de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2017 | 19791.75 | 19791.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES 01/2017. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2017 | 4182.95 | 4182.95 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL S/FL.PESSOAL DE JANEIRO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2017 | 17328.77 | 17328.77 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA C/PROVISAO 13 SALARIO PARCELA 1/12 AVOS. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2017 | 3346.01 | 3346.01 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRPEDESAS C/OBRIGACAO PREV. REF.13 SAL.PARCELA 1/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00005 | 27/01/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00006 | 27/01/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVID S/FL. SERV.PRESTADO JAN/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 07/02/2017 | 703.32 | 703.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ENERGIA DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2016 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 13/02/2017 | 681.34 | 681.34 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JANEIRO DE 2017 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00009 | 13/02/2017 | 736.38 | 736.38 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTAFUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 23/02/2017 | 18587.24 | 18587.24 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES 02/2017. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00011 | 23/02/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00013 | 23/02/2017 | 3911.48 | 3911.48 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEV/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00015 | 23/02/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. OBRIGA0CAO PREVIDENCIA S/FL.PRESTADORDE SERVICO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00016 | 09/03/2017 | 725.58 | 725.58 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE MARCO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 09/03/2017 | 2102.80 | 2102.80 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 09/03/2017 | 243.89 | 243.89 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 09/03/2017 | 211.21 | 211.21 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE FEVEREIRO DESTA FUNDA- CAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00020 | 10/03/2017 | 123.50 | 123.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOSPARA COMENDAS DE EVENTO PROMO-VIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00021 | 10/03/2017 | 145.00 | 145.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MUSICOS DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00022 | 10/03/2017 | 369.35 | 369.35 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE - PAPELARIA- PA-RA ESTA FUNDACAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 10/03/2017 | 430.65 | 430.65 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE OUTUBRO 2016 DESTA FUN-DACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00024 | 10/03/2017 | 770.50 | 770.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DE INSTALACOESDA AREA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00025 | 10/03/2017 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA DESTA FUNDACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/03/2017 | 20341.95 | 20341.95 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES 03/2017. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00027 | 29/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 29/03/2017 | 4340.66 | 4340.66 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 29/03/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. OBRIGA0CAO PREVIDENCIA S/FL.PRESTADORDE SERVICO DO MES MARCO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 20/04/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REPAROS EMTELHADOS DAS INSTALACOES DESTAFUNDACAO. | 12331238000189 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - ACS CONTRUCOES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 24/04/2017 | 320.81 | 320.81 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE NOVEMBRO DE 2016 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 24/04/2017 | 285.66 | 285.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE DEZEMBRO DE 2016 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 24/04/2017 | 204.49 | 204.49 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE JANEIRO DE 2017 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 24/04/2017 | 233.59 | 233.59 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DEMARCO DE 2017 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00037 | 24/04/2017 | 743.83 | 743.83 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES SALGADOS E AFINS PARA EVENTOS DI-VERSOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00038 | 24/04/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORA- MENTO EM SEGURANCA DESTA FUNDACAO DO MES DE MARCO DE 2017. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00039 | 24/04/2017 | 660.00 | 660.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAHUMANA EM EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 24/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS EMVIDRO PARA FEITURA DE COMENDASPARA EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/04/2017 | 18759.87 | 18759.87 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES ABRIL/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00042 | 27/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00043 | 27/04/2017 | 960.00 | 960.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 04/05/2017 | 1614.60 | 1614.60 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA EM TELHADOS DAS INSTALACOES DESTE ORGAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00045 | 04/05/2017 | 713.78 | 713.78 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE ABRIL DE 2017 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00046 | 04/05/2017 | 233.81 | 233.81 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE ABRIL DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 12/05/2017 | 1148.45 | 1148.45 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00048 | 15/05/2017 | 380.00 | 380.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00049 | 15/05/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA DESTA FUNDACAO NO MES DE ABRIL. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00050 | 18/05/2017 | 3972.18 | 3972.18 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE ABRIL/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00051 | 18/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. OBRIGA0CAO PREVIDENCIA S/FL.PRESTADORDE SERVICO DO MES ABRIL/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00054 | 19/05/2017 | 225.95 | 225.95 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00055 | 19/05/2017 | 1185.73 | 1185.73 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE MAIO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00056 | 19/05/2017 | 411.14 | 411.14 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACO DO MES DEDEZEMBRO 2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00057 | 22/05/2017 | 327.54 | 327.54 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00058 | 22/05/2017 | 249.03 | 249.03 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE MARCO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00059 | 22/05/2017 | 306.86 | 306.86 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE ABRIL/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00060 | 22/05/2017 | 236.51 | 236.51 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO DO MES DE MAIO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00061 | 29/05/2017 | 19810.35 | 19810.35 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES MAIO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 29/05/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MAIO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00063 | 29/05/2017 | 4242.04 | 4242.04 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAIO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00064 | 29/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. OBRIGA0CAO PREVIDENCIA S/FL.PRESTADORDE SERVICO DO MES MAIO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 06/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR PRESIDENTE PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 06/06/2017 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AESTA FUNDACAO JUNTO A DIVERSOSORGAOS DA ADMINISTRACAO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00069 | 06/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVICO DE IMPRESSAO DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00070 | 06/06/2017 | 374.76 | 374.76 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 09/06/2017 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTA FUNDACAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00072 | 09/06/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE BANNERS PARA ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00073 | 09/06/2017 | 170.00 | 170.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 12/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUINIAO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 00076 | 19/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO CULTURALEM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 20/06/2017 | 274.33 | 274.33 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 20/06/2017 | 1226.63 | 1226.63 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 28/06/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA DESPACHAR JUNTO A SECRETA- RIA DE ESTADO DAS FINANCAS. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/06/2017 | 19062.75 | 19062.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES JUNHO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 28/06/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/06/2017 | 4077.57 | 4077.57 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JUNHO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 28/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. OBRIGA0CAO PREVIDENCIA S/FL.PRESTADORDE SERVICO DO MES JUNHO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 29/06/2017 | 1452.67 | 1452.67 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM OBRIGACOES DE TRIBUTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00085 | 11/07/2017 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSOS PARA EVENTOCULTURAL APOIADO POR ESTA FUN-DACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00086 | 13/07/2017 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 13/07/2017 | 1320.00 | 1320.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES TORTAS SALGADOS E AFINS PARA FES-TA JUNINA PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00088 | 13/07/2017 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURADE DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNIAO PARA ESTA FUNDA- CAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00089 | 13/07/2017 | 280.00 | 280.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA PALESTRANTES DE EVENTO CULTURAL A-POIADO POR ESTA FUNDACAO. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 25/07/2017 | 430.00 | 430.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00091 | 27/07/2017 | 981.76 | 981.76 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JULHO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/07/2017 | 18104.75 | 18104.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES JULHO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00093 | 27/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE JULHO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/07/2017 | 3866.81 | 3866.81 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00098 | 07/08/2017 | 233.07 | 233.07 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DEJULHO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CGE. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA CGE. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00101 | 15/08/2017 | 893.53 | 893.53 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00102 | 15/08/2017 | 286.63 | 286.63 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE JULHO 2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 15/08/2017 | 258.66 | 258.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE AGOSTO 2017 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 15/08/2017 | 200.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO DESTA FUNDACAO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 15/08/2017 | 1416.46 | 1416.46 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00106 | 15/08/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PRESTADO A ESTA FUNDACAO O MES DE JULHO 2017 | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 15/08/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA FUNDACAO JUNTO A SEAD. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00108 | 22/08/2017 | 625.00 | 625.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE REFORMA PARA MANUTENCAO DASINSTALACOES DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 22/08/2017 | 275.00 | 275.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 22/08/2017 | 110.00 | 110.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE ADESIVOSPARA EVENTO APOIADO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00111 | 22/08/2017 | 165.00 | 165.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE PROTECAO INDIVIDUAL PARA U-SUARIOS VISITANTES DESTA FUNDACAO. | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODONT HOSPIT LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00112 | 23/08/2017 | 202.27 | 202.27 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO NOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/08/2017 | 18583.75 | 18583.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES AGOSTO/2017. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00114 | 29/08/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/08/2017 | 3972.19 | 3972.19 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/08/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00119 | 12/09/2017 | 392.52 | 392.52 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE SETEMBRO DESTA FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00120 | 21/09/2017 | 967.90 | 967.