE OLIVEIRA,COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO DO CEA/SOUSA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00083944354400 | FLAMARION CAMPOS PINTO DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE FAZER CONCLUSAO DOS CURSOS CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PACTUACAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS E PSICOLOGICOS CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00005549176459 | MONA LISA CAVALCANTE CARTAXO DO NASCIMEN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 07/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO DESTA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO OMESMO FOI ACOMPANHADO PELO SUPERVISOR FLAMIRION CAMPOS PINTO E O SOCIOEDUCATIVO LEONARDO ANDRE FERREIRA PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA CF | 00009337683466 | LEONARDO ANDRE FERREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 07/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE INERNO DESTA UNIDADE QUE FOI DESINTERNADO EM AUDIENCIA CONCENTRADA VIA ONLINE PARA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA/PB CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 08/10/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTOACAO TRABALHISTA QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 08/10/2021 | 22807.68 | 22807.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDO NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00869 | 08/10/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF. AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA TECNICA EM ANEXO. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00870 | 08/10/2021 | 3293.56 | 3293.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE SETEMBRO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00871 | 08/10/2021 | 19354.44 | 19354.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/21,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00872 | 08/10/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA, PONTO DE ACESSO AO SIAF,REF AOMES DE SETEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00873 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICOEM PLATAFORMA BAIXA,NO MES DE SETEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 08/10/2021 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF.AO MES DE SETEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO 001/20,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00875 | 08/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO:EXTRATO DE ADITIVO(18.09/21),EXTRATO ADITIVO(21.09/21) E EXTRATO DECONTRATO 046/21(01.10.21). | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 08/10/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 02/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 08/10/2021 | 124807.00 | 124807.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO EM JOAOPESSOA,REF,AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 05,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00878 | 13/10/2021 | 222.84 | 222.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE PADARIA NOSSO PAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 13/10/2021 | 3348.66 | 3348.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOSSERRA DE PODA PARA USO PROFISSIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEDE E DIVERSAS UNIDADES DESTAFUNDACAO, ATRAVES DA ADESAO DEATA REGISTRO DE PRECO N 0086/2021 E PREGAO 027/2021. | 03607889000168 | SERGIO PROVIM & CIA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 14/10/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E ALINHAMENTO DAS ROTINAS DE SEGURANCA | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00881 | 14/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO AO PARTICIPANTE DO CURSO AUXILIARDE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00071422206432 | EVERTON GOMES DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00882 | 14/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO AO PARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00883 | 14/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO AO PARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00884 | 14/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO AO PARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00885 | 15/10/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET NO CEA/SOUSA, REF. AOMES DE SETEMBRO/21. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 15/10/2021 | 19703.83 | 19703.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FERNECIMENTODE REFEICOES NA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA REF. AO MES DE SETEMBRO/2021 CF. TERMOADITIVO N 03 AO CONTRATO N 041/2019 EM ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 18/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR FAMILIARES PARA VISITA AO LAR DO GAROTO | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 18/10/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES AO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OS TECNICOS DO LAR DO GAROTO E CEA SOUSA. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 18/10/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REUNIAO COM OS TECNICOS DO LA DO GAROTO E CEASOUSA | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00892 | 18/10/2021 | 6315.17 | 6315.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA CF DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARETICIPAR DE REUNIAO DE SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 18/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SINDICACAO | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 18/10/2021 | 12722.59 | 12722.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL E VEICULAR, CF PRIMEIRO ADITIVO AO COINTRATO N 010/2021 E PREGAO ELETRONICO N 179/2020. | 17685659000121 | R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 19/10/2021 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAOCONVOCADA PELA PRESIDENCIA DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 19/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR FEIRA EM J PESSOA | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 19/10/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DA FUNDAC | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 19/10/2021 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00902 | 20/10/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA, NO MES DE SETEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 21/10/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E ENTREVISTA DOS AGENTES QUE PARTICIPARAO DO PSI PARA HABILITACAO DE SUPERVISORES. | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 21/10/2021 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DEPUBLICACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/EPC CF GD 74 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/10/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA/ADMINISTRATIVA NO CEA SOUSA | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/10/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA E ENTREVISTADOS AGENTES QUE PARTICIPAM DO PSI PARA HABILITACAO DE SUPERVISORES CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00914 | 26/10/2021 | 17553.00 | 17553.00 | importancia que se empenha para pagamento da despesa com aquisicao de bombas centrifugas e submersas para as unidades socioeducativas cf. nota tecnica n 347/2021/assejur e contrato n 048/2021 anexos. