de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 26/01/2021 | 67813.98 | 67813.98 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 26/01/2021 | 33097.55 | 33097.55 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 26/01/2021 | 13219.65 | 13219.65 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00004 | 24/02/2021 | 82559.50 | 82559.50 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 24/02/2021 | 16092.87 | 16092.87 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00007 | 30/03/2021 | 75598.14 | 75598.14 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00008 | 30/03/2021 | 14728.60 | 14728.60 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MARCO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00010 | 23/04/2021 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE IMPRESORA. | 39703853000125 | WALBER DA SILVA SANTOS 02835283463 |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00011 | 27/04/2021 | 81829.56 | 81829.56 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00012 | 27/04/2021 | 16022.09 | 16022.09 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00014 | 24/05/2021 | 84008.36 | 84008.36 | EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE MAIO DE 2021 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00015 | 24/05/2021 | 16341.52 | 16341.52 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DE MAIO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 26/05/2021 | 1076.00 | 1076.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4) | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00018 | 27/05/2021 | 2244.00 | 2244.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DEUM PURIFICADOR DE AGUA E FILTROS. | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 16/06/2021 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CANECAS DE PORCELANA. | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00021 | 25/06/2021 | 84123.73 | 84123.73 | EMPENHO REAZLIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00022 | 25/06/2021 | 16326.83 | 16326.83 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 23/07/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA VISITA TECNICA DE OBRAS DO PACTO. | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 23/07/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA VISITA TECNICA DE OBRAS DO PACTO. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00025 | 27/07/2021 | 83631.14 | 83631.14 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00026 | 27/07/2021 | 46945.03 | 46945.03 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00027 | 27/07/2021 | 16454.76 | 16454.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE JULHO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00028 | 16/08/2021 | 1770.00 | 1770.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A MANUTENCAO PREENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OFICIAL GRAND LIVINA PLACA OXO-1765 | 11661879000139 | WALTEMBERG DE CARVALHO PACHECO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00030 | 30/08/2021 | 84919.64 | 84919.64 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00031 | 30/08/2021 | 16411.46 | 16411.46 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00032 | 29/09/2021 | 83195.04 | 83195.04 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00033 | 29/09/2021 | 16046.21 | 16046.21 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00035 | 30/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR. | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 30/09/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 08/10/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 08/10/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 08/10/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVOS DE ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 18/10/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00041 | 26/10/2021 | 1023.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. CAFE E ACUCAR | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00042 | 28/10/2021 | 85697.94 | 85697.94 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00044 | 28/10/2021 | 15595.85 | 15595.85 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 04/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO, APRA VISITACAO EM OBRAS. | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 11/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO, VISITACAO EMOBRAS. | 00005244647407 | JOSE HENRIQUE PERES COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00049 | 11/11/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 30/09/2021, DA VARA VARA UNICADE POCINHOS EM FAVOR DE JOSEFATARGINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800585- 56.2020.8.15.0541 | 00033835551434 | JOSEFA TEIXEIRA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00050 | 11/11/2021 | 1023.00 | 1023.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 19/10/2021, DA VARA VARA UNICADE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB,CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.0581 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00051 | 26/11/2021 | 83712.64 | 83712.64 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021. | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00052 | 26/11/2021 | 16146.45 | 16146.45 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBO DE2021. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 29/11/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00005244647407 | JOSE HENRIQUE PERES COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 29/11/2021 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00054 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMEPNHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 237 COM A PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00055 | 29/11/2021 | 52403.44 | 52403.44 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 122, JUNTO COM A PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00056 | 29/11/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 80, COM A PREFEITURA DE PILOEZINHOS | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00057 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 27 COM A PREFEITURA DE JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00063 | 29/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 317 DA PREFEITURA DE BARRA DE SAO MIGUEL | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00058 | 29/11/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 74DA PREFEITURA DE DUAS ESTRADAS | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00059 | 29/11/2021 | 102067.24 | 102067.24 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 195 DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/11/2021 | 56620.17 | 56620.17 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 289 DA PREFEITURA DE DUAS ESTRADAS | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/11/2021 | 56620.17 | 56620.17 | EMPEHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 275 DA PREFEITURA DE RIO TINTO | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/11/2021 | 56620.17 | 56620.17 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 297 DA PREFEITURA DE BARRA DE SAO MIGUEL | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00070 | 30/11/2021 | 56620.17 | 56620.17 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 282 DA PREFEITURA DE LUCENA | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00071 | 30/11/2021 | 141550.00 | 141550.00 | EMPENHO REAZLIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 172 DA PREFITURA DESAO FRANCISCO | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00072 | 30/11/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 319 DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00073 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 351 DA PREFEITURA DE INGA | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00074 | 30/11/2021 | 120000.00 | 120000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 344 DA PREFEITURA DE TRIUNFO | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00075 | 30/11/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 77 DA PREFEITURA DEPIRPIRITUBA | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00076 | 30/11/2021 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA256 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00077 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 76 DA PREFEITURA DELAGOA DE DENTRO | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00078 | 30/11/2021 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 126 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00079 | 30/11/2021 | 141550.00 | 141550.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 171 DA PREFEITURA DE TRIUNFO | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00080 | 30/11/2021 | 147000.00 | 147000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 149 DA PREFEITURA DE JERICO | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00067 | 30/11/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 340 DA PREFEITURA DE SANTA HELENA | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00068 | 30/11/2021 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 121/341 DA PREFEITURA DE VARZEA | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00069 | 30/11/2021 | 120000.00 | 10000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 341/121 DA PREFEITURA DE VARZEA | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00084 | 01/12/2021 | 113240.34 | 56620.17 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 299 DA PREFEITURA DE RIO TINTO | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00087 | 01/12/2021 | 90000.00 | 0.00 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 182 DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00090 | 01/12/2021 | 50000.00 | 25000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 69 DA PREFEITURA DEARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00081 | 01/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 42 DA PREFEITURA DEPEDRA LAVRADA | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00082 | 01/12/2021 | 160000.00 | 160000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 129 DA PREFEITURA DE JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00083 | 01/12/2021 | 160000.00 | 160000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 130 DA PREFEITURA DE CAMALAU | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00085 | 01/12/2021 | 141550.00 | 141550.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 175 DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00086 | 01/12/2021 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 356 DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00088 | 01/12/2021 | 56620.17 | 56620.17 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 280 DA PREFEITURA DE PRATA | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00089 | 01/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 276 DA PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00091 | 01/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 243 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00092 | 06/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 72 COM A PREFEITURADE BORBOREMA | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00094 | 06/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 75DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00095 | 06/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 311 DA PREFEITURA DE AGUIAR | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00097 | 06/12/2021 | 80885.96 | 80885.96 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 23DA PREFEITURA DE RIACHAO DO BACAMARTE | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00098 | 06/12/2021 | 141550.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 176 DA PREFEITURA DO CONGO | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00099 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 315 DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00101 | 06/12/2021 | 176201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 125 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00102 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 137 DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00103 | 06/12/2021 | 161771.92 | 161771.92 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 367 DA PREFEITURA DE CATURITE | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 132 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00108 | 06/12/2021 | 141550.00 | 141550.00 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 177 DA PREFEITURA DE APARECIDA | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00109 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 155 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00111 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 357 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00093 | 06/12/2021 | 80885.96 | 80885.96 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA 366 DA PREFEITURA DE RIACHAO DO BACAMARTE | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00100 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 266 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00106 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 300 DA PREFEITURA DE DIAMANTE | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00110 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 374 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00112 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 373 DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00113 | 06/12/2021 | 106201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 79DA PREFEITURA DE GUARABIRA | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00114 | 06/12/2021 | 166201.72 | 83100.86 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 237 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00096 | 06/12/2021 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 337 DA PREFEITURA DE RIACHAO DO POCO | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00105 | 06/12/2021 | 430000.00 | 215000.00 | EMPENHO REALZIADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 269 DA PREFEITURA DE PICUI | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00107 | 06/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 263 DA PREFEITURA DE CAICARA | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00115 | 07/12/2021 | 15485.25 | 15485.25 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 0002/2014 DA PREFEITURA DE SAO SEBASTIAODE LAGOA DE ROCA | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00118 | 09/12/2021 | 15257.21 | 15257.21 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00119 | 14/12/2021 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RENOVACAODO DIARIO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 14/12/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO. | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 14/12/2021 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARA DENTRO DO ESTADO | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRANDE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 15/12/2021 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO. PAPEL A4 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00123 | 15/12/2021 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00135 | 16/12/2021 | 300000.00 | 150000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 02DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHA | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00160 | 16/12/2021 | 136000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 271 DA PREFEITURA DE PILOES | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00172 | 16/12/2021 | 120000.00 | 120000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 54DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00173 | 16/12/2021 | 133100.