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE SETEMBRO DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00121 | 21/09/2017 | 389.56 | 389.56 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 22/09/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORA PARA REU-NIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 22/09/2017 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OGOVERNADOR DO ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | PUBLICACAO E DIVULGACAO DE LIVROS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00124 | 26/09/2017 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM SERVICO GRAFICO PARACONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ESTA FUNDACAO. | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 27/09/2017 | 18104.75 | 18104.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES SETEMBRO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00126 | 27/09/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00127 | 27/09/2017 | 3866.81 | 3866.81 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00128 | 27/09/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 10/10/2017 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEFIN. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 10/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO NA CAPITAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 10/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SEFIN. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 16/10/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA DESPACHAR JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 20/10/2017 | 635.00 | 635.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REPAROS EM PINTURA NAS INTALACOES DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 20/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00137 | 20/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRO-NICO EM SEGURANCA DESTA FUNDA-CAO NO MES DE SETEMBRO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00138 | 20/10/2017 | 90.00 | 90.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00139 | 20/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00140 | 20/10/2017 | 95.00 | 95.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM DE COORDE-NADOR TECNICO DA ARTICULACAO CULTURAL DA SECRETARIA DE CUL-TURA DO ESTADO. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00141 | 20/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MONITORAMENTO EM SEGURANCA ELETRONICA NOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00142 | 25/10/2017 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00143 | 27/10/2017 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTEN- CAO E ATUALIZACAO DA HOMEPAGE DESTA FUNDACAO. | 24020194000155 | FRANCISCA SELY DE LIMA - ASWEB |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 28/10/2017 | 18104.75 | 18104.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES OUTUBRO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00145 | 28/10/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE outubro/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 30/10/2017 | 3866.81 | 3866.81 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 30/10/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 01/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEFIN | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 01/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SEFIN. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 03/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARADESPACHAR DOCUMENTACAO JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 03/11/2017 | 411.05 | 411.05 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DESTA FUNDA-CAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00157 | 03/11/2017 | 983.12 | 983.12 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES SALGADOS E AFINS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00158 | 03/11/2017 | 310.00 | 310.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00159 | 08/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR_DESPESA C CONFECCAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 08/11/2017 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORES PARA A CAPITAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 08/11/2017 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO NA CAPITAL. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00164 | 13/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 23/11/2017 | 290.71 | 290.71 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE OUTUBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 23/11/2017 | 295.73 | 295.73 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE OUTUBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 23/11/2017 | 299.16 | 299.16 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00168 | 23/11/2017 | 406.72 | 406.72 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE NOVEMBRO DESTA FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 23/11/2017 | 1238.75 | 1238.75 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00170 | 23/11/2017 | 152.50 | 152.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA REPAROS NESTA ENTIDADE. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 23/11/2017 | 341.10 | 341.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00172 | 23/11/2017 | 251.90 | 251.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA LANCHE DE EVENTOS PROMOVI- DOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 28/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM IMPOSTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 28/11/2017 | 18104.75 | 18104.75 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES NOVEMBRO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00175 | 28/11/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMPS PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 28/11/2017 | 3866.81 | 3866.81 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 28/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO/17. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 28/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA C/PROVISAO 13 SALARIO PARCELA 11/12 AVOS. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00180 | 01/12/2017 | 330.00 | 330.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVICO DE IMPRESSAO DECONVITES PARA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00181 | 06/12/2017 | 1162.48 | 1162.48 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NOMES DE DEZEMBRO DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 06/12/2017 | 404.01 | 404.01 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA DESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00183 | 06/12/2017 | 130.00 | 130.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE COMENDASPARA HOMENAGENS EM EVENTO PRO-MOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00184 | 06/12/2017 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICADESTA FUNDACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00186 | 12/12/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS REL.13 SALA-RIO DO CONTADOR. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 12/12/2017 | 4723.06 | 204.65 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGACAO _PATRO- NAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 12/12/2017 | 300.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR COMDESPESA COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 26/12/2017 | 19399.64 | 19399.64 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRI DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA FUNES MES DEZEMBRO/17. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
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Última atualização: 10/06/2024