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00009337683466 | LEONARDO ANDRE FERREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | importancia que se empenha para pagto de quatro e meia diarias c/objetivo de participar do curso de formacao do processo seletivo de supervisores da fundac. | 00002022253213 | JEFERSON BRUNO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00003061517316 | ANTONIO BANDEIRA NETO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJEETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DA FUNDAC | 00007618800464 | CLAUDIO DANTAS ALVES LIMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00010232993483 | TALYSSON SUERLAN BEZERRA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00094631050500 | EDNO JOSE OSORIO DE ARAUJO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00005121731418 | PEDRO BRITO DE NORMANDO JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 26/10/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DO PROCESSO SELEETIVODE SUPERVISORES DA FUNDAC. | 00005862371435 | NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 27/10/2021 | 3996.95 | 3996.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR DOMINGOS LAURINDO PEREIRA CONFORME PROCESSO 2021.2565 E PARECER 350/2021 DA ASSEJUR ANEXO | 00030085500453 | ANATILDES LEITE CAVALCANTI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 27/10/2021 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 27/10/2021 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REFFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 27/10/2021 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO, MES DE OUTUBRO/2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 28/10/2021 | 1601846.18 | 1601846.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTEAO MES DE OUITUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 28/10/2021 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL MES DE OUITUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 28/10/2021 | 150510.80 | 150510.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 28/10/2021 | 197350.26 | 197350.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 28/10/2021 | 44434.00 | 44434.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS OUTUBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00934 | 28/10/2021 | 8049.60 | 8049.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00935 | 28/10/2021 | 655.59 | 655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE OUTUBRO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00936 | 28/10/2021 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E S RITA MES DE OUTUBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00937 | 28/10/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF OUTUBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 28/10/2021 | 75820.54 | 75820.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF OUTUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 28/10/2021 | 16250.67 | 16250.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE OUTUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 28/10/2021 | 15060.91 | 15060.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM MES DE OUTUBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 28/10/2021 | 958.83 | 958.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE OUTUBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00942 | 28/10/2021 | 1582.40 | 1582.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE OUTUBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 28/10/2021 | 94948.74 | 94948.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATO TEMPORARIOS REF OUTUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 28/10/2021 | 7421.33 | 7421.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE OUTUBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 28/10/2021 | 19695.27 | 19695.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 28/10/2021 | 1030.85 | 1030.85 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS OUTUBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00947 | 28/10/2021 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 28/10/2021 | 45022.75 | 45022.75 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID-19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 28/10/2021 | 9334.50 | 9334.50 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID-19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 28/10/2021 | 458.50 | 458.50 | Valor referente a VALOR REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 29/10/2021 | 38313.43 | 38313.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO NO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21 ATRAVES DO TERMO ADITIVO N 007 AO CONTRATO N 006/2016. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 03/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 03/11/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL MADADO JUDICIAL N:1268/2007, RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 05/11/2021 | 17569.38 | 17569.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MESDE OUTUBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 05/11/2021 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARTIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TECNICANA FUNASE | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 05/11/2021 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A FUNASE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 05/11/2021 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A FUNASE CONFORME REQ EM ANEXO | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR JOVEM DESINTERNADO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO PARA CIDADE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR BOREAUE CADEIRAS PARA O LAR DO GAROTO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FAMILIARES PARA UNIDADE DO LARDO GAROTO | 00009210471423 | JOSE FIRMINO ALVES FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 05/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES PARA O CEJ | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 05/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DA FUNDAC | 00009338114465 | LIDIANE CASIMIRO MOREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 05/11/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA,EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR N:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 05/11/2021 | 22872.84 | 22872.