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 01DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00174 | 16/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 335 DA PREFEITURA DE ITABAIANA | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00192 | 16/12/2021 | 566201.71 | 566201.71 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 263 DA PREFEITURA DE CAICARA | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00124 | 16/12/2021 | 60000.00 | 60000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA 340 DA PREFEITURA DE SANTA HELENA | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00129 | 16/12/2021 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 360 DA PREFEITURA DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00136 | 16/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 298 DA PREFEITURA DE BOA VISTA | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00139 | 16/12/2021 | 150000.00 | 75000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 286 DA PREFEITURA DE ARARA | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00140 | 16/12/2021 | 300000.00 | 300000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 123 DA PREFEITURA DE CASSERENGUE | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00142 | 16/12/2021 | 83100.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 296 DA PREFEITURA DE ASSUNCAO | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00145 | 16/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 303 DA PREFEITURA MULUNGU | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00150 | 16/12/2021 | 265403.44 | 132701.72 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 138 DA PREFEITURA DE CATOLE DOROCHA | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00153 | 16/12/2021 | 60000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 339 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00154 | 16/12/2021 | 200000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 247 DA PREFEITURA DE ALAGOA NOVA | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00158 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 26DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00161 | 16/12/2021 | 206201.72 | 103100.86 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 338 DA PREFEITURA DE BONITO DESANTA FE | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00168 | 16/12/2021 | 70000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 119 DA PREFEITURA DE AMPARO | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00175 | 16/12/2021 | 80000.00 | 40000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 56DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00176 | 16/12/2021 | 566201.72 | 566201.72 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 156 DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00177 | 16/12/2021 | 80000.00 | 40000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 301 DA PREFEITURA DE MATO GROSSO | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00179 | 16/12/2021 | 100000.00 | 50000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 63DA PREFEITURA DE QUEIMADAS | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00180 | 16/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 308 DA PREFEITURA DE SOLEDADE | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00181 | 16/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 71DA PREFEITURA DE ARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00183 | 16/12/2021 | 30000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 112 DA PREFEITURA DE AMPARO | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00185 | 16/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 224 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00186 | 16/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 225 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00191 | 16/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 300 DA PREFEITURA DE DIAMANTE | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00194 | 16/12/2021 | 125000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 373 DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - 2 PARCELA | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00195 | 16/12/2021 | 161771.62 | 161771.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 27DA PREFEITURA DE JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00196 | 16/12/2021 | 150000.00 | 75000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 374 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00125 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 351 DA PREFEITURA DE INGA | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00126 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 276 DA PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00127 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 76DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00128 | 16/12/2021 | 102067.24 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 194 DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00130 | 16/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 73DA PREFEITURA DE CUITEGI | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00131 | 16/12/2021 | 56620.17 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 294 DA PREFEITURA DE SOLANEA | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00132 | 16/12/2021 | 116201.72 | 58100.86 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 230 DA PREFEITURA DE ARACAGI | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00133 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 43DA PREFEITURA DE PITIMBU | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00134 | 16/12/2021 | 102067.24 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 185 DA PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00137 | 16/12/2021 | 86201.71 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 127 DA PREFEITURA DE AREIA DE BARAUNAS | 01612685000190 | PREFEITURA MUNIC DE AREIA DE BARAUNAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00138 | 16/12/2021 | 113240.34 | 113240.34 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 46DA PREFEITURA DE EMAS | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00141 | 16/12/2021 | 260000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 272 DA PREFEITURA DE REMIGIO | 09048976000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00143 | 16/12/2021 | 566201.50 | 566201.50 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 254 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00144 | 16/12/2021 | 120000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 343 DA PREFEITURA MARIZOPOLIS | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00146 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 29DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00147 | 16/12/2021 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 270 DA PREFEITURA DE PASSAGEM | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00148 | 16/12/2021 | 56620.17 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 281 DA PREFEITURA DE MARCACAO | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00149 | 16/12/2021 | 150000.00 | 150000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 364 DA PREFEITURA DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00151 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 283 DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00152 | 16/12/2021 | 160000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 133 DA PREFEITURA DE SALGADO DE SAO FELIX | 09072463000133 | PREF MUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIX |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00155 | 16/12/2021 | 116201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 287 DA PREFEITURA DE AREIA | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00156 | 16/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 49DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00157 | 16/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 285 DA PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00159 | 16/12/2021 | 220000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 334 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00162 | 16/12/2021 | 366201.50 | 366201.50 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 255 DA PREFEITURA DE PATOS | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00163 | 16/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 316 DA PREFEITURA DE IGARACY | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00164 | 16/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 292 DA PREFEITURA DE CASSERENGUE | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00165 | 16/12/2021 | 161771.62 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 24DA PREFEITURA DE NATUBA | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00166 | 16/12/2021 | 161771.62 | 161771.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 25DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00167 | 16/12/2021 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 102 DA PREFEITURA DE APARECIDA | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00169 | 16/12/2021 | 160000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 128 DA PREFEITURA DE BREJO DOSSANTOS | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00170 | 16/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 39DA PREFEITURA DE CAAPORA | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00171 | 16/12/2021 | 90000.00 | 90000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 110 DA PREFEITURA DE CAMALAU | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00178 | 16/12/2021 | 180000.00 | 180000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 249 DA PREFEITURA DE LAGOA SECA | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00182 | 16/12/2021 | 130000.00 | 130000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 342 DA PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00184 | 16/12/2021 | 94366.95 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 38DA PREFEITURA DE ALHANDRA | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00187 | 16/12/2021 | 266201.71 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 55DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00188 | 16/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 58DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00189 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 315 DA PREFEITURA DE BERNERDINO BATISTA | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00190 | 16/12/2021 | 160000.00 | 160000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 132 DA PREFEITURA DE SALGADINHO | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00193 | 16/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 155 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00197 | 22/12/2021 | 83748.64 | 83748.64 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2021 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00198 | 22/12/2021 | 17642.79 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00210 | 27/12/2021 | 230000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 198 DA PREFEITURA DE AGUIAR | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00223 | 27/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 59DA PREFEITURA DE ZABELE | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00228 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 115 DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00199 | 27/12/2021 | 161771.62 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 28DA PREFEITURA DE JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00202 | 27/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 304 DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00206 | 27/12/2021 | 366201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 36DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00209 | 27/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 31DA PREFEITURA DE TACIMA | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00213 | 27/12/2021 | 166201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 233 DA PREFEITURA DE COREMAS | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00217 | 27/12/2021 | 113204.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 313 DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00225 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 295 DA PREFEITURA DE SERTAOZINHO | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00226 | 27/12/2021 | 366201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 353 DA PREFEITURA DE RIACHAO | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00229 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 116/305 DA PREFEITURA DE OURO VELHO | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00230 | 27/12/2021 | 83100.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 116/305 DA PREFEITURA DE OURO VELHO | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00231 | 27/12/2021 | 166201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 67DA PREFEITURA DE UMBUZEIRO | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00232 | 27/12/2021 | 166201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 288 DA PREFEITURA DE AREIA | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00234 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 64DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00237 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 66DA PREFEITURA DE CATURITE | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00239 | 27/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 302 DA PREFEITURA DE LUCENA | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00245 | 27/12/2021 | 140000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 82DA PREFEITURA DE JACARAU | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00247 | 27/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 317 DA PREFEITURA DE BARRA DE SAO MIGUEL | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00200 | 27/12/2021 | 