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATCAO DE SERVICOS. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 05/11/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME CONTRATO N:026/21,ATADE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138- 00004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 05/11/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL,NAS DIVERSAS UNIDADES,REF AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00973 | 05/11/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/21, CONFORME CONTRATO 025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 05/11/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00975 | 05/11/2021 | 1616.51 | 1616.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS AO INSS REFERENTE CONSIGNADO DA FL DE PESSOAL DEOUTUBRO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 05/11/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 05/11/2021 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 05/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AS UNIDADES DO LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 05/11/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NASUNIDADES DO LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 05/11/2021 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 08/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DESINTERNACAO DE ADOLESCENTE | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 08/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA DESINTERNACAO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 09/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR FREDERICK RIBEIRO DE OLIVEIRA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DESINTERNACAO DE ADOLESCENTE,LAR DO GAROTO. | 00000888631405 | FREDERICK RIBEIRO DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00984 | 09/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICO EM PLATAFORMABAIXA,REF.AO MES DE OUTUBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 09/11/2021 | 25754.08 | 25754.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO CEA/SOUSA,REF AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 09/11/2021 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 02,AO CONTRATO N:01/2020,PREGAO PRESENCIA N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 09/11/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES PARA ASUNIDADES DE LAGOA SECA CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 09/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA / INSPECAO ELETRICA CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 09/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAMENTO DA GERENCIA SINASE , ALINHAMENTO DOS FLUXOS DE ENTRADA E DESLIGAMENTO COM AS EQUIPES TECNICA CF REQUISISSAO EM ANEXO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00990 | 10/11/2021 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00991 | 10/11/2021 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE DESPESAS DE SERVICOS PESSOAS JURIDICAS DIVERSOS, PARA AS UNIDADES DA FUNDAC | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00992 | 10/11/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA PONTO DE ACESSO AO SIAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 10/11/2021 | 143692.06 | 143692.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIOFEDERAL 813118/2014, EXECUTADANA PLATAFORMA MAIS BRASIL, TRANSFERENCIA OBTV NO DIA 06/07/2020, DA CC 12.965-8, AGENCIA 1618-7, BANCO DO BRASIL. | 19091798000152 | FUNDO NAC. PARA CRIAN. E ADOLES. - CNCA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 10/11/2021 | 106.13 | 106.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE COMPLEMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FEDERAL 813118/2014, EXECUTADA NA PLATAFORMA BRASIL, TRANSFERENCIA OBTV NO DIA 10/07/2020, DA CC 12.965-8, AGENCIA 1618-7, BANCO DO BRASIL. | 19091798000152 | FUNDO NAC. PARA CRIAN. E ADOLES. - CNCA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 11/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O LAR DO GAROTO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 11/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA - INSPECAO ADMINISTATIVA NO CEA SOUSA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00997 | 11/11/2021 | 75000.00 | 75000.00 | importancia que se empenha parpagamento com indenizacaqo semcobertura contratual do servico de locacao de equipamentos bodyscan e spectrum nas unidades socioeducativas ref. ao mes deoutubro/2021 cf nota tecnica 361/2021/juridico anexa. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 16/11/2021 | 2909.40 | 2909.40 | importancia que se empenha para pagamento das despesa comaquisicao HD EXTERNO atraves da ata registro de preco n 0098/2021. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00999 | 17/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01000 | 17/11/2021 | 362.74 | 362.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,REF,AO MES DE NOVEMBRO/21,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 17/11/2021 | 116118.50 | 116118.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 05,AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01002 | 17/11/2021 | 21507.39 | 21507.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01003 | 17/11/2021 | 3682.47 | 3682.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 17/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA COM OBJETIVO DESPACHAR COM COORD. DE PLANEJAMENTO E IR NA CASA DA CIDADANIA PEGAR DOCUMENTOS/RG DOS SOCIOEDUCANDOS. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 17/11/2021 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DESPACHAR COM DIRETOR ADMINISTRATIVO AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO JUIZDA VARA DA JUVENTUDE | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 17/11/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01007 | 17/11/2021 | 217.05 | 217.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, DO BANCO DOBRASIL, REFERENTE A TARIFAS DEDEVOLUCAO DE CHEQUES SEM FUNDOS, DEVIDO A SEQUESTROS TRABALHISTAS PROCESSOS N 426- 07.2017.5.13.0009, 1256- 70.2017.5.13.0009 E 1228- 29.2017.5.13.0001. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01008 | 18/11/2021 | 17200.00 | 8800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA CAPACIDADE 10.000 LITROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAR DO GAROTO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N:050/2021. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 18/11/2021 | 6510.00 | 6510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO PERIODO DE 01/10/21 A 15/10/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 18/11/2021 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO N:04 AO CONTRATON:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01011 | 18/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO AO PARTICIPANTE DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO REF MES DE OUTUBRODE 2021 | 00071422206432 | EVERTON GOMES DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01012 | 18/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO POR PARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01013 | 18/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO POR PARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01014 | 18/11/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAG DA BILOSA AUXILIO POR PARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01015 | 18/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO POR PARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 18/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE LEVAR MOVEIS E MATERIAL PARA A UNIDADE DO CEA SOUSA. CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL C OM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICIANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 19/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01023 | 19/11/2021 | 2525.79 | 2525.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE OUTUBRO/21,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 22/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EXECUTAR INSPECAO NA CISTERNA DO LAR DOGAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 22/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA INSPECAO NA CISTERNA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 22/11/2021 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR TECNICA NO LAR DO GAROTO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 22/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR GRADES,PARA O LAR DO GAROTO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 22/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM DIRETOR ADJUNTO PARA REUNIAO COM A PRESIDENTE E PEGAR FEIRA EM JOAO PESSOA. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 22/11/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA FUNDAC,PEGAR FEIRIA E PLANO DEAPLICACAO DO LAR DO GAROTO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 22/11/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASE MEIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA COM A COORDENACAO DE ENGENHARIA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01031 | 22/11/2021 | 4766.60 | 4766.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/21,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 24/11/2021 | 38965.87 | 38965.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 07,AO CONTRATO N:006/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 25/11/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 25/11/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 25/11/2021 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS DO EGRESSO REF. AO MES DE NOVEMBRO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 25/11/2021 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE NOVEMBRO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 25/11/2021 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE NOVEMBRO/21 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 26/11/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA NA UNIDADE DO CEA/ SOUSA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 29/11/2021 | 1634104.88 | 1634104.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 29/11/2021 | 153.81 | 153.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PEGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 29/11/2021 | 149416.66 | 149416.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 29/11/2021 | 197471.58 | 197471.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 29/11/2021 | 44345.51 | 44345.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 29/11/2021 | 17954.18 | 17954.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01045 | 29/11/2021 | 9993.20 | 9993.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01046 | 29/11/2021 | 655.59 | 655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01047 | 29/11/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01048 | 29/11/2021 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA ES RITA REF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 29/11/2021 | 62642.32 | 62642.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 29/11/2021 | 16280.00 | 16280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 29/11/2021 | 13351.22 | 13351.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 29/11/2021 | 798.57 | 798.57 | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01053 | 29/11/2021 | 1393.20 | 1393.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 29/11/2021 | 95551.02 | 95551.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORERIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 29/11/2021 | 17082.00 | 17082.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RCOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF TEMPORARIOS DO MESDE NOVEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 29/11/2021 | 5082.00 | 5082.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DOS TEMPORARIOS DO MES DE NOVEMBRODE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 29/11/2021 | 1081.75 | 1081.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE TEMPORARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01058 | 29/11/2021 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01059 | 29/11/2021 | 17275.00 | 9470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOE CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA E LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DESSA FUNDACAO. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 29/11/2021 | 40800.00 | 40800.00 | Valor referente a CONTRATO EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID-19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 29/11/2021 | 8568.00 | 8568.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATO EMERGENCIAL COVID 19 DO MES DENOVEMBRO DE 21021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 29/11/2021 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS EMERGENCIAL NA AREA DA SAUDE COVID 19 REF NOVEMBRO2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM IDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODODE 2019/2020 CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NAS UNIDADES SOCIO EDUCATIVAS | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 30/11/2021 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE AVALIAR DESEMPENHODO SERVIDOR DO ESTAGIO PROBATORIO | 00002569530409 | BENILTON ANDRADE BARBOSA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA FOPAG E PAGT E TRANSFERENCIA EM FAVOR DE GISEMILDO VIRGINIOGOMES,PROCESSO N:000271- 24.2019.5.13.0012 VARA DO TRABALHO DE SOUSA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 30/11/2021 | 1684.98 | 1684.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2018,PRREGAO ELETRONICO 162/2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 02/12/2021 | 160.00 | 160.00 | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 02/12/2021 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 02/12/2021 | 6666.67 | 6666.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM IDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODODE 2019/2020 CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 02/12/2021 | 79945.50 | 79945.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES E DESCARTAVEIS, CONFORME CONTRATO N:046/21,ATADE REGISTRO DE PRECO N:001/2021. | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COM VAR DE INSTR CIRURGICO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 02/12/2021 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BERMUDA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N:062/21, PREGAO N:032/2021. | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVOCOS EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 02/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA FOPAG E PAGT E TRANSFERENCIA EM FAVOR DE GISEMILDO VIRGINIOGOMES PROC N:000271- 24.2019.5.13.0012 VARA DO TRABALHO DE SOUSA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 02/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO | 00002732169455 | DARCYWENDOW LEITE PIRES DE LACERDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 02/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSFERENCIA DE SOCIOEDUCANDO PARA OUTRAS UNIDADES | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 02/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 02/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM TRANSFERENCIA | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 02/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM TRANSFERENCIA CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00005432195429 | RENATO GRENAN CUNHA TEIXEIRA GOUVEIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 03/12/2021 | 51000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPUMA FLEXIVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0048/2021. | 18085510000174 | JRS COMERCIAL DE COLCHOES EIRELI |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01085 | 03/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOR SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA, PROCESSO N 271- 24.2019.5.13.0012, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, B.BRASIL, CONTA DE ADIANTAMENTO DE BRENO LEMOS FAUSTO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01086 | 03/12/2021 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 03/12/2021 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01088 | 03/12/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA,PARA ATENDER O CEA/SOUSA,REF.AO MESDE NOVEMBRO/21. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 03/12/2021 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REF AO MESDE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 03/12/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMOA ADITIVO 01 AO CONTRATO N:03/2020,PRREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 03/12/2021 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR PATRICIO DE ALMEIDA GOMES COM OBJETIVO DE REALIZARVISITA TECNICA-SERVICOS ESPECIFICOS. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 06/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA,PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 06/12/2021 | 74610.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NOTEBOOK PADRAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0103/2021. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVOCONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS FAMILIARES | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 06/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIAS DIARIA COM OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTRGUE AOS FAMILIARES | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 06/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJRTIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA SER ENTREGUEAOS SEUS FAMILIARES | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 06/12/2021 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E INSPECAO NA UNIDADE | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01099 | 06/12/2021 | 2401.99 | 2401.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/21,PADARIA NOSSO PAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO NATALINA NA UNIDADE | 00005549176459 | MONA LISA CAVALCANTE CARTAXO DO NASCIMEN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 06/12/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO,NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 002/18,PREGAO PRESENCIAL N:408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 06/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO NATALINA NA UNIDADE | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 06/12/2021 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO NATALINA NA UNIDADE | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR ACAO NATALINA NA UNIDADE | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACAO NATALINA - CEA/SO | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACAO NATALINA - CEA/SO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 06/12/2021 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACAO NATALINA - CEA/SO | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE LEVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CEA/SO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 06/12/2021 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAMENTO TECNICO EM LAGOA SECA/SOUSA. | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 06/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE LEVAR MATERIAL ESPORTIVO PARA LAGOA SECA/PB. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/12/2021 | 22938.42 | 22938.42 | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA PARCELA 03/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTO DE INFRACAO DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 07/12/2021 | 286.60 | 286.