90000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 118 DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00201 | 27/12/2021 | 102201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 152 DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDO | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00203 | 27/12/2021 | 103000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 44DA PREFEITURA DE SAO JOSE DOS RAMOS | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00204 | 27/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 318 DA PREFEITURA DE MARI | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00205 | 27/12/2021 | 110000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 347DA PREFEITURA DE LASTRO | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00207 | 27/12/2021 | 91000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 148 DA PREFEITURA D EPAULISTA | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00208 | 27/12/2021 | 260000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 196 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE PRINCESA | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00211 | 27/12/2021 | 94366.95 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 37DA PREFEITURA DE AGUIAR | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00212 | 27/12/2021 | 160000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 131 DA PREFEITURA DE MANAIRA | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00214 | 27/12/2021 | 90201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 146 DA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00215 | 27/12/2021 | 94366.95 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 45DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00216 | 27/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 103 DA PREFEITURA DE APARECIDA | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00218 | 27/12/2021 | 86201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 252 DA PREFEITURA DA PEDRAS DEFOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00219 | 27/12/2021 | 94366.95 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 47DA PREFEITURA DE COREMAS | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00220 | 27/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 57DA PREFEITURA DE ALAGOA GRANDE | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00221 | 27/12/2021 | 566201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 163/165 DA PREFEITURA DE POCINHOS | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00222 | 27/12/2021 | 566201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 163/165 DA PREFEITURA DE POCINHOS | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00224 | 27/12/2021 | 86201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 321 DA PREFEITURA DE TAVARES | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00227 | 27/12/2021 | 56620.17 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 284 DA PREFEITURA DE GURJAO | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00233 | 27/12/2021 | 250000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 228 DA PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00235 | 27/12/2021 | 266201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 362 DA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00236 | 27/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 229 DA PREFEITURA DE AROEIRAS | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00238 | 27/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 361 DA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00240 | 27/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 51DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00241 | 27/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 50DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00242 | 27/12/2021 | 141550.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 174 DA PREFEITURA DE SOUSA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00243 | 27/12/2021 | 64000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 274 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00244 | 27/12/2021 | 166201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 68DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00246 | 27/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 251 DA PREFEITURA DE MONTADAS | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00250 | 28/12/2021 | 166201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 137 DA PREFEITURA DE SANTO ANDRE | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00251 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 155 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO SABUGI | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00252 | 28/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 357 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00254 | 28/12/2021 | 56620.17 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 276 DA PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ | 08789737000147 | PREFEITURA MUNINIPAL DE SERRA DA RAIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00255 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 76DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00256 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 315 DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00257 | 28/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 43DA PREFEITURA DE PITIMBU | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00258 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 29DA PREFEITURA DE CUITE DE MAMANGUAPE | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00259 | 28/12/2021 | 56620.17 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 283 DA PREFEITURA DE ITAPOROROCA | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00265 | 28/12/2021 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 351 DA PREFEITURA DE INGA | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00269 | 28/12/2021 | 141550.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 05DA PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00271 | 28/12/2021 | 94366.95 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 40DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00272 | 28/12/2021 | 113240.34 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 41DA PREFEITURA DE IBIARA | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00273 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 52DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00275 | 28/12/2021 | 86201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 78DA PREFEITURA DE GUARABIRA | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00276 | 28/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 111 DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00278 | 28/12/2021 | 141550.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 173 DA PREFEITURA DE SOUSA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00279 | 28/12/2021 | 141550.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 368 DA PREFEITURA DE SOUSA | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00280 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 320 DA PREFEITURA DE POCO JOSED EMOURA | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00281 | 28/12/2021 | 408000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 267 DA PREFEITURA DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00282 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 53DA PREFEITURA DE JUAREZ TAVORA | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00283 | 28/12/2021 | 86201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 346 DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00286 | 28/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 114 DA PREFEITURA DE FAGUNDES | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00287 | 28/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 117 DA PREFEITURA DE PIANCO | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00288 | 28/12/2021 | 91000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 136 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00290 | 28/12/2021 | 147000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 147 DA PREFEITURA DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00295 | 28/12/2021 | 53798.28 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 371 DA PREFEITURA DE DONA INES | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00248 | 28/12/2021 | 90000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 182 DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS. 2 PARCELA | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00249 | 28/12/2021 | 500000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 266 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00253 | 28/12/2021 | 125000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 373 DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00260 | 28/12/2021 | 60000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 339 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00261 | 28/12/2021 | 161771.62 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 26DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00263 | 28/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 224 DA PREFEIURA DE ALCANTIL. 2 PARCELA | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00264 | 28/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 225 DA PREFEITURA DE ALCANTIL.2 PARCELA | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00266 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 222 DA PREFEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00267 | 28/12/2021 | 66201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 223 DA PREEITURA DE ALCANTIL | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00268 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 232 DA PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00270 | 28/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 33DA PREFEITURA DE TACIMA | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE TACIMA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00274 | 28/12/2021 | 80000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 70DA PREFEITURA DE ALAGOINHA | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00277 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 352 DA PREFEITURA DE CONCEICAO | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00284 | 28/12/2021 | 60000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 340 DA PREFEITURA DE SANTA. 2 PARCELA HELENA | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00285 | 28/12/2021 | 60000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 113 DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00289 | 28/12/2021 | 300000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 145 DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDO | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00291 | 28/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 199 DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00292 | 28/12/2021 | 136201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 200 DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00293 | 28/12/2021 | 266201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 253 DA PREFEITURA DE PEDRAS DEFOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAíBA | Assistêncial Social | Outras Transferências | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00294 | 28/12/2021 | 66201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA EMENDA 345 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DOS RAMOS | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA CRESCER | PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00262 | 28/12/2021 | 133100.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 01DA PREFEITURA DE BOM SUCESSO. 2 PARCELA | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00296 | 29/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 35DA PREFEITURA DO CONDE | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00297 | 29/12/2021 | 150000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 291 DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTRO | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00298 | 29/12/2021 | 100000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 293 DA PREFEITURA DE SERRARIA | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00299 | 29/12/2021 | 146201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 349 DA PREFEITURA DE SAO JOSE DOS RAMOS | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00300 | 29/12/2021 | 158201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 265 DA PREFEITURA DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00301 | 29/12/2021 | 566201.71 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 262 DA PREFEITURA DE MOGEIRO | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00302 | 29/12/2021 | 66201.72 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 264 DA PREFEITURA DE TAPEROA | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00303 | 29/12/2021 | 200000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 250 DA PREFEITURA DE LOGRADOURO | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA REDE ESTADUAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00304 | 29/12/2021 | 50000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EMENDA 243 DA PREFEITURA DE SALGADINHO. 2 PARCELA | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00305 | 30/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 27.11.2021, DA VARA UNICA DE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.05 81 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00306 | 30/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 03.11.2021, DA VARA UNICA DE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.05 81 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00308 | 30/12/2021 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 27.10.2021, DA VARA UNICA DE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.05 81 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00311 | 30/12/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 27.10.2021, DA VARA UNICA DE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.0581 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00312 | 30/12/2021 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 03.11.2021, DA VARA UNICA DE RIO TINTO EM FAVOR DO MPPB, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000222-70.2006.8.15.0581 | 60746948000112 | BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00325 | 30/12/2021 | 1420.00 | 1420.00 | EMPENHO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO Agencia: 435 Conta: 0801067-6, NA DATA DE 06.12.2021, DA VARA UNICA DE POCINHOS EM FAVOR DO JOSEFA TARGINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800585- 56.2020.8.15.0541 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO |
Quantidade de Registros: 299
Última atualização: 10/06/2024