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A TROCA DE PLACAS PARA MERCOSUL DO VEICULO PEUGEOUT 307,PLACA MNS9286,PERTENCENTE A FROTA DA FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01114 | 07/12/2021 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 07/12/2021 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 07/12/2021 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 07/12/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,SEMILIBERDADE E UNIDADE RITA GADELHA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME CONTRATO N:026/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138- | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01118 | 07/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTIFICACAODE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 PLACA MOS 3539,CONFORME OFICION:111/2021-DIRAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 07/12/2021 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DO EGRESSOREFRENTE AO 13 SALARIO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 07/12/2021 | 672.00 | 672.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REF. AO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 07/12/2021 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.13 SALARIO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01123 | 07/12/2021 | 260.32 | 260.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTIFICACAODE TRANSITO(MULTA) REFERENTE AO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125,PLACA N:MOS 3539,CONFORME CONSTA NO OFICIO N:111/2021- DIRAD | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE, REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 07/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE , REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE SOCIOEDCATIVA. | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE , REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE, REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVA. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/12/2021 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE, REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE SOCIOEDCATIVA. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 07/12/2021 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE, VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE ROTINAS DE SEGURANCA NA UNIDADE CEA SOUSA. | 00005061496418 | JAMERSON ABILIO DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 09/12/2021 | 13892.66 | 13892.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE 13o SALARIO EXERCICIO 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 09/12/2021 | 374.89 | 374.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE 13o SALARIO DOS TEMPORARIOS EXERCICIO 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 09/12/2021 | 27940.54 | 27940.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DO 13o SALARIO DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 09/12/2021 | 11398.47 | 11398.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF 13o SALARIO DOS CONTRATOS ADM EXERCICIO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 09/12/2021 | 543.15 | 543.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REF13o SALARIO DOS CONTRATOS ADM EXERCICIO 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 09/12/2021 | 40300.00 | 40300.00 | Valor referente a REFERENTE CONTRATOS EMERGENCIAS NA AREA DA SAUDE NO COMBATE AO COVID 19 para entrega imediata e semobrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero S/N. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 09/12/2021 | 8463.00 | 8463.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS EMERGENCIAIS COVID 19 EXERCICIO 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 09/12/2021 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS EMERGENCIAIS COVID 19 EXERCICIO 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 09/12/2021 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E DEMANDA DE ENGENHARIA. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01140 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAS PAG DE BOLSA AUXILIO COMO PARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REF NOVEMBRO 2021 | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01141 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO REF PARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO MES DE NOVEMBRO DE2021 | 00071422206432 | EVERTON GOMES DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01142 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO COMOPARTICIPANTA DO CURSO DE PANIFICACAO REF NOVEMBRO DE 2021 | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01143 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO COMOPARTICIPANTE DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2021 | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 09/12/2021 | 26796.23 | 26796.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01145 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO,NO MES DE NOVEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01146 | 09/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF NO MES DE NOVEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01147 | 09/12/2021 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INFORMATICA ACESSO AO SISTEMA SIAF NO MES DE DEZEMBRO/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01148 | 09/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO NO MES DE DEZEMBRO/21. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01149 | 09/12/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARAPAGAMENTO COM INDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF.AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME NOTA TECNICA N:388/21 JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01150 | 09/12/2021 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E ESPECTRUM NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF.AO MES DE DEZEMBRO/21. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 10/12/2021 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 10/12/2021 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 10/12/2021 | 23004.47 | 23004.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIDO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 10/12/2021 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:0002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 10/12/2021 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME CONTRATO N:026/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 10/12/2021 | 6510.00 | 6510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,NO PERIODO DE 16/10/21 A 31/10/2021,CONFORME CONTRATO EADITIVO. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 10/12/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REF.AO MESDE NOVEMBRO/21,CONFORME CONTRATO 032/16 E ADITIVO, PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 10/12/2021 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORMECONTRATO N:032/16 E ADITIVO PREGAO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 10/12/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEERVICO DEINSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, REF.MES DE NOVEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO 04 CONTRATO 025/17,PREGAO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 10/12/2021 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA ATRAVES DE CIRCUITOFECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 025/17,PREGAO N:017/2016. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 10/12/2021 | 34902.05 | 34902.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAO LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 07 AO CONTRATO N:06/16,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01162 | 10/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A RENOVACAODA ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 30/11/21 A 30/11/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 10/12/2021 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS REF O MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 02/18, PREGAO PRESENCIAL 408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 10/12/2021 | 11580.00 | 11580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE POTE PLASTICO TRANSPARENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,REF ATA DE REG DE PRECO N:0113/2021. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01165 | 10/12/2021 | 17366.48 | 17366.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01166 | 10/12/2021 | 17530.00 | 17530.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E INSTALACAO DE CERCA,DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01167 | 10/12/2021 | 17548.10 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E PEDAGOGICAS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 12680641000113 | MALHALEX LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01168 | 10/12/2021 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONFECCAO DE 74 M2 ADESIVO VINILICO,IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 16/12/2021 | 35166.05 | 35166.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO LAR DO GAROTO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/21, CONFORME ADITIVO 07 AO CONTRATO 06/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01170 | 16/12/2021 | 3737.24 | 3737.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/21 DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01171 | 16/12/2021 | 24590.56 | 24590.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FSICAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA(FATURAS AGRUPADAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01172 | 16/12/2021 | 5126.65 | 5126.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01173 | 16/12/2021 | 334.76 | 334.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21,DA PADARIA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01174 | 16/12/2021 | 4093.91 | 4093.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA MAURA ALIPIO DA SILVA OLIVEIRA,CONFORME PARECER N:383/2021,FUNDAC/ASSEJUR. | 00049134418415 | ADILSON DE OLIVEIRA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 16/12/2021 | 41300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO DESKTOPTIPO III,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:055/21,PREGAO 099/2021. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 16/12/2021 | 26796.23 | 26796.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 16/12/2021 | 109242.00 | 109242.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC JOAO PESSOA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 16/12/2021 | 109242.00 | 109242.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:023/16,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 16/12/2021 | 3278.82 | 3278.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, REF AO MES DE SETEMBRO/21, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/17,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 16/12/2021 | 3000.03 | 3000.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:060/2017 PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 16/12/2021 | 2721.65 | 2721.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,REF AO MES DE NOVEMBRO/21,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 060/2017, PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 16/12/2021 | 2521.28 | 2521.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,REF AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017 PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM µGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 17/12/2021 | 1753.19 | 1753.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01190 | 17/12/2021 | 7904.59 | 7904.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTROS JUDICIAL, VARA EXECUCOES FISCAIS, PROC. 0819191-93.2015.8.15.2001, PREF. DE J. PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01191 | 17/12/2021 | 6310.00 | 6310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA, PROC. 271- 24.2019.5.13.0012, VARA TRABALHO SOUSA-PB | 00091863562400 | GISEMILDO VIRGINIO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 20/12/2021 | 19896.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESTACAO DE NOTEBOOKS PADRAOPROCESSADOR EM ARQUITETURA X86PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO 057/21,PREGAO N:099/2021. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 21/12/2021 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/ EGRESSO MES DE DEZEMBRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 21/12/2021 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO DO PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/EGRESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 22/12/2021 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO EGRESSO MESDE DEZEMBRO/21 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 23/12/2021 | 1614611.78 | 1614611.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 23/12/2021 | 153.81 | 153.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 23/12/2021 | 149380.00 | 149380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 23/12/2021 | 195799.94 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 23/12/2021 | 42777.18 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF MES DE DEZEMBRO DE2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 23/12/2021 | 61758.03 | 61758.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 23/12/2021 | 16111.33 | 16111.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,REF FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2021. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 23/12/2021 | 17689.42 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 23/12/2021 | 13179.37 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE DEZEMBRO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01205 | 23/12/2021 | 9477.20 | 9477.20 | IMPOTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01206 | 23/12/2021 | 1582.40 | 1582.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGEM TRANSPORTEPUBLICO DE JOAO PESSOA,REF AO MES DE DEZEMBRO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01207 | 23/12/2021 | 655.59 | 655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF DEZEMBRO DE 2021 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 23/12/2021 | 788.70 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01209 | 23/12/2021 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA ESANTA RITA REF DEZEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01210 | 23/12/2021 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CATOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF DEZEMBRO DE 2021 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 23/12/2021 | 63238.10 | 63238.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 23/12/2021 | 4620.00 | 4620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/21. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01213 | 23/12/2021 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTAO DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE PESSOAL TEMPORARIO DEZEMBRO/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 23/12/2021 | 686.91 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL TEMPORARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 23/12/2021 | 40800.00 | 40800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE CONTRATOS EMERGENCIAL COVID 19 REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 23/12/2021 | 11738.40 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO,REF.MES DE DEZEMBRO/21. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 23/12/2021 | 8568.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS EMERGENCIAL COVID 19 MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 23/12/2021 | 408.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS EMERGENCIAL COVID 19MES DE DEZEMBRO DE 2021 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01219 | 28/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO CURSO DE PANIFICACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | 00071422206432 | EVERTON GOMES DANTAS |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01220 | 28/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO REF. PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO MES DE DEZEMBRO/21. | 00014316154478 | LIERDSON LUCAS SANTOS SIMOES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01221 | 28/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BOLSA AUXILIO REF. PARTICIPACAO DO CURSOS DEPANIFICACAO MES DEZEMBRO/21. | 00015747632450 | SANTIAGO CRUZ DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01222 | 28/12/2021 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO REF. PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO MES DE DEZEMBRO/21. | 00012812468408 | IGOR DA SILVA MENEZES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01223 | 29/12/2021 | 5211.75 | 5211.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTROS JUDICIAL, REF. PAGTO INSS PROCESSO TRABALHISTA 566- 75.2016.5.13.0009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01228 | 30/12/2021 | 49.51 | 49.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, DO BANCO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS DEDEVOLUCAO DE CHEQUES SEM FUNDOS, DEVIDO A SEQUESTROS TRABALHISTAS PROCESSOS N 426- 07.2017.5.13.0009, 1256- 70.2017.5.13.0009 E 1228- 29.2017.5.13.0001. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01229 | 30/12/2021 | 7178.35 | 7178.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1514-29.2017.5.13.0026 | 00095203982449 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01230 | 30/12/2021 | 1478.47 | 1478.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 93-30.2018.5.13.0006 | 00005129519426 | ISABELLE FREIRE DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01231 | 30/12/2021 | 4380.10 | 4380.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1514-29.2017.5.13.0026 | 00095203982449 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01232 | 30/12/2021 | 248.76 | 248.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 93-30.2018.5.13.0006 | 00005129519426 | ISABELLE FREIRE DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01233 | 30/12/2021 | 4919.50 | 4919.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1359-92.2017.5.13.0004 | 00091708885404 | ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01234 | 30/12/2021 | 5358.42 | 5358.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 271-24.2019.5.13.0012 | 00091863562400 | GISEMILDO VIRGINIO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01235 | 30/12/2021 | 4233.42 | 4233.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 93-30.2018.5.13.0006 | 00005433311481 | FLAVIA SOUZA SANTANA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01236 | 30/12/2021 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1260-31.2017.5.13.0002 | 00007519382460 | EWERTON ALVES RODRIGUES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01237 | 31/12/2021 | 2206.79 | 2206.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAPROCESSO 1216- 49.2017.5.13.0022. | 00099102625415 | MARIA DAS GRACAS BERNADINA MARQUES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01238 | 31/12/2021 | 29000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PRESTACAO DE SERVICO EM CURSOS DE FORMACAO DE ASSENTADOR DE REVESTIMENTO CERAMICO E PINTOR DE OBRAS IMOBILIARIAS PARA OS SOCIOEDUCANDOS DO CEJ, CF CONTRATO N 059/2021 E NOTA TECNICA 387/2021 JURIDICO EM ANEXO | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01239 | 31/12/2021 | 2283.27 | 2283.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 93-30.2018.5.13.0006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01240 | 31/12/2021 | 2345.01 | 2345.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 271-24.2019.5.13.0012. | 00091863562400 | GISEMILDO VIRGINIO GOMES |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 31/12/2021 | 1335.61 | 1335.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1359-92.2017.5.13.0004 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01242 | 31/12/2021 | 5530.50 | 5530.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTAN 1359-92.2017.5.13.0004. | 00091708885404 | ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA |
Quantidade de Registros: 1160
Última atualização: 